PENGGUNAAN DANA BOS
Import
Status Nomor
Komponen Pembiayaan
Item Pembiayaan
Penjelasan
Colum
n1
A
B
C
D
1
. Pe ge
a ga perpustakaa
. . Me
eli uku teks pelajara u tuk peserta
didik da pega ga guru, u tuk e gga ti
a g rusak atau e ukupi kekura ga ju lah
. . La gga a pu likasi erkala
. . Akses i for asi o li e
. . Pe eliharaa uku/ koleksi perpustakaa
. . Pe i gkata ko pete si te aga pustaka a
. . Pe ge
a ga data ase perpustakaa
. . Pe eliharaa pera ot perpustakaa
. . Pe eliharaa da pe
elia AC perpustakaa
2
. Kegiata dala ra gka
. . Ad i istrasi pe daftara
Ter asuk u tuk ATK da ko su si pa itia
pe eri aa peserta
. . Pe gga daa for ulir Dapodik
pada saat proses pe daftara .
didik baru
. . Pe daftara ula g
. . Bia a pe asuka , alidasi, pe utakhira data
da pe giri a data pokok pe didika
. . Pe
uata spa duk sekolah e as pu guta
. . Pe usu a RKS/ RKAS erdasarka hasil
e aluasi diri sekolah
. . Kegiata lai a g terkait de ga pe eri aa
peserta didik baru
3
. Kegiata pe
elajara da
. . PAKEM SD
Ter asuk u tuk:
ekstra kurikuler peserta didik
. . Pe
elajara Ko tekstual SMP
• Ho or ja e gajar ta
aha di luar ja
. . Pe ge
a ga pe didika karakter
pelajara da di luar ke aji a ja
. . Pe
elajara re edial
e gajar da ia a tra sportasi a
. . Pe
elajara pe ga aa
ter asuk di SMPT
. . Pe a tapa persiapa ujia
• Bia a tra sportasi da ako odasi peserta
. . Olahraga, kese ia , kar a il iah re aja,
didik/guru dala ra gka e gikuti lo
a,
pra uka da pala g erah re aja,
. . Usaha Kesehata Sekolah UKS
• Foto op ,
. . Pe didika Li gku ga Hidup
. . Pe
ia aa lo
a-lo
a a g tidak di ia ai
• Me
eli alat olah raga, alat kese ia da
dari da a pe eri tah/pe da
ia a pe daftara e gikuti lo
a
4
. Kegiata Ula ga da Ujia
. . Ula ga haria ,
Ter asuk u tuk:
. . Ula ga te gah se ester,
• Foto op /pe gga daa soal
. . Ula ga akhir se ester/Ula ga Ke aika
• Pe
uata lapora pelaksa aa hasil
Kelas
ujia u tuk disa paika ke ora g tua
. . Ujia sekolah
• Bia a tra sport pe ga as ujia di luar
sekolah te pat e gajar a g tidak
di ia ai oleh pe eri tah/pe da
5
. Pe
elia aha - aha
. . Buku tulis, kapur tulis, pe sil, spidol, kertas,
habis pakai
aha praktiku , uku i duk peserta didik,
uku i e taris
. . Mi u a da aka a ri ga u tuk
ke utuha sehari-hari sekolah
. . Pe gadaa suku ada g alat ka tor
. . Alat-alat ke ersiha sekolah
6
. La gga a da a da jasa
. . Listrik, air, da telepo , i ter et fi ed/
• Pe ggu aa i ter et de ga o ile
o ile ode aik de ga ara
ode dapat dilakuka u tuk aksi al
erla gga a aupu pra a ar
pe
elia ou her se esar
. . Pe
ia aa pe ggu aa i ter et ter asuk
Rp.
.
/ ula
u tuk pe asa ga aru
. . Me
eli ge set atau je is lai
a a g le ih
o ok di daerah terte tu isal a pa el
sur a, jika di sekolah tidak ada jari ga listrik
7
. Pera ata sekolah/reha
. . Pe ge ata , per aika atap o or, per aika
• Ka ar a di da WC peserta didik harus
ri ga da sa itasi sekolah
pi tu da je dela
dija i erfu gsi de ga aik.
. . Per aika e eler
. . Per aika sa itasi sekolah ka ar a di da
WC da salura air huja
. . Per aika la tai u i /kera ik da pera ata
fasilitas sekolah lai
a
PENGGUNAAN DANA BOS
Import
Status Nomor
Komponen Pembiayaan
Item Pembiayaan
Penjelasan
ula a guru ho orer da
. . Pega ai ad i istrasi ter asuk ad i istrasi
e
a ar ho or ula a guru/te aga
te aga kepe didika ho orer. BOS u tuk SD
kepe didika ho orer di sekolah egeri
. . Pega ai perpustakaa
se esar % dari total da a Bos a g
. . Pe jaga Sekolah
diteri a.
. . Satpa
• Pe ga gkata guru da te aga
. . Pega ai ke ersiha
kepe didika ho orer harus
e peroleh persetujua Di as
Pe didika Ka /Kota de ga
de ga e perti
a gka pri sip
pe erataa da pe e ara guru da
te aga kepe didika di ka /kota.
9
. Pe ge
a ga Profesi
. . KKG/MGMP
• Khusus u tuk sekolah a g e peroleh
. . KKKS/MKKS
hi ah/ lo k gra t pe ge
a ga KKG/
. . Me ghadiri se i ar a g terkait la gsu g
MGMP atau seje is a pada tahu
de ga pe i gkata utu pe didik da
a ggara a g sa a ha a diper olehka
ditugaska oleh sekolah
e ggu aka da a BOS u tuk ia a
tra sport kegiata apa ila tidak disediaka
oleh hi ah/ lo k gra t terse ut.
• Foto op
• Bia a pe daftara da ako odasi se i ar
10
. Me
a tu peserta didik
. . Me
a tu peserta didik iski a g
• Jika dilakuka pe
elia alat tra sportasi,
iski a g elu
e ghadapi asalah ia a tra sport
aka ara g terse ut harus di atat se agai
e eri a a tua progra dari da ke sekolah
i e taris sekolah
lain seperti KIP
. . Me
eli alat tra sportasi sederha a agi
peserta didik iski isal a sepeda,
perahu pe e era ga , dll
. . Me
a tu e
eli seraga , sepatu da
alat tulis
11
. Pe
ia aa pe gelolaa
. . Alat tulis ka tor ATK ter asuk ti ta pri ter,
BOS
CD, da flash disk
. . Pe gga daa , surat- e urat, i se tif agi
e dahara dala pe usu a lapora BOS
da ia a tra sportasi dala ra gka
e ga
il da a BOS di Ba k/PT Pos
12
. Pe
elia da pera ata
. . Me
eli desktop/ ork statio
• Pri ter u it/tahu
pera gkat ko puter
. . Me
eli pri ter atau pri ter plus s a er
• Desktop/ orksatatio aksi u u it agi
. . Me
eli laptop
SD da u it agi SMP u tuk digu aka
. . Me
eli pro ektor
dala proses pe
elajara
• Pro ektor aksi u u it de ga harga
tiap u it aksi al Rp. juta da di eli di
toko res i
• Peralata di atas harus di atat se agai
i e taris sekolah
13
. Bia a lai
a jika seluruh
. . Peralata pe didika a g e duku g
• Pe ggu aa da a u tuk ko po e i i harus
ko po e s.d telah
kurikulu
dilakuka elalui rapat de ga de a guru
terpe uhi pe da aa
a
. . Mesi ketik
da Ko ite Sekolah
dari BOS
. . Peralata UKS
For ulir BOS-K
Diisi oleh Sekolah
Dikiri ke Ti Ma aje e BOS Kab/Kota
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
TAHUN AJARAN ………..
Nama Sekolah
:
Kecamatan
:
Kabupaten/Kota
:
Provinsi
:
No.
Urut KodeNo. Uraian Jumlah KodeNo. Uraian Jumlah
1 2 3 4 34 6 7 8 9 10
I 1 SISA TAHUN LALU Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan ( 47.032.250)
II 2 PENDAPATAN RUTIN 2 Pengembangan Standar Isi ( 19.900.000)
3 Pengembangan Standar Proses ( 132.690.450)
III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga ( 125.075.000)
3,1 BOS Pusat x ( - ) Kependidikan
3,2 BOS Provinsi ( - ) x ( - )( - ) 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana ( 67.535.000)
3,3 BOS Kabupaten ( - ) x ( - )( - ) Sekolah
6 Pengembangan Standar Pengelolaan ( 16.050.000)
IV 4 BANTUAN 7 Pengembangan Standar Pembiayaan ( 143.600.000)
4,1 Dana Dekonsentrasi 8 Pengembangan dan Implementasi ( 85.117.300)
4,2 Dana Tugas Pembantuan Sistem Penilaian
4,3 Dana Alokasi Khusus
4,4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*
V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA
5,1 5,2
Jumlah ( - ) Jumlah ( 637.000.000)
.
.
Garut, ………, ……… ……….
Me getahui
Me etujui
Ketua Ko ite Sekolah
Kepala Sekolah
Be dahara/Pe a ggu g Ja a Kegiata
……….
……… ………..
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN AJARAN ………..
Nama Sekolah
:
Formulir BOS-K2
Kecamatan
:
Diisi oleh Sekolah
Kabupaten/Kota
:
Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota
Provinsi
:
Triwulan
:
Sumber Dana
: BOS
No.
Urut
No. Kode
Uraian
Jumlah
(dalam Rp)
Tri ula
I
II
III
IV
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Pengembangan Kompetensi Lulusan
(
47.032.250)
( 36.447.250) ( 10.585.000)
.
.
2
Pengembangan standar isi
(
19.900.000)
( 7.225.000)
( 6.200.000)
( 6.475.000)
.
.
3
Pengembangan standar proses
(
132.690.450)
( 35.500.000) ( 35.000.000) ( 35.000.000) ( 27.190.450)
.
.
4
Pengembangan pendidik dan tenaga
(
125.075.000)
( 16.000.000) ( 25.500.000) ( 33.500.000) ( 50.075.000)
.
.
kependidikan
5
Pengembangan sarana dan prasarana
(
67.535.000)
( 6.000.000)
( 23.500.000) ( 25.000.000) ( 13.035.000)
.
.
sekolah
6
Pengembangan standar pengelolaan
(
16.050.000)
( 3.962.500)
( 3.900.000)
( 3.262.500)
( 4.925.000)
.
.
7
Pengembangan standar pembiayaan
(
143.600.000)
( 35.850.000) ( 35.850.000) ( 35.850.000) ( 36.050.000)
.
.
8
Pengembangan dan implementasi
(
85.117.300)
( 18.031.250) ( 18.581.250) ( 20.631.250) ( 27.873.550)
.
.
sistem penilaian
(159.016.000) (159.116.250) (159.718.750) (159.149.000)
( 637.000.000)
.
.
Garut, ………, ……… ……….
Me getahui
Me etujui
Ketua Ko ite Sekolah
Kepala Sekolah
Be dahara/Pe a ggu g Ja a Kegiata
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN TAHUN AJARAN ………..
PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II )
Nama Sekolah :
Kecamatan : Formulir BOS-K7
Kabupaten/Kota : Diisi oleh Sekolah
Provinsi : Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
Import
Status No. Kode Uraian Kegiatan
Penggunaan dana per sumber dana
Jumlah Rutin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Lain Sumber Pendapatan
Pusat Provinsi Kab/Kota Lainnya
A B C D E F G H I J
A Penerimaan terdiri dari :
1 Saldo Awal
2 Pendapatan Rutin
3 Bantuan Operasional Sekolah
4 Bantuan Lain
5 Sumber Pendapatan Lainnya
Total Penerimaan
B Penggunaan Dana
I Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan ( 47.032.250) ( 47.032.250)
1,1 Penyusunan KKM ( 1.950.000) ( 1.950.000)
1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas ( 825.000) ( 825.000)
1,3Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 ( 21.480.000) ( 21.480.000)
1,4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan ( 1.359.200) ( 1.359.200)
1,5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota ( 1.566.600) ( 1.566.600)
1,6Pelaksanaan Ujian Praktik ( 7.100.000) ( 7.100.000)
1,7Pelaksanaan Ujian Sekolah ( 3.966.450) ( 3.966.450)
1,8Pelaksanaan Ujian Nasional ( 8.785.000) ( 8.785.000)
2 Pengembangan standar isi ( 19.900.000) ( 19.900.000)
2,1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran ( 100.000) ( 100.000)
2,2 Penyusunan Program Tahunan ( 1.025.000) ( 1.025.000)
2,3 Penyusunan Program Semester ( 2.050.000) ( 2.050.000)
2,4 Penyusunan Silabus2 ( 4.100.000) ( 4.100.000)
2,5 Penyusunan RPP ( 12.300.000) ( 12.300.000)
2,6 Penyusunan Program BP/BK ( 100.000) ( 100.000)
2,7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA ( 75.000) ( 75.000) 2,8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa ( -) ( - ) 2,9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer ( 75.000) ( 75.000) 2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan ( 75.000) ( 75.000)
3 Pengembangan standar proses ( 132.690.450) ( 132.690.450)
3,1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar ( 22.350.000) ( 22.350.000)
3,2 Program Kesiswaan : ( 12.793.450) ( 12.793.450)
3,3 Program Ekstrakurikuler ( 97.547.000) ( 97.547.000)
4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan ( 125.075.000) ( 125.075.000)
4,1Pembinaan Guru di Gugus/MGMP ( 101.225.000) ( 101.225.000)
4,2Pembinaan Tenaga Kependidikan ( 23.850.000) ( 23.850.000)
5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah ( 67.535.000) ( 67.535.000)
5,1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ ( 8.500.000) ( 8.500.000)
Inventaris Sekolah
5,2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : ( 48.000.000) ( 48.000.000)
5,3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : ( 11.035.000) ( 11.035.000)
6 Pengembangan standar pengelolaan ( 16.050.000) ( 16.050.000)
6,1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah ( 1.500.000) ( 1.500.000)
6,2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran ( 3.100.000) ( 3.100.000)
6,3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi ( 4.450.000) ( 4.450.000)
6,4 Kegiatan Hubungan Masyarakat ( 7.000.000) ( 7.000.000)
7 Pengembangan standar pembiayaan ( 143.600.000) ( 143.600.000)
7,1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa ( 143.600.000) ( 143.600.000)
8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian ( 85.117.300) ( 85.117.300)
8,1 Pelaksanaan penilaian ( 29.217.300) ( 29.217.300)
8,2 Tindak lanjut hasil Penilaian ( 37.375.000) ( 37.375.000)
8,3 Inovasi Model Penilaian ( 18.525.000) ( 18.525.000)
Total Penggunaan Dana ( 637.000.000) ( 637.000.000)
C SISA DANA = A - B
Garut, ………., ……… ……….. Me getahui
Ko ite Sekolah Kepala Sekolah Be dahara
………. ………. ……….
NIP. ………. NIP. ………
. .
Formulir BOS-K7 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE TANGGAL : ………..
Tahu A ggara
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
No.
Urut Program Kegiatan Pengembangan perpustakaan
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Pembelian Langganan
daya dan jasa Perawatan sekolah
Pembyrn honorarium Pengembangan profesi guru
Membantu Pembiayaan Pembelian Biaya lainnya Jumlah
penerimaan pembelajaran ulangan bahan blnan gr honorer dan siswa pengelolaan perangkat jika komp.1-12
siswa baru & eskul siswa & ujian habis pakai tenga kepend. honorer miskin BOS komputer telah terpenuhi
1,1 Pengembangan Kompetensi ( 44.632.250) ( 2.400.000) ( 47.032.250)
Lulusan
1,2 Pengembangan standar isi ( - ) ( 19.900.000) ( 19.900.000)
1,3 Pengembangan standar proses ( 10.893.450) ( 97.547.000) ( 24.250.000) ( 132.690.450)
1,4 Pengembangan pendidik dan ( 125.075.000) ( 125.075.000)
tenaga kependidikan
1,5 Pengembangan sarana dan ( 1.500.000) - - ( 3.535.000) ( 54.000.000) ( 8.500.000) ( 67.535.000)
prasarana sekolah
1,6 Pengembangan standar pengelolaan - - ( 13.050.000) - ( 3.000.000) - - - - - - ( 16.050.000)
1,7 Pengembangan standar pembiayaan ( 3.600.000) ( 16.800.000) ( 97.200.000) ( 24.000.000)( 2.000.000) ( 143.600.000)
1,8 Pengembangan dan implementasi - - ( 66.592.300) - - - - ( 18.525.000) - - - - ( 85.117.300)
sistem penilaian
( 637.000.000)
Garut, …….., ………. 20 ……… Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan
……… ………
Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah Tahun Anggaran 2015
Nama Sekolah : Formulir BOS-K-7
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
No. Urut No. Kode Uraian Program dan Kegiatan
Tahun Pelajaran 2014 /2015
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya
Colu Colu Colu
B Penggunaan Dana
I Program Sekolah ( 637.000.000) - . .
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan ( 47.032.250)
( 24.255.000)
1,1 Penyusunan KKM 13 x 3 x 2 78 mp/tk/keg ( 25.000)( 1.950.000)
1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 33 x 1 33 gr/keg ( 25.000)( 825.000)
1,3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 179 x 4 x 6 4296 sis/mp/keg ( 5.000)( 21.480.000)
1,4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan ( 1.359.200)
1.4.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 4 x 1 4 mp/keg ( 25.000)( 100.000)
1.4.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 179 x 4 x 8 x 1 5728 sis/mp/lb/keg ( 150)( 859.200)
1.4.3 ATK Kegiatan 1 1 paket ( 400.000)( 400.000)
1,5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota ( 1.566.600)
1.5.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 4 x 1 4 mp/keg ( 25.000)( 100.000)
1.5.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 179 x 4 x 9 x 1 6444 sis/mp/lb/keg ( 150)( 966.600)
1.5.3 ATK Kegiatan 1 1 paket ( 500.000)( 500.000)
1,6 Pelaksanaan Ujian Praktik ( 7.100.000)
1.6.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 8 x 1 8 mp/keg ( 25.000)( 200.000)
1.6.2 Pelaksanaan kegiatan 8 x 8 x 4 256 mp/gr/hr ( 25.000)( 6.400.000)
1.6.3 ATK Kegiatan 1 1 paket ( 500.000)( 500.000)
1,7 Pelaksanaan Ujian Sekolah ( 3.966.450)
1.7.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 13 x 1 13 mp/keg ( 25.000)( 325.000)
1.7.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 179 x 13 x 9 x 1 20943 sis/mp/lb/keg ( 150)( 3.141.450)
1.7.3 ATK Kegiatan 1 1 paket ( 500.000)( 500.000)
1,8 Pelaksanaan Ujian Nasional ( 8.785.000)
1.8.1 Transport Pengawasan Silang 14 x 2 x 4 112 rg/org/hr ( 50.000)( 5.600.000)
1.8.2 Penulisan dan Penandatanganan SKHUN dan Ijazah 179 179 lbr ( 15.000)( 2.685.000)
1.8.3 ATK Kegiatan 1 1 paket ( 500.000)( 500.000)
2 Pengembangan standar isi ( 19.900.000)
2,1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 2 x 2 4 gr/keg ( 25.000)( 100.000)
2,2 Penyusunan Program Tahunan 41 x 1 41 gr/keg ( 25.000)( 1.025.000)
2,3 Penyusunan Program Semester 41 x 2 82 gr/keg ( 25.000)( 2.050.000)
2,4 Penyusunan Silabus 41 x 2 x 2 164 gr/hr/keg ( 25.000)( 4.100.000)
2,5 Penyusunan RPP 41 x 4 x 3 492 gr/hr/keg ( 25.000)( 12.300.000)
2,6 Penyusunan Program BP/BK 4 x 1 4 gr/keg ( 25.000)( 100.000)
2,7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 3 x 1 3 gr/keg ( 25.000)( 75.000)
2,8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa 0 x 0 0 gr/keg ( - )( - )
2,9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 3 x 1 3 gr/keg ( 25.000)( 75.000)
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 3 x 1 3 gr/keg ( 25.000)( 75.000)
3 Pengembangan standar proses ( 132.690.450)
3,1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar ( 22.350.000)
3.1.1Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 4 4 triwulan ( 1.200.000)( 4.800.000)
3.1.2Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel termasuk OR) 13 x 3 39 mp/tk ( 450.000)( 17.550.000)
3,2 Program Kesiswaan : ( 12.793.450)
3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan 2 x 10 20 gr/sis ( 25.000)( 500.000)
3.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) ( 9.119.450)
• Administrasi pendaftaran/ATK 1 1 paket ( 565.450)( 565.450)
• Penggandaan formulir Dapodik 244 x 30 7320 sis/lbr ( 150)( 1.098.000)
• Kegiatan MOPD 244 x 4 976 sis/hr ( 6.000)( 5.856.000)
• Pendaftaran ulang 8 x 5 40 gr/hr ( 25.000)( 1.000.000)
• Pendaftaran keluar (SMA/SMK/MA) 6 x 2 12 gr/keg ( 50.000)( 600.000)
3.2.3 Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman 637 637 sis ( 2.000)( 1.274.000)
data pokok pendidikan
3.2.4 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 2 2 bh ( 350.000)( 700.000)
3.2.5 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil EDS 6 x 2 x 4 48 tim/keg/hr ( 25.000)( 1.200.000)
3,3 Program Ekstrakurikuler ( 97.547.000)
3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 10 x 2 20 mp/gr ( 25.000)( 500.000)
3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakuriler ( 70.293.000)
• Kepramukaan 637 637 sis ( 24.000)( 15.288.000)
• Keagamaan 637 637 sis ( 12.000)( 7.644.000)
• Olah raga 60 60 sis ( 150.000)( 9.000.000)
• Paskibra 40 40 sis ( 48.000)( 1.920.000)
• PMR 60 60 sis ( 24.000)( 1.440.000)
• UKS 637 637 sis ( 18.000)( 11.466.000)
• Komputer 782 782 sis ( 18.000)( 14.076.000)
• Kesenian 60 60 sis ( 50.000)( 3.000.000)
• Pesantren Kilat 637 637 sis ( 7.000)( 4.459.000)
• Hari Besar Keagamaan dan Nasional 4 4 keg ( 500.000)( 2.000.000)
3.3.3 Lomba-lomba ( 26.754.000)
• Lomba OSN 637 637 sis ( 9.000)( 5.733.000)
• Lomba O2SN 637 637 sis ( 9.000)( 5.733.000)
• Lomba FLS2N 637 637 sis ( 9.000)( 5.733.000)
• Lomba Olympiade/MIPA 637 637 sis ( 9.000)( 5.733.000)
• Lomba akademik lainnya 637 637 sis ( 6.000)( 3.822.000)
4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan ( 125.075.000)
4,1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP ( 101.225.000)
4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas/Mata Pelajaran
• Pembuatan Media Pembelajaran 41 41 gr ( 50.000)( 2.050.000)
tugas guru tiap mapel
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 400.000)( 400.000)
- Narasumber 2 2 org ( 350.000)( 700.000)
• Workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg ( 25.000)( 3.075.000)
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 400.000)( 400.000)
- Narasumber 2 2 org ( 350.000)( 700.000)
• Workshop peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg ( 25.000)( 3.075.000)
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 400.000)( 400.000)
- Narasumber 2 2 org ( 350.000)( 700.000)
• Workshop peningkatan kompetensi mengevaluasi pembelajaran 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg ( 25.000)( 3.075.000)
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 400.000)( 400.000)
- Narasumber 2 2 org ( 350.000)( 700.000)
• Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg ( 25.000)( 3.075.000)
manajemen sekolah
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 400.000)( 400.000)
- Narasumber 2 2 org ( 350.000)( 700.000)
• Penyelenggaraan Guru Berprestasi 1 1 keg ( 1.000.000)( 1.000.000)
• Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 41 x 3 x 2 246 gr/hr/keg ( 25.000)( 6.150.000) • Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Guru (PKG) 41 x 3 x 2 246 gr/hr/keg ( 25.000)( 6.150.000)
• MGMP sekolah 41 x 13 x 4 2132 gr/mp/bl ( 25.000)( 53.300.000)
• MGMP Kabupaten 13 x 3 x 6 234 mp/gr/keg ( 50.000)( 11.700.000)
4,2 Pembinaan Tenaga Kependidikan ( 23.850.000)
4.2.1 Penyelenggaraan Kursus ICT 10 x 3 x 2 60 tas/hr/keg ( 25.000)( 1.500.000)
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 250.000)( 250.000)
- Narasumber 2 2 org ( 250.000)( 500.000)
4.2.2 Penyusunan Program Ketatausahaan 2 2 tas ( 25.000)( 50.000)
4.2.3 Updating data siswa, guru dan Karyawan 4 x 50 x 4 x 6 4800 opr/pgw/tri/hr ( 2.000)( 9.600.000)
4.2.4 Penyusunan Laporan 6 x 3 18 tas/opr/jns ( 25.000)( 450.000)
4.2.5 Pengelolaan Inventaris Barang/Aset 4 x 4 x 4 64 tas/tri/hr ( 25.000)( 1.600.000)
4.2.6 Workshop peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan sekolah 2 x 6 x 2 24 bend/hr/keg ( 25.000)( 600.000)
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 250.000)( 250.000)
- Narasumber 2 2 org ( 250.000)( 500.000)
4.2.7 Workshop peningkatan kompetensi bidang administrasi sekolah, 6 x 6 x 2 72 tas/hr/keg ( 25.000)( 1.800.000)
laboran, dan layanan khusus sekolah
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 250.000)( 250.000)
- Narasumber 2 2 org ( 250.000)( 500.000)
4.2.8 Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam 10 x 6 x 2 120 opr/hr/keg ( 25.000)( 3.000.000)
administrasi sekolah/perpustakaan, laboratorium, dan lainnya
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 250.000)( 250.000)
- Narasumber 2 2 org ( 250.000)( 500.000)
4.2.9 Workshop peningkatan kompetensi bidang tugas sesuai tupoksinya 10 x 3 x 2 60 gr/hr/keg ( 25.000)( 1.500.000)
untuk pustakawan, laboran, tenaga layanan khusus, dll
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 250.000) .
- Narasumber 2 2 org ( 250.000) .
5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah ( 67.535.000)
5,1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris skl ( 8.500.000)
5.1.1 Mesin Tik 0 0 bh ( - )( - )
5.1.2 Stensil/ Mesin Pengganda 0 0 bh ( - )( - )
5.1.3 LCD 0 0 bh ( - )( - )
5.1.4 Komputer 1 1 unit ( 2.500.000)( 2.500.000)
5.1.5 Scaner/printer 1 1 bh ( 6.000.000)( 6.000.000)
5,2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : ( 48.000.000)
5.2.1 Ruang kelas 3 3 rg ( 3.500.000)( 10.500.000)
5.2.2 Ruang laboratorium 0 0 rg ( - )( - )
5.2.3 Ruang Kepala Sekolah 1 1 rg ( 6.000.000)( 6.000.000)
5.2.4 Ruang Guru 1 1 rg ( 5.000.000)( 5.000.000)
5.2.5 Ruang Tata Usaha 1 1 rg ( 4.000.000)( 4.000.000)
5.2.6 Ruang BP/BK 0 0 rg ( - )( - )
5.2.7 Instalasi air dan listrik 2 2 ttk/jaringan ( 1.000.000)( 2.000.000)
5.2.8 Kamar mandi/wc guru/karyawan 2 2 rg ( 2.500.000)( 5.000.000)
5.2.9 Kamar mandi/wc Peserta Didik 4 4 rg ( 2.000.000)( 8.000.000)
5.2.10 Perbaikan Pagar Sekolah (tahap 1) 0 0 m² ( 550.000)( - )
5.2.11 Pemeliharaan Lingkungan/penghijauan Sekolah 3 3 blok ( 2.500.000)( 7.500.000)
5,3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : ( 11.035.000)
5.3.1 Meja Kursi Murid 1 1 unit ( 6.000.000)( 6.000.000)
5.3.2 Meja Kursi guru 0 0 set ( - )( - )
5.3.3 Pengadaan Buku Pegangan Guru 41 41 bh/mcm ( 35.000)( 1.435.000)
5.3.4.Pengadaan Papan Pengumuman 0 0 bh ( - )( - )
5.3.6 Pengadaan Meubelair Ruang UKS 0 0 set ( - )( - )
5.3.7 Pengadaan Meubelair Ruang Laboratorium IPA 0 0 set ( - )( - )
5.3.8 Pengadaan Meubelair Ruang Komputer 0 0 set ( - )( - )
5.3.9 Peralatan K3 28 28 kls ( 75.000)( 2.100.000)
5.3.10 Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan 100 100 eks ( 15.000)( 1.500.000)
5.3.11 Lainnya
6 Pengembangan standar pengelolaan ( 16.050.000)
6,1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah ( 1.500.000)
6.1.1Penyusunan Visi dan Misi 6 x 4 24 tim/hr ( 25.000)( 600.000)
6.1.2Penyusunan Profil Sekolah /EDS 6 x 6 36 tim/hr ( 25.000)( 900.000)
6.1.3Akreditasi Sekolah 0 0 keg ( - )( - )
6,2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran ( 3.100.000)
6.2.1Penyusunan Program Ketatausahaan 2 x 2 4 tim/hr ( 25.000)( 100.000)
6.2.2Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran 2 2 pkt ( 1.500.000)( 3.000.000)
6,3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi ( 4.450.000)
6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monev 6 x 4 24 tim/hr ( 25.000)( 600.000)
6.3.2 Supervisi Akademik 41 x 2 82 gr/keg ( 25.000)( 2.050.000)
6.3.3 Supervisi Non-Akademik 10 x 2 20 gr/keg ( 25.000)( 500.000)
6.3.4 Supervisi Ekskul 10 x 2 20 gr/keg ( 25.000)( 500.000)
6.3.5 Supervisi Perpustakaan 3 x 2 6 gr/keg ( 25.000)( 150.000)
6.3.7 Supervisi Administrasi Tata Usaha 10 x 2 20 gr/keg ( 25.000)( 500.000)
6,4 Kegiatan Hubungan Masyarakat ( 7.000.000)
6.4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 2 2 pkt ( 1.000.000)( 2.000.000)
6.4.2 Penyusunan Leaflet 0 0 keg ( 500.000)( - )
6.4.3 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan / rapat dinas 50 x 4 200 gr+tu/keg ( 25.000)( 5.000.000)
7 Pengembangan standar pembiayaan ( 143.600.000)
7,1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
7.1.1Konsumsi Guru / Pegawai 6 6 bln ( 500.000)( 3.000.000)
7.1.2Konsumsi Tamu 6 6 bln ( 100.000)( 600.000)
7.1.3Honor Guru Tidak Tetap 9 x 20 x 12 2160 gr/jam/bln ( 20.000)( 43.200.000)
7.1.4Honor Pegawai/Tas 4 x 12 48 org/bln ( 750.000)( 36.000.000)
7.1.5Honor Satpam dan Penjaga 2 x 12 24 org/bln ( 750.000)( 18.000.000)
7.1.6Honor Pengelola BOS 1 X 4 4 org/triw ( 500.000)( 2.000.000)
7.1.7 Bantuan siswa miskin 60 60 sis ( 400.000)( 24.000.000)
7.1.8 Pembayaran rek listrik 12 12 bln ( 600.000)( 7.200.000)
7.1.9 Pembayaran rek telepon 12 12 bln ( 500.000)( 6.000.000)
7.1.10 Pembayaran rek PAM 0 0 bln ( - )( - )
7.1.11 Langganan Koran/Majalah 4 x 12 48 bln ( 75.000)( 3.600.000)
8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian ( 85.117.300)
8,1 Pelaksanaan penilaian ( 29.217.300)
8.1.1 Ulangan Harian 637 x 13 x 2 x 2 33124 sis/mp/keg/lb ( 150)( 4.968.600)
8.1.2 Ulangan Tengah Semester 637 x 13 x 2 x 4 66248 sis/mp/keg/lb ( 150)( 9.937.200)
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 500.000)( 500.000)
8.1.3 Ulangan Akhir Semester 637 x 13 x 1 x 6 49686 sis/mp/keg/lb ( 150)( 7.452.900)
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 500.000)( 500.000)
8.1.4 Ulangan Kenaikan Kelas 458 x 13 x 1 x 6 35724 sis/mp/keg/lb ( 150)( 5.358.600)
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 500.000)( 500.000)
8,2 Tindak lanjut hasil Penilaian ( 37.375.000)
8.2.1 Analisis 23 x 13 x 2 598 kl/mapel/keg ( 25.000)( 14.950.000)
8.2.2 Remedial 23 x 13 x 2 598 kl/mapel/keg ( 25.000)( 14.950.000)
8.2.3 Pengayaan 23 x 13 x 1 299 kl/mapel/keg ( 25.000)( 7.475.000)
8,3 Inovasi Model Penilaian ( 18.525.000)
8.3.1 Workshop 41 x 3 x 2 246 gr/hr/keg ( 25.000)( 6.150.000)
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 350.000)( 350.000)
- Narasumber 2 2 org ( 350.000)( 700.000)
8.3.2 IHT 41 x 3 x 2 246 gr/hr/keg ( 25.000)( 6.150.000)
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 350.000)( 350.000)
- Narasumber 2 2 org ( 350.000)( 700.000)
8.3.3 Pelatihan 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg ( 25.000)( 3.075.000)
- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 350.000)( 350.000)
- Narasumber 2 2 org ( 350.000)( 700.000)
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP TRIWULAN TAHUN AJARAN 2014 - 2015 PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II ) Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota:
Provinsi :
Import
StatusNo. Kode Uraian Kegiatan Jumlah Jan Peb Mart Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nop Des
A B C D E F G H I J K L M N O
A Penerimaan terdiri dari :
1 Saldo Awal ( - )( (53.003.750)( (105.872.950)((159.016.000)( (212.082.250)((265.407.250)( (318.132.250)( (371.151.000)((424.551.000)( (477.851.000)( (530.607.250)( (584.020.250) 3 Bantuan Operasional Sekolah ( - )( - )( - )( - )( - )( - )( - )( - )( - )( - )( - )( - )
B Penggunaan Dana ( 53.003.750)( 52.869.200)( 53.143.050)( 53.066.250)( 53.325.000)( 52.725.000)( 53.018.750)( 53.400.000)( 53.300.000)( 52.756.250)( 53.413.000)( 52.979.750) 1 Saldo akhir bulan ( (53.003.750)( (105.872.950) ( (159.016.000) ( (212.082.250)( (265.407.250) ( (318.132.250)( (371.151.000) ( (424.551.000) ( (477.851.000)( (530.607.250) ( (584.020.250) ((637.000.000)
I Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan ( 47.032.250)
1,1 Penyusunan KKM ( 1.950.000)( 975.000) ( 975.000)
1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas ( 825.000) ( 825.000)
1,3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 ( 21.480.000)( 7.160.000)( 7.160.000)( 7.160.000) 1,4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan ( 1.359.200) ( 1.359.200)
1,5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota ( 1.566.600) ( 1.566.600)
1,6 Pelaksanaan Ujian Praktik ( 7.100.000) ( 7.100.000)
1,7 Pelaksanaan Ujian Sekolah ( 3.966.450) ( 3.966.450)
1,8 Pelaksanaan Ujian Nasional ( 8.785.000) ( 8.785.000)
2 Pengembangan standar isi ( 19.900.000)
2,1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran ( 100.000)( 50.000) ( 50.000)
2,2 Penyusunan Program Tahunan ( 1.025.000) ( 1.025.000)
2,3 Penyusunan Program Semester ( 2.050.000)( 1.025.000) ( 1.025.000)
2,4 Penyusunan Silabus2 ( 4.100.000)( 2.050.000) ( 2.050.000)
2,5 Penyusunan RPP ( 12.300.000)( 4.100.000) ( 4.100.000) ( 4.100.000)
2,6 Penyusunan Program BP/BK ( 100.000) ( 100.000)
2,7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA ( 75.000) ( 75.000)
2,8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa ( -) ( - )( - )
2,9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer ( 75.000) ( 75.000)
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan ( 75.000) ( 75.000)
3 Pengembangan standar proses ( 132.690.450)
3,1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar ( 22.350.000)( 5.500.000) ( 5.000.000) ( 5.000.000) ( 3.500.000) ( 3.350.000) . .
3,2 Program Kesiswaan : ( 12.793.450) ( 9.000.000) ( 3.793.450) . .
3,3 Program Ekstrakurikuler ( 97.547.000)( 10.000.000)( 10.000.000)( 10.000.000)( 10.000.000)( 10.000.000)( 10.000.000)( 5.000.000)( 6.000.000)( 10.000.000)( 10.000.000)( 6.547.000) . . -
4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan( 125.075.000)
4,1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP ( 101.225.000) ( 12.500.000) ( 8.500.000)( 1.000.000)( 11.000.000) ( 12.000.000)( 12.000.000)( 10.000.000)( 15.325.000)( 18.900.000) . . - 4,2 Pembinaan Tenaga Kependidikan ( 23.850.000)( 3.500.000) ( 5.000.000)( 5.000.000)( 4.500.000) ( 2.500.000)( 3.266.000)( 84.000) . . -
5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah ( 67.535.000)
5,1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ ( 8.500.000) ( 1.000.000) ( 4.000.000)( 2.000.000) ( 1.500.000) . . -
Inventaris Sekolah
5,2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : ( 48.000.000) ( 5.000.000) ( 10.000.000) ( 5.000.000)( 15.000.000)( 2.000.000)( 5.000.000)( 5.000.000)( 1.000.000) . . -
5,3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : ( 11.035.000) ( 7.500.000) ( 3.000.000) ( 535.000) . . -
6 Pengembangan standar pengelolaan ( 16.050.000)
6,1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah ( 1.500.000) ( 750.000) ( 750.000) -
6,2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran ( 3.100.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 350.000) . . 6,3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi ( 4.450.000)( 1.112.500) ( 1.000.000) ( 1.112.500) ( 1.225.000) . . - 6,4 Kegiatan Hubungan Masyarakat ( 7.000.000)( 700.000)( 700.000)( 700.000) ( 700.000)( 700.000)( 700.000)( 700.000) ( 700.000)( 700.000)( 700.000) . .
7 Pengembangan standar pembiayaan ( 143.600.000)
7,1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa ( 143.600.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 12.150.000) . .
. .
8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian( 85.117.300)
8,1 Pelaksanaan penilaian ( 29.217.300) ( 2.950.000)( 2.950.000)( 2.950.000)( 3.000.000) ( 3.000.000)( 3.000.000)( 3.000.000)( 3.000.000)( 3.000.000)( 2.367.300) . . - 8,2 Tindak lanjut hasil Penilaian ( 37.375.000) ( 7.500.000) ( 8.000.000) ( 7.000.000) ( 7.375.000)( 7.500.000) . . - 8,3 Inovasi Model Penilaian ( 18.525.000)( 4.631.250) ( 4.631.250) ( 4.631.250) ( 4.631.250)
. .
Total Penggunaan Dana ( 637.000.000)( 53.003.750)( 52.869.200) ( 53.143.050) ( 53.066.250) ( 53.325.000) ( 52.725.000)( 53.018.750) ( 53.400.000) ( 53.300.000)( 52.756.250) ( 53.413.000) ( 52.979.750)
C SISA DANA = A - B
Garut, ………., ……… ……….. Me getahui
Ko ite Sekolah Kepala Sekolah Be dahara
………. ………. ……….
NIP. ………. NIP. ………
. .
. . ,