• Tidak ada hasil yang ditemukan

10 DINKOMINFO Desember 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "10 DINKOMINFO Desember 2015"

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja alat listrik dan elektronik(lampu pijar,baterai kering)

6.800.000 6.800.000 6.788.650 99,83% 11.350 12 12 100%

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13)

243.617.500 243.617.500 231.601.400 95,07% 12.016.100 100,00%

Belanja Barang Perlengkapan Komputer 4.687.500 4.687.500 3.701.500 78,97% 986.000 Belanja Barang Papan Pengumuman/

Papan Data

800.000 800.000 748.000 93,50% 52.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

10.000.000 10.000.000 8.794.500 87,95% 1.205.500

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

37.800.000 37.800.000 36.311.000 96,06% 1.489.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Meubelair

6.000.000 6.000.000 5.995.000 99,92% 5.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Pembersih

2.000.000 2.000.000 1.760.000 88,00% 240.000 B l j M d l P l t d M i 750 000 750 000 726 000 96 80% 24 000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Pendingin

750.000 750.000 726.000 96,80% 24.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Personal Komputer

50.000.000 50.000.000 48.301.000 96,60% 1.699.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Peralatan Personal Komputer

12.500.000 12.500.000 11.825.000 94,60% 675.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

104.150.000 104.150.000 100.070.000 96,08% 4.080.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film

7.700.000 7.700.000 7.099.400 92,20% 600.600

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial

7.230.000 7.230.000 6.270.000 86,72% 960.000

9 Penyediaan Peralatan Rumah tangga (01.14)

2.804.000 2.804.000 2.750.000 98,07% 54.000 100,00%

Belanja Barang Peralatan Dapur 1.554.000 1.554.000 1.500.000 96,53% 54.000 Belanja Barang Perlengkapan Rumah

Tangga

1.250.000 1.250.000 1.250.000 100,00%

-10 Penyediaan makanan dan minuman (01.17)

46.808.000 46.808.000 46.498.750 99,34% 309.250 100,00%

Belanja makan dan minum Harian Pegawai 25.608.000 25.608.000 25.558.500 99,81% 49.500 12 12 100% Belanja makan dan minum rapat 13.500.000 13.500.000 13.389.750 99,18% 110.250

Belanja makan dan minum tamu 7.700.000 7.700.000 7.550.500 98,06% 149.500 11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi

keluar daerah (01.18)

(3)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 195.360.000 195.360.000 161.108.267 82,47% 34.251.733 Perdin 30 30 100% 12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19)

122.414.000 122.414.000 117.012.500 95,59% 5.401.500 100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.000.000 42.000.000 40.400.000 96,19% 1.600.000 Honorarium Pegawai

12 12 100%

Honorarium Petugas Khusus 10.000.000 10.000.000 9.960.000 99,60% 40.000 Panitia Harkitnas

1 1 100%

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00% -Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 36.000.000 36.000.000 36.000.000 100,00% -Uang Lembur PNS 4.714.000 4.714.000 3.270.000 69,37% 1.444.000 Uang Lembur Non PNS 900.000 900.000 675.000 75,00% 225.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.700.000 2.700.000 1.350.000 50,00% 1.350.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000 1.500.000 1.237.500 82,50% 262.500 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000 3.000.000 2.970.000 99,00% 30.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/

N b

6.600.000 6.600.000 6.150.000 93,18% 450.000 Narasumber

13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (01.20)

47.260.000 47.260.000 33.740.000 71,39% 13.520.000 100,00%

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.260.000 47.260.000 33.740.000 71,39% 13.520.000 Perdin 50 50 100%

2 187.700.000 187.700.000 129.338.105 68,91% 58.361.895 100,00%

1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (02.22)

22.000.000 22.000.000 21.499.500 97,73% 500.500 100%

Belanja pemeliharaan/perawatan gedung tempat kerja

22.000.000 22.000.000 21.499.500 97,73% 500.500 1 1 100%

2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional (02.24)

118.500.000 118.500.000 63.702.605 53,76% 54.797.395 100,00%

Belanja jasa servis 12.000.000 12.000.000 11.205.500 93,38% 794.500 6 6 100%

Belanja suku cadang 15.000.000 15.000.000 14.926.000 99,51% 74.000 3 3 100%

Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas

77.500.000 77.500.000 32.433.705 41,85% 45.066.295 12 12 100%

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.500.000 10.500.000 4.935.400 47,00% 5.564.600 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000 3.500.000 202.000 5,77% 3.298.000 3. Pemerliharaan rutin / berkala Peralatan

gedung kantor (02.28)

8.200.000 8.200.000 8.140.000 99,27% 60.000 100,00%

Belanja pemeliharaan Aset tetap lainnya 8.200.000 8.200.000 8.140.000 99,27% 60.000 1 1 100% 4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

(02.42)

31.000.000 31.000.000 28.076.000 90,57% 2.924.000 100,00%

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

31.000.000 31.000.000 28.076.000 90,57% 2.924.000 1 1 100%

(4)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (02.47)

8.000.000 8.000.000 7.920.000 99,00% 80.000 100,00%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

8.000.000 8.000.000 7.920.000 99,00% 80.000 1 1 100%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29.050.000 29.050.000 28.302.560 97,43% 747.440 100,00% 1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari

tertentu (03.05)

29.050.000 29.050.000 28.302.560 97,43% 747.440 100,00%

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

0 0

0 0,00%

-Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.000.000 1.000.000 792.000 79,20% 208.000 4 4 100%

Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.750.000 9.750.000 9.724.000 99,73% 26.000 70 70 100%

Belanja pakaian olah raga 17.500.000 17.500.000 16.994.560 97,11% 505.440 70 70 100%

Belanja Pakaian Seragam 800.000 800.000 792.000 99,00% 8.000 4 4 100%

4 Program peningkatan pengembangan sistem 51.860.000 51.860.000 51.719.000 99,73% 141.000 100,00% pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (06.01)

44.836.000 44.836.000 44.697.000 99,69% 139.000 100,00%

Uang Lembur PNS 16.836.000 16.836.000 16.697.000 99,17% 139.000 Laporan Bulanan

12 12 100%

Kegiatan Sedang Berjalan:

Uang Lembur Non PNS 0 0 0 0,00% - Pengelolaan

Database

4 4 100% Laporan kinerja

s/d bulan Desember

Belanja Jasa Penyusunan Database 28.000.000 28.000.000 28.000.000 100,00% - Pengelolaan

database 2. Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran (06.02)

7.024.000 7.024.000 7.022.000 99,97% 2.000 100,00%

Uang Lembur PNS 7.024.000 7.024.000 7.022.000 99,97% 2.000 2 2 100%

Kegiatan Sedang Berjalan:

Uang Lembur Non PNS 0 0 0 0,00% - Laporan

Semesteran dan akhir tahun

5 4.099.294.000 4.099.294.000 3.644.239.285 88,90% 455.054.715 100,00%

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (15.02)

243.279.500 243.279.500 230.604.600 94,79% 12.674.900 100,00%

Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 6.300.000 6.300.000 6.300.000 100,00%

-Kegiatan Sedang Berjalan: Program Pengembangan Komunikasi,

(5)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Honorarium Tenaga Kerja non Pegawai 31.400.000 31.400.000 31.400.000 100,00% - LCCK 5 5 100%

Persiapan Pertura Malam tahun baru di 2 tempat Belanja alat tulis kantor 1.639.500 1.639.500 1.624.000 99,05% 15.500 Pembinaan 6 6 100%

Belanja perangko, materai dan benda pos lainya

525.000 525.000 525.000 100,00% -Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan

Dekorasi

8.550.000 8.550.000 7.398.000 86,53% 1.152.000 KIM Propinsi 1 1 100%

Belanja Penggandaan 600.000 600.000 600.000 100,00%

-Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.500.000 12.500.000 7.788.000 62,30% 4.712.000 Pertura 8 8 100% Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14.500.000 14.500.000 9.090.000 62,69% 5.410.000

Belanja Sewa meja kursi 2.040.000 2.040.000 2.040.000 100,00%

-Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Sewa tenda 14.000.000 14.000.000 13.860.000 99,00% 140.000

Persiapan Pertura Des 2 tempat

Belanja Sewa sound system 13.500.000 13.500.000 13.464.000 99,73% 36.000 29 30 juli

Belanja Sewa alat musik 12.000.000 12.000.000 11.968.000 99,73% 32.000 pemnikasi kasi

lanum, hadiar, tgl menyusul Belanja Makanan Dan Minuman Harian 2.250.000 2.250.000 2.227.500 99,00% 22.500

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.895.000 25.895.000 25.532.100 98,60% 362.900

sep teck meeting

Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000 3.500.000 3.498.000 99,94% 2.000 29 agus pertura

pejok Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.880.000 18.880.000 18.300.000 96,93% 580.000

Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.950.000 33.950.000 33.740.000 99,38% 210.000 Belanja Jasa Ahli/ Instruktur/ Narasumber 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00% -Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga 38.250.000 38.250.000 38.250.000 100,00%

-2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi (15.03)

124.705.000 124.705.000 121.636.000 97,54% 3.069.000 100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0,00%

(6)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja alat tulis kantor 1.650.000 1.650.000 1.650.000 100,00% - Dialog di Pendopo

45 45 100% Terlaksananya

Dialog Publik di Pendopo tiap hari Jumat Bulan Desember Belanja Perangko, Meterai dan benda pos

lainnya

555.000 555.000 555.000 100,00% - Dialog di Kecamatan

4 4 100%

Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi

39.600.000 39.600.000 38.740.000 97,83% 860.000 Belanja cetak dan penggandaan 900.000 900.000 900.000 100,00% -Belanja sewa Tenda 2.400.000 2.400.000 2.376.000 99,00% 24.000

Kegiatan Sedang Berjalan (Jan-Des):

Belanja makan dan minum tamu 70.000.000 70.000.000 67.815.000 96,88% 2.185.000 Terlaksananya

Dialog Publik di Pendopo tiap hari Jumat Bulan Jan

/d S t b s/d September Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.600.000 9.600.000 9.600.000 100,00% - update di LAPOR!

3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (15.05)

746.688.000 746.688.000 577.908.657 77,40% 168.779.343 100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52.150.000 52.150.000 47.750.000 91,56% 4.400.000

Kegiatan Sedang Berjalan: Honorarium tim pengadaan barang dan

jasa

400.000 400.000 400.000 100,00% Bimtek aplikasi- 9 9 100% Pemeliharaan Aplikasi dan Website Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00% Pengembanga

-n SIMTAPAT

1 1 100% Pengembangan

SIMTAPAT Uang Lembur PNS 5.408.000 5.408.000 3.809.000 70,43% 1.599.000

Uang Lembur Non PNS 1.560.000 1.560.000 730.000 46,79% 830.000 Belanja alat tulis kantor 2.035.000 2.035.000 2.009.500 98,75% 25.500 Belanja Perangko, Meterai dan benda pos

lainnya

525.000 525.000 495.000 94,29% 30.000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.760.000 5.760.000 1.568.500 27,23% 4.191.500 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV

Kabel/TV Satelit

76.000.000 76.000.000 73.335.400 96,49% 2.664.600

Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi

2.800.000 2.800.000 2.150.000 76,79% 650.000 Belanja Penggandaan 3.045.000 3.045.000 2.976.000 97,73% 69.000

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0 0 0 0,00%

(7)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja makanan dan minuman pelatihan 111.430.000 111.430.000 57.452.500 51,56% 53.977.500 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.480.000 8.480.000 3.040.000 35,85% 5.440.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 66.640.000 66.640.000 64.136.772 96,24% 2.503.228

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0,00%

-Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 15.000.000 15.000.000 13.992.000 93,28% 1.008.000

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 0 0 0 0,00%

-Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 0 0 0 0,00%

-Belanja Barang Software Aplikasi (Tahunan)

0 0 0 0,00%

-Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

129.825.000 129.825.000 68.650.000 52,88% 61.175.000 Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan

Software Aplikasi (Costumize)

250.380.000 250.380.000 221.996.485 88,66% 28.383.515

4. Perencanaan dan Pengembangan K bij k K ik i d I f i

173.811.500 173.811.500 110.043.199 63,31% 63.768.301 100,00%

Kebijakan Komunikasi dan Informasi (15.07)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.580.000 49.580.000 42.685.000 86,09% 6.895.000

Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.960.000 6.960.000 6.380.000 91,67% 580.000 Draf Perbu 5 5 100% Uang Lembur PNS 10.416.000 10.416.000 3.274.000 31,43% 7.142.000

Uang Lembur Non PNS 2.340.000 2.340.000 260.000 11,11% 2.080.000 Survey & monitoring

menara

1 1 100%

Belanja alat tulis kantor 3.930.500 3.930.500 2.082.000 52,97% 1.848.500 Belanja Perangko, Meterai dan benda pos

lainnya

285.000 285.000 240.000 84,21% 45.000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 720.000 720.000 - 0,00% 720.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan 850.000 850.000 600.000 70,59% 250.000 Belanja Penggandaan 8.500.000 8.500.000 8.360.000 98,35% 140.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 28.000.000 28.000.000 12.764.000 45,59% 15.236.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000 9.600.000 6.633.950 69,10% 2.966.050 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.630.000 52.630.000 26.764.249 50,85% 25.865.751 5. Pembinaan dan pengembangan

Perangkat Keras Teknologi informasi (15.08)

503.262.500 503.262.500 447.581.000 88,94% 55.681.500 100,00%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

0 0 - 0,00%

-Uang Lembur PNS 5.280.000 5.280.000 - 0,00% 5.280.000 Pengadaan H/W

7 7 100%

Uang Lembur Non PNS 2.600.000 2.600.000 - 0,00% 2.600.000 Belanja Alat Tulis Kantor 1.013.500 1.013.500 979.000 96,60% 34.500 Belanja perangko meterai dan benda pos

lainnya

(8)
(9)

(Rp.)

2.018.594.000 2.018.594.000 1.925.122.063 95,37% 93.471.937 100,00% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.100.000 9.100.000 7.500.000 82,42% 1.600.000 Belanja jasa konsultan perencanaan 250.000.000 250.000.000 221.650.000 88,66% 28.350.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/

Narasumber

(10)

-(Rp.)

(11)

-(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 16.960.000 16.960.000 12.240.000 72,17% 4.720.000

7 Program Kerjasama informasi dengan Mas Me 687.728.500 687.728.500 668.552.134 97,21% 19.176.366 100,00% 1. Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah (18.01)

320.286.000 320.286.000 315.206.800 98,41% 5.079.200 100,00%

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 0 - 0,00% - Kegiatan Sedang Berjalan:

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

4.000.000 4.000.000 1.500.000 37,50% 2.500.000 Warta 12 12 100% Publikasi melalui media Koran Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 24.000.000 24.000.000 24.000.000 100,00% - Publikasi

melalui Koran

24 24 100%

Honorarium Tim Pengelola Jurnal 8.400.000 8.400.000 7.210.000 85,83% 1.190.000

Belanja ATK 971.000 971.000 941.000 96,91% 30.000 Baliho & 8 8 100%

Spanduk Belanja perangko meterai dan benda pos

lainnya

315.000 315.000 315.000 100,00% -Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan

Dekorasi

275.400.000 275.400.000 274.040.800 99,51% 1.359.200 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 7.200.000 7.200.000 7.200.000 100,00%

-2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (18.02)

97.161.500

97.161.500 96.300.400 99,11% 861.100 100,00%

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

0 0 - 0,00% - Kegiatan sedang

berjalan: Belanja ATK 1.171.500 1.171.500 1.154.500 98,55% 17.000 Penyusunan

Buku

2 2 100% Louncing Buku

Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya

90.000 90.000 84.000 93,33% 6.000 Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan

Dekorasi

86.750.000 86.750.000 86.747.450 100,00% 2.550 Publikasi melalui TV

5 5 100%

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.150.000 5.150.000 4.954.450 96,20% 195.550 Publikasi melalui Banner

1 1 100%

Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000 4.000.000 3.360.000 84,00% 640.000 Publikasi Media Cetak

(12)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (18.03)

38.885.000 38.885.000 34.804.784 89,51% 4.080.216 100,00%

Belanja ATK 1.997.000 1.997.000 1.940.895 97,19% 56.105 Belanja Perangko materai dan benda pos

lainya

270.000 270.000 270.000 100,00% Siaran Keliling- 35 35 100% Belanja bahan bakar minyak/gas 14.250.000 14.250.000 11.323.089 79,46% 2.926.911Pemutaran Film 15 15 100% Belanja jasa publikasi dokumentasi dan

dekorasi

3.168.000 3.168.000 2.080.800 65,68% 1.087.200 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.200.000 19.200.000 19.190.000 99,95% 10.000

4. Penyebarluasan Informasi melalui media Massa (18.04)

98.191.000 98.191.000 95.192.000 96,95% 2.999.000 100,00%

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

870.000 870.000 - 0,00% 870.000 Honorarium Pembahas/Pengkaji Masalah

Strategis dan Kebijakan Daerah

44.800.000 44.800.000 44.800.000 100,00% - DIP 4 4 100%

Honorarium tenaga kerja non pegawai 14.000.000 14.000.000 13.250.000 94,64% 750.000 Workshop 1 1 100%

Belanja ATK 1.161.000 1.161.000 1.161.000 100,00% - Sosialisasi 1 1 100%

Belanja Perangko materai dan benda pos lainya

240.000 240.000 240.000 100,00% -Belanja jasa publikasi dokumentasi dan

dekorasi

4.350.000 4.350.000 4.310.000 99,08% 40.000 Belanja Cetak 5.250.000 5.250.000 5.236.000 99,73% 14.000 Belanja Penggandaan 1.000.000 1.000.000 850.000 85,00% 150.000 Belanja makan minum rapat 3.500.000 3.500.000 3.465.000 99,00% 35.000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.770.000 10.770.000 10.650.000 98,89% 120.000 sosialisasi akhir agusts

Belanja Sosialisasi 12.250.000 12.250.000 11.230.000 91,67% 1.020.000 rapat dip awal

agust

5. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (18.05)

133.205.000 133.205.000 127.048.150 95,38% 6.156.850 100,00% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.100.000 7.100.000 7.100.000 100,00%

-Honorarium tim pengadaan barang dan jasa

435.000 435.000 - 0,00% 435.000 ILM Radio 30 30 100% Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 53.400.000 53.400.000 53.400.000 100,00% - Talkshow

Radio

4 4 100%

Uang Lembur PNS 8.325.000 8.325.000 3.420.000 41,08% 4.905.000 Adlib Radio 10 10 100%

Belanja ATK 1.200.000 1.200.000 1.200.000 100,00% - Penguatan Kemitraan

3 3 100%

Belanja Perangko materai dan benda pos lainya

195.000 195.000 195.000 100,00% - Lomba Blog 1 1 100% Belanja jasa publikasi dokumentasi dan

dekorasi

(13)

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Belanja Penggandaan 1.100.000 1.100.000 1.100.000 100,00% -Belanja makan minum rapat 10.150.000 10.150.000 10.083.150 99,34% 66.850 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.500.000 9.500.000 9.500.000 100,00% -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.250.000 4.250.000 3.790.000 89,18% 460.000 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan

Kepada Masyarakat

1.000.000 1.000.000 950.000 95,00% 50.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/

Narasumber

4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00% -Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00%

-Jumlah Total 6.580.592.800 6.580.592.800 5.945.778.571 90,35% 634.814.229 99,72%

Pagu Murni Bojonegoro, 31 Desember 2015

Pagu Anggaran 6.467.090.800 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Realisasi Keuangan #REF! KABUPATEN BOJONEGORO

Realisasi Fisik 81,30%

Pagu dengan P-APBD

P A 6 580 592 800 KUSNANDAKA TJATUR P

Pagu Anggaran 6.580.592.800 KUSNANDAKA TJATUR P.

Realisasi Keuangan (62,63%) 5.945.778.571 Pembina Tk. I

Referensi

Dokumen terkait

Sehubungan dengan hasil evaluasi dokumen administrasi dan teknis (sampul 1), seleksi umum PENGADAAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA

Berdasarkan pengamatan langsung dan tidak langsung diketahui bahwa pada hutan pinus, hutan dataran rendah, hutan pegunungan dan hutan subalpin memiliki 9 spesies

LIABILITAS DAN EKUITAS.. Lampiran 1a Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011.. BANK Sandi Posisi Tgl. POS

Penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Secara teoritis jika akhlak peserta didik baik maka mereka tentu

NPL mempunyai pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah selama periode penelitian triwulan I tahun 2011 sampai dengan

Berhubung gaya-gaya vertikal pada balok harus saling meniadakan, gaya meja ke atas F N harus sama dengan berat mg dari balok... Mula-mula Kita harus temukan percepatan yang dialami

Proses input query bertugas mengenali masukan dari pengguna dan bisa menentukan transformation function yang akan digunakan pada kasus pemekaran (split).. Proses ini juga

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kota Surakarta. 2) Mengetahui upaya