• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN PERENCANAAN SKPD RENJA 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "DOKUMEN PERENCANAAN SKPD RENJA 2011"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

Kabupaten

:Bulukumba

SKPD/ Unit Kerja

: Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika

INDIKA TOR PROGRA M

Hasil Kinerja Keluaran Hasil Jumlah ( Rp) Sumber Dana

2

3

4

5

6

8

9

1 Program Pelayanan A dministrasi Perkantoran

M eningkatnya Pelayanan A dministrasi Perkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyurat. Tersedianya Pelayanan jasa surat menyurat

Terealisasi Pelayanan Surat menyurat

secara cepat & efektif U.Bulu A PBD II

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.

Terciptanya slur komunikasi dan penerangan kantor

Peningkatan Kinerja A paratur

Sda 16,800,000.00 A PBD II

03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.

Terw ujudnya izin operasional kendaraan dinas

Tersediannya kendaraan

dinas/ operasional yang memenuhi standar adm laik jalan

Sda 1,500,000.00 A PBD II

05 Penyediaan jasa administrasi keuangan. Terlaksananya pengelolaan adm keuangan yang berkualitas

Terciptanya akuntabilitas di Bidang

Keuangan Sda 88,243,000.00 A PBD II 06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Suasana ruang kerja yang kondusif Bersihnya ruangan kantor

Sda 5,500,000.00 A PBD II

07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai

Terw ujudnya jasa perbasikan peralatan

kerja Sda 6,000,000.00 A PBD II

08 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pengelolaan adm

perkantoran

Tersediannya A TK

Sda 25,000,000.00 A PBD II

09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya pengelolaan adm perkantoran

Tersedianya barang cetakan &

penggandaan Sda 78,361,000.00 A PBD II 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Terw ujudnya pengelolaan adm perkantoran

Tersedianya peralatan & perlengkapan

kantor yang memadai Sda 60,000,000.00 A PBD II

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Peningkatan minat baca aparatur dan fungsi SKPD

Tersedianya bahan bacaan & peraturan

perundang-undangan kantor Sda 3,360,000.00 A PBD II

12 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya makan dan minum dalam pelaksanaan tugas kantor

Terw ujudnya pelayanan makan dan

minum Sda 19,760,000.00 A PBD II

13Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Peningkatan pelaksanaan tugas koordinatif & konsultatif

Terlaksananya koordinasi & konsultasi

instansi keluar daerah Sda 300,000,000.00 A PBD II

2

Program Peningkatan Disiplin A paratur. Terw ujudnya aparatur yang

berw ibaw a

01Pengadaan pakaian dinas hari-hari

tertentu Peningkatan kinerja aparatur

Terpenuhinya pakaian dinas hari-hari

tertentu Sda 34,425,000.00 A PBD II

1

M atriks Rencana Kerja Anggaran (RENJA) SKPD Tahun Anggaran 2011

Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba

(2)

3

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya sarana & prasarana aparatur bidang perhubungan

01Pengadaan kendaraan dinas roda 2,IV unit & kendaraan roda 4,II unit

Tersedianya kendaraan dinas operasional

Terpenuhinya kendaraan dinas untuk

kelencaraan tugas operasional Sda 368,000,000.00 A PBD II

02 Pengadaan perlengkapan gedung kantor optimalisasi pelaksanaan tupoksi dishubtel

Tersedianya perlengkapan gedung

kantor Sda 60,000,000.00 A PBD II

03 Pengadaan mobileur Tersedianya tempat penyimpanan

arsip adm kantor

Terw ujudnya tempat penyimpanan

berlkas adm kantor Sda 25,860,000.00 A PBD II 04 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor

Terpeliharanya gedung kantor Teraw atnya gedung kantor dengan baik

Sda 10,000,000.00 A PBD II

05 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan

06 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dians/ operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas Teraw atnya kendaraan dinas

/ operasional U.bulu 20,000,000.00 A PBD II 07 pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan

gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Teraw atnya perlengkapan kantor

Sda 10,000,000.00 A PBD II

08 rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional

Terw ujudnya kendaraan dinas yang laik jalan

Terehabilitasinya kendaraan

dinas/ operasional yang rusak Sda 10,000,000.00 A PBD II

5 Program Peningkatan Sumber daya A paratur.

Peningkatan pengetahuan &

keterampilan PNS

01Pengiriman PNS mengikuti Diklat teknis lainnya

Meningkatkan pengetahuan & keterampilan tekniss aparatur

Terw ujudnya PNS yang profesional di

bidang perhubungan Sda 45,000,000.00 A PBD II

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pedoman sistem pelaporan kinerja

& keuanagan Dishubtel

01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja Dishubtel

Pedoman laporan capaian kinerja Dishubtel

Tercapaianya laporan yang akun tabel

akhir tahun Sda 10,000,000.00 A PBD II

7 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.

01Perencanaan pembanguna prasarana dan fasilitas perhubungan

Pembangunan lampu mercusuar Terw ujudnya pengamanan kapal

dilaut Tersedianya lampu mercusuar Sda 100,000,000.00 A PBD II Pengadaan pangkalan ojek 2

unuit/ kecamatan

Terw ujudnya pelayanan kepada jasa ojek

Tersedianya pangkalan ojek

10 Kecamatan 500.00 A PBD II

02 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Pengadaan sarana transportasi di atas air Optimalisasi pengaw asan & pengendalian kapal di perairan

Tersedianya kapal untuk

patroli/ speetboat Sda 300,000,000.00 A PBD II 03 Sosialisasi kebijakan dibidang

perhubungan

Meningkatnya pengetahuan publik terhadap kebijakan di bidang perhubungan

Terlaksananya sosialisasi kebijakan di

(3)

04 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai,danau dan penyeberangan

Mengadakan

pengendalian,pengaw asan,pengaman kapal dilaut dan pemeliharaan menara

Terlaksananya pengaw asan lalu lintas kapal di laut dan terpeliharannya menara mercusuar

Tertibnya adm dan kelengkapan kapal-kapal di laut

Sda 15,000,000.00 A PBD II

05 Peningkatan pengelolan terminal angkutan darat

Pemeliharaan,pengendalian,pengaw asan dan penagihan ret terminal

Terlaksananya

pengendalian,pengaw asan,pengaturan & penagihan ret terminal

Terealisasinya target PA D

Sda 134,000,000.00 A PBD II

06 Pengaw asan Peralatan Keamanan dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama

Terpeliharanya alat bencana

alam,tsunami dan reviter Blk 80,000,000.00 A PBD II

07Pengaw asan Peralatan Keamanan dalam Keadaan Darurat dan Perlengkapan Pertolongan Pertama

Tersedianya alat deteksi dini bencana alam dan tsunami

Blk

760,000,000.00 A PBD II

08 Peningkatan pengelolan terminal angkutan darat,pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Lapangan perintis Blk 41,000,000.00 A PBD

Pelabuhan antar pulau Blk 25,000,000.00 A PBD

Pengembangan pelabuahan Bira Blk 15,000,000.00 A PBD

8 Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLA J

Terw ujudnya Sarana dan Prasarana Fasilitas LLA J

01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana A lat pengujian bermotor

Pemeliharaan alat pengujian kendaraan

bermotor Terpeliharanya sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

Tersedianya sarana alat pengujian

kendaraan bermotor yang berkualitas U.Bulu 18,000,000.00 A PBD II

Pemeliharaan traficc light dan rambu-rambu lalu lintas

Terpeliharanya Traficc Light dan rambu-rambu lalu lintas

Terw ujudnya kenyamanan masyarakat

dalam berlalu lintas Sda

20,000,000.00

A PBD II

9

Program peningkatan kegiatan pelayanan angkutan

Meningkatnya pelayanan terhadap angkutan

01Kegiatan penyukuhan bagi sopir/ juru mudi untuk penungkatan keselamatan penumpang

Meningkatnya kesadaraan sopir dalam mengendarai kendaraan

Terw ujudnya pengetahuan sopir

terhadap ketentuan perhubungan Sda 20,000,000.00 A PBD II

02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Pengaturan,penertiban,pengaw asan pelabuhan dan penagihan retribusi labuh

terlaksananya penagihan retribusi labuh

Terealisasinya target PA D

(4)

03

Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Pendaftaran,penertiban sertifikat kesempurnaan kapal dan surat kebangsaan kapal(pas kecil) dan penagihan retribusi

Terlaksananya

Pendaftaraan,penertiban sertifikat kesempurnaan kapal dan surat kebangsaan kapal (pas kecil) dan penagihan retribusi

Terealisasinya target PA D

Sda 15,000,000.00 A PBD II

04

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Pengendalian penagihan retribusi pemakaian jalan daerah dan pajak kendaraan tidak bermotor

Terlaksananya penagihan retribusi pemakaian jalan daerah dan pajak kendaraan tidak bermotor

Terealisasi target PA D

Sda 50,000,000.00 A PBD II

05

Kegiatan pengaw asan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama

06Kegiatan penciptaan pelayanan cepat,tepat,murah dan mudah Pengendalian dan penagihan retribusi pengujian kendaraan bermotor

Terlaksananya pengendalian dan penagihan retribusi pengujian kendaraan bermotor

Terealisasi target PA D

Sda 35,000,000.00 A PBD II

07Kegiatan fasilitas perizinan di bidang perhubungan

Pengendalian,pengaturan,dan pemungutan retribusi izin trayek mobil dan trayek ojek

peningkatan fasilitas perizinan di bidang perhubungan

Terealisasi target PA D

Sda 30,000,000.00 A PBD II

08

Koordinasi dalam peningkatan pengaw asan,pengaturan angkutan dalam kota

Pengaw asan dan pengeturan parkir kendaraan

Terw ujudnya pengaw asan dan pengaturan parkir kendaraan angkutan dalam kota

Meningkatnya pengaturan dan pengendalian kendaraan ankutan dalam

kota dan terealisasinya PA D Sda 33,000,000.00 A PBD II

#

Pembanguanan sarana dan prasarana perhubungan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Memadai.

01 Pembangunan gedung terminal

Pembangunan menara pemantau terminal Terw ujudnya keamanan lokasi terminal

Terlaksananya pembangunan menara

pemantau terminal Sda 50,000,000.00 A PBD II

02 Pembangunan menara terminal 95,000,000.00 A PBD Kab

03 Pembangunan Halte Bus 500,000,000.00 A PBD Kab

(5)

04Pembangunan/ pengadaan sarana

penyeberangan 95,000,000.00 A PBD Kab

05Pengadaan Bus Sekolah 150,000,000.00 A PBD

06Pembangunan lampu mercusuar di

pel.para-para Bontotiro 150,000,000.00 A PBD II

07Pembangunan lampu mercusuar di

pel.Bira Bontobahari 150,000,000.00 A PBD II

08 Pembangunan terminal pembantu Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan Terw ujudnya ketertiban dan keamanan kendaraan Terlaksananya kelancaran bongkar muat arus barang dan orang Bulukumpa 1,200,000,000.00 A PBN

# Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Terw ujudnya keamanan publik

dalam berlalu lintas

01Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Terw ujudnya tanda-tanda rambu lalu lintas Terlaksananya pemasangan rambu-rambu lalu lintas Sda 800,000,000.00 A PBD II

Pengadaan lampu pengatur lalu lintas Traficc Light 3(tiga) unit

RPPJ dan rambu lainya 240,000,000.00

Portan elektronik terminal induk Bulukumba 2(dua)Unit

Marka/ Zebra kros 10 Kecamatan 1,500,000,000.00 A PBD I

Peningkatan tretoroal 100,000,000.00

Peningkatan jalan dan tempat parkir 150,000,000.00

Pengadaan nama-nama jalan Tersedianya sarana nama jalan Terw ujudnya nama jalan di kota Terw ujudnya kemudahan identitas jalan di kota Ujungbulu 350,000,000.00 A PBD

#

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Terw ujudnya kendaraan laik jalan

01Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Meningkatkan kesadaraan akan tertibnya berlalu lintas di jalan

Terlaksananya pengaw asan kendaraan

bermotor Uj.Bulu 20,000,000.00 A PBD II # Pengendalian dan pengamanan

01Pembangunan talud/ pemecah ombak

Pembangunan pemecah ombak di pel. Kaluku bodo

Mengendalikan bencana air pasang

Bontobahari 1,000,000,000.00 A PBN/ A PBD II

Pembangunan pemecah ombak di pel.

Kampong nipa Ujungbulu 1,500,000,000.00 A PBD II

# Program peningkatan SDM Bidang

Kominfo

Pelatihan pengembangan SDM Bidang Kominfo

Tersedianya w eb antar SKPD Data dan informasi SKPD dapat update

Terciptanya SDM mengelola w eb SKPD 50,000,000.00

# Program pengembangan jaringan kominfo

01Jaringan terintegrasi antar

SKPD(WA N,Intanet,internet)

Tersedianya jaringan koneksi intranet,internet antar SKPD

Komunikasi dan transportasi data antar SKPD

Terintegrasi jaringan teknologi informasi antar SKPD informasi publik

(6)

#

Program penyebarluasan informasi

01Peremajaan data w ebsite Bulukumba

Tersedianya informasi potensi Kab.Bulukumba yang dapat diakses oleh publik

Informasi potensi Kab.Bulukumba yang dapat diakses oleh publik

Website Bulukumba lebih dinamis menyajikan informasi potensi daerah

40,000,000.00

02Penyebarluasan informasi publik melalui

pengelolaan media centre-online

Informasi feedback antar pusat dan daerah Kabupaten Bulukumba

Pengelolaan informasi daerah Kab. Bulukumba dikeloala secara profesional

Sinergitas antara stackholderdalam informasi Kab.Bulukumba dalam

bentuk pemberitahuan 200,000,000.00

Bulukumba , 09 Februari 2010

KEPALA DINAS

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan hasil penelitian Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi dengan Media Film Kritik Sosial pada peserta didik kelas XI Bahasa SMA Negeri I Paciran,

2.2.2 Dan ada perbedaan hasil latihan servis di mana salah satu latihan lebih baik, yaitu antara latihan servis atas tpospin secara bertahap dan secara langsung

Input  Tempat asal  Tempat tujuan Proses  Pencarian rute terpendek  Pemilihan angkutan kota  Perhitungan jarak Output..  Rute

Dari diagram pareto di atas dapat dilihat cacat dengan persentase terbesar adalah jenis Cacat Kotor dapat Dibersihkan (Kd) tingkat kecacatan yang paling besar merupakan

Pearson correlation test results demonstrate the value of the Pearson correlation coefficient (r) 0562 with a significance value = 0.000 (p < 0.05), which means that there was

Peningkatan daya serap meilen biru dan iodin dari arang yang diaktivasi dapat terjadi karena aktivasi menggunakan aktivator asam fosfat (H 3 PO 4 ) dapat

Donohue dan Kolt (1992) mendefinisikan konflik interpersonal sebagai situasi dimana individu yang saling bergantung, mengekspresikan perbedaan (baik termanifes atau laten)

Sektor non-korporasi, yaitu mikro, konsumen, dan UMKM yang mencatatkan peningkatan sebesar 13%-14% merupakan pendorong utama pertumbuhan distribusi kredit di mana ke tiga