Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAKUrusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 Rumah Sakit Umum Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.899.410.000,00 2.535.450.000,00 0,00 4.434.860.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 01
3.600.000,00 0,00
0,00 3.600.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 %
1.02 . 1.02.2 . 01 . 01
624.600.000,00 0,00
0,00 624.600.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
100 % 1.02 . 1.02.2 . 01 . 02
650.600.000,00 0,00
0,00 650.600.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 %
1.02 . 1.02.2 . 01 . 08
109.450.000,00 0,00
0,00 109.450.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %
1.02 . 1.02.2 . 01 . 10
56.100.000,00 0,00
0,00 56.100.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100 % 1.02 . 1.02.2 . 01 . 12
18.400.000,00 0,00
0,00 18.400.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
100 % 1.02 . 1.02.2 . 01 . 15
129.600.000,00 0,00
0,00 129.600.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK
Penyediaan Makanan dan Minuman 100 %
1.02 . 1.02.2 . 01 . 17
873.100.000,00 0,00
0,00 873.100.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
100 % 1.02 . 1.02.2 . 01 . 18
70.000.000,00 0,00
0,00 70.000.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
100 % 1.02 . 1.02.2 . 01 . 19
1.899.410.000,00 0,00
1.899.410.000,00 0,00 0,00
KABUPATEN LANDAK Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
100 % 1.02 . 1.02.2 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 549.000.000,00 4.465.055.000,00 5.014.055.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 02
3.015.000.000,00 0,00
0,00 0,00 3.015.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.2 . 02 . 05
1.313.055.000,00 0,00
0,00 0,00 1.313.055.000,00
KABUPATEN LANDAK
Pengadaan Mebeleur 100 %
1.02 . 1.02.2 . 02 . 10
137.000.000,00 0,00
0,00 0,00 137.000.000,00
KAB.LANDAK
Pengadaan Komputer 100 %
1.02 . 1.02.2 . 02 . 11
263.000.000,00 0,00
0,00 263.000.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
100 % 1.02 . 1.02.2 . 02 . 24
286.000.000,00 0,00
0,00 286.000.000,00 0,00
kabupaten lankad
Sewa Rumah Jabatan 100 %
1.02 . 1.02.2 . 02 . 46
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 03
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA
kab landak
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100 %
1.02 . 1.02.2 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 05
300.000.000,00 0,00
0,00 300.000.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK
Pendidikan dan Pelatihan Formal 100 %
1.02 . 1.02.2 . 05 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.050.000,00 2.995.000,00 0,00 13.045.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 06
4.315.000,00 0,00
3.350.000,00 965.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 100 %
1.02 . 1.02.2 . 06 . 02
4.315.000,00 0,00
3.350.000,00 965.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 %
1.02 . 1.02.2 . 06 . 04
4.415.000,00 0,00
3.350.000,00 1.065.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK
Penyusunan LAKIP 100 %
1.02 . 1.02.2 . 06 . 08
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 442.000.000,00 0,00 442.000.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 16
430.000.000,00 0,00
0,00 430.000.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 100 %
1.02 . 1.02.2 . 16 . 02
12.000.000,00 0,00
0,00 12.000.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK
Perbaikan Gizi Masyarakat 100 %
1.02 . 1.02.2 . 16 . 05
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
0,00 590.000,00 1.020.000,00 1.610.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 22
1.610.000,00 0,00
0,00 590.000,00 1.020.000,00
kab.landak
Monitoring dan Konseling Program HIV 100 %
1.02 . 1.02.2 . 22 . 16
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
0,00 3.120.441.579,00 21.190.405.000,00 24.310.846.579,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 26
9.102.750.000,00 0,00
0,00 0,00 9.102.750.000,00
KABUPATEN LANDAK
Pembangunan Rumah Sakit 100 %
1.02 . 1.02.2 . 26 . 01
21.450.000,00 0,00
0,00 0,00 21.450.000,00
kab landak
Pengembangan Ruang Terapi 100 %
1.02 . 1.02.2 . 26 . 08
11.564.705.000,00 0,00
0,00 0,00 11.564.705.000,00
kab.landak
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 100 %
1.02 . 1.02.2 . 26 . 18
2.450.916.579,00 0,00
0,00 2.450.916.579,00 0,00
KABUPATEN LANDAK
Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit 100 %
1.02 . 1.02.2 . 26 . 19
501.500.000,00 0,00
0,00 0,00 501.500.000,00
KAB.LANDAK Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah
Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)
100 % 1.02 . 1.02.2 . 26 . 22
390.535.000,00 0,00
0,00 390.535.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit 100 %
1.02 . 1.02.2 . 26 . 23
278.990.000,00 0,00
0,00 278.990.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat
Menyurat Rumah Sakit
100 % 1.02 . 1.02.2 . 26 . 24
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
0,00 676.400.000,00 0,00 676.400.000,00 0,00
1.02 . 1.02.2 . 27
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
676.400.000,00 0,00
0,00 676.400.000,00 0,00
KABUPATEN LANDAK
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 100 %
1.02 . 1.02.2 . 27 . 01
1.909.460.000,00 7.701.876.579,00 25.656.480.000,00 35.267.816.579,00 0,00 Jumlah
NIP . 197411072006041003 Ngabang, 28 Agustus 2015 Pengguna Anggaran
dr. Pius Edwin Wiwin