• Tidak ada hasil yang ditemukan

Indikator. Kondisi Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Indikator. Kondisi Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja"

Copied!
20
0
0

Teks penuh

(1)

Kondisi

Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada

Program Prioritas Pembangunan RPJMD Akhir Priode RPJMD

(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah persentase pelayanan administrasi perkantoran yang dapat terselenggara/dilaksanakan

58,22% (pagu anggaran

Rp.295.900.000,-) 100% 325 JT 100% 325 JT 100% 798 100% 535 JT 100% 780 JT 100% 2.365 M

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik - Terlaksananya Jasa Pelayanan

Komunikasi Telepon, Internet, Sumber Air Dan Listrik

Rp 256,140,000 100% 220 100% 220 100% 250 100% 300 100% 350

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan

dan Penggandaan - Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis

Kantor, Cetak, dan Penggandaan Rp 24,500,000 100% 35 100% 35 100% 67 100% 80 100% 100

3 Pelayanan Kesekretariatan, Rapat-Rapat, Kordinasi dan Konsultasi Kelembagaan

Terlasananya pelayanan ketatausahaan, pelayanan informasi, rumah tangga kantor, koordinasi dan konsultasi kelembagaan

Rp - 100% 70 100% 70 100% 445 100% 155 100% 330

4

Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kantor

Terlasananya pelayanan administrasi dan kesekretariatan Pengadaan Barang

dan Jasa Kantor Rp - 100% 36

x xx xx 02 Program Peningkatan Kapasitas dan

Kinerja SKPD -

Jumlah persentase pengadaan sarana dan prasarana bagi aparatur untuk mendukung peningkatan kinerjanya

34,97 % (pagu anggaran Rp.1.089.650.000,-)

100% 2 M 100% 2,5 M 100% 2745 100% 3.4 M 100% 3.5 M 100% 14.1 M

1 Pembangunan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran

Terlasananya Pembangunan Gedung Kantor, Sarana Perkantoran dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran Lingkup BPMPDK

Rp - 500 850 100% 0 1500 1225

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlasananya pengadaan kendaraan

dinas dan operasional Badan Rp - 100% 600 100% 600 100% 0 100% 300 100% 300

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mebeleur

Terlaksanannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Kerja PNS

Rp 109,723,000 100% 100 100% 150 100% 200 100% 275 100% 375

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/Rumah Dinas dan lingkungan kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung/Rumah Dinas/Lingkungan, Kebersihan dan Keamanan Kantor

Rp 679,000,000 100% 300 100% 350 100% 290 100% 500 100% 600

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pelayanan Jasa Driver

Rp 248,000,000 100% 200 100% 200 100% 1595 100% 250 100% 300

6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan

Perlengkapan Gedung Kantor Rp 107,700,000 100% 100 100% 100 100% 150 100% 200 100% 250

7 Penataan Penggunaan Aset Daerah (Pemprov) - Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Ketatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Rp 92,875,000 100% 150 100% 200 100% 469 100% 300 100% 350

8 Penataan dan penyediaan sarana pengelolaan

Perpustakaan kantor -

Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dan penyediaan sarana bahan perpustakaan, Surat Kabar/Majalah dan dokumentasi kantor

Rp - 50 50 41 75 100

x xx xx 03 -

Jumlah persentase kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur

yang dapat terselenggara/dilaksanakan 100 % (pagu anggaran

Rp.109.000.000,-) 100% 120 JT 100% 135 JT 100% 150 100% 256 JT 100% 290 JT 100% 1,001 M

Program / Kegiatan 2018

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE

Indikator

Kinerja 2014 2015

(Outcome/Output)

2017 2016

4 6

(2)

(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(Outcome/Output)

4 6

1

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, dan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

-

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakian LINMAS, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Olah Raga, Batik dan Pakaian Khusus Lainnya

Rp 109,000,000 100% 120 100% 135 JT 100% 150 100% 256 JT 100% 290 JT

x xx xx 05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

- Jumlah persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya

43,74 % (pagu anggaran

Rp.141.765.000,-) 100% 155 JT 100% 172 JT 100% 453 100% 300 JT 100% 362,5

JT 100% 1.244 M

1 Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan

Perundang-Undangan -

Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan bimbingan teknis peraturan perundang- undangan

Rp - 15 JT 20 JT 0 70 JT 80 JT

2 Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Kepegawaian

Terlaksananya Pembinaan SDM PMD, Kelembagaan dan Penataan Administrasi Kepegawaian dan Pembinaan Kinerja Aparat

Rp 141,765,000 100% 140 JT 100% 152 JT 100% 453 100% 230 JT 100% 282

x xx xx 06 -

Jumlah persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dapat ditingkatkan

49,51 % (pagu anggaran Rp.2.213.585.000,-)

100% 2 M 100% 2.418

M 100% #### 100% 3.400

M 100% 3.500

M 100% 14.318 M

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Terlaksananya Penyusunan Lakip 2012 dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Rp 15,750,000 100% 16 JT 100% 20 JT 100% Rp - 100% 130 JT 100% 170 JT

2 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat -

Terlaksananya Pameran Pembangunan, Terlaksananya Pameran Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat

Rp 259,000,000 100% 260 JT 100% 270 JT 100% Rp 286 100% 380 JT 100% 400 JT

3 Penyusunan Rencana Kerja Program Dan

Kegiatan - Terlaksananya Penyusunan RKPD,dan

PPA Perubahan 2013 Rp 219,000,000 100% 220 JT 100% 230 JT 100% Rp 366 100% 350 JT 100% 380 JT

4 Penyusunan Laporan Keuangan/Penataan

Adminsitrasi Keuangan -

Tersusunnya Laporan Keuangan/Penataan Administrasi Keuangan

Rp 461,835,000 100% 460 JT 100% 480 JT 100% Rp 573 100% 580 JT 100% 580 JT

5 Pemeliharaan Sistem Informasi -

Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Asset (SIMA) dan Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian Rp 26,512,000 100% 27 JT 100% 30 JT 100% Rp 259 100% 120 JT 100% 130 JT

6 Peningkatan Kinerja, Konsultasi, Dan Monev -

Terlaksananya Konsultasi Dan Monerv Program ; Terlaksananya Evaluasi Program Pemberdayaan

Rp 787,400,000 100% 780 JT 100% 850 JT 100% Rp 581 100% 970 JT 100% 970 JT

7 Fasilitasi Program Kerjasama Pihak NGO dan

Non NGO - Terlaksananya Fasilitasi Program

Kerjasama Pihak NGO dan Non Asing Rp 157,810,000 100% 120 JT 100% 220 JT 100% Rp - 100% 320 JT 100% 330 JT

8 Sosialisasi Penataan Usahaan Keuangan Dan

Laporan - Terlaksananya Pelatihan Pelaporan

keuangan Rp 37,990,000 100% 38 JT 100% 70 JT 100% Rp 99 100% 150 JT 100% 160 JT

9 Workshop Program Pemberdayaan Masyarakat -

Terlaksananya Kegiatan Workshop Forum SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra BPMPDK 2013- 2018

Rp 273,000,000 100% 80 JT 100% 100 JT 100% Rp 321 100% 170 JT 100% 230 JT

10 Studi Kerja Program Pemberdayaan

Masyarakat - Terlaksananya Studi Kerja Program

Pemberdayaan Masyarakat Rp 100,000,000 100% 100 JT 100% 150 JT 100% Rp - 100% 230 JT 100% 250 JT

x xx xx 09

s.d Program dst……….

x xx xx 14

URUSAN WAJIB 1

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

(3)

(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(Outcome/Output)

4 6

Mengembangkan Pengelolaan SDA yang efektif dan efisien dan pelestarian Lingkungan Hidup Dengan Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat Miskin

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Miskin

Jumlah RTM yang Mengelola SDA dan Memanfaatkan TTG

1 22

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan 1 Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya 2.120 RTM 2,280 2,444 2,970 2,528 3,200 1,450 3,430 1,600 3,660 1,450 5,040 9,472

Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/ Nasional

Jumlah KK yang mendapatkan dampak terhadap pelaksanaan gelar TTG Nasional

90 KK 150 565 JT 210 631 JT - - - -

Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Jumlah masyarakat yang mendapatkan

dampak lomba inovasi TTG 100 KK 150 70 JT 200 136 JT - - - -

Pemetaan dan Pengkajian Kebutuhan Teknologi Tepat Guna

Jumlah Pokmas yang mendapatkan latihan pemetaan dan pengkajian kebutuhan TTG

250 KK 300 230 JT 350 306 JT - - - -

Fasilitasi Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek)

Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan Posyantek 19 di Tingkat Kecamatan dan Wartek di Tingkat Desa /Kelurahan

250 KK 300 280 JT 350 356 JT - - - -

Bimtek Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal

Jumlah KK yang telah dilatih dalam pengembangan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal

150 KK 200 270 JT 250 136 JT - - - -

Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG Utk Mendukung Kegiatan Usaha Masyarakat

Jumlah KK yang telah merasakan dampak Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG

100 KK 180 120 JT 260 216 JT - - - -

1 22 xx 15 Bimtek Pengembangan Desa Mandiri Energi

Berbasis Energi Terbarukan (Biogas) - - - - 400 500 330 550 370 550

Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Lahan

Terlaksananya Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Dalam Pembuatan Pupuk Organik

- - - - 400 500 330 550 390 500

Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan

Terlaksananya Pembinaan Masyarakat

Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan - - - 400 450 300 450 350 400

Program Pengembangan Pemasyarakatan & Kerjasama TTG (Program Pengelolaan SDA dan Pendayagunaan TTG)

Jumlah Kelompok Masyarakat dan

Kelembagaan TTG yang di bina 12 Posyantekdes - - - - 28 1,250 38 1,250 38 1,500 38 4,000

Monitoring, Evaluasi Dan Pembinaan Bidang Kelembagaan SDA dan TTG

Terwujudnya Laporan Progress Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam setahun

- - - - 201 201 250

Pembinaan Laboratorium Website Pengembangan Desa Bidang Pemberdayaan SDA dan TTG

Terwujudnya Labsite Pengembangan

Desa SDA dan TTG - - - - 149 149 149

Pengembangan Inovasi TTG Perdesaan Tingkat

Provinsi Terpilihnya 6 Kategori Juara Lomba

TTG - - - - 142 142 142

Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/Nasional Terlaksananya dan Ikutsertanya

provinsi Sulsel dalam ajang gelar TTG - - - - 421 421 421

Pengembangan Lembaga Pelayanan TTG

(Posyantek) Terbentuknya Posyantek Percontohan

dan Posyantek Berprestasi - - - - 96 96 96

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Pembina dan Pengurus Posyantek

Meningkanya Kapasitas Pengelola

Posyantek - - - - 134 134 134

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola AMPL

Tersedianya Sarana Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan - - - - 353 353 353

Mengembangkan Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga termasuk Penguatan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya Usaha ekonomi Produktif Masyarakat Desa

Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Yang dikuatkan dan dikembangkan kelembagaannya

1 22 xx 16 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan 1 Jumlah BUMDES yang difasilitasi 176 BUMDES 226 2.9 M 276 2.3 M 326 2.6 M 376 2.8 M 426 2.9 M 426 BUMDES 13.531 M

1 Rakernis Pembinaan Dan Pengembangan

Kelembagaan BUMDES - Rekomendasi Pembinaan dan

Pengembangan Kelembagaan BUMDES 21 Kabupaten 95 100 JT 95 150 JT - - - -

Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Baru

Terbarukan

(4)

(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(Outcome/Output)

4 6

2 Fasilitasi Penyusunan Perda BUMDES Provinis - Terlaksananya Perda BUMDES 1 PERDA 1 400 JT - - - -

3 Sosialisasi Penyusunan Perda BUMDES Provinsi - Jumlah Kabupaten yang tersosialisasi

Perda BUMDES 21 Kabupaten - - 21 Kab 200 JT - - - -

4 Sosialisasi Penyusunan Perda Bumdes

Kabupaten - Jumlah Kabupaten Yang sudah

Menyusun Perda Bumdes 9 Kabupaten 12 100 JT 14 100 JT - - - -

5 Sosialisasi Pembentukan BUMDES - Jumlah Bumdes Yang Terbentuk 174 BUMDES 184 100 JT 194 100 JT - 275 - 275 - 275

6 Bintek Jenis Usaha Bumdes - - - -

1 Pengelolaan Pasar Desa - Jumlah Pengelola Pasar Desa Yang

terbina 612 Pasar Desa 30 Org 100 JT 30 Org 100 JT - - - -

2 Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES - Jumlah Pengelola BUMDES yang

terbina 176 BUMDES 30 Org 100 JT 30 Org 100 JT - - - -

3 Pengelolaan Usaha Ekonomi Keluarga Dan

Rumah Tangga - Jumlah Pokmas UEK yang Terbina 24500 Pokmas 30 Org 100 JT 30 Org 100 JT - - - -

4 Usaha Simpan Pinjam - Jumlah Pokmas Usaha Simpan Pinjam

yang terbina 4799 Pokmas 30 Org 100 JT 30 Org 150 JT - - - -

7 Monev Pengelolaan Dan Pengembangan

BUMDES - Jumlah Bumdes yang terbina 21 Kabupateb 21 100 JT 21 150 JT 21 358 - 358 - 358

8 Invetarisasi dan Identifikasi BUMDES - Jumlah Bumdes Yang terinventarisir 21 Kabupaten 1 KEG 100 JT 1 KEG 150 JT 1 KEG 263 - 263 - 263

9 Pelaksanaan Lomba BUMDES - Jumlah BUMDES yang yang berprestasi 6 BUMDES 1 KEG 150 JT 1 KEG 200 JT - - - -

10 Bantuan Modal Usaha Ekonomi Masyarkat Jumlah Bantuan Modal Usaha Ekonomi

Masyarakat 21 150 JT 21 200 JT - - - -

11 Studi PengembanganKapasitas Pokmas Usaha BUMDES

Jumlah Aparat dan Pokmas yang

melaksanakan studi Pengembangan Prov dan Kab 30 ORG 125 JT 30 ORG 150 JT - - - -

12

Kerjasama Lembaga Pemerintah Dan Swasta Dalam Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat

Jumlah Kerjasama Lembaga Pemerintah dan swasta dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat

1 KEG 75 JT 1 KEG 100 JT - - - -

13 Pengadaan Fasilitator Pendamping Desa (FPD)

BUMDES pada Lokasi Percontohan BUMDES Jumlah FPD BUMDES 9 Kabupaten 1 KEG 400 JT 1 KEG 550 JT - - - -

14 Expo Ekonomi Kreatif Tingkat Nasional Jumlah Kabupaten peserta expo 1 KEG 100 JT 1 KEG 100 JT - - - -

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Terkait Pengembangan Ekonomi Desa

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi terkait Pengembangan Ekonomi Desa

- - - - 400 400 400

Identifikasi Kategori Kelembagaan BUMDes Terlaksananya Identifikasi Bumdes - - - - 350 350 350

Peniingkatan Kapasitas SDM Kelembagaan BUMDES

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Bumdes - - - - 260 260 260

Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan

Jenis Usaha Bumdes Terlaksananya Penguatan Bumdes - - - - 300 300 300

Peningkatan Kapasitas SDM Kewirausahaan

Pemuda Mandiri Perdesaan Terlaksananya Penguatan

Kelembagaan Bumdes mandiri - - - - 400 400 400

Penataan Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa Dan Koordinasi Kebijakan Raskin

Terlaksananya Kebijakan Cadangan

Pangan Pemerintah Desa - - - - 150 150 150

Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Keluarga

Terlaksananya Pengembangan Labsite

Usaha Ekonomi Masyarakat - - - - 500 500 500

Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan

Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa

Jumlah keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa

1 22 xx 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1

Jumlah, persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)

rata-rata jumlah kelompok binaan LPM = 1 klp binaan

rata-rata 2 klp binaan

1200 rata-rata 3 klp binaan

850 rata-rata 4 klp binaan

600 rata-rata 5

klp binaan 700 rata-rata 6 klp binaan 600

rata-rata kelompok binaan LPM

= 6 klp binaan

3950

1

Pembinaan dan Workshop Kelembagaan Masyarakat (KPM, LPM, Pokmas Adat/Budaya, dll )

160 JT 160 JT - - -

2 Pembinaan dan Wokrshop Pokjanal Posyandu

Tingkat Provinsi 160 JT 160 JT - - -

(5)

(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(Outcome/Output)

4 6

3

Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan Kelembagaan Masy, (HIV/AIDS, BPPTA, Nakerdes, Lansia, Pemberdayaan Perempuan Perdesaan, Pokmas, Adat budaya, Posyandu, PKK, KPM, LPM)

160 JT 160 JT - - -

4 Workshop Peningkatan keterampilan Pokmas

Perempuan 160 JT 160 JT - - -

5 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PNPM-MP 500 JT 500 JT - - -

6 Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan

- - 400 450 450

2 Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Persentase LPM Berprestasi)

0,96 % (144 LPM Berprestasi dari 15.020

Total LPM) 1.73% 900 2.5% 850 % 700 4.06% 700 4.79% 700

4.79% (720 LPM berprestasi ) 3850

1 Pelaks. Peringatan BBGRM dan HKG PKK

Tingkat Nasional dan Prov. 360 jt 360 jt - - -

2 Lomba Gotro Terbaik Masyarakat 200 jt 200 jt - - -

3 Lounching Penguatan Kelembagaan

Pemerintahan Desa Berbasis Adat Budaya 100 jt 100 jt - - -

4 Pelaksanaan Apresiasi Kelembagaan dan

Pokmas Berprestasi 140 jt 140 jt - - -

5

Pembinaan Pemanfaatan & Pembuatan pemasangan Papan Kepemilikan Tanah Mandiri (36 hamparan)

140 jt 140 jt - - -

6 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Keluarga Dan Pelayanan Dasar

Terwujudnya SDM berkualitas di bidang

Pelayanan Dasar - - 368 368 368

3

Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif)

49,51% (759 LSM Aktif

dari 1.533 Total LSM) 52.51% 950 55.51% 850 58.51% 700 61.51% 700 64.2% 700 64.2% (984 LSM aktif) 3,900

1 Rakor dan Visualisasi kegiatan Mitra NGO/

LSM Bidang Pemberdayaan Masyarakat 125 jt 125 jt - - -

2 Pengembangan dan replikasi kegiatan Mitra

NGO/ LSM Bidang Pemberdayaan Masyarakat 392,5 jt 261 jt - - -

3 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mitra

NGO/LSM Pemberdayaan Masy 392,5 jt 261 jt - - -

4 Pembinaan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Lansia

Meningkatnya Keterampilan

Kelembagaan Masyarakat KPM - - 159 159 159

5 Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Membangun Desa

Terlaksananya Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan Dalam Membangun Desa

- - 180 180 180

6

Pembinaan Laboratorium Desa Pembangunan Desa Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat

Terwujudnya desa sosial budaya - - 200 200 200

7 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang

Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Terlaksananya Evaluasi Program di

Bidang Pemberdayaan Masyarakat - - 252 252 252

(6)

(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(Outcome/Output)

4 6

Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemerintahan Kelurahan dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Persentase Desa Berstatus Swasembada

1 22 xx 18

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintahan desa 1 Jumlah Desa Berstatus Swasembada belum ada data desa swasembada

24 kab/kota tersedia data profil

2200 100 desa/kel laju tingkat perkemb angan cepat berkemb ang

2000 200 desa/kel laju tingkat perkemba ngan cepat berkemba ng

2400 300 desa/kel laju tingkat perkemban gan cepat berkemban g

2600 400 desa/kel laju tingkat perkemban gan cepat berkemban g

2600500 desa

swasembada 11800

1 1220

Org 2,05 M 1220

Org 2,05 M - - - -

- Rakornis Penyusunan Profil Desa Dan

Kelurahan - Terlaksananya Rakonis Penyusunan Profil Desa Dan Kelurahan 24 Kab/Kota 48 Org 150 Jt 48 Org 150 Jt - - - -

- Bintek Pengelolaan Profil Desa/Kel - Terlaksananya Bintek Pengelolaan Profil

Desa 304 Kec dan 800 Desa/Kel 608 D/K 900 Jt 608 D/K 900 Jt - - - -

- Monev Pengelolaan Profil Desa/Kel - Terlaksananya Monev Pengelolaan

Profil Desa dan Kel 24 Kab/Kota 24

Kab/Kota 200 Jt 24

Kab/Kota 200 Jt - - - -

- Bintek Peningkatan Kapasitas LPM atau

Sebutan Lainnya - Terlaksananya Bintek Peningkatan

Kapastias LPM atau Sebutan Lainnya 2200 Desa/LPM 440 LPM 600 Jt 440 LPM 600 Jt - - - -

- Bintek Peningkatan Kapasitas BPD - Terlaksananya Bintek Peningkatan

Kapasitas BPD 500 org 100 Org 200 Jt 100 Org 200 Jt - - - -

2 138 Org 2,25 M 138 Org 2,463 M - - - -

- Penyelenggaraan Perlombaan

Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi - Terlaksananya Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat

Provinsi 24 Kab/Kota 20 D/K 900 JT 20 D/K 1,1 M - - - -

- Penyelenggaraan Perlombaan

Desa/Kelurahan Tingkat Nasional - Terlaksananya Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional

12 Kab/Kota 2 D/K 200 jt 2 D/K 200 jt - - - -

- Fasilitasi dan Pembinaan Pra Perlombaan

Desa/Kelurahan - Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan

Pra Perlombaan Desa/Kelurahan 24 Kab/Kota 24

Kab/Kota 200 JT 24

Kab/Kota 200 JT - - - -

- Studi Kerja Bagi Aparat dan Pembina

Pemerintahan Desa dan Kelurahan - Terlaksananya Studi Kerja Bagi Aparat

dan Pembinaa Pemerintahan Desa/Kel 40 Org 40 Org 100 JT 40 Org 100 JT - - - -

- Pembinaan dan Pemberian Stimulan Lokasi

Juara Lomba Desa/Kelurahan - Terlaksananya Pembinaan dan Pemberian Stimulan Lokasi Juara Lomba Desa/Kelurahan

12 Desa/Kel Yang

Berprestasi 12 D/K 610 JT 12 D/K 610 JT - - - -

- Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial

Bagi Kepala Desa/Lurah Yang Berprestasi - Terlaksananya Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala Desa/Lurah Yang Berprestasi

40 Org 40 Org 240 Jt 40 Org 253 Jt - - - -

Penataan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

Terlaksananya Penataan Dan Pengembangan Labsite Pembangunan Desa

153 153 153

Penataan Aset Desa Yang Bersumber dari Pemerintah Provinsi

Terlaksananya Penataan Aset Desa

Pemerintah Provinsi 443 443 443

Bimtek Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Tingkat Provinsi

Terlaksananya Bimtek Sistem Infprmasi

Keuangan 281 281 281

Pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi

Terlaksananya Bimtek Penyusunan

Profil Desa Dan Kelurahan 188 188 188

Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

Terlaksananya Perlombaan Desa &

Kelurahan Tingkat Provinsi 1256 1256 1256

Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional

Terlaksananya Perlombaan Desa &

Kelurahan Tingkat Nasional 421 421 421

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah Pembina Desa dan Aparat Desa/Kelurahan Berprestasi

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Aparat Pemerintah 259 259 259

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan

Pembinaan Desa Dan Keluahan 149 149 149

2 Jumlah Aparat Desa Yang ditingkatkan Kapasitasnya

aparat desa yang telah ditingkatkan kapasitasnya 2321 orang

3021 2 M 3721 2 M 4421 2.1 M 5121 3 M 5821 3.410 M 5821 orang 12.510 M

Fasilitasi Pendataan Potensi Desa/Kel

Fasilitasi Dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kel

(7)

(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(Outcome/Output)

4 6

1 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan

Sumber Pendapatan Desa - Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber

Pendapatan Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -

- Bintek Penataan Asset/Sumber Pendapatan

Desa - Terlaksananya Bintek Penataan

Asset/Sumber Pendapatan Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -

- Bintek Penyusunan RKP Desa - Terlaksananya Bintek Penyusunan RKP

Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -

- Bintek Kewenangan Desa - Terlaksananya Bintek Kewenangan Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -

- Bintek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa - Terlaksananya Bintek Tata Cara

Pengelolaan Keuangan Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -

- Bintek Perencanaan Desa - Terlaksananya Bintek Perencanaan

Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -

- Bintek Penataan Wilayah Desa - Terlaksananya Bintek Penataan

Wilayah Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -

- Bintek Prodak Hukum Desa - Terlaksananya Bintek Prodak Hukum

Desa 24 Kab/Kota 50 org 140 JT 50 org 140 JT - - - -

- Bintek Administrasi Desa - Terlaksananya Bintek Administrasi Desa 24 Kab/Kota 50 org 140 JT 50 org 140 JT - - - -

- Bintek Pelaporan Penyelenggaraan Desa - Terlaksananya Bintek Pelaporan

Penyelenggaraan Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -

- Sosialisasi UU Penyelenggaraan Desa - Terlaksananya Sosialisasi UU

Penyelenggaraan Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -

- Studi Kerja Penataan Wilayah Desa - Terlaksananya Studi Kerja Penataan

Wilayah Desa 24 Kab/Kota 30 org 130 JT 30 org 130 JT - - - -

Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan

Meningkatnya partisipasi kelembagaan

masyarakat dalam pembangunan desa Jumlah keswadayaan gotong royong

masyarakat dalam pembangunan desa - Studi Kerja Pengelolaan Keuangan Desa - Terlaksananya Studi Kerja Pengelolaan

Keuangan Desa 24 Kab/Kota 30 org 130 JT 30 org 130 JT - - - -

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa

Jumlah SDM Kelembagaan Masyarakat Desa yang ditingkatkan

360 KPM - - - - 720 750 1080 850 1440 850 1440 2450 M

Pengembangan Keterampilan Kelembagaan

Masyarakat KPM Meningkatnya Keterampilan

Kelembagaan Masyarakat KPM - - - - 320 350 350

Penyusunan Profil Kelembagaan Adat Dan Desa Adat Tingkat Provinsi

Terwujudnya Profil Kelembagan Adat Di

Sulsel - - - - 100 150 150

Peningkatan Kapasitas Pembinaan Desa Adat dan Kelembagan Adat Tingkat Provinsi

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Adat - - - - 100 150 150

Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Desa Adat dan Kelembagaan Adat

Meningkatnya Pengetahuan Tentang

Adat - - - - 230 200 200

1 22 xx 19

rata-rata kelompok binaan PKK = 48 klp binaan

rata-rata 49 klp binaan

rata-rata 50 klp binaan

rata-rata 51 klp binaan

rata-rata 52 klp binaan

rata-rata 53 klp binaan

rata-rata kelompok binaan PKK = 53 klp binaan Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga

kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan

Meningkatnya partisipasi kelembagaan

masyarakat dalam pembangunan desa Jumlah keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa

97,47 % (61.310 PKK Aktif

dari 62.903 PKK) 97.58% 97.69% 97.80% 97.91% 98.02% PKK Aktif

98,02 %

98,89 % (8.703 Posyandu Aktif dari 8.801 total Posyandu)

99.09% 99.29% 99.49% 99.69% 99.89% Posyandu

Aktif 99,89 %

1 Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga 250 jt 250 jt - - -

2 Pembinaan Kebangsaan dan Gotong royong 250 jt 250 jt - - -

3 Peningkatan derajat Pendidikan &

keterampilan 250 jt 250 jt - - -

4 Pemenuhan Pangan, sandang, Perumahan

serta tata laksana rumah tangga 250 jt 250 jt - - -

5 Peningkatan Derajat Kesehatan dan

pelestarian lingkungan hidup 250 jt 250 jt - - -

Program Peningkatan Peran Perempuan

Perdesaan 1

jumlah persentase kelompok binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, PKK aktif dan Posyandu aktif

2.200 M 2.400 M 2.400 M 10,850 M

2.200 M 1.650 M

(8)

(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(Outcome/Output)

4 6

6 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga

Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga di Perdesaan

- - 550 550 550

7

Pembinaan Dan Keterlibatan Perempuan Perdesaan Dalam Perencanan Dan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Perdesaan

Terlaksananya Pembinaan dan

Keterlibatan Perempuan Perdesaan - - 250 250 250

8

Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kelompok Perempuan Perdesaan

Terlaksananya Workshop Pengenalan Kecacatan Anak Dan Pembinaan

Keluarga - - 200 200 200

9

Keterlibatan Perempuan Perdesaan Dalam Pemenuhan Sandang Pangan, Perumahan serta Tata Laksana Rumah tangga

Terlaksananya Pemenuhan Pangan,

Sandang, Papan - - 200 200 200

10 Peningkatan Derjat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan/Keluarag

Terlaksananya Pembinaan , Pelatihan dan Workhop Bagi Kelompok

Kesejahteraan keluarga - - 300 300 300

11

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga Dan Pokmas Perempuan

Terlaksananya Pembinaan Labsite

Peran Perempuan dalam Pembangunan - - 500 500 500

Program Pemberdayaan Masyarakat

Desa Jumlah Partisipasi Masyarakat 22.519 Pokmas - 25037 750 27555 1 M 30071 1 M 30.071 2.750 M

Pengendalian dan Pembinaan Program Pendampingan Desa Tingkat Provinsi

Terlaksananya Pengendalian Dan Pembinaan Program dan Pendampingan Desa

- - - - 300 500 500

Pekan Inovasi Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi/nasional

Meningkatnya Kompetensi Aparatur

Desa - - - - 300 300 300

Pembinaan Kerjasama Desa Dan Antar Desa

Lingkup Provinsi Terlaksananya Kerjasama Antar Desa - - - - 150 200 200

Meningkatkan Kapasitas Aparat Dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Kelurahan

Meningkatnya Kapasitas Aparat Dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Kelurahan

Jumlah Aparat Desa Dan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya

1 22 xx 20

Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa

Jumlah Modul Pelatihan dibuat tersertifikasi dan penyelenggaraan Pelatihan pemberdayaan terstandarisasi

4 Modul tersertifikasi 4 600 6 600 8 600 10 800 14 800 14 Modul 3.400 M

4 Pelatihan

terstandarisasi 1 2850 26 3778 37 3700 48 3700 59 3700 59 pelatihan 17728 M

1 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kaum Perempuan dalam Pembangunan

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas kaum Perempuan Dalam Pembangunan Daerah

40 Peserta

(100 Peserta (

60 Org Laki2 dan

40 Org Perempua

180 JT (100 Peserta (

60 Org Laki2 dan

40 Org Perempua

180 JT - - - -

2 Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD Terlaksananya Pelatihan Penguatan

Kapasitas BPD 80 Peserta

125 Peserta (

70 Org Laki2 dan

55 Org Perempua

157 JT 125 Peserta (

70 Org Laki2 dan

55 Org Perempua

157 JT - - - -

3 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lansia Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Lansia

60 Peserta ( 40 Org Laki2 dan 20 Org Perempua n)

80 JT

60 Peserta ( 40 Org Laki2 dan 20 Org Perempua

n)

80 JT - - - -

4 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekdes Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekdes

90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)

140 JT 90 Peserta

( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua

n)

140 JT - - - -

5 Pelatihan Lurah dan Perangkat Kelurahan Terlaksananya Pelatihan Lurah dan

Perangkat Kelurahan 48 Peserta

90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)

140 JT 90 Peserta

( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua

n)

140 JT - - - -

6 Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan

90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)

140 JT 90 Peserta

( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua

n)

140 JT - - - -

(9)

(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(Outcome/Output)

4 6

7 Pelatihan Pengurus Kelompok Masyarakat Terlaksananya Pelatihan Pengurus Kelompok Masyarakat

100 Peserta (

60 Org Laki2 dan

40 Org Perempua

180 JT 100 Peserta (

60 Org Laki2 dan

40 Org Perempua

180 JT - - - -

8 Pelatihan KPM Terlaksananya Pelatihan KPM

100 Peserta (

60 Org Laki2 dan

40 Org Perempua

180 JT 100 Peserta (

60 Org Laki2 dan

40 Org Perempua

180 JT - - - -

9 Pelatihan Tokoh Masyarakat Terlaksananya Pelatihan Tokoh Masyarakat

100 Peserta (

60 Org Laki2 dan

40 Org Perempua

180 JT 100 Peserta (

60 Org Laki2 dan

40 Org Perempua

180 JT - - - -

10 Pelatihan Manajemen Pembangunan Partisipatif

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pembangunan Partisipatif

90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)

130 JT 90 Peserta

( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua

n)

130 JT - - - -

11 Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya Peningkatan Mutu

Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat 48 Peserta

150 Peserta (

80 Org Laki2 dan

70 Org Perempua

116 JT 150 Peserta (

80 Org Laki2 dan

70 Org Perempua

120 JT - - - -

12 Pelatihan Metodologi Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Provinsi

TerlaksananyaPelatihan Metodologi Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Provinsi

30 Peserta

60 Peserta ( 40 Org Laki2 dan 20 Org Perempua n)

125 JT 60 Peserta

( 40 Org Laki2 dan 20 Org Perempua

n)

125 JT - - - -

13 Pelatihan Kepemimpinan Bagi Ketua RT Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan

Bagi Ketua RT 48 Peserta

90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)

100 JT 90 Peserta

( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua

n)

100 JT - - - -

14 Pendataan dan Pembinaan Peserta Pasca/Purna Pelatihan BPMPDk

Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Peserta Pasca/Purna Pelatihan BPMPDK

1 Unit ( 405,625 Juta) 24

Kab/Kota 500 JT 24

Kab/Kota 500 JT - - - -

15 Penataan UPTB BP2MDK Terlaksananya Penataan UPTB BP2MDK 1 Unit (271 Juta) 1 Unit 452 JT 1 Unit 452 JT - 610 610 610

16 Pembinaan Dan Pengembangan Komite Standar Pelatihan (KSP) dan Penyusunan

Modul Pelatihan Tersedianya Modul terstandarisasi - - - - 150 150 150

17 Akreditasi dan Sertifikasi Penyelenggaraan

Pelatihan PMD - - - - 168 168 168

18 Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Meningkatnya Kapsitas Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Yang Terlatih

- - - - 385 385 385

19 Pembinaan Dn Pengembangan Rumpun Pelatihan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya Kapsitas Kelembagaan

Dan Partisipasi Masyarakat - - - - 710 710 710

20 Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Pengembangan Adat Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Meningkatnya Pengembangan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat - - - - 590 590 590

21 Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya Pengembangan Usaha

Ekonomi Masyarakat - - - - 595 595 595

22 Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan SDA dan TTG

Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan

Lahan dan Pesisir serta konsernasi - - - - 550 550 550

Makassar, September 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

terwujudnya Pelatihan Ke PMD an yang telah terakreditasi

(10)

(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(Outcome/Output)

4 6

H. MUSTARI SOBA, SH, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19601216 198611 1 001

(11)

Kondisi

Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada

Program Prioritas Pembangunan RPJMD Akhir Priode RPJMD

(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah persentase pelayanan administrasi perkantoran yang dapat terselenggara/dilaksanakan

58,22% (pagu anggaran

Rp.295.900.000,-) 100% 325 JT 100% 325 JT 100% 798 100% 535 JT 100% 780 JT 100% 2.365 M BPMPDK

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik - Terlaksananya Jasa Pelayanan

Komunikasi Telepon, Internet, Sumber Air Dan Listrik

Rp 256,140,000 100% 220 100% 220 100% 250 100% 300 100% 350

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan

dan Penggandaan - Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis

Kantor, Cetak, dan Penggandaan Rp 24,500,000 100% 35 100% 35 100% 67 100% 80 100% 100

3 Pelayanan Kesekretariatan, Rapat-Rapat, Kordinasi dan Konsultasi Kelembagaan

Terlasananya pelayanan ketatausahaan, pelayanan informasi, rumah tangga kantor, koordinasi dan konsultasi kelembagaan

Rp - 100% 70 100% 70 100% 445 100% 155 100% 330

4

Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kantor

Terlasananya pelayanan administrasi dan kesekretariatan Pengadaan Barang

dan Jasa Kantor Rp - 100% 36

x xx xx 02 Program Peningkatan Kapasitas dan

Kinerja SKPD -

Jumlah persentase pengadaan sarana dan prasarana bagi aparatur untuk mendukung peningkatan kinerjanya

34,97 % (pagu anggaran Rp.1.089.650.000,-)

100% 2 M 100% 2,5 M 100% 2745 100% 3.4 M 100% 3.5 M 100% 14.1 M BPMPDK

1 Pembangunan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran

Terlasananya Pembangunan Gedung Kantor, Sarana Perkantoran dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran Lingkup BPMPDK

Rp - 500 850 100% 0 1500 1225

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlasananya pengadaan kendaraan

dinas dan operasional Badan Rp - 100% 600 100% 600 100% 0 100% 300 100% 300

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mebeleur

Terlaksanannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Kerja PNS

Rp 109,723,000 100% 100 100% 150 100% 200 100% 275 100% 375

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/Rumah Dinas dan lingkungan kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung/Rumah Dinas/Lingkungan, Kebersihan dan Keamanan Kantor

Rp 679,000,000 100% 300 100% 350 100% 290 100% 500 100% 600

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pelayanan Jasa Driver

Rp 248,000,000 100% 200 100% 200 100% 1595 100% 250 100% 300

6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan

Perlengkapan Gedung Kantor Rp 107,700,000 100% 100 100% 100 100% 150 100% 200 100% 250

7 Penataan Penggunaan Aset Daerah (Pemprov) - Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Ketatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Rp 92,875,000 100% 150 100% 200 100% 469 100% 300 100% 350

8 Penataan dan penyediaan sarana pengelolaan

Perpustakaan kantor -

Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dan penyediaan sarana bahan perpustakaan, Surat Kabar/Majalah dan dokumentasi kantor

Rp - 50 50 41 75 100

x xx xx 03 -

Jumlah persentase kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur

yang dapat terselenggara/dilaksanakan 100 % (pagu anggaran

Rp.109.000.000,-) 100% 120 JT 100% 135 JT 100% 150 100% 256 JT 100% 290 JT 100% 1,001 M BPMPDK

Program / Kegiatan 2018

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE

Indikator

SKPD PENANGGUNG

JAWAB

Kinerja 2014 2015

(Outcome/Output)

2017 2016

4 6

(12)

(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(Outcome/Output)

4 6

1

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, dan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

-

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakian LINMAS, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Olah Raga, Batik dan Pakaian Khusus Lainnya

Rp 109,000,000 100% 120 100% 135 JT 100% 150 100% 256 JT 100% 290 JT

x xx xx 05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

- Jumlah persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya

43,74 % (pagu anggaran

Rp.141.765.000,-) 100% 155 JT 100% 172 JT 100% 453 100% 300 JT 100% 362,5

JT 100% 1.244 M BPMPDK

1 Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan

Perundang-Undangan -

Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan bimbingan teknis peraturan perundang- undangan

Rp - 15 JT 20 JT 0 70 JT 80 JT

2 Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Kepegawaian

Terlaksananya Pembinaan SDM PMD, Kelembagaan dan Penataan Administrasi Kepegawaian dan Pembinaan Kinerja Aparat

Rp 141,765,000 100% 140 JT 100% 152 JT 100% 453 100% 230 JT 100% 282

x xx xx 06 -

Jumlah persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dapat ditingkatkan

49,51 % (pagu anggaran Rp.2.213.585.000,-)

100% 2 M 100% 2.418

M 100% #### 100% 3.400

M 100% 3.500

M 100% 14.318 M BPMPDK

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Terlaksananya Penyusunan Lakip 2012 dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

Rp 15,750,000 100% 16 JT 100% 20 JT 100% Rp - 100% 130 JT 100% 170 JT

2 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat -

Terlaksananya Pameran Pembangunan, Terlaksananya Pameran Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat

Rp 259,000,000 100% 260 JT 100% 270 JT 100% Rp 286 100% 380 JT 100% 400 JT

3 Penyusunan Rencana Kerja Program Dan

Kegiatan - Terlaksananya Penyusunan RKPD,dan

PPA Perubahan 2013 Rp 219,000,000 100% 220 JT 100% 230 JT 100% Rp 366 100% 350 JT 100% 380 JT

4 Penyusunan Laporan Keuangan/Penataan

Adminsitrasi Keuangan -

Tersusunnya Laporan Keuangan/Penataan Administrasi Keuangan

Rp 461,835,000 100% 460 JT 100% 480 JT 100% Rp 573 100% 580 JT 100% 580 JT

5 Pemeliharaan Sistem Informasi -

Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Asset (SIMA) dan Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian Rp 26,512,000 100% 27 JT 100% 30 JT 100% Rp 259 100% 120 JT 100% 130 JT

6 Peningkatan Kinerja, Konsultasi, Dan Monev -

Terlaksananya Konsultasi Dan Monerv Program ; Terlaksananya Evaluasi Program Pemberdayaan

Rp 787,400,000 100% 780 JT 100% 850 JT 100% Rp 581 100% 970 JT 100% 970 JT

7 Fasilitasi Program Kerjasama Pihak NGO dan

Non NGO - Terlaksananya Fasilitasi Program

Kerjasama Pihak NGO dan Non Asing Rp 157,810,000 100% 120 JT 100% 220 JT 100% Rp - 100% 320 JT 100% 330 JT

8 Sosialisasi Penataan Usahaan Keuangan Dan

Laporan - Terlaksananya Pelatihan Pelaporan

keuangan Rp 37,990,000 100% 38 JT 100% 70 JT 100% Rp 99 100% 150 JT 100% 160 JT

9 Workshop Program Pemberdayaan Masyarakat -

Terlaksananya Kegiatan Workshop Forum SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra BPMPDK 2013- 2018

Rp 273,000,000 100% 80 JT 100% 100 JT 100% Rp 321 100% 170 JT 100% 230 JT

10 Studi Kerja Program Pemberdayaan

Masyarakat - Terlaksananya Studi Kerja Program

Pemberdayaan Masyarakat Rp 100,000,000 100% 100 JT 100% 150 JT 100% Rp - 100% 230 JT 100% 250 JT

x xx xx 09

s.d Program dst……….

x xx xx 14

URUSAN WAJIB 1

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

(13)

(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(Outcome/Output)

4 6

Mengembangkan Pengelolaan SDA yang efektif dan efisien dan pelestarian Lingkungan Hidup Dengan Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat Miskin

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Miskin

Jumlah RTM yang Mengelola SDA dan Memanfaatkan TTG

1 22

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan 1 Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya 2.120 RTM 2,280 2,444 2,970 2,528 3,200 1,450 3,430 1,600 3,660 1,450 5,040 9,472 BPMPDK

Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/ Nasional

Jumlah KK yang mendapatkan dampak terhadap pelaksanaan gelar TTG Nasional

90 KK 150 565 JT 210 631 JT - - - -

Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Jumlah masyarakat yang mendapatkan

dampak lomba inovasi TTG 100 KK 150 70 JT 200 136 JT - - - -

Pemetaan dan Pengkajian Kebutuhan Teknologi Tepat Guna

Jumlah Pokmas yang mendapatkan latihan pemetaan dan pengkajian kebutuhan TTG

250 KK 300 230 JT 350 306 JT - - - -

Fasilitasi Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek)

Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan Posyantek 19 di Tingkat Kecamatan dan Wartek di Tingkat Desa /Kelurahan

250 KK 300 280 JT 350 356 JT - - - -

Bimtek Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal

Jumlah KK yang telah dilatih dalam pengembangan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal

150 KK 200 270 JT 250 136 JT - - - -

Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG Utk Mendukung Kegiatan Usaha Masyarakat

Jumlah KK yang telah merasakan dampak Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG

100 KK 180 120 JT 260 216 JT - - - -

1 22 xx 15 Bimtek Pengembangan Desa Mandiri Energi

Berbasis Energi Terbarukan (Biogas) - - - - 400 500 330 550 370 550

Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Lahan

Terlaksananya Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Dalam Pembuatan Pupuk Organik

- - - - 400 500 330 550 390 500

Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan

Terlaksananya Pembinaan Masyarakat

Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan - - - 400 450 300 450 350 400

Program Pengembangan Pemasyarakatan & Kerjasama TTG (Program Pengelolaan SDA dan Pendayagunaan TTG)

Jumlah Kelompok Masyarakat dan

Kelembagaan TTG yang di bina 12 Posyantekdes - - - - 28 1,250 38 1,250 38 1,500 38 4,000

Monitoring, Evaluasi Dan Pembinaan Bidang Kelembagaan SDA dan TTG

Terwujudnya Laporan Progress Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam setahun

- - - - 201 201 250

Pembinaan Laboratorium Website Pengembangan Desa Bidang Pemberdayaan SDA dan TTG

Terwujudnya Labsite Pengembangan

Desa SDA dan TTG - - - - 149 149 149

Pengembangan Inovasi TTG Perdesaan Tingkat

Provinsi Terpilihnya 6 Kategori Juara Lomba

TTG - - - - 142 142 142

Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/Nasional Terlaksananya dan Ikutsertanya

provinsi Sulsel dalam ajang gelar TTG - - - - 421 421 421

Pengembangan Lembaga Pelayanan TTG

(Posyantek) Terbentuknya Posyantek Percontohan

dan Posyantek Berprestasi - - - - 96 96 96

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Pembina dan Pengurus Posyantek

Meningkanya Kapasitas Pengelola

Posyantek - - - - 134 134 134

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola AMPL

Tersedianya Sarana Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan - - - - 353 353 353

Mengembangkan Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga termasuk Penguatan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya Usaha ekonomi Produktif Masyarakat Desa

Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Yang dikuatkan dan dikembangkan kelembagaannya

1 22 xx 16 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan 1 Jumlah BUMDES yang difasilitasi 176 BUMDES 226 2.9 M 276 2.3 M 326 2.6 M 376 2.8 M 426 2.9 M 426 BUMDES 13.531 M BPMPDK

1 Rakernis Pembinaan Dan Pengembangan

Kelembagaan BUMDES -Rekomendasi Pembinaan dan

Pengembangan Kelembagaan BUMDES 21 Kabupaten 95 100 JT 95 150 JT - - - -

Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Baru

Terbarukan

(14)

(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(Outcome/Output)

4 6

2 Fasilitasi Penyusunan Perda BUMDES Provinis - Terlaksananya Perda BUMDES 1 PERDA 1 400 JT - - - -

3 Sosialisasi Penyusunan Perda BUMDES Provinsi -Jumlah Kabupaten yang tersosialisasi

Perda BUMDES 21 Kabupaten - - 21 Kab 200 JT - - - -

4 Sosialisasi Penyusunan Perda Bumdes

Kabupaten -Jumlah Kabupaten Yang sudah

Menyusun Perda Bumdes 9 Kabupaten 12 100 JT 14 100 JT - - - -

5 Sosialisasi Pembentukan BUMDES - Jumlah Bumdes Yang Terbentuk 174 BUMDES 184 100 JT 194 100 JT - 275 - 275 - 275

6 Bintek Jenis Usaha Bumdes - - - -

1 Pengelolaan Pasar Desa -Jumlah Pengelola Pasar Desa Yang

terbina 612 Pasar Desa 30 Org 100 JT 30 Org 100 JT - - - -

2 Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES -Jumlah Pengelola BUMDES yang

terbina 176 BUMDES 30 Org 100 JT 30 Org 100 JT - - - -

3 Pengelolaan Usaha Ekonomi Keluarga Dan

Rumah Tangga - Jumlah Pokmas UEK yang Terbina 24500 Pokmas 30 Org 100 JT 30 Org 100 JT - - - -

4 Usaha Simpan Pinjam -Jumlah Pokmas Usaha Simpan Pinjam

yang terbina 4799 Pokmas 30 Org 100 JT 30 Org 150 JT - - - -

7 Monev Pengelolaan Dan Pengembangan

BUMDES - Jumlah Bumdes yang terbina 21 Kabupateb 21 100 JT 21 150 JT 21 358 - 358 - 358

8 Invetarisasi dan Identifikasi BUMDES - Jumlah Bumdes Yang terinventarisir 21 Kabupaten 1 KEG 100 JT 1 KEG 150 JT 1 KEG 263 - 263 - 263

9 Pelaksanaan Lomba BUMDES - Jumlah BUMDES yang yang berprestasi 6 BUMDES 1 KEG 150 JT 1 KEG 200 JT - - - -

10 Bantuan Modal Usaha Ekonomi Masyarkat Jumlah Bantuan Modal Usaha Ekonomi

Masyarakat 21 150 JT 21 200 JT - - - -

11 Studi PengembanganKapasitas Pokmas Usaha BUMDES

Jumlah Aparat dan Pokmas yang

melaksanakan studi Pengembangan Prov dan Kab 30 ORG 125 JT 30 ORG 150 JT - - - -

12

Kerjasama Lembaga Pemerintah Dan Swasta Dalam Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat

Jumlah Kerjasama Lembaga Pemerintah dan swasta dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat

1 KEG 75 JT 1 KEG 100 JT - - - -

13 Pengadaan Fasilitator Pendamping Desa (FPD)

BUMDES pada Lokasi Percontohan BUMDES Jumlah FPD BUMDES 9 Kabupaten 1 KEG 400 JT 1 KEG 550 JT - - - -

14 Expo Ekonomi Kreatif Tingkat Nasional Jumlah Kabupaten peserta expo 1 KEG 100 JT 1 KEG 100 JT - - - -

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Terkait Pengembangan Ekonomi Desa

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi terkait Pengembangan Ekonomi Desa

- - - - 400 400 400

Identifikasi Kategori Kelembagaan BUMDes Terlaksananya Identifikasi Bumdes - - - - 350 350 350

Peniingkatan Kapasitas SDM Kelembagaan BUMDES

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Bumdes - - - - 260 260 260

Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan

Jenis Usaha Bumdes Terlaksananya Penguatan Bumdes - - - - 300 300 300

Peningkatan Kapasitas SDM Kewirausahaan

Pemuda Mandiri Perdesaan Terlaksananya Penguatan

Kelembagaan Bumdes mandiri - - - - 400 400 400

Penataan Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa Dan Koordinasi Kebijakan Raskin

Terlaksananya Kebijakan Cadangan

Pangan Pemerintah Desa - - - - 150 150 150

Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Keluarga

Terlaksananya Pengembangan Labsite

Usaha Ekonomi Masyarakat - - - - 500 500 500

Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan

Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa

Jumlah keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa

1 22 xx 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1

Jumlah, persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)

rata-rata jumlah kelompok binaan LPM = 1 klp binaan

rata-rata 2 klp binaan

1200 rata-rata 3 klp binaan

850 rata-rata 4 klp binaan

600 rata-rata 5

klp binaan 700 rata-rata 6 klp binaan 600

rata-rata kelompok binaan LPM

= 6 klp binaan

3950 BPMPDK

1

Pembinaan dan Workshop Kelembagaan Masyarakat (KPM, LPM, Pokmas Adat/Budaya, dll )

160 JT 160 JT - - -

2 Pembinaan dan Wokrshop Pokjanal Posyandu

Tingkat Provinsi 160 JT 160 JT - - -

(15)

(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(Outcome/Output)

4 6

3

Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan Kelembagaan Masy, (HIV/AIDS, BPPTA, Nakerdes, Lansia, Pemberdayaan Perempuan Perdesaan, Pokmas, Adat budaya, Posyandu, PKK, KPM, LPM)

160 JT 160 JT - - -

4 Workshop Peningkatan keterampilan Pokmas

Perempuan 160 JT 160 JT - - -

5 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PNPM-MP 500 JT 500 JT - - -

6 Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan

- - 400 450 450

2 Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Persentase LPM Berprestasi)

0,96 % (144 LPM Berprestasi dari 15.020

Total LPM) 1.73% 900 2.5% 850 % 700 4.06% 700 4.79% 700

4.79% (720 LPM

berprestasi ) 3850 BPMPDK

1 Pelaks. Peringatan BBGRM dan HKG PKK

Tingkat Nasional dan Prov. 360 jt 360 jt - - -

2 Lomba Gotro Terbaik Masyarakat 200 jt 200 jt - - -

3 Lounching Penguatan Kelembagaan

Pemerintahan Desa Berbasis Adat Budaya 100 jt 100 jt - - -

4 Pelaksanaan Apresiasi Kelembagaan dan

Pokmas Berprestasi 140 jt 140 jt - - -

5

Pembinaan Pemanfaatan & Pembuatan pemasangan Papan Kepemilikan Tanah Mandiri (36 hamparan)

140 jt 140 jt - - -

6 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Keluarga Dan Pelayanan Dasar

Terwujudnya SDM berkualitas di bidang

Pelayanan Dasar - - 368 368 368

3

Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif)

49,51% (759 LSM Aktif

dari 1.533 Total LSM) 52.51% 950 55.51% 850 58.51% 700 61.51% 700 64.2% 700 64.2% (984

LSM aktif) 3,900 BPMPDK

1 Rakor dan Visualisasi kegiatan Mitra NGO/

LSM Bidang Pemberdayaan Masyarakat 125 jt 125 jt - - -

2 Pengembangan dan replikasi kegiatan Mitra

NGO/ LSM Bidang Pemberdayaan Masyarakat 392,5 jt 261 jt - - -

3 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mitra

NGO/LSM Pemberdayaan Masy 392,5 jt 261 jt - - -

4 Pembinaan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Lansia

Meningkatnya Keterampilan

Kelembagaan Masyarakat KPM - - 159 159 159

5 Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Membangun Desa

Terlaksananya Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan Dalam Membangun Desa

- - 180 180 180

6

Pembinaan Laboratorium Desa Pembangunan Desa Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat

Terwujudnya desa sosial budaya - - 200 200 200

7 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang

Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Terlaksananya Evaluasi Program di

Bidang Pemberdayaan Masyarakat - - 252 252 252

(16)

(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(Outcome/Output)

4 6

Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemerintahan Kelurahan dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Persentase Desa Berstatus Swasembada

1 22 xx 18

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintahan desa 1 Jumlah Desa Berstatus Swasembada belum ada data desa swasembada

24 kab/kota tersedia data profil

2200 100 desa/kel laju tingkat perkemb angan cepat berkemb ang

2000 200 desa/kel laju tingkat perkemba ngan cepat berkemba ng

2400 300 desa/kel laju tingkat perkemban gan cepat berkemban g

2600 400 desa/kel laju tingkat perkemban gan cepat berkemban g

2600500 desa

swasembada 11800 BPMPDK

1 1220

Org 2,05 M 1220

Org 2,05 M - - - -

- Rakornis Penyusunan Profil Desa Dan

Kelurahan - Terlaksananya Rakonis Penyusunan Profil Desa Dan Kelurahan 24 Kab/Kota 48 Org 150 Jt 48 Org 150 Jt - - - -

- Bintek Pengelolaan Profil Desa/Kel -Terlaksananya Bintek Pengelolaan Profil

Desa 304 Kec dan 800 Desa/Kel 608 D/K 900 Jt 608 D/K 900 Jt - - - -

- Monev Pengelolaan Profil Desa/Kel -Terlaksananya Monev Pengelolaan

Profil Desa dan Kel 24 Kab/Kota 24

Kab/Kota 200 Jt 24

Kab/Kota 200 Jt - - - -

- Bintek Peningkatan Kapasitas LPM atau

Sebutan Lainnya -Terlaksananya Bintek Peningkatan

Kapastias LPM atau Sebutan Lainnya 2200 Desa/LPM 440 LPM 600 Jt 440 LPM 600 Jt - - - -

- Bintek Peningkatan Kapasitas BPD -Terlaksananya Bintek Peningkatan

Kapasitas BPD 500 org 100 Org 200 Jt 100 Org 200 Jt - - - -

2 138 Org 2,25 M 138 Org 2,463 M - - - -

- Penyelenggaraan Perlombaan

Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi -Terlaksananya Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat

Provinsi 24 Kab/Kota 20 D/K 900 JT 20 D/K 1,1 M - - - -

- Penyelenggaraan Perlombaan

Desa/Kelurahan Tingkat Nasional -Terlaksananya Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional

12 Kab/Kota 2 D/K 200 jt 2 D/K 200 jt - - - -

- Fasilitasi dan Pembinaan Pra Perlombaan

Desa/Kelurahan -Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan

Pra Perlombaan Desa/Kelurahan 24 Kab/Kota 24

Kab/Kota 200 JT 24

Kab/Kota 200 JT - - - -

- Studi Kerja Bagi Aparat dan Pembina

Pemerintahan Desa dan Kelurahan -Terlaksananya Studi Kerja Bagi Aparat

dan Pembinaa Pemerintahan Desa/Kel 40 Org 40 Org 100 JT 40 Org 100 JT - - - -

- Pembinaan dan Pemberian Stimulan Lokasi

Juara Lomba Desa/Kelurahan -Terlaksananya Pembinaan dan Pemberian Stimulan Lokasi Juara Lomba Desa/Kelurahan

12 Desa/Kel Yang

Berprestasi 12 D/K 610 JT 12 D/K 610 JT - - - -

- Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial

Bagi Kepala Desa/Lurah Yang Berprestasi -Terlaksananya Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala Desa/Lurah Yang Berprestasi

40 Org 40 Org 240 Jt 40 Org 253 Jt - - - -

Penataan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

Terlaksananya Penataan Dan Pengembangan Labsite Pembangunan Desa

153 153 153

Penataan Aset Desa Yang Bersumber dari Pemerintah Provinsi

Terlaksananya Penataan Aset Desa

Pemerintah Provinsi 443 443 443

Bimtek Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Tingkat Provinsi

Terlaksananya Bimtek Sistem Infprmasi

Keuangan 281 281 281

Pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi

Terlaksananya Bimtek Penyusunan

Profil Desa Dan Kelurahan 188 188 188

Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi

Terlaksananya Perlombaan Desa &

Kelurahan Tingkat Provinsi 1256 1256 1256

Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional

Terlaksananya Perlombaan Desa &

Kelurahan Tingkat Nasional 421 421 421

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah Pembina Desa dan Aparat Desa/Kelurahan Berprestasi

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Aparat Pemerintah 259 259 259

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan

Pembinaan Desa Dan Keluahan 149 149 149

2 Jumlah Aparat Desa Yang ditingkatkan Kapasitasnya

aparat desa yang telah ditingkatkan kapasitasnya 2321 orang

3021 2 M 3721 2 M 4421 2.1 M 5121 3 M 5821 3.410 M 5821 orang 12.510 M BPMPDK

Fasilitasi Pendataan Potensi Desa/Kel

Fasilitasi Dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kel

Referensi

Dokumen terkait

Monitoring dan Evaluasi Untuk menjamin kegiatan monitoring, pengukuran, dan evaluasi diri yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu dilakukan dengan benar dalam

Dari sisi pengeluaran, Indeks yang dibayar (IB) mengalami kenaikan sebesar 0,44 persen akibat IB Konsumsi Rumah tangga naik 0,48 persen, sementara IB Biaya

Tic facialis secara karakteristik ditandai adanya kontraksi involunter otot wajah yang dipersarafi N.VII ( N. facialis ) , tidak disadari, yang tidak terasa sakit yang

Dalam pengurusan dan pelaksanaan sesuatu projek, memerlukan tenaga kerja yang mencukupi untuk menyiapkan sesuatu projek.. Projek mungkin tidak akan dilaksanakan tanpa

Sebagian lansia yang memiliki aktivitas bantuan penuh dikarenakan faktor usia sehingga memiliki kondisi fisik yang lemah dan status kesehatan yang kurang baik karena terkena

Secara praktik, (a) hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi elementer para pakar Pendidikan Islam untuk selalu berinovasi mengembangkan model-model pendikan Islam lainnya

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa prosentase pasien urtikaria yang disertai angioedema atau angioedema saja lebih besar daripada penelitian di Instalasi Rawat