• Tidak ada hasil yang ditemukan

URUSAN WAJIB rka_skpd_22 rsud

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "URUSAN WAJIB rka_skpd_22 rsud"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 Rumah Sakit Umum Daerah

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.899.410.000,00 2.535.450.000,00 0,00 4.434.860.000,00 0,00

1.02 . 1.02.2 . 01

3.600.000,00 0,00

0,00 3.600.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 %

1.02 . 1.02.2 . 01 . 01

624.600.000,00 0,00

0,00 624.600.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

100 % 1.02 . 1.02.2 . 01 . 02

650.600.000,00 0,00

0,00 650.600.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 %

1.02 . 1.02.2 . 01 . 08

109.450.000,00 0,00

0,00 109.450.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK

Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %

1.02 . 1.02.2 . 01 . 10

56.100.000,00 0,00

0,00 56.100.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

100 % 1.02 . 1.02.2 . 01 . 12

18.400.000,00 0,00

0,00 18.400.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

100 % 1.02 . 1.02.2 . 01 . 15

129.600.000,00 0,00

0,00 129.600.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK

Penyediaan Makanan dan Minuman 100 %

1.02 . 1.02.2 . 01 . 17

873.100.000,00 0,00

0,00 873.100.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

100 % 1.02 . 1.02.2 . 01 . 18

70.000.000,00 0,00

0,00 70.000.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

100 % 1.02 . 1.02.2 . 01 . 19

1.899.410.000,00 0,00

1.899.410.000,00 0,00 0,00

KABUPATEN LANDAK Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

100 % 1.02 . 1.02.2 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 549.000.000,00 4.465.055.000,00 5.014.055.000,00 0,00

1.02 . 1.02.2 . 02

3.015.000.000,00 0,00

0,00 0,00 3.015.000.000,00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02 . 1.02.2 . 02 . 05

1.313.055.000,00 0,00

0,00 0,00 1.313.055.000,00

KABUPATEN LANDAK

Pengadaan Mebeleur 100 %

1.02 . 1.02.2 . 02 . 10

137.000.000,00 0,00

0,00 0,00 137.000.000,00

KAB.LANDAK

Pengadaan Komputer 100 %

1.02 . 1.02.2 . 02 . 11

263.000.000,00 0,00

0,00 263.000.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

100 % 1.02 . 1.02.2 . 02 . 24

286.000.000,00 0,00

0,00 286.000.000,00 0,00

kabupaten lankad

Sewa Rumah Jabatan 100 %

1.02 . 1.02.2 . 02 . 46

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.2 . 03

(2)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA

kab landak

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100 %

1.02 . 1.02.2 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.2 . 05

300.000.000,00 0,00

0,00 300.000.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK

Pendidikan dan Pelatihan Formal 100 %

1.02 . 1.02.2 . 05 . 01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.050.000,00 2.995.000,00 0,00 13.045.000,00 0,00

1.02 . 1.02.2 . 06

4.315.000,00 0,00

3.350.000,00 965.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 100 %

1.02 . 1.02.2 . 06 . 02

4.315.000,00 0,00

3.350.000,00 965.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 %

1.02 . 1.02.2 . 06 . 04

4.415.000,00 0,00

3.350.000,00 1.065.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK

Penyusunan LAKIP 100 %

1.02 . 1.02.2 . 06 . 08

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 442.000.000,00 0,00 442.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.2 . 16

430.000.000,00 0,00

0,00 430.000.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 100 %

1.02 . 1.02.2 . 16 . 02

12.000.000,00 0,00

0,00 12.000.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK

Perbaikan Gizi Masyarakat 100 %

1.02 . 1.02.2 . 16 . 05

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

0,00 590.000,00 1.020.000,00 1.610.000,00 0,00

1.02 . 1.02.2 . 22

1.610.000,00 0,00

0,00 590.000,00 1.020.000,00

kab.landak

Monitoring dan Konseling Program HIV 100 %

1.02 . 1.02.2 . 22 . 16

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

0,00 3.120.441.579,00 21.190.405.000,00 24.310.846.579,00 0,00 1.02 . 1.02.2 . 26

9.102.750.000,00 0,00

0,00 0,00 9.102.750.000,00

KABUPATEN LANDAK

Pembangunan Rumah Sakit 100 %

1.02 . 1.02.2 . 26 . 01

21.450.000,00 0,00

0,00 0,00 21.450.000,00

kab landak

Pengembangan Ruang Terapi 100 %

1.02 . 1.02.2 . 26 . 08

11.564.705.000,00 0,00

0,00 0,00 11.564.705.000,00

kab.landak

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 100 %

1.02 . 1.02.2 . 26 . 18

2.450.916.579,00 0,00

0,00 2.450.916.579,00 0,00

KABUPATEN LANDAK

Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit 100 %

1.02 . 1.02.2 . 26 . 19

501.500.000,00 0,00

0,00 0,00 501.500.000,00

KAB.LANDAK Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah

Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)

100 % 1.02 . 1.02.2 . 26 . 22

390.535.000,00 0,00

0,00 390.535.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit 100 %

1.02 . 1.02.2 . 26 . 23

278.990.000,00 0,00

0,00 278.990.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat

Menyurat Rumah Sakit

100 % 1.02 . 1.02.2 . 26 . 24

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

0,00 676.400.000,00 0,00 676.400.000,00 0,00

1.02 . 1.02.2 . 27

(3)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

676.400.000,00 0,00

0,00 676.400.000,00 0,00

KABUPATEN LANDAK

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 100 %

1.02 . 1.02.2 . 27 . 01

1.909.460.000,00 7.701.876.579,00 25.656.480.000,00 35.267.816.579,00 0,00 Jumlah

NIP . 197411072006041003 Ngabang, 28 Agustus 2015 Pengguna Anggaran

dr. Pius Edwin Wiwin

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan hasil penelitian tabel 6, hubungan kadar hematokrit dengn kejadian ST elevasi selama general anestesi didapatkan data bahwa pasien yang memiliki

Berdasarkan hasil pada tabel 4, diketahui pemulihan reflek vesika urinaria pada pasien post operasi dengan spinal anestesi yang dilakukan kompres hangat di ruang rawat

ABSTRACT: Numerous studies have been conducted on an inversion method, focus on constraining factor, singular value, the speed of convergence. However, the result of inversion

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keaksaraan dengan media papan flanel pada anak kelompok B PAUD Danastuti Desa Palar Klaten1. Jenis penelitian ini

nyaman untuk pasien, sedangkan pada kelompok kontrol diberikan tindakan nyaman berupa melakukan napas dalam sebagai upaya mandiri dari pasien untuk mengurangi

Klasifikasi keempat, ditandai dengan komentar para politikus yang mematuhi prinsip kesantunan sejumlah 7 data dari 105 total jumlah data. Artinya, hanya 4 % komentar

[r]

Setelah menyimak teks permainan tradisional, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri.. Setelah