• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021"

Copied!
68
0
0

Teks penuh

(1)

III-1

Rancangan Awal

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD

KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2021

SEKRETARIAT DPRD

KOTA YOGYAKARTA

(2)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta sesuai Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2021. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2021 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2021 yang selanjutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut :

(3)

III-3 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

(4)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;

17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta;

1.3. MAKSUD & TUJUAN 1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. 1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

(5)

III-5 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3

Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V

Tabel. 4.1 Rencana Program dan Kegiatan

(6)

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2019. Tabel 2.1 dimaksud sebagaimana terlampir.

2.2 . ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019 tercantum pada Tabel 2.2. Untuk indikator sasaran : Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD pada tahun 2019 dengan target skor 72.

Secara umum Pencapaian Program dan Kegiatan di Tahun 2019 dapat diketahui bahwa di level Sasaran diketahui meningkat. Indikator Sasaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah skor Indeks Kepuasan Layanan terhadap Anggota DPRD. Pada Tahun 2019 skor IKM Sekretariat DPRD diketahui adalah 76,95. Skor tersebut meningkat jika dibandingkan dengan skor IKM pada Tahun 2018 yaitu 76,65. Pencapaian Skor IKM pada Tahun 2019 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu skor 72.

Dari 6 program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta di Tahun 2019, terdapat 6 program yang pencapaian fisiknya mencapai 100% yaitu :

1. Peogram Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 6. Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dapat terlihat bahwa dari kegiatan yang ada, pencapaian tertinggi ada pada kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yaitu realisasi fisik 98% dan realisasi keuangan 73,02%. Sedangkan pencapaian realisasi fisik terendah ada pada kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

(7)

III-7 Kantor yaitu 80,24% yang dikarenakan adanya sub kegiatan yang tidak terlaksana antara lain pedmbelian bahan dan peralatan kebersihan yang ada dan belanja Komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang tersedia.

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi fisik 100% namun untuk realisasi keuangan 45,04% terkait dengan penyesuaian kondisi kendaraan dan kebutuhan BBM.

Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, tercapai sevara fisik dan keuangan.

Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi fisik 100% sedangkan realisasi keuangan 100% . Secara umum kegiatan Bimbingan Teknis bagi Sumber Daya Aparatur dapat terlaksana dengan baik.

Pada Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 51,40%. Adapun capaian kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD, pencapaian realisasi output kegiatan ini sangat tergantung dengan agenda Kegiatan DPRD dan output yang dihasilkan oleh DPRD, beberapa materi rapat digabung dibahas dalam satu rapat. Terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dapat terealisir optimal yaitu Jumlah Publikasi Draft Raperda atau Perda Inisiatif di Media Cetak yaitu 65% dari target yang ditetapkan. Sedangkan sub kegiatan yang terendah pencapaian targetnya adalah Pemasaangan Baliho 50 % dari target atau 2 kali dari semestinya 4 kali pemasangan. - Kegiatan Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan/ Peraturan

DPRD realisasi fisik mencapai 98,93% namun realisasi keuangan hanya 46,66%. Hal ini dimungkinkan karena pada realisasi keuangan terdapat efisiensi pada pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah. Pada komponen harga tiket, realisasi pembeliannya lebih rendah dari plafon yang disiapkan.

- Kegiatan Penyusunan Kajian Perundang-Undangan, fisik mencapai 99,31% dan realisasi keuangan hanya mencapai 13,55% dikarenakan Alat Kelengfkapan DPRD tidak mengajukan raperda prakarsa sehingga anggaran untuk penyiapan NA dan Draft Raperda Prakarsa tidak terealisir. Realisasi Penyiapan Draft Peraturan DPRD mencapai 1 Draft Peraturan DPRD atau 100% dari target yang ditetapkan yaitu Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. Penyiapan Draft Keputusan DPRD mencapai 128% yaitu 32 draft dari 25 draft yang ditargetkan. Realisasi Pengkajian dan telaah hukum mencapai 108,33% yaitu 13 telaah dari 12 telaah yang direncanakan.

(8)

Pada Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan secara umum berjalan dengan optimal :

- Kegiatan Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada sub kegiatan Kaukus Permpuan tidak tercapai maksimal dikarenakan pada masa transisi periodisasi DPRD agenda Kaukus Perempuan Parlemen tidak maksiamla dilaksanakan.

- Kegiatan Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran terlaksana dengan baik capaian fisik 100% dan capaian keuangan 55,19%

- Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD dari 166 kali yang direncanakan, terealisasi 162 kali

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah :

a.

Tidak ada alat kelengkapan di DPRD mengusulkan usulan Raperda (Usulan Raperda inisiatif dari Alat Kelengkapan) .

b.

Efisiensi penggunaan anggaran dan hasil negosiasi melalui proses pengadaan barang dan jasa.

c.

Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota Dewan serta Alat Kelengkapan.

d.

Dinamika kegiatan Dewan yang sangat cepat dan padat sehingga seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu.

e.

Dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.

f.

Kesibukan dalam pembahasan anggaran dan Peraturan Daerah

menyebabkan beberapa jadwal kegiatan Dewan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sehingga berakibat pada tidak terserapnya anggaran.

g.

Beberapa target kinerja kegiatan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan riil yang berkembang.

Dalam perjalanan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta tentu saja ada kendala yang dihadapi, namun beberapa upaya telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dengan:

a.

Secara berkala telah melakukan komunikasi, Anggota dan Pimpinan Alat kelengkapan DPRD apabila ada permasalahan mendesak diadakan Rapat Gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan.

b.

Menyampaikan informasi kepada Pimpinan DPRD Alat Kelengkapan terkait dengan program,kegiatan dan anggaran yang belum dilaksanakan serta

(9)

III-9 memberikan pertimbangan argumentasi kepada Pimpinan DPRD terkait penyerapan anggaran.

c.

Penjadwalan kegiatan / agenda Dewan melalui Rapat Badan Musyawarah dan melaksanakan Rapat Pimpinan DPRD bilamana dipandang perlu mengubah jadwal kegiatan yang sudah diputuskan Badan Musyawarah DPRD atau saat terdapat usulan alat kelengkapan DPRD untuk melakukan perubahan jadwal kegiatan

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk perencanaan kegiatan dan anggaran kedepannya diusahakan memperhatikan baik realisasi keuangan maupun hasil yang dicapai di tahun tahun sebelumnya. Hanya saja kesulitan di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dengan Dewan sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2.3 . ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dab Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta., Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang meliputi tugas kesekretariatan DPRD, administrasi umum dan hubungan masyarakat, administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan rapat-rapat DPRD, dukungan perundang-undangan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyikapi tuntutan atas perkembangan dan kompleksitas beban kerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta berupaya dengan maksimal untuk mengawal Visi kepala Daerah

Adapun Visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta adalah :

“MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK

KEBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN.”

(10)

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta. 3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. 5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan.

6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman. 7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah : “Meningkatkan kualitas layanan terhadap agenda DPRD.”

Tujuan ini akan dilaksanakan dengan upaya :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada DPRD. 2. Mengembangkan SDM aparatur dan sistem administrasi secara menyeluruh.

3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja.

4. Optimalisasi koordinasi antar organisasi di Pemerintah Kota Yogyakarta. Adapun Sasaran yang akan dicapai : “Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD meningkat”.

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan upaya : 1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada DPRD. 2. Peningkatan SDM Aparatur dan sistem administrasi.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana & sarana penunjang kerja.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mengalami perubahan sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya dibagi menjadi 3 (tiga ) Bagian yaitu :

1. Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina mengawasi dan mengendalikan program kegiatan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, serta hubungan masyarakat dan protokol di Sekretariat DPRD.

2. Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina mengawasi

(11)

III-11 dan mengendalikan program kegiatan pengelolaan anggaran, verifikasi dan pelaporan di Sekretariat DPRD.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina mengawasi dan mengendalikan program kegiatan rapat-rapat dan risalah DPRD, penyerapan aspirasi DPRD dan dukungan perundang-undangan kepada DPRD.

Dukungan sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2020 berjumlah 42 orang pegawai. Berikut gambaran struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019.

1. 1 (satu) orang Sekretaris DPRD

2. 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 orang Kepala Sub. Bagian

Kepala Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat, terbagi dalam 3 sub bagian :

a. Ka. Sub Bagian Tata Usaha

b. Ka. Sub Bagian Rumah tangga dan Perlengkapan c. Ka. Sub Bagian Humas dan Protokol

Kepala Bagian Administrasi Keuangan, terbagi dalam 3 sub bagian : a. Ka. Sub Bagian Anggaran

b. Ka. Sub Bagian Verifikasi c. Ka. Sub Bagian Pelaporan

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terbagi dalam 3 sub bagian :

a. Ka. Sub. Bag. Rapat dan Risalah b. Ka. Sub. Bag. Penyerapan Aspirasi c. Ka. Sub. Bag. Perundang-undangan 2. Staf PNS berjumlah 36 orang

3. Staf Tenaga Bantuan berjumlah 6 orang staf sebagai Tenaga Bantu (Naban)

Selain pegawai baik PNS maupun Tenaga Bantuan, Sekretariat DPRD juga didukung sumber daya manusia antara lain :

a. Tenaga Ahli Fraksi b. Tenaga Teknis

c. Tenaga Outsourcing ( Cleaning Service, Security dan Front Office ) d. Tenaga Sekretariat Fraksi

Selain didukung sumberdaya manusia, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

(12)

Sekretariat DPRD menempati bangunan yang lokasinya menyatu dengan gedung DPRD Kota Yogyakarta dengan lokasi di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 43 Yogyakarta.

1. Gedung Sekretariat DPRD 2. Gedung DPRD

Gedung DPRD dengan luas bangunan ±1170 m2, terdiri dari tiga lantai terdiri

dari beberapa ruang antara lain : • Lantai 1

- Ruang Lobby

- Ruang Rapat Dewan - Ruang Fraksi

- Tempat Parkir - WC/Urinoir • Lantai 2

- Ruang Operator

- Ruang Alat Kelengkapan DPRD - Ruang Komisi

- Ruang Rapat Dewan

- Ruang Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD - Mushola

- WC/Urinoir • Lantai 3

- Ruang Rapat Paripurna

- Ruang Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat - Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

- WC/Urinoir

b. Sarana Komunikasi dan Transportasi 1. Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor di Sekretariat DPRD per 1 Januari 2018 terbagi Kendaraan Sekretariat DPRD yang terdiri dari kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat serta Kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

• Kendaraan roda empat : 22 unit • Kendaraan roda 2 : 14 unit 2. Sarana Komunikasi

Laptop, komputer, LCD, Sound, AC, Fax, jaringan internet, dll. 3. Sarana Pendukung Lainnya

(13)

III-13 Genset, CCTV, Televisi, APAR, dll

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

a. Kelembagaan dan Organisasi

Kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta yang diatur melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota . Hal ini memerlukan perbaikan sehingga dapat meningkatkan daya dukung terhadap fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD belum optimal.

b. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia ( SDM ) yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

c. Ketugasan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD.

d. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus harus dilakukan penyesuaian.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut :

a. Tantangan

1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis.

2. Profesionalisme serta kemampuan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

b. Peluang

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD.

(14)

2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah. 3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh Dewan.

2.3.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Rekomendasi

Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Peningkatan kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan DPRD Kota Yogyakarta.

b. Kebijakan Strategis

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;

2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;

3. Menyempurnakan sistem dan metode ( tata laksana ) operasional organisasi;

4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional; 5. Penambahan daya dukung finansial dan non financial;

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan dan studi banding serta konsultasi;

7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;

8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perncanaan kegiatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.4.1. Membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Sekretariat DPRD didukung dengan 3 program, 13 kegiatan dan 72 sub kegiatan dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 64.621.188.542,-. Secara detil dapat dilihat pada tabel 2.3 pada lampiran Rencana Kerja ini.

(15)

III-15 Adapun Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD 2020 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan RKPD dan Renja OPD Tahun 2021 adalah sebagi berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan :

a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;

2) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan;

3) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;

4) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah; 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; 3) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi;

4) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;

6) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

7) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran; 8) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; 9) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

c. Administrasi Umum Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor;

7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

(16)

12) Penyediaan Makanan dan Minuman;

13) Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah; 14) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;

15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 16) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 17) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

2. Program Layanan dan Administrasi Keuangan Kegiatan :

a. Layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD;

2) Fasilitasi Rapat DPRD;

3) Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD;

4) Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD; 5) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana DPRD. b. Layanan Keuangan DPRD

Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD; 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

3. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan :

a. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan :

1) Penyusunan dan pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah;

2) Pembahasan Rancangan Perda;

3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan; 4) Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik; 5) Penyusunan Tata Tertib DPRD.

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan :

1) Pembahasan KUA dan PPAS;

2) Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan; 3) Pembahasan APBD;

(17)

III-17 5) Pembahasan Laporan Semester;

6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD. c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Sub Kegiatan :

1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum; 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;

3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;

5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

6) Pengawasan Penggunaan Anggaran. d. Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan :

1) Bimbingan Teknis DPRD;

2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan;

3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli; 4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;

5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat; 6) Penyusunan Program Kerja DPRD.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan :

1) Kunjungan Kerja dalam Daerah;

2) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD; 3) Pelaksanaan Reses.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Kode Etik DPRD; 2) Pengawasan Kode Etik DPRD. g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Sub Kegiatan :

1) Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah; 2) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

h. Fasilitasi Tugas dan Pimpinan DPRD Sub Kegiatan :

1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD; 2) Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD;

(18)

Diketahui pagu indikatif yang tersedia adalah sebesar Rp. 43.239.658.453,- sedangkan kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp. 64.621.188.542,. Adanya perbedaan yang cukup besar antara kebutuhan anggaran antara pagu indikatif yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD dikarenakan adanya belanja yang belum diakomodasi dalam pagu indikatif.

2.4.2. Alasan proses tersebut dilakukan

Diharapkan Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 tetap mendasarkan usulan dari semua unsur Alat Kelengkapan DPRD yang nantinya tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, disamping tetap memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

2.4.3. Temuan setelah proses

Dalam proses ini Sekretariat DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 mengakomodir usulan dari Alat Kelengkapan yang masuk sehingga setelah ditata dalam program dan kegiatan, pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD belum mencukupi.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada tahun 2021 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kota Yogyakarta

OPD : Sekretariat DPRD

No. Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

(19)

III-19 BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Saatini RPJMD 2020-2024 dan RKP 2020 masih dalam proses penyusunan sehingga belum ada tema yang dapat disampaikan. Dalam RPJPN 2000-2025 arahan untuk tahap keempat yaitu pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024, tema yang diangkat adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera,

Adil, dan Berkesinambungan”. Selain memperhatikan tema pembangunan

nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2020.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah:

“Peningkatan Daya Saing sebagai Pusat Pelayanan Jasa untuk Masyarakat Berdaya dan Berbudaya”.

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing sebagai Pusat Pelayanan Jasa, dimaknai sebagai upaya memajukan Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata berbasis budaya, serta usaha mikro kecil dan menengahterutama ekonomi kreatif yang unggul baik secara komparatif maupun kompetitif.

2. Masyarakat Berdaya, dimaknai bahwa masyarakat terpenuhi seluruh

kebutuhan dasarnya, yang didorong untuk semakin maju dan sejahtera melalui penguatan Gandeng Gendong.

3. Berbudaya, dimaknai dengan penguatan identitas kota warisan budaya

(20)

Prioritas pembangunan pada RKPD 2020 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Menurut Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024, arahan prioritas nasional adalah pada struktur perekonomian yang kokoh, keunggulan kompetitif wilayah, dan SDM berkualitas.

Prioritas pembangunan DIY dengan empat tematik pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Mengatasi ketimpangan wilayah

2. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

3. Tindak lanjut pembangunan New Yogyakarta International Airport 4. Dukungan pembiayaan pembangunan melalui peran swasta

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergipusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2020 yaitu:

1. Pemerataan Kualitas Pendidikan; 2. Peningkatan Derajat Kesehatan;

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan; 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;

5. Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur; 6. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang; 7. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

(21)

III-21 Tabel 3.1

Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2021

No Sasaran Pembangunan Daerah IndikatorSasaran Target

1 Kemiskinan masyarakat menurun Angka kemiskinan 7,34 2 Keberdayaan masyarakat meningkat Indeks keberdayaan masyarakat 57,13 3 Ketahanan pangan masyarakat meningkat Pola pangan harapan 85,6 4 Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini

Ratio) 0,397 5 Pertumbuhanekonomimeningkat Angkapertumbuhanekonomi 5,20% 6 Gangguanketentramandanketertibanmasyakaratmenurun AngkaKriminalitasmenurut BPS 1,564 JumlahpelanggaranPerda yang dilaporkandan/ataudipantau 5.400

7 Kualitas pendidikan meningkat

Angka Rata-rata lama sekolah 11,44 Angka harapan lama sekolah 17,22 8 Harapan hidup masyarakat meningkat Angka harapan hidup 74,36

9 Peransertamasyarakatdalampengembangandanpelestarianbudayameningkat Persentaserintisankelurahanbudaya yang

aktif 61%

No Sasaran Pembangunan Daerah IndikatorSasaran Target

10 Kesesuaianpemanfaatanruangmeningkat Persentasekesesuaianpemanfaatanruang 76,70% 11 Kualitaslingkunganhidupmeningkat IndeksKualitasLingkunganHidup 51,24 12 Infrastrukturwilayahmeningkat IndeksInfrastruktur Wilayah 42,34

13 Kapasitastatakelolapemerintahanmeningkat

Nilaiakuntabilitaskinerjapemerintah BB Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

(22)

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

3.2.1. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2021 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk Tahun 2021, agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

3.2.2. Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat DPRD dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta harus dapat mewujudkan peningkatan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan.

Dalam rangka peningkatan fungsi fasilitasi tersebut, Sekretariat DPRD berupaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan ketugasan DPRD Kota Yogyakarta.

Sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah terwujudnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, maka Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan Program dan Kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Pogram dan Kegiatan

Dalam penyusunan Renja 2021 ini terbagi dalam 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 72 (tujuh puluh dua) sub kegiatan. Adapun Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD 2021 yang disampaikan dalam Surat Walikota tentang Penyusunan RKPD dan Renja OPD Tahun 2021 adalah sebagi berikut :

(23)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan :

a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;

2) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan; 3) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;

4) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah; 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; 3) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi;

4) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;

6) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 7) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran;

8) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; 9) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

c. Administrasi Umum Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor;

7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 12) Penyediaan Makanan dan Minuman;

13) Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah; 14) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;

15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; 16) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; 17) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

(24)

2. Program Layanan dan Administrasi Keuangan Kegiatan :

a. Layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD; 2) Fasilitasi Rapat DPRD;

3) Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD;

4) Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD; 5) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana DPRD. b. Layanan Keuangan DPRD

Sub Kegiatan :

1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD; 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

3. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan :

a. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan :

1) Penyusunan dan pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah; 2) Pembahasan Rancangan Perda;

3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan; 4) Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik; 5) Penyusunan Tata Tertib DPRD.

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan :

1) Pembahasan KUA dan PPAS;

2) Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan; 3) Pembahasan APBD;

4) Pembahasan APBD Perubahan; 5) Pembahasan Laporan Semester;

6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD. c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Sub Kegiatan :

1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum; 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;

3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;

5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

(25)

d. Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan :

1) Bimbingan Teknis DPRD;

2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan;

3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli; 4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;

5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat; 6) Penyusunan Program Kerja DPRD.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan :

1) Kunjungan Kerja dalam Daerah;

2) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD; 3) Pelaksanaan Reses.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Sub Kegiatan :

1) Penyusunan Kode Etik DPRD; 2) Pengawasan Kode Etik DPRD. g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Sub Kegiatan :

1) Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah; 2) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

h. Fasilitasi Tugas dan Pimpinan DPRD Sub Kegiatan :

1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD; 2) Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD;

3) Pelaksanaan Undangan DPRD.

3.3.3. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan RKPD

Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk Tahun 2021 mendasarkan pada Rencana Kerja DPRD yang diusulkan oleh seluruh Alat Kelengkapan DPRD dan ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD. Mendasarkan pada hal tersebut, pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2021 menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja DPRD.

(26)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2020

4.1 Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran OPD yakni Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD meningkat dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan terhadap Agenda DPRD.

Sekretariat DPRD memiliki 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 72 (tujuh puluh dua) sub kegiatan. Ketiga Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Program Layanan dan Administrasi Keuangan

3. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagaimana terlampir.

(27)

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas,pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2021 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2021 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2021.

(28)

Tabel 2.1

N o Sas ara n Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcom e)/ Kegiatan (output) Form ula Indik ator Progr am Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%) Unit SKPD Pena nggu ng Jawa b K e t Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 Target Renja SKPD TW IV Tahun 2019 Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2019 Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2019 Fisik Keuan gan Fisik Keua ngan Fisik Keuan gan Fisi k Keuan gan Fisi k Keuan gan Fisi k Keu ang an Fisi k Keu ang an Fisi k Keu ang an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16= 14/ 10 17= 15/ 11 18 =8 +1 4 19= 9+1 5 20 =1 8/ 6 21= 19/ 7 22 2 3 Program Pelayanan Administra si Perkantora n Persenta se kelancar an administ rasi,keua ngan dan operasio nal perkanto ran Jumla h layan an kegia tan yang berjal an lanca r sesua i 100% 11,11 7,523, 934 100% 5,249 ,723, 876 100% 4,136, 841,3 80 10 0% 4,136, 841,3 80 10 0% 2,832, 931,7 86 100 .00 % 68. 48 % Bagi an Admi nistr asi Umu m

(29)

kebut uhan / jumla h kegia tan x 100% 1 Penyedi aan Rapat-rapat Koordin asi dan Konsult asi 5,835, 485,6 23 2,995 ,300, 171 1,258, 934,3 81 10 0.0 0% 1,258, 934,3 81 98. 00 % 919,3 16,10 3 98. 00 % 73. 02 % 0.0 0% 0.0 0% - Makan dan Minum yang tersedia untuk koordina si 375 kali 156 kali 231 kali 10 0.0 0% 98. 00 % 98. 00 % 0 0.0 0% Laporan hasil Koordina si dan Konsulta si Keluar Daerah 47 lapora n 47 lapora n 43 lapora n 10 0.0 0% 98. 00 % 98. 00 % 2 Penyedi aan Jasa, Peralat an dan Perleng kapan Kantor 5,282, 038,3 11 2,254 ,423, 705 2,877, 906,9 99 10 0.0 1% 2,877, 906,9 99 80. 24 % 1,913, 615,6 83 80. 23 % 66. 49 % 0.0 0% 0.0 0% - Materai 6000 yang tersedia 720 buah 720 buah 1200 buah 10 0.0 0% 88. 00 % 88. 00 % 0 0.0 0% Materai 1200 900 1800 10 62. 62.

(30)

3000 yang tersedia

buah buah buah 0.0

0% 00 % 00 % Jasa pengirim an/paket 100 kali 50 kali 100 kali 10 0.0 0% 91. 63 % 91. 63 % Belanja STNK 38 unit 25 unit 32 unit 10 0.0 0% 80. 00 % 80. 00 % Jasa Kebersih an Kantor

8 jenis 8 jenis 8 jenis 10

0.0 0% 85. 00 % 85. 00 % Alat Tulis Kantor yang tersedia 65 jenis 33 jenis 57 jenis 10 0.0 0% 35. 00 % 35. 00 % Jasa Percetak an 17 jenis 7 jenis 17 jenis 10 0.0 0% 56. 00 % 56. 00 % Jasa Penggan daan 45000 0 lemba r 36000 0 lembar 75040 0 lemba r 10 0.0 0% 60. 00 % 60. 00 % Kompon en Instalasi Listrik/ Penerang an Banguna n Kantor yang tersedia 34 jenis 0 jenis 28 jenis 10 0.0 0% 90. 00 % 90. 00 %

(31)

Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 10 0.0 0% 70. 00 % 70. 00 % Jasa Perbaika n Pemeliha raan Peralatan Kerja dan Perlengk apan Kantor 18 jenis 9 jenis 15 jenis 10 0.0 0% 65. 00 % 65. 00 % Jasa Tenaga Keamana n Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 10 0.0 0% 90. 00 % 90. 00 % Jasa Tenaga Bantuan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 10 0.0 0% 99. 00 % 99. 00 % Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia 64 jenis 32 jenis 35 jenis 10 0.0 0% 92. 00 % 92. 00 %

Rata-rata capaian kinerja

89. 12 % 69. 76 % 0.0 0% 0.0 0%

Predikat kinerja Tin ggi Sed ang Sa ng San gat

(32)

at Re nd ah Ren dah Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur Persenta se Sarana dan Prasaran a Aparatur yang memadai Jumla h Layan an Kegia tan yang berjal an lanca r sesua i kebut uhan / jumla h kegia tan x 100% 100% 1,003, 309,6 84 100% 304,9 15,95 6 100% 1,045, 863,4 20 10 0% 1,045, 863,4 20 10 0% 471,0 89,15 5 100 .00 % 45. 04 % Bagi an Adim inistr asi Umu m 1 Pemelih araan Rutin/B erkala Gedung /Bangu nan Kantor 111,7 06,74 9 107,3 99,00 0 359,0 00,00 0 10 0.0 0% 359,0 00,00 0 89. 00 % 297,9 61,00 0 89. 00 % 83. 00 % 0.0 0% 0.0 0% Jasa Pemeliha raan banguna n gedung 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 10 0.0 0% 89. 00 % 89. 00 % 0 0.0 0%

(33)

/ Kantor / tempat 2 Pemelih araan Rutin/B erkala Kendar aan Dinas/O perasio nal 891,6 02,93 5 197,5 16,95 6 686,8 63,42 0 10 0.0 0% 686,8 63,42 0 80. 00 % 173,1 28,15 5 80. 00 % 25. 21 % 0.0 0% 0.0 0% Jasa Pemeliha raan rutin / berkala mobil jabatan

4 unit 4 unit 4 unit 10

0.0 0% 80. 00 % 80. 00 % 0 0.0 0% Jasa pemeliha raan rutin / berkala kendaraa n dinas / operasio nal Roda 4 (empat) 18 unit 18 unit 14 unit 10 0.0 0% 80. 00 % 80. 00 % Jasa Pemeliha raan Rutin/Be rkala Kendaran Operasio nal roda 2 (dua) 16 unit 14 unit 14 unit 10 0.0 0% 80. 00 % 80. 00 %

Rata-rata capaian kinerja 84. 50 54. 10 0.0 0% 0.0 0%

(34)

% %

Predikat kinerja Tin ggi Ren dah Sa ng at Re nd ah San gat Ren dah Program Peningkata n Pengemba ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persenta se Peningka tan Laporan Capaian Kinerja dan Keuanga n Jumla h layan an kegia tan yang berjal an lanca r sesua i kebut uhan / jumla h kegia tan x 100% 100% 18,32 3,283 100% 14,95 5,100 100% 18,12 7,000 10 0% 18,12 7,000 10 0% 18,12 6,900 100 .00 % 100 .00 % Bagi an Admi nistr asi Keua ngan 1 Penyus unan Dokum 18,32 3,283 14,95 5,100 18,12 7,000 10 0.0 0% 18,12 7,000 10 0.0 0% 18,12 6,900 100 .00 % 100 .00 % 0.0 0% 0.0 0%

(35)

en Perenca naan, Pengen dalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Dokume n Perencan aan, Pengend alian dan Pengang garan ( Renstra, Renja, PK, RKA, DPA ) 5 Doku men 5 Doku men 5 Doku men 10 0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % 0 0.0 0% Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuanga n dan Fisik, KM, SPIP, Profil, LHKPN DPRD) 6 Doku men 6 Doku men 6 Doku men 10 0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 %

Rata-rata capaian kinerja

100 .00 % 100 .00 % 0.0 0% 0.0 0% Predikat kinerja San gat Tin ggi San gat Tin ggi Sa ng at Re nd ah San gat Ren dah

(36)

Program Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persenta se Peningka tan kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumla h layan an kegia tan yang berjal an lanca r sesua i kebut uhan / jmula h kegia tan x 100% 100% 374,7 94,43 4 99% 328,5 00,00 0 100% 333,0 00,00 0 10 0% 333,0 00,00 0 10 0% 333,0 00,00 0 100 .00 % 100 .00 % Bagi an Admi nistr asi Umu m 1 Bimbing an Teknis dan Diklat Peningk atan Kapasit as Aparatu r 374,7 94,43 4 328,5 00,00 0 333,0 00,00 0 10 0.0 0% 333,0 00,00 0 10 0.0 0% 333,0 00,00 0 100 .00 % 100 .00 % 0.0 0% 0.0 0% Jumlah diklat formal dan Asdeksi yang diikuti

74 kali 73 kali 74 kali 10

0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % 0 0.0 0%

Rata-rata capaian kinerja 100 .00 100 .00 0.0 0% 0.0 0%

(37)

% % Predikat kinerja San gat Tin ggi San gat Tin ggi Sa ng at Re nd ah San gat Ren dah Kep uas an laya nan terh ada p age nda DPR D me ning kat Program Fasilitasi Penyusuna n Perundang - Undangan Persenta se Produk Hukum yang terselesa ikan Junm lah prod uk huku m yang disele saika n/ jumla h prod uk huku m yang dibah as x 100% 100% 27,46 9,135, 377 100% 6,548 ,638, 045 100% 16,32 6,069, 500 10 0% 16,32 6,069, 500 10 0% 8,392, 083,3 35 100 .00 % 51. 40 % Bagi an Persi dang an dan Peru ndan g-Unda ngan 1 Pelayan an Kehuma san dan Publika si 3,220, 385,7 18 1,560 ,776, 508 6,806, 319,5 00 10 0.0 0% 6,806, 319,5 00 97. 02 % 4,016, 804,4 49 97. 02 % 59. 02 % 0.0 0% 0.0 0% Jumlah Publikasi Draft

6 kali 0 kali 6 kali 10

0.0 0% 65. 00 % 65. 00 % 0 0.0 0%

(38)

Kegiata n DPRD Raperda atau Perda Inisiatif di Media Cetak Jumlah Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak

40 kali 40 kali 40 kali 10

0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Jumlah Talkshow DPRD di Radio

22 kali 18 kali 12 kali 10

0.0 0% 80. 00 % 80. 00 % Jumlah Talkshow DPRD di Televisi

21 kali 16 kali 21 kali 10

0.0 0% 75. 00 % 75. 00 % Jumlah Advetori al

16 kali 16 kali 14 kali 10

0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Plaquet Ciderama ta 200 buah 200 buah 200 buah 10 0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Jumlah Ucapan Selamat di Media Cetak

10 kali 10 kali 10 kali 10

0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Jumlah Greeting s di TV

6 kali 6 kali 5 kali 10

0.0 0% 80. 00 % 80. 00 %

(39)

Kalender DPRD 4000 buah 4000 buah 4000 buah 10 0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Majalah DPRD

0 edisi 0 edisi 4 edisi 10

0.0 0% 71. 00 % 71. 00 % Jumlah Penerima an tamu DPRD dan Set. DPRD 143 kali 143 kali 143 kali 10 0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Website DPRD, SIM Agenda Dewan dan Pengelol a Media Sosial lainnya 12 bulan 12 bulan 12 bulan 10 0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Frekuens i Suara Dewan

0 kali 0 kali 12 kali 10

0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Jumlah Liputan Khusus Kegiatan Dewan

0 kali 0 kali 27 kali 10

0.0 0% 76. 00 % 76. 00 % Baliho yang terpasan g 0 baliho 0 baliho 2 baliho 10 0.0 0% 50. 00 % 50. 00 %

(40)

Pakaian Dinas DPRD 0 paket 0 paket 2 paket 10 0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Jumlah Pendala man Tugas DPRD yang diikuti

0 kali 0 kali 4 kali 10

0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Jumlah Adeksi DPRD yang diikuti

0 kali 0 kali 2 kali 10

0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Orientasi Pelaksan aan Tugas DPRD

0 kali 0 kali 1 kali 10

0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % 2 Penyele nggaraa n Pembah asan Raperd a/Keput usan DPRD/P eratura n DPRD 21,62 7,946, 119 4,972 ,250, 037 9,318, 975,0 00 10 0.0 0% 9,318, 975,0 00 98. 93 % 4,348, 073,5 11 98. 93 % 46. 66 % 0.0 0% 0.0 0% Raperda yang mendapa tkan persetuju an bersama antara Walikota dan DPRD/Ke ##### ##### ### ##### ##### #### ##### ##### ### 10 0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % 0 0.0 0%

(41)

putusan DPRD/Pe raturan DPRD Penyusu nan Rencana Kerja DPRD ##### ##### ### ##### ##### #### ##### ##### ### 10 0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Kajian Ilmiah Bidang Pemerint ahan, perekon omian dan keuanga n, pembang unan kesejaht eraan rakyat 5 kajian 0 kajian 1 kajian 10 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% Propemp erda yang disusun 1 doku men 1 dokum en 1 doku men 10 0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Buku Risalah Rapat Paripurn a 60 Risala h 54 Risalah 40 Risala h 10 0.0 0% 51. 66 % 51. 66 %

(42)

Data hasil Rapat Alat Kelengka pan DPRD ##### ##### ### ##### ##### #### ##### ##### ### 10 0.0 0% 75. 00 % 75. 00 % 3 Penyus unan Kajian Perund ang Undang an 2,620, 803,5 40 15,61 1,500 200,7 75,00 0 10 0.0 0% 200,7 75,00 0 99. 31 % 27,20 5,375 99. 31 % 13. 55 % 0.0 0% 0.0 0% Dokume n Naskah Akademi k dan Draft Raperda Prakarsa DPRD 8 doku men 0 dokum en 2 doku men 10 0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % 0 0.0 0% Draf Peratura n DPRD 1 doku men 1 dokum en 1 doku men 10 0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Draf Keputusa n DPRD 25 draft 30 draft 25 draft 10 0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Draf Keputusa n Pimpinan DPRD 25 draft 31 draft 25 draft 10 0.0 0% 75. 00 % 75. 00 % Draf Persetuju an bersama 20 draft 22 draft 11 draft 10 0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Pengkajia 15 12 12 10 10 100

(43)

n/telaah Hukum

telaah telaah telaah 0.0

0% 0.0 0% .00 % Buku Peratura n Perunda ng-undanga n 30 buku 30 buku 20 buku 10 0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 %

Rata-rata capaian kinerja

98. 42 % 39. 74 % 0.0 0% 0.0 0% Predikat kinerja San gat Tin ggi San gat Ren dah Sa ng at Re nd ah San gat Ren dah Kep uas an laya nan terh ada p age nda DPR D me ning kat Program Fasilitasi Pengangga ran dan Pengawas an Persenta se pembah asan pengang garan dan pengawa san yang diselesai kan Jumla h doku men peng angg aran dan peng awas an yang disele saika n/ 100% 21,74 9,298, 479 100% #### #### #### 100% 15,42 4,215, 000 10 0% 15,42 4,215, 000 10 0% 9,268, 345,8 25 100 .00 % 60. 09 % Bagi an Admi nistr asi Keua ngan

(44)

jumla h doku men peng angg aran dan peng awas an yang dibah as x 100% 1 Pengem bangan Kerjasa ma dan Penjari ngan Aspirasi Masyar akat 5,097, 620,7 37 3,785 ,067, 361 3,562, 980,0 00 10 0.0 0% 3,562, 980,0 00 99. 61 % 3,042, 511,9 00 99. 61 % 85. 39 % 0.0 0% 0.0 0% Frekuens i Audiensi

48 kali 32 kali 28 kali 10

0.0 0% 96. 43 % 96. 43 % 0 0.0 0% Frekuens i Kaukus Perempu an

2 kali 2 kali 2 kali 0.0

0%

Frekuens i Reses DPRD

3 kali 3 kali 2 kali 10

0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD 1 draft 1 draft 1 draft 10 0.0 0% 10 0.0 0% 100 .00 % 2 Penyele 3,717, 1,469 2,751, 10 2,751, 10 1,518, 100 55. 0.0 0.0

Gambar

Tabel 2.1  N o  Sasara n  Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Program (outcome)/   Kegiatan  (output)  Formula Indikator Program  Target Capaian  Kinerja Renstra SKPD  pada Akhir Renstra  Realisasi Capaian Kinerja   Renstra SKPD s/d  RKPD Tahun Lalu (n-1)
Tabel 4.1  Kode  Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan  Daerah  dan  Program/  Kegiatan  Indikator Kinerja Program (outcome)/  Kegiatan (output)  Target Capaian  Program (Renstra  Perangkat Daerah) Tahun 2019  Real isasi Capaian Kinerja  Renstra SKPD s/d tah

Referensi

Dokumen terkait

harmonisasi kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif. - Tercapainya peningkatan kinerja Sekretariat DPRD melalui dukungan administrasi, serta sarana dan prasarana

Variabel dan data yang diolah dalam analisis multivariat biasanya dinyatakan dalam bentuk vektor dan matriks. Bilangan – bilangan dalam susunan tersebut dinamakan entri

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2021 pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat

Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa, dari proses pengujian penangkapan sinyal dan decoding mendapatkan informasi operator dari frekuensi berupa GSM Frame Number, IMSI

Tugas pokok Sub Bidang AKIE dan Pergerakan Masyarakat adalah melaksanakan sebagian tugas bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dibidang pengendalian dan evaluasi

Sedangkan dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Arab diketahui, bahwa pelaksanaan pengajaran di laboratorium bahasa dalam meningkatkan penguasaan mufrodat

Sekretariat DPRD Kota merupakan Sekretariat DPRD Kota Tipe B merupakan Sekretariat DPRD Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan