RENCANA AKSI
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KESEHATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Angka Kematian Ibu (AKI) 130 KH 76.349.181.556,99 Angka Kematian Neonatus (AKN) 4,3 KH Persentase Baduta Stunting 26% Persentase CDR (Case Detetction Rate) TBC 58% Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular 38% 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 1.418.213.168 Sekretaris Jumlah Surat Masuk Mengarsipkan surat masuk keluar 1.02.01.2.03.01 Membuat lembar disposisi untuk selanjutnya menerima arahan dari kepala dinas Menindak lanjuti hasil disposisi dari kepala dinas
Mendistribusikan surat sesuai hasil disposisi
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN 1. Penyediaan Jasa surat menyurat Jumlah Surat Keluar 5.200.000 Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NO
10 INDIKATOR
PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Jumlah Rekening Telepon 1.02.01.2.03.02 Jumlah Rekening Listrik Jumlah Rekening Air Jumlah Motor yang dibayar pajaknya Mengumpulkan STNK kendaraan yang akan dibayarakan pajaknya 1.02.01.2.03.06 Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya Meminjam Surat BPKB kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya pada PPKAD Pembayaran pajak dilakukan di Kantor SAMSAT LB Mengerjakan administrasi kelengkapan SPJ Jumlah Tenaga Kebersihan Membeli perlengkapan kebersihan sesuai rencana kebutuhan 1.02.01.2.03.08
Jumlah Jenis Alat Kebersihan
Membayar honor petugas kebersihan
Membeli perlengkapan
alat tulis kantor 1.02.01.2.03.10
Mengerjakan administrasi kelengkapan SPJ Jumlah jenis
cetakan
Cetak Blanko sesuai
kebutuhan dan format 1.02.01.2.03.11
Jumlah jenis penggandaan Membayar biaya penggandaan rutin kantor Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diadakan 15.750.000 Jumlah Truck yang dibayar pajaknya Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 20.338.100 Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 17.412.000 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 82.567.800 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
30.700.000
Kasubbag Hukum, Umum
dan Kepegawaian Membayar tagihan listrik,
air dan telpon sesuai pemakaian Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 2 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
Jumlah dan jenis komponen listrik 8.736.400 Mengadakan alat-alat komponen listrik. Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 1.02.01.2.03.12 Mendistribusikan media massa kepada kepala dinas dan sekretaris
1.02.01.2.03.15
Mengerjakan administrasi kelengkapan SPJ Membuat daftar hadir
untuk peserta rapat/tamu 1.02.01.2.03.17
Memesan makan minum sesuai daftar kehadiran Mengerjakan
administrasi kelengkapan SPJ Mendapat surat disposisi perintah dari Kepala dinas
Sekretaris 1.02.01.2.03.18
Membuat Surat Perintah Tugas sesuai disposisi Membuat daftar ongkos perjalanan
Melaksanakan dinas luar sesuai SPT
Melaporkan hasil perjalanan dinas ke Kepala dinas Rapat mengenai
persiapan pameran Sekretaris
Mempersiapkan bahan pameran, display, dll Mempersiapkan SK Kepala dinas mengenai
kepanitiaan kegiatan tsb Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 11. Penyediaan jasa propaganda/publikasi/ pameran. Jumlah Pelaksanaan Pameran 9.728.000 9. Penyediaan makanan dan minuman. Jumlah penyediaan Makan Minum Rapat 46.513.200 Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 124.142.000 Kasubbag Keuangan Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 3.960.000 Jumlah media massa harian yang berlangganan. 8. Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 3 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Meninjau lokasi pameran sekaligus memasang bahan display Melaporkan hasil kegiatan kepada kepala dinas
Mempersiapkan sarana, prasarana, acara dan perlengkapan peresmian Memantau kelengkapan sarana,prasarana dan acara peresmian puskesmas Melaporkan kegiatan peresmian kepada Kepala Dinas
Mendapat surat disposisi perintah dari Kepala dinas
Membuat Surat Perintah Tugas sesuai disposisi Membuat daftar ongkos perjalanan
Melaksanakan dinas dalam daerah sesuai SPT Melaporkan hasil perjalanan dinas ke Kepala dinas Meninjau lokasi peresmian puskesmas 1.02.02.2.02.33 Menyiapkan perlengkapan acara peresmian puskesmas Melaporkan hasil Kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan 39.790.000 Kasubbag Keuangan Kasubbag Perencanaan dan Informasi 202.000.000 Jumlah Puskesmas dengan peningkatan fungsi pelayanan 13.Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Masyarakat Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 11. Penyediaan jasa propaganda/publikasi/ pameran. Jumlah Pelaksanaan Pameran 9.728.000 Kasubbag Perencanaan dan Informasi 12. Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 4 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan 14. Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi Jumlah Rekening Internet 30.240.000 Membayar Tagihan Internet Kasubbag Perencanaan dan Informasi Jumlah Puskesmas yang mendapat Operasional dan Melaksanakan operasional Puskesmas dan Pustu 1.02.02.2.02.33
Jumlah pustu yang mendapatkan Operasional dan Pemeliharaan
Melaksanakan belanja bahan perlengkapan Puskesmas dan Pustu
Melaksanakan operasional UPT Instalasi Farmasi
1.02.02.2.02.34
Membuat SPT Penjaga malam gudang obat Melaksanakan belanja bahan perlengkapan gudang
Melaksanakan belanja cetak kartu stock, e-ticket, resep dan copy resep 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai 492.282.850 Sekretaris Menganalisis kebutuhan
renovasi ringan gedung 1.02.01.2.03.28
Pembelian bahan renovasi
Melaksanakan perbaikan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan Melakukan laporan kegiatan ke kepala dinas 16. Pembiayaan Biaya
Operasional dan Pemeliharaan UPT Instalasi Farmasi
429.880.000
Ka. UPT IFK
Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Terpeliharanya gedung kantor 55.058.850 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Jumlah Waktu/Periode Operasional dan Pemeliharaan IFK setiap Tahunnya Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 717.255.668 15. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 1. Page 5 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Jumlah mobil yang dipeliharaan Membuat spj penggunaan BBM dan perawatan mesin kendaraan 1.02.01.2.03.30
Jumlah Mobil yang dipeliharaan Jumlah truck yang dipelihara
Jumlah Komputer yang dipelihara
Menginventaris komputer dan printer yang
membutuhkan servis 1.02.01.2.03.32
Melakukan servis komputer dan printer yang rusak.
Mengganti suku cadang komputer dan printer yang membutuhkan suku cadang baru. 4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan 45.650.000 Memenuhi Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor 1.02.01.2.03.22 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 95.777.000 Sekretaris Mencari informasi mengenai pelatiahan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan 1.02.03.2.02.03 Mengajukan SPT untuk dapat mengikuti pelatihan yang dimaksud Melaksanakan pelatihan Membuat laporan ke Kepala dinas 3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 15.510.000 Jumlah Printer yang dipelihara Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kinerja pegawai Dinas Kesehatan 10.000.000 Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 376.064.000 Menyerahkan dana pemeliharaan kepada masing-masing pengguna kendaraan dinas. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 6 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Konsultasi ke Dinas
Kesehatan Provinsi Sekretaris 1.02.03.2.05.01
Desiminasi
informasi(surat edaran ke puskesmas perihal usulan calon tenaga kesehatan teladan) Pembentukan Tim Penilai dan Panitia Rapat persiapan penilaian
Seleksi administrasi Penilaian ke puskesmas Rapat penentuan teladan Pembinaan untuk penilaian tingkat provinsi Penilaian tingkat provinsi :
* Wawancara di provinsi * Klarifikasi lapangan Pemberian penghargaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional Membuat laporan akhir kegiatan Persentase dokumen perencanaan dan keuagan akuntabel dan tepat waktu 160.555.000 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian 85.777.000 Jumlah SDM Puskesmas yang ditingkatkan kompetensi 2. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 7 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Jumlah dokumen laporan keuangan yang dibuat dalam 1 tahun
Merekap data kinerja
kegiatan dari bidang 1.02.01.2.02.06
Membuat laporan kinerja sesuai format yang ada Memberikan laporan untuk diketahui oleh Kepala dinas
Merekap data realisasi
dari kegiatan 1.02.01.2.02.07
Membuat laporan semesteran sesuai format
Memberikan laporan untuk diketahui oleh Kepala dinas
Merekap data realisasi
dari kegiatan 1.02.01.2.02.08
Membuat laporan prognosis sesuai format Memberikan laporan untuk diketahui oleh Kepala dinas
Merekap data realisasi
dari kegiatan 1.02.01.2.02.09
Membuat laporan akhir tahun sesuai format Memberikan laporan untuk diketahui oleh Kepala dinas 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun. 3.895.000 Kasubbag Keuangan 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD Kasubbag Keuangan 1.510.000 Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran 3.120.000 Kasubbag Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.000.000 Kasubbag Perencanaan dan Informasi Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 8 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Melaksanakan rapat untuk membahas hasil kinerja
1.02.01.2.01.03
Mengolah data hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran Penyusunan dokumen evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan anggaran Monitoring pelaksanaan perjanjian kinerja dan indikator kesehatan lainnya Membuat Daftar Penerimaan 1.02.01.2.02.02 Membayar honor pengelola keuangan SKPD Jumlah Puskesmas Terakreditasi Sekretaris, Kabid SDK, Kabid Yankes dan Kabid P2P Persentase Kepesertaan JKN 1. Pelayanan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyarakat Meningkatnya tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyarakat yang memiliki izin 48.203.100 Melaksanakan registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan
usaha masyarakat Kasi SDMK
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan advokasi BLUD Membuat SK Kegiatan Kasubbag Keuangan Kasubbag Perencanaan dan Informasi 2.630.000 Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD 5. Penyusunan, Evaluasi,dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD 2. Peningkatan UPT puskesmas menjadi BLUD 148.116.000 Kasi Yankes Primer 5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 31.021.587.493 6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan daerah Jumlah aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah 148.400.000 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 9 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi BLUD Menghubungi narasumber pelatihan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan workshop BLUD
Membuat surat undangan pelatihan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pendampingan BLUD Pelaksanaan pelatihan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kaji banding BLUD Jumlah Puskesmas yang melaksanakan self asesment BLUD Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian BLUD Jumlah Puskesmas yang dilakukan audit eksternal BLUD Jumlah Tenaga Medis : 20 orang Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sekretaris Jumlah Tenaga Bidan : 30 orang Menyebarluaskan informasi rekruitmen tenaga Jumlah tenaga kesehatan lain : 60 orang Melaksanakan proses seleksi tenaga kesehatan 2. Peningkatan UPT puskesmas menjadi BLUD 148.116.000 Kasi Yankes Primer Membuat laporan akhir
kegiatan 3. Peningkatan SDM Bidang Kesehatan 2.573.177.000 Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 10 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Menyusun SK penetapan tenaga kesehatan terpilih Menyusun Laporan Terlaksananya fasilitasi persiapan akreditasi puskesmas Pembentukan Panitia Pelaksana Lokakarya Akreditasi Tingkat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Lokakarya Akreditasi tingkat kabupaten Lokakarya/workshop penggalangan komitmen puskesmas Workshop PMKP Workshop audit internal dan tinjauan manajemen Pelatihan pemahaman standar dan instrumen akreditasi puskesmas Self assesment dan penyusunan action plan di puskesmas Pendampingan penyusunan dokumen Pendampingan implementasi Assesment presurvey Survei akreditasi Membuat laporan akhir kegiatan
Jumlah Pekon yang mendapat pelayanan Pelayanan P3K Jumlah pelayanan kesehatan situasi khusus (poskotis) setiap tahunnya.
Membuat SK Kepala Dinas tentang Tim P3K Kabupaten untuk Tahun 2020 Menghubungi petugas P3k 4. Reakreditasi Puskesmas Cakupan Puskesmas siap akreditasi 798.572.700 Kasi Yankes Primer 5. Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil Frekuensi pelayanan P3K situasi khusus 63.831.000 Kasi Yankes Primer 3. Peningkatan SDM Bidang Kesehatan 2.573.177.000 Kasubbag Hukum, Umum dan Kepegawaian Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 11 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Mempersiapkan Obat , Makanan dan perlengkapan lain yang dipergunakan untuk P3K setiap Upacara Paripurna di Kabupaten
Pelaksanaan Kegiatan
Pelayanan P3K situasi khusus/tertentu ( HUT RI dan HUT Lambar
Membuat SPT Petugas P3K yang melibatkan Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Membuat Jadwal Pelaksanaan kegiatan sesuai round down kegiatan dari Panitia Kab.
Mengirimkan SPT Pelaksanaan Kegiatan
Pelayanan Dacil
Menentukan lokasi Kegiatan sesuai SK Bupati tentang daerah tertinggal
Membuat SK Tim Mobile Klinik
Mempersiapkan Paket PHBS
Menyusun Jadwal Kegiatan
Mempersiapkan Pertanggungjawaban kegiatan
Membuat surat ke Puskesmas tentang kegiatan Pelayanan Dacil beserta jadwal pelaksanaan kegiatan dan tersebut
Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian pertanggungjawaban 5. Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil Frekuensi pelayanan P3K situasi khusus 63.831.000 Kasi Yankes Primer Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 12 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Poskotis Hari Raya Idul Fitri
Membuat SK Tim Poskotis Hari Raya Idul Fitri
Menghubungi Puskesmas yang ada di wilayah poskotis tersebut Mempersiapkan Jadwal Piket petugas
Mempersiapkan Pertanggungjawaban Mengikuti Gladi yang dilaksanakan oleh Polres LB
Pelaksanaan Poskotis Hari Raya Idul Fitri
Monitoring pelaksanaan Poskotis
Penyusunan laporan kegiatan
Poskotis Hari Natal dan Tahun Baru
Membuat SK Tim Poskotis Hari Natal dan Tahun Baru
Menghubungi Puskesmas yang ada di wilayah poskotis tersebut Mempersiapkan Jadwal Piket petugas
Mengikuti Gladi yang dilaksanakan oleh Polres LB
Pelaksanaan Poskotis Hari Natal dan Tahun Baru
Monitoring pelaksanaan Poskotis Penyusunan laporan kegiatan 5. Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil Frekuensi pelayanan P3K situasi khusus 63.831.000 Kasi Yankes Primer Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 13 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Menyampaikan MOU dengan universitas Pembayaran biaya UKT dan Biaya Penunjang Mahasiswa
Monitoring dan Evaluasi Hasil Pembelajaran Mahasiswa penerima Beasiswa
Laporan akhir kegiatan - Menyusun jadwal piket - Mempersiapkan posko - menyiapkan blangko laporan kasus Pemantauan Pelaksanaan operasional Ambulan Hebat
- Melihat jadwal piket - Memeriksa kelayakan posko
- mensinkronkan laporan kasus yg ada dilapangan - Memeriksa keadaan ambulan
Monitoring dan evaluasi
- Membuat undangan ke tim ambulan kecamatan - Membuat jadwal monitoring dan evaluasi - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 7. Pelayanan Ambulan Hebat Jumlah Pegawai yang diterima (Tenaga Kesehatan) 3.755.750.000 Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Pegawai
yang diterima (Tim Monitoring) Kasubbag Perencanaan dan Informasi 609.220.000 Jumlah Mahasiswa Kedokteran yang menerima beasiswa 6. Beasiswa Pendidikan Kedokteran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 14 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Jumlah Pegawai yang diterima (Sopir) Jumlah peserta yang mengikuti simulasi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan PPGD Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sopir Jumlah perlengkapan ambulan hebat Jumlah operasional ambulan hebat Tersusunnya buku profil dan buku saku kesehatan
Penyusunan SK Pengelola data profil & pengentrian SIP Membuat Surat Undangan Peserta Pertemuan
Rapat Koordinasi Tim Kerja penyusunan profil Tahun 2018
Entri Laporan SIP Koordinasi dan konsultasi ke dinas Provinsi
Pengumpulan data dari Bidang dan puskesmas Koordinasi dengan puskesmas
Penyusunan draf tabel profil Tahun 2019 Pengumpulan data profil Validasi data profil ke Puskesmas Kasubbag Perencanaan dan Informasi 8. Penyusunan Profil Kesehatan 55.730.900 Tersusunnya dokumen SP2TP kabupaten 7. Pelayanan Ambulan Hebat 3.755.750.000 Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan
Membuat laporan akhir kegiatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 15 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Pembahasan draf data profil
Validasi data profil ke Dinkes Provinsi Cetak & penggandaan buku profil
Membuat Laporan akhir Kegiatan 9. Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Puskesmas Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Puskesmas 83.212.000 Melaksanakan Penyusunan PTP dan SPM Kasubbag Perencanaan dan Informasi
10. Pengelolaan JKN Frekuensi Kegiatan P-care 131.126.100 Melaksanakan Kegiatan P-care Kasie Kestrad dan JKN 11. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di Luar Kuota
Jumlah Peserta PBI Daerah 7.228.868.000 Kasie Kestrad dan JKN 12. Pelayanan JKN (Kapitasi dan Non Kapitasi)
Jumlah Puskesmas mendapat dana Kapitasi dan Non Kapitasi
15.525.761.893
Pelaksanaan Kegiatan
Kasie Kestrad dan JKN
6. Program Obat dan Perbekes
Persentase obat & vaksin esensial
3.408.042.649
Kabid SDK Membuat RKO
Menyerahkan usulan obat ke tim pengadaan Pelaksanaan pengadaan obat
Membuat kontrak pengadaan
Membuat laporan hasil kegiatan Kasubbag Perencanaan dan Informasi 8. Penyusunan Profil Kesehatan 55.730.900 Tersusunnya dokumen SP2TP kabupaten
1. DAK Reguler Bid. Pelayanan
Kefarmasian & Perbekalan Kesehatan
Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia 3.127.544.000 Kasi Farmakmin Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 16 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Membuat Rencana Kebutuhan Obat Menyerahkan usulan obat ke tim pengadaan Pelaksanaan pengadaan obat
Membuat kontrak pengadaan
Membuat laporan hasil kegiatan
Membuat SK Panitia Kegiatan Penyusunan Formularium Obat Kab. Lampung Barat
Membuat surat peminjaman gedung Membuat surat undangan peserta pertemuan Mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk pertemuan Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Melaporkan hasil kegiatan ke Kadiskes\ Terlaksananya pengawasan obat dan makanan Melaksanakan Uji sampel makanan di Laboratorium Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi pemilik/penanggun gjawab IRTP Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di IRTP Melaksanakan penyuluhan keamanan pangan Kasie Farmakmin 36.170.800 Jumlah petugas pengelola obat yang dilatih 3. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Obat Kesehatan dan Penyusunan Formularium Obat Kabupaten Lampung Barat 4. Pengawasan Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non Fisik)
159.327.900 2. Pengadaan dan
Pengelolaan Obat, Vaksin, Perbekalan Kesehatan dan Alkes
Persentase ketersediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan di Puskesmas 84.999.949 Kasi Farmakmin Kasi Farmakmin Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Page 17 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan 7. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasaran Puskesmas /Pustu dan Jaringannya Persentase puskesmas dengan sarana,prasarana dan alkes yang lengkap sesuai standar
24.474.123.816,99
Membuat SK kepala dinas tentang pembuatan paket pekerjaan
Proses e-katalog pembuatan kontrak Proses pengadaan Serah terima barang Pembuatan berita acara serah terima barang Membuat SK kepala dinas tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima
Membuat SK kepala dinas tentang pembuatan paket pekerjaan
Proses e-katalog pembuatan kontrak Proses pengadaan Serah terima barang Pembuatan berita acara serah terima barang Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasaran dan alat kesehatan
13.384.414.911,99 Kasie Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasaran dan alat kesehatan 2. DAK Afirmasi Bidang Kesehatan 9.072.003.455 Kasie Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan 1. Page 18 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Belanja Modal Membuat SK kepala dinas tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima
Membuat SK kepala dinas tentang pembuatan paket pekerjaan
Proses e-katalog pembuatan kontrak Proses pengadaan Serah terima barang Pembuatan berita acara serah terima barang
Belanja Alkes : Membuat SK kepala dinas tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima
Membuat SK kepala dinas tentang pembuatan paket pekerjaan
Proses e-katalog Pembuat kontrak Proses pengadaan Serah terima barang Pembuatan berita acara serah terima barang Pendistribusian barang Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasaran dan alat kesehatan 2. DAK Afirmasi Bidang Kesehatan 9.072.003.455 Kasie Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan 1. Page 19 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Bangunan/Fisik : Survey lokasi pembangunan atau rehabilitasi Membuat SK kepala dinas tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima
Membuat SK kepala dinas tentang pembuatan paket pekerjaan Pemaparan hasil Pencairan konsultan perencanaan Proses lelang KLP Penetapan Pemenang Pembuat kontrak Uang muka 30 % Proses pelaksanaan dan pengawasan
Serah terima hasil Pembuatan berita acara serah terima barang Pencairan 100 % Membuat SK kepala dinas tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima
Membuat SK kepala dinas tentang pembuatan paket pekerjaan Proses e-katalog pembuatan kontrak Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasaran dan alat kesehatan 2. DAK Afirmasi Bidang Kesehatan 9.072.003.455 Kasie Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan 3. DAK Penugasan Pengendalian Penyakit Jumlah logistik pendukung imunisasi 1.503.058.050 Kasie Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan 1. Page 20 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Proses pengadaan Serah terima barang Pembuatan berita acara serah terima barang Pembuatan berita acara serah terima barang
Bangunan/Fisik : Survey lokasi Membuat SK kepala dinas tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima
Membuat SK kepala dinas tentang pembuatan paket pekerjaan Pemaparan hasil Pencairan konsultan perencanaan Proses lelang KLP Penetapan Pemenang Pembuat kontrak Uang muka 30 % Proses pelaksanaan dan pengawasan
Serah terima hasil Pembuatan berita acara serah terima barang Pencairan 100 % 5. Kaliberasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas Jumlah Puskesmas yang mendapat kaliberasi dan pemeliharaan alat kesehatan 59.999.800 Pelaksanaan Kegiatan Kasie Sarana dan Prasarana Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 4. Pengadaan , peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana kesehatan puskesmas / pustu dan jaringannya Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasaran dan alat kesehatan
454.647.600 Kasie Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan 3. DAK Penugasan Pengendalian Penyakit Jumlah logistik pendukung imunisasi 1.503.058.050 Kasie Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan 1. Page 21 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan 8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 12.335.101.800 Kabid Kesmas
Membuat Surat Perjanjian Kerjasama dg Radio Mahameru
Membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Media Cetak
Membuat surat perjanjian kerjasama publikasi dengan media harian
Membuat surat kerjasama pemeliharaan tiang baliho
Membuat laporan akhir
Kasi Promosi & Pemberdayaan
Masyarakat
Sosialisasi Petunjuk Teknis Bok TA.2020
Membuat SK Kepala Dinas Kesehatan, tentang Pelaksanaan Sosialisasi Juknis BOK TA.2020
Membuat surat undangan pertemuan Sosialisasi Juknis Bok TA.2020
Membuat Surat
Permohonan Narasumber Sosialisasi Juknis BOK TA.2020
Membuat surat permohonan pemakaian gedung pertemuan Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi JuknisBOK TA.2020 2. Peningkatan Manajemen Posyandu
Jumlah Kader yang dilatih 41.519.000 Melaksanakan Pelatihan manajemen kader posyandu Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Promosi Kesehatan Melalui Media Terlaksananya promosi kesehatan melalui media dan penyebarluasan informasi kesehatan
77.957.000
Kasi Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Jumlah Puskesmas melaksanakan upaya promotif dan preventif 12.100.273.000
Kasi Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat
1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Membuat laporan akhir kegiatan
Pertemuan Evaluasi & Pergerakan Manajemen BOK TA.2020
Membuat SK Kepala Dinas Kesehatan, tentang pelaksanaan Evaluasi dan Pergerakan Manajemen BOK TA.2020
Membuat surat undangan Pertemuan Evaluasi dan Pergerakan BOK TA.2020
Membuat Surat
Permohonan Narasumber Pertemuan
Membuat surat permohonan pemakaian gedung untuk pertemuan Evaluasi BOK
Pelaksanaan Pertemuan dan Pergerakan
Manajemen BOK TA.2019
Membuat laporan akhir
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monitoring Pelaksanaan BOK TA.2020
Membuat SK Kepala Dinas Kesehatan, tentang pelaksanaan Monitoring BOK di Puskesmas TA.2019 Membuat Draf SPT Monitoring BOK ke Puskesmas TA.2019 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Jumlah Puskesmas melaksanakan upaya promotif dan preventif 12.100.273.000
Kasi Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat
1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Pelaksanaan Monitoring BOK ke Puskesmas TA.2019
Laporan akhir kegiatan
Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pelaksanaan BOK TA.2019
Membuat SK Kepala Dinas, tentang pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Membuat Draf SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah BOK TA.2019 Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laporan akhir kegiatan
Lokakarya Mini di 15Pusk. Dalam Rangka Penyusunan POA Bulanan Membuat SK Kepala Puskesmas Tentang Pelaksanaan Lokakarya Mini Puskesmas Pelaksanaan Lokakarya Mini Puskesmas Laporan akhir kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan BOK sesuai POA Bulan
Membuat Draft SPT Kegiatan BOK
Pelaksanaan Kegiatan BOK di 15 UPT Puskesmas TA.2019
Laporan akhir kegiatan
Evaluasi Kegiatan BOK di 15 UPT. Puskesmas
Membuat Draft SPT Evaluasi BOK
Pelaksanaan Evaluasi BOK TA. 2019
Laporan akhir kegiatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Jumlah Puskesmas melaksanakan upaya promotif dan preventif 12.100.273.000
Kasi Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat
1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan 4. Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengembangan Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga Jumlah pekon dengan pengembangan tanaman berkhasiat obat keluarga 95.352.800 Melaksanakan Lomba pekon dengan pengembangan tanaman berkhasiat obat keluarga
Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Jumlah pekon yang dipicu STBM 20.000.000 Melaksanakan Pemicuan STBM Kasi Kesling Kesja OR 10. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 2.237.189.780 Membuat SK Panitia Kegiatan AMP Melaksanakanverifikasi berkas otopsi kematian ibu dan bayi yang sudah dilaporkan
Melaksanakan koordinasi dengan tim pengkaji untuk melakukan kegiatan audit
Pelaksanaaan kegiatan audit terhadap kasus kematian yang terjadi sampai dengan dimunculkannya rekomendasi
Merencanakan kegiatan pertemuan pembelajaran kasus hasil dari audit tim pengkaji Membuat surat permintaan narasumber Membuat surat peminjaman gedung Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
1. Audit Maternal dan Perinatal (AMP) Persentase kasus maternal perinatal di audit 33.681.000 Kasie Kesga dan Gizi 1. Page 25 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Membuat surat undangan peserta pertemuan Pelaksanaan kegiatan pertemuan pembelajaran kasus Menyampaikan hasil rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Mengevaluasi kegiatan Membuat laporan kegiatan
Melaksanaan kegiatan Pengadaan cetak Buku KIA dan stiker P4K Membuat SK Panitia Kegiatan P4K
Kasie Kesga dan Gizi Melakukan koordinasi
dengan lintas sektor terkait (PKK & IBI) untuk menjadi narasumber kegiatan Kasie Kesga dan Gizi Membuat surat permintaan narasumber Kasie Kesga dan Gizi Membuat surat peminjaman gedung Kasie Kesga dan Gizi Membuat surat undangan
peserta pertemuan yang terdiri dari unsur
Kecamatan/PKK, Peratin, Kader, Dukun Bersalin & BidanPekon
Kasie Kesga dan Gizi
Mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk
pertemuan
Kasie Kesga dan Gizi Melaksanakan kegiatan
pertemuan P4K Kasie Kesga
dan Gizi Meningkatnya
Kualitas Kesehatan Masyarakat
1. Audit Maternal dan Perinatal (AMP) Persentase kasus maternal perinatal di audit 33.681.000 Kasie Kesga dan Gizi 2. Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Terlaksananya pertemuan sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) dan terlaksananya cetak buku KIA
192.129.000 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kasie Kesga dan Gizi Membuat laporan hasil
kegiatan
Kasie Kesga dan Gizi Melaporkan hasil
kegiatan ke kepala dinas kesehatan
Kabid Kesmas Membuat perencanaan
kegiatan Kabid Kesmas
Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
Menghitung jumlah sasaran ibu hamil Menghitung jumlah sasaran ibu hamil yang resiko tinggi Menghitung jumlah kebutuhan RTK sesuai dengan jumlah puskesmas Menghitung jumlah kebutuhan Rumah tunggu kelahiran dan sarana prasarana penunjang kebersihan dan listrik
Membuat MoU dengan RS Alimuddin Umar Liwa, RS HM Ryacudu
Kotabumi, RSU Abdul Moeloek Bandar Lampung dan RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta tentang pelaksanaan Jampersal Membuat SK Panitia Kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Jampersal Membuat surat peminjaman gedung Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 2. Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Terlaksananya pertemuan sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) dan terlaksananya cetak buku KIA
192.129.000
Kasie Kesga dan Gizi 3. Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan
Persalinan Jumlah sasaran ibu
hamil terlayani jampersal 1.607.542.250 1. Page 27 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Membuat surat undangan peserta pertemuan sosialisasi dan Evaluasi Jampersal
Mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk
pertemuan
Pelaksanaan kegiatan pertemuan sosialisasi dan Evaluasi Jampersal Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Jampersal
Melakukan verifikasi belanja jasa perawatan dan pengobatan Membuat laporan hasil kegiatan
Melaporkan hasil kegiatan ke kepala dinas kesehatan
Membuat SK Kepala Dinas Kesehatan, tentang Pelaksanaan Kegiatan
Membuat surat undangan pertemuan Tenaga Pelaksana Gizi dan Ka. UPT Puskesmas
Kasi Kesga dan Gizi Membuat Surat
Permohonan Narasumber
Kasi Kesga dan Gizi Membuat surat
permohonan pemakaian gedung pertemuan
Kasi Kesga dan Gizi Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kasie Kesga dan Gizi 3. Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan
Persalinan Jumlah sasaran ibu
hamil terlayani jampersal 1.607.542.250 4. Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan Bumil KEK.
Terlaksananya Pertemuan Pelacakan dan Penanganan Kasus Gizi Buruk
72.226.000 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Pelaksanaan Pertemuan Pelacakan dan
Penanggulangan Balita KEP dan Bumil KEK
Kabid Kesmas
Membuat jadwal
konsultasi dan koordinasi ke Dinas Kesehatan Propinsi terkait dengan indikator kinerja gizi
Kasie Kesga dan Gizi
Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke Dinas Kesehatan Propinsi Lampung terkait dengan indikator kinerja gizi
Kabid Kesmas
Membuat jadwal Monev ke Puskesmas
Kasi Kesga dan Gizi Pelaksanaan Monitoring
dan evaluasi ke Puskesmas
Kabid Kesmas Membuat jadwal Validasi
kasus gizi buruk ke Puskesmas
Kasi Kesga dan Gizi Pelaksanaan Validasi
kasus gizi buruk Kabid Kesmas
Membuat perencanaan belanja barang yang akan diserahkan kepala Balita KEP dan Bumil KEK
Kasi Kesga dan Gizi
Pelaksanaan belanja barang yang akan diserahkan kepada Balita KEP dan Bumil KEK
Kabid Kesmas
Membuat laporan akhir kegiatan
Kasi Kesga dan Gizi Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 4. Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan Bumil KEK.
Terlaksananya Pertemuan Pelacakan dan Penanganan Kasus Gizi Buruk
72.226.000 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Persentase ketersediaan Fe untuk ibu hamil
Menghitung dan Membuat Rencana Kebutuhan Obat Gizi
Kasi Kesga dan Gizi Persentase
ketersediaan vitamin A untuk bayi, balita dan bufas
Menyerahkan usulan obat Gizi ke tim
pengadaan Kasi Kesga dan
Gizi
Persentase ketersediaan Fe untuk remaja putri
Pelaksanaan pengadaan
obat Gizi Kabid Kesmas
Membuat kontrak
pengadaan Kasi Kesga dan
Gizi Membuat laporan hasil
kegiatan
Kasi Kesga dan Gizi Persentase Angka Kesakitan Persentase penanganan KLB sesuai standar Membuat SK pengelola imunisasi kabupaten dan puskesmas
Mempersiapkan draft belanja bahan peralatan kesehatan.
Melaksanakan belanja bahan peralatan kesehatan
Mempersiapkan draft belanja bahan cetak. Melaksanakan belanja bahan cetak.
Mempersiapkan draft belanja pakaian kerja lapangan. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 5. DAK Penugasan Penyediaan Obat Gizi
331.623.000
Persentase ketersediaan Mineral Mix untuk Kasus Gizi Buruk
1. Peningkatan Pelayanan Imunisasi Terlaksananya Imunisasi; Terlaksananya pertemuan KIPI; Terlaksananya pertemuan Universal Child Immunization (UCI). 154.790.000 Kasie surveilans dan Imunisasi 10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 428.114.000 Kabid P2P 1. Page 30 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Melaksanakan konsultasi dan koordinsi Mempersiapkan materi pertemuan evaluasi kegiatan imunisasi Membuat surat undangan pertemuan evaluasi kegiatan imunisasi Membuat surat peminjaman gedung pertemuan evaluasi kegiatan imunisasi Menghubungi narasumber pertemuan evaluasi kegiatan imunisasi Pelaksanaan pertemuan evaluasi kegiatan imunisasi Mempersiapkan materi pertemuan UCI
Membuat surat undangan pertemuan UCI Membuat surat peminjaman gedung pertemuan UCI Menghubungi narasumber pertemuan UCI Pelaksanaan pertemuan UCI Mempersiapkan materi pertemuan KIPI
Membuat surat undangan pertemuan KIPI Membuat surat peminjaman gedung pertemuan KIPI Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Pelayanan Imunisasi Terlaksananya Imunisasi; Terlaksananya pertemuan KIPI; Terlaksananya pertemuan Universal Child Immunization (UCI). 154.790.000 Kasie surveilans dan Imunisasi 1. Page 31 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Menghubungi narasumber pertemuan KIPI Pelaksanaan pertemuan KIPI Melaksanakan monev Pengambilan vaksin ke Dinkes Provinsi Membuat laporan akhir kegiatan. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelacakan kasus KLB
Pelacakan kasus oleh puskesmas dan kabupaten. Jumlah Puskesmas yang melaporkan pelacakan kasus KLB
Laporan hasil pelacakan bila terjadi kasus
Pengiriman specimen dan konsultasi program. Konsultasi dan
koordinasi program terutama bila terjadi kasus
Membuat laporan akhir kegiatan. Jumlah petugas mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi TBC Membuat SK Panitia Kegiatan P2 TBC Persentase penderita TBC yang di obati sesuai standar (100%) Membuat Surat Undangan Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam tatalaksanan TBC Membuat Surat Perintah Tugas (SPT) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Pelayanan Imunisasi Terlaksananya Imunisasi; Terlaksananya pertemuan KIPI; Terlaksananya pertemuan Universal Child Immunization (UCI). 154.790.000 Kasie surveilans dan Imunisasi 34.790.000 2. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah /KLB Persentase penanganan KLB sesuai standar Kasi Surveilans dan Imunisasi 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC Persentase penemuan kasus TBC 110.534.000 Kasie P3M 1. Page 32 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Menghubungi Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam tatalaksanan TBC Melaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam tatalaksanan TBC Membuat laporan akhir Kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam tatalaksanan TBC Membuat Dokumen Pengadaan Bahan Cetak Pelaksanaan Pengadaan Melaksanakan Monev Melaksanakan konsultasi P2 TBC
Membuat laporan akhir Kegiatan
petugas mengikuti evaluasi
P2 HIV/AIDS
Membuat SK Kadis tentang Panitia Kegiatan Peningkatan kapasitas petugas dalam P2 HIV Jumlah Puskesmas melayani pemeriksaan/skrinn ing HIV Menyiapkan Materi Membuat Surat Undangan Peserta Pertemuan Membuat Surat Peminjaman Gedung Pertemuan Menghubungi Narasumber Pertemuan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan TBC Persentase penemuan kasus TBC 110.534.000 Kasie P3M 1. 4. Peningkatan Penyakit Menular Langsung
Jumlah Ibu Hamil yang di
Skrinning HIV
58.000.000
Kasie P3M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Melaksanaan Pertemuan Melaksanakan Monev Melaksanakan Konsultasi Program P2 HIV
Membuat laporan akhir kegiatan Jumlahpetugas yang dilatih kapasitas dan evaluasi p2 DBD Membuat SK Kadis tentang Panitia Kegiatan Peningkatan kapasitas petugas dalam P2 Menyiapkan Materi Membuat Surat Undangan Peserta Pertemuan Membuat Surat Peminjaman Gedung Pertemuan Menghubungi Narasumber Pertemuan Melaksanaan Pertemuan Melaksanakan Monev Melaksanakan Konsultasi Program P2
Membuat laporan akhir kegiatan Persentase Penderita Hipertensi Kasi PPTM Persentase Penderita DM Persentase kematian akibat PTM Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kasie P3M 1. 4. Peningkatan Penyakit Menular Langsung
Jumlah Ibu Hamil yang di Skrinning HIV 58.000.000 Kasie P3M 11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) 278.194.000 5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis Sekolah yang mengikuti Sosialisasi G1R1J 70.000.000 Page 34 of 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Jumlah orang yang telah mendapatkan sosialisasi KTR Membuat SK Kepala Dinas pertemuan linsek
dan skrining KTR Kasi PPTM
Jumlah puskesmas yang melaksanakan KTR Membuat dokumen pengadaan
Membuat Surat Pesanan Belanja Cetak
Membuat materi Membuat undangan pertemuan tim koordinasi KTR Membuat undangan pertemuan KTR Membuat undangan pembinaan pekon KTR Membuat bahan sosialisasi Mempersiapkan pelaksanaan Pelaksanaan sosialisasi Membuat laporan akhir kegiatan Jumlah petugas mengikuti pertemuan pelayanan Haji Membuat SK Kepala Dinas Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Pertemuan tim
pelayanan Belanja cetak
Melaksanakan koordinasi dengan kantor Agama Kab. Lampung Barat. Membuat surat pemberitahuan ke puskesmas tentang rencana pelayanan haji. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. 1. Kawasan Tanpa Rokok. Jumlah terbentukan pekon/desa KTR 49.519.000 2. Pelayanan Kesehatan Haji 132.942.000
Jumlah CJHI yang mendapatkan sosialisasi
Kasi PPTM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN
STRATEGIS Pemetaan
Koordinasi dengan KKP tentang SOSKOHAJKES Pelayanan pemeriksaan kesehatan haji pertama di puskesmas.
Pelayanan pemeriksaan lanjutan bagi calon jemaah haji yang beresiko tinggi di RSUD. Melaksanakan
penyuluhan kesehatan pada saat pelaksanaan manasik haji.
Pengambilan vaksin meningitis ke Dinas Kesehatan Provinsi Pelayanan pemberian vaksin meningitis kepada calon jemaah haji. Mengisi formulir obat bawaan calon jemaah haji. Penandatanganan sertifikat telah melaksanakan vaksin oleh KKP. Memverifikasi buku Pendampingan P3K pada saat berangkat/pulang haji. Melaksanakan K3JH Membuat laporan Membuat laporan akhir kegiatan Membuat SPT Membuat laporan perjalanan. Monitoring evaluasi. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. 2. Pelayanan Kesehatan Haji 132.942.000
Jumlah CJHI yang mendapatkan sosialisasi
Kasi PPTM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR TARGET PROGRAM/ TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
KEGIATAN NO 10 INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN RENCANA AKSI
PENANGGUNG-JAWAB (PPTK/
Pembantu PPTK)
TARGET JADWAL KEGIATAN SASARAN STRATEGIS Pemetaan Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Membuat SK kadis tentang panitia pertemuan. Kabid P2P Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi
Belanja pengadaan alat-alat perlengkapan kedokteran. Kabid P2P Jumlah puskesmas mendapatkan logistik Mempersiapkan materi. Kasi PPTM Membuat undangan. Kasi PPTM Pelaksanaan pertemuan peningkatan kapasitas nakes. Kabid P2P Pertemuan peningkatan PTM di puskesmas. Kabid P2P
Membuat laporan akhir
kegiatan. Kasi PPTM
Membuat SPT Kasi PPTM
Membuat laporan Kasi PPTM
Monitoring evaluasi Kabid P2P
Liwa, Februari 2020 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. 3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Skrining pada Usia Produktif 95.733.000 Jumlah posbindu yang terbentuk Page 37 of 37