Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-1
BAB V
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang
menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output)
kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan,
volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan
kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana prioritas
pembangunan kabupaten (PPK) dan matrik rencana kerja satuan kerja
perangkat daerah (SKPD).
Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2012 disusun
berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah
dengan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan
keuangan daerah.
RKPD 2012 Kabupaten Ngawi merupakan gambaran rencana prioritas
pembangunan Pemerintah Kabupaten Ngawi yang akan dilaksanakan pada
Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan
Tahun 2010 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2011. Evaluasi dilakukan
untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan,
untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan
selanjutnya.
Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak
mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di
Kabupaten Ngawi. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah
direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan,
terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar
masyarakat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-2
Rencana penganggaran pada tahun 2012 direncanakan untuk biaya
program dan kegiatan prioritas Kabupaten Ngawi sebesar
Rp1.269.974.796.583,97, anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 belanja, untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.:
Table 5.1
Rekapitulasi Belanja Tahun 2012
NO URAIAN
ANGGARAN
PERSENTASE
1
Belanja Tidak Langsung
783.650.968.143,97
61,71
a
Belanja Pegawai
758.532.503.575,00 59,73
b
Belanja Bunga
32.362.568,97 0,00
c
Belanja Subsidi
-
d
Belanja Hibah
17.687.102.000,00 1,39
e
Belanja Bantuan Sosial
6.399.000.000,00 0,50
f
Belanja Bagi Hasil
-
g
Belanja Bantuan Keuangan
-
h
Belanja Tidak Terduga
1.000.000.000,00 0,08
2
Belanja Langsung
486.323.828.440,00
38,29
a
Belanja Langsung Urusan Wajib
458.542.180.365,00 36,11
b
Belanja Langsung Urusan
Pilihan
27.781.648.075,00 2,19
Jumlah Total Belanja
1.269.974.796.583,97 100,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-3
Jika kita melihat komposisi anggaran perurusan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Urusan
Pekerjaan Umum merupakan urusan yang paling besar mendapatkan porsi
anggaran pada Tahun 2012 mencapai 33,01%, hal ini terkait dengan agenda
peningkatan kualitas infrastruktur sebagai daya dukung penunjang roda
perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat. Urusan Wajib Pendidikan menempati urutan kedua
mencapai 29,59%, hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional serta sejalan dengan fokus pembangunan
Kabupaten Ngawi Tahun 2012 yaitu meningkatkan IPM. dan Urusan Otonomi
Daerah menempati urutan ketiga mencapai 10,71% dalam rangka
meningkatkan pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan desa,
sehingga diharapkan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel
dapat meningkat di Kabupaten Ngawi. dan Urusan Wajib Kesehatan
menempati urutan keempat mencapai 6,80% dalam rangka meningkatkan
pelayanan dasar bidang kesehatan di Kabupaten Ngawi yaitu meningkat dari
sisi kualitas derajat kesehatannya.
[image:3.612.95.522.464.717.2]Anggaran Program Prioritas Kabupaten Ngawi, untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 5.2
Rekapitulasi Belanja Langsung Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
Kabupaten Ngawi Tahun 2012
No Urusan
Anggaran
Proporsi
(%)
Urusan Wajib
1 Pendidikan
Rp 143.927.421.055
29,59
2 Kesehatan
Rp 33.047.330.100
6,80
3 Pekerjaan
Umum
Rp 160.514.265.500
33,01
4 Perumahan
Rp 1.998.900.000
0,41
5 Penataan
Ruang
Rp 2.390.000.000
0,49
6 Perencanaan
Pembangunan
Rp 4.816.921.000
0,99
7 Perhubungan
Rp 13.352.776.750
2,75
8 Lingkungan
Hidup
Rp 4.770.043.200
0,98
9 Pertanahan
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-4
No Urusan
Anggaran
Proporsi
(%)
11
Pemberdayaan Perempuan &
Perlindungan Anak
Rp 1.786.930.000
0,37
12
Keluarga Berencana & Keluarga
Sejahtera
Rp 1.055.000.000
0,22
13
Sosial
Rp 1.610.535.900
0,33
14
Ketenagakerjaan
Rp 1.019.710.000
0,21
15
Koperasi & Usaha Kecil Menengah
Rp 7.662.500.000
1,58
16
Penanaman Modal Daerah
Rp 1.595.000.000
0,33
17
Kebudayaan
Rp 1.830.700.000
0,38
18
Kepemudaan & Olah Raga
Rp 4.539.000.000
0,93
19
Kesbang & Politik
Rp 4.237.770.750
0,87
20
Otonomi Daerah
Rp 52.090.323.000
10,71
21
Ketahanan Pangan
Rp 3.964.000.000
0,82
22
Pemberdayaan Masyarakat & Desa
Rp 2.198.500.000
0,45
23
Statistik
Rp 583.000.000
0,12
24
Kearsipan
Rp 195.000.000
0,04
25
Komunikasi & Informatika
Rp 812.690.910
0,17
26
Perpustakaan
Rp 2.695.762.200
0,55
Urusan Pilihan
1
Pertanian
Rp 9.158.000.000
1,88
2
Kehutanan
Rp 8.229.000.000
1,69
3
Energi & Sumberdaya Mineral
Rp 1.590.000.000
0,33
4
Pariwisata
Rp 765.000.000
0,16
5
Kelautan & Perikanan
Rp 1.714.648.075
0,35
6
Perdagangan
Rp 5.962.500.000
1,23
7
Industri
-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-5
Tabel 5.3
Rekapitulasi Anggaran Program Prioritas Kabupaten Ngawi Tahun 2012
No PPK/Urusan/Program
Anggaran SKPD
Proporsi
(%)
Urusan Wajib
1 Pendidikan
1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp 872.041.855 Dinas Pendidikan 0,24
1.2 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Rp 136.153.594.460 Dinas Pendidikan 37,97
1.3 Program Pendidikan Menengah Rp 100.405.470 Dinas Pendidikan 0,03
1.4 Program Pendidikan Non Formal Rp 1.416.639.180 Dinas Pendidikan 0,40
1.5 Program Peningkatan Mutu Pendidik
Dan Tenaga Kependidikan
Rp 196.190.500 Dinas Pendidikan 0,05
1.6 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Rp 2.088.432.500 Dinas Pendidikan 0,58
2 Kesehatan
2.1 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Rp 2.075.000.000 Dinas Kesehatan 0,58
2.2 Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Rp 1.278.000.000 Dinas Kesehatan 0,36
2.3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp 40.000.000 Dinas Kesehatan 0,01
2.4 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Rp 102.000.000 Dinas Kesehatan 0,03
2.5 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Rp 250.000.000 Dinas Kesehatan 0,07
2.6 Program pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Rp 10.900.000.000 Dinas Kesehatan,
RSUD Dr. Soeroto
3,04
2.7 Peningkatan pelayanan Kesehatan
bagi masyarakat
Rp 1.590.000.000 Dinas Kesehatan 0,44
2.8 Program Peningkatan pelayanan
Kesehatan anak balita
Rp 50.000.000 Dinas Kesehatan 0,01
2.9 Program Peningkatan pelayanan KB
dan Kesehatan Lansia
Rp 100.000.000 Dinas Kesehatan 0,03
2.10 Program Peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
Rp 90.000.000 Dinas Kesehatan 0,03
2.11 Progam Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Rp 400.000.000 RSUD Dr. Soeroto 0,11
3 Pekerjaan
Umum
3.1 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Rp 7.835.000.000 Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
2,19
3.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan/Jembatan
Rp 49.935.000.000 Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
13,93
3.3 Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
Rp 1.940.000.000 Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
0,54
3.4 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Rp 132.650.000 Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
0,04
3.5 Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Rp 2.065.000.000 Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
0,58
3.6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau ( RTH )
Rp 1.128.793.200 Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
0,31
3.7 Program Pengembangan dan
pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya
Rp 51.284.620.000 Dinas PU Pengairan
dan Pertambangan
14,30
3.8 Program Penyediaan dan
Pengambilan Air Baku
Rp 26.500.000.000 Dinas PU Pengairan
dan Pertambangan
7,39
3.9 Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Konservasi, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Rp 4.363.000.000 Dinas PU Pengairan
dan Pertambangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-6
No PPK/Urusan/Program
Anggaran SKPD
Proporsi
(%)
4 Perumahan
4.1 Program Pengembangan Perumahan Rp 542.000.000 Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
0,15
4.2 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
Rp 385.000.000 Dinas PU BMCK dan
Kebersihan
0,11
5 Penataan
Ruang
5.1 Program Perencanaan Tata Ruang Rp 2.300.000.000 Dinas PU BMCK dan
Kebersihan, BAPPEDA
0,64
5.2 Program Pemanfaatan Ruang Rp 90.000.000 Dinas PU BMCK dan
Kebersihan, BAPPEDA
0,03
5.3 Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Rp 50.000.000 BAPPEDA 0,01
6 Perencanaan
Pembangunan
6.1 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Rp 1.274.000.000 BAPPEDA 0,36
7 Perhubungan
7.1 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Rp 2.410.500.000 DISHUBKOMINFO 0,67
7.2 Program Rehabilitasi, Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rp 1.650.000.000 DISHUBKOMINFO 0,46
7.3 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Rp 740.000.000 DISHUBKOMINFO 0,21
7.4 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Rp 500.000.000 DISHUBKOMINFO 0,14
7.5 Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
Rp 4.200.000.000 DISHUBKOMINFO 1,17
8 Lingkungan
Hidup
8.1 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Rp 565.000.000 Kantor Lingkungan
Hidup
0,16
8.2 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Rp 361.250.000 Kantor Lingkungan
Hidup
0,10
9 Pertanahan
10 Kependudukan
&
Capil
10.1 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Rp 972.000.000 Dinas Kependudukan dan Catatan SipilL
0,27
11 Pemberdayaan
Perempuan
&
Perlindungan Anak
11.1 Program Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak.
Rp 200.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
0,06
11.2 Program Peningkatan kualitas hidup
& perlindungan perempuan
Rp 700.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
0,20
11.3 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan gender dlm membangun
Rp 400.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
0,11
11.4 Program Promosi Kesehatan ibu,
Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
Rp 175.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-7
No PPK/Urusan/Program
Anggaran SKPD
Proporsi
(%)
11.5 Program Pengembangan Bahan
Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Rp 225.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
0,06
11.6 Program Penyiapan Tenaga
Pendamping kelompok Bina Keluarga
Rp 175.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
0,05
12
Keluarga Berencana &
Keluarga Sejahtera
12.1 Program Keluarga Berencana Rp 20.000.000 Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
0,01
12.2 Program Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
Rp 50.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
0,01
12.3 Program Pelayanan Kontrasepsi Rp 160.000.000 Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
0,04
12.4 Program Pembinaan peran serta
masy. dlm pelayanan KB/KR yg mandiri
Rp 250.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
0,07
13 Sosial
13.1 Program Perberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
Rp 135.000.000 Dinas Sosial tenaga
Kerja dan Transmigrasi
0,04
13.2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Rp 266.533.900 Dinas Sosial tenaga
Kerja dan Transmigrasi
0,07
13.3 Program Pembinaan para
penyandang cacat dan trauma
Rp 42.810.000 Dinas Sosial tenaga
Kerja dan Transmigrasi
0,01
13.4 Program Pembinaan Panti
Asuhan/Jompo
Rp 641.708.000 Dinas Sosial tenaga
Kerja dan Transmigrasi
0,18
14 Ketenagakerjaan
14.1 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja
Rp 375.000.000 Dinas Sosial tenaga
Kerja dan Transmigrasi
0,10
14.2 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Rp 344.710.000 Dinas Sosial tenaga
Kerja dan Transmigrasi
0,10
14.3 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Rp 300.000.000 Dinas Sosial tenaga
Kerja dan Transmigrasi
0,08
15
Koperasi & Usaha Kecil
Menengah
15.1 Program Penciptaan Iklim UKM yang
Kondusif
Rp 20.000.000 Dinas Koperasi,
UMKM dan Perindustrian
0,01
15.2 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
Rp 450.000.000 Dinas Koperasi,
UMKM dan Perindustrian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-8
No PPK/Urusan/Program
Anggaran SKPD
Proporsi
(%)
15.3 Program Pengembangan Sistem
pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Rp 475.000.000 Dinas Koperasi,
UMKM dan Perindustrian
0,13
15.4 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Rp 6.047.000.000 Dinas Koperasi,
UMKM dan Perindustrian
1,69
16
Penanaman Modal Daerah
16.1 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Rp 750.000.000 Badan Penanaman
Modal dan pelayanan Perizinan
0,21
16.2 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi InvestasiI
Rp 325.000.000 Badan Penanaman
Modal dan pelayanan Perizinan
0,09
17 Kebudayaan
17.1 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Rp 265.000.000 Dinas Pemuda, Olah
Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
0,07
18 Kepemudaan
&
Olah
Raga
19
Kesbang & Politik
19.1 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingk.
Rp 350.000.000 Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja
0,10
19.2 Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Rp 490.000.000 Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja
0,14
20 Otonomi
Daerah
20.1 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi informasi
Rp 700.000.000 Sekretariat Daerah 0,20
20.2 Program Mengintensifkasikan
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Rp 650.000.000 Sekretariat Daerah 0,18
20.3 Program Peningkatan Kualitas
Kehidupan Beragama
Rp 640.893.000 Sekretariat Daerah 0,18
20.4 Program Pembinaan dan Fasilitasi
pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 225.000.000 Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah
0,06
21 Ketahanan
Pangan
21.1 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/Perkebunan
Rp 2.865.000.000 Badan Ketahanan
Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan
Dan Kehutanan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan
Dan Hortikultura
0,80
21.2 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Rp 250.000.000 Badan Ketahanan
Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan
Dan Kehutanan
0,07
22 Pemberdayaan
Masyarakat
&
Desa
22.1 Program peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan.
Rp 999.000.000 Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan
PemDes
0,28
22.2 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
Rp 203.420.000 Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan
PemDes
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-9
No PPK/Urusan/Program
Anggaran SKPD
Proporsi
(%)
22.3 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
Rp 397.580.000 Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan
PemDes
0,11
22.4 Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
Rp 200.000.000 Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan
PemDes
0,06
23 Statistik
23.1 Program Peningkatan data /
informasi/statistik daerah
Rp 200.000.000 Badan Penelitian,
Pengembangan Dan Statistik
0,06
24 Kearsipan
25
Komunikasi & Informatika
25.1 Program Pengembangan Komunikasi
Informasi dan Media Massa
Rp 462.609.910 DISHUBKOMINFO 0,13
26 Perpustakaan
26.1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Rp 250.000.000 Kantor
Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
0,07
Urusan Pilihan
1 Pertanian
1.1 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Rp 550.000.000 Badan Ketahanan
Pangan, Penyuluh Pertanian, Perikanan
Dan Kehutanan
0,15
1.2 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan
Rp 50.500.000 Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
0,01
1.3 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ perkebunan/ Peternakan
Rp 5.380.000.000 Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
1,50
1.4 Program Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan tepat Guna
Rp 1.055.000.000 Dinas Kehutanan
Dan Perkebunan, Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
0,29
1.5 Program Pencegahan &
Penanggulangan Penyakit Ternak
Rp 420.000.000 Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
0,12
2 Kehutanan
2.1 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
hutan
Rp 1.523.000.000 Dinas Kehutanan
Dan Perkebunan
0,42
2.2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp 5.623.000.000 Dinas Kehutanan
Dan Perkebunan
1,57
2.3 Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Hutan
Rp 200.000.000 Dinas Kehutanan
Dan Perkebunan
0,06
3
Energi & Sumberdaya Mineral
3.1 Program Pembinaan &
Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Rp 1.240.000.000 Dinas Pu Pengairan
Dan Pertambangan
0,35
3.2 Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
Rp 350.000.000 Dinas Pu Pengairan
Dan Pertambangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-10
No PPK/Urusan/Program
Anggaran SKPD
Proporsi
(%)
4 Pariwisata
4.1 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Rp 190.000.000 Dinas Pemuda, Olah
Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
0,05
4.2 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Rp 500.000.000 Dinas Pemuda, Olah
Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
0,14
5
Kelautan & Perikanan
5.1 Program Pengembangan Budidaya
perikanan
Rp 455.148.075 Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
0,13
5.2 Program Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi Perikanan
Rp 250.000.000 Dinas Perikanan Dan
Kehewanan
0,07
6 Perdagangan
6.1 Program Peningkatan dan
pengembangan Ekspor
Rp 150.000.000 Dinas Perdagangan
Dan Pengelolaan Pasar
0,04
7 Industri
8 Transmigrasi
[image:10.612.96.551.65.333.2]Total Anggaran PPK
Rp 358.539.030.050
100
Tabel 5.4
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Urusan di Setiap SKPD Tahun 2012
NO SKPD
Plafon Anggaran
Sementara (Rp)
Proporsi (%)
1
Dinas pendidikan
Rp 143.677.421.055
29,54
2
Dinas Kesehatan
Rp 12.297.330.100
2,53
3
RSUD Dr. SOEROTO
Rp 20.750.000.000
4,27
4
DPU BMCK & Kebersihan
Rp 79.516.338.700
16,35
5
DPU Pengairan & Pertambangan
Rp 89.730.620.000
18,45
6
Bappeda
Rp 5.256.921.000
1,08
7
Dinas perhubungan, Komunikasi &
Informatika
Rp 14.165.467.660
2,91
8
Kantor Lingkungan Hidup
Rp 1.576.250.000
0,32
9
Dinas kependudukan & Capil
Rp 5.848.100.000
1,20
10
Dinas PP & KB
Rp 2.841.930.000
0,58
11
Dinas Sosnakertrans
Rp 2.992.745.900
0,62
12
Dinas Koperasi UMKM & Perindustrian
Rp 7.662.500.000
1,58
13
Badan Penanaman Modal & PP
Rp 1.595.000.000
0,33
14
Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata
Rp 7.134.700.000
1,47
15
Satuan Polisi Pamong Praja
Rp 1.244.000.000
0,26
16
Badan Kesbanglinmas & Politik
Rp 2.993.770.750
0,62
17
Sekretariat Daerah
Rp 16.397.892.250
3,37
18
Sekretariat DPRD
Rp 17.853.079.500
3,67
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Ngawi 2012
Bab V-11
NO SKPD
Plafon Anggaran
Sementara (Rp)
Proporsi (%)
20
Badan Kepegawaian Daerah
Rp 4.402.195.000
0,91
21 Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Rp 6.840.400.000
1,41
22
Kecamatan Ngawi
Rp 340.226.000
0,07
23
Kecamatan Paron
Rp 222.200.000
0,05
24
Kecamatan Geneng
Rp 204.600.000
0,04
25
Kecamatan Pitu
Rp 185.200.000
0,04
26
Kecamatan Gerih
Rp 274.200.000
0,06
27
Kecamatan Padas
Rp 216.800.000
0,04
28
Kecamatan Karangjati
Rp 214.200.000
0,04
29
Kecamatan Kwadungan
Rp 191.800.000
0,04
30
Kecamatan Pangkur
Rp 207.000.000
0,04
31
Kecamatan Bringin
Rp 222.400.000
0,05
32
Kecamatan Kasreman
Rp 181.600.000
0,04
33
Kecamatan Ngrambe
Rp 248.228.500
0,05
34
Kecamatan Jogorogo
Rp 220.800.000
0,05
35
Kecamatan Kendal
Rp 175.400.000
0,04
36
Kecamatan Sine
Rp 209.300.000
0,04
37
Kecamatan Widodaren
Rp 221.600.000
0,05
38
Kecamatan Kedunggalar
Rp 208.350.000
0,04
39
Kecamatan Mantingan
Rp 219.395.200
0,05
40
Kecamatan Karanganyar
Rp 239.960.000
0,05
41
Kelurahan Ketanggi
Rp 111.700.000
0,02
42
Kelurahan Pelem
Rp 106.800.000
0,02
43
Kelurahan Karangtengah
Rp 115.000.000
0,02
44
Kelurahan Margomulyo
Rp 83.000.000
0,02
45
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
Rp 174.785.500
0,04
46
Badan Ketahanan Pangan & PP
Rp 3.699.000.000
0,76
47
BPM & Pemdes
Rp 2.198.500.000
0,45
48
Balitbang & Statistik
Rp 1.171.000.000
0,24
49
Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
Rp 3.140.762.200
0,65
50
Dinas Pertanian Tanaman Pangan &
Hortikultura
Rp 2.387.500.000
0,49
51
Dinas Kehutanan & Perkebunan
Rp 11.869.000.000
2,44
52
Dinas Peternakan & Perikanan
Rp 5.110.148.075
1,05
53 Dinas
Perdagangan
&
Pengelolaan
Pasar
Rp 5.962.500.000
1,23