• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA AKSI TAHUN 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA AKSI TAHUN 2020"

Copied!
38
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA AKSI

TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS KESEHATAN

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Angka Kematian Ibu (AKI) 130 KH 76.349.181.556,99 Angka Kematian Neonatus (AKN) 4,3 KH Persentase Baduta Stunting 26% Persentase CDR (Case Detetction Rate) TBC 58% Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular 38% 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 1.418.213.168 Sekretaris Jumlah Surat Masuk Mengarsipkan surat masuk keluar 1.02.01.2.03.01 Membuat lembar disposisi untuk selanjutnya menerima arahan dari kepala dinas Menindak lanjuti hasil disposisi dari kepala dinas

Mendistribusikan surat sesuai hasil disposisi

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN 1. Penyediaan Jasa surat menyurat Jumlah Surat Keluar 5.200.000 Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2020

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO

10 INDIKATOR

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

1.

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Jumlah Rekening Telepon 1.02.01.2.03.02 Jumlah Rekening Listrik Jumlah Rekening Air Jumlah Motor yang dibayar pajaknya Mengumpulkan STNK kendaraan yang akan dibayarakan pajaknya 1.02.01.2.03.06 Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya Meminjam Surat BPKB kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya pada PPKAD Pembayaran pajak dilakukan di Kantor SAMSAT LB Mengerjakan administrasi kelengkapan SPJ Jumlah Tenaga Kebersihan Membeli perlengkapan kebersihan sesuai rencana kebutuhan 1.02.01.2.03.08

Jumlah Jenis Alat Kebersihan

Membayar honor petugas kebersihan

Membeli perlengkapan

alat tulis kantor 1.02.01.2.03.10

Mengerjakan administrasi kelengkapan SPJ Jumlah jenis

cetakan

Cetak Blanko sesuai

kebutuhan dan format 1.02.01.2.03.11

Jumlah jenis penggandaan Membayar biaya penggandaan rutin kantor Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diadakan 15.750.000 Jumlah Truck yang dibayar pajaknya Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 20.338.100 Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 17.412.000 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 82.567.800 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

30.700.000

Kasubbag Hukum, Umum

dan Kepegawaian Membayar tagihan listrik,

air dan telpon sesuai pemakaian Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 2 of 37

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

Jumlah dan jenis komponen listrik 8.736.400 Mengadakan alat-alat komponen listrik. Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 1.02.01.2.03.12 Mendistribusikan media massa kepada kepala dinas dan sekretaris

1.02.01.2.03.15

Mengerjakan administrasi kelengkapan SPJ Membuat daftar hadir

untuk peserta rapat/tamu 1.02.01.2.03.17

Memesan makan minum sesuai daftar kehadiran Mengerjakan

administrasi kelengkapan SPJ Mendapat surat disposisi perintah dari Kepala dinas

Sekretaris 1.02.01.2.03.18

Membuat Surat Perintah Tugas sesuai disposisi Membuat daftar ongkos perjalanan

Melaksanakan dinas luar sesuai SPT

Melaporkan hasil perjalanan dinas ke Kepala dinas Rapat mengenai

persiapan pameran Sekretaris

Mempersiapkan bahan pameran, display, dll Mempersiapkan SK Kepala dinas mengenai

kepanitiaan kegiatan tsb Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 11. Penyediaan jasa propaganda/publikasi/ pameran. Jumlah Pelaksanaan Pameran 9.728.000 9. Penyediaan makanan dan minuman. Jumlah penyediaan Makan Minum Rapat 46.513.200 Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 124.142.000 Kasubbag Keuangan Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 3.960.000 Jumlah media massa harian yang berlangganan. 8. Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 3 of 37

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Meninjau lokasi pameran sekaligus memasang bahan display Melaporkan hasil kegiatan kepada kepala dinas

Mempersiapkan sarana, prasarana, acara dan perlengkapan peresmian Memantau kelengkapan sarana,prasarana dan acara peresmian puskesmas Melaporkan kegiatan peresmian kepada Kepala Dinas

Mendapat surat disposisi perintah dari Kepala dinas

Membuat Surat Perintah Tugas sesuai disposisi Membuat daftar ongkos perjalanan

Melaksanakan dinas dalam daerah sesuai SPT Melaporkan hasil perjalanan dinas ke Kepala dinas Meninjau lokasi peresmian puskesmas 1.02.02.2.02.33 Menyiapkan perlengkapan acara peresmian puskesmas Melaporkan hasil Kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan 39.790.000 Kasubbag Keuangan Kasubbag Perencanaan dan Informasi 202.000.000 Jumlah Puskesmas dengan peningkatan fungsi pelayanan 13.Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Masyarakat Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 11. Penyediaan jasa propaganda/publikasi/ pameran. Jumlah Pelaksanaan Pameran 9.728.000 Kasubbag Perencanaan dan Informasi 12. Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 4 of 37

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan 14. Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi Jumlah Rekening Internet 30.240.000 Membayar Tagihan Internet Kasubbag Perencanaan dan Informasi Jumlah Puskesmas yang mendapat Operasional dan Melaksanakan operasional Puskesmas dan Pustu 1.02.02.2.02.33

Jumlah pustu yang mendapatkan Operasional dan Pemeliharaan

Melaksanakan belanja bahan perlengkapan Puskesmas dan Pustu

Melaksanakan operasional UPT Instalasi Farmasi

1.02.02.2.02.34

Membuat SPT Penjaga malam gudang obat Melaksanakan belanja bahan perlengkapan gudang

Melaksanakan belanja cetak kartu stock, e-ticket, resep dan copy resep 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 492.282.850 Sekretaris Menganalisis kebutuhan

renovasi ringan gedung 1.02.01.2.03.28

Pembelian bahan renovasi

Melaksanakan perbaikan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan Melakukan laporan kegiatan ke kepala dinas 16. Pembiayaan Biaya

Operasional dan Pemeliharaan UPT Instalasi Farmasi

429.880.000

Ka. UPT IFK

Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Terpeliharanya gedung kantor 55.058.850 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Jumlah Waktu/Periode Operasional dan Pemeliharaan IFK setiap Tahunnya Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 717.255.668 15. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 1. Page 5 of 37

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Jumlah mobil yang dipeliharaan Membuat spj penggunaan BBM dan perawatan mesin kendaraan 1.02.01.2.03.30

Jumlah Mobil yang dipeliharaan Jumlah truck yang dipelihara

Jumlah Komputer yang dipelihara

Menginventaris komputer dan printer yang

membutuhkan servis 1.02.01.2.03.32

Melakukan servis komputer dan printer yang rusak.

Mengganti suku cadang komputer dan printer yang membutuhkan suku cadang baru. 4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan 45.650.000 Memenuhi Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor 1.02.01.2.03.22 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 95.777.000 Sekretaris Mencari informasi mengenai pelatiahan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan 1.02.03.2.02.03 Mengajukan SPT untuk dapat mengikuti pelatihan yang dimaksud Melaksanakan pelatihan Membuat laporan ke Kepala dinas 3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15.510.000 Jumlah Printer yang dipelihara Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kinerja pegawai Dinas Kesehatan 10.000.000 Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 376.064.000 Menyerahkan dana pemeliharaan kepada masing-masing pengguna kendaraan dinas. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 6 of 37

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Konsultasi ke Dinas

Kesehatan Provinsi Sekretaris 1.02.03.2.05.01

Desiminasi

informasi(surat edaran ke puskesmas perihal usulan calon tenaga kesehatan teladan) Pembentukan Tim Penilai dan Panitia Rapat persiapan penilaian

Seleksi administrasi Penilaian ke puskesmas Rapat penentuan teladan Pembinaan untuk penilaian tingkat provinsi Penilaian tingkat provinsi :

* Wawancara di provinsi * Klarifikasi lapangan Pemberian penghargaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional Membuat laporan akhir kegiatan Persentase dokumen perencanaan dan keuagan akuntabel dan tepat waktu 160.555.000 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 85.777.000 Jumlah SDM Puskesmas yang ditingkatkan kompetensi 2. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 7 of 37

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Jumlah dokumen laporan keuangan yang dibuat dalam 1 tahun

Merekap data kinerja

kegiatan dari bidang 1.02.01.2.02.06

Membuat laporan kinerja sesuai format yang ada Memberikan laporan untuk diketahui oleh Kepala dinas

Merekap data realisasi

dari kegiatan 1.02.01.2.02.07

Membuat laporan semesteran sesuai format

Memberikan laporan untuk diketahui oleh Kepala dinas

Merekap data realisasi

dari kegiatan 1.02.01.2.02.08

Membuat laporan prognosis sesuai format Memberikan laporan untuk diketahui oleh Kepala dinas

Merekap data realisasi

dari kegiatan 1.02.01.2.02.09

Membuat laporan akhir tahun sesuai format Memberikan laporan untuk diketahui oleh Kepala dinas 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun. 3.895.000 Kasubbag Keuangan 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD Kasubbag Keuangan 1.510.000 Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran 3.120.000 Kasubbag Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000 Kasubbag Perencanaan dan Informasi Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 8 of 37

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Melaksanakan rapat untuk membahas hasil kinerja

1.02.01.2.01.03

Mengolah data hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran Penyusunan dokumen evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan anggaran Monitoring pelaksanaan perjanjian kinerja dan indikator kesehatan lainnya Membuat Daftar Penerimaan 1.02.01.2.02.02 Membayar honor pengelola keuangan SKPD Jumlah Puskesmas Terakreditasi Sekretaris, Kabid SDK, Kabid Yankes dan Kabid P2P Persentase Kepesertaan JKN 1. Pelayanan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyarakat Meningkatnya tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyarakat yang memiliki izin 48.203.100 Melaksanakan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan

usaha masyarakat Kasi SDMK

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan advokasi BLUD Membuat SK Kegiatan Kasubbag Keuangan Kasubbag Perencanaan dan Informasi 2.630.000 Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD 5. Penyusunan, Evaluasi,dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD 2. Peningkatan UPT puskesmas menjadi BLUD 148.116.000 Kasi Yankes Primer 5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 31.021.587.493 6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan daerah Jumlah aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah 148.400.000 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 9 of 37

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi BLUD Menghubungi narasumber pelatihan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan workshop BLUD

Membuat surat undangan pelatihan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pendampingan BLUD Pelaksanaan pelatihan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kaji banding BLUD Jumlah Puskesmas yang melaksanakan self asesment BLUD Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian BLUD Jumlah Puskesmas yang dilakukan audit eksternal BLUD Jumlah Tenaga Medis : 20 orang Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sekretaris Jumlah Tenaga Bidan : 30 orang Menyebarluaskan informasi rekruitmen tenaga Jumlah tenaga kesehatan lain : 60 orang Melaksanakan proses seleksi tenaga kesehatan 2. Peningkatan UPT puskesmas menjadi BLUD 148.116.000 Kasi Yankes Primer Membuat laporan akhir

kegiatan 3. Peningkatan SDM Bidang Kesehatan 2.573.177.000 Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 10 of 37

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Menyusun SK penetapan tenaga kesehatan terpilih Menyusun Laporan Terlaksananya fasilitasi persiapan akreditasi puskesmas Pembentukan Panitia Pelaksana Lokakarya Akreditasi Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Lokakarya Akreditasi tingkat kabupaten Lokakarya/workshop penggalangan komitmen puskesmas Workshop PMKP Workshop audit internal dan tinjauan manajemen Pelatihan pemahaman standar dan instrumen akreditasi puskesmas Self assesment dan penyusunan action plan di puskesmas Pendampingan penyusunan dokumen Pendampingan implementasi Assesment presurvey Survei akreditasi Membuat laporan akhir kegiatan

Jumlah Pekon yang mendapat pelayanan Pelayanan P3K Jumlah pelayanan kesehatan situasi khusus (poskotis) setiap tahunnya.

Membuat SK Kepala Dinas tentang Tim P3K Kabupaten untuk Tahun 2020 Menghubungi petugas P3k 4. Reakreditasi Puskesmas Cakupan Puskesmas siap akreditasi 798.572.700 Kasi Yankes Primer 5. Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil Frekuensi pelayanan P3K situasi khusus 63.831.000 Kasi Yankes Primer 3. Peningkatan SDM Bidang Kesehatan 2.573.177.000 Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 11 of 37

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Mempersiapkan Obat , Makanan dan perlengkapan lain yang dipergunakan untuk P3K setiap Upacara Paripurna di Kabupaten

Pelaksanaan Kegiatan

Pelayanan P3K situasi khusus/tertentu ( HUT RI dan HUT Lambar

Membuat SPT Petugas P3K yang melibatkan Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Membuat Jadwal Pelaksanaan kegiatan sesuai round down kegiatan dari Panitia Kab.

Mengirimkan SPT Pelaksanaan Kegiatan

Pelayanan Dacil

Menentukan lokasi Kegiatan sesuai SK Bupati tentang daerah tertinggal

Membuat SK Tim Mobile Klinik

Mempersiapkan Paket PHBS

Menyusun Jadwal Kegiatan

Mempersiapkan Pertanggungjawaban kegiatan

Membuat surat ke Puskesmas tentang kegiatan Pelayanan Dacil beserta jadwal pelaksanaan kegiatan dan tersebut

Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian pertanggungjawaban 5. Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil Frekuensi pelayanan P3K situasi khusus 63.831.000 Kasi Yankes Primer Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 12 of 37

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Poskotis Hari Raya Idul Fitri

Membuat SK Tim Poskotis Hari Raya Idul Fitri

Menghubungi Puskesmas yang ada di wilayah poskotis tersebut Mempersiapkan Jadwal Piket petugas

Mempersiapkan Pertanggungjawaban Mengikuti Gladi yang dilaksanakan oleh Polres LB

Pelaksanaan Poskotis Hari Raya Idul Fitri

Monitoring pelaksanaan Poskotis

Penyusunan laporan kegiatan

Poskotis Hari Natal dan Tahun Baru

Membuat SK Tim Poskotis Hari Natal dan Tahun Baru

Menghubungi Puskesmas yang ada di wilayah poskotis tersebut Mempersiapkan Jadwal Piket petugas

Mengikuti Gladi yang dilaksanakan oleh Polres LB

Pelaksanaan Poskotis Hari Natal dan Tahun Baru

Monitoring pelaksanaan Poskotis Penyusunan laporan kegiatan 5. Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil Frekuensi pelayanan P3K situasi khusus 63.831.000 Kasi Yankes Primer Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 13 of 37

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Menyampaikan MOU dengan universitas Pembayaran biaya UKT dan Biaya Penunjang Mahasiswa

Monitoring dan Evaluasi Hasil Pembelajaran Mahasiswa penerima Beasiswa

Laporan akhir kegiatan - Menyusun jadwal piket - Mempersiapkan posko - menyiapkan blangko laporan kasus Pemantauan Pelaksanaan operasional Ambulan Hebat

- Melihat jadwal piket - Memeriksa kelayakan posko

- mensinkronkan laporan kasus yg ada dilapangan - Memeriksa keadaan ambulan

Monitoring dan evaluasi

- Membuat undangan ke tim ambulan kecamatan - Membuat jadwal monitoring dan evaluasi - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 7. Pelayanan Ambulan Hebat Jumlah Pegawai yang diterima (Tenaga Kesehatan) 3.755.750.000 Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Pegawai

yang diterima (Tim Monitoring) Kasubbag Perencanaan dan Informasi 609.220.000 Jumlah Mahasiswa Kedokteran yang menerima beasiswa 6. Beasiswa Pendidikan Kedokteran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 14 of 37

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Jumlah Pegawai yang diterima (Sopir) Jumlah peserta yang mengikuti simulasi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan PPGD Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sopir Jumlah perlengkapan ambulan hebat Jumlah operasional ambulan hebat Tersusunnya buku profil dan buku saku kesehatan

Penyusunan SK Pengelola data profil & pengentrian SIP Membuat Surat Undangan Peserta Pertemuan

Rapat Koordinasi Tim Kerja penyusunan profil Tahun 2018

Entri Laporan SIP Koordinasi dan konsultasi ke dinas Provinsi

Pengumpulan data dari Bidang dan puskesmas Koordinasi dengan puskesmas

Penyusunan draf tabel profil Tahun 2019 Pengumpulan data profil Validasi data profil ke Puskesmas Kasubbag Perencanaan dan Informasi 8. Penyusunan Profil Kesehatan 55.730.900 Tersusunnya dokumen SP2TP kabupaten 7. Pelayanan Ambulan Hebat 3.755.750.000 Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan

Membuat laporan akhir kegiatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 15 of 37

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Pembahasan draf data profil

Validasi data profil ke Dinkes Provinsi Cetak & penggandaan buku profil

Membuat Laporan akhir Kegiatan 9. Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Puskesmas Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Puskesmas 83.212.000 Melaksanakan Penyusunan PTP dan SPM Kasubbag Perencanaan dan Informasi

10. Pengelolaan JKN Frekuensi Kegiatan P-care 131.126.100 Melaksanakan Kegiatan P-care Kasie Kestrad dan JKN 11. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di Luar Kuota

Jumlah Peserta PBI Daerah 7.228.868.000 Kasie Kestrad dan JKN 12. Pelayanan JKN (Kapitasi dan Non Kapitasi)

Jumlah Puskesmas mendapat dana Kapitasi dan Non Kapitasi

15.525.761.893

Pelaksanaan Kegiatan

Kasie Kestrad dan JKN

6. Program Obat dan Perbekes

Persentase obat & vaksin esensial

3.408.042.649

Kabid SDK Membuat RKO

Menyerahkan usulan obat ke tim pengadaan Pelaksanaan pengadaan obat

Membuat kontrak pengadaan

Membuat laporan hasil kegiatan Kasubbag Perencanaan dan Informasi 8. Penyusunan Profil Kesehatan 55.730.900 Tersusunnya dokumen SP2TP kabupaten

1. DAK Reguler Bid. Pelayanan

Kefarmasian & Perbekalan Kesehatan

Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia 3.127.544.000 Kasi Farmakmin Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 16 of 37

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Membuat Rencana Kebutuhan Obat Menyerahkan usulan obat ke tim pengadaan Pelaksanaan pengadaan obat

Membuat kontrak pengadaan

Membuat laporan hasil kegiatan

Membuat SK Panitia Kegiatan Penyusunan Formularium Obat Kab. Lampung Barat

Membuat surat peminjaman gedung Membuat surat undangan peserta pertemuan Mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk pertemuan Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Melaporkan hasil kegiatan ke Kadiskes\ Terlaksananya pengawasan obat dan makanan Melaksanakan Uji sampel makanan di Laboratorium Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi pemilik/penanggun gjawab IRTP Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di IRTP Melaksanakan penyuluhan keamanan pangan Kasie Farmakmin 36.170.800 Jumlah petugas pengelola obat yang dilatih 3. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat Kesehatan dan Penyusunan Formularium Obat Kabupaten Lampung Barat 4. Pengawasan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non Fisik)

159.327.900 2. Pengadaan dan

Pengelolaan Obat, Vaksin, Perbekalan Kesehatan dan Alkes

Persentase ketersediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan di Puskesmas 84.999.949 Kasi Farmakmin Kasi Farmakmin Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 17 of 37

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan 7. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasaran Puskesmas /Pustu dan Jaringannya Persentase puskesmas dengan sarana,prasarana dan alkes yang lengkap sesuai standar

24.474.123.816,99

Membuat SK kepala dinas tentang pembuatan paket pekerjaan

Proses e-katalog pembuatan kontrak Proses pengadaan Serah terima barang Pembuatan berita acara serah terima barang Membuat SK kepala dinas tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima

Membuat SK kepala dinas tentang pembuatan paket pekerjaan

Proses e-katalog pembuatan kontrak Proses pengadaan Serah terima barang Pembuatan berita acara serah terima barang Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasaran dan alat kesehatan

13.384.414.911,99 Kasie Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasaran dan alat kesehatan 2. DAK Afirmasi Bidang Kesehatan 9.072.003.455 Kasie Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan 1. Page 18 of 37

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Belanja Modal Membuat SK kepala dinas tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima

Membuat SK kepala dinas tentang pembuatan paket pekerjaan

Proses e-katalog pembuatan kontrak Proses pengadaan Serah terima barang Pembuatan berita acara serah terima barang

Belanja Alkes : Membuat SK kepala dinas tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima

Membuat SK kepala dinas tentang pembuatan paket pekerjaan

Proses e-katalog Pembuat kontrak Proses pengadaan Serah terima barang Pembuatan berita acara serah terima barang Pendistribusian barang Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasaran dan alat kesehatan 2. DAK Afirmasi Bidang Kesehatan 9.072.003.455 Kasie Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan 1. Page 19 of 37

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Bangunan/Fisik : Survey lokasi pembangunan atau rehabilitasi Membuat SK kepala dinas tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima

Membuat SK kepala dinas tentang pembuatan paket pekerjaan Pemaparan hasil Pencairan konsultan perencanaan Proses lelang KLP Penetapan Pemenang Pembuat kontrak Uang muka 30 % Proses pelaksanaan dan pengawasan

Serah terima hasil Pembuatan berita acara serah terima barang Pencairan 100 % Membuat SK kepala dinas tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima

Membuat SK kepala dinas tentang pembuatan paket pekerjaan Proses e-katalog pembuatan kontrak Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasaran dan alat kesehatan 2. DAK Afirmasi Bidang Kesehatan 9.072.003.455 Kasie Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan 3. DAK Penugasan Pengendalian Penyakit Jumlah logistik pendukung imunisasi 1.503.058.050 Kasie Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan 1. Page 20 of 37

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Proses pengadaan Serah terima barang Pembuatan berita acara serah terima barang Pembuatan berita acara serah terima barang

Bangunan/Fisik : Survey lokasi Membuat SK kepala dinas tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima

Membuat SK kepala dinas tentang pembuatan paket pekerjaan Pemaparan hasil Pencairan konsultan perencanaan Proses lelang KLP Penetapan Pemenang Pembuat kontrak Uang muka 30 % Proses pelaksanaan dan pengawasan

Serah terima hasil Pembuatan berita acara serah terima barang Pencairan 100 % 5. Kaliberasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas Jumlah Puskesmas yang mendapat kaliberasi dan pemeliharaan alat kesehatan 59.999.800 Pelaksanaan Kegiatan Kasie Sarana dan Prasarana Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 4. Pengadaan , peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana kesehatan puskesmas / pustu dan jaringannya Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasaran dan alat kesehatan

454.647.600 Kasie Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan 3. DAK Penugasan Pengendalian Penyakit Jumlah logistik pendukung imunisasi 1.503.058.050 Kasie Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan 1. Page 21 of 37

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan 8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 12.335.101.800 Kabid Kesmas

Membuat Surat Perjanjian Kerjasama dg Radio Mahameru

Membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Media Cetak

Membuat surat perjanjian kerjasama publikasi dengan media harian

Membuat surat kerjasama pemeliharaan tiang baliho

Membuat laporan akhir

Kasi Promosi & Pemberdayaan

Masyarakat

Sosialisasi Petunjuk Teknis Bok TA.2020

Membuat SK Kepala Dinas Kesehatan, tentang Pelaksanaan Sosialisasi Juknis BOK TA.2020

Membuat surat undangan pertemuan Sosialisasi Juknis Bok TA.2020

Membuat Surat

Permohonan Narasumber Sosialisasi Juknis BOK TA.2020

Membuat surat permohonan pemakaian gedung pertemuan Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi JuknisBOK TA.2020 2. Peningkatan Manajemen Posyandu

Jumlah Kader yang dilatih 41.519.000 Melaksanakan Pelatihan manajemen kader posyandu Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Promosi Kesehatan Melalui Media Terlaksananya promosi kesehatan melalui media dan penyebarluasan informasi kesehatan

77.957.000

Kasi Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Jumlah Puskesmas melaksanakan upaya promotif dan preventif 12.100.273.000

Kasi Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat

1.

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Membuat laporan akhir kegiatan

Pertemuan Evaluasi & Pergerakan Manajemen BOK TA.2020

Membuat SK Kepala Dinas Kesehatan, tentang pelaksanaan Evaluasi dan Pergerakan Manajemen BOK TA.2020

Membuat surat undangan Pertemuan Evaluasi dan Pergerakan BOK TA.2020

Membuat Surat

Permohonan Narasumber Pertemuan

Membuat surat permohonan pemakaian gedung untuk pertemuan Evaluasi BOK

Pelaksanaan Pertemuan dan Pergerakan

Manajemen BOK TA.2019

Membuat laporan akhir

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring Pelaksanaan BOK TA.2020

Membuat SK Kepala Dinas Kesehatan, tentang pelaksanaan Monitoring BOK di Puskesmas TA.2019 Membuat Draf SPT Monitoring BOK ke Puskesmas TA.2019 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Jumlah Puskesmas melaksanakan upaya promotif dan preventif 12.100.273.000

Kasi Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat

1.

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Pelaksanaan Monitoring BOK ke Puskesmas TA.2019

Laporan akhir kegiatan

Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pelaksanaan BOK TA.2019

Membuat SK Kepala Dinas, tentang pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Membuat Draf SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah BOK TA.2019 Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laporan akhir kegiatan

Lokakarya Mini di 15Pusk. Dalam Rangka Penyusunan POA Bulanan Membuat SK Kepala Puskesmas Tentang Pelaksanaan Lokakarya Mini Puskesmas Pelaksanaan Lokakarya Mini Puskesmas Laporan akhir kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan BOK sesuai POA Bulan

Membuat Draft SPT Kegiatan BOK

Pelaksanaan Kegiatan BOK di 15 UPT Puskesmas TA.2019

Laporan akhir kegiatan

Evaluasi Kegiatan BOK di 15 UPT. Puskesmas

Membuat Draft SPT Evaluasi BOK

Pelaksanaan Evaluasi BOK TA. 2019

Laporan akhir kegiatan

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Jumlah Puskesmas melaksanakan upaya promotif dan preventif 12.100.273.000

Kasi Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat

1.

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan 4. Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengembangan Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga Jumlah pekon dengan pengembangan tanaman berkhasiat obat keluarga 95.352.800 Melaksanakan Lomba pekon dengan pengembangan tanaman berkhasiat obat keluarga

Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Jumlah pekon yang dipicu STBM 20.000.000 Melaksanakan Pemicuan STBM Kasi Kesling Kesja OR 10. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 2.237.189.780 Membuat SK Panitia Kegiatan AMP Melaksanakanverifikasi berkas otopsi kematian ibu dan bayi yang sudah dilaporkan

Melaksanakan koordinasi dengan tim pengkaji untuk melakukan kegiatan audit

Pelaksanaaan kegiatan audit terhadap kasus kematian yang terjadi sampai dengan dimunculkannya rekomendasi

Merencanakan kegiatan pertemuan pembelajaran kasus hasil dari audit tim pengkaji Membuat surat permintaan narasumber Membuat surat peminjaman gedung Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

1. Audit Maternal dan Perinatal (AMP) Persentase kasus maternal perinatal di audit 33.681.000 Kasie Kesga dan Gizi 1. Page 25 of 37

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Membuat surat undangan peserta pertemuan Pelaksanaan kegiatan pertemuan pembelajaran kasus Menyampaikan hasil rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Mengevaluasi kegiatan Membuat laporan kegiatan

Melaksanaan kegiatan Pengadaan cetak Buku KIA dan stiker P4K Membuat SK Panitia Kegiatan P4K

Kasie Kesga dan Gizi Melakukan koordinasi

dengan lintas sektor terkait (PKK & IBI) untuk menjadi narasumber kegiatan Kasie Kesga dan Gizi Membuat surat permintaan narasumber Kasie Kesga dan Gizi Membuat surat peminjaman gedung Kasie Kesga dan Gizi Membuat surat undangan

peserta pertemuan yang terdiri dari unsur

Kecamatan/PKK, Peratin, Kader, Dukun Bersalin & BidanPekon

Kasie Kesga dan Gizi

Mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk

pertemuan

Kasie Kesga dan Gizi Melaksanakan kegiatan

pertemuan P4K Kasie Kesga

dan Gizi Meningkatnya

Kualitas Kesehatan Masyarakat

1. Audit Maternal dan Perinatal (AMP) Persentase kasus maternal perinatal di audit 33.681.000 Kasie Kesga dan Gizi 2. Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Terlaksananya pertemuan sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) dan terlaksananya cetak buku KIA

192.129.000 1.

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kasie Kesga dan Gizi Membuat laporan hasil

kegiatan

Kasie Kesga dan Gizi Melaporkan hasil

kegiatan ke kepala dinas kesehatan

Kabid Kesmas Membuat perencanaan

kegiatan Kabid Kesmas

Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Menghitung jumlah sasaran ibu hamil Menghitung jumlah sasaran ibu hamil yang resiko tinggi Menghitung jumlah kebutuhan RTK sesuai dengan jumlah puskesmas Menghitung jumlah kebutuhan Rumah tunggu kelahiran dan sarana prasarana penunjang kebersihan dan listrik

Membuat MoU dengan RS Alimuddin Umar Liwa, RS HM Ryacudu

Kotabumi, RSU Abdul Moeloek Bandar Lampung dan RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta tentang pelaksanaan Jampersal Membuat SK Panitia Kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Jampersal Membuat surat peminjaman gedung Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 2. Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Terlaksananya pertemuan sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) dan terlaksananya cetak buku KIA

192.129.000

Kasie Kesga dan Gizi 3. Dana Alokasi

Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan

Persalinan Jumlah sasaran ibu

hamil terlayani jampersal 1.607.542.250 1. Page 27 of 37

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Membuat surat undangan peserta pertemuan sosialisasi dan Evaluasi Jampersal

Mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk

pertemuan

Pelaksanaan kegiatan pertemuan sosialisasi dan Evaluasi Jampersal Melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan Jampersal

Melakukan verifikasi belanja jasa perawatan dan pengobatan Membuat laporan hasil kegiatan

Melaporkan hasil kegiatan ke kepala dinas kesehatan

Membuat SK Kepala Dinas Kesehatan, tentang Pelaksanaan Kegiatan

Membuat surat undangan pertemuan Tenaga Pelaksana Gizi dan Ka. UPT Puskesmas

Kasi Kesga dan Gizi Membuat Surat

Permohonan Narasumber

Kasi Kesga dan Gizi Membuat surat

permohonan pemakaian gedung pertemuan

Kasi Kesga dan Gizi Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kasie Kesga dan Gizi 3. Dana Alokasi

Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan

Persalinan Jumlah sasaran ibu

hamil terlayani jampersal 1.607.542.250 4. Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan Bumil KEK.

Terlaksananya Pertemuan Pelacakan dan Penanganan Kasus Gizi Buruk

72.226.000 1.

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Pelaksanaan Pertemuan Pelacakan dan

Penanggulangan Balita KEP dan Bumil KEK

Kabid Kesmas

Membuat jadwal

konsultasi dan koordinasi ke Dinas Kesehatan Propinsi terkait dengan indikator kinerja gizi

Kasie Kesga dan Gizi

Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke Dinas Kesehatan Propinsi Lampung terkait dengan indikator kinerja gizi

Kabid Kesmas

Membuat jadwal Monev ke Puskesmas

Kasi Kesga dan Gizi Pelaksanaan Monitoring

dan evaluasi ke Puskesmas

Kabid Kesmas Membuat jadwal Validasi

kasus gizi buruk ke Puskesmas

Kasi Kesga dan Gizi Pelaksanaan Validasi

kasus gizi buruk Kabid Kesmas

Membuat perencanaan belanja barang yang akan diserahkan kepala Balita KEP dan Bumil KEK

Kasi Kesga dan Gizi

Pelaksanaan belanja barang yang akan diserahkan kepada Balita KEP dan Bumil KEK

Kabid Kesmas

Membuat laporan akhir kegiatan

Kasi Kesga dan Gizi Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 4. Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan Bumil KEK.

Terlaksananya Pertemuan Pelacakan dan Penanganan Kasus Gizi Buruk

72.226.000 1.

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Persentase ketersediaan Fe untuk ibu hamil

Menghitung dan Membuat Rencana Kebutuhan Obat Gizi

Kasi Kesga dan Gizi Persentase

ketersediaan vitamin A untuk bayi, balita dan bufas

Menyerahkan usulan obat Gizi ke tim

pengadaan Kasi Kesga dan

Gizi

Persentase ketersediaan Fe untuk remaja putri

Pelaksanaan pengadaan

obat Gizi Kabid Kesmas

Membuat kontrak

pengadaan Kasi Kesga dan

Gizi Membuat laporan hasil

kegiatan

Kasi Kesga dan Gizi Persentase Angka Kesakitan Persentase penanganan KLB sesuai standar Membuat SK pengelola imunisasi kabupaten dan puskesmas

Mempersiapkan draft belanja bahan peralatan kesehatan.

Melaksanakan belanja bahan peralatan kesehatan

Mempersiapkan draft belanja bahan cetak. Melaksanakan belanja bahan cetak.

Mempersiapkan draft belanja pakaian kerja lapangan. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 5. DAK Penugasan Penyediaan Obat Gizi

331.623.000

Persentase ketersediaan Mineral Mix untuk Kasus Gizi Buruk

1. Peningkatan Pelayanan Imunisasi Terlaksananya Imunisasi; Terlaksananya pertemuan KIPI; Terlaksananya pertemuan Universal Child Immunization (UCI). 154.790.000 Kasie surveilans dan Imunisasi 10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 428.114.000 Kabid P2P 1. Page 30 of 37

(32)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Melaksanakan konsultasi dan koordinsi Mempersiapkan materi pertemuan evaluasi kegiatan imunisasi Membuat surat undangan pertemuan evaluasi kegiatan imunisasi Membuat surat peminjaman gedung pertemuan evaluasi kegiatan imunisasi Menghubungi narasumber pertemuan evaluasi kegiatan imunisasi Pelaksanaan pertemuan evaluasi kegiatan imunisasi Mempersiapkan materi pertemuan UCI

Membuat surat undangan pertemuan UCI Membuat surat peminjaman gedung pertemuan UCI Menghubungi narasumber pertemuan UCI Pelaksanaan pertemuan UCI Mempersiapkan materi pertemuan KIPI

Membuat surat undangan pertemuan KIPI Membuat surat peminjaman gedung pertemuan KIPI Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Pelayanan Imunisasi Terlaksananya Imunisasi; Terlaksananya pertemuan KIPI; Terlaksananya pertemuan Universal Child Immunization (UCI). 154.790.000 Kasie surveilans dan Imunisasi 1. Page 31 of 37

(33)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Menghubungi narasumber pertemuan KIPI Pelaksanaan pertemuan KIPI Melaksanakan monev Pengambilan vaksin ke Dinkes Provinsi Membuat laporan akhir kegiatan. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelacakan kasus KLB

Pelacakan kasus oleh puskesmas dan kabupaten. Jumlah Puskesmas yang melaporkan pelacakan kasus KLB

Laporan hasil pelacakan bila terjadi kasus

Pengiriman specimen dan konsultasi program. Konsultasi dan

koordinasi program terutama bila terjadi kasus

Membuat laporan akhir kegiatan. Jumlah petugas mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi TBC Membuat SK Panitia Kegiatan P2 TBC Persentase penderita TBC yang di obati sesuai standar (100%) Membuat Surat Undangan Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam tatalaksanan TBC Membuat Surat Perintah Tugas (SPT) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Pelayanan Imunisasi Terlaksananya Imunisasi; Terlaksananya pertemuan KIPI; Terlaksananya pertemuan Universal Child Immunization (UCI). 154.790.000 Kasie surveilans dan Imunisasi 34.790.000 2. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah /KLB Persentase penanganan KLB sesuai standar Kasi Surveilans dan Imunisasi 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC Persentase penemuan kasus TBC 110.534.000 Kasie P3M 1. Page 32 of 37

(34)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Menghubungi Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam tatalaksanan TBC Melaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam tatalaksanan TBC Membuat laporan akhir Kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam tatalaksanan TBC Membuat Dokumen Pengadaan Bahan Cetak Pelaksanaan Pengadaan Melaksanakan Monev Melaksanakan konsultasi P2 TBC

Membuat laporan akhir Kegiatan

petugas mengikuti evaluasi

P2 HIV/AIDS

Membuat SK Kadis tentang Panitia Kegiatan Peningkatan kapasitas petugas dalam P2 HIV Jumlah Puskesmas melayani pemeriksaan/skrinn ing HIV Menyiapkan Materi Membuat Surat Undangan Peserta Pertemuan Membuat Surat Peminjaman Gedung Pertemuan Menghubungi Narasumber Pertemuan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC Persentase penemuan kasus TBC 110.534.000 Kasie P3M 1. 4. Peningkatan Penyakit Menular Langsung

Jumlah Ibu Hamil yang di

Skrinning HIV

58.000.000

Kasie P3M

(35)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Melaksanaan Pertemuan Melaksanakan Monev Melaksanakan Konsultasi Program P2 HIV

Membuat laporan akhir kegiatan Jumlahpetugas yang dilatih kapasitas dan evaluasi p2 DBD Membuat SK Kadis tentang Panitia Kegiatan Peningkatan kapasitas petugas dalam P2 Menyiapkan Materi Membuat Surat Undangan Peserta Pertemuan Membuat Surat Peminjaman Gedung Pertemuan Menghubungi Narasumber Pertemuan Melaksanaan Pertemuan Melaksanakan Monev Melaksanakan Konsultasi Program P2

Membuat laporan akhir kegiatan Persentase Penderita Hipertensi Kasi PPTM Persentase Penderita DM Persentase kematian akibat PTM Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kasie P3M 1. 4. Peningkatan Penyakit Menular Langsung

Jumlah Ibu Hamil yang di Skrinning HIV 58.000.000 Kasie P3M 11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) 278.194.000 5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis Sekolah yang mengikuti Sosialisasi G1R1J 70.000.000 Page 34 of 37

(36)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Jumlah orang yang telah mendapatkan sosialisasi KTR Membuat SK Kepala Dinas pertemuan linsek

dan skrining KTR Kasi PPTM

Jumlah puskesmas yang melaksanakan KTR Membuat dokumen pengadaan

Membuat Surat Pesanan Belanja Cetak

Membuat materi Membuat undangan pertemuan tim koordinasi KTR Membuat undangan pertemuan KTR Membuat undangan pembinaan pekon KTR Membuat bahan sosialisasi Mempersiapkan pelaksanaan Pelaksanaan sosialisasi Membuat laporan akhir kegiatan Jumlah petugas mengikuti pertemuan pelayanan Haji Membuat SK Kepala Dinas Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Pertemuan tim

pelayanan Belanja cetak

Melaksanakan koordinasi dengan kantor Agama Kab. Lampung Barat. Membuat surat pemberitahuan ke puskesmas tentang rencana pelayanan haji. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. 1. Kawasan Tanpa Rokok. Jumlah terbentukan pekon/desa KTR 49.519.000 2. Pelayanan Kesehatan Haji 132.942.000

Jumlah CJHI yang mendapatkan sosialisasi

Kasi PPTM

(37)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN

STRATEGIS Pemetaan

Koordinasi dengan KKP tentang SOSKOHAJKES Pelayanan pemeriksaan kesehatan haji pertama di puskesmas.

Pelayanan pemeriksaan lanjutan bagi calon jemaah haji yang beresiko tinggi di RSUD. Melaksanakan

penyuluhan kesehatan pada saat pelaksanaan manasik haji.

Pengambilan vaksin meningitis ke Dinas Kesehatan Provinsi Pelayanan pemberian vaksin meningitis kepada calon jemaah haji. Mengisi formulir obat bawaan calon jemaah haji. Penandatanganan sertifikat telah melaksanakan vaksin oleh KKP. Memverifikasi buku Pendampingan P3K pada saat berangkat/pulang haji. Melaksanakan K3JH Membuat laporan Membuat laporan akhir kegiatan Membuat SPT Membuat laporan perjalanan. Monitoring evaluasi. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. 2. Pelayanan Kesehatan Haji 132.942.000

Jumlah CJHI yang mendapatkan sosialisasi

Kasi PPTM

(38)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN RENCANA AKSI

PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/

Pembantu PPTK)

TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Membuat SK kadis tentang panitia pertemuan. Kabid P2P Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi

Belanja pengadaan alat-alat perlengkapan kedokteran. Kabid P2P Jumlah puskesmas mendapatkan logistik Mempersiapkan materi. Kasi PPTM Membuat undangan. Kasi PPTM Pelaksanaan pertemuan peningkatan kapasitas nakes. Kabid P2P Pertemuan peningkatan PTM di puskesmas. Kabid P2P

Membuat laporan akhir

kegiatan. Kasi PPTM

Membuat SPT Kasi PPTM

Membuat laporan Kasi PPTM

Monitoring evaluasi Kabid P2P

Liwa, Februari 2020 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Skrining pada Usia Produktif 95.733.000 Jumlah posbindu yang terbentuk Page 37 of 37

Referensi

Dokumen terkait

menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dan. transportasi petugas kesehatan

Adanya hal-hal yang menunjukkan persaingan di dalam kelas Interval 1-2 3-4 5-6 7,8,9 10,11,12 Ketersediaan Fasilitas Belajar (X2) Fasilitas belajar biasanya menjadi

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Analisis dan Perancangan Sistem

Demikian Rencana Aksi Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada tahun

Prinsip kerja rem hidrolik adalah menggunakan hukum pascal yaitu gaya penampang dari fluida akan menghasilkan tekanan yang akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar.

Tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa upaya yang dilakukan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya didanai dari pendapatan dalam negeri saja tetapi salah satunya

Topik 6 membincangkan konsep beriman dengan hari akhirat yang merangkumi huraian tentang beberapa peristiwa penting yang akan berlaku pada hari akhirat seperti alam

Pembesaran kelenjar getah bening dapat berasal dari penambahan sel-sel pertahanan tubuh yang berasal dari kelenjar getah bening itu sendiri seperti limfosit, sel plasma,