Kondisi
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Akhir Priode RPJMD
(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah persentase pelayanan administrasi perkantoran yang dapat terselenggara/dilaksanakan
58,22% (pagu anggaran
Rp.295.900.000,-) 100% 325 JT 100% 325 JT 100% 798 100% 535 JT 100% 780 JT 100% 2.365 M
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik - Terlaksananya Jasa Pelayanan
Komunikasi Telepon, Internet, Sumber Air Dan Listrik
Rp 256,140,000 100% 220 100% 220 100% 250 100% 300 100% 350
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan
dan Penggandaan - Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis
Kantor, Cetak, dan Penggandaan Rp 24,500,000 100% 35 100% 35 100% 67 100% 80 100% 100
3 Pelayanan Kesekretariatan, Rapat-Rapat, Kordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
Terlasananya pelayanan ketatausahaan, pelayanan informasi, rumah tangga kantor, koordinasi dan konsultasi kelembagaan
Rp - 100% 70 100% 70 100% 445 100% 155 100% 330
4
Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kantor
Terlasananya pelayanan administrasi dan kesekretariatan Pengadaan Barang
dan Jasa Kantor Rp - 100% 36
x xx xx 02 Program Peningkatan Kapasitas dan
Kinerja SKPD -
Jumlah persentase pengadaan sarana dan prasarana bagi aparatur untuk mendukung peningkatan kinerjanya
34,97 % (pagu anggaran Rp.1.089.650.000,-)
100% 2 M 100% 2,5 M 100% 2745 100% 3.4 M 100% 3.5 M 100% 14.1 M
1 Pembangunan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran
Terlasananya Pembangunan Gedung Kantor, Sarana Perkantoran dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran Lingkup BPMPDK
Rp - 500 850 100% 0 1500 1225
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlasananya pengadaan kendaraan
dinas dan operasional Badan Rp - 100% 600 100% 600 100% 0 100% 300 100% 300
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mebeleur
Terlaksanannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Kerja PNS
Rp 109,723,000 100% 100 100% 150 100% 200 100% 275 100% 375
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/Rumah Dinas dan lingkungan kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung/Rumah Dinas/Lingkungan, Kebersihan dan Keamanan Kantor
Rp 679,000,000 100% 300 100% 350 100% 290 100% 500 100% 600
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pelayanan Jasa Driver
Rp 248,000,000 100% 200 100% 200 100% 1595 100% 250 100% 300
6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Perlengkapan Gedung Kantor Rp 107,700,000 100% 100 100% 100 100% 150 100% 200 100% 250
7 Penataan Penggunaan Aset Daerah (Pemprov) - Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Ketatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
Rp 92,875,000 100% 150 100% 200 100% 469 100% 300 100% 350
8 Penataan dan penyediaan sarana pengelolaan
Perpustakaan kantor -
Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dan penyediaan sarana bahan perpustakaan, Surat Kabar/Majalah dan dokumentasi kantor
Rp - 50 50 41 75 100
x xx xx 03 -
Jumlah persentase kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur
yang dapat terselenggara/dilaksanakan 100 % (pagu anggaran
Rp.109.000.000,-) 100% 120 JT 100% 135 JT 100% 150 100% 256 JT 100% 290 JT 100% 1,001 M
Program / Kegiatan 2018
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE
Indikator
Kinerja 2014 2015
(Outcome/Output)
2017 2016
4 6
(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(Outcome/Output)
4 6
1
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, dan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakian LINMAS, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Olah Raga, Batik dan Pakaian Khusus Lainnya
Rp 109,000,000 100% 120 100% 135 JT 100% 150 100% 256 JT 100% 290 JT
x xx xx 05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD
- Jumlah persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya
43,74 % (pagu anggaran
Rp.141.765.000,-) 100% 155 JT 100% 172 JT 100% 453 100% 300 JT 100% 362,5
JT 100% 1.244 M
1 Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan
Perundang-Undangan -
Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan bimbingan teknis peraturan perundang- undangan
Rp - 15 JT 20 JT 0 70 JT 80 JT
2 Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Kepegawaian
Terlaksananya Pembinaan SDM PMD, Kelembagaan dan Penataan Administrasi Kepegawaian dan Pembinaan Kinerja Aparat
Rp 141,765,000 100% 140 JT 100% 152 JT 100% 453 100% 230 JT 100% 282
x xx xx 06 -
Jumlah persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dapat ditingkatkan
49,51 % (pagu anggaran Rp.2.213.585.000,-)
100% 2 M 100% 2.418
M 100% #### 100% 3.400
M 100% 3.500
M 100% 14.318 M
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Terlaksananya Penyusunan Lakip 2012 dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
Rp 15,750,000 100% 16 JT 100% 20 JT 100% Rp - 100% 130 JT 100% 170 JT
2 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat -
Terlaksananya Pameran Pembangunan, Terlaksananya Pameran Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat
Rp 259,000,000 100% 260 JT 100% 270 JT 100% Rp 286 100% 380 JT 100% 400 JT
3 Penyusunan Rencana Kerja Program Dan
Kegiatan - Terlaksananya Penyusunan RKPD,dan
PPA Perubahan 2013 Rp 219,000,000 100% 220 JT 100% 230 JT 100% Rp 366 100% 350 JT 100% 380 JT
4 Penyusunan Laporan Keuangan/Penataan
Adminsitrasi Keuangan -
Tersusunnya Laporan Keuangan/Penataan Administrasi Keuangan
Rp 461,835,000 100% 460 JT 100% 480 JT 100% Rp 573 100% 580 JT 100% 580 JT
5 Pemeliharaan Sistem Informasi -
Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Asset (SIMA) dan Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian Rp 26,512,000 100% 27 JT 100% 30 JT 100% Rp 259 100% 120 JT 100% 130 JT
6 Peningkatan Kinerja, Konsultasi, Dan Monev -
Terlaksananya Konsultasi Dan Monerv Program ; Terlaksananya Evaluasi Program Pemberdayaan
Rp 787,400,000 100% 780 JT 100% 850 JT 100% Rp 581 100% 970 JT 100% 970 JT
7 Fasilitasi Program Kerjasama Pihak NGO dan
Non NGO - Terlaksananya Fasilitasi Program
Kerjasama Pihak NGO dan Non Asing Rp 157,810,000 100% 120 JT 100% 220 JT 100% Rp - 100% 320 JT 100% 330 JT
8 Sosialisasi Penataan Usahaan Keuangan Dan
Laporan - Terlaksananya Pelatihan Pelaporan
keuangan Rp 37,990,000 100% 38 JT 100% 70 JT 100% Rp 99 100% 150 JT 100% 160 JT
9 Workshop Program Pemberdayaan Masyarakat -
Terlaksananya Kegiatan Workshop Forum SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra BPMPDK 2013- 2018
Rp 273,000,000 100% 80 JT 100% 100 JT 100% Rp 321 100% 170 JT 100% 230 JT
10 Studi Kerja Program Pemberdayaan
Masyarakat - Terlaksananya Studi Kerja Program
Pemberdayaan Masyarakat Rp 100,000,000 100% 100 JT 100% 150 JT 100% Rp - 100% 230 JT 100% 250 JT
x xx xx 09
s.d Program dst……….
x xx xx 14
URUSAN WAJIB 1
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(Outcome/Output)
4 6
Mengembangkan Pengelolaan SDA yang efektif dan efisien dan pelestarian Lingkungan Hidup Dengan Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat Miskin
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Miskin
Jumlah RTM yang Mengelola SDA dan Memanfaatkan TTG
1 22
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan 1 Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya 2.120 RTM 2,280 2,444 2,970 2,528 3,200 1,450 3,430 1,600 3,660 1,450 5,040 9,472
Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/ Nasional
Jumlah KK yang mendapatkan dampak terhadap pelaksanaan gelar TTG Nasional
90 KK 150 565 JT 210 631 JT - - - -
Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Jumlah masyarakat yang mendapatkan
dampak lomba inovasi TTG 100 KK 150 70 JT 200 136 JT - - - -
Pemetaan dan Pengkajian Kebutuhan Teknologi Tepat Guna
Jumlah Pokmas yang mendapatkan latihan pemetaan dan pengkajian kebutuhan TTG
250 KK 300 230 JT 350 306 JT - - - -
Fasilitasi Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek)
Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan Posyantek 19 di Tingkat Kecamatan dan Wartek di Tingkat Desa /Kelurahan
250 KK 300 280 JT 350 356 JT - - - -
Bimtek Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal
Jumlah KK yang telah dilatih dalam pengembangan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal
150 KK 200 270 JT 250 136 JT - - - -
Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG Utk Mendukung Kegiatan Usaha Masyarakat
Jumlah KK yang telah merasakan dampak Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG
100 KK 180 120 JT 260 216 JT - - - -
1 22 xx 15 Bimtek Pengembangan Desa Mandiri Energi
Berbasis Energi Terbarukan (Biogas) - - - - 400 500 330 550 370 550
Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
Terlaksananya Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Dalam Pembuatan Pupuk Organik
- - - - 400 500 330 550 390 500
Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan
Terlaksananya Pembinaan Masyarakat
Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan - - - 400 450 300 450 350 400
Program Pengembangan Pemasyarakatan & Kerjasama TTG (Program Pengelolaan SDA dan Pendayagunaan TTG)
Jumlah Kelompok Masyarakat dan
Kelembagaan TTG yang di bina 12 Posyantekdes - - - - 28 1,250 38 1,250 38 1,500 38 4,000
Monitoring, Evaluasi Dan Pembinaan Bidang Kelembagaan SDA dan TTG
Terwujudnya Laporan Progress Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam setahun
- - - - 201 201 250
Pembinaan Laboratorium Website Pengembangan Desa Bidang Pemberdayaan SDA dan TTG
Terwujudnya Labsite Pengembangan
Desa SDA dan TTG - - - - 149 149 149
Pengembangan Inovasi TTG Perdesaan Tingkat
Provinsi Terpilihnya 6 Kategori Juara Lomba
TTG - - - - 142 142 142
Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/Nasional Terlaksananya dan Ikutsertanya
provinsi Sulsel dalam ajang gelar TTG - - - - 421 421 421
Pengembangan Lembaga Pelayanan TTG
(Posyantek) Terbentuknya Posyantek Percontohan
dan Posyantek Berprestasi - - - - 96 96 96
Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Pembina dan Pengurus Posyantek
Meningkanya Kapasitas Pengelola
Posyantek - - - - 134 134 134
Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola AMPL
Tersedianya Sarana Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan - - - - 353 353 353
Mengembangkan Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga termasuk Penguatan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat
Meningkatnya Usaha ekonomi Produktif Masyarakat Desa
Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Yang dikuatkan dan dikembangkan kelembagaannya
1 22 xx 16 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan 1 Jumlah BUMDES yang difasilitasi 176 BUMDES 226 2.9 M 276 2.3 M 326 2.6 M 376 2.8 M 426 2.9 M 426 BUMDES 13.531 M
1 Rakernis Pembinaan Dan Pengembangan
Kelembagaan BUMDES - Rekomendasi Pembinaan dan
Pengembangan Kelembagaan BUMDES 21 Kabupaten 95 100 JT 95 150 JT - - - -
Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Baru
Terbarukan
(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(Outcome/Output)
4 6
2 Fasilitasi Penyusunan Perda BUMDES Provinis - Terlaksananya Perda BUMDES 1 PERDA 1 400 JT - - - -
3 Sosialisasi Penyusunan Perda BUMDES Provinsi - Jumlah Kabupaten yang tersosialisasi
Perda BUMDES 21 Kabupaten - - 21 Kab 200 JT - - - -
4 Sosialisasi Penyusunan Perda Bumdes
Kabupaten - Jumlah Kabupaten Yang sudah
Menyusun Perda Bumdes 9 Kabupaten 12 100 JT 14 100 JT - - - -
5 Sosialisasi Pembentukan BUMDES - Jumlah Bumdes Yang Terbentuk 174 BUMDES 184 100 JT 194 100 JT - 275 - 275 - 275
6 Bintek Jenis Usaha Bumdes - - - -
1 Pengelolaan Pasar Desa - Jumlah Pengelola Pasar Desa Yang
terbina 612 Pasar Desa 30 Org 100 JT 30 Org 100 JT - - - -
2 Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES - Jumlah Pengelola BUMDES yang
terbina 176 BUMDES 30 Org 100 JT 30 Org 100 JT - - - -
3 Pengelolaan Usaha Ekonomi Keluarga Dan
Rumah Tangga - Jumlah Pokmas UEK yang Terbina 24500 Pokmas 30 Org 100 JT 30 Org 100 JT - - - -
4 Usaha Simpan Pinjam - Jumlah Pokmas Usaha Simpan Pinjam
yang terbina 4799 Pokmas 30 Org 100 JT 30 Org 150 JT - - - -
7 Monev Pengelolaan Dan Pengembangan
BUMDES - Jumlah Bumdes yang terbina 21 Kabupateb 21 100 JT 21 150 JT 21 358 - 358 - 358
8 Invetarisasi dan Identifikasi BUMDES - Jumlah Bumdes Yang terinventarisir 21 Kabupaten 1 KEG 100 JT 1 KEG 150 JT 1 KEG 263 - 263 - 263
9 Pelaksanaan Lomba BUMDES - Jumlah BUMDES yang yang berprestasi 6 BUMDES 1 KEG 150 JT 1 KEG 200 JT - - - -
10 Bantuan Modal Usaha Ekonomi Masyarkat Jumlah Bantuan Modal Usaha Ekonomi
Masyarakat 21 150 JT 21 200 JT - - - -
11 Studi PengembanganKapasitas Pokmas Usaha BUMDES
Jumlah Aparat dan Pokmas yang
melaksanakan studi Pengembangan Prov dan Kab 30 ORG 125 JT 30 ORG 150 JT - - - -
12
Kerjasama Lembaga Pemerintah Dan Swasta Dalam Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat
Jumlah Kerjasama Lembaga Pemerintah dan swasta dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat
1 KEG 75 JT 1 KEG 100 JT - - - -
13 Pengadaan Fasilitator Pendamping Desa (FPD)
BUMDES pada Lokasi Percontohan BUMDES Jumlah FPD BUMDES 9 Kabupaten 1 KEG 400 JT 1 KEG 550 JT - - - -
14 Expo Ekonomi Kreatif Tingkat Nasional Jumlah Kabupaten peserta expo 1 KEG 100 JT 1 KEG 100 JT - - - -
Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Terkait Pengembangan Ekonomi Desa
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi terkait Pengembangan Ekonomi Desa
- - - - 400 400 400
Identifikasi Kategori Kelembagaan BUMDes Terlaksananya Identifikasi Bumdes - - - - 350 350 350
Peniingkatan Kapasitas SDM Kelembagaan BUMDES
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Bumdes - - - - 260 260 260
Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan
Jenis Usaha Bumdes Terlaksananya Penguatan Bumdes - - - - 300 300 300
Peningkatan Kapasitas SDM Kewirausahaan
Pemuda Mandiri Perdesaan Terlaksananya Penguatan
Kelembagaan Bumdes mandiri - - - - 400 400 400
Penataan Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa Dan Koordinasi Kebijakan Raskin
Terlaksananya Kebijakan Cadangan
Pangan Pemerintah Desa - - - - 150 150 150
Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Keluarga
Terlaksananya Pengembangan Labsite
Usaha Ekonomi Masyarakat - - - - 500 500 500
Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
Jumlah keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa
1 22 xx 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1
Jumlah, persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)
rata-rata jumlah kelompok binaan LPM = 1 klp binaan
rata-rata 2 klp binaan
1200 rata-rata 3 klp binaan
850 rata-rata 4 klp binaan
600 rata-rata 5
klp binaan 700 rata-rata 6 klp binaan 600
rata-rata kelompok binaan LPM
= 6 klp binaan
3950
1
Pembinaan dan Workshop Kelembagaan Masyarakat (KPM, LPM, Pokmas Adat/Budaya, dll )
160 JT 160 JT - - -
2 Pembinaan dan Wokrshop Pokjanal Posyandu
Tingkat Provinsi 160 JT 160 JT - - -
(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(Outcome/Output)
4 6
3
Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan Kelembagaan Masy, (HIV/AIDS, BPPTA, Nakerdes, Lansia, Pemberdayaan Perempuan Perdesaan, Pokmas, Adat budaya, Posyandu, PKK, KPM, LPM)
160 JT 160 JT - - -
4 Workshop Peningkatan keterampilan Pokmas
Perempuan 160 JT 160 JT - - -
5 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PNPM-MP 500 JT 500 JT - - -
6 Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan
- - 400 450 450
2 Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Persentase LPM Berprestasi)
0,96 % (144 LPM Berprestasi dari 15.020
Total LPM) 1.73% 900 2.5% 850 % 700 4.06% 700 4.79% 700
4.79% (720 LPM berprestasi ) 3850
1 Pelaks. Peringatan BBGRM dan HKG PKK
Tingkat Nasional dan Prov. 360 jt 360 jt - - -
2 Lomba Gotro Terbaik Masyarakat 200 jt 200 jt - - -
3 Lounching Penguatan Kelembagaan
Pemerintahan Desa Berbasis Adat Budaya 100 jt 100 jt - - -
4 Pelaksanaan Apresiasi Kelembagaan dan
Pokmas Berprestasi 140 jt 140 jt - - -
5
Pembinaan Pemanfaatan & Pembuatan pemasangan Papan Kepemilikan Tanah Mandiri (36 hamparan)
140 jt 140 jt - - -
6 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Keluarga Dan Pelayanan Dasar
Terwujudnya SDM berkualitas di bidang
Pelayanan Dasar - - 368 368 368
3
Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif)
49,51% (759 LSM Aktif
dari 1.533 Total LSM) 52.51% 950 55.51% 850 58.51% 700 61.51% 700 64.2% 700 64.2% (984 LSM aktif) 3,900
1 Rakor dan Visualisasi kegiatan Mitra NGO/
LSM Bidang Pemberdayaan Masyarakat 125 jt 125 jt - - -
2 Pengembangan dan replikasi kegiatan Mitra
NGO/ LSM Bidang Pemberdayaan Masyarakat 392,5 jt 261 jt - - -
3 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mitra
NGO/LSM Pemberdayaan Masy 392,5 jt 261 jt - - -
4 Pembinaan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Lansia
Meningkatnya Keterampilan
Kelembagaan Masyarakat KPM - - 159 159 159
5 Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Membangun Desa
Terlaksananya Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan Dalam Membangun Desa
- - 180 180 180
6
Pembinaan Laboratorium Desa Pembangunan Desa Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat
Terwujudnya desa sosial budaya - - 200 200 200
7 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang
Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Terlaksananya Evaluasi Program di
Bidang Pemberdayaan Masyarakat - - 252 252 252
(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(Outcome/Output)
4 6
Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemerintahan Kelurahan dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Publik
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Persentase Desa Berstatus Swasembada
1 22 xx 18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa 1 Jumlah Desa Berstatus Swasembada belum ada data desa swasembada
24 kab/kota tersedia data profil
2200 100 desa/kel laju tingkat perkemb angan cepat berkemb ang
2000 200 desa/kel laju tingkat perkemba ngan cepat berkemba ng
2400 300 desa/kel laju tingkat perkemban gan cepat berkemban g
2600 400 desa/kel laju tingkat perkemban gan cepat berkemban g
2600500 desa
swasembada 11800
1 1220
Org 2,05 M 1220
Org 2,05 M - - - -
- Rakornis Penyusunan Profil Desa Dan
Kelurahan - Terlaksananya Rakonis Penyusunan Profil Desa Dan Kelurahan 24 Kab/Kota 48 Org 150 Jt 48 Org 150 Jt - - - -
- Bintek Pengelolaan Profil Desa/Kel - Terlaksananya Bintek Pengelolaan Profil
Desa 304 Kec dan 800 Desa/Kel 608 D/K 900 Jt 608 D/K 900 Jt - - - -
- Monev Pengelolaan Profil Desa/Kel - Terlaksananya Monev Pengelolaan
Profil Desa dan Kel 24 Kab/Kota 24
Kab/Kota 200 Jt 24
Kab/Kota 200 Jt - - - -
- Bintek Peningkatan Kapasitas LPM atau
Sebutan Lainnya - Terlaksananya Bintek Peningkatan
Kapastias LPM atau Sebutan Lainnya 2200 Desa/LPM 440 LPM 600 Jt 440 LPM 600 Jt - - - -
- Bintek Peningkatan Kapasitas BPD - Terlaksananya Bintek Peningkatan
Kapasitas BPD 500 org 100 Org 200 Jt 100 Org 200 Jt - - - -
2 138 Org 2,25 M 138 Org 2,463 M - - - -
- Penyelenggaraan Perlombaan
Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi - Terlaksananya Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat
Provinsi 24 Kab/Kota 20 D/K 900 JT 20 D/K 1,1 M - - - -
- Penyelenggaraan Perlombaan
Desa/Kelurahan Tingkat Nasional - Terlaksananya Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional
12 Kab/Kota 2 D/K 200 jt 2 D/K 200 jt - - - -
- Fasilitasi dan Pembinaan Pra Perlombaan
Desa/Kelurahan - Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan
Pra Perlombaan Desa/Kelurahan 24 Kab/Kota 24
Kab/Kota 200 JT 24
Kab/Kota 200 JT - - - -
- Studi Kerja Bagi Aparat dan Pembina
Pemerintahan Desa dan Kelurahan - Terlaksananya Studi Kerja Bagi Aparat
dan Pembinaa Pemerintahan Desa/Kel 40 Org 40 Org 100 JT 40 Org 100 JT - - - -
- Pembinaan dan Pemberian Stimulan Lokasi
Juara Lomba Desa/Kelurahan - Terlaksananya Pembinaan dan Pemberian Stimulan Lokasi Juara Lomba Desa/Kelurahan
12 Desa/Kel Yang
Berprestasi 12 D/K 610 JT 12 D/K 610 JT - - - -
- Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial
Bagi Kepala Desa/Lurah Yang Berprestasi - Terlaksananya Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala Desa/Lurah Yang Berprestasi
40 Org 40 Org 240 Jt 40 Org 253 Jt - - - -
Penataan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
Terlaksananya Penataan Dan Pengembangan Labsite Pembangunan Desa
153 153 153
Penataan Aset Desa Yang Bersumber dari Pemerintah Provinsi
Terlaksananya Penataan Aset Desa
Pemerintah Provinsi 443 443 443
Bimtek Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Tingkat Provinsi
Terlaksananya Bimtek Sistem Infprmasi
Keuangan 281 281 281
Pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi
Terlaksananya Bimtek Penyusunan
Profil Desa Dan Kelurahan 188 188 188
Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi
Terlaksananya Perlombaan Desa &
Kelurahan Tingkat Provinsi 1256 1256 1256
Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional
Terlaksananya Perlombaan Desa &
Kelurahan Tingkat Nasional 421 421 421
Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah Pembina Desa dan Aparat Desa/Kelurahan Berprestasi
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Aparat Pemerintah 259 259 259
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan
Pembinaan Desa Dan Keluahan 149 149 149
2 Jumlah Aparat Desa Yang ditingkatkan Kapasitasnya
aparat desa yang telah ditingkatkan kapasitasnya 2321 orang
3021 2 M 3721 2 M 4421 2.1 M 5121 3 M 5821 3.410 M 5821 orang 12.510 M
Fasilitasi Pendataan Potensi Desa/Kel
Fasilitasi Dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kel
(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(Outcome/Output)
4 6
1 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan
Sumber Pendapatan Desa - Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber
Pendapatan Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -
- Bintek Penataan Asset/Sumber Pendapatan
Desa - Terlaksananya Bintek Penataan
Asset/Sumber Pendapatan Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -
- Bintek Penyusunan RKP Desa - Terlaksananya Bintek Penyusunan RKP
Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -
- Bintek Kewenangan Desa - Terlaksananya Bintek Kewenangan Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -
- Bintek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa - Terlaksananya Bintek Tata Cara
Pengelolaan Keuangan Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -
- Bintek Perencanaan Desa - Terlaksananya Bintek Perencanaan
Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -
- Bintek Penataan Wilayah Desa - Terlaksananya Bintek Penataan
Wilayah Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -
- Bintek Prodak Hukum Desa - Terlaksananya Bintek Prodak Hukum
Desa 24 Kab/Kota 50 org 140 JT 50 org 140 JT - - - -
- Bintek Administrasi Desa - Terlaksananya Bintek Administrasi Desa 24 Kab/Kota 50 org 140 JT 50 org 140 JT - - - -
- Bintek Pelaporan Penyelenggaraan Desa - Terlaksananya Bintek Pelaporan
Penyelenggaraan Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -
- Sosialisasi UU Penyelenggaraan Desa - Terlaksananya Sosialisasi UU
Penyelenggaraan Desa 24 Kab/Kota 60 org 140 JT 60 org 140 JT - - - -
- Studi Kerja Penataan Wilayah Desa - Terlaksananya Studi Kerja Penataan
Wilayah Desa 24 Kab/Kota 30 org 130 JT 30 org 130 JT - - - -
Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya partisipasi kelembagaan
masyarakat dalam pembangunan desa Jumlah keswadayaan gotong royong
masyarakat dalam pembangunan desa - Studi Kerja Pengelolaan Keuangan Desa - Terlaksananya Studi Kerja Pengelolaan
Keuangan Desa 24 Kab/Kota 30 org 130 JT 30 org 130 JT - - - -
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa
Jumlah SDM Kelembagaan Masyarakat Desa yang ditingkatkan
360 KPM - - - - 720 750 1080 850 1440 850 1440 2450 M
Pengembangan Keterampilan Kelembagaan
Masyarakat KPM Meningkatnya Keterampilan
Kelembagaan Masyarakat KPM - - - - 320 350 350
Penyusunan Profil Kelembagaan Adat Dan Desa Adat Tingkat Provinsi
Terwujudnya Profil Kelembagan Adat Di
Sulsel - - - - 100 150 150
Peningkatan Kapasitas Pembinaan Desa Adat dan Kelembagan Adat Tingkat Provinsi
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Adat - - - - 100 150 150
Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Desa Adat dan Kelembagaan Adat
Meningkatnya Pengetahuan Tentang
Adat - - - - 230 200 200
1 22 xx 19
rata-rata kelompok binaan PKK = 48 klp binaan
rata-rata 49 klp binaan
rata-rata 50 klp binaan
rata-rata 51 klp binaan
rata-rata 52 klp binaan
rata-rata 53 klp binaan
rata-rata kelompok binaan PKK = 53 klp binaan Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga
kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya partisipasi kelembagaan
masyarakat dalam pembangunan desa Jumlah keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa
97,47 % (61.310 PKK Aktif
dari 62.903 PKK) 97.58% 97.69% 97.80% 97.91% 98.02% PKK Aktif
98,02 %
98,89 % (8.703 Posyandu Aktif dari 8.801 total Posyandu)
99.09% 99.29% 99.49% 99.69% 99.89% Posyandu
Aktif 99,89 %
1 Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga 250 jt 250 jt - - -
2 Pembinaan Kebangsaan dan Gotong royong 250 jt 250 jt - - -
3 Peningkatan derajat Pendidikan &
keterampilan 250 jt 250 jt - - -
4 Pemenuhan Pangan, sandang, Perumahan
serta tata laksana rumah tangga 250 jt 250 jt - - -
5 Peningkatan Derajat Kesehatan dan
pelestarian lingkungan hidup 250 jt 250 jt - - -
Program Peningkatan Peran Perempuan
Perdesaan 1
jumlah persentase kelompok binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, PKK aktif dan Posyandu aktif
2.200 M 2.400 M 2.400 M 10,850 M
2.200 M 1.650 M
(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(Outcome/Output)
4 6
6 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga
Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga di Perdesaan
- - 550 550 550
7
Pembinaan Dan Keterlibatan Perempuan Perdesaan Dalam Perencanan Dan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya Pembinaan dan
Keterlibatan Perempuan Perdesaan - - 250 250 250
8
Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kelompok Perempuan Perdesaan
Terlaksananya Workshop Pengenalan Kecacatan Anak Dan Pembinaan
Keluarga - - 200 200 200
9
Keterlibatan Perempuan Perdesaan Dalam Pemenuhan Sandang Pangan, Perumahan serta Tata Laksana Rumah tangga
Terlaksananya Pemenuhan Pangan,
Sandang, Papan - - 200 200 200
10 Peningkatan Derjat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan/Keluarag
Terlaksananya Pembinaan , Pelatihan dan Workhop Bagi Kelompok
Kesejahteraan keluarga - - 300 300 300
11
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga Dan Pokmas Perempuan
Terlaksananya Pembinaan Labsite
Peran Perempuan dalam Pembangunan - - 500 500 500
Program Pemberdayaan Masyarakat
Desa Jumlah Partisipasi Masyarakat 22.519 Pokmas - 25037 750 27555 1 M 30071 1 M 30.071 2.750 M
Pengendalian dan Pembinaan Program Pendampingan Desa Tingkat Provinsi
Terlaksananya Pengendalian Dan Pembinaan Program dan Pendampingan Desa
- - - - 300 500 500
Pekan Inovasi Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi/nasional
Meningkatnya Kompetensi Aparatur
Desa - - - - 300 300 300
Pembinaan Kerjasama Desa Dan Antar Desa
Lingkup Provinsi Terlaksananya Kerjasama Antar Desa - - - - 150 200 200
Meningkatkan Kapasitas Aparat Dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Kelurahan
Meningkatnya Kapasitas Aparat Dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Kelurahan
Jumlah Aparat Desa Dan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya
1 22 xx 20
Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa
Jumlah Modul Pelatihan dibuat tersertifikasi dan penyelenggaraan Pelatihan pemberdayaan terstandarisasi
4 Modul tersertifikasi 4 600 6 600 8 600 10 800 14 800 14 Modul 3.400 M
4 Pelatihan
terstandarisasi 1 2850 26 3778 37 3700 48 3700 59 3700 59 pelatihan 17728 M
1 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kaum Perempuan dalam Pembangunan
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas kaum Perempuan Dalam Pembangunan Daerah
40 Peserta
(100 Peserta (
60 Org Laki2 dan
40 Org Perempua
180 JT (100 Peserta (
60 Org Laki2 dan
40 Org Perempua
180 JT - - - -
2 Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD Terlaksananya Pelatihan Penguatan
Kapasitas BPD 80 Peserta
125 Peserta (
70 Org Laki2 dan
55 Org Perempua
157 JT 125 Peserta (
70 Org Laki2 dan
55 Org Perempua
157 JT - - - -
3 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lansia Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Lansia
60 Peserta ( 40 Org Laki2 dan 20 Org Perempua n)
80 JT
60 Peserta ( 40 Org Laki2 dan 20 Org Perempua
n)
80 JT - - - -
4 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekdes Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekdes
90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)
140 JT 90 Peserta
( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua
n)
140 JT - - - -
5 Pelatihan Lurah dan Perangkat Kelurahan Terlaksananya Pelatihan Lurah dan
Perangkat Kelurahan 48 Peserta
90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)
140 JT 90 Peserta
( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua
n)
140 JT - - - -
6 Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)
140 JT 90 Peserta
( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua
n)
140 JT - - - -
(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(Outcome/Output)
4 6
7 Pelatihan Pengurus Kelompok Masyarakat Terlaksananya Pelatihan Pengurus Kelompok Masyarakat
100 Peserta (
60 Org Laki2 dan
40 Org Perempua
180 JT 100 Peserta (
60 Org Laki2 dan
40 Org Perempua
180 JT - - - -
8 Pelatihan KPM Terlaksananya Pelatihan KPM
100 Peserta (
60 Org Laki2 dan
40 Org Perempua
180 JT 100 Peserta (
60 Org Laki2 dan
40 Org Perempua
180 JT - - - -
9 Pelatihan Tokoh Masyarakat Terlaksananya Pelatihan Tokoh Masyarakat
100 Peserta (
60 Org Laki2 dan
40 Org Perempua
180 JT 100 Peserta (
60 Org Laki2 dan
40 Org Perempua
180 JT - - - -
10 Pelatihan Manajemen Pembangunan Partisipatif
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pembangunan Partisipatif
90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)
130 JT 90 Peserta
( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua
n)
130 JT - - - -
11 Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya Peningkatan Mutu
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat 48 Peserta
150 Peserta (
80 Org Laki2 dan
70 Org Perempua
116 JT 150 Peserta (
80 Org Laki2 dan
70 Org Perempua
120 JT - - - -
12 Pelatihan Metodologi Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Provinsi
TerlaksananyaPelatihan Metodologi Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Provinsi
30 Peserta
60 Peserta ( 40 Org Laki2 dan 20 Org Perempua n)
125 JT 60 Peserta
( 40 Org Laki2 dan 20 Org Perempua
n)
125 JT - - - -
13 Pelatihan Kepemimpinan Bagi Ketua RT Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan
Bagi Ketua RT 48 Peserta
90 Peserta ( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua n)
100 JT 90 Peserta
( 60 Org Laki2 dan 30 Org Perempua
n)
100 JT - - - -
14 Pendataan dan Pembinaan Peserta Pasca/Purna Pelatihan BPMPDk
Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Peserta Pasca/Purna Pelatihan BPMPDK
1 Unit ( 405,625 Juta) 24
Kab/Kota 500 JT 24
Kab/Kota 500 JT - - - -
15 Penataan UPTB BP2MDK Terlaksananya Penataan UPTB BP2MDK 1 Unit (271 Juta) 1 Unit 452 JT 1 Unit 452 JT - 610 610 610
16 Pembinaan Dan Pengembangan Komite Standar Pelatihan (KSP) dan Penyusunan
Modul Pelatihan Tersedianya Modul terstandarisasi - - - - 150 150 150
17 Akreditasi dan Sertifikasi Penyelenggaraan
Pelatihan PMD - - - - 168 168 168
18 Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Pemerintahan Desa / Kelurahan
Meningkatnya Kapsitas Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Yang Terlatih
- - - - 385 385 385
19 Pembinaan Dn Pengembangan Rumpun Pelatihan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Meningkatnya Kapsitas Kelembagaan
Dan Partisipasi Masyarakat - - - - 710 710 710
20 Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Pengembangan Adat Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
Meningkatnya Pengembangan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya
Masyarakat - - - - 590 590 590
21 Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat
Meningkatnya Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat - - - - 595 595 595
22 Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan SDA dan TTG
Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan
Lahan dan Pesisir serta konsernasi - - - - 550 550 550
Makassar, September 2015
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
terwujudnya Pelatihan Ke PMD an yang telah terakreditasi
(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(Outcome/Output)
4 6
H. MUSTARI SOBA, SH, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19601216 198611 1 001
Kondisi
Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja Awal Kondisi Kinerja pada
Program Prioritas Pembangunan RPJMD Akhir Priode RPJMD
(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah persentase pelayanan administrasi perkantoran yang dapat terselenggara/dilaksanakan
58,22% (pagu anggaran
Rp.295.900.000,-) 100% 325 JT 100% 325 JT 100% 798 100% 535 JT 100% 780 JT 100% 2.365 M BPMPDK
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik - Terlaksananya Jasa Pelayanan
Komunikasi Telepon, Internet, Sumber Air Dan Listrik
Rp 256,140,000 100% 220 100% 220 100% 250 100% 300 100% 350
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan
dan Penggandaan - Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis
Kantor, Cetak, dan Penggandaan Rp 24,500,000 100% 35 100% 35 100% 67 100% 80 100% 100
3 Pelayanan Kesekretariatan, Rapat-Rapat, Kordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
Terlasananya pelayanan ketatausahaan, pelayanan informasi, rumah tangga kantor, koordinasi dan konsultasi kelembagaan
Rp - 100% 70 100% 70 100% 445 100% 155 100% 330
4
Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kantor
Terlasananya pelayanan administrasi dan kesekretariatan Pengadaan Barang
dan Jasa Kantor Rp - 100% 36
x xx xx 02 Program Peningkatan Kapasitas dan
Kinerja SKPD -
Jumlah persentase pengadaan sarana dan prasarana bagi aparatur untuk mendukung peningkatan kinerjanya
34,97 % (pagu anggaran Rp.1.089.650.000,-)
100% 2 M 100% 2,5 M 100% 2745 100% 3.4 M 100% 3.5 M 100% 14.1 M BPMPDK
1 Pembangunan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran
Terlasananya Pembangunan Gedung Kantor, Sarana Perkantoran dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran Lingkup BPMPDK
Rp - 500 850 100% 0 1500 1225
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlasananya pengadaan kendaraan
dinas dan operasional Badan Rp - 100% 600 100% 600 100% 0 100% 300 100% 300
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mebeleur
Terlaksanannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Kerja PNS
Rp 109,723,000 100% 100 100% 150 100% 200 100% 275 100% 375
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/Rumah Dinas dan lingkungan kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung/Rumah Dinas/Lingkungan, Kebersihan dan Keamanan Kantor
Rp 679,000,000 100% 300 100% 350 100% 290 100% 500 100% 600
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pelayanan Jasa Driver
Rp 248,000,000 100% 200 100% 200 100% 1595 100% 250 100% 300
6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Perlengkapan Gedung Kantor Rp 107,700,000 100% 100 100% 100 100% 150 100% 200 100% 250
7 Penataan Penggunaan Aset Daerah (Pemprov) - Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Ketatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
Rp 92,875,000 100% 150 100% 200 100% 469 100% 300 100% 350
8 Penataan dan penyediaan sarana pengelolaan
Perpustakaan kantor -
Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dan penyediaan sarana bahan perpustakaan, Surat Kabar/Majalah dan dokumentasi kantor
Rp - 50 50 41 75 100
x xx xx 03 -
Jumlah persentase kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur
yang dapat terselenggara/dilaksanakan 100 % (pagu anggaran
Rp.109.000.000,-) 100% 120 JT 100% 135 JT 100% 150 100% 256 JT 100% 290 JT 100% 1,001 M BPMPDK
Program / Kegiatan 2018
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE
Indikator
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Kinerja 2014 2015
(Outcome/Output)
2017 2016
4 6
(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(Outcome/Output)
4 6
1
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, dan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
-
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakian LINMAS, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Olah Raga, Batik dan Pakaian Khusus Lainnya
Rp 109,000,000 100% 120 100% 135 JT 100% 150 100% 256 JT 100% 290 JT
x xx xx 05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD
- Jumlah persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya
43,74 % (pagu anggaran
Rp.141.765.000,-) 100% 155 JT 100% 172 JT 100% 453 100% 300 JT 100% 362,5
JT 100% 1.244 M BPMPDK
1 Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan
Perundang-Undangan -
Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan bimbingan teknis peraturan perundang- undangan
Rp - 15 JT 20 JT 0 70 JT 80 JT
2 Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Kepegawaian
Terlaksananya Pembinaan SDM PMD, Kelembagaan dan Penataan Administrasi Kepegawaian dan Pembinaan Kinerja Aparat
Rp 141,765,000 100% 140 JT 100% 152 JT 100% 453 100% 230 JT 100% 282
x xx xx 06 -
Jumlah persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dapat ditingkatkan
49,51 % (pagu anggaran Rp.2.213.585.000,-)
100% 2 M 100% 2.418
M 100% #### 100% 3.400
M 100% 3.500
M 100% 14.318 M BPMPDK
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Terlaksananya Penyusunan Lakip 2012 dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
Rp 15,750,000 100% 16 JT 100% 20 JT 100% Rp - 100% 130 JT 100% 170 JT
2 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat -
Terlaksananya Pameran Pembangunan, Terlaksananya Pameran Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat
Rp 259,000,000 100% 260 JT 100% 270 JT 100% Rp 286 100% 380 JT 100% 400 JT
3 Penyusunan Rencana Kerja Program Dan
Kegiatan - Terlaksananya Penyusunan RKPD,dan
PPA Perubahan 2013 Rp 219,000,000 100% 220 JT 100% 230 JT 100% Rp 366 100% 350 JT 100% 380 JT
4 Penyusunan Laporan Keuangan/Penataan
Adminsitrasi Keuangan -
Tersusunnya Laporan Keuangan/Penataan Administrasi Keuangan
Rp 461,835,000 100% 460 JT 100% 480 JT 100% Rp 573 100% 580 JT 100% 580 JT
5 Pemeliharaan Sistem Informasi -
Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Asset (SIMA) dan Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian Rp 26,512,000 100% 27 JT 100% 30 JT 100% Rp 259 100% 120 JT 100% 130 JT
6 Peningkatan Kinerja, Konsultasi, Dan Monev -
Terlaksananya Konsultasi Dan Monerv Program ; Terlaksananya Evaluasi Program Pemberdayaan
Rp 787,400,000 100% 780 JT 100% 850 JT 100% Rp 581 100% 970 JT 100% 970 JT
7 Fasilitasi Program Kerjasama Pihak NGO dan
Non NGO - Terlaksananya Fasilitasi Program
Kerjasama Pihak NGO dan Non Asing Rp 157,810,000 100% 120 JT 100% 220 JT 100% Rp - 100% 320 JT 100% 330 JT
8 Sosialisasi Penataan Usahaan Keuangan Dan
Laporan - Terlaksananya Pelatihan Pelaporan
keuangan Rp 37,990,000 100% 38 JT 100% 70 JT 100% Rp 99 100% 150 JT 100% 160 JT
9 Workshop Program Pemberdayaan Masyarakat -
Terlaksananya Kegiatan Workshop Forum SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra BPMPDK 2013- 2018
Rp 273,000,000 100% 80 JT 100% 100 JT 100% Rp 321 100% 170 JT 100% 230 JT
10 Studi Kerja Program Pemberdayaan
Masyarakat - Terlaksananya Studi Kerja Program
Pemberdayaan Masyarakat Rp 100,000,000 100% 100 JT 100% 150 JT 100% Rp - 100% 230 JT 100% 250 JT
x xx xx 09
s.d Program dst……….
x xx xx 14
URUSAN WAJIB 1
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(Outcome/Output)
4 6
Mengembangkan Pengelolaan SDA yang efektif dan efisien dan pelestarian Lingkungan Hidup Dengan Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat Miskin
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Miskin
Jumlah RTM yang Mengelola SDA dan Memanfaatkan TTG
1 22
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan 1 Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya 2.120 RTM 2,280 2,444 2,970 2,528 3,200 1,450 3,430 1,600 3,660 1,450 5,040 9,472 BPMPDK
Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/ Nasional
Jumlah KK yang mendapatkan dampak terhadap pelaksanaan gelar TTG Nasional
90 KK 150 565 JT 210 631 JT - - - -
Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Jumlah masyarakat yang mendapatkan
dampak lomba inovasi TTG 100 KK 150 70 JT 200 136 JT - - - -
Pemetaan dan Pengkajian Kebutuhan Teknologi Tepat Guna
Jumlah Pokmas yang mendapatkan latihan pemetaan dan pengkajian kebutuhan TTG
250 KK 300 230 JT 350 306 JT - - - -
Fasilitasi Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek)
Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan Posyantek 19 di Tingkat Kecamatan dan Wartek di Tingkat Desa /Kelurahan
250 KK 300 280 JT 350 356 JT - - - -
Bimtek Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal
Jumlah KK yang telah dilatih dalam pengembangan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal
150 KK 200 270 JT 250 136 JT - - - -
Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG Utk Mendukung Kegiatan Usaha Masyarakat
Jumlah KK yang telah merasakan dampak Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG
100 KK 180 120 JT 260 216 JT - - - -
1 22 xx 15 Bimtek Pengembangan Desa Mandiri Energi
Berbasis Energi Terbarukan (Biogas) - - - - 400 500 330 550 370 550
Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
Terlaksananya Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Dalam Pembuatan Pupuk Organik
- - - - 400 500 330 550 390 500
Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan
Terlaksananya Pembinaan Masyarakat
Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan - - - 400 450 300 450 350 400
Program Pengembangan Pemasyarakatan & Kerjasama TTG (Program Pengelolaan SDA dan Pendayagunaan TTG)
Jumlah Kelompok Masyarakat dan
Kelembagaan TTG yang di bina 12 Posyantekdes - - - - 28 1,250 38 1,250 38 1,500 38 4,000
Monitoring, Evaluasi Dan Pembinaan Bidang Kelembagaan SDA dan TTG
Terwujudnya Laporan Progress Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam setahun
- - - - 201 201 250
Pembinaan Laboratorium Website Pengembangan Desa Bidang Pemberdayaan SDA dan TTG
Terwujudnya Labsite Pengembangan
Desa SDA dan TTG - - - - 149 149 149
Pengembangan Inovasi TTG Perdesaan Tingkat
Provinsi Terpilihnya 6 Kategori Juara Lomba
TTG - - - - 142 142 142
Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/Nasional Terlaksananya dan Ikutsertanya
provinsi Sulsel dalam ajang gelar TTG - - - - 421 421 421
Pengembangan Lembaga Pelayanan TTG
(Posyantek) Terbentuknya Posyantek Percontohan
dan Posyantek Berprestasi - - - - 96 96 96
Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Pembina dan Pengurus Posyantek
Meningkanya Kapasitas Pengelola
Posyantek - - - - 134 134 134
Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola AMPL
Tersedianya Sarana Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan - - - - 353 353 353
Mengembangkan Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Keluarga termasuk Penguatan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat
Meningkatnya Usaha ekonomi Produktif Masyarakat Desa
Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Yang dikuatkan dan dikembangkan kelembagaannya
1 22 xx 16 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan 1 Jumlah BUMDES yang difasilitasi 176 BUMDES 226 2.9 M 276 2.3 M 326 2.6 M 376 2.8 M 426 2.9 M 426 BUMDES 13.531 M BPMPDK
1 Rakernis Pembinaan Dan Pengembangan
Kelembagaan BUMDES -Rekomendasi Pembinaan dan
Pengembangan Kelembagaan BUMDES 21 Kabupaten 95 100 JT 95 150 JT - - - -
Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Baru
Terbarukan
(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(Outcome/Output)
4 6
2 Fasilitasi Penyusunan Perda BUMDES Provinis - Terlaksananya Perda BUMDES 1 PERDA 1 400 JT - - - -
3 Sosialisasi Penyusunan Perda BUMDES Provinsi -Jumlah Kabupaten yang tersosialisasi
Perda BUMDES 21 Kabupaten - - 21 Kab 200 JT - - - -
4 Sosialisasi Penyusunan Perda Bumdes
Kabupaten -Jumlah Kabupaten Yang sudah
Menyusun Perda Bumdes 9 Kabupaten 12 100 JT 14 100 JT - - - -
5 Sosialisasi Pembentukan BUMDES - Jumlah Bumdes Yang Terbentuk 174 BUMDES 184 100 JT 194 100 JT - 275 - 275 - 275
6 Bintek Jenis Usaha Bumdes - - - -
1 Pengelolaan Pasar Desa -Jumlah Pengelola Pasar Desa Yang
terbina 612 Pasar Desa 30 Org 100 JT 30 Org 100 JT - - - -
2 Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES -Jumlah Pengelola BUMDES yang
terbina 176 BUMDES 30 Org 100 JT 30 Org 100 JT - - - -
3 Pengelolaan Usaha Ekonomi Keluarga Dan
Rumah Tangga - Jumlah Pokmas UEK yang Terbina 24500 Pokmas 30 Org 100 JT 30 Org 100 JT - - - -
4 Usaha Simpan Pinjam -Jumlah Pokmas Usaha Simpan Pinjam
yang terbina 4799 Pokmas 30 Org 100 JT 30 Org 150 JT - - - -
7 Monev Pengelolaan Dan Pengembangan
BUMDES - Jumlah Bumdes yang terbina 21 Kabupateb 21 100 JT 21 150 JT 21 358 - 358 - 358
8 Invetarisasi dan Identifikasi BUMDES - Jumlah Bumdes Yang terinventarisir 21 Kabupaten 1 KEG 100 JT 1 KEG 150 JT 1 KEG 263 - 263 - 263
9 Pelaksanaan Lomba BUMDES - Jumlah BUMDES yang yang berprestasi 6 BUMDES 1 KEG 150 JT 1 KEG 200 JT - - - -
10 Bantuan Modal Usaha Ekonomi Masyarkat Jumlah Bantuan Modal Usaha Ekonomi
Masyarakat 21 150 JT 21 200 JT - - - -
11 Studi PengembanganKapasitas Pokmas Usaha BUMDES
Jumlah Aparat dan Pokmas yang
melaksanakan studi Pengembangan Prov dan Kab 30 ORG 125 JT 30 ORG 150 JT - - - -
12
Kerjasama Lembaga Pemerintah Dan Swasta Dalam Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat
Jumlah Kerjasama Lembaga Pemerintah dan swasta dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat
1 KEG 75 JT 1 KEG 100 JT - - - -
13 Pengadaan Fasilitator Pendamping Desa (FPD)
BUMDES pada Lokasi Percontohan BUMDES Jumlah FPD BUMDES 9 Kabupaten 1 KEG 400 JT 1 KEG 550 JT - - - -
14 Expo Ekonomi Kreatif Tingkat Nasional Jumlah Kabupaten peserta expo 1 KEG 100 JT 1 KEG 100 JT - - - -
Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Terkait Pengembangan Ekonomi Desa
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi terkait Pengembangan Ekonomi Desa
- - - - 400 400 400
Identifikasi Kategori Kelembagaan BUMDes Terlaksananya Identifikasi Bumdes - - - - 350 350 350
Peniingkatan Kapasitas SDM Kelembagaan BUMDES
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Bumdes - - - - 260 260 260
Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan
Jenis Usaha Bumdes Terlaksananya Penguatan Bumdes - - - - 300 300 300
Peningkatan Kapasitas SDM Kewirausahaan
Pemuda Mandiri Perdesaan Terlaksananya Penguatan
Kelembagaan Bumdes mandiri - - - - 400 400 400
Penataan Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa Dan Koordinasi Kebijakan Raskin
Terlaksananya Kebijakan Cadangan
Pangan Pemerintah Desa - - - - 150 150 150
Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Keluarga
Terlaksananya Pengembangan Labsite
Usaha Ekonomi Masyarakat - - - - 500 500 500
Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa
Jumlah keswadayaan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa
1 22 xx 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1
Jumlah, persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)
rata-rata jumlah kelompok binaan LPM = 1 klp binaan
rata-rata 2 klp binaan
1200 rata-rata 3 klp binaan
850 rata-rata 4 klp binaan
600 rata-rata 5
klp binaan 700 rata-rata 6 klp binaan 600
rata-rata kelompok binaan LPM
= 6 klp binaan
3950 BPMPDK
1
Pembinaan dan Workshop Kelembagaan Masyarakat (KPM, LPM, Pokmas Adat/Budaya, dll )
160 JT 160 JT - - -
2 Pembinaan dan Wokrshop Pokjanal Posyandu
Tingkat Provinsi 160 JT 160 JT - - -
(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(Outcome/Output)
4 6
3
Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan Kelembagaan Masy, (HIV/AIDS, BPPTA, Nakerdes, Lansia, Pemberdayaan Perempuan Perdesaan, Pokmas, Adat budaya, Posyandu, PKK, KPM, LPM)
160 JT 160 JT - - -
4 Workshop Peningkatan keterampilan Pokmas
Perempuan 160 JT 160 JT - - -
5 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PNPM-MP 500 JT 500 JT - - -
6 Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan
- - 400 450 450
2 Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Persentase LPM Berprestasi)
0,96 % (144 LPM Berprestasi dari 15.020
Total LPM) 1.73% 900 2.5% 850 % 700 4.06% 700 4.79% 700
4.79% (720 LPM
berprestasi ) 3850 BPMPDK
1 Pelaks. Peringatan BBGRM dan HKG PKK
Tingkat Nasional dan Prov. 360 jt 360 jt - - -
2 Lomba Gotro Terbaik Masyarakat 200 jt 200 jt - - -
3 Lounching Penguatan Kelembagaan
Pemerintahan Desa Berbasis Adat Budaya 100 jt 100 jt - - -
4 Pelaksanaan Apresiasi Kelembagaan dan
Pokmas Berprestasi 140 jt 140 jt - - -
5
Pembinaan Pemanfaatan & Pembuatan pemasangan Papan Kepemilikan Tanah Mandiri (36 hamparan)
140 jt 140 jt - - -
6 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Keluarga Dan Pelayanan Dasar
Terwujudnya SDM berkualitas di bidang
Pelayanan Dasar - - 368 368 368
3
Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif)
49,51% (759 LSM Aktif
dari 1.533 Total LSM) 52.51% 950 55.51% 850 58.51% 700 61.51% 700 64.2% 700 64.2% (984
LSM aktif) 3,900 BPMPDK
1 Rakor dan Visualisasi kegiatan Mitra NGO/
LSM Bidang Pemberdayaan Masyarakat 125 jt 125 jt - - -
2 Pengembangan dan replikasi kegiatan Mitra
NGO/ LSM Bidang Pemberdayaan Masyarakat 392,5 jt 261 jt - - -
3 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mitra
NGO/LSM Pemberdayaan Masy 392,5 jt 261 jt - - -
4 Pembinaan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Lansia
Meningkatnya Keterampilan
Kelembagaan Masyarakat KPM - - 159 159 159
5 Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Membangun Desa
Terlaksananya Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan Dalam Membangun Desa
- - 180 180 180
6
Pembinaan Laboratorium Desa Pembangunan Desa Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat
Terwujudnya desa sosial budaya - - 200 200 200
7 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang
Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Terlaksananya Evaluasi Program di
Bidang Pemberdayaan Masyarakat - - 252 252 252
(Tahun 2013) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(Outcome/Output)
4 6
Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemerintahan Kelurahan dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Publik
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Persentase Desa Berstatus Swasembada
1 22 xx 18
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa 1 Jumlah Desa Berstatus Swasembada belum ada data desa swasembada
24 kab/kota tersedia data profil
2200 100 desa/kel laju tingkat perkemb angan cepat berkemb ang
2000 200 desa/kel laju tingkat perkemba ngan cepat berkemba ng
2400 300 desa/kel laju tingkat perkemban gan cepat berkemban g
2600 400 desa/kel laju tingkat perkemban gan cepat berkemban g
2600500 desa
swasembada 11800 BPMPDK
1 1220
Org 2,05 M 1220
Org 2,05 M - - - -
- Rakornis Penyusunan Profil Desa Dan
Kelurahan - Terlaksananya Rakonis Penyusunan Profil Desa Dan Kelurahan 24 Kab/Kota 48 Org 150 Jt 48 Org 150 Jt - - - -
- Bintek Pengelolaan Profil Desa/Kel -Terlaksananya Bintek Pengelolaan Profil
Desa 304 Kec dan 800 Desa/Kel 608 D/K 900 Jt 608 D/K 900 Jt - - - -
- Monev Pengelolaan Profil Desa/Kel -Terlaksananya Monev Pengelolaan
Profil Desa dan Kel 24 Kab/Kota 24
Kab/Kota 200 Jt 24
Kab/Kota 200 Jt - - - -
- Bintek Peningkatan Kapasitas LPM atau
Sebutan Lainnya -Terlaksananya Bintek Peningkatan
Kapastias LPM atau Sebutan Lainnya 2200 Desa/LPM 440 LPM 600 Jt 440 LPM 600 Jt - - - -
- Bintek Peningkatan Kapasitas BPD -Terlaksananya Bintek Peningkatan
Kapasitas BPD 500 org 100 Org 200 Jt 100 Org 200 Jt - - - -
2 138 Org 2,25 M 138 Org 2,463 M - - - -
- Penyelenggaraan Perlombaan
Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi -Terlaksananya Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat
Provinsi 24 Kab/Kota 20 D/K 900 JT 20 D/K 1,1 M - - - -
- Penyelenggaraan Perlombaan
Desa/Kelurahan Tingkat Nasional -Terlaksananya Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional
12 Kab/Kota 2 D/K 200 jt 2 D/K 200 jt - - - -
- Fasilitasi dan Pembinaan Pra Perlombaan
Desa/Kelurahan -Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan
Pra Perlombaan Desa/Kelurahan 24 Kab/Kota 24
Kab/Kota 200 JT 24
Kab/Kota 200 JT - - - -
- Studi Kerja Bagi Aparat dan Pembina
Pemerintahan Desa dan Kelurahan -Terlaksananya Studi Kerja Bagi Aparat
dan Pembinaa Pemerintahan Desa/Kel 40 Org 40 Org 100 JT 40 Org 100 JT - - - -
- Pembinaan dan Pemberian Stimulan Lokasi
Juara Lomba Desa/Kelurahan -Terlaksananya Pembinaan dan Pemberian Stimulan Lokasi Juara Lomba Desa/Kelurahan
12 Desa/Kel Yang
Berprestasi 12 D/K 610 JT 12 D/K 610 JT - - - -
- Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial
Bagi Kepala Desa/Lurah Yang Berprestasi -Terlaksananya Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala Desa/Lurah Yang Berprestasi
40 Org 40 Org 240 Jt 40 Org 253 Jt - - - -
Penataan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
Terlaksananya Penataan Dan Pengembangan Labsite Pembangunan Desa
153 153 153
Penataan Aset Desa Yang Bersumber dari Pemerintah Provinsi
Terlaksananya Penataan Aset Desa
Pemerintah Provinsi 443 443 443
Bimtek Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Tingkat Provinsi
Terlaksananya Bimtek Sistem Infprmasi
Keuangan 281 281 281
Pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi
Terlaksananya Bimtek Penyusunan
Profil Desa Dan Kelurahan 188 188 188
Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi
Terlaksananya Perlombaan Desa &
Kelurahan Tingkat Provinsi 1256 1256 1256
Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional
Terlaksananya Perlombaan Desa &
Kelurahan Tingkat Nasional 421 421 421
Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah Pembina Desa dan Aparat Desa/Kelurahan Berprestasi
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Aparat Pemerintah 259 259 259
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan
Pembinaan Desa Dan Keluahan 149 149 149
2 Jumlah Aparat Desa Yang ditingkatkan Kapasitasnya
aparat desa yang telah ditingkatkan kapasitasnya 2321 orang
3021 2 M 3721 2 M 4421 2.1 M 5121 3 M 5821 3.410 M 5821 orang 12.510 M BPMPDK
Fasilitasi Pendataan Potensi Desa/Kel
Fasilitasi Dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kel