2 4 5 6 7 8=(7/9) 9 10=(5+7+9) 11* 12
1. URUSAN WAJIB
1.01 PENDIDIKAN
1.01 1.01.01. 15. Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 1 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 15. 01.Pembangunan Gedung Sekolah Rasio ketersediaan sekolah dasar/penduduk usia sekolah SD
0,118055556 1:118 1:96 114,10% 0,12 0,23 1,92 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 15. 07.
Pembangunan Sarana Prasarana Bermain Angka partisipasi sekolah penduduk usia SD
98,96 99,49 98,94 0 98,96 198,45 2,01 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 15. 09. Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
Angka partisipasi murni penduduk usia SD dan paket A (%) *
99,5 97,46 98,12 0 98,12 195,58 1,97 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 15. 15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 15. 18. Pengadaan alat praktek dan praga siswa ( PAUD, TK, TPG, TPA) Se Kab. Natuna
Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 15. 19. Pengadaan Moubiler Sekolah Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 15. 20. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 15. 58. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 15. 67. Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang TK
Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 01.
Pembangunan Gedung Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah jenjang SMP
0,131944444 0,124305556 1:177 1:96 151,92% 0,14 0,37 2,81 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 02. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah
Rasio guru terhadap murid jenjang SMP
01:10,7 1:08 01:10,7 0 0,00 0,05 58,71 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 03. Penambahan Ruang Kelas Sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 04. Penambahan ruang guru sekolah Rasio guru terhadap murid jenjang SMP
01:10,7 1:08 01:10,7 0 0,00 0,05 58,71 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 05. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 09. Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 10. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 11. Pembangunan ruang ibadah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 12. Pembangunan perpustakaan sekolah Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 13. Pembangunan Jaringan Instalasi listrik Sekolah dan Perlengkapannya
Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 15. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 19. Pengadaan mebeleur sekolah Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 20. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 41. Pemeliharaan Sedang/Berat Bangunan Sekolah Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 64. Penyediaan Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) Jenjang SD/SMP
Angka Kelulusan SMP 100% 100% 100,00% 100 100 0,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 67. Penyelenggaraan Paket A dan SD Angka kelulusan SD 100% 100% 100,00% 100 100 0,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 68. Penyelenggaraan Paket B dan SMP Angka Kelulusan SMP 100% 100% 100,00% 100 100 0,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 69. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
Angka Kelulusan SMP 100% 100% 100,00% 100 100 0,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 79. Olimpiade Sains Nasional Tingkat Sekolah Dasar (OSN)
Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 80. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Dasar
Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 81. Festifal dan Lomba seni Siswa Nasional (FLS2N) Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 82. Try Out Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun
2015
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output)
Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran
Kegiatan Tahun Lalu Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan
(Tahun 2015)
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD PENANGGUNG JAWAB Target RKPD Tahun
2015 Target s/d 2015
1.01 1.01.01. 16. 83. Revitalisasi/Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD/SMP
Rasio ketersediaan sekolah dasar/penduduk usia sekolah SD
0,118055556 1:118 1:96 114,10% 0,12 0,23 1,92 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 84. Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Sekolah Menengah Pertama
Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 16. 85. Olimpade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Menengah Pertama
1.01 1.01.01. 17. Program Pendidikan Menegah Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 01.Pembangunan Gedung Sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 02. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga sekolah
Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 03. Penambahan ruang kelas sekolah Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 04. Penambahan ruang guru sekolah Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 05. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dan lain-lain)
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,164583333 0 2,02 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 08. Pembangunan ruang serba guna/aula Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,164583333 0 2,02 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 09. Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,164583333 0 2,02 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 11. Pembangunan Ruang Ibadah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 13. Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 15. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 19. Pengadaan mebeleur sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 20. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 41. Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 63. Penyelenggaraan Paket Paket C Setara SMU Angka kelulusan SMU 100% 100% 100,00% 100 99,84 0,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 70. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Menengah
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
5 4 0 5,00 5,00 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 71. Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Menengah Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 72. Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Angka partisipasi sekolah (%) 98,85 67,56 98,85 0 98,85 166,41 1,68 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 73. Debat Bahasa Inggris Tingkat Menengah Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 74. Lomba Cerdas Cermat Tingkat Menengah Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 75. Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional Tingkat Menengah
Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 79. Penyediaan Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) Jenjang SMA
Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 17. 80. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional ( O2SN ) tingkat menengah
Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 18. Program Pendidikan Non Formal Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 18. 04. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 1.01 1.01.01. 18. 14. Workshop Bidang Studi bagi Tenaga Pendidik Kejar
Paket A,B dan C
Persentase guru SMA/MA/SMK yang bersertifikasi pendidik
40% 16% 30% 19,95 66,5 0,35 20,46 51,15 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 18. 15. Workshop Pengelolaan PKBM( Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sekabupaten Natuna
Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 02. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 04. Pembinaan KKG Tingkat SD/MI Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 17. Diklat kompetensi pengawas sekolah Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 20. Operasional UPTD Pendidikan Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 21. Lomba Guru Berprestasi tingkat SD/SLTP/SLTA Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 26. Pelaksanaan MGMP tingkat SLTP/SLTA Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 28. Validasi pendataan pendidik dan tenaga kependidikan
Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 31. Pendidikan dan pelatihan guru bidang studi salah bilik (mismach)
Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 32. Peningkatan Kualitas Guru D-II/III ke strata 1 (akselerasi)
2015 Target s/d 2015
1.01 1.01.01. 20. 34. Ujian Nasional dan UASBN
1.01 1.01.01. 20. 35. Pelatihan Tematik Guru (SD/MI) Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 36. Pelatihan bidang studi IPA Terpadu tingkat SLTP Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 37. Sosialisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana BAGUS, BROS, BOS
Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 38. Diklat Calon Kepala Sekolah tingkat SLTP/SLTA Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 39. Penyusunan dan penilaian angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional guru
Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 41. Bimbingan teknis induksi guru pembimbing Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 43. Lomba Kepala Sekolah Berprestasi tingkat TK, SD, SLTP, SMA/MA dan SMK
Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 52. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMA Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 53. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMK Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 57. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SD Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 60. Kursus mahir dasar (KMD) pramuka Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 61. Pelatihan guru Bidang studi IPA Tingkat SMA Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 62. Rapat koordinasi bidang pendidikan Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 63. Diklat manajemen kepala sekolah Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 20. 64. Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.26.01. 21. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.01 1.26.01. 12. Lomba perpustakaan sekolah
1.01 1.01.01. 22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Angka partisipasi sekolah (%) 98,85 67,56 98,85 0 98,85 166,41 1,68 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 22. 09. Monitoring ,Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Pelayanaan Pendidikan
Angka partisipasi sekolah (%) 98,85 67,56 98,85 0 99,85 167,41 1,69 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 22. 11. Penyusunan Profil Pendidikan Angka partisipasi sekolah (%) 98,85 67,56 98,85 0 100,85 168,41 1,70 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 22. 12. Publikaksi dan Informasi Kependidikan Angka partisipasi sekolah (%) 98,85 67,56 98,85 0 101,85 169,41 1,71 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 22. 15. Penyediaan jasa angkutan transportsi sekolah Angka partisipasi sekolah (%) 98,85 67,56 98,85 0 102,85 170,41 1,72 Dinas Pendidikan
1.01 1.01.01. 22. 16. Sosialisasi DAK Angka partisipasi sekolah (%) 98,85 67,56 98,85 0 103,85 171,41 1,73 Dinas Pendidikan
1.01 1.03.01. 23. Program Pembinaan Pendidikan Tinggi Rasio lulusan S1/S2/S3 S1=16; S2=- S1=12; S2=- S1=14; S2=- S1=14; S2=- Dinas Pendidikan
1.01 1.03.01. 23. 01. Pembangunan asrama mahasiswa Rasio lulusan S1/S2/S3 S1=16; S2=- S1=12; S2=- S1=14; S2=- S1=14; S2=- Dinas Pendidikan
1.01 1.03.01. 23. 04. Pendidikan mahasiswa prajabatan Rasio lulusan S1/S2/S3 S1=16; S2=- S1=12; S2=- S1=14; S2=- S1=14; S2=- Dinas Pendidikan
1.01 1.03.01. 23. 05. Pendidikan profesi guru/pegawai dalam jabatan Rasio lulusan S1/S2/S3 S1=16; S2=- S1=12; S2=- S1=14; S2=- S1=14; S2=- Dinas Pendidikan
1.01 1.18.01. 24. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.18.01. 24. 02. Akreditasi sekolah Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.18.01. 24. 03. Malam apresiasi pendidikan Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.18.01. 24. 04. Adu kreasi dan cerdas tangkas siswa dan guru Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.18.01. 24. 06. Sosialisasi Ujian Nasional Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.01 1.18.01. 24. 24. Pemusatan pelaksanaan paskibraka Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan
1.02 KESEHATAN
1.02 1.02.01. 15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 15. 05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 16. 02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 16. 03.Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Rasio puskesmas per satuan penduduk
0,19 0,19 0 0,19 0 1,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 16. 06. Revitalisasi sistem kesehatan Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 16. 07. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 16. 09. Peningkatan kesehatan masyarakat Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 16. 11. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 16. 12. Penyediaan biaya operasional puskesmas Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 16. 17. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 16. 18. Sosialisasi kesehatan gigi dan mulut Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.02 1.02.01. 17. 02. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 19.
01.Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
2015 Target s/d 2015
1.02 1.02.01. 19. 02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 19. 06. Kemitraan promosi kesehatan Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Angka gizi buruk 0,10% 0,20% 0,37 185 0,15% 0 371,50 Dinkes
1.02 1.02.01. 20. 02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin Angka gizi buruk 0,10% 0,20% 0,37 185 0,15% 0 371,50 Dinkes
1.02 1.02.01. 20. 03. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Angka gizi buruk 0,10% 0,20% 0,37 185 0,15% 0 371,50 Dinkes
1.02 1.02.01. 20. 04. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Angka gizi buruk 0,10% 0,20% 0,37 185 0,15% 0 371,50 Dinkes
1.02 1.02.01. 21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase rumah tinggal bersanitasi 100 70 0 85 85 0,85 Dinkes
1.02 1.02.01. 21.
02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Persentase rumah tinggal bersanitasi 100 70 0 85 85 0,85 Dinkes
1.02 1.02.01. 21. 05.Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air minum
Persentase rumah tinggal bersanitasi 100 70 0 85 85 0,85 Dinkes
1.02 1.02.01. 21. 06.Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus
Persentase rumah tinggal bersanitasi 100 70 0 85 85 0,85 Dinkes
1.02 1.02.01. 21. 07.Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum
Persentase rumah tinggal bersanitasi 100 70 0 85 85 0,85 Dinkes
1.02 1.02.01. 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 22. 01. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 22. 05.Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 22. 08. Peningkatan imunisasi Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 22.
09.Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 22. 12. Pelayanan penanggulangan penyakit TB Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 22. 13. Pelayanan kesehatan haji Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tersedianya data perencanaan dan evaluasi
2 2 2 2 2,00 6 - Dinkes
1.02 1.02.01. 23. 03.Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Dokumen 1 1 1 1 1,00 3 - Dinkes
1.02 1.02.01. 23. 06.Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja kesehatan
Dokumen 1 1 1 1 1,00 3 - Dinkes
1.02 1.02.01. 24. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 24. 01. Pelayanan operasi katarak Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 24. 04. Pelayanan sunatan masal Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 24. 06. Penanggulangan penyakit cacingan Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 24. 10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan 1 1 1 1 1,00 3 - Dinkes
1.02 1.02.01. 25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Rasio puskesmas per satuan penduduk
0,19 0,19 0 0,19 0,19 1,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 25. 02. Pembangunan puskesmas pembantu Rasio puskesmas per satuan penduduk
0,19 0,19 0 0,19 0,19 1,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 25. 05. Pembangunan posyandu Rasio puskesmas per satuan penduduk
0,19 0,19 0 0,19 0,19 1,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 25. 06. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Rasio puskesmas per satuan penduduk
0,19 0,19 0 0,19 0,19 1,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 25. 14.Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
Rasio puskesmas per satuan penduduk
0,19 0,19 0 0,19 0,19 1,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 25. 19. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Rasio puskesmas per satuan penduduk
0,19 0,19 0 0,19 0,19 1,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 25. 23. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Rasio puskesmas per satuan penduduk
0,19 0,19 0 0,19 0,19 1,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 25.
24. Revitalisasi gudang farmasi/alkes Rasio puskesmas per satuan penduduk
0,19 0,19 0 0,19 0,19 1,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
AKABA per 1000 Balita 0,1 0,3 0 0,20 0,20 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 29.
08.Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah
AKABA per 1000 Balita 0,1 0,3 0 0,20 0,20 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
2015 Target s/d 2015
1.02 1.02.01. 31. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Terbinanya industri rumah tangga pangan
1 1 0 1,00 2,00 - Dinkes
1.02 1.02.01. 31. 05.Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi industri rumah tangga
Terbinanya industri rumah tangga pangan
1 1 0 1,00 2,00 - Dinkes
1.02 1.02.01. 32. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
2,05 3,05 0 3 3 1,46 Dinkes
1.02 1.02.01. 32. 04. Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
2,05 3,05 0 3 3 1,46 Dinkes
1.02 1.02.01. 32.
05.Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan bidan dan dukun
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
2,05 3,05 0 3 3 1,46 Dinkes
1.02 1.02.01. 32.
06.Upaya peningkatan kesahatan ibu dan anak di upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM)
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
2,05 3,05 0 3 3 1,46 Dinkes
1.02 1.02.01. 26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 26. 18. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 26. 19. Pengadaan obat-obatan rumah sakit Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 26. 21. Pengadaan mebeleur rumah sakit Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 26. 26.Pembangunan sarana dan prasarana pendukung rumah sakit
Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 27. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 27. 01. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 27. 16.Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 27. 17.Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.02 1.02.01. 33. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes
1.03 PEKERJAAN UMUM
1.03 1.03.01. 15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU
1.03 1.03.01. 15.
05. Pembangunan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU
1.03 1.03.01. 15. 07. Pembangunan jalan lapis hotmix Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU
1.03 1.03.01. 15. 09.
Pembangunan jalan tanah Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU
1.03 1.03.01. 15. 11. Pembangunan jalan beton Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU
1.03 1.03.01. 15. 12. Pembangunan jalan lapis penetrasi Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU
1.03 1.03.01. 15.
13. Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur pengelolaan penyelenggaraan jalan dan jembatan
Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU
1.03 1.03.01. 16. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)
15 20 0 20,00 20,00 1,33 PU
1.03 1.03.01. 16.
03. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)
15 20 0 20,00 20,00 1,33 PU
1.03 1.03.01. 16.
05. Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)
15 20 0 20,00 20,00 1,33 PU
1.03 1.03.01. 17. Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten(%)
75 60 0 65,00 65,00 0,87 PU
1.03 1.03.01. 18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU
1.03 1.03.01. 18. 03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU
2015 Target s/d 2015
1.03 1.03.01. 24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)
75 60 0 65,00 65,00 0,87 PU
1.03 1.03.01. 24. 18. Pembangunan jaringan irigasi Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)
75 60 0 65,00 65,00 0,87 PU
1.03 1.03.01. 25.
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Persentase Penduduk berakses airminum (%)
40 20 0 20 20 0,50 PU
1.03 1.03.01. 25. 05. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
Persentase Penduduk berakses airminum (%)
40 20 0 20 20 0,50 PU
1.03 1.03.01. 25.
06. Peningkatan distribusi penyediaan air baku Persentase Penduduk berakses airminum (%)
40 20 0 20 20 0,50 PU
1.03 1.03.01. 25. 07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data perencanaan dan evaluasi
1 1 1 1 1,00 1,00
-1.03 1.03.01. 26. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)
5 9 0 7,00 7,00 1,40 PU
1.03 1.03.01. 26.
01. Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)
5 9 0 7,00 7,00 1,40 PU
1.03 1.03.01. 26. 08. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)
5 9 0 7,00 7,00 1,40 PU
1.03 1.03.01. 27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Persentase Penduduk berakses airminum (%)
40 20 0 20 20 0,50 PU
1.03 1.03.01. 27. 04. Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air limbah Persentase Penduduk berakses airminum (%)
40 20 0 20 20 0,50 PU
1.03 1.03.01. 27. 06.
Pengembangan sistem distribusi air minum Persentase Penduduk berakses airminum (%)
40 20 0 20 20 0,50 PU
1.03 1.03.01. 28. Program Pengendalian Banjir Pembangunan turap di wilayah rawan bencana (%)
62 62 62 1 20 144 - PU
1.03 1.03.01. 28. 09. Pembangunan prasarana pengaman pantai Pembangunan turap di wilayah rawan bencana (%)
62 62 62 1 20 144 - PU
1.03 1.03.01. 28.
10. Pembangunan tanggul pemecah ombak Pembangunan turap di wilayah rawan bencana (%)
62 62 62 1 20 144 - PU
1.03 1.03.01. 30. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Persentase kawasan kumuh (%) 15 20 0 20,00 20,00 1,33 PU
1.03 1.03.01. 30. 01. Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan
Persentase kawasan kumuh (%) 15 20 0 20,00 20,00 1,33 PU
1.03 1.03.01. 30. 02. Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan Persentase kawasan kumuh (%) 15 20 0 20,00 20,00 1,33 PU
1.03 1.03.01. 30. 09. Pembangunan infrastruktur pedesaan Persentase kawasan kumuh (%) 15 20 0 20,00 20,00 1,33 PU
1.03 1.03.01. 31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi Peraturan Daerah 1 1 1 1 1,00 3,00 - PU
1.03 1.03.01. 31. 01.
Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang jasa konstruksi
1 1 1 1 1,00 3,00 - PU
1.03 1.03.01. 31. 02. Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi
Peraturan Daerah 1 1 1 1 1,00 3,00 - PU
1.03 1.03.01. 31. Program Pengawasan Jasa Konstruksi Dokumen perencanaan 1 1 1 1 1,00 3,00 - PU
1.03 1.03.01. 31. 06. Monitoring harga satuan bahan konstruksi dan penyusunan standarisasi harga satuan konstruksi
Dokumen perencanaan 1 1 1 1 1,00 3,00 - PU
1.05 PENATAAN RUANG
1.05 1.03.01. 15. Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah kawasan cepat tumbuh dan atau strategis yang memiliki perencanaan tata ruang
5 0 5,00 5,00 1,00 BAPPEDA
1.06 1.03.01. 16 Prgram Pemanfaatan Ruang Ketaatan terhadap RTRW 60 45 0 50,00 50,00 0,83 PU/Bappeda
1.05 1.06.01. 17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ketaatan terhadap RTRW 60 45 0 50,00 50,00 0,83 PU/Bappeda
1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06 1.06.01. 15. Program Pengembangan Data/Informasi Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah
5 5 5 5,00 15,00 - BAPPEDA
1.06 1.06.01. 18. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
Jumlah kawasan cepat tumbuh dan atau strategis yang memiliki perencanaan tata ruang
5 0 5,00 5,00 1,00 BAPPEDA
1.06 1.06.01. 20. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terselenggaranya pembangunan daerah
1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA
1.06 1.06.01. 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 1.06.01. 21. 08. Penyusunan rancangan RKPD Penjabaran program di RPJMD ke dalam RKPD (%)
93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 279,60 - BAPPEDA
1.06 1.06.01. 21.
09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penjabaran program di RPJMD ke dalam RKPD (%)
2015 Target s/d 2015
1.06 1.06.01. 21. 12. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)
Laporan 1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA
1.06 1.06.01. 21.
13. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Laporan 1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA
1.06 1.06.01. 21.
16. Penyusunan rencana kinerja tahunan daerah (RKTD) dan penetapan kinerja (Penja)
Dokumen perencanaan 1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA
1.06 1.06.01. 21. 24. Fasilitasi program pembangunan percepatan sanitasi permukiman (PPSP)
Kegiatan 1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA
1.06 1.06.01. 21.
30. Pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi
Laporan 1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA
1.06 1.06.01. 21. 31Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah
Penjabaran program di RPJMD ke dalam RKPD (%)
93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 279,60 - BAPPEDA
1.06 1.06.01. 22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.06 1.06.01. 22. 09. Fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan
kemiskinan
Tersedianya laporan program penanggulangan kemiskinan
1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA
1.06 1.06.01. 22.
10. Fasilitasi dan koordinasi program pengembangan ekonomi daerah
Tersedianya laporan program ekonomi daerah
1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA
1.06 1.06.01. 22. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.06 1.06.01. 22.
01. Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Tersedianya dokumen masterplan pendidikan
1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA
1.06 1.06.01. 22.
03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Tersedianya laporan pembangunan bidang sosial dan budaya
1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA
1.06 1.06.01. 22.
06. Koordinasi, evaluasi dan monitoring pencapaian target MDG's
Tersedianya laporan pencapaian target MDG's
1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA
1.06 1.06.01. 24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1.06 1.06.01. 24.
04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah/infrastruktur
Tersedianya laporan pembangunan bidang prasarana
wilayah/infrastruktur
1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA
1.07 PERHUBUNGAN
1.07 1.07.01. 15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07 1.07.01. 15. 02. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
Tersusunya SOP bidang perhubungan 1 1 1 1 1,00 3,00 - Dishub
1.07 1.07.01. 15. 03. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Terbentuknya satuan kerja bandar udara
1 1 1 1 1,00 3,00 - Dishub
1.07 1.07.01. 15.
10. Peningkatan prasarana dan fasilitas bandar udara Tersedianya prasarana dan fasilitas bandar udara
25 25 25 25 25,00 75,00 - Dishub
1.07 1.07.01. 15. 14. Peningkatan fasilitas keselamatan pelayaran Pemasangan rambu-rambu laut 105 0 75 95 95 0,90 Dishub
1.07 1.07.01. 15. 15. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan
Tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan
4 4 4 4 4,00 12,00 - Dishub
1.07 1.07.01. 17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.07 1.07.01. 17.
15.
Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan umum dan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas
Terpilihnya sopir teladan bagi keselamatan lalu lintas
1 1 1 1 1,00 3,00 - Dishub
1.07 1.07.01. 17. 20. Operasional penyelenggaraan bandar udara Tersedianya operasional bandar udara 9 9 9 9 9,00 27,00 - Dishub
1.07 1.07.01. 17.
22. Pengawasan aktifitas bongkar muat di pelabuhan
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (orang dan kg)
71.500/13.000 35.599/700 70.800/12.000 71.000/12.800 106.599/13.500 #VALUE! Dishub
1.07 1.07.01. 17.
23. Pelayanan jasa angkutan laut
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (orang dan kg)
71.500/13.000 35.599/700 70.800/12.000 71.000/12.800 106.599/13.500 #VALUE! Dishub
1.07 1.07.01. 17.
24. Pengawasan pelayanan angkutan kota perintis
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (orang dan kg)
71.500/13.000 35.599/700 70.800/12.000 71.000/12.800 106.599/13.500 #VALUE! Dishub
1.07 1.07.01. 17.
25. Peningkatan koordinasi forum lalu lintas Terselenggaranya koordinasi forum lalu lintas
1 1 1 1 1,00 3,00 - Dishub
1.07 1.07.01. 17. 27. Diklat pembekalan administrasi umum keudaraan Meningkatnya pengetahuan administrasi umum keudaraan
1 1 1 1 1,00 3,00 - Dishub
1.07 1.07.01. 17.
28. Peningkatan Pelayanan Angkutan Kota Perintis
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (orang dan kg)
71.500/13.000 35.599/700 70.800/12.000 71.000/12.800 106.599/13.500 #VALUE! Dishub
2015 Target s/d 2015
1.07 1.07.01. 18. 04. Pembangunan bandar udara/enclave sipil Jumlah bandara 1 1 1 1 1 1 3 3,00 Dishub
1.07 1.07.01. 18. 05. Pembangunan dermaga/pelabuhan Jumlah Pelabuhan Laut 100 67 90 95 162 1,62 Dishub
1.07 1.07.01. 18. 07. Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor/KIUR
Terbangunnya gedung pengujian kendaraan bermotor
1 1 1 1 1 1 3 3,00 Dishub
1.07 1.07.01. 22. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07 1.07.01. 22. 04. Pengadaan fasilitas jalan dan keselamatan lalu lintas
Pemasangan Rambu-rambu darat (%) 1150 151 850 1000 1151 1,00 Dishub
1.07 1.07.01. 22.
06. Pengadaan Kendaraan Patroli Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
Tersedianya kendaraan dinas operasional
1 1 1 1 1 1 3 3,00 Dishub
1.08 LINGKUNGAN HIDUP
1.08 1.08.02. 15. Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
10 10 0 10 10 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 15. 02. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
10 10 0 10 10 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 15. 04. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
10 10 0 10 10 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 15. 15. Penilaian kebersihan lingkungan sekolah dasar dan sekolah lanjutan
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
10 10 0 10 10 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 15. 21. Penyediaan dan pelatihan pengolahan sampah dengan metode 3R
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
10 10 0 10 10 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 16. 03. Pemantauan kualitas lingkungan Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 16.
04.Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup Penegakan hukum lingkungan
80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 16. 11. Pengembangan produksi ramah lingkungan Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 16.
14.Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup Penegakan hukum lingkungan
80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 16.
23. Bimbingan teknis pengelolaan limbah B3 Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 16.
24.Invetarisasi usaha dan atau kegiatan yang wajib
dilengkapi dokumen lingkungan hidup Penegakan hukum lingkungan
80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70 70 0,88 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 17. 02. Pantai dan laut lestari Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70 70 0,88 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 17.
07.Peningkatan konsevasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70 70 0,88 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 17.
21.Workshop kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah
Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70 70 0,88 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 17.
22. Seni menggambar puspa dan satwa Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70 70 0,88 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 17. 24. Pemetaan kerusakan hutan mangrove Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70 70 0,88 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 17.
26.Studi kawasan konservasi bagi satwa yang dilindungi
Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70 70 0,88 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 17.
27. Koordinasi perlindungan dan pengelolaan LH Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70 70 0,88 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 18. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 18. 01.Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk
Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 18. 10.Pembuatan green belt (sabuk hijau) disepanjang alur sungai
Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 19. 01. Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)
Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 19. 03. Penyebaran informasi lingkungan hidup Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 19.
08.Pendidikan dan pelatihan penilaian dokumen UKL UPL bagi aparatur pemerintahan
2015 Target s/d 2015
1.08 1.08.02. 19.
09.Pendidikan dan pelatihan laboratorium bagi tim loboratorium lingkungan hidup
Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 19.
10.Pengadaan peralatan dan bahan - bahan untuk melakukan uji laboratorium
Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 19.
11. Penyediaan tenaga ahli pengelolaan laboratorium Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 19.
13.Pembinaan monitoring dan pembentukan komisi penilai amdal
Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 24. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70,00 70,00 0,88 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.02. 19.
16.Studi pembangunan dan pengembangan taman keanekaragaman hayati
1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10 1.10.01. 15. Program Penataan Administrasi Kependudukan Kepemilikan KTP 52262 37033 44356 0 48465 85498 1,64 disdukcapil
1.10 1.10.01. 15. 08.Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil
Kepemilikan KTP 52262 37033 44356 0 48465 85498 1,64 disdukcapil
1.10 1.10.01. 15. 10. Penyusunan kebijakan kependudukan Kepemilikan KTP 52262 37033 44356 0 48465 85498 1,64 disdukcapil
1.10 1.10.01. 15. 12. Sosialisasi kebijakan kependudukan Kepemilikan KTP 52262 37033 44356 0 48465 85498 1,64 disdukcapil
1.10 1.10.01. 15.
16.Monitoring dan evaluasi data kependudukan dan catatan sipil
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten
81182 80162 0 80754 80754 0,99 disdukcapil
1.10 1.10.01. 15.
17. Penyusunan profil kependudukan Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten
81182 80162 0 80754 80754 0,99 disdukcapil
1.10 1.10.01. 15. 18. Rapat koordinasi kependudukan Kepemilikan KTP 52262 37033 44356 0 48465 85498 1,64 disdukcapil
1.10 1.10.01. 15. 22.Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pendaftaran penduduk
Kepemilikan KTP 52262 37033 44356 0 48465 85498 1,64 disdukcapil
1.10 1.10.01. 15.
23. pemutakhiran data kependudukan Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten 81182 80162 0 80754 80754 0,99 disdukcapil
1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.11 1.11.02. 15. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1.11 1.11.02. 16. Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamakan Gender dan Anak
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1.11 1.11.02. 17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1.11 1.11.02. 18 program peningkatan peran serta dan kesetaraan
gender dalam pembangunan
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1.11 1.11.02. 19 Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Kesehatan
Reproduksi
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1.12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
1.12 1.11.02. 15. Program Keluarga Berencana Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1.12 1.11.02. 19. Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak
melalui kelompok kegiatan di masyarakat
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1.12 1.11.02. 20. Program Pengembangan Pusat Pelayanan
Informasi dan Konseling KRR
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1.12 1.11.02. 23. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok
Bina Keluarga
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1.13 SOSIAL
1.13 1.14.01. 15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
5 5 0 5 5 1,00 Dinsosnaker
1.13 1.14.01. 15. 06.Rehabilitasi rumah tak layak huni RTLH yg memperoleh bantuan sosial 675 677 700 675 1352 2,00 Dinsosnaker
1.13 1.14.01. 15. 07. Pemberdayaan sosial fakir miskin melalui bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk kelompok usaha bersama (KUBE)
KUBE yg memperoleh bantuan sosial 1200 1200 1200 1200 1,00 Dinsosnaker
1.13 1.14.01. 15. 08. Penyediaan sarana lingkungan dan air bersih bagi rumah tidak layak huni
2015 Target s/d 2015
1.13 1.14.01. 15. 09. Pembinaan dan pemberdayaan sosial untuk KUBE berkembang
KUBE yg memperoleh bantuan sosial 1200 1200 1200 1200 1,00 Dinsosnaker
1.13 1.14.01. 16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
5 5 0 5 5 1,00 Dinsosnaker
1.13 1.14.01. 16. 07. Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
5 5 0 5 5 1,00 Dinsosnaker
1.13 1.14.01. 16. 14.Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
5 5 0 5 5 1,00 Dinsosnaker
1.13 1.14.01. 21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
5 5 0 5 5 1,00 Dinsosnaker
1.13 1.14.01. 21. 07. Pendidikan dan pelatihan bagi pekerja sosial masyarakat karang taruna
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
5 5 0 5 5 1,00 Dinsosnaker
1.14 KETENAGAKERJAAN
1.14 1.14.01. 15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Persentase Penduduk yang Bekerja (%)
74 68 0 71 71 0,96 Disosnaker
1.14 1.14.01. 15. 06. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
Persentase Penduduk yang Bekerja (%)
74 68 0 71 71 0,96 Disosnaker
1.14 1.14.01. 15. 07. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK
Persentase Penduduk yang Bekerja (%)
74 68 0 71 71 0,96 Disosnaker
1.14 1.14.01. 17. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 66 68,03 66,006 0 66,012 134 2,03 Disosnaker
1.14 1.14.01. 17. 09.Survey kebutuhan hidup layak untuk penetapan pendapatan dan upah tenaga kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 66 68,03 66,006 0 66,012 134 2,03 Disosnaker
1.14 1.14.01. 17. 11. Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan dewan pengupahan kabupaten
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 66 68,03 66,006 0 66,012 134 2,03 Disosnaker
1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.15 1.15.01. 15. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Usaha Mikro Kecil dan menengah 4695 2894 4597 0 4941 7835 1,67 DinkopUKM
1.15 1.15.01. 15. 14. Sosialisasi kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) melalui kelembagaan perbankan bagi koperasi dan UMKM
Usaha Mikro Kecil dan menengah 4695 2894 4597 0 4941 7835 1,67 DinkopUKM
1.15 1.15.01. 16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Usaha Mikro Kecil dan menengah 4695 2894 4597 0 4941 7835 1,67 DinkopUKM
1.15 1.15.01. 16. 13. Pelatihan kewirausahaan bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah
Persentase koperasi aktif 25,80% 46,15 50,88% 27,33 53,71462264 25,70% 74 285,80 DISKOP &UKM
1.15 1.15.01. 16. 18. Pendampingan produk unggulan koperasi dan UMKM melalui pendekatan One Village One Product (OVOP)
Persentase koperasi aktif 25,80% 46,15 50,88% 27,33 53,71462264 25,70% 74 285,80 DISKOP &UKM
1.15 1.15.01. 16. 19. Sosialisasi peraturan perundang undangan tentang perkoperasian dan penyusunan produk hukum daerah tentang KUMKM
Persentase koperasi aktif 25,80% 46,15 50,88% 27,33 53,71462264 25,70% 74 285,80 DISKOP &UKM
1.15 1.15.01. 17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Usaha Mikro Kecil dan menengah 4695 2894 4597 0 4941 7835 1,67 DinkopUKM
1.15 1.15.01. 17. 09. Pameran promosi produk unggulan koperasi dan usaha mikro kecil menengah
Usaha Mikro Kecil dan menengah 4695 2894 4597 0 4941 7835 1,67 DinkopUKM
1.15 1.15.01. 17. 17. Pembinaan serta operasional terhadap koordinator dan tenaga pendamping penerima dana bergulir dan ekonomi produktif
Usaha Mikro Kecil dan menengah 4695 2894 4597 0 4941 7835 1,67 DinkopUKM
1.15 1.15.01. 17. 20. Pemutakhiran data koperasi dan UMKM dan sistem database KUMKM
Usaha Mikro Kecil dan menengah 4695 2894 4597 0 4941 7835 1,67 DinkopUKM
1.15 1.15.01. 18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Persentase koperasi aktif 25,80% 46,15 50,88% 27,33 53,71462264 25,70% 74 285,80 DISKOP &UKM
1.15 1.15.01. 18. 15. Pelatihan manajemen keuangan dan akuntansi koperasi bagi pengurus koperasi
Persentase koperasi aktif 25,80% 46,15 50,88% 27,33 53,71462264 25,70% 74 285,80 DISKOP &UKM
1.16 PENANAMAN MODAL
1.16 1.20.10. 15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
130.153.726.000 192.311.997.416 107.565.062.000 0 118.321.569.000 310.633.566.416 2,39 Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu & Penanaman Modal 1.16 1.20.10. 15. 10.
Penyelenggaraan pameran/promosi investasi Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 130.153.726.000 192.311.997.416 107.565.062.000 0 118.321.569.000 310.633.566.416 2,39 Perizinan Terpadu & Kantor Pelayanan Penanaman Modal 1.16 1.20.10. 15. 12. Pengawasan dan pengendalian pelaksanan
kegiatan perizinan dan penanaman modal
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
130.153.726.000 192.311.997.416 107.565.062.000 0 118.321.569.000 310.633.566.416 2,39 Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu & Penanaman Modal 1.16 1.20.10. 15. 13.
2015 Target s/d 2015
1.16 1.20.10. 16. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
130.153.726.000 192.311.997.416 107.565.062.000 0 118.321.569.000 310.633.566.416 2,39 Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu & Penanaman Modal 1.16 1.20.10. 16. 06. Penyederhanaan prosedur perizinan dan
peningkatan pelayanan penanaman modal
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
130.153.726.000 192.311.997.416 107.565.062.000 0 118.321.569.000 310.633.566.416 2,39 Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu & Penanaman Modal 1.16 1.20.10. 16. 10.
Sosialisasi perizinan dan penanaman modal Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 130.153.726.000 192.311.997.416 107.565.062.000 0 118.321.569.000 310.633.566.416 2,39 Perizinan Terpadu & Kantor Pelayanan Penanaman Modal 1.16 1.20.10. 16. 11.
Pengadaan sistim aplikasi pelayanan perizinan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 130.153.726.000 192.311.997.416 107.565.062.000 0 118.321.569.000 310.633.566.416 2,39 Perizinan Terpadu & Kantor Pelayanan Penanaman Modal
1.17 KEBUDAYAAN
1.17 1.01.01. 16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya
5 4 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan
1.17 1.01.01. 16. 17.Pembinaan sanggar dan kelompok/perkumpulan seni
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
5 4 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan
1.17 1.01.01. 16. 18. Partisipasi kegiatan kebudayaan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
2 2 0 2 2 1,00 Dinas Pendidikan
1.17 1.01.01. 16.
21. Pembangunan rumah adat Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
5 5 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan
1.17 1.01.01. 17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya
5 4 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan
1.17 1.01.01. 17. 07. Partisipasi parade tari daerah Penyelenggaraan festival seni dan budaya
5 4 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan
1.17 1.01.01. 17. 12.Partisipasi kegiatan budaya di luar daerah dan luar negeri
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
5 4 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan
1.17 1.01.01. 17. 13. Pementasan seni budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya
5 4 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan
1.17 1.01.01. 18. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
5 4 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan
1.17 1.01.01. 18.
05. Ekspedisi budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya
5 4 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan
1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.18 1.18.01. 16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 16. 01. Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah organisasi olahraga 285 260 0 275 275 0,96 Dispora
1.18 1.18.01. 16. 02. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 16. 03. Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 16. 04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 16. 05.Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda
Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 16. 07.Pembinaan pemuda pelopor keamanan di lingkungan
Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 16.
09. Partisipasi jambore pemuda indonesia nasional Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 16. 13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 16. 15. Rapat koordinasi gerakan PRAMUKA Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 20. 01.Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 20.
03. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 20. 05. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 20. 06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 20. .07.Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 20. 08.Pemberian penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi
Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 20.
09.Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga
Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 20.
10.Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 20. 11. Pengembangan olahraga rekreasi Jumlah organisasi olahraga 285 260 0 275 275 0,96 Dispora
1.18 1.18.01. 20.
12.Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga
Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 20. 14.Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
2015 Target s/d 2015
1.18 1.18.01. 20. 15.Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 20.
16.Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga
Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 20.
17.Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya
Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 20. 18.
Pelatihan kompetensi peningkatan jumlah dan kualitas pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah gedung olahraga 14 11 0 12 12 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 21 02. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Jumlah gedung olahraga 14 11 0 12 12 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 21 03. Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Jumlah gedung olahraga 14 11 0 12 12 0,86 Dispora
1.18 1.18.01. 21 06. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Jumlah gedung olahraga 14 11 0 12 12 0,86 Dispora
1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19 1.19.01. 16. Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 16. 02.Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Angka kriminalitas 120 130 0 125 125 1,04 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 16. 05. Peningkatan fungsi komunitas intelijen daerah Angka kriminalitas 120 130 0 125 125 1,04 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 16. 06. Pengawasan, pengendalian, pengamanan dan evaluasi kegiatan pilkada
Angka kriminalitas 120 130 0 125 125 1,04 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 16. 07. Sosialisasi peningkatan forum kewaspadaan dini masyarakat
Angka kriminalitas 120 130 0 125 125 1,04 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 16. 09. Peningkatan fungsi forum koordinasi pimpinan daerah
Kegiatan pembinaan politik daerah 7 2 5 0 6 8 1,14 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 17. 02. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 17. 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 17. 04. Pelatihan manajemen konflik bagi aparatur pemerintahan
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 18. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 18. 03.
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 20. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 20. 01.Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 21. Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan pembinaan politik daerah 7 2 5 0 6 8 1,14 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 21. 05. Pendidikan politik bagi aparatur pemerintah dan masyarakat
Kegiatan pembinaan politik daerah 7 2 5 0 6 8 1,14 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 21. 06, Pembinaan dan pelatihan manajemen organisasi masyarakat
Kegiatan pembinaan politik daerah 7 2 5 0 6 8 1,14 Bakesbangpol
1.19 1.19.01. 21. 11. Sosialisasi peningkatan partisipasi politik kaum perempuan
Kegiatan pembinaan politik daerah 7 2 5 0 6 8 1,14 Bakesbangpol
1.19 1.19.04. 23. program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol
1.19 1.19.04. 23. 01.Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol
1.20 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN
UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT
2015 Target s/d 2015
1.20 1.01.01. 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93
70%
830
87 88 0,941.20 1.01.01. 30. Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93
70%
830
87 88 0,941.20 1.20.03. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Kegiatan Administrasi
Seluruh SKPD
1.20 1.20.03. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
95%
78%
92 92 100,00% 93 97,66 Seluruh SKPD1.20 1.20.03. 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
95%
78%
92 92 100,00% 93 97,66 Seluruh SKPD1.20 1.20.03. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93
70%
830
87 88 0,941.20 1.20.03. 07. Program Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama dan Sosial Kemasyarakatan
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93
70%
830
87 88 0,941.20 1.20.03. 16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93
70%
830
87 88 0,941.20 1.20.03. 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93
70%
830
87 88 0,941.20 1.20.03. 22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93
70%
830
87 88 0,941.20 1.20.03. 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93
70%
830
87 88 0,941.20 1.20.03. 26. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93
70%
830
87 88 0,941.20 1.20.03. 27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93
70%
830
87 88 0,941.20 1.20.03. 30. Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93
70%
830
87 88 0,941.20 1.20.03. 31. Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93
70%
830
87 88 0,941.20 1.20.04. 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93
70%
830
87 88 0,941.20 1.20.04. 15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93
70%
830
87 88 0,941.20 1.20.07. 20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93
70%
830
87 88 0,941.20 1.20.07. 21. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93
70%
830
87 88 0,941.20 1.20.08. 04. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik
93