VISI
: MASYARAKAT CILEGON SEJAHTERA MELALUI DAYA DUKUNG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA
MISI 5
: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERKEADILAN, DEMOKRATIS, BERLANDASKAN HUKUM SERTA BERORIENTASI PUBLIK
AGENDA 5
: CILEGON BERWIBAWA
REALISASI PERKIRAAN TRANSISI REALISASI RENCANA TRANSISI
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 01 Pendidikan
1 01 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
10.838,98 21.109,03 13.578,47 13.629,00 13.629,00 13.629,00 Dinas Pendidikan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pendidikan
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Dinas Pendidikan UPTD Cibeber
28,61 55,00 54,02 55,00 55,00 55,00 Dinas Pendidikan UPTD Cibeber
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Dinas Pendidikan UPTD Cilegon
45,59 55,00 56,28 55,00 55,00 55,00 Dinas Pendidikan UPTD Cilegon
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Dinas Pendidikan UPTD Citangkil
29,60 53,53 54,73 55,00 55,00 55,00 Dinas Pendidikan UPTD Citangkil
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Dinas Pendidikan UPTD Ciwandan
23,72 50,56 55,63 55,00 55,00 55,00 Dinas Pendidikan UPTD Ciwandan
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Dinas Pendidikan UPTD Grogol
42,52 55,00 53,20 55,00 55,00 55,00 Dinas Pendidikan UPTD Grogol
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Dinas Pendidikan UPTD Jombang
34,57 55,00 54,72 55,00 55,00 55,00 Dinas Pendidikan UPTD Jombang
PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ INDIKASI KEGIATAN ANGGARAN (Rp.JUTA) PAGU INDIKATIF ANGGARAN (Rp.JUTA)
SKPD PENANGGUNG JAWAB TARGET
KODE
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/ INDIKASI
KEGIATAN
INDIKATOR SATUAN
INDIKATOR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Dinas Pendidikan UPTD Pulomerak
40,58 55,00 55,02 55,00 55,00 55,00 Dinas Pendidikan UPTD Pulomerak
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Dinas Pendidikan UPTD Purwakarta
45,10 55,48 55,20 55,00 55,00 55,00 Dinas Pendidikan UPTD Purwakarta
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Dinas Pendidikan UPTD SKB
61,26 76,50 73,34 75,00 75,00 75,00 Dinas Pendidikan UPTD SKB
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMPN 1
380,40 502,71 490,07 491,00 491,00 491,00 SMPN 1
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMPN 2
408,95 505,51 637,27 638,00 638,00 638,00 SMPN 2
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMPN 3
486,83 649,34 542,27 543,00 543,00 543,00 SMPN 3
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMPN 4
311,15 378,93 437,91 439,00 439,00 439,00 SMPN 4
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMPN 5
513,01 610,38 519,53 521,00 521,00 521,00 SMPN 5
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMPN 6
515,53 624,36 512,48 513,00 513,00 513,00 SMPN 6
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMPN 7
424,70 490,12 457,78 458,00 458,00 458,00 SMPN 7
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMPN 8
443,92 510,99 451,26 461,00 461,00 461,00 SMPN 8
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMPN 9
260,95 488,23 489,42 490,00 490,00 490,00 SMPN 9
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMPN 10
328,40 356,40 350,65 351,00 351,00 351,00 SMPN 10
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMPN 11
217,91 299,01 397,63 395,00 395,00 395,00 SMPN 11
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMAN 1
639,12 634,49 634,64 635,00 635,00 635,00 SMAN 1
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMAN 2
650,25 753,11 784,22 785,00 785,00 785,00 SMAN 2
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMAN 3
397,92 794,45 774,10 775,00 775,00 775,00 SMAN 3
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMAN 4
482,57 483,83 534,61 523,00 523,00 523,00 SMAN 4
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMAN 5
315,92 417,67 444,03 445,00 445,00 445,00 SMAN 5
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMKN 1
789,34 924,71 940,34 941,00 941,00 941,00 SMKN 1
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMKN 2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMKN 3
696,05 826,33 756,70 758,00 758,00 758,00 SMKN 3
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan SMKN 4
97,75 540,07 368,96 370,00 370,00 370,00 SMKN 4
1 02 Kesehatan
1 02 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
4.870,73 4.730,32 4.955,55 5.182,00 5.182,00 5.182,00 Dinas Kesehatan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kesehatan
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Puskesmas UPTD Cibeber
91,50 106,18 109,00 110,00 110,00 110,00 Puskesmas UPTD Cibeber
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Puskesmas UPTD Cilegon
110,18 122,47 127,50 128,00 128,00 128,00 Puskesmas UPTD Cilegon
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Puskesmas UPTD Citangkil
101,34 103,34 108,50 109,00 109,00 109,00 Puskesmas UPTD Citangkil
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Puskesmas UPTD Ciwandan
104,62 111,49 114,00 115,00 115,00 115,00 Puskesmas UPTD Ciwandan
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Puskesmas UPTD Grogol
65,19 74,41 77,00 77,00 77,00 77,00 Puskesmas UPTD Grogol
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Puskesmas UPTD Jombang
55,75 61,82 69,98 70,00 70,00 70,00 Puskesmas UPTD Jombang
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Puskesmas UPTD Pulomerak
100,07 142,32 161,21 162,00 162,00 162,00 Puskesmas UPTD Pulomerak
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Puskesmas UPTD Purwakarta
127,99 151,17 154,50 155,00 155,00 155,00 Puskesmas UPTD Purwakarta
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Puskesmas UPTD P2KP
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
1 02 Kesehatan
1 02 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
2.668,27 332,52 2.668,27 333,00 333,00 333,00 Rumah Sakit Umum Daerah
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Rumah Sakit Umum Daerah
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah
1 03 Pekerjaan Umum
1 03 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
1.100,14 1.696,20 2.191,06 2.176,00 2.176,00 2.176,00 Dinas Pekerjaan Umum
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum
Point 60,00 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00
Prosentase pegawai DPU yang sesuai pendidikan dan tupoksinya
% 85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 90,00
Uraian tugas DPU yang didistribusikan dan dilaksanakan
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Deviasi Anggaran DPU % 1,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Penatausahaan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
1 05 Penataan Ruang
1 05 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Dinas Tata Kota
Dinas Tata Kota
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Dinas Tata Kota
Dinas Tata Kota
Penatausahaan Keuangan Dinas Tata Kota
Dinas Tata Kota
1 06 Perencanaan Pembangunan 1 06 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.822,4 3.079,1 3.155,0 2.404,0 2.404,0 2.404,0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penatausahaan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 07 Perhubungan
1 07 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
1.982,42 2.613,01 2.626,20 2.631,00 2.631,00 2.631,00 Dinas Perhubungan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Penatausahaan Keuangan Dinas Perhubungan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
1 08 Lingkungan Hidup
1 08 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
653,69 705,65 992,87 1.008,00 1.008,00 1.008,00 Badan Lingkungan Hidup
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Badan Lingkungan Hidup
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Penata usahaan Umum dan Kepegawaiaan Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
Penatausahaan Keuangan Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup
1 08 Lingkungan Hidup
1 08 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
2.562,52 2.734,17 3.002,13 3.022,00 3.022,00 3.022,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Penatausahaan Keuangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1 10 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
826,4 1.273,1 1.414,6 1.426,0 1.426,0 1.426,0 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Penatausahaan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 11 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
801,05 1.267,40 1.227,84 1.259,00 1.259,00 1.259,00 Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Program dan BKBPP
BKBPP
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan BKBPP
BKBPP
Penatausahaan Keuangan BKBPP BKBPP
1 13 Sosial
1 13 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
712,6 869,1 946,5 915,0 965,0 915,0 Dinas Sosial
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Sosial
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Dinas Sosial
Dinas Sosial
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Dinas Sosial
Dinas Sosial
Penatausahaan Keuangan Dinas Sosial
Dinas Sosial
1 14 Ketenagakerjaan
1 14 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
983,2 1.283,5 1.127,2 1.118,0 1.118,0 1.118,0 Dinas Tenaga Kerja
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja
Point 100 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Dinas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Dinas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja
Penatausahaan Keuangan Dinas Tenaga Kerja
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
1 16 Penanaman Modal
1 16 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
287,6 309,1 1.121,6 1.135,0 1.135,0 1.135,0 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (Kantor Penanaman Modal)
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kantor Penanaman Modal
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Kantor Penanaman Modal
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (Kantor Penanaman Modal)
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Kantor Penanaman Modal
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (Kantor Penanaman Modal)
Penatausahaan Keuangan Kantor Penanaman Modal
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (Kantor Penanaman Modal)
1 17 Kebudayaan
1 17 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
501,71 629,24 640,86 654,00 654,00 654,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Penatausahaan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 18 Kepemudaan dan Olahraga 1 18 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
Penatausahaan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
693,33 810,41 769,07 785,00 785,00 785,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesbang Linmas
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Badan Kesbang Linmas
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Penatausahaan Umum dan
Kepegawaiaan Badan Kesbang Linmas
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Penatausahaan Keuangan Badan
Kesbang Linmas
Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
43.966,18 32.629,85 30.584,07 25.980,00 25.980,00 25.980,00 Sekretariat Daerah (Bag Pengendalian Program; Bag Umum; Bag Keuangan; Bag Perlengkapan)
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat Daerah
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
7.168,86 9.782,30 9.236,17 7.490,52 7.490,52 7.490,52 Sekretariat DPRD
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat DPRD
Jumlah 0 200 200 200 200 200 200
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
Penatausahaan Keuangan Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
10.233,55 22.168,24 25.493,30 17.711,35 17.711,35 17.711,35 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
949,2 1.289,1 1.470,1 1.107,3 1.107,3 1.107,3 Inspektorat
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Inspektorat Wilayah
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Inspektorat Wilayah
Inspektorat Wilayah
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Inspektorat Wilayah
Inspektorat Wilayah
Penatausahaan Keuangan Inspektorat Wilayah
Inspektorat Wilayah
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.903,64 1.385,44 1.690,54 1.658,85 1.658,85 1.658,85 Kecamatan Cilegon
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cilegon
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
Penatausahaan Keuangan Kecamatan Cilegon
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Bagendung
129,91 100,03 155,84 Kelurahan Bagendung
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Bendungan
142,41 115,98 141,20 Kelurahan Bendungan
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Ciwaduk
156,31 103,70 135,78 Kelurahan Ciwaduk
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Ciwedus
156,56 100,32 143,61 Kelurahan Ciwedus
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Ketileng
137,67 112,95 156,02 Kelurahan Ketileng
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.995,69 1.803,28 2.039,17 2.147,00 2.147,00 2.147,00 Kecamatan Ciwandan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Ciwandan
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Penatausahaan Keuangan Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Banjarnegara
Kelurahan Banjarnegara
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Gunung Sugih
Kelurahan Gunung Sugih
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Tegal Ratu
Kelurahan Tegal Ratu
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Randakari
Kelurahan Randakari
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Kepuh
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Kubang Sari
Kelurahan Kubang Sari
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.795,97 1.549,94 1.926,98 1.935,00 1.935,00 1.935,00 Kecamatan Cibeber
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cibeber
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Kecamatan Cibeber
Kecamatan Cibeber
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Kecamatan Cibeber
Kecamatan Cibeber
Penatausahaan Keuangan Kecamatan Cibeber
Kecamatan Cibeber
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Bulakan
Kelurahan Bulakan
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Cikerai
Kelurahan Cikerai
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Cibeber
Kelurahan Cibeber
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Kalitimbang
Kelurahan Kalitimbang
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Karang Asem
Kelurahan Karang Asem
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Kedaleman
Kelurahan Kedaleman
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Grogol
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Kecamatan Grogol
Kecamatan Grogol
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Kecamatan Grogol
Kecamatan Grogol
Penatausahaan Keuangan Kecamatan Grogol
Kecamatan Grogol
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Kotasari
Kelurahan Kotasari
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Gerem
Kelurahan Gerem
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Rawaarum
Kelurahan Rawaarum
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Grogol
Kelurahan Grogol
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.538,20 1.303,91 1.510,08 1.518,00 1.518,00 1.518,00 Kecamatan Pulomerak
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pulomerak
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Penatausahaan Keuangan Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Mekarsari
Kelurahan Mekarsari
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Tamansari
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Suralaya
Kelurahan Suralaya
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Lebak gede
Kelurahan Lebak gede
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.941,96 1.683,37 1.978,82 1.890,00 1.890,00 1.890,00 Kecamatan Purwakarta
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Purwakarta
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Penatausahaan Keuangan Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Kotabumi
Kelurahan Kotabumi
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Kebondalem
Kelurahan Kebondalem
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Ramanuju
Kelurahan Ramanuju
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Purwakarta
Kelurahan Purwakarta
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Pabean
Kelurahan Pabean
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Tegal bunder
Kelurahan Tegal bunder
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
1 20 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
2.218,06 1.696,32 1.934,43 1.814,00 1.814,00 1.814,00 Kecamatan Jombang
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Jombang
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Kecamatan Jombang
Kecamatan Jombang
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Kecamatan Jombang
Kecamatan Jombang
Penatausahaan Keuangan Kecamatan Jombang
Kecamatan Jombang
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Panggungrawi
Kelurahan Panggungrawi
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Sukmajaya
Kelurahan Sukmajaya
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Gedong Dalem
Kelurahan Gedong Dalem
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Masigit
Kelurahan Masigit
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Jombang wetan
Kelurahan Jombang wetan
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
2.287,45 1.751,78 2.145,33 2.053,00 2.053,00 2.053,00 Kecamatan Citangkil
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Citangkil
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Kecamatan Citangkil
Kecamatan Citangkil
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Kecamatan Citangkil
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Penatausahaan Keuangan Kecamatan Citangkil
Kecamatan Citangkil
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Warnasari
Kelurahan Warnasari
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Sukmajaya
Kelurahan Sukmajaya
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Taman baru
Kelurahan Taman baru
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Deringo
Kelurahan Deringo
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Kebonsari
Kelurahan Kebonsari
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Citangkil
Kelurahan Citangkil
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Lebak denok
Kelurahan Lebak denok
Peningkatan Dukungan Layanan Pemerintahan Kelurahan Samangraya
Kelurahan Samangraya
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
769,59 1.242,73 1.209,78 1.224,00 1.224,00 1.224,00 Kantor Pemadam Kebakaran
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kantor Pemadam Kebakaran
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Kantor Pemadam Kebakaran
Kantor Pemadam Kebakaran
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Kantor Pemadam Kebakaran
Kantor Pemadam Kebakaran
Penatausahaan Keuangan Kantor Pemadam Kebakaran
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
1.100,17 1.363,22 1.726,60 1.799,00 1.799,00 1.799,00 Badan Kepegawaian dan Diklat
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Badan Kepegawaian dan Diklat
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Badan Kepegawaian dan Diklat
Badan Kepegawaian dan Diklat
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Badan Kepegawaian dan Diklat
Badan Kepegawaian dan Diklat
Penatausahaan Keuangan Badan Kepegawaian dan Diklat
Badan Kepegawaian dan Diklat
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 01 Program Dukungan Pelayanan
Pemerintahan
762,36 1.220,79 1.135,08 1.156,00 1.156,00 1.156,00 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Penatausahaan Keuangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
1 22 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
998,80 1.069,99 1.094,03 1.131,00 1.131,00 1.131,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP)
Point 62,73 0,00 65,00 67,00 70,00 75,00 76,00
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Kegiatan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan
Penatausahaan Keuangan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan Pangan
1 26 Perpustakaan
1 26 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
400,75 460,17 450,97 452,00 452,00 452,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Point - 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Penatausahaan Keuangan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
2 01 Pertanian
2 01 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
1.089,25 1.170,52 1.182,73 1.245,00 1.245,00 1.245,00 Dinas Pertanian dan Kelautan
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pertanian dan Kelautan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Dinas Pertanian dan Kelautan
Dinas Pertanian dan Kelautan
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Dinas Pertanian dan Kelautan
Dinas Pertanian dan Kelautan
Penatausahaan Keuangan Dinas Pertanian dan Kelautan
Dinas Pertanian dan Kelautan
2 07 Industri
2 07 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
2.439,57 2.417,25 2.424,48 2.446,00 2.446,00 2.446,00 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Nilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi
Point 100 100 100 100 100 100 100
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program dan Disperindagkop
26,50 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Disperindagkpo
Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Disperindagkop
2.358,87 2.333,85 2.323,66 2.333,85 2.333,85 2.333,85 Disperindagkpo
Penatausahaan Keuangan Disperindagkop
54,20 61,40 45,70 61,40 61,40 61,40 Disperindagkpo
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 03 Program Peningkatan Pelayanan
Pemerintahan
2.420,19 3.249,00 1.768,80 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Sekretariat Daerah (Bag Pemerintahan) Tingkat kinerja Pelayanan
perangkat daerah
% - 100 100 100 100 100 100
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Sekretariat Daerah (Bag Pemerintahan) Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan
Sekretariat Daerah (Bag Pemerintahan)
1 09 Pertanahan
1 09 02 Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Tingkat Status tanah pemerintah Daerah
% 100 100 100 100 100 100
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bag Perlengkapan dan Aset) Pengadaan Lahan Kantor
Kelurahan dan Kecamatan
Jumlah luas lahan yang diadakan (dibebaskan)
M2 13.776 0 6.098 0 0 Sekretariat Daerah (Bag
Perlengkapan dan Aset)
Penataan pertanahan pemerintah Sekretariat Daerah (Bag
Pemerintahan)
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
926,30 968,90 1.047,78 1.051,00 1.051,00 1.051,00 Kecamatan Cilegon
Tingkat kinerja pelayanan perangkat Kecamatan Cilegon
% 100 100 100 100 100 100
Peningkatan kapabilitas pemerintahan, kelembagaan dan koordinasi kemasyarakatan Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
Pembangunan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
Peningkatan Stabilitas Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Wilayah Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Bagendung
Kelurahan Bagendung
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Bendungan
Kelurahan Bendungan
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Ciwaduk
Kelurahan Ciwaduk
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Ciwedus
Kelurahan Ciwedus
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Ketileng
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
920,02 1.068,86 1.192,42 1.175,00 1.175,00 1.175,00 Kecamatan Ciwandan
Tingkat kinerja pelayanan perangkat Kecamatan Ciwandan
% 100 100 100 100 100 100
Peningkatan kapabilitas pemerintahan, kelembagaan dan koordinasi kemasyarakatan Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Pembangunan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Peningkatan Stabilitas Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Wilayah Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Banjarnegara
Kelurahan Banjarnegara
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Gunung Sugih
Kelurahan Gunung Sugih
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Tegal Ratu
Kelurahan Tegal Ratu
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Randakari
Kelurahan Randakari
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Kepuh
Kelurahan Kepuh
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Kubang Sari
Kelurahan Kubang Sari
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
828,17 982,63 1.139,04 1.143,00 1.143,00 1.143,00 Kecamatan Cibeber
Tingkat kinerja pelayanan perangkat Kecamatan Cibeber
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Peningkatan kapabilitas pemerintahan, kelembagaan dan koordinasi kemasyarakatan Kecamatan Cibeber
Kecamatan Cibeber
Pembangunan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cibeber
Kecamatan Cibeber
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Kecamatan Cibeber
Kecamatan Cibeber
Peningkatan Stabilitas Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Wilayah Kecamatan Cibeber
Kecamatan Cibeber
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Bulakan
Kelurahan Bulakan
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Cikerai
Kelurahan Cikerai
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Cibeber
Kelurahan Cibeber
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Kalitimbang
Kelurahan Kalitimbang
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Karang Asem
Kelurahan Karang Asem
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Kedaleman
Kelurahan Kedaleman
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
571,24 765,72 922,94 911,00 911,00 911,00 Kecamatan Grogol
Tingkat kinerja pelayanan perangkat Kecamatan Grogol
% 100 100 100 100 100 100
Peningkatan kapabilitas pemerintahan, kelembagaan dan koordinasi kemasyarakatan Kecamatan Grogol
Kecamatan Grogol
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Kecamatan Grogol
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Peningkatan Stabilitas Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Wilayah Kecamatan Grogol
Kecamatan Grogol
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Kotasari
Kelurahan Kotasari
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Gerem
Kelurahan Gerem
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Rawaarum
Kelurahan Rawaarum
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Grogol
Kelurahan Grogol
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
718,59 768,95 935,01 929,00 929,00 929,00 Kecamatan Pulomerak
Tingkat kinerja pelayanan perangkat Kecamatan Pulomerak
% 100 100 100 100 100 100
Peningkatan kapabilitas pemerintahan, kelembagaan dan koordinasi kemasyarakatan Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Pembangunan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Peningkatan Stabilitas Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Wilayah Kecamatan Pulomerak
Kecamatan Pulomerak
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Mekarsari
Kelurahan Mekarsari
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Tamansari
Kelurahan Tamansari
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Suralaya
Kelurahan Suralaya
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Lebak Gede
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
752,81 985,78 1.116,33 1.120,00 1.120,00 1.120,00 Kecamatan Purwakarta
Tingkat kinerja pelayanan perangkat Kecamatan Purwakarta
% 100 100 100 100 100 100
Peningkatan kapabilitas pemerintahan, kelembagaan dan koordinasi kemasyarakatan Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Pembangunan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Peningkatan Stabilitas Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Wilayah Kecamatan Purwakarta
Kecamatan Purwakarta
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Kotabumi
Kelurahan Kotabumi
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Kebondalem
Kelurahan Kebondalem
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Ramanuju
Kelurahan Ramanuju
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Purwakarta
Kelurahan Purwakarta
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Pabean
Kelurahan Pabean
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Tegal Bunder
Kelurahan Tegal Bunder
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Tingkat kinerja pelayanan perangkat Kecamatan Jombang
% 100 100 100 100 100 100
Peningkatan kapabilitas pemerintahan, kelembagaan dan koordinasi kemasyarakatan Kecamatan Jombang
Kecamatan Jombang
Pembangunan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jombang
Kecamatan Jombang
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Kecamatan Jombang
Kecamatan Jombang
Peningkatan Stabilitas Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Wilayah Kecamatan Jombang
Kecamatan Jombang
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Panggungrawi
Kelurahan Panggungrawi
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Sukmajaya
Kelurahan Sukmajaya
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Gedong Dalem
Kelurahan Gedong Dalem
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Masigit
Kelurahan Masigit
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Jombang Wetan
Kelurahan Jombang Wetan
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 13 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan dan Kelurahan
1.041,67 1.211,35 1.415,31 1.449,00 1.449,00 1.449,00 Kecamatan Citangkil
Tingkat kinerja pelayanan perangkat Kecamatan Citangkil
% 100 100 100 100 100 100
Peningkatan kapabilitas pemerintahan, kelembagaan dan koordinasi kemasyarakatan Kecamatan Citangkil
Kecamatan Citangkil
Pembangunan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Kecamatan Citangkil
Kecamatan Citangkil
Peningkatan Stabilitas Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Wilayah Kecamatan Citangkil
Kecamatan Citangkil
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Warnasari
Kelurahan Warnasari
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Taman Baru
Kelurahan Taman Baru
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Deringo
Kelurahan Deringo
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Kebonsari
Kelurahan Kebonsari
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Citangkil
Kelurahan Citangkil
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Lebak Denok
Kelurahan Lebak Denok
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Samangraya
Kelurahan Samangraya
Peningkatan kapabilitas pemerintahan, kelembagaan dan koordinasi kemasyarakatan Kecamatan Citangkil
Kecamatan Citangkil
Pembangunan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Citangkil
Kecamatan Citangkil
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Kecamatan Citangkil
Kecamatan Citangkil
Peningkatan Stabilitas Keamanan, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Wilayah Kecamatan Citangkil
Kecamatan Citangkil
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Warnasari
Kelurahan Warnasari
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Taman Baru
Kelurahan Taman Baru
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Deringo
Kelurahan Deringo
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Kebonsari
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Citangkil
Kelurahan Citangkil
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Lebak Denok
Kelurahan Lebak Denok
Peningkatan Pelayanan Kelurahan Samangraya
Kelurahan Samangraya
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemerintahan Daerah
1.415,42 1.915,93 1.752,72 1.505,00 1.505,00 1.505,00 Sekretariat Daerah (Bag Organisasi)
Tingkat kinerja kelembagaan perangkat daerah
% 100 100 100 100 100 100
Peningkatan dan Fungsi Kelembagaan
Sekretariat Daerah (Bag Pemerintahan)
Analisis dan Formulasi Jabatan Sekretariat Daerah (Bag
Organisasi)
Pengembangan Ketatalaksanaan Sekretariat Daerah (Bag
Organisasi)
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 21 Program Peningkatan Pelayanan
Lembaga Legislatif Daerah
3.067,45 9.132,74 9.626,94 8.267,59 8.267,59 8.267,59 Sekretariat DPRD
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kegiatan 4 4 36 20 4 4 4 429,00 429,00 429,00 429,00 Sekretariat DPRD
Peningkatan Kapasitas Lembaga Pimpinan dan Anggota DPRD
Orang 40 40 40 130 90 90 90 750,00 750,00 750,00 750,00
Kajian Produk DPRD Dokumen 3 3 3 3 3 3 3 389,88 389,88 389,88 389,88 Sekretariat DPRD
Kegiatan Reses DPRD Kegiatan 3 3 3 3 3 3 3 1.555,79 1.555,79 1.555,79 1.555,79 Sekretariat DPRD
Kunjungan Kerja Dewan (Study Banding)
Kunjungan 16 21 21 24 24 24 24 2.905,64 2.905,64 2.905,64 2.905,64 Sekretariat DPRD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi untuk Pansus DPRD
Bulan 0 0 12 12 12 12 12 1.889,05 1.889,05 1.889,05 1.889,05 Sekretariat DPRD
Jasa Penunjang Paripurna DPRD Kota Cilegon
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 02 Program Peningkatan Pengelolaan
Asset Daerah
3.628,07 17.421,93 5.834,62 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Sekretariat Daerah (Bag Perlengkapan) Tingkat pemenuhan dan
efektifitas Kebutuhan perlengkapan daerah
% 70 75 80 85 90 90
Inventarisasi dan Pelaporan Asset Inventarisasi dan Pelaporan Aset/BMD
Proporsi jumlah aset/BMD yang diinventarisasi dan dilaporkan
% 100 100 0 0 1.500 1.500 1.500
Validasi Data Tanah Pemerintah Kota
Jumlah tanah Pemerintah Kota yang divalidasi, diukur dan dibuatkan peta bidang
Bidang 576 0 0 0 0 0 0
Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Tingkat penyelesaian sertifikasi jumlah tanah Pemerintah Kota
% 0 10 10 10 0 2.300 2.300 2.300
Pengamanan Asset Tetap Jumlah Data/ Bukti Kepemilikan Asset
Bidang 26 10 0 0 0
Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Asset
Pengadaan Lahan Jumlah luas lahan yang diadakan (dibebaskan)
M2 5.500 0 0 0 2.283 0 0 0 0
Pemeliharaan Asset
1 03 Pekerjaan Umum
1 03 05 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Negara
23.772,89 32.372,99 22.614,36 17.350,00 24.400,00 800,00 Dinas Pekerjaan Umum
Prosentase kantor kecamatan dalam kondisi baik
% 37,50 50 62,5 100 100 100 100 Dinas Pekerjaan Umum
Prosentase kantor kelurahan yang sudah prototype
% 13,95 20,93 53,49 95,35 100,00 100 Dinas Pekerjaan Umum
Prosentase gedung pemerintahan yang sudah terpenuhi sarana dan prasarana fisiknya
% 0 48,48 48,48 54,55 63,64 72,73 72,73 Dinas Pekerjaan Umum
Perencanaan teknis Cipta Karya 420,0 1.207,0 1.400,0 1.000,0 1.000,0 Dinas Pekerjaan Umum
Jumlah kegiatan paket perencanaan teknis prasarana pemerintah daerah
Paket 12 10 13 10 10
Jumlah Paket pekerjaan penyusunan petunjuk teknis bidang Cipta Karya
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Tingkat pelaksanaan bantuan teknis
% 100 100 100 100 100
Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara
23.352,9 31.166,0 21.214,4 16.350,0 23.400,0 Dinas Pekerjaan Umum
Jumlah gedung kantor kecamatan yang dibangun
unit 4 5 8 0 0 Dinas Pekerjaan Umum
Jumlah gedung kantor kelurahan yang dibangun prototype
unit 7 11 20 32 43 Dinas Pekerjaan Umum
jumlah gedung kantor SKPD yang dibangun/di rehab
unit 2 2 2 5 8
1 24 Kearsipan
1 24 15 Program Pengembangan Arsip Daerah
957,0 464,0 499,6 500,0 500,0 500,0 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Tingkat Penerapan Pengelolaan Kearsipan berdasarkan Standar Baku
% 64,84 69,53 75 79,69 84,38 89,84
Pengelolaan dan pembinaan kerasipan daerah
Monev dan Pembinaan Kearsipan - Jumlah unit Kerja yang menerapkan pengelolaan arsip berstandar baku
unit Kerja 83 89 96 102 108 115 124,0 124,0
Peningkatan Sarana Kearsipan Daerah
Unit 1 1 - 3 3 3 54,8
Pelaporan Situasi dan Kondisi Kearsipan - Jumlah kegiatan laporan data arsip SKPD
Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 71,0 75,0 80,8 66,4 122,1 122,1
Penyusunan JRA - Tingkat ketersediaan Jadwal Retensi Arsip
Dokumen 1 1 1 1 - - - 144,3 122,6 79,6
Pendataan dan Penataan Arsip - Tingkat ketersediaanya Data Arsip Daerah Kota Cilegon
Dokumen 1 1 1 1 - 1 1 0,0 50,0 84,3 61,0 61,0
Kajian Penelusuran Arsip Sejarah - Terlaksananya kajian penelusuran arsip sejarah Kota Cilegon
Kegiatan - - 1 - - - 46,6
Akuisisi Arsip Bernilai Guna - Penelusuran Arsip Sejarah Kota Cilegon
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis - Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis
Kegiatan - - - 1 1 1 28,1
Penyususnan Perubahan Regulasi Kearsipan -Tersediaya acuan dalam menentukan arah kebijakan tentang urusan kearsipan
PERDA - - - 1 - - 60,7
Bintek Kearsipan -Terlatihnya aparatur di Bidang Pengelolaan Kearsipan
Orang - - - 242 - - 199,6
Peningkatan Sarana Kearsipan berbasis Teknologi Informasi - Terlaksananya Sistem Informasi Kearsipan Berbasis Informasi Teknologi
Kegiatan - - 1 1 1 1 177,6 32,4
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 14 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.850,70 3.704,51 2.402,10 2.139,00 2.139,00 2.139,00 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
Tingkat kualitas peningkatan karir SDM aparatur
% 103,595 109,255 100 100 100 57,55
Peningkatan karir aparatur, ujian dinas dan bantuan tugas belajar pegawai
Capaian kegiatan
Pengembangan Karier Pegawai
% 114,01 125,15 100 100 100
Jumlah peserta peningkatan karir aparatur
Orang 200 40 100 200 200
Jumlah peserta ujian dinas Orang 158 244 200 200 200 Jumlah peserta penerima
bantuan pendidikan S1, S2, S3
Orang 142 231 191 180 140
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pajak konsentrasi PBB-P2 dan OC PBB-P2
Orang - 8 4 2 2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Penegakan Disiplin, bimbingan, penghargaan, penerapan sistem evaluasi remunerasi dan pemulangan pegawai yang pensiun
Capaian kegiatan Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
% 93,18 93,36 100 100 100 100
Pelaksanaan penegakan disiplin aparatur
Bulan 12 12 12 12 12 12
jumlah pegawai penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya
Orang 146 117 414 414 300 350
Jumlah pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai
Berkas - 869 587 637 637 330
Jumlah wajib LHKPN yang telah menyampaikan laporan
Pejabat - - 49 49 49 49
Pelaksanaan Kegiatan KORPRI Bulan - 12 12 12 12 12
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 15 Program Peningkatan Sistem, Kualitas
dan Evaluasi Diklat
7.826,87 4.472,10 4.554,59 4.555,00 4.555,00 4.555,00 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
Tingkat kualitas SDM aparatur % 0 110,16 102,08 89,95 100,00 100,00 100,00 Penyelenggaraan/pengiriman diklat
prajab, diklatpim dan seleksi penerimaan calon Praja IPDN
Capaian kegiatan diklat kepemimpinan
% 97,27 99,16 100,00 100,00 100,00 100,00 Badan Kepegawaian Daerah
dan Diklat
Jumlah pegawai peserta Diklat Prajabatan golongan I, II, III
Orang 997,00 206,00 11,00 76,00 150,00 150,00
Jumlah aparatur peserta Diklatpim Tk. II
Orang 4,00 1,00 3,00 5,00 6,00 5,00
Jumlah aparatur peserta Diklatpim Tk. III
Orang 12,00 12,00 8,00 6,00 5,00 5,00
Jumlah aparatur peserta Diklatpim Tk. IV
Orang 80,00 80,00 80,00 64,00 80,00 40,00
Jumlah peserta/pelamar penerimaan calon Praja IPDN
Orang 19,00 18,00 18,00 18,00 20,00 25,00
Penerimaan Observasi Lapangan Kunjungan - - 3,00 3,00 3,00 3,00
Jumlah peserta Pembekalan dan orientasi Tenaga Kerja Kontrak Pemkot Cilegon
-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Peningkatan Kompetensi Pegawai dengan pengiriman seminar, bintek, workshop serta penyelenggaraan Diklat-diklat dan In House Training
Capaian kegiatan Diklat Teknis dan fungsional
% 123,05 105,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 16 Program Peningkatan Administrasi
Kepegawaian
588,78 1.063,62 1.413,71 1.414,00 1.414,00 1.414,00 Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
Tingkat pelayanan administrasi Kepegawaian
% 90,58 81,8 100 100 100 100
Peningkatan administrasi kepegawaian dan pemberhentian pegawai
Capaian kegiatan Pelayanan administrasi kepegawaian
% 114,01 125,15 100 100 100 100
Jumlah administrasi kepangkatan SK 1298,00 1498 1200 1500 1500 1500
Jumlah administrasi pemberhentian pegawai
SK 75,00 104 80 80 80 80
Jumlah pegawai yang memiliki persayatan kenaikan gaji berkala
SK 1869,00 1626 1555 1325 1325 1325
Jumlah SK Kenaikan Pangkat SK - 1498 1200 1500 1500 1500
Persiapan dan Pelaksanaan CPNSD, Pengembangan sistem informasi dan pengambilan sumpah janji
Capaian kegiatan
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
% 67,15 38,45 100 100 100 100
Jumlah data yang diinput / updating database pegawai dalam SIMPEG
Data 6077,00 - - 6661 6811 6961
Jumlah pelamar Orang 0,00 0 4000 6000 6000 6000
Jumlah CPNS yang di ambil Sumpah dan janji PNS
Orang 997,00 199 400 400 150 150
Jumlah data pegawai yang diinput dalam SAPK
Data - 5881 6024 1500 1500 1500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
1 20 06 Program Pengendalian Pembangunan Daerah
3.067,11 2.807,63 4.017,73 3.530,00 3.530,00 3.530,00 Sekretariat Daerah (Bag Pengendalian Program) Tingkat pelaksanaan
pengendalian pembangunan Daerah
% 100 100 100 100 100 100
Penyusunan Perencanaan Program Sekretariat Daerah (Bag
Pengendalian Program)
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 12 Program Peningkatan Pengawasan
Pembangunan Daerah
2.193,86 3.065,13 3.003,23 3.016,00 3.016,00 3.016,00 Inspektorat
Peresentase SKPD yang tertib administrasinya meningkat
% 5 10 15 20 25
Peningkatan pengawasan pemerintahan daerah
Inspektorat
Pemeriksaan Kasus Persentase pemeriksaan kasus yang berhasil diselesaikan
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Inspektorat
Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus
Dokumen 4,00 2 2 3 3 3 Inspektorat
Pengawasan Umum/Monitoring Pemerintahan Kota Cilegon
Jumlah pengawasan umum/monitoring pemerintahan Kota Cilegon
Sasaran 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 Inspektorat
Jumlah laporan hasil pengawasan umum/monitoring pemerintahan Kota Cilegon
Dokumen 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 Inspektorat
Persentase Ketepatan pembuatan laporan monitoring
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Inspektorat
Rapat Koordinasi dan Pengawasan Jumlah rapat koordinasi pengawasan keluar daerah
Kali 3,00 4 5 5 5 5 5 Inspektorat
Jumlah rapat koordinasi dan konsultansi pengawasan dalam daerah
Kali 2,00 3 3 3 3 3 3 Inspektorat
Penyusunan PKP dan LHP Reguler Jumlah program kerja pemeriksaan reguler
PKP 161,00 161 161 161 161 161 161 Inspektorat
Jumlah laporan hasil pemeriksaan reguler
LHP 161,00 161 161 161 161 161 161 Inspektorat
Persentase Ketepatan pembuatan LHP
% 100,00 100 100 100 100 100 100 Inspektorat
Pengawasan Reguler Jumlah obyek pengawasan reguler
Obrik 71,00 71 71 71 71 71 71 Inspektorat
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal tahun berjalan
% 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Inspektorat
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal pending
% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Inspektorat
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal tahun berjalan
% 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Inspektorat
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal pending
% 60,00 60,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Inspektorat
Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat
Jumlah keputusan walikota tentang program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Kota Cilegon
Kepwal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Inspektorat
Evaluasi LAKIP SKPD Persentase SKPD yang nilai evaluasi LAKIPnya meningkat
% 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Inspektorat
Persentase SKPD yang nilai evaluasi LAKIPnya minimal cukup
% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi
SKPD 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Jumlah laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD
Dokumen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Inspektorat
Peningkatan Kualitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah
Persentase aparat pengawas yang mengikuti bintek
% 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Review Penyusunan Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai aturan
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Inspektorat
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan secara akurat
% 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 Inspektorat
Persentase SKPD yang manajemen keuangannya baik
% 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
Pemeriksaan Kas Opname dan Stok Opname
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan asset sesuai aturan
% 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Inspektorat
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan asset secara akurat
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Persentase SKPD yang manajemen asetnya baik
% 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
Evaluasi Pengelolaan Anggaran SKPD
Jumlah SKPD yang dievaluasi pengelolaan anggarannya
Sasaran 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
Jumlah SKPD yang pengelolaan anggarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
% 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
Evaluasi SPIP Jumlah SKPD yang dievaluasi SPIP
% 10,00 25,00 40,00 40,00 Inspektorat
Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor
Jumlah Jafung Auditor % 15,00 30,00 40,00 50,00 60,00 Inspektorat
Penyusunan Standar Operasional Pengawasan
Jumlah standar operasional pengawasan
% - 25,00 50,00 75,00 100,00 Inspektorat
Penyusunan Sistem Informasi Pengawasan Daerah
Pengembangan data base Inspektorat
% - 50,00 100,00 - - Inspektorat
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1 20 08 Program Pengelolaan Anggaran dan
Perbendaharaan Keuangan Daerah
5.030,81 5.659,94 6.498,62 5.600,33 5.600,33 5.600,33 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tingkat Capaian Daya Serap APBD tepat waktu dengan Penatausahaan yang tertib dan Pertanggungjawaban yang akuntabel
% 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
Perencanaan Anggaran Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyampaian Raperda APBD tepat waktu (Minggu Pertama Oktober)
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Verifikasi RKA dan DPA perubahan Tingkat ketersedian Dokumen RKA dan DPA Perubahan APBD
% 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Cash Budget dan surat penyediaan dana (SPD)
Tingkat ketersediaan Dokumen Penyusunan Cash Budget dan surat penyediaan dana (SPD)
% 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendapatan dan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KEGIATAN INDIKATOR
Penyusunan perubahan APBD Tingkat ketersediaan Penyusunan perubahan APBD
% 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembahasan perencanaan anggaran Tingkat ketersediaan rencanan anggaran
% 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembahasan laporan
pertanggungjawab an pelaksanaan APBD Pemda kota cilegon
Tingkat ketersediaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemda kota cilegon
% 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Tingkat ketersediaan Dokumen RKA
% 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penganggaran keuangan daerah Jumlah penganggaran keuangan daerah
Unit SKPD 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan pedoman dan perencanaan dan penganggaran
tingkat ketersediaan Dokumen Penyusunan pedoman dan perencanaan dan penganggaran
% - 100,00 - - - Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan fasilitasi dan pendampingan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Peserta pendampingan SKPD Unit SKPD 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan APBD
Tingkat ketersediaan pelaporan pelaksanaan Realisasi APBD
SKPD 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Tingkat terlaksananya pemeliharan Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah
% 0,80 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penatausahaan Keuangan Daerah Rasio Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendaharawan yang memahami penatausahaan keuangan daerah terhadap jumlah SKPD
% 58 orang 100% atau 58 orang
100% atau 58 orang
100% atau 58 orang
100% atau 58 orang
100% atau 58 orang
100% atau 58 orang
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penatausahaan Keuangan Daerah Rasio Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendaharawan yang memahami penatausahaan keuangan daerah terhadap jumlah SKPD
% 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Perubahan software gaji Pemerintah Kota Cilegon
Tingkat ketersediaan perencanaan anggaran
% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Bintek tentang penatausahaan keuangan daerah
Tingkat ketersediaan perencanaan anggaran