• Tidak ada hasil yang ditemukan

009. BAB V RKPD 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "009. BAB V RKPD 2012"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab V-1

BAB V

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang

menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output)

kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan,

volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan

kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana prioritas

pembangunan kabupaten (PPK) dan matrik rencana kerja satuan kerja

perangkat daerah (SKPD).

Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2012 disusun

berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah

dengan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan

keuangan daerah.

RKPD 2012 Kabupaten Ngawi merupakan gambaran rencana prioritas

pembangunan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang akan dilaksanakan pada

Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan

Tahun 2010 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2011. Evaluasi dilakukan

untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan,

untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan

selanjutnya.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak

mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di

Kabupaten Ngawi. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah

direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan,

terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar

masyarakat.

(2)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab V-2

Rencana penganggaran pada tahun 2012 direncanakan untuk biaya

program dan kegiatan prioritas Kabupaten Ngawi sebesar

Rp1.269.974.796.583,97, anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 belanja, untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.:

Table 5.1

Rekapitulasi Belanja Tahun 2012

NO URAIAN

ANGGARAN

PERSENTASE

1

Belanja Tidak Langsung

783.650.968.143,97

61,71

a

Belanja Pegawai

758.532.503.575,00 59,73

b

Belanja Bunga

32.362.568,97 0,00

c

Belanja Subsidi

-

d

Belanja Hibah

17.687.102.000,00 1,39

e

Belanja Bantuan Sosial

6.399.000.000,00 0,50

f

Belanja Bagi Hasil

-

g

Belanja Bantuan Keuangan

-

h

Belanja Tidak Terduga

1.000.000.000,00 0,08

2

Belanja Langsung

486.323.828.440,00

38,29

a

Belanja Langsung Urusan Wajib

458.542.180.365,00 36,11

b

Belanja Langsung Urusan

Pilihan

27.781.648.075,00 2,19

Jumlah Total Belanja

1.269.974.796.583,97 100,00

(3)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab V-3

Jika kita melihat komposisi anggaran perurusan sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Urusan

Pekerjaan Umum merupakan urusan yang paling besar mendapatkan porsi

anggaran pada Tahun 2012 mencapai 33,01%, hal ini terkait dengan agenda

peningkatan kualitas infrastruktur sebagai daya dukung penunjang roda

perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf

kesejahteraan masyarakat. Urusan Wajib Pendidikan menempati urutan kedua

mencapai 29,59%, hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional serta sejalan dengan fokus pembangunan

Kabupaten Ngawi Tahun 2012 yaitu meningkatkan IPM. dan Urusan Otonomi

Daerah menempati urutan ketiga mencapai 10,71% dalam rangka

meningkatkan pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan desa,

sehingga diharapkan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel

dapat meningkat di Kabupaten Ngawi. dan Urusan Wajib Kesehatan

menempati urutan keempat mencapai 6,80% dalam rangka meningkatkan

pelayanan dasar bidang kesehatan di Kabupaten Ngawi yaitu meningkat dari

sisi kualitas derajat kesehatannya.

[image:3.612.95.522.464.717.2]

Anggaran Program Prioritas Kabupaten Ngawi, untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2

Rekapitulasi Belanja Langsung Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

Kabupaten Ngawi Tahun 2012

No Urusan

Anggaran

Proporsi

(%)

Urusan Wajib

1 Pendidikan

Rp 143.927.421.055

29,59

2 Kesehatan

Rp 33.047.330.100

6,80

3 Pekerjaan

Umum

Rp 160.514.265.500

33,01

4 Perumahan

Rp 1.998.900.000

0,41

5 Penataan

Ruang

Rp 2.390.000.000

0,49

6 Perencanaan

Pembangunan

Rp 4.816.921.000

0,99

7 Perhubungan

Rp 13.352.776.750

2,75

8 Lingkungan

Hidup

Rp 4.770.043.200

0,98

9 Pertanahan

-

(4)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab V-4

No Urusan

Anggaran

Proporsi

(%)

11

Pemberdayaan Perempuan &

Perlindungan Anak

Rp 1.786.930.000

0,37

12

Keluarga Berencana & Keluarga

Sejahtera

Rp 1.055.000.000

0,22

13

Sosial

Rp 1.610.535.900

0,33

14

Ketenagakerjaan

Rp 1.019.710.000

0,21

15

Koperasi & Usaha Kecil Menengah

Rp 7.662.500.000

1,58

16

Penanaman Modal Daerah

Rp 1.595.000.000

0,33

17

Kebudayaan

Rp 1.830.700.000

0,38

18

Kepemudaan & Olah Raga

Rp 4.539.000.000

0,93

19

Kesbang & Politik

Rp 4.237.770.750

0,87

20

Otonomi Daerah

Rp 52.090.323.000

10,71

21

Ketahanan Pangan

Rp 3.964.000.000

0,82

22

Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Rp 2.198.500.000

0,45

23

Statistik

Rp 583.000.000

0,12

24

Kearsipan

Rp 195.000.000

0,04

25

Komunikasi & Informatika

Rp 812.690.910

0,17

26

Perpustakaan

Rp 2.695.762.200

0,55

Urusan Pilihan

1

Pertanian

Rp 9.158.000.000

1,88

2

Kehutanan

Rp 8.229.000.000

1,69

3

Energi & Sumberdaya Mineral

Rp 1.590.000.000

0,33

4

Pariwisata

Rp 765.000.000

0,16

5

Kelautan & Perikanan

Rp 1.714.648.075

0,35

6

Perdagangan

Rp 5.962.500.000

1,23

7

Industri

-

(5)
[image:5.612.96.553.85.710.2]

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab V-5

Tabel 5.3

Rekapitulasi Anggaran Program Prioritas Kabupaten Ngawi Tahun 2012

No PPK/Urusan/Program

Anggaran SKPD

Proporsi

(%)

Urusan Wajib

1 Pendidikan

1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp 872.041.855 Dinas Pendidikan 0,24

1.2 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Rp 136.153.594.460 Dinas Pendidikan 37,97

1.3 Program Pendidikan Menengah Rp 100.405.470 Dinas Pendidikan 0,03

1.4 Program Pendidikan Non Formal Rp 1.416.639.180 Dinas Pendidikan 0,40

1.5 Program Peningkatan Mutu Pendidik

Dan Tenaga Kependidikan

Rp 196.190.500 Dinas Pendidikan 0,05

1.6 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Rp 2.088.432.500 Dinas Pendidikan 0,58

2 Kesehatan

2.1 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Rp 2.075.000.000 Dinas Kesehatan 0,58

2.2 Program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

Rp 1.278.000.000 Dinas Kesehatan 0,36

2.3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 40.000.000 Dinas Kesehatan 0,01

2.4 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

Rp 102.000.000 Dinas Kesehatan 0,03

2.5 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Rp 250.000.000 Dinas Kesehatan 0,07

2.6 Program pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

Rp 10.900.000.000 Dinas Kesehatan,

RSUD Dr. Soeroto

3,04

2.7 Peningkatan pelayanan Kesehatan

bagi masyarakat

Rp 1.590.000.000 Dinas Kesehatan 0,44

2.8 Program Peningkatan pelayanan

Kesehatan anak balita

Rp 50.000.000 Dinas Kesehatan 0,01

2.9 Program Peningkatan pelayanan KB

dan Kesehatan Lansia

Rp 100.000.000 Dinas Kesehatan 0,03

2.10 Program Peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak

Rp 90.000.000 Dinas Kesehatan 0,03

2.11 Progam Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Rp 400.000.000 RSUD Dr. Soeroto 0,11

3 Pekerjaan

Umum

3.1 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Rp 7.835.000.000 Dinas PU BMCK dan

Kebersihan

2,19

3.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan/Jembatan

Rp 49.935.000.000 Dinas PU BMCK dan

Kebersihan

13,93

3.3 Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan

Rp 1.940.000.000 Dinas PU BMCK dan

Kebersihan

0,54

3.4 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Rp 132.650.000 Dinas PU BMCK dan

Kebersihan

0,04

3.5 Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Rp 2.065.000.000 Dinas PU BMCK dan

Kebersihan

0,58

3.6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau ( RTH )

Rp 1.128.793.200 Dinas PU BMCK dan

Kebersihan

0,31

3.7 Program Pengembangan dan

pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya

Rp 51.284.620.000 Dinas PU Pengairan

dan Pertambangan

14,30

3.8 Program Penyediaan dan

Pengambilan Air Baku

Rp 26.500.000.000 Dinas PU Pengairan

dan Pertambangan

7,39

3.9 Program Pengembangan,

Pengelolaan dan Konservasi, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Rp 4.363.000.000 Dinas PU Pengairan

dan Pertambangan

(6)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab V-6

No PPK/Urusan/Program

Anggaran SKPD

Proporsi

(%)

4 Perumahan

4.1 Program Pengembangan Perumahan Rp 542.000.000 Dinas PU BMCK dan

Kebersihan

0,15

4.2 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

Rp 385.000.000 Dinas PU BMCK dan

Kebersihan

0,11

5 Penataan

Ruang

5.1 Program Perencanaan Tata Ruang Rp 2.300.000.000 Dinas PU BMCK dan

Kebersihan, BAPPEDA

0,64

5.2 Program Pemanfaatan Ruang Rp 90.000.000 Dinas PU BMCK dan

Kebersihan, BAPPEDA

0,03

5.3 Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Rp 50.000.000 BAPPEDA 0,01

6 Perencanaan

Pembangunan

6.1 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Rp 1.274.000.000 BAPPEDA 0,36

7 Perhubungan

7.1 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

Rp 2.410.500.000 DISHUBKOMINFO 0,67

7.2 Program Rehabilitasi, Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rp 1.650.000.000 DISHUBKOMINFO 0,46

7.3 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Rp 740.000.000 DISHUBKOMINFO 0,21

7.4 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

Rp 500.000.000 DISHUBKOMINFO 0,14

7.5 Program Peningkatan dan

Pengamanan Lalu Lintas

Rp 4.200.000.000 DISHUBKOMINFO 1,17

8 Lingkungan

Hidup

8.1 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Rp 565.000.000 Kantor Lingkungan

Hidup

0,16

8.2 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Rp 361.250.000 Kantor Lingkungan

Hidup

0,10

9 Pertanahan

10 Kependudukan

&

Capil

10.1 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Rp 972.000.000 Dinas Kependudukan dan Catatan SipilL

0,27

11 Pemberdayaan

Perempuan

&

Perlindungan Anak

11.1 Program Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak.

Rp 200.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

0,06

11.2 Program Peningkatan kualitas hidup

& perlindungan perempuan

Rp 700.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

0,20

11.3 Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan gender dlm membangun

Rp 400.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

0,11

11.4 Program Promosi Kesehatan ibu,

Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

Rp 175.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

(7)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab V-7

No PPK/Urusan/Program

Anggaran SKPD

Proporsi

(%)

11.5 Program Pengembangan Bahan

Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Rp 225.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

0,06

11.6 Program Penyiapan Tenaga

Pendamping kelompok Bina Keluarga

Rp 175.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

0,05

12

Keluarga Berencana &

Keluarga Sejahtera

12.1 Program Keluarga Berencana Rp 20.000.000 Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

0,01

12.2 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR)

Rp 50.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

0,01

12.3 Program Pelayanan Kontrasepsi Rp 160.000.000 Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

0,04

12.4 Program Pembinaan peran serta

masy. dlm pelayanan KB/KR yg mandiri

Rp 250.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

0,07

13 Sosial

13.1 Program Perberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Rp 135.000.000 Dinas Sosial tenaga

Kerja dan Transmigrasi

0,04

13.2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Rp 266.533.900 Dinas Sosial tenaga

Kerja dan Transmigrasi

0,07

13.3 Program Pembinaan para

penyandang cacat dan trauma

Rp 42.810.000 Dinas Sosial tenaga

Kerja dan Transmigrasi

0,01

13.4 Program Pembinaan Panti

Asuhan/Jompo

Rp 641.708.000 Dinas Sosial tenaga

Kerja dan Transmigrasi

0,18

14 Ketenagakerjaan

14.1 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja

Rp 375.000.000 Dinas Sosial tenaga

Kerja dan Transmigrasi

0,10

14.2 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Rp 344.710.000 Dinas Sosial tenaga

Kerja dan Transmigrasi

0,10

14.3 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Rp 300.000.000 Dinas Sosial tenaga

Kerja dan Transmigrasi

0,08

15

Koperasi & Usaha Kecil

Menengah

15.1 Program Penciptaan Iklim UKM yang

Kondusif

Rp 20.000.000 Dinas Koperasi,

UMKM dan Perindustrian

0,01

15.2 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM

Rp 450.000.000 Dinas Koperasi,

UMKM dan Perindustrian

(8)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab V-8

No PPK/Urusan/Program

Anggaran SKPD

Proporsi

(%)

15.3 Program Pengembangan Sistem

pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Rp 475.000.000 Dinas Koperasi,

UMKM dan Perindustrian

0,13

15.4 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Rp 6.047.000.000 Dinas Koperasi,

UMKM dan Perindustrian

1,69

16

Penanaman Modal Daerah

16.1 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Rp 750.000.000 Badan Penanaman

Modal dan pelayanan Perizinan

0,21

16.2 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi InvestasiI

Rp 325.000.000 Badan Penanaman

Modal dan pelayanan Perizinan

0,09

17 Kebudayaan

17.1 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Rp 265.000.000 Dinas Pemuda, Olah

Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

0,07

18 Kepemudaan

&

Olah

Raga

19

Kesbang & Politik

19.1 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingk.

Rp 350.000.000 Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja

0,10

19.2 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Rp 490.000.000 Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja

0,14

20 Otonomi

Daerah

20.1 Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi informasi

Rp 700.000.000 Sekretariat Daerah 0,20

20.2 Program Mengintensifkasikan

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Rp 650.000.000 Sekretariat Daerah 0,18

20.3 Program Peningkatan Kualitas

Kehidupan Beragama

Rp 640.893.000 Sekretariat Daerah 0,18

20.4 Program Pembinaan dan Fasilitasi

pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Rp 225.000.000 Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah

0,06

21 Ketahanan

Pangan

21.1 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan

Rp 2.865.000.000 Badan Ketahanan

Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan

Dan Kehutanan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan

Dan Hortikultura

0,80

21.2 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Rp 250.000.000 Badan Ketahanan

Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan

Dan Kehutanan

0,07

22 Pemberdayaan

Masyarakat

&

Desa

22.1 Program peningkatan keberdayaan

masyarakat pedesaan.

Rp 999.000.000 Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan

PemDes

0,28

22.2 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

Rp 203.420.000 Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan

PemDes

(9)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab V-9

No PPK/Urusan/Program

Anggaran SKPD

Proporsi

(%)

22.3 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa

Rp 397.580.000 Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan

PemDes

0,11

22.4 Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

Rp 200.000.000 Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan

PemDes

0,06

23 Statistik

23.1 Program Peningkatan data /

informasi/statistik daerah

Rp 200.000.000 Badan Penelitian,

Pengembangan Dan Statistik

0,06

24 Kearsipan

25

Komunikasi & Informatika

25.1 Program Pengembangan Komunikasi

Informasi dan Media Massa

Rp 462.609.910 DISHUBKOMINFO 0,13

26 Perpustakaan

26.1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Rp 250.000.000 Kantor

Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi

0,07

Urusan Pilihan

1 Pertanian

1.1 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Rp 550.000.000 Badan Ketahanan

Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan

Dan Kehutanan

0,15

1.2 Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan

Rp 50.500.000 Dinas Pertanian,

Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Perikanan Dan

Kehewanan

0,01

1.3 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/ perkebunan/ Peternakan

Rp 5.380.000.000 Dinas Pertanian,

Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan Dan

Kehewanan

1,50

1.4 Program Penerapan Teknologi

Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan tepat Guna

Rp 1.055.000.000 Dinas Kehutanan

Dan Perkebunan, Dinas Perikanan Dan

Kehewanan

0,29

1.5 Program Pencegahan &

Penanggulangan Penyakit Ternak

Rp 420.000.000 Dinas Perikanan Dan

Kehewanan

0,12

2 Kehutanan

2.1 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

hutan

Rp 1.523.000.000 Dinas Kehutanan

Dan Perkebunan

0,42

2.2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp 5.623.000.000 Dinas Kehutanan

Dan Perkebunan

1,57

2.3 Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Hutan

Rp 200.000.000 Dinas Kehutanan

Dan Perkebunan

0,06

3

Energi & Sumberdaya Mineral

3.1 Program Pembinaan &

Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Rp 1.240.000.000 Dinas Pu Pengairan

Dan Pertambangan

0,35

3.2 Program Pembinaan dan

Pengawasan Bidang Pertambangan

Rp 350.000.000 Dinas Pu Pengairan

Dan Pertambangan

(10)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab V-10

No PPK/Urusan/Program

Anggaran SKPD

Proporsi

(%)

4 Pariwisata

4.1 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Rp 190.000.000 Dinas Pemuda, Olah

Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata

0,05

4.2 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

Rp 500.000.000 Dinas Pemuda, Olah

Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata

0,14

5

Kelautan & Perikanan

5.1 Program Pengembangan Budidaya

perikanan

Rp 455.148.075 Dinas Perikanan Dan

Kehewanan

0,13

5.2 Program Optimalisasi Pengelolaan

dan Pemasaran Produksi Perikanan

Rp 250.000.000 Dinas Perikanan Dan

Kehewanan

0,07

6 Perdagangan

6.1 Program Peningkatan dan

pengembangan Ekspor

Rp 150.000.000 Dinas Perdagangan

Dan Pengelolaan Pasar

0,04

7 Industri

8 Transmigrasi

[image:10.612.96.551.65.333.2]

Total Anggaran PPK

Rp 358.539.030.050

100

Tabel 5.4

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Urusan di Setiap SKPD Tahun 2012

NO SKPD

Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

Proporsi (%)

1

Dinas pendidikan

Rp 143.677.421.055

29,54

2

Dinas Kesehatan

Rp 12.297.330.100

2,53

3

RSUD Dr. SOEROTO

Rp 20.750.000.000

4,27

4

DPU BMCK & Kebersihan

Rp 79.516.338.700

16,35

5

DPU Pengairan & Pertambangan

Rp 89.730.620.000

18,45

6

Bappeda

Rp 5.256.921.000

1,08

7

Dinas perhubungan, Komunikasi &

Informatika

Rp 14.165.467.660

2,91

8

Kantor Lingkungan Hidup

Rp 1.576.250.000

0,32

9

Dinas kependudukan & Capil

Rp 5.848.100.000

1,20

10

Dinas PP & KB

Rp 2.841.930.000

0,58

11

Dinas Sosnakertrans

Rp 2.992.745.900

0,62

12

Dinas Koperasi UMKM & Perindustrian

Rp 7.662.500.000

1,58

13

Badan Penanaman Modal & PP

Rp 1.595.000.000

0,33

14

Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata

Rp 7.134.700.000

1,47

15

Satuan Polisi Pamong Praja

Rp 1.244.000.000

0,26

16

Badan Kesbanglinmas & Politik

Rp 2.993.770.750

0,62

17

Sekretariat Daerah

Rp 16.397.892.250

3,37

18

Sekretariat DPRD

Rp 17.853.079.500

3,67

(11)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012

Bab V-11

NO SKPD

Plafon Anggaran

Sementara (Rp)

Proporsi (%)

20

Badan Kepegawaian Daerah

Rp 4.402.195.000

0,91

21 Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Rp 6.840.400.000

1,41

22

Kecamatan Ngawi

Rp 340.226.000

0,07

23

Kecamatan Paron

Rp 222.200.000

0,05

24

Kecamatan Geneng

Rp 204.600.000

0,04

25

Kecamatan Pitu

Rp 185.200.000

0,04

26

Kecamatan Gerih

Rp 274.200.000

0,06

27

Kecamatan Padas

Rp 216.800.000

0,04

28

Kecamatan Karangjati

Rp 214.200.000

0,04

29

Kecamatan Kwadungan

Rp 191.800.000

0,04

30

Kecamatan Pangkur

Rp 207.000.000

0,04

31

Kecamatan Bringin

Rp 222.400.000

0,05

32

Kecamatan Kasreman

Rp 181.600.000

0,04

33

Kecamatan Ngrambe

Rp 248.228.500

0,05

34

Kecamatan Jogorogo

Rp 220.800.000

0,05

35

Kecamatan Kendal

Rp 175.400.000

0,04

36

Kecamatan Sine

Rp 209.300.000

0,04

37

Kecamatan Widodaren

Rp 221.600.000

0,05

38

Kecamatan Kedunggalar

Rp 208.350.000

0,04

39

Kecamatan Mantingan

Rp 219.395.200

0,05

40

Kecamatan Karanganyar

Rp 239.960.000

0,05

41

Kelurahan Ketanggi

Rp 111.700.000

0,02

42

Kelurahan Pelem

Rp 106.800.000

0,02

43

Kelurahan Karangtengah

Rp 115.000.000

0,02

44

Kelurahan Margomulyo

Rp 83.000.000

0,02

45

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Rp 174.785.500

0,04

46

Badan Ketahanan Pangan & PP

Rp 3.699.000.000

0,76

47

BPM & Pemdes

Rp 2.198.500.000

0,45

48

Balitbang & Statistik

Rp 1.171.000.000

0,24

49

Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah

Rp 3.140.762.200

0,65

50

Dinas Pertanian Tanaman Pangan &

Hortikultura

Rp 2.387.500.000

0,49

51

Dinas Kehutanan & Perkebunan

Rp 11.869.000.000

2,44

52

Dinas Peternakan & Perikanan

Rp 5.110.148.075

1,05

53 Dinas

Perdagangan

&

Pengelolaan

Pasar

Rp 5.962.500.000

1,23

Gambar

Tabel 5.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
Tabel 5.3 Rekapitulasi Anggaran Program Prioritas  Kabupaten Ngawi Tahun 2012
Tabel 5.4 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Urusan di Setiap SKPD Tahun 2012

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

Beberapa studi sebelumnya yang menggunakan data kelistrikan atmosfer/ionosfer menyimpulkan bahwa perubahan atas komponen geomagnet yang terjadi saat peristiwa GMT

Retribusi terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat

Capella Medan dijelaskan oleh variabel bebas berupa stres kerja dan kepuasan kerja dan sisanya sebesar 29,3% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak

Mesin S80ME-C7 milik MAN yang bermesin diesel mengkonsumsi 155 grams (5.5 oz) bahan bakar per kWh dan menghasilkan efisiensi sebesar 54.4%, sehingga

Sebagai naskah Sunda Kuno, Fragmen Carita Parahyangan merupakan salah satu naskah Sunda dari abad XVI Masehi yang berbahan lontar dan ditulis dalam bahasa serta aksara Sunda

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada alamat website LPSE : http://lpse.batam.go.id. atau

1) uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada voucher dan cek, yang diberikan kepada Pegawai Kementerian dan penyelenggara negara di

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak PB di atas dapat diketahui bahwa status kepemilikan adalah milik bersama, pembiayaan untuk pembelian rumah dan apapun