• Tidak ada hasil yang ditemukan

Aplikasi Membuat RKAS BOS 2016 Format Microsoft Excel.xls.xlsx

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Aplikasi Membuat RKAS BOS 2016 Format Microsoft Excel.xls.xlsx"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

PENGGUNAAN DANA BOS

Import

Status Nomor

Komponen Pembiayaan

Item Pembiayaan

Penjelasan

Colum

n1

A

B

C

D

1

. Pe ge

a ga perpustakaa

. . Me

eli uku teks pelajara u tuk peserta

didik da pega ga guru, u tuk e gga ti

a g rusak atau e ukupi kekura ga ju lah

. . La gga a pu likasi erkala

. . Akses i for asi o li e

. . Pe eliharaa uku/ koleksi perpustakaa

. . Pe i gkata ko pete si te aga pustaka a

. . Pe ge

a ga data ase perpustakaa

. . Pe eliharaa pera ot perpustakaa

. . Pe eliharaa da pe

elia AC perpustakaa

2

. Kegiata dala ra gka

. . Ad i istrasi pe daftara

Ter asuk u tuk ATK da ko su si pa itia

pe eri aa peserta

. . Pe gga daa for ulir Dapodik

pada saat proses pe daftara .

didik baru

. . Pe daftara ula g

. . Bia a pe asuka , alidasi, pe utakhira data

da pe giri a data pokok pe didika

. . Pe

uata spa duk sekolah e as pu guta

. . Pe usu a RKS/ RKAS erdasarka hasil

e aluasi diri sekolah

. . Kegiata lai a g terkait de ga pe eri aa

peserta didik baru

3

. Kegiata pe

elajara da

. . PAKEM SD

Ter asuk u tuk:

ekstra kurikuler peserta didik

. . Pe

elajara Ko tekstual SMP

• Ho or ja e gajar ta

aha di luar ja

. . Pe ge

a ga pe didika karakter

pelajara da di luar ke aji a ja

. . Pe

elajara re edial

e gajar da ia a tra sportasi a

. . Pe

elajara pe ga aa

ter asuk di SMPT

. . Pe a tapa persiapa ujia

• Bia a tra sportasi da ako odasi peserta

. . Olahraga, kese ia , kar a il iah re aja,

didik/guru dala ra gka e gikuti lo

a,

pra uka da pala g erah re aja,

. . Usaha Kesehata Sekolah UKS

• Foto op ,

. . Pe didika Li gku ga Hidup

. . Pe

ia aa lo

a-lo

a a g tidak di ia ai

• Me

eli alat olah raga, alat kese ia da

dari da a pe eri tah/pe da

ia a pe daftara e gikuti lo

a

4

. Kegiata Ula ga da Ujia

. . Ula ga haria ,

Ter asuk u tuk:

. . Ula ga te gah se ester,

• Foto op /pe gga daa soal

. . Ula ga akhir se ester/Ula ga Ke aika

• Pe

uata lapora pelaksa aa hasil

Kelas

ujia u tuk disa paika ke ora g tua

. . Ujia sekolah

• Bia a tra sport pe ga as ujia di luar

sekolah te pat e gajar a g tidak

di ia ai oleh pe eri tah/pe da

5

. Pe

elia aha - aha

. . Buku tulis, kapur tulis, pe sil, spidol, kertas,

habis pakai

aha praktiku , uku i duk peserta didik,

uku i e taris

. . Mi u a da aka a ri ga u tuk

ke utuha sehari-hari sekolah

. . Pe gadaa suku ada g alat ka tor

. . Alat-alat ke ersiha sekolah

6

. La gga a da a da jasa

. . Listrik, air, da telepo , i ter et fi ed/

• Pe ggu aa i ter et de ga o ile

o ile ode aik de ga ara

ode dapat dilakuka u tuk aksi al

erla gga a aupu pra a ar

pe

elia ou her se esar

. . Pe

ia aa pe ggu aa i ter et ter asuk

Rp.

.

/ ula

u tuk pe asa ga aru

. . Me

eli ge set atau je is lai

a a g le ih

o ok di daerah terte tu isal a pa el

sur a, jika di sekolah tidak ada jari ga listrik

7

. Pera ata sekolah/reha

. . Pe ge ata , per aika atap o or, per aika

• Ka ar a di da WC peserta didik harus

ri ga da sa itasi sekolah

pi tu da je dela

dija i erfu gsi de ga aik.

. . Per aika e eler

. . Per aika sa itasi sekolah ka ar a di da

WC da salura air huja

. . Per aika la tai u i /kera ik da pera ata

fasilitas sekolah lai

a

(2)

PENGGUNAAN DANA BOS

Import

Status Nomor

Komponen Pembiayaan

Item Pembiayaan

Penjelasan

ula a guru ho orer da

. . Pega ai ad i istrasi ter asuk ad i istrasi

e

a ar ho or ula a guru/te aga

te aga kepe didika ho orer. BOS u tuk SD

kepe didika ho orer di sekolah egeri

. . Pega ai perpustakaa

se esar % dari total da a Bos a g

. . Pe jaga Sekolah

diteri a.

. . Satpa

• Pe ga gkata guru da te aga

. . Pega ai ke ersiha

kepe didika ho orer harus

e peroleh persetujua Di as

Pe didika Ka /Kota de ga

de ga e perti

a gka pri sip

pe erataa da pe e ara guru da

te aga kepe didika di ka /kota.

9

. Pe ge

a ga Profesi

. . KKG/MGMP

• Khusus u tuk sekolah a g e peroleh

. . KKKS/MKKS

hi ah/ lo k gra t pe ge

a ga KKG/

. . Me ghadiri se i ar a g terkait la gsu g

MGMP atau seje is a pada tahu

de ga pe i gkata utu pe didik da

a ggara a g sa a ha a diper olehka

ditugaska oleh sekolah

e ggu aka da a BOS u tuk ia a

tra sport kegiata apa ila tidak disediaka

oleh hi ah/ lo k gra t terse ut.

• Foto op

• Bia a pe daftara da ako odasi se i ar

10

. Me

a tu peserta didik

. . Me

a tu peserta didik iski a g

• Jika dilakuka pe

elia alat tra sportasi,

iski a g elu

e ghadapi asalah ia a tra sport

aka ara g terse ut harus di atat se agai

e eri a a tua progra dari da ke sekolah

i e taris sekolah

lain seperti KIP

. . Me

eli alat tra sportasi sederha a agi

peserta didik iski isal a sepeda,

perahu pe e era ga , dll

. . Me

a tu e

eli seraga , sepatu da

alat tulis

11

. Pe

ia aa pe gelolaa

. . Alat tulis ka tor ATK ter asuk ti ta pri ter,

BOS

CD, da flash disk

. . Pe gga daa , surat- e urat, i se tif agi

e dahara dala pe usu a lapora BOS

da ia a tra sportasi dala ra gka

e ga

il da a BOS di Ba k/PT Pos

12

. Pe

elia da pera ata

. . Me

eli desktop/ ork statio

• Pri ter u it/tahu

pera gkat ko puter

. . Me

eli pri ter atau pri ter plus s a er

• Desktop/ orksatatio aksi u u it agi

. . Me

eli laptop

SD da u it agi SMP u tuk digu aka

. . Me

eli pro ektor

dala proses pe

elajara

• Pro ektor aksi u u it de ga harga

tiap u it aksi al Rp. juta da di eli di

toko res i

• Peralata di atas harus di atat se agai

i e taris sekolah

13

. Bia a lai

a jika seluruh

. . Peralata pe didika a g e duku g

• Pe ggu aa da a u tuk ko po e i i harus

ko po e s.d telah

kurikulu

dilakuka elalui rapat de ga de a guru

terpe uhi pe da aa

a

. . Mesi ketik

da Ko ite Sekolah

dari BOS

. . Peralata UKS

(3)

For ulir BOS-K

Diisi oleh Sekolah

Dikiri ke Ti Ma aje e BOS Kab/Kota

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

TAHUN AJARAN ………..

Nama Sekolah

:

Kecamatan

:

Kabupaten/Kota

:

Provinsi

:

No.

Urut KodeNo. Uraian Jumlah KodeNo. Uraian Jumlah

1 2 3 4 34 6 7 8 9 10

I 1 SISA TAHUN LALU Program Sekolah

1 Pengembangan Kompetensi Lulusan ( 47.032.250)

II 2 PENDAPATAN RUTIN 2 Pengembangan Standar Isi ( 19.900.000)

3 Pengembangan Standar Proses ( 132.690.450)

III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga ( 125.075.000)

3,1 BOS Pusat x ( -  ) Kependidikan

3,2 BOS Provinsi ( -  ) x ( -  )( -  ) 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana ( 67.535.000)

3,3 BOS Kabupaten ( -  ) x ( -  )( -  ) Sekolah

6 Pengembangan Standar Pengelolaan ( 16.050.000)

IV 4 BANTUAN 7 Pengembangan Standar Pembiayaan ( 143.600.000)

4,1 Dana Dekonsentrasi 8 Pengembangan dan Implementasi ( 85.117.300)

4,2 Dana Tugas Pembantuan Sistem Penilaian

4,3 Dana Alokasi Khusus

4,4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*

V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA

5,1 5,2

Jumlah ( -  ) Jumlah ( 637.000.000)

.

.

Garut, ………, ……… ……….

Me getahui

Me etujui

Ketua Ko ite Sekolah

Kepala Sekolah

Be dahara/Pe a ggu g Ja a Kegiata

……….

……… ………..

(4)

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN AJARAN ………..

Nama Sekolah

:

Formulir BOS-K2

Kecamatan

:

Diisi oleh Sekolah

Kabupaten/Kota

:

Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

Provinsi

:

Triwulan

:

Sumber Dana

: BOS

No.

Urut

No. Kode

Uraian

Jumlah

(dalam Rp)

Tri ula

I

II

III

IV

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Pengembangan Kompetensi Lulusan

(

47.032.250)

( 36.447.250) ( 10.585.000)

.

.

2

Pengembangan standar isi

(

19.900.000)

( 7.225.000)

( 6.200.000)

( 6.475.000)

.

.

3

Pengembangan standar proses

(

132.690.450)

( 35.500.000) ( 35.000.000) ( 35.000.000) ( 27.190.450)

.

.

4

Pengembangan pendidik dan tenaga

(

125.075.000)

( 16.000.000) ( 25.500.000) ( 33.500.000) ( 50.075.000)

.

.

kependidikan

5

Pengembangan sarana dan prasarana

(

67.535.000)

( 6.000.000)

( 23.500.000) ( 25.000.000) ( 13.035.000)

.

.

sekolah

6

Pengembangan standar pengelolaan

(

16.050.000)

( 3.962.500)

( 3.900.000)

( 3.262.500)

( 4.925.000)

.

.

7

Pengembangan standar pembiayaan

(

143.600.000)

( 35.850.000) ( 35.850.000) ( 35.850.000) ( 36.050.000)

.

.

8

Pengembangan dan implementasi

(

85.117.300)

( 18.031.250) ( 18.581.250) ( 20.631.250) ( 27.873.550)

.

.

sistem penilaian

(159.016.000) (159.116.250) (159.718.750) (159.149.000)

( 637.000.000)

.

.

Garut, ………, ……… ……….

Me getahui

Me etujui

Ketua Ko ite Sekolah

Kepala Sekolah

Be dahara/Pe a ggu g Ja a Kegiata

(5)

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN TAHUN AJARAN ………..

PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II )

Nama Sekolah :

Kecamatan : Formulir BOS-K7

Kabupaten/Kota : Diisi oleh Sekolah

Provinsi : Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Import

Status No. Kode Uraian Kegiatan

Penggunaan dana per sumber dana

Jumlah Rutin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Lain Sumber Pendapatan

Pusat Provinsi Kab/Kota Lainnya

A B C D E F G H I J

A Penerimaan terdiri dari :

1 Saldo Awal

2 Pendapatan Rutin

3 Bantuan Operasional Sekolah

4 Bantuan Lain

5 Sumber Pendapatan Lainnya

Total Penerimaan

B Penggunaan Dana

I Program Sekolah

1 Pengembangan Kompetensi Lulusan ( 47.032.250) ( 47.032.250)

1,1 Penyusunan KKM ( 1.950.000) ( 1.950.000)

1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas ( 825.000) ( 825.000)

1,3Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 ( 21.480.000) ( 21.480.000)

1,4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan ( 1.359.200) ( 1.359.200)

1,5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota ( 1.566.600) ( 1.566.600)

1,6Pelaksanaan Ujian Praktik ( 7.100.000) ( 7.100.000)

1,7Pelaksanaan Ujian Sekolah ( 3.966.450) ( 3.966.450)

1,8Pelaksanaan Ujian Nasional ( 8.785.000) ( 8.785.000)

2 Pengembangan standar isi ( 19.900.000) ( 19.900.000)

2,1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran ( 100.000) ( 100.000)

2,2 Penyusunan Program Tahunan ( 1.025.000) ( 1.025.000)

2,3 Penyusunan Program Semester ( 2.050.000) ( 2.050.000)

2,4 Penyusunan Silabus2 ( 4.100.000) ( 4.100.000)

2,5 Penyusunan RPP ( 12.300.000) ( 12.300.000)

2,6 Penyusunan Program BP/BK ( 100.000) ( 100.000)

2,7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA ( 75.000) ( 75.000) 2,8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa ( -) ( -  ) 2,9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer ( 75.000) ( 75.000) 2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan ( 75.000) ( 75.000)

3 Pengembangan standar proses ( 132.690.450) ( 132.690.450)

3,1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar ( 22.350.000) ( 22.350.000)

3,2 Program Kesiswaan : ( 12.793.450) ( 12.793.450)

3,3 Program Ekstrakurikuler ( 97.547.000) ( 97.547.000)

4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan ( 125.075.000) ( 125.075.000)

4,1Pembinaan Guru di Gugus/MGMP ( 101.225.000) ( 101.225.000)

4,2Pembinaan Tenaga Kependidikan ( 23.850.000) ( 23.850.000)

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah ( 67.535.000) ( 67.535.000)

5,1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ ( 8.500.000) ( 8.500.000)

Inventaris Sekolah

5,2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : ( 48.000.000) ( 48.000.000)

5,3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : ( 11.035.000) ( 11.035.000)

6 Pengembangan standar pengelolaan ( 16.050.000) ( 16.050.000)

6,1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah ( 1.500.000) ( 1.500.000)

6,2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran ( 3.100.000) ( 3.100.000)

6,3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi ( 4.450.000) ( 4.450.000)

6,4 Kegiatan Hubungan Masyarakat ( 7.000.000) ( 7.000.000)

7 Pengembangan standar pembiayaan ( 143.600.000) ( 143.600.000)

7,1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa ( 143.600.000) ( 143.600.000)

8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian ( 85.117.300) ( 85.117.300)

8,1 Pelaksanaan penilaian ( 29.217.300) ( 29.217.300)

8,2 Tindak lanjut hasil Penilaian ( 37.375.000) ( 37.375.000)

8,3 Inovasi Model Penilaian ( 18.525.000) ( 18.525.000)

Total Penggunaan Dana ( 637.000.000) ( 637.000.000)

C SISA DANA = A - B

Garut, ………., ……… ……….. Me getahui

Ko ite Sekolah Kepala Sekolah Be dahara

………. ………. ……….

NIP. ………. NIP. ………

. .

(6)

Formulir BOS-K7 Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE TANGGAL : ………..

Tahu A ggara

Nama Sekolah :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No.

Urut Program Kegiatan Pengembangan perpustakaan

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Pembelian Langganan

daya dan jasa Perawatan sekolah

Pembyrn honorarium Pengembangan profesi guru

Membantu Pembiayaan Pembelian Biaya lainnya Jumlah

penerimaan pembelajaran ulangan bahan blnan gr honorer dan siswa pengelolaan perangkat jika komp.1-12

siswa baru & eskul siswa & ujian habis pakai tenga kepend. honorer miskin BOS komputer telah terpenuhi

1,1 Pengembangan Kompetensi ( 44.632.250) ( 2.400.000) ( 47.032.250)

Lulusan

1,2 Pengembangan standar isi ( -  ) ( 19.900.000) ( 19.900.000)

1,3 Pengembangan standar proses ( 10.893.450) ( 97.547.000) ( 24.250.000) ( 132.690.450)

1,4 Pengembangan pendidik dan ( 125.075.000) ( 125.075.000)

tenaga kependidikan

1,5 Pengembangan sarana dan ( 1.500.000) - - ( 3.535.000) ( 54.000.000) ( 8.500.000) ( 67.535.000)

prasarana sekolah

1,6 Pengembangan standar pengelolaan - - ( 13.050.000) - ( 3.000.000) - - - - - - ( 16.050.000)

1,7 Pengembangan standar pembiayaan ( 3.600.000) ( 16.800.000) ( 97.200.000) ( 24.000.000)( 2.000.000) ( 143.600.000)

1,8 Pengembangan dan implementasi - - ( 66.592.300) - - - - ( 18.525.000) - - - - ( 85.117.300)

sistem penilaian

( 637.000.000)

Garut, …….., ………. 20 ……… Mengetahui

Kepala Sekolah Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan

……… ………

(7)

Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah Tahun Anggaran 2015

Nama Sekolah : Formulir BOS-K-7

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No. Urut No. Kode Uraian Program dan Kegiatan

Tahun Pelajaran 2014 /2015

Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya

Colu Colu Colu

B Penggunaan Dana

I Program Sekolah ( 637.000.000) -   . .

1 Pengembangan Kompetensi Lulusan ( 47.032.250)

( 24.255.000)

1,1 Penyusunan KKM 13 x 3 x 2 78 mp/tk/keg ( 25.000)( 1.950.000)

1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 33 x 1 33 gr/keg ( 25.000)( 825.000)

1,3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 179 x 4 x 6 4296 sis/mp/keg ( 5.000)( 21.480.000)

1,4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan ( 1.359.200)

1.4.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 4 x 1 4 mp/keg ( 25.000)( 100.000)

1.4.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 179 x 4 x 8 x 1 5728 sis/mp/lb/keg ( 150)( 859.200)

1.4.3 ATK Kegiatan 1 1 paket ( 400.000)( 400.000)

1,5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota ( 1.566.600)

1.5.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 4 x 1 4 mp/keg ( 25.000)( 100.000)

1.5.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 179 x 4 x 9 x 1 6444 sis/mp/lb/keg ( 150)( 966.600)

1.5.3 ATK Kegiatan 1 1 paket ( 500.000)( 500.000)

1,6 Pelaksanaan Ujian Praktik ( 7.100.000)

1.6.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 8 x 1 8 mp/keg ( 25.000)( 200.000)

1.6.2 Pelaksanaan kegiatan 8 x 8 x 4 256 mp/gr/hr ( 25.000)( 6.400.000)

1.6.3 ATK Kegiatan 1 1 paket ( 500.000)( 500.000)

1,7 Pelaksanaan Ujian Sekolah ( 3.966.450)

1.7.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 13 x 1 13 mp/keg ( 25.000)( 325.000)

1.7.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 179 x 13 x 9 x 1 20943 sis/mp/lb/keg ( 150)( 3.141.450)

1.7.3 ATK Kegiatan 1 1 paket ( 500.000)( 500.000)

1,8 Pelaksanaan Ujian Nasional ( 8.785.000)

1.8.1 Transport Pengawasan Silang 14 x 2 x 4 112 rg/org/hr ( 50.000)( 5.600.000)

1.8.2 Penulisan dan Penandatanganan SKHUN dan Ijazah 179 179 lbr ( 15.000)( 2.685.000)

1.8.3 ATK Kegiatan 1 1 paket ( 500.000)( 500.000)

2 Pengembangan standar isi ( 19.900.000)

2,1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 2 x 2 4 gr/keg ( 25.000)( 100.000)

2,2 Penyusunan Program Tahunan 41 x 1 41 gr/keg ( 25.000)( 1.025.000)

2,3 Penyusunan Program Semester 41 x 2 82 gr/keg ( 25.000)( 2.050.000)

2,4 Penyusunan Silabus 41 x 2 x 2 164 gr/hr/keg ( 25.000)( 4.100.000)

2,5 Penyusunan RPP 41 x 4 x 3 492 gr/hr/keg ( 25.000)( 12.300.000)

2,6 Penyusunan Program BP/BK 4 x 1 4 gr/keg ( 25.000)( 100.000)

2,7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 3 x 1 3 gr/keg ( 25.000)( 75.000)

2,8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa 0 x 0 0 gr/keg ( -  )( -  )

2,9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 3 x 1 3 gr/keg ( 25.000)( 75.000)

2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 3 x 1 3 gr/keg ( 25.000)( 75.000)

3 Pengembangan standar proses ( 132.690.450)

3,1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar ( 22.350.000)

3.1.1Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 4 4 triwulan ( 1.200.000)( 4.800.000)

3.1.2Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel termasuk OR) 13 x 3 39 mp/tk ( 450.000)( 17.550.000)

3,2 Program Kesiswaan : ( 12.793.450)

3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan 2 x 10 20 gr/sis ( 25.000)( 500.000)

3.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) ( 9.119.450)

• Administrasi pendaftaran/ATK 1 1 paket ( 565.450)( 565.450)

• Penggandaan formulir Dapodik 244 x 30 7320 sis/lbr ( 150)( 1.098.000)

• Kegiatan MOPD 244 x 4 976 sis/hr ( 6.000)( 5.856.000)

• Pendaftaran ulang 8 x 5 40 gr/hr ( 25.000)( 1.000.000)

• Pendaftaran keluar (SMA/SMK/MA) 6 x 2 12 gr/keg ( 50.000)( 600.000)

3.2.3 Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman 637 637 sis ( 2.000)( 1.274.000)

data pokok pendidikan

3.2.4 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 2 2 bh ( 350.000)( 700.000)

3.2.5 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil EDS 6 x 2 x 4 48 tim/keg/hr ( 25.000)( 1.200.000)

3,3 Program Ekstrakurikuler ( 97.547.000)

3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 10 x 2 20 mp/gr ( 25.000)( 500.000)

3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakuriler ( 70.293.000)

• Kepramukaan 637 637 sis ( 24.000)( 15.288.000)

• Keagamaan 637 637 sis ( 12.000)( 7.644.000)

• Olah raga 60 60 sis ( 150.000)( 9.000.000)

• Paskibra 40 40 sis ( 48.000)( 1.920.000)

• PMR 60 60 sis ( 24.000)( 1.440.000)

• UKS 637 637 sis ( 18.000)( 11.466.000)

• Komputer 782 782 sis ( 18.000)( 14.076.000)

• Kesenian 60 60 sis ( 50.000)( 3.000.000)

• Pesantren Kilat 637 637 sis ( 7.000)( 4.459.000)

• Hari Besar Keagamaan dan Nasional 4 4 keg ( 500.000)( 2.000.000)

3.3.3 Lomba-lomba ( 26.754.000)

• Lomba OSN 637 637 sis ( 9.000)( 5.733.000)

• Lomba O2SN 637 637 sis ( 9.000)( 5.733.000)

• Lomba FLS2N 637 637 sis ( 9.000)( 5.733.000)

• Lomba Olympiade/MIPA 637 637 sis ( 9.000)( 5.733.000)

• Lomba akademik lainnya 637 637 sis ( 6.000)( 3.822.000)

4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan ( 125.075.000)

4,1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP ( 101.225.000)

4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas/Mata Pelajaran

• Pembuatan Media Pembelajaran 41 41 gr ( 50.000)( 2.050.000)

(8)

tugas guru tiap mapel

- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 400.000)( 400.000)

- Narasumber 2 2 org ( 350.000)( 700.000)

• Workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg ( 25.000)( 3.075.000)

bagi semua guru mapel

- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 400.000)( 400.000)

- Narasumber 2 2 org ( 350.000)( 700.000)

• Workshop peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg ( 25.000)( 3.075.000)

bagi semua guru mapel

- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 400.000)( 400.000)

- Narasumber 2 2 org ( 350.000)( 700.000)

• Workshop peningkatan kompetensi mengevaluasi pembelajaran 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg ( 25.000)( 3.075.000)

bagi semua guru mapel

- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 400.000)( 400.000)

- Narasumber 2 2 org ( 350.000)( 700.000)

• Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg ( 25.000)( 3.075.000)

manajemen sekolah

- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 400.000)( 400.000)

- Narasumber 2 2 org ( 350.000)( 700.000)

• Penyelenggaraan Guru Berprestasi 1 1 keg ( 1.000.000)( 1.000.000)

• Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 41 x 3 x 2 246 gr/hr/keg ( 25.000)( 6.150.000) • Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Guru (PKG) 41 x 3 x 2 246 gr/hr/keg ( 25.000)( 6.150.000)

• MGMP sekolah 41 x 13 x 4 2132 gr/mp/bl ( 25.000)( 53.300.000)

• MGMP Kabupaten 13 x 3 x 6 234 mp/gr/keg ( 50.000)( 11.700.000)

4,2 Pembinaan Tenaga Kependidikan ( 23.850.000)

4.2.1 Penyelenggaraan Kursus ICT 10 x 3 x 2 60 tas/hr/keg ( 25.000)( 1.500.000)

- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 250.000)( 250.000)

- Narasumber 2 2 org ( 250.000)( 500.000)

4.2.2 Penyusunan Program Ketatausahaan 2 2 tas ( 25.000)( 50.000)

4.2.3 Updating data siswa, guru dan Karyawan 4 x 50 x 4 x 6 4800 opr/pgw/tri/hr ( 2.000)( 9.600.000)

4.2.4 Penyusunan Laporan 6 x 3 18 tas/opr/jns ( 25.000)( 450.000)

4.2.5 Pengelolaan Inventaris Barang/Aset 4 x 4 x 4 64 tas/tri/hr ( 25.000)( 1.600.000)

4.2.6 Workshop peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan sekolah 2 x 6 x 2 24 bend/hr/keg ( 25.000)( 600.000)

- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 250.000)( 250.000)

- Narasumber 2 2 org ( 250.000)( 500.000)

4.2.7 Workshop peningkatan kompetensi bidang administrasi sekolah, 6 x 6 x 2 72 tas/hr/keg ( 25.000)( 1.800.000)

laboran, dan layanan khusus sekolah

- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 250.000)( 250.000)

- Narasumber 2 2 org ( 250.000)( 500.000)

4.2.8 Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam 10 x 6 x 2 120 opr/hr/keg ( 25.000)( 3.000.000)

administrasi sekolah/perpustakaan, laboratorium, dan lainnya

- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 250.000)( 250.000)

- Narasumber 2 2 org ( 250.000)( 500.000)

4.2.9 Workshop peningkatan kompetensi bidang tugas sesuai tupoksinya 10 x 3 x 2 60 gr/hr/keg ( 25.000)( 1.500.000)

untuk pustakawan, laboran, tenaga layanan khusus, dll

- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 250.000) .

- Narasumber 2 2 org ( 250.000) .

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah ( 67.535.000)

5,1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris skl ( 8.500.000)

5.1.1 Mesin Tik 0 0 bh ( -  )( -  )

5.1.2 Stensil/ Mesin Pengganda 0 0 bh ( -  )( -  )

5.1.3 LCD 0 0 bh ( -  )( -  )

5.1.4 Komputer 1 1 unit ( 2.500.000)( 2.500.000)

5.1.5 Scaner/printer 1 1 bh ( 6.000.000)( 6.000.000)

5,2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : ( 48.000.000)

5.2.1 Ruang kelas 3 3 rg ( 3.500.000)( 10.500.000)

5.2.2 Ruang laboratorium 0 0 rg ( -  )( -  )

5.2.3 Ruang Kepala Sekolah 1 1 rg ( 6.000.000)( 6.000.000)

5.2.4 Ruang Guru 1 1 rg ( 5.000.000)( 5.000.000)

5.2.5 Ruang Tata Usaha 1 1 rg ( 4.000.000)( 4.000.000)

5.2.6 Ruang BP/BK 0 0 rg ( -  )( -  )

5.2.7 Instalasi air dan listrik 2 2 ttk/jaringan ( 1.000.000)( 2.000.000)

5.2.8 Kamar mandi/wc guru/karyawan 2 2 rg ( 2.500.000)( 5.000.000)

5.2.9 Kamar mandi/wc Peserta Didik 4 4 rg ( 2.000.000)( 8.000.000)

5.2.10 Perbaikan Pagar Sekolah (tahap 1) 0 0 m² ( 550.000)( -  )

5.2.11 Pemeliharaan Lingkungan/penghijauan Sekolah 3 3 blok ( 2.500.000)( 7.500.000)

5,3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : ( 11.035.000)

5.3.1 Meja Kursi Murid 1 1 unit ( 6.000.000)( 6.000.000)

5.3.2 Meja Kursi guru 0 0 set ( -  )( -  )

5.3.3 Pengadaan Buku Pegangan Guru 41 41 bh/mcm ( 35.000)( 1.435.000)

5.3.4.Pengadaan Papan Pengumuman 0 0 bh ( -  )( -  )

5.3.6 Pengadaan Meubelair Ruang UKS 0 0 set ( -  )( -  )

5.3.7 Pengadaan Meubelair Ruang Laboratorium IPA 0 0 set ( -  )( -  )

5.3.8 Pengadaan Meubelair Ruang Komputer 0 0 set ( -  )( -  )

5.3.9 Peralatan K3 28 28 kls ( 75.000)( 2.100.000)

5.3.10 Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan 100 100 eks ( 15.000)( 1.500.000)

5.3.11 Lainnya

6 Pengembangan standar pengelolaan ( 16.050.000)

6,1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah ( 1.500.000)

6.1.1Penyusunan Visi dan Misi 6 x 4 24 tim/hr ( 25.000)( 600.000)

6.1.2Penyusunan Profil Sekolah /EDS 6 x 6 36 tim/hr ( 25.000)( 900.000)

6.1.3Akreditasi Sekolah 0 0 keg ( -  )( -  )

6,2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran ( 3.100.000)

6.2.1Penyusunan Program Ketatausahaan 2 x 2 4 tim/hr ( 25.000)( 100.000)

6.2.2Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran 2 2 pkt ( 1.500.000)( 3.000.000)

6,3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi ( 4.450.000)

6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monev 6 x 4 24 tim/hr ( 25.000)( 600.000)

6.3.2 Supervisi Akademik 41 x 2 82 gr/keg ( 25.000)( 2.050.000)

6.3.3 Supervisi Non-Akademik 10 x 2 20 gr/keg ( 25.000)( 500.000)

6.3.4 Supervisi Ekskul 10 x 2 20 gr/keg ( 25.000)( 500.000)

6.3.5 Supervisi Perpustakaan 3 x 2 6 gr/keg ( 25.000)( 150.000)

(9)

6.3.7 Supervisi Administrasi Tata Usaha 10 x 2 20 gr/keg ( 25.000)( 500.000)

6,4 Kegiatan Hubungan Masyarakat ( 7.000.000)

6.4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 2 2 pkt ( 1.000.000)( 2.000.000)

6.4.2 Penyusunan Leaflet 0 0 keg ( 500.000)( -  )

6.4.3 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan / rapat dinas 50 x 4 200 gr+tu/keg ( 25.000)( 5.000.000)

7 Pengembangan standar pembiayaan ( 143.600.000)

7,1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa

7.1.1Konsumsi Guru / Pegawai 6 6 bln ( 500.000)( 3.000.000)

7.1.2Konsumsi Tamu 6 6 bln ( 100.000)( 600.000)

7.1.3Honor Guru Tidak Tetap 9 x 20 x 12 2160 gr/jam/bln ( 20.000)( 43.200.000)

7.1.4Honor Pegawai/Tas 4 x 12 48 org/bln ( 750.000)( 36.000.000)

7.1.5Honor Satpam dan Penjaga 2 x 12 24 org/bln ( 750.000)( 18.000.000)

7.1.6Honor Pengelola BOS 1 X 4 4 org/triw ( 500.000)( 2.000.000)

7.1.7 Bantuan siswa miskin 60 60 sis ( 400.000)( 24.000.000)

7.1.8 Pembayaran rek listrik 12 12 bln ( 600.000)( 7.200.000)

7.1.9 Pembayaran rek telepon 12 12 bln ( 500.000)( 6.000.000)

7.1.10 Pembayaran rek PAM 0 0 bln ( -  )( -  )

7.1.11 Langganan Koran/Majalah 4 x 12 48 bln ( 75.000)( 3.600.000)

8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian ( 85.117.300)

8,1 Pelaksanaan penilaian ( 29.217.300)

8.1.1 Ulangan Harian 637 x 13 x 2 x 2 33124 sis/mp/keg/lb ( 150)( 4.968.600)

8.1.2 Ulangan Tengah Semester 637 x 13 x 2 x 4 66248 sis/mp/keg/lb ( 150)( 9.937.200)

- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 500.000)( 500.000)

8.1.3 Ulangan Akhir Semester 637 x 13 x 1 x 6 49686 sis/mp/keg/lb ( 150)( 7.452.900)

- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 500.000)( 500.000)

8.1.4 Ulangan Kenaikan Kelas 458 x 13 x 1 x 6 35724 sis/mp/keg/lb ( 150)( 5.358.600)

- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 500.000)( 500.000)

8,2 Tindak lanjut hasil Penilaian ( 37.375.000)

8.2.1 Analisis 23 x 13 x 2 598 kl/mapel/keg ( 25.000)( 14.950.000)

8.2.2 Remedial 23 x 13 x 2 598 kl/mapel/keg ( 25.000)( 14.950.000)

8.2.3 Pengayaan 23 x 13 x 1 299 kl/mapel/keg ( 25.000)( 7.475.000)

8,3 Inovasi Model Penilaian ( 18.525.000)

8.3.1 Workshop 41 x 3 x 2 246 gr/hr/keg ( 25.000)( 6.150.000)

- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 350.000)( 350.000)

- Narasumber 2 2 org ( 350.000)( 700.000)

8.3.2 IHT 41 x 3 x 2 246 gr/hr/keg ( 25.000)( 6.150.000)

- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 350.000)( 350.000)

- Narasumber 2 2 org ( 350.000)( 700.000)

8.3.3 Pelatihan 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg ( 25.000)( 3.075.000)

- Atk Kegiatan 1 1 pkt ( 350.000)( 350.000)

- Narasumber 2 2 org ( 350.000)( 700.000)

(10)

REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP TRIWULAN TAHUN AJARAN 2014 - 2015 PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2015 ( Triwulan ke I dan II ) Nama Sekolah :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota:

Provinsi :

Import

StatusNo. Kode Uraian Kegiatan Jumlah Jan Peb Mart Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nop Des

A B C D E F G H I J K L M N O

A Penerimaan terdiri dari :

1 Saldo Awal ( -  )( (53.003.750)( (105.872.950)((159.016.000)( (212.082.250)((265.407.250)( (318.132.250)( (371.151.000)((424.551.000)( (477.851.000)( (530.607.250)( (584.020.250) 3 Bantuan Operasional Sekolah ( -  )( -  )( -  )( -  )( -  )( -  )( -  )( -  )( -  )( -  )( -  )( -  )

B Penggunaan Dana ( 53.003.750)( 52.869.200)( 53.143.050)( 53.066.250)( 53.325.000)( 52.725.000)( 53.018.750)( 53.400.000)( 53.300.000)( 52.756.250)( 53.413.000)( 52.979.750) 1 Saldo akhir bulan ( (53.003.750)( (105.872.950) ( (159.016.000) ( (212.082.250)( (265.407.250) ( (318.132.250)( (371.151.000) ( (424.551.000) ( (477.851.000)( (530.607.250) ( (584.020.250) ((637.000.000)

I Program Sekolah

1 Pengembangan Kompetensi Lulusan ( 47.032.250)

1,1 Penyusunan KKM ( 1.950.000)( 975.000) ( 975.000)

1,2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas ( 825.000) ( 825.000)

1,3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 ( 21.480.000)( 7.160.000)( 7.160.000)( 7.160.000) 1,4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan ( 1.359.200) ( 1.359.200)

1,5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota ( 1.566.600) ( 1.566.600)

1,6 Pelaksanaan Ujian Praktik ( 7.100.000) ( 7.100.000)

1,7 Pelaksanaan Ujian Sekolah ( 3.966.450) ( 3.966.450)

1,8 Pelaksanaan Ujian Nasional ( 8.785.000) ( 8.785.000)

2 Pengembangan standar isi ( 19.900.000)

2,1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran ( 100.000)( 50.000) ( 50.000)

2,2 Penyusunan Program Tahunan ( 1.025.000) ( 1.025.000)

2,3 Penyusunan Program Semester ( 2.050.000)( 1.025.000) ( 1.025.000)

2,4 Penyusunan Silabus2 ( 4.100.000)( 2.050.000) ( 2.050.000)

2,5 Penyusunan RPP ( 12.300.000)( 4.100.000) ( 4.100.000) ( 4.100.000)

2,6 Penyusunan Program BP/BK ( 100.000) ( 100.000)

2,7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA ( 75.000) ( 75.000)

2,8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa ( -) ( -  )( -  )

2,9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer ( 75.000) ( 75.000)

2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan ( 75.000) ( 75.000)

3 Pengembangan standar proses ( 132.690.450)

3,1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar ( 22.350.000)( 5.500.000) ( 5.000.000) ( 5.000.000) ( 3.500.000) ( 3.350.000) . .

3,2 Program Kesiswaan : ( 12.793.450) ( 9.000.000) ( 3.793.450) . .

3,3 Program Ekstrakurikuler ( 97.547.000)( 10.000.000)( 10.000.000)( 10.000.000)( 10.000.000)( 10.000.000)( 10.000.000)( 5.000.000)( 6.000.000)( 10.000.000)( 10.000.000)( 6.547.000) . . -  

4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan( 125.075.000)

4,1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP ( 101.225.000) ( 12.500.000) ( 8.500.000)( 1.000.000)( 11.000.000) ( 12.000.000)( 12.000.000)( 10.000.000)( 15.325.000)( 18.900.000) . . -   4,2 Pembinaan Tenaga Kependidikan ( 23.850.000)( 3.500.000) ( 5.000.000)( 5.000.000)( 4.500.000) ( 2.500.000)( 3.266.000)( 84.000) . . -  

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah ( 67.535.000)

5,1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ ( 8.500.000) ( 1.000.000) ( 4.000.000)( 2.000.000) ( 1.500.000) . . -  

Inventaris Sekolah

5,2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : ( 48.000.000) ( 5.000.000) ( 10.000.000) ( 5.000.000)( 15.000.000)( 2.000.000)( 5.000.000)( 5.000.000)( 1.000.000) . . -  

5,3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : ( 11.035.000) ( 7.500.000) ( 3.000.000) ( 535.000) . . -  

6 Pengembangan standar pengelolaan ( 16.050.000)

6,1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah ( 1.500.000) ( 750.000) ( 750.000) -  

6,2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran ( 3.100.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 250.000)( 350.000) . . 6,3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi ( 4.450.000)( 1.112.500) ( 1.000.000) ( 1.112.500) ( 1.225.000) . . -   6,4 Kegiatan Hubungan Masyarakat ( 7.000.000)( 700.000)( 700.000)( 700.000) ( 700.000)( 700.000)( 700.000)( 700.000) ( 700.000)( 700.000)( 700.000) . .

7 Pengembangan standar pembiayaan ( 143.600.000)

7,1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa ( 143.600.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 11.950.000)( 12.150.000) . .

. .

8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian( 85.117.300)

8,1 Pelaksanaan penilaian ( 29.217.300) ( 2.950.000)( 2.950.000)( 2.950.000)( 3.000.000) ( 3.000.000)( 3.000.000)( 3.000.000)( 3.000.000)( 3.000.000)( 2.367.300) . . -   8,2 Tindak lanjut hasil Penilaian ( 37.375.000) ( 7.500.000) ( 8.000.000) ( 7.000.000) ( 7.375.000)( 7.500.000) . . -   8,3 Inovasi Model Penilaian ( 18.525.000)( 4.631.250) ( 4.631.250) ( 4.631.250) ( 4.631.250)

. .

Total Penggunaan Dana ( 637.000.000)( 53.003.750)( 52.869.200) ( 53.143.050) ( 53.066.250) ( 53.325.000) ( 52.725.000)( 53.018.750) ( 53.400.000) ( 53.300.000)( 52.756.250) ( 53.413.000) ( 52.979.750)

C SISA DANA = A - B

Garut, ………., ……… ……….. Me getahui

Ko ite Sekolah Kepala Sekolah Be dahara

………. ………. ……….

NIP. ………. NIP. ………

. .

. . ,

Referensi

Dokumen terkait

Puji   syukur   kehadirat   Allah   Yang   Maha   Kuasa   yang   telah melimpahkan   rahmat,   taufiq,   dan   hidayah­Nya   sehingga   dokumen “RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) SDN  SUMBERGEDE  KEC.  WRINGINANOM  KAB. GRESIK  TAHUN  2013­