(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Belanja alat listrik dan elektronik(lampu pijar,baterai kering)
6.800.000 6.800.000 6.788.650 99,83% 11.350 12 12 100%
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.13)
243.617.500 243.617.500 231.601.400 95,07% 12.016.100 100,00%
Belanja Barang Perlengkapan Komputer 4.687.500 4.687.500 3.701.500 78,97% 986.000 Belanja Barang Papan Pengumuman/
Papan Data
800.000 800.000 748.000 93,50% 52.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
10.000.000 10.000.000 8.794.500 87,95% 1.205.500
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
37.800.000 37.800.000 36.311.000 96,06% 1.489.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Meubelair
6.000.000 6.000.000 5.995.000 99,92% 5.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Pembersih
2.000.000 2.000.000 1.760.000 88,00% 240.000 B l j M d l P l t d M i 750 000 750 000 726 000 96 80% 24 000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Alat Pendingin
750.000 750.000 726.000 96,80% 24.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Personal Komputer
50.000.000 50.000.000 48.301.000 96,60% 1.699.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Peralatan Personal Komputer
12.500.000 12.500.000 11.825.000 94,60% 675.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
104.150.000 104.150.000 100.070.000 96,08% 4.080.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
7.700.000 7.700.000 7.099.400 92,20% 600.600
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
7.230.000 7.230.000 6.270.000 86,72% 960.000
9 Penyediaan Peralatan Rumah tangga (01.14)
2.804.000 2.804.000 2.750.000 98,07% 54.000 100,00%
Belanja Barang Peralatan Dapur 1.554.000 1.554.000 1.500.000 96,53% 54.000 Belanja Barang Perlengkapan Rumah
Tangga
1.250.000 1.250.000 1.250.000 100,00%
-10 Penyediaan makanan dan minuman (01.17)
46.808.000 46.808.000 46.498.750 99,34% 309.250 100,00%
Belanja makan dan minum Harian Pegawai 25.608.000 25.608.000 25.558.500 99,81% 49.500 12 12 100% Belanja makan dan minum rapat 13.500.000 13.500.000 13.389.750 99,18% 110.250
Belanja makan dan minum tamu 7.700.000 7.700.000 7.550.500 98,06% 149.500 11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi
keluar daerah (01.18)
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 195.360.000 195.360.000 161.108.267 82,47% 34.251.733 Perdin 30 30 100% 12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19)
122.414.000 122.414.000 117.012.500 95,59% 5.401.500 100,00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.000.000 42.000.000 40.400.000 96,19% 1.600.000 Honorarium Pegawai
12 12 100%
Honorarium Petugas Khusus 10.000.000 10.000.000 9.960.000 99,60% 40.000 Panitia Harkitnas
1 1 100%
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00% -Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 36.000.000 36.000.000 36.000.000 100,00% -Uang Lembur PNS 4.714.000 4.714.000 3.270.000 69,37% 1.444.000 Uang Lembur Non PNS 900.000 900.000 675.000 75,00% 225.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.700.000 2.700.000 1.350.000 50,00% 1.350.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000 1.500.000 1.237.500 82,50% 262.500 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000 3.000.000 2.970.000 99,00% 30.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
N b
6.600.000 6.600.000 6.150.000 93,18% 450.000 Narasumber
13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (01.20)
47.260.000 47.260.000 33.740.000 71,39% 13.520.000 100,00%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.260.000 47.260.000 33.740.000 71,39% 13.520.000 Perdin 50 50 100%
2 187.700.000 187.700.000 129.338.105 68,91% 58.361.895 100,00%
1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (02.22)
22.000.000 22.000.000 21.499.500 97,73% 500.500 100%
Belanja pemeliharaan/perawatan gedung tempat kerja
22.000.000 22.000.000 21.499.500 97,73% 500.500 1 1 100%
2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional (02.24)
118.500.000 118.500.000 63.702.605 53,76% 54.797.395 100,00%
Belanja jasa servis 12.000.000 12.000.000 11.205.500 93,38% 794.500 6 6 100%
Belanja suku cadang 15.000.000 15.000.000 14.926.000 99,51% 74.000 3 3 100%
Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas
77.500.000 77.500.000 32.433.705 41,85% 45.066.295 12 12 100%
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.500.000 10.500.000 4.935.400 47,00% 5.564.600 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.500.000 3.500.000 202.000 5,77% 3.298.000 3. Pemerliharaan rutin / berkala Peralatan
gedung kantor (02.28)
8.200.000 8.200.000 8.140.000 99,27% 60.000 100,00%
Belanja pemeliharaan Aset tetap lainnya 8.200.000 8.200.000 8.140.000 99,27% 60.000 1 1 100% 4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
(02.42)
31.000.000 31.000.000 28.076.000 90,57% 2.924.000 100,00%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
31.000.000 31.000.000 28.076.000 90,57% 2.924.000 1 1 100%
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (02.47)
8.000.000 8.000.000 7.920.000 99,00% 80.000 100,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
8.000.000 8.000.000 7.920.000 99,00% 80.000 1 1 100%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29.050.000 29.050.000 28.302.560 97,43% 747.440 100,00% 1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu (03.05)
29.050.000 29.050.000 28.302.560 97,43% 747.440 100,00%
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
0 0
0 0,00%
-Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.000.000 1.000.000 792.000 79,20% 208.000 4 4 100%
Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.750.000 9.750.000 9.724.000 99,73% 26.000 70 70 100%
Belanja pakaian olah raga 17.500.000 17.500.000 16.994.560 97,11% 505.440 70 70 100%
Belanja Pakaian Seragam 800.000 800.000 792.000 99,00% 8.000 4 4 100%
4 Program peningkatan pengembangan sistem 51.860.000 51.860.000 51.719.000 99,73% 141.000 100,00% pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (06.01)
44.836.000 44.836.000 44.697.000 99,69% 139.000 100,00%
Uang Lembur PNS 16.836.000 16.836.000 16.697.000 99,17% 139.000 Laporan Bulanan
12 12 100%
Kegiatan Sedang Berjalan:
Uang Lembur Non PNS 0 0 0 0,00% - Pengelolaan
Database
4 4 100% Laporan kinerja
s/d bulan Desember
Belanja Jasa Penyusunan Database 28.000.000 28.000.000 28.000.000 100,00% - Pengelolaan
database 2. Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran (06.02)
7.024.000 7.024.000 7.022.000 99,97% 2.000 100,00%
Uang Lembur PNS 7.024.000 7.024.000 7.022.000 99,97% 2.000 2 2 100%
Kegiatan Sedang Berjalan:
Uang Lembur Non PNS 0 0 0 0,00% - Laporan
Semesteran dan akhir tahun
5 4.099.294.000 4.099.294.000 3.644.239.285 88,90% 455.054.715 100,00%
1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (15.02)
243.279.500 243.279.500 230.604.600 94,79% 12.674.900 100,00%
Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 6.300.000 6.300.000 6.300.000 100,00%
-Kegiatan Sedang Berjalan: Program Pengembangan Komunikasi,
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Honorarium Tenaga Kerja non Pegawai 31.400.000 31.400.000 31.400.000 100,00% - LCCK 5 5 100%
Persiapan Pertura Malam tahun baru di 2 tempat Belanja alat tulis kantor 1.639.500 1.639.500 1.624.000 99,05% 15.500 Pembinaan 6 6 100%
Belanja perangko, materai dan benda pos lainya
525.000 525.000 525.000 100,00% -Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan
Dekorasi
8.550.000 8.550.000 7.398.000 86,53% 1.152.000 KIM Propinsi 1 1 100%
Belanja Penggandaan 600.000 600.000 600.000 100,00%
-Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.500.000 12.500.000 7.788.000 62,30% 4.712.000 Pertura 8 8 100% Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14.500.000 14.500.000 9.090.000 62,69% 5.410.000
Belanja Sewa meja kursi 2.040.000 2.040.000 2.040.000 100,00%
-Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Sewa tenda 14.000.000 14.000.000 13.860.000 99,00% 140.000
Persiapan Pertura Des 2 tempat
Belanja Sewa sound system 13.500.000 13.500.000 13.464.000 99,73% 36.000 29 30 juli
Belanja Sewa alat musik 12.000.000 12.000.000 11.968.000 99,73% 32.000 pemnikasi kasi
lanum, hadiar, tgl menyusul Belanja Makanan Dan Minuman Harian 2.250.000 2.250.000 2.227.500 99,00% 22.500
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 25.895.000 25.895.000 25.532.100 98,60% 362.900
sep teck meeting
Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000 3.500.000 3.498.000 99,94% 2.000 29 agus pertura
pejok Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.880.000 18.880.000 18.300.000 96,93% 580.000
Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.950.000 33.950.000 33.740.000 99,38% 210.000 Belanja Jasa Ahli/ Instruktur/ Narasumber 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00% -Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga 38.250.000 38.250.000 38.250.000 100,00%
-2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi (15.03)
124.705.000 124.705.000 121.636.000 97,54% 3.069.000 100,00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0,00%
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Belanja alat tulis kantor 1.650.000 1.650.000 1.650.000 100,00% - Dialog di Pendopo
45 45 100% Terlaksananya
Dialog Publik di Pendopo tiap hari Jumat Bulan Desember Belanja Perangko, Meterai dan benda pos
lainnya
555.000 555.000 555.000 100,00% - Dialog di Kecamatan
4 4 100%
Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi
39.600.000 39.600.000 38.740.000 97,83% 860.000 Belanja cetak dan penggandaan 900.000 900.000 900.000 100,00% -Belanja sewa Tenda 2.400.000 2.400.000 2.376.000 99,00% 24.000
Kegiatan Sedang Berjalan (Jan-Des):
Belanja makan dan minum tamu 70.000.000 70.000.000 67.815.000 96,88% 2.185.000 Terlaksananya
Dialog Publik di Pendopo tiap hari Jumat Bulan Jan
/d S t b s/d September Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.600.000 9.600.000 9.600.000 100,00% - update di LAPOR!
3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (15.05)
746.688.000 746.688.000 577.908.657 77,40% 168.779.343 100,00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52.150.000 52.150.000 47.750.000 91,56% 4.400.000
Kegiatan Sedang Berjalan: Honorarium tim pengadaan barang dan
jasa
400.000 400.000 400.000 100,00% Bimtek aplikasi- 9 9 100% Pemeliharaan Aplikasi dan Website Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00% Pengembanga
-n SIMTAPAT
1 1 100% Pengembangan
SIMTAPAT Uang Lembur PNS 5.408.000 5.408.000 3.809.000 70,43% 1.599.000
Uang Lembur Non PNS 1.560.000 1.560.000 730.000 46,79% 830.000 Belanja alat tulis kantor 2.035.000 2.035.000 2.009.500 98,75% 25.500 Belanja Perangko, Meterai dan benda pos
lainnya
525.000 525.000 495.000 94,29% 30.000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.760.000 5.760.000 1.568.500 27,23% 4.191.500 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
76.000.000 76.000.000 73.335.400 96,49% 2.664.600
Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi
2.800.000 2.800.000 2.150.000 76,79% 650.000 Belanja Penggandaan 3.045.000 3.045.000 2.976.000 97,73% 69.000
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0 0 0 0,00%
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Belanja makanan dan minuman pelatihan 111.430.000 111.430.000 57.452.500 51,56% 53.977.500 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.480.000 8.480.000 3.040.000 35,85% 5.440.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 66.640.000 66.640.000 64.136.772 96,24% 2.503.228
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0,00%
-Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 15.000.000 15.000.000 13.992.000 93,28% 1.008.000
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 0 0 0 0,00%
-Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 0 0 0 0,00%
-Belanja Barang Software Aplikasi (Tahunan)
0 0 0 0,00%
-Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
129.825.000 129.825.000 68.650.000 52,88% 61.175.000 Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan
Software Aplikasi (Costumize)
250.380.000 250.380.000 221.996.485 88,66% 28.383.515
4. Perencanaan dan Pengembangan K bij k K ik i d I f i
173.811.500 173.811.500 110.043.199 63,31% 63.768.301 100,00%
Kebijakan Komunikasi dan Informasi (15.07)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.580.000 49.580.000 42.685.000 86,09% 6.895.000
Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.960.000 6.960.000 6.380.000 91,67% 580.000 Draf Perbu 5 5 100% Uang Lembur PNS 10.416.000 10.416.000 3.274.000 31,43% 7.142.000
Uang Lembur Non PNS 2.340.000 2.340.000 260.000 11,11% 2.080.000 Survey & monitoring
menara
1 1 100%
Belanja alat tulis kantor 3.930.500 3.930.500 2.082.000 52,97% 1.848.500 Belanja Perangko, Meterai dan benda pos
lainnya
285.000 285.000 240.000 84,21% 45.000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 720.000 720.000 - 0,00% 720.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan 850.000 850.000 600.000 70,59% 250.000 Belanja Penggandaan 8.500.000 8.500.000 8.360.000 98,35% 140.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 28.000.000 28.000.000 12.764.000 45,59% 15.236.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000 9.600.000 6.633.950 69,10% 2.966.050 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 52.630.000 52.630.000 26.764.249 50,85% 25.865.751 5. Pembinaan dan pengembangan
Perangkat Keras Teknologi informasi (15.08)
503.262.500 503.262.500 447.581.000 88,94% 55.681.500 100,00%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
0 0 - 0,00%
-Uang Lembur PNS 5.280.000 5.280.000 - 0,00% 5.280.000 Pengadaan H/W
7 7 100%
Uang Lembur Non PNS 2.600.000 2.600.000 - 0,00% 2.600.000 Belanja Alat Tulis Kantor 1.013.500 1.013.500 979.000 96,60% 34.500 Belanja perangko meterai dan benda pos
lainnya
(Rp.)
2.018.594.000 2.018.594.000 1.925.122.063 95,37% 93.471.937 100,00% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.100.000 9.100.000 7.500.000 82,42% 1.600.000 Belanja jasa konsultan perencanaan 250.000.000 250.000.000 221.650.000 88,66% 28.350.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
-(Rp.)
-(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 16.960.000 16.960.000 12.240.000 72,17% 4.720.000
7 Program Kerjasama informasi dengan Mas Me 687.728.500 687.728.500 668.552.134 97,21% 19.176.366 100,00% 1. Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah (18.01)
320.286.000 320.286.000 315.206.800 98,41% 5.079.200 100,00%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 0 - 0,00% - Kegiatan Sedang Berjalan:
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.000.000 4.000.000 1.500.000 37,50% 2.500.000 Warta 12 12 100% Publikasi melalui media Koran Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 24.000.000 24.000.000 24.000.000 100,00% - Publikasi
melalui Koran
24 24 100%
Honorarium Tim Pengelola Jurnal 8.400.000 8.400.000 7.210.000 85,83% 1.190.000
Belanja ATK 971.000 971.000 941.000 96,91% 30.000 Baliho & 8 8 100%
Spanduk Belanja perangko meterai dan benda pos
lainnya
315.000 315.000 315.000 100,00% -Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan
Dekorasi
275.400.000 275.400.000 274.040.800 99,51% 1.359.200 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 7.200.000 7.200.000 7.200.000 100,00%
-2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (18.02)
97.161.500
97.161.500 96.300.400 99,11% 861.100 100,00%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
0 0 - 0,00% - Kegiatan sedang
berjalan: Belanja ATK 1.171.500 1.171.500 1.154.500 98,55% 17.000 Penyusunan
Buku
2 2 100% Louncing Buku
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya
90.000 90.000 84.000 93,33% 6.000 Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan
Dekorasi
86.750.000 86.750.000 86.747.450 100,00% 2.550 Publikasi melalui TV
5 5 100%
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.150.000 5.150.000 4.954.450 96,20% 195.550 Publikasi melalui Banner
1 1 100%
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000 4.000.000 3.360.000 84,00% 640.000 Publikasi Media Cetak
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (18.03)
38.885.000 38.885.000 34.804.784 89,51% 4.080.216 100,00%
Belanja ATK 1.997.000 1.997.000 1.940.895 97,19% 56.105 Belanja Perangko materai dan benda pos
lainya
270.000 270.000 270.000 100,00% Siaran Keliling- 35 35 100% Belanja bahan bakar minyak/gas 14.250.000 14.250.000 11.323.089 79,46% 2.926.911Pemutaran Film 15 15 100% Belanja jasa publikasi dokumentasi dan
dekorasi
3.168.000 3.168.000 2.080.800 65,68% 1.087.200 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.200.000 19.200.000 19.190.000 99,95% 10.000
4. Penyebarluasan Informasi melalui media Massa (18.04)
98.191.000 98.191.000 95.192.000 96,95% 2.999.000 100,00%
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
870.000 870.000 - 0,00% 870.000 Honorarium Pembahas/Pengkaji Masalah
Strategis dan Kebijakan Daerah
44.800.000 44.800.000 44.800.000 100,00% - DIP 4 4 100%
Honorarium tenaga kerja non pegawai 14.000.000 14.000.000 13.250.000 94,64% 750.000 Workshop 1 1 100%
Belanja ATK 1.161.000 1.161.000 1.161.000 100,00% - Sosialisasi 1 1 100%
Belanja Perangko materai dan benda pos lainya
240.000 240.000 240.000 100,00% -Belanja jasa publikasi dokumentasi dan
dekorasi
4.350.000 4.350.000 4.310.000 99,08% 40.000 Belanja Cetak 5.250.000 5.250.000 5.236.000 99,73% 14.000 Belanja Penggandaan 1.000.000 1.000.000 850.000 85,00% 150.000 Belanja makan minum rapat 3.500.000 3.500.000 3.465.000 99,00% 35.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.770.000 10.770.000 10.650.000 98,89% 120.000 sosialisasi akhir agusts
Belanja Sosialisasi 12.250.000 12.250.000 11.230.000 91,67% 1.020.000 rapat dip awal
agust
5. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (18.05)
133.205.000 133.205.000 127.048.150 95,38% 6.156.850 100,00% Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.100.000 7.100.000 7.100.000 100,00%
-Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
435.000 435.000 - 0,00% 435.000 ILM Radio 30 30 100% Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 53.400.000 53.400.000 53.400.000 100,00% - Talkshow
Radio
4 4 100%
Uang Lembur PNS 8.325.000 8.325.000 3.420.000 41,08% 4.905.000 Adlib Radio 10 10 100%
Belanja ATK 1.200.000 1.200.000 1.200.000 100,00% - Penguatan Kemitraan
3 3 100%
Belanja Perangko materai dan benda pos lainya
195.000 195.000 195.000 100,00% - Lomba Blog 1 1 100% Belanja jasa publikasi dokumentasi dan
dekorasi
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Belanja Penggandaan 1.100.000 1.100.000 1.100.000 100,00% -Belanja makan minum rapat 10.150.000 10.150.000 10.083.150 99,34% 66.850 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.500.000 9.500.000 9.500.000 100,00% -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.250.000 4.250.000 3.790.000 89,18% 460.000 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Masyarakat
1.000.000 1.000.000 950.000 95,00% 50.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00% -Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00%
-Jumlah Total 6.580.592.800 6.580.592.800 5.945.778.571 90,35% 634.814.229 99,72%
Pagu Murni Bojonegoro, 31 Desember 2015
Pagu Anggaran 6.467.090.800 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Realisasi Keuangan #REF! KABUPATEN BOJONEGORO
Realisasi Fisik 81,30%
Pagu dengan P-APBD
P A 6 580 592 800 KUSNANDAKA TJATUR P
Pagu Anggaran 6.580.592.800 KUSNANDAKA TJATUR P.
Realisasi Keuangan (62,63%) 5.945.778.571 Pembina Tk. I