• Tidak ada hasil yang ditemukan

RKPD 2016 (bab 2)_II

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "RKPD 2016 (bab 2)_II"

Copied!
20
0
0

Teks penuh

(1)

2 4 5 6 7 8=(7/9) 9 10=(5+7+9) 11* 12

1. URUSAN WAJIB

1.01 PENDIDIKAN

1.01 1.01.01. 15. Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 1 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 15. 01.Pembangunan Gedung Sekolah Rasio ketersediaan sekolah dasar/penduduk usia sekolah SD

0,118055556 1:118 1:96 114,10% 0,12 0,23 1,92 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 15. 07.

Pembangunan Sarana Prasarana Bermain Angka partisipasi sekolah penduduk usia SD

98,96 99,49 98,94 0 98,96 198,45 2,01 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 15. 09. Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir

Angka partisipasi murni penduduk usia SD dan paket A (%) *

99,5 97,46 98,12 0 98,12 195,58 1,97 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 15. 15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 15. 18. Pengadaan alat praktek dan praga siswa ( PAUD, TK, TPG, TPA) Se Kab. Natuna

Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 15. 19. Pengadaan Moubiler Sekolah Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 15. 20. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 15. 58. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 15. 67. Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang TK

Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 01.

Pembangunan Gedung Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah jenjang SMP

0,131944444 0,124305556 1:177 1:96 151,92% 0,14 0,37 2,81 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 02. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah

Rasio guru terhadap murid jenjang SMP

01:10,7 1:08 01:10,7 0 0,00 0,05 58,71 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 03. Penambahan Ruang Kelas Sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 04. Penambahan ruang guru sekolah Rasio guru terhadap murid jenjang SMP

01:10,7 1:08 01:10,7 0 0,00 0,05 58,71 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 05. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 09. Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 10. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 11. Pembangunan ruang ibadah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 12. Pembangunan perpustakaan sekolah Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 13. Pembangunan Jaringan Instalasi listrik Sekolah dan Perlengkapannya

Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 15. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 19. Pengadaan mebeleur sekolah Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 20. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 41. Pemeliharaan Sedang/Berat Bangunan Sekolah Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 64. Penyediaan Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) Jenjang SD/SMP

Angka Kelulusan SMP 100% 100% 100,00% 100 100 0,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 67. Penyelenggaraan Paket A dan SD Angka kelulusan SD 100% 100% 100,00% 100 100 0,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 68. Penyelenggaraan Paket B dan SMP Angka Kelulusan SMP 100% 100% 100,00% 100 100 0,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 69. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

Angka Kelulusan SMP 100% 100% 100,00% 100 100 0,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 79. Olimpiade Sains Nasional Tingkat Sekolah Dasar (OSN)

Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 80. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Dasar

Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 81. Festifal dan Lomba seni Siswa Nasional (FLS2N) Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 82. Try Out Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun

2015

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun

2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran

Kegiatan Tahun Lalu Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

(Tahun 2015)

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD PENANGGUNG JAWAB Target RKPD Tahun

(2)

2015 Target s/d 2015

1.01 1.01.01. 16. 83. Revitalisasi/Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD/SMP

Rasio ketersediaan sekolah dasar/penduduk usia sekolah SD

0,118055556 1:118 1:96 114,10% 0,12 0,23 1,92 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 84. Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Sekolah Menengah Pertama

Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 16. 85. Olimpade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Sekolah Menengah Pertama

1.01 1.01.01. 17. Program Pendidikan Menegah Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 01.Pembangunan Gedung Sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 02. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga sekolah

Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 03. Penambahan ruang kelas sekolah Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 04. Penambahan ruang guru sekolah Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 05. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dan lain-lain)

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,164583333 0 2,02 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 08. Pembangunan ruang serba guna/aula Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,164583333 0 2,02 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 09. Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,164583333 0 2,02 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 11. Pembangunan Ruang Ibadah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 13. Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 15. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 19. Pengadaan mebeleur sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 20. Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 41. Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,161805556 0,161805556 0,164583333 0 0,16 0,33 2,02 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 63. Penyelenggaraan Paket Paket C Setara SMU Angka kelulusan SMU 100% 100% 100,00% 100 99,84 0,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 70. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Menengah

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

5 4 0 5,00 5,00 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 71. Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Menengah Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 72. Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Angka partisipasi sekolah (%) 98,85 67,56 98,85 0 98,85 166,41 1,68 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 73. Debat Bahasa Inggris Tingkat Menengah Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 74. Lomba Cerdas Cermat Tingkat Menengah Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 75. Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional Tingkat Menengah

Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 79. Penyediaan Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) Jenjang SMA

Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 17. 80. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional ( O2SN ) tingkat menengah

Angka partisipasi murni (%) 90 70,5 0 80,00 80,00 0,89 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 18. Program Pendidikan Non Formal Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 18. 04. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 1.01 1.01.01. 18. 14. Workshop Bidang Studi bagi Tenaga Pendidik Kejar

Paket A,B dan C

Persentase guru SMA/MA/SMK yang bersertifikasi pendidik

40% 16% 30% 19,95 66,5 0,35 20,46 51,15 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 18. 15. Workshop Pengelolaan PKBM( Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sekabupaten Natuna

Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 02. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 04. Pembinaan KKG Tingkat SD/MI Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 17. Diklat kompetensi pengawas sekolah Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 20. Operasional UPTD Pendidikan Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 21. Lomba Guru Berprestasi tingkat SD/SLTP/SLTA Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 26. Pelaksanaan MGMP tingkat SLTP/SLTA Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 28. Validasi pendataan pendidik dan tenaga kependidikan

Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 31. Pendidikan dan pelatihan guru bidang studi salah bilik (mismach)

Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 32. Peningkatan Kualitas Guru D-II/III ke strata 1 (akselerasi)

(3)

2015 Target s/d 2015

1.01 1.01.01. 20. 34. Ujian Nasional dan UASBN

1.01 1.01.01. 20. 35. Pelatihan Tematik Guru (SD/MI) Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 36. Pelatihan bidang studi IPA Terpadu tingkat SLTP Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 37. Sosialisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana BAGUS, BROS, BOS

Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 38. Diklat Calon Kepala Sekolah tingkat SLTP/SLTA Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 39. Penyusunan dan penilaian angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional guru

Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 41. Bimbingan teknis induksi guru pembimbing Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 43. Lomba Kepala Sekolah Berprestasi tingkat TK, SD, SLTP, SMA/MA dan SMK

Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 52. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMA Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 53. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMK Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 57. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SD Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 60. Kursus mahir dasar (KMD) pramuka Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 61. Pelatihan guru Bidang studi IPA Tingkat SMA Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 62. Rapat koordinasi bidang pendidikan Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 63. Diklat manajemen kepala sekolah Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 20. 64. Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) Rasio guru terhadap murid 1:09 1:09 1:09 0 0,05 0,10 2,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.26.01. 21. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.01 1.26.01. 12. Lomba perpustakaan sekolah

1.01 1.01.01. 22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Angka partisipasi sekolah (%) 98,85 67,56 98,85 0 98,85 166,41 1,68 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 22. 09. Monitoring ,Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Pelayanaan Pendidikan

Angka partisipasi sekolah (%) 98,85 67,56 98,85 0 99,85 167,41 1,69 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 22. 11. Penyusunan Profil Pendidikan Angka partisipasi sekolah (%) 98,85 67,56 98,85 0 100,85 168,41 1,70 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 22. 12. Publikaksi dan Informasi Kependidikan Angka partisipasi sekolah (%) 98,85 67,56 98,85 0 101,85 169,41 1,71 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 22. 15. Penyediaan jasa angkutan transportsi sekolah Angka partisipasi sekolah (%) 98,85 67,56 98,85 0 102,85 170,41 1,72 Dinas Pendidikan

1.01 1.01.01. 22. 16. Sosialisasi DAK Angka partisipasi sekolah (%) 98,85 67,56 98,85 0 103,85 171,41 1,73 Dinas Pendidikan

1.01 1.03.01. 23. Program Pembinaan Pendidikan Tinggi Rasio lulusan S1/S2/S3 S1=16; S2=- S1=12; S2=- S1=14; S2=- S1=14; S2=- Dinas Pendidikan

1.01 1.03.01. 23. 01. Pembangunan asrama mahasiswa Rasio lulusan S1/S2/S3 S1=16; S2=- S1=12; S2=- S1=14; S2=- S1=14; S2=- Dinas Pendidikan

1.01 1.03.01. 23. 04. Pendidikan mahasiswa prajabatan Rasio lulusan S1/S2/S3 S1=16; S2=- S1=12; S2=- S1=14; S2=- S1=14; S2=- Dinas Pendidikan

1.01 1.03.01. 23. 05. Pendidikan profesi guru/pegawai dalam jabatan Rasio lulusan S1/S2/S3 S1=16; S2=- S1=12; S2=- S1=14; S2=- S1=14; S2=- Dinas Pendidikan

1.01 1.18.01. 24. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.18.01. 24. 02. Akreditasi sekolah Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.18.01. 24. 03. Malam apresiasi pendidikan Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.18.01. 24. 04. Adu kreasi dan cerdas tangkas siswa dan guru Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.18.01. 24. 06. Sosialisasi Ujian Nasional Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.01 1.18.01. 24. 24. Pemusatan pelaksanaan paskibraka Angka melek huruf (%) 100 97,22% 99,5 0 99,50 100,47 1,00 Dinas Pendidikan

1.02 KESEHATAN

1.02 1.02.01. 15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 15. 05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 16. 02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 16. 03.Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Rasio puskesmas per satuan penduduk

0,19 0,19 0 0,19 0 1,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 16. 06. Revitalisasi sistem kesehatan Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 16. 07. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 16. 09. Peningkatan kesehatan masyarakat Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 16. 11. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 16. 12. Penyediaan biaya operasional puskesmas Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 16. 17. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 16. 18. Sosialisasi kesehatan gigi dan mulut Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.02 1.02.01. 17. 02. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan

bahan berbahaya

Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 19.

01.Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

(4)

2015 Target s/d 2015

1.02 1.02.01. 19. 02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 19. 06. Kemitraan promosi kesehatan Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Angka gizi buruk 0,10% 0,20% 0,37 185 0,15% 0 371,50 Dinkes

1.02 1.02.01. 20. 02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin Angka gizi buruk 0,10% 0,20% 0,37 185 0,15% 0 371,50 Dinkes

1.02 1.02.01. 20. 03. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Angka gizi buruk 0,10% 0,20% 0,37 185 0,15% 0 371,50 Dinkes

1.02 1.02.01. 20. 04. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Angka gizi buruk 0,10% 0,20% 0,37 185 0,15% 0 371,50 Dinkes

1.02 1.02.01. 21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase rumah tinggal bersanitasi 100 70 0 85 85 0,85 Dinkes

1.02 1.02.01. 21.

02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Persentase rumah tinggal bersanitasi 100 70 0 85 85 0,85 Dinkes

1.02 1.02.01. 21. 05.Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air minum

Persentase rumah tinggal bersanitasi 100 70 0 85 85 0,85 Dinkes

1.02 1.02.01. 21. 06.Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus

Persentase rumah tinggal bersanitasi 100 70 0 85 85 0,85 Dinkes

1.02 1.02.01. 21. 07.Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum

Persentase rumah tinggal bersanitasi 100 70 0 85 85 0,85 Dinkes

1.02 1.02.01. 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 22. 01. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 22. 05.Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 22. 08. Peningkatan imunisasi Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 22.

09.Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 22. 12. Pelayanan penanggulangan penyakit TB Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 22. 13. Pelayanan kesehatan haji Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tersedianya data perencanaan dan evaluasi

2 2 2 2 2,00 6 - Dinkes

1.02 1.02.01. 23. 03.Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Dokumen 1 1 1 1 1,00 3 - Dinkes

1.02 1.02.01. 23. 06.Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja kesehatan

Dokumen 1 1 1 1 1,00 3 - Dinkes

1.02 1.02.01. 24. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 24. 01. Pelayanan operasi katarak Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 24. 04. Pelayanan sunatan masal Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 24. 06. Penanggulangan penyakit cacingan Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 24. 10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan 1 1 1 1 1,00 3 - Dinkes

1.02 1.02.01. 25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Rasio puskesmas per satuan penduduk

0,19 0,19 0 0,19 0,19 1,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 25. 02. Pembangunan puskesmas pembantu Rasio puskesmas per satuan penduduk

0,19 0,19 0 0,19 0,19 1,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 25. 05. Pembangunan posyandu Rasio puskesmas per satuan penduduk

0,19 0,19 0 0,19 0,19 1,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 25. 06. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Rasio puskesmas per satuan penduduk

0,19 0,19 0 0,19 0,19 1,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 25. 14.Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Rasio puskesmas per satuan penduduk

0,19 0,19 0 0,19 0,19 1,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 25. 19. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Rasio puskesmas per satuan penduduk

0,19 0,19 0 0,19 0,19 1,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 25. 23. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Rasio puskesmas per satuan penduduk

0,19 0,19 0 0,19 0,19 1,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 25.

24. Revitalisasi gudang farmasi/alkes Rasio puskesmas per satuan penduduk

0,19 0,19 0 0,19 0,19 1,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

AKABA per 1000 Balita 0,1 0,3 0 0,20 0,20 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 29.

08.Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah

AKABA per 1000 Balita 0,1 0,3 0 0,20 0,20 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

(5)

2015 Target s/d 2015

1.02 1.02.01. 31. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Terbinanya industri rumah tangga pangan

1 1 0 1,00 2,00 - Dinkes

1.02 1.02.01. 31. 05.Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi industri rumah tangga

Terbinanya industri rumah tangga pangan

1 1 0 1,00 2,00 - Dinkes

1.02 1.02.01. 32. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

2,05 3,05 0 3 3 1,46 Dinkes

1.02 1.02.01. 32. 04. Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

2,05 3,05 0 3 3 1,46 Dinkes

1.02 1.02.01. 32.

05.Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan bidan dan dukun

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

2,05 3,05 0 3 3 1,46 Dinkes

1.02 1.02.01. 32.

06.Upaya peningkatan kesahatan ibu dan anak di upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM)

Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

2,05 3,05 0 3 3 1,46 Dinkes

1.02 1.02.01. 26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 26. 18. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 26. 19. Pengadaan obat-obatan rumah sakit Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 26. 21. Pengadaan mebeleur rumah sakit Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 26. 26.Pembangunan sarana dan prasarana pendukung rumah sakit

Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 27. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 27. 01. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 27. 16.Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 27. 17.Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.02 1.02.01. 33. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 68,75 68,57 68,6 0 68,7 137 2,00 Dinkes

1.03 PEKERJAAN UMUM

1.03 1.03.01. 15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU

1.03 1.03.01. 15.

05. Pembangunan jembatan Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU

1.03 1.03.01. 15. 07. Pembangunan jalan lapis hotmix Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU

1.03 1.03.01. 15. 09.

Pembangunan jalan tanah Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU

1.03 1.03.01. 15. 11. Pembangunan jalan beton Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU

1.03 1.03.01. 15. 12. Pembangunan jalan lapis penetrasi Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU

1.03 1.03.01. 15.

13. Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur pengelolaan penyelenggaraan jalan dan jembatan

Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU

1.03 1.03.01. 16. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)

15 20 0 20,00 20,00 1,33 PU

1.03 1.03.01. 16.

03. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)

15 20 0 20,00 20,00 1,33 PU

1.03 1.03.01. 16.

05. Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)

15 20 0 20,00 20,00 1,33 PU

1.03 1.03.01. 17. Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten(%)

75 60 0 65,00 65,00 0,87 PU

1.03 1.03.01. 18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU

1.03 1.03.01. 18. 03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan dalam kondisi baik (km) 657,14 632,95 0 644,95 644,95 0,98 PU

(6)

2015 Target s/d 2015

1.03 1.03.01. 24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)

75 60 0 65,00 65,00 0,87 PU

1.03 1.03.01. 24. 18. Pembangunan jaringan irigasi Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)

75 60 0 65,00 65,00 0,87 PU

1.03 1.03.01. 25.

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Persentase Penduduk berakses airminum (%)

40 20 0 20 20 0,50 PU

1.03 1.03.01. 25. 05. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

Persentase Penduduk berakses airminum (%)

40 20 0 20 20 0,50 PU

1.03 1.03.01. 25.

06. Peningkatan distribusi penyediaan air baku Persentase Penduduk berakses airminum (%)

40 20 0 20 20 0,50 PU

1.03 1.03.01. 25. 07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data perencanaan dan evaluasi

1 1 1 1 1,00 1,00

-1.03 1.03.01. 26. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)

5 9 0 7,00 7,00 1,40 PU

1.03 1.03.01. 26.

01. Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)

5 9 0 7,00 7,00 1,40 PU

1.03 1.03.01. 26. 08. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)

5 9 0 7,00 7,00 1,40 PU

1.03 1.03.01. 27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase Penduduk berakses airminum (%)

40 20 0 20 20 0,50 PU

1.03 1.03.01. 27. 04. Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air limbah Persentase Penduduk berakses airminum (%)

40 20 0 20 20 0,50 PU

1.03 1.03.01. 27. 06.

Pengembangan sistem distribusi air minum Persentase Penduduk berakses airminum (%)

40 20 0 20 20 0,50 PU

1.03 1.03.01. 28. Program Pengendalian Banjir Pembangunan turap di wilayah rawan bencana (%)

62 62 62 1 20 144 - PU

1.03 1.03.01. 28. 09. Pembangunan prasarana pengaman pantai Pembangunan turap di wilayah rawan bencana (%)

62 62 62 1 20 144 - PU

1.03 1.03.01. 28.

10. Pembangunan tanggul pemecah ombak Pembangunan turap di wilayah rawan bencana (%)

62 62 62 1 20 144 - PU

1.03 1.03.01. 30. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Persentase kawasan kumuh (%) 15 20 0 20,00 20,00 1,33 PU

1.03 1.03.01. 30. 01. Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan

Persentase kawasan kumuh (%) 15 20 0 20,00 20,00 1,33 PU

1.03 1.03.01. 30. 02. Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan Persentase kawasan kumuh (%) 15 20 0 20,00 20,00 1,33 PU

1.03 1.03.01. 30. 09. Pembangunan infrastruktur pedesaan Persentase kawasan kumuh (%) 15 20 0 20,00 20,00 1,33 PU

1.03 1.03.01. 31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi Peraturan Daerah 1 1 1 1 1,00 3,00 - PU

1.03 1.03.01. 31. 01.

Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang jasa konstruksi

1 1 1 1 1,00 3,00 - PU

1.03 1.03.01. 31. 02. Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi

Peraturan Daerah 1 1 1 1 1,00 3,00 - PU

1.03 1.03.01. 31. Program Pengawasan Jasa Konstruksi Dokumen perencanaan 1 1 1 1 1,00 3,00 - PU

1.03 1.03.01. 31. 06. Monitoring harga satuan bahan konstruksi dan penyusunan standarisasi harga satuan konstruksi

Dokumen perencanaan 1 1 1 1 1,00 3,00 - PU

1.05 PENATAAN RUANG

1.05 1.03.01. 15. Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah kawasan cepat tumbuh dan atau strategis yang memiliki perencanaan tata ruang

5 0 5,00 5,00 1,00 BAPPEDA

1.06 1.03.01. 16 Prgram Pemanfaatan Ruang Ketaatan terhadap RTRW 60 45 0 50,00 50,00 0,83 PU/Bappeda

1.05 1.06.01. 17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ketaatan terhadap RTRW 60 45 0 50,00 50,00 0,83 PU/Bappeda

1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06 1.06.01. 15. Program Pengembangan Data/Informasi Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah

5 5 5 5,00 15,00 - BAPPEDA

1.06 1.06.01. 18. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Jumlah kawasan cepat tumbuh dan atau strategis yang memiliki perencanaan tata ruang

5 0 5,00 5,00 1,00 BAPPEDA

1.06 1.06.01. 20. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terselenggaranya pembangunan daerah

1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA

1.06 1.06.01. 21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 1.06.01. 21. 08. Penyusunan rancangan RKPD Penjabaran program di RPJMD ke dalam RKPD (%)

93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 279,60 - BAPPEDA

1.06 1.06.01. 21.

09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penjabaran program di RPJMD ke dalam RKPD (%)

(7)

2015 Target s/d 2015

1.06 1.06.01. 21. 12. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)

Laporan 1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA

1.06 1.06.01. 21.

13. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Laporan 1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA

1.06 1.06.01. 21.

16. Penyusunan rencana kinerja tahunan daerah (RKTD) dan penetapan kinerja (Penja)

Dokumen perencanaan 1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA

1.06 1.06.01. 21. 24. Fasilitasi program pembangunan percepatan sanitasi permukiman (PPSP)

Kegiatan 1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA

1.06 1.06.01. 21.

30. Pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi

Laporan 1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA

1.06 1.06.01. 21. 31Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah

Penjabaran program di RPJMD ke dalam RKPD (%)

93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 279,60 - BAPPEDA

1.06 1.06.01. 22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.06 1.06.01. 22. 09. Fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan

kemiskinan

Tersedianya laporan program penanggulangan kemiskinan

1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA

1.06 1.06.01. 22.

10. Fasilitasi dan koordinasi program pengembangan ekonomi daerah

Tersedianya laporan program ekonomi daerah

1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA

1.06 1.06.01. 22. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.06 1.06.01. 22.

01. Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Tersedianya dokumen masterplan pendidikan

1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA

1.06 1.06.01. 22.

03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Tersedianya laporan pembangunan bidang sosial dan budaya

1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA

1.06 1.06.01. 22.

06. Koordinasi, evaluasi dan monitoring pencapaian target MDG's

Tersedianya laporan pencapaian target MDG's

1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA

1.06 1.06.01. 24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.06 1.06.01. 24.

04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah/infrastruktur

Tersedianya laporan pembangunan bidang prasarana

wilayah/infrastruktur

1 1 1 1 1,00 3,00 - BAPPEDA

1.07 PERHUBUNGAN

1.07 1.07.01. 15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.07 1.07.01. 15. 02. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan

Tersusunya SOP bidang perhubungan 1 1 1 1 1,00 3,00 - Dishub

1.07 1.07.01. 15. 03. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Terbentuknya satuan kerja bandar udara

1 1 1 1 1,00 3,00 - Dishub

1.07 1.07.01. 15.

10. Peningkatan prasarana dan fasilitas bandar udara Tersedianya prasarana dan fasilitas bandar udara

25 25 25 25 25,00 75,00 - Dishub

1.07 1.07.01. 15. 14. Peningkatan fasilitas keselamatan pelayaran Pemasangan rambu-rambu laut 105 0 75 95 95 0,90 Dishub

1.07 1.07.01. 15. 15. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan

Tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan

4 4 4 4 4,00 12,00 - Dishub

1.07 1.07.01. 17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.07 1.07.01. 17.

15.

Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan umum dan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas

Terpilihnya sopir teladan bagi keselamatan lalu lintas

1 1 1 1 1,00 3,00 - Dishub

1.07 1.07.01. 17. 20. Operasional penyelenggaraan bandar udara Tersedianya operasional bandar udara 9 9 9 9 9,00 27,00 - Dishub

1.07 1.07.01. 17.

22. Pengawasan aktifitas bongkar muat di pelabuhan

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (orang dan kg)

71.500/13.000 35.599/700 70.800/12.000 71.000/12.800 106.599/13.500 #VALUE! Dishub

1.07 1.07.01. 17.

23. Pelayanan jasa angkutan laut

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (orang dan kg)

71.500/13.000 35.599/700 70.800/12.000 71.000/12.800 106.599/13.500 #VALUE! Dishub

1.07 1.07.01. 17.

24. Pengawasan pelayanan angkutan kota perintis

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (orang dan kg)

71.500/13.000 35.599/700 70.800/12.000 71.000/12.800 106.599/13.500 #VALUE! Dishub

1.07 1.07.01. 17.

25. Peningkatan koordinasi forum lalu lintas Terselenggaranya koordinasi forum lalu lintas

1 1 1 1 1,00 3,00 - Dishub

1.07 1.07.01. 17. 27. Diklat pembekalan administrasi umum keudaraan Meningkatnya pengetahuan administrasi umum keudaraan

1 1 1 1 1,00 3,00 - Dishub

1.07 1.07.01. 17.

28. Peningkatan Pelayanan Angkutan Kota Perintis

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (orang dan kg)

71.500/13.000 35.599/700 70.800/12.000 71.000/12.800 106.599/13.500 #VALUE! Dishub

(8)

2015 Target s/d 2015

1.07 1.07.01. 18. 04. Pembangunan bandar udara/enclave sipil Jumlah bandara 1 1 1 1 1 1 3 3,00 Dishub

1.07 1.07.01. 18. 05. Pembangunan dermaga/pelabuhan Jumlah Pelabuhan Laut 100 67 90 95 162 1,62 Dishub

1.07 1.07.01. 18. 07. Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor/KIUR

Terbangunnya gedung pengujian kendaraan bermotor

1 1 1 1 1 1 3 3,00 Dishub

1.07 1.07.01. 22. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1.07 1.07.01. 22. 04. Pengadaan fasilitas jalan dan keselamatan lalu lintas

Pemasangan Rambu-rambu darat (%) 1150 151 850 1000 1151 1,00 Dishub

1.07 1.07.01. 22.

06. Pengadaan Kendaraan Patroli Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Tersedianya kendaraan dinas operasional

1 1 1 1 1 1 3 3,00 Dishub

1.08 LINGKUNGAN HIDUP

1.08 1.08.02. 15. Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

10 10 0 10 10 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 15. 02. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

10 10 0 10 10 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 15. 04. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

10 10 0 10 10 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 15. 15. Penilaian kebersihan lingkungan sekolah dasar dan sekolah lanjutan

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

10 10 0 10 10 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 15. 21. Penyediaan dan pelatihan pengolahan sampah dengan metode 3R

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

10 10 0 10 10 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 16. 03. Pemantauan kualitas lingkungan Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 16.

04.Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang

lingkungan hidup Penegakan hukum lingkungan

80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 16. 11. Pengembangan produksi ramah lingkungan Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 16.

14.Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup Penegakan hukum lingkungan

80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 16.

23. Bimbingan teknis pengelolaan limbah B3 Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 16.

24.Invetarisasi usaha dan atau kegiatan yang wajib

dilengkapi dokumen lingkungan hidup Penegakan hukum lingkungan

80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 17. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70 70 0,88 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 17. 02. Pantai dan laut lestari Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70 70 0,88 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 17.

07.Peningkatan konsevasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70 70 0,88 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 17.

21.Workshop kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah

Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70 70 0,88 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 17.

22. Seni menggambar puspa dan satwa Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70 70 0,88 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 17. 24. Pemetaan kerusakan hutan mangrove Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70 70 0,88 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 17.

26.Studi kawasan konservasi bagi satwa yang dilindungi

Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70 70 0,88 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 17.

27. Koordinasi perlindungan dan pengelolaan LH Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70 70 0,88 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 18. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 18. 01.Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk

Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 18. 10.Pembuatan green belt (sabuk hijau) disepanjang alur sungai

Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 19. 01. Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)

Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 19. 03. Penyebaran informasi lingkungan hidup Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 19.

08.Pendidikan dan pelatihan penilaian dokumen UKL UPL bagi aparatur pemerintahan

(9)

2015 Target s/d 2015

1.08 1.08.02. 19.

09.Pendidikan dan pelatihan laboratorium bagi tim loboratorium lingkungan hidup

Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 19.

10.Pengadaan peralatan dan bahan - bahan untuk melakukan uji laboratorium

Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 19.

11. Penyediaan tenaga ahli pengelolaan laboratorium Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 19.

13.Pembinaan monitoring dan pembentukan komisi penilai amdal

Penegakan hukum lingkungan 80 60 0 80 80 1,00 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 24. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Cakupan penghijauan wilayah pesisir 80 60 0 70,00 70,00 0,88 Badan Lingkungan Hidup

1.08 1.08.02. 19.

16.Studi pembangunan dan pengembangan taman keanekaragaman hayati

1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10 1.10.01. 15. Program Penataan Administrasi Kependudukan Kepemilikan KTP 52262 37033 44356 0 48465 85498 1,64 disdukcapil

1.10 1.10.01. 15. 08.Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil

Kepemilikan KTP 52262 37033 44356 0 48465 85498 1,64 disdukcapil

1.10 1.10.01. 15. 10. Penyusunan kebijakan kependudukan Kepemilikan KTP 52262 37033 44356 0 48465 85498 1,64 disdukcapil

1.10 1.10.01. 15. 12. Sosialisasi kebijakan kependudukan Kepemilikan KTP 52262 37033 44356 0 48465 85498 1,64 disdukcapil

1.10 1.10.01. 15.

16.Monitoring dan evaluasi data kependudukan dan catatan sipil

Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

81182 80162 0 80754 80754 0,99 disdukcapil

1.10 1.10.01. 15.

17. Penyusunan profil kependudukan Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

81182 80162 0 80754 80754 0,99 disdukcapil

1.10 1.10.01. 15. 18. Rapat koordinasi kependudukan Kepemilikan KTP 52262 37033 44356 0 48465 85498 1,64 disdukcapil

1.10 1.10.01. 15. 22.Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pendaftaran penduduk

Kepemilikan KTP 52262 37033 44356 0 48465 85498 1,64 disdukcapil

1.10 1.10.01. 15.

23. pemutakhiran data kependudukan Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten 81182 80162 0 80754 80754 0,99 disdukcapil

1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1.11 1.11.02. 15. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1.11 1.11.02. 16. Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamakan Gender dan Anak

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1.11 1.11.02. 17. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1.11 1.11.02. 18 program peningkatan peran serta dan kesetaraan

gender dalam pembangunan

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1.11 1.11.02. 19 Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Kesehatan

Reproduksi

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

1.12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

1.12 1.11.02. 15. Program Keluarga Berencana Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1.12 1.11.02. 19. Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak

melalui kelompok kegiatan di masyarakat

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1.12 1.11.02. 20. Program Pengembangan Pusat Pelayanan

Informasi dan Konseling KRR

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 1.12 1.11.02. 23. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok

Bina Keluarga

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

600 & 2500 1144 & 17529 1100 & 3400 1000 &3000 2144 & 20529 3,09 & 8,2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

1.13 SOSIAL

1.13 1.14.01. 15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social

5 5 0 5 5 1,00 Dinsosnaker

1.13 1.14.01. 15. 06.Rehabilitasi rumah tak layak huni RTLH yg memperoleh bantuan sosial 675 677 700 675 1352 2,00 Dinsosnaker

1.13 1.14.01. 15. 07. Pemberdayaan sosial fakir miskin melalui bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk kelompok usaha bersama (KUBE)

KUBE yg memperoleh bantuan sosial 1200 1200 1200 1200 1,00 Dinsosnaker

1.13 1.14.01. 15. 08. Penyediaan sarana lingkungan dan air bersih bagi rumah tidak layak huni

(10)

2015 Target s/d 2015

1.13 1.14.01. 15. 09. Pembinaan dan pemberdayaan sosial untuk KUBE berkembang

KUBE yg memperoleh bantuan sosial 1200 1200 1200 1200 1,00 Dinsosnaker

1.13 1.14.01. 16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social

5 5 0 5 5 1,00 Dinsosnaker

1.13 1.14.01. 16. 07. Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social

5 5 0 5 5 1,00 Dinsosnaker

1.13 1.14.01. 16. 14.Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social

5 5 0 5 5 1,00 Dinsosnaker

1.13 1.14.01. 21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social

5 5 0 5 5 1,00 Dinsosnaker

1.13 1.14.01. 21. 07. Pendidikan dan pelatihan bagi pekerja sosial masyarakat karang taruna

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social

5 5 0 5 5 1,00 Dinsosnaker

1.14 KETENAGAKERJAAN

1.14 1.14.01. 15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase Penduduk yang Bekerja (%)

74 68 0 71 71 0,96 Disosnaker

1.14 1.14.01. 15. 06. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Persentase Penduduk yang Bekerja (%)

74 68 0 71 71 0,96 Disosnaker

1.14 1.14.01. 15. 07. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK

Persentase Penduduk yang Bekerja (%)

74 68 0 71 71 0,96 Disosnaker

1.14 1.14.01. 17. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 66 68,03 66,006 0 66,012 134 2,03 Disosnaker

1.14 1.14.01. 17. 09.Survey kebutuhan hidup layak untuk penetapan pendapatan dan upah tenaga kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 66 68,03 66,006 0 66,012 134 2,03 Disosnaker

1.14 1.14.01. 17. 11. Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan dewan pengupahan kabupaten

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 66 68,03 66,006 0 66,012 134 2,03 Disosnaker

1.15 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1.15 1.15.01. 15. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Usaha Mikro Kecil dan menengah 4695 2894 4597 0 4941 7835 1,67 DinkopUKM

1.15 1.15.01. 15. 14. Sosialisasi kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) melalui kelembagaan perbankan bagi koperasi dan UMKM

Usaha Mikro Kecil dan menengah 4695 2894 4597 0 4941 7835 1,67 DinkopUKM

1.15 1.15.01. 16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil dan menengah 4695 2894 4597 0 4941 7835 1,67 DinkopUKM

1.15 1.15.01. 16. 13. Pelatihan kewirausahaan bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah

Persentase koperasi aktif 25,80% 46,15 50,88% 27,33 53,71462264 25,70% 74 285,80 DISKOP &UKM

1.15 1.15.01. 16. 18. Pendampingan produk unggulan koperasi dan UMKM melalui pendekatan One Village One Product (OVOP)

Persentase koperasi aktif 25,80% 46,15 50,88% 27,33 53,71462264 25,70% 74 285,80 DISKOP &UKM

1.15 1.15.01. 16. 19. Sosialisasi peraturan perundang undangan tentang perkoperasian dan penyusunan produk hukum daerah tentang KUMKM

Persentase koperasi aktif 25,80% 46,15 50,88% 27,33 53,71462264 25,70% 74 285,80 DISKOP &UKM

1.15 1.15.01. 17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil dan menengah 4695 2894 4597 0 4941 7835 1,67 DinkopUKM

1.15 1.15.01. 17. 09. Pameran promosi produk unggulan koperasi dan usaha mikro kecil menengah

Usaha Mikro Kecil dan menengah 4695 2894 4597 0 4941 7835 1,67 DinkopUKM

1.15 1.15.01. 17. 17. Pembinaan serta operasional terhadap koordinator dan tenaga pendamping penerima dana bergulir dan ekonomi produktif

Usaha Mikro Kecil dan menengah 4695 2894 4597 0 4941 7835 1,67 DinkopUKM

1.15 1.15.01. 17. 20. Pemutakhiran data koperasi dan UMKM dan sistem database KUMKM

Usaha Mikro Kecil dan menengah 4695 2894 4597 0 4941 7835 1,67 DinkopUKM

1.15 1.15.01. 18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase koperasi aktif 25,80% 46,15 50,88% 27,33 53,71462264 25,70% 74 285,80 DISKOP &UKM

1.15 1.15.01. 18. 15. Pelatihan manajemen keuangan dan akuntansi koperasi bagi pengurus koperasi

Persentase koperasi aktif 25,80% 46,15 50,88% 27,33 53,71462264 25,70% 74 285,80 DISKOP &UKM

1.16 PENANAMAN MODAL

1.16 1.20.10. 15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

130.153.726.000 192.311.997.416 107.565.062.000 0 118.321.569.000 310.633.566.416 2,39 Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu & Penanaman Modal 1.16 1.20.10. 15. 10.

Penyelenggaraan pameran/promosi investasi Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 130.153.726.000 192.311.997.416 107.565.062.000 0 118.321.569.000 310.633.566.416 2,39 Perizinan Terpadu & Kantor Pelayanan Penanaman Modal 1.16 1.20.10. 15. 12. Pengawasan dan pengendalian pelaksanan

kegiatan perizinan dan penanaman modal

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

130.153.726.000 192.311.997.416 107.565.062.000 0 118.321.569.000 310.633.566.416 2,39 Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu & Penanaman Modal 1.16 1.20.10. 15. 13.

(11)

2015 Target s/d 2015

1.16 1.20.10. 16. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

130.153.726.000 192.311.997.416 107.565.062.000 0 118.321.569.000 310.633.566.416 2,39 Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu & Penanaman Modal 1.16 1.20.10. 16. 06. Penyederhanaan prosedur perizinan dan

peningkatan pelayanan penanaman modal

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

130.153.726.000 192.311.997.416 107.565.062.000 0 118.321.569.000 310.633.566.416 2,39 Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu & Penanaman Modal 1.16 1.20.10. 16. 10.

Sosialisasi perizinan dan penanaman modal Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 130.153.726.000 192.311.997.416 107.565.062.000 0 118.321.569.000 310.633.566.416 2,39 Perizinan Terpadu & Kantor Pelayanan Penanaman Modal 1.16 1.20.10. 16. 11.

Pengadaan sistim aplikasi pelayanan perizinan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 130.153.726.000 192.311.997.416 107.565.062.000 0 118.321.569.000 310.633.566.416 2,39 Perizinan Terpadu & Kantor Pelayanan Penanaman Modal

1.17 KEBUDAYAAN

1.17 1.01.01. 16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya

5 4 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan

1.17 1.01.01. 16. 17.Pembinaan sanggar dan kelompok/perkumpulan seni

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

5 4 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan

1.17 1.01.01. 16. 18. Partisipasi kegiatan kebudayaan Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

2 2 0 2 2 1,00 Dinas Pendidikan

1.17 1.01.01. 16.

21. Pembangunan rumah adat Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

5 5 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan

1.17 1.01.01. 17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya

5 4 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan

1.17 1.01.01. 17. 07. Partisipasi parade tari daerah Penyelenggaraan festival seni dan budaya

5 4 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan

1.17 1.01.01. 17. 12.Partisipasi kegiatan budaya di luar daerah dan luar negeri

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

5 4 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan

1.17 1.01.01. 17. 13. Pementasan seni budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya

5 4 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan

1.17 1.01.01. 18. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

5 4 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan

1.17 1.01.01. 18.

05. Ekspedisi budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya

5 4 0 5 5 1,00 Dinas Pendidikan

1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1.18 1.18.01. 16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 16. 01. Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah organisasi olahraga 285 260 0 275 275 0,96 Dispora

1.18 1.18.01. 16. 02. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 16. 03. Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 16. 04. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 16. 05.Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda

Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 16. 07.Pembinaan pemuda pelopor keamanan di lingkungan

Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 16.

09. Partisipasi jambore pemuda indonesia nasional Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 16. 13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 16. 15. Rapat koordinasi gerakan PRAMUKA Jumlah kegiatan kepemudaan 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 20. 01.Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 20.

03. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 20. 05. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 20. 06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 20. .07.Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 20. 08.Pemberian penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi

Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 20.

09.Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga

Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 20.

10.Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 20. 11. Pengembangan olahraga rekreasi Jumlah organisasi olahraga 285 260 0 275 275 0,96 Dispora

1.18 1.18.01. 20.

12.Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga

Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 20. 14.Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

(12)

2015 Target s/d 2015

1.18 1.18.01. 20. 15.Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah

Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 20.

16.Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga

Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 20.

17.Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya

Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 20. 18.

Pelatihan kompetensi peningkatan jumlah dan kualitas pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga

Jumlah kegiatan olahraga 7 5 0 6 6 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah gedung olahraga 14 11 0 12 12 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 21 02. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Jumlah gedung olahraga 14 11 0 12 12 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 21 03. Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Jumlah gedung olahraga 14 11 0 12 12 0,86 Dispora

1.18 1.18.01. 21 06. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

Jumlah gedung olahraga 14 11 0 12 12 0,86 Dispora

1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19 1.19.01. 16. Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 16. 02.Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Angka kriminalitas 120 130 0 125 125 1,04 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 16. 05. Peningkatan fungsi komunitas intelijen daerah Angka kriminalitas 120 130 0 125 125 1,04 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 16. 06. Pengawasan, pengendalian, pengamanan dan evaluasi kegiatan pilkada

Angka kriminalitas 120 130 0 125 125 1,04 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 16. 07. Sosialisasi peningkatan forum kewaspadaan dini masyarakat

Angka kriminalitas 120 130 0 125 125 1,04 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 16. 09. Peningkatan fungsi forum koordinasi pimpinan daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah 7 2 5 0 6 8 1,14 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 17. 02. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 17. 03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 17. 04. Pelatihan manajemen konflik bagi aparatur pemerintahan

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 18. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 18. 03.

Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 20. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 20. 01.Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 21. Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan pembinaan politik daerah 7 2 5 0 6 8 1,14 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 21. 05. Pendidikan politik bagi aparatur pemerintah dan masyarakat

Kegiatan pembinaan politik daerah 7 2 5 0 6 8 1,14 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 21. 06, Pembinaan dan pelatihan manajemen organisasi masyarakat

Kegiatan pembinaan politik daerah 7 2 5 0 6 8 1,14 Bakesbangpol

1.19 1.19.01. 21. 11. Sosialisasi peningkatan partisipasi politik kaum perempuan

Kegiatan pembinaan politik daerah 7 2 5 0 6 8 1,14 Bakesbangpol

1.19 1.19.04. 23. program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol

1.19 1.19.04. 23. 01.Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

8 6 0 7 7 0,88 Bakesbangpol

1.20 OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN

UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT

(13)

2015 Target s/d 2015

1.20 1.01.01. 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

1.20 1.01.01. 30. Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

1.20 1.20.03. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Kegiatan Administrasi

Seluruh SKPD

1.20 1.20.03. 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

95%

78%

92 92 100,00% 93 97,66 Seluruh SKPD

1.20 1.20.03. 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

95%

78%

92 92 100,00% 93 97,66 Seluruh SKPD

1.20 1.20.03. 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

1.20 1.20.03. 07. Program Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama dan Sosial Kemasyarakatan

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

1.20 1.20.03. 16. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

1.20 1.20.03. 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

1.20 1.20.03. 22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

1.20 1.20.03. 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

1.20 1.20.03. 26. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

1.20 1.20.03. 27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

1.20 1.20.03. 30. Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

1.20 1.20.03. 31. Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

1.20 1.20.04. 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

1.20 1.20.04. 15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

1.20 1.20.07. 20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

1.20 1.20.07. 21. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

1.20 1.20.08. 04. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

93

70%

83

0

87 88 0,94

Gambar

Tabel. II.25

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; d?. memberi masukan yang perlu kepada Kepala

Informasi yang ingin diperoleh mellalui wawancara bebas ini adalah terutama untuk dapat mengungkapkan lebih jelas tumbuh-kembang wilayah, termasuk karena bencana yang terjadi;

usaha pengolahan singkong dari hulu hingga hilir yang dimiliki Bapak Daud dapat dikatakan memiliki kemajuan dan keberhasilan walaupun terdapat beberapa kendala dalam melakukan

2. Manajemen Program Radio Dakwah Al-Hikmah Pondok Pesantren Imam Syafi’i Genteng Banyuwangi, penulis menganalisis berdasarkan data yang telah penulis dapatkan bahwa Radio dakwah

Perlakuan fermentasi nyata dapat meningkatkan nilai nutrisi dari campuran bungkil inti sawit (80%) dengan dedak padi (20%) dalam hal peningkatan daya cerna protein kasar

Sumber biografi adalah koleksi referensi yang memberikan informasi mengenai riwayat hidup orang terkemuka yang dipilih secara umum dan berbagai ilmu pengetahuan, keahlian

Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudu‟i (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang

Selain itu masyarakat dusun Sungai Utik menganggap hutan berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka karena dari hutan adat masyarakat