LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2008
TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN ,EVALUASI,ANALISIS AKUNTABULITAS KINERJA , ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN, HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.
2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI ( 097652 ) JL. BHAYANGKARA NO.105,SUKABUMI , Telp. ( 0266 ) 221074 1/19/2008
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 2
KATA PENGANTAR
Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:005/SEK/01/I/2009, tanggal 13 Januari 2009 Perihal: LAKIP Tahun 2008 dan Penetapan Kinerja Tahun 2009, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2008 dan Penetapan Kinerja Tahun 2009 Pengadilan Negeri Sukabumi yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor:SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 Pengadilan Negeri Sukabumi , Seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2008 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu :
1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya.
3. Program Penegakan Hukum dan HAM
Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2009 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya.
3. Program Penegakan Hukum dan HAM
Demikian LAKIP Tahun 2008 dan Penetapan Kinerja Tahun 2009 Pengadilan Negeri Sukabumi disusun sebagai bahan untuk penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Tahun 2009 Mahkamah Agung RI.
Sukabumi, 19 Januari 2009 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
Panitera / Sekretaris
Hj. NENDEN KHAERANI, SH NIP. 040 034 595
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 3
IKHTISAR EKSEKUTIF
alah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2008 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi selama tahun 2008 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.
LAKIP Tahun 2008 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.
S
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 4
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR 2
IKHTISAR EKSEKUTIF 3
DAFTAR ISI 4
BAB I PENDAHULUAN 5
A. Tugas……….. 6
B. Fungsi………. 6
C. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai………. 7
BAB II PROGRAM UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS 8 A. Program Utama……….. 8
B. Program Kegiatan Pokok………. 8
C. Rencana Strategis……….. 8
D. Penetapan Kinerja Tahun 2009.……….. 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 10 A. Pengukuran Kinerja……….. 10
B. Evaluasi Kinerja……… 11
C. Analisa Akuntabilitas Kinerja………. 11
D. Aspek Keuangan………. 11
BAB IV PENUTUP 12 A. Keberhasilan………. 12
B. Hambatan/masalah………. 12
C. Pemecahan masalah……….. 12 LAMPIRAN :
1. Formulir RKT 2. Formulir PPS 3. Formulir PKK
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 5
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat administratif , keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI , Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.
Untuk itulah Pengadilan Negeri Sukabumi membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2008 dan Penetapan Kinerja Tahun 2009.
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 6
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.
Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:
1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Negeri ).
Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.
Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
2. Majelis Hakim
Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.
3. Panitera/Sekretaris
Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Negeri Sukabumi.
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat- surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum , mengatur tugas Wakil Sekretaris , para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sukabumi.
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas
keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 7
4. Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang
Administrasi Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
C. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai
Ket :
Garis Koordinasi : Garis Tanggung Jawab :
Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Sukabumi Seluruhnya berjumlah 52 ( Lima Puluh Dua ) Orang terdiri dari :
a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :
Tenaga Honorer = 7 Orang
Golongan I = - Orang
Golongan II = 8 Orang
Golongan III = 32 Orang
Golongan IV = 5 Orang
b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis
Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim = 9 Orang
Panitera / Sekretaris = 1 Orang
Wakil Panitera = 1 Orang
Panitera Muda Pidana = 1 Orang
Panitera Muda Perdata = 1 Orang
Panitera Muda Hukum = 1 Orang
Panitera Pengganti = 12 Orang
Jurusita = 4 Orang
c. Jumlah Pejabat Struktural
KETUA WAKIL KETUA
HAKIM
PANITERA / SEKRETARIS
PANITERA MUDA PERDATA PANITERA MUDA PIDANA PANITERA MUDA HUKUM KASUB.KEPEGAWAIAN
WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS
KASUB. KEUANGAN KASUB.UMUM
JURUSITA PANITERA PENGGANTI
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 8
Wakil Sekretaris = 1 Orang
Kasubag Umum = 1 Orang
Kasubag Kepegawaian = 1 Orang
Kasubag Keuangan = 1 Orang
BAB II
PROGRAM UTAMA DAN RENCANA STRATEGIS
A. Program Utama
Dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan Negeri Sukabumi ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi menerima anggaran Rp. 3.503.350.000,- ( Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut:
1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Rp. 2.497.403.000,- 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan
Lembaga Penegak Hukum Lainnya
Rp. 883.847.000,-
3. Program Penegakkan Hukum dan HAM Rp. 122.100.000,-
Jumlah Rp. 3.503.350.000,-
B. Program Kegiatan Pokok
Dari Program yang utama sebagaiman tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2008 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi yaitu :
1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2008 dipergunakan untuk:
a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai.
b. Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran diantaranya untuk Pembelian ATK dan Anggaran Untuk Perjalanan Dinas.
c. Penyelenggaraan Perawatan Gedung Kantor.
d. Penyelenggaraan Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor
e. Penyelenggaraan Tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2008 dipergunakan untuk:
a. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana b. Kelancaran Administrasi Kegiatan.
c. Penyediaan Alat Pengolah Data, Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Inventaris Kantor.
3. Program Penegakkan Hukum dan HAM
Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2008 dipergunakan untuk:
a. Penyediaan Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara b. Penyelesaian Perkara Hukum.
C. Rencana Strategis
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 9 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2009 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :
1. Terwujudnya Profesionalisme Pelayanan aparatur yang netral, bersih dan berwibawa.
2. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait.
3. Tersedianya sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi.
4. Terwujudnya disiplin aparatur peradilan.
Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Terjalinnya kerjasama.
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana.
Meningkatkan disiplin aparatur.
D. Penetapan Kinerja Tahun 2009
Dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan Negeri Sukabumi ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2009 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi menerima anggaran Rp. 3.396.660.000,- ( Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut:
1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Rp. 2.453.048.000,- 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan
Lembaga Penegak Hukum Lainnya
Rp. 795.112.000,-
3. Program Penegakkan Hukum dan HAM Rp. 148.500.000,-
Jumlah Rp. 3.396.660.000,- Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2009 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi yaitu :
1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2009 direncanakan untuk:
a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai.
b. Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pimpinan diantaranya untuk Pembelian ATK dan Anggaran Untuk Pelayanan Publik Atau Birokrasi.
c. Penyelenggaraan Perawatan Gedung Kantor.
d. Penyelenggaraan Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor
e. Penyelenggaraan Tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi.
2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2009 direncanakan untuk:
a. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana b. Pengembangan Sistem Informasi.
c. Penyediaan Alat Pengolah Data, Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Inventaris Kantor.
3. Program Penegakkan Hukum dan HAM
Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2009 direncanakan untuk:
a. Penyediaan Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 10 b. Penyelesaian Perkara Hukum.
c. Operasional Persidangan Peradilan termasuk untuk ATK Perkara.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran.
1. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK )
Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.
Pada Tahun 2008 Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi mempunyai 3 (tiga) Program Kegiatan dan semuanya sudah direalisasikan.
Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2008 maka dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pembayaran Gaji /Honor/Tunjangan, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 108.22%, output 100%, dan outcome 100%
b. Pelaksananaan Operasional Kantor Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dan Penegakkan Hukum dan HAM, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan Pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 68.32%, output 84.36% dan outcome 84.36%.
c. Pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya/ Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana, Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 98.11%, output 98.11% dan outcome 98,11%.
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi; menetapkan indikator sasaran;menetapkan rencana tingkat capaian (target);mengetahui realisasi indikator sasaran;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2008 Pengadilan Negeri Sukabumi menetapkan 3(tiga) sasaran.Ketiga sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar 98,95%.
Berdasarkan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2008 maka dapat dilaporkan sebagai berikut :
a. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintahan, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 88.06 %.
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 11 b. Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta
memihak pada kebenaran dan keadilan Masyarakat. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 98.11%.
B. Evaluasi Kinerja
Semua Rencana Kinerja Hampir seluruhnya dapat dicapai, namun demikian perlu mendapat dukungan dari semua pihak.
C. Analisis Akuntabilitas Kinerja
Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan- kegiatan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2008 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sukabumi. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2008 belum Optimal.
Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi dapat meningkat.
D. Aspek Keuangan
1. Anggaran Rutin
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sukabumi ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008. Dari DIPA tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sukabumi melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja. Selanjutnya jika kita bandingkan antara harapan dan kenyataan di lapangan intinya anggaran tersebut masih jauh dari yang diharapkan.
2. Anggaran Pembangunan/Pengadaan/Sarana dan Prasarana
Selain Anggaran Rutin yang tercantum dalam DIPA Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2008 , juga terdapat Anggaran Pembangunan/Pengadaan/Sarana dan Prasarana yang telah dilaksanakan sesuai Jadwal dan Ketentuan Yang berlaku untuk mendukung Operasional Kantor Pengadilan Negeri Sukabumi.
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 12
BAB IV Penutup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2008 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2008 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara umum tujuan,sasaran,program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2008 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.
Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:
A. Keberhasilan
Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :
1. Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor.
2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai B. Hambatan/masalah
Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:
1. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.
2. Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan yang diberikan sangat besar dibandingkan dengan realisasinya.
C. Pemecahan Masalah
Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :
1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.
2. Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal penggunaannya.
Sukabumi, Januari 2009 PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
Panitera / Sekretaris
Hj. NENDEN KHAERANI, SH NIP. 040 034 595
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 13
LAMPIRAN I
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME
ANGGARAN (Rp)
URAIAN SATUAN TARGET URAIAN SATUAN TARGET
1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik.
Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan
Kenegaraan dan
Pemerintah
Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai
Bulan 13 Terpenuhinya Gaji/Lembur/
Tunjangan Pegawai
Bulan 13 2.049.056.000,-
Tersedianya Perlengkapan Operasional Kantor
Tersedianya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh
OH 420 Terpenuhinya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Operator Komputer/Kearsipan dan Perpustakaan (5 Org x 7 Hari x 12 Bln )
OH 420 2.100.000,-
Tersedianya Obat-obatan PEG 50 Terpenuhinya obat-obatan untuk Pegawai
PEG 50 1.500.000,-
Tersedianya Seragam Pegawai STEL 14 - Seragam Satpam (2 Org x 2 Stel )
- Seragam Sopir (2 Org x 2 Stel)
- Seragam Cleaning Service (3 Org x 2 Stel)
STEL 14 2.950.000,-
Terselenggaranya Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Perpustakaan dan Dokumentasi
Tahun 1 Bahan- Bahan Untuk Perpustakaan
Tahun 1 1.500.000,-
Tersedianya Dana Untuk Perawatan Gedung
M2 2.796 Perawatan untuk Gedung Kantor dan Halaman
M2 2.796 96.800.000,-
Terciptanya Rumah Negara yang Refresentatif
UNIT 2 Perawatan Rumah Dinas Pimpinan
Unit 2 6.000.000,-
Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas
UNIT 2 Perawatan Kendaraan Dinas Pimpinan
Unit 2 24.000.000,-
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 15
NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME
ANGGARAN (Rp)
URAIAN SATUAN TARGET URAIAN SATUAN TARGET
Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas
UNIT 5 Perawatan Kendaran Dinas Roda 2 , 5 (lima) Unit
Unit 5 10.000.000,-
Tersedianya Dana Untuk Perawatan INV.Kantor
UNIT 15 Perawatan Peralatan dan Mesin Sarana Gedung Kantor
Unit 15 17.900.000,-
Tersedianya Dana Untuk Daya dan Jasa Bulan 36 Pembayaran Tagihan Air, Listrik dan Telepon Kantor
Bulan 36 60.792.000,-
Tersedianya Dana Untuk Biaya Pos SURAT 2000 Pengiriman Surat – Surat Dinas SURAT 2.000 10.000.000,- Terselenggaranya Operasional
Perkantoran dan Pimpinan
Bulan 12 Keperluan Perkantoran Termasuk ATK, Internet , Honor Sopir, Satpam, Cleaning Service ,Penyediaan Inventaris Bagi Pegawai Baru/Mutasi dan Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Bulan 12 151.550.000,-
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 16
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME
ANGGARAN (Rp)
URAIAN SATUAN TARGET URAIAN SATUAN TARGET
1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik.
Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah
Terselenggaranya Pelayanan Publik atau Birokrasi Yang Profesional
Terselenggaranya Pembinaan
Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
Tahun 1 Bahan-bahan Pendukung Pengelolaan Administrasi Kepegawaian termasuk penyediaan Modul.
Tahun 1 2.500.000,-
Terselenggaranya
Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi
PKT 3 Uang Harian Untuk KIMWASMAT, dan Uang Harian
/PenginapanUntuk Pembinaan/Koordinasi
PKT 3 15.400.000,-
Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Keuangan
Tahun 1 Bahan-bahan Pendukung Pengelolaan Administrasi Keuangan termasuk penyediaan Modul.
Tahun 1 1.000.000,-
2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya
Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada Kebenaran dan Keadilan Masyarakat
Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana
Tersedianya Gedung Kantor Yang Memadai
M2 53 Pembangunan Gedung tempat penyimpanan Barang Bukti dan Gudang.
M2 53 140.437.000,-
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 17
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME
ANGGARAN (Rp)
URAIAN SATUAN TARGET URAIAN SATUAN TARGET
Terselenggaranya Pengolahan Data dan Informasi
UNIT 5 Pembelian Komputer PC 3 (tiga) Unit , Laptop 1 (satu) Unit dan mesin Absensi /FingerPrint
UNIT 5 67.925.000,-
Terselenggaranya Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 Untuk Jurusita
UNIT 1 Pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 2
Unit 1 17.650.000,-
Terciptanya Bangunan Gedung Negara Yang Memadai
M2 225 Rehabilitasi Gedung Negara ( Rumah Dinas ) Type D, 5 Unit
M2 225 442.575.000,-
Terciptanya Pengembangan Sistem Informasi
KEG 2 Pembuatan Website dan Pembangunan Infrastruktur Jaringan (LAN&Internet)
KEG 2 60.650.000,-
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya
Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada Kebenaran dan Keadilan Masyarakat
Tersedianya Dana Untuk Inventaris Kantor
UNIT 16 Pembelian Filling Kabinet, Rak Arsip dan Genset
UNIT 16 65.875.000,-
3. Program Penegakkan Hukum dan HAM
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia Khususnya dalam rangka penanganan terhadap Kasus Korupsi
Terciptanya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia
Terselenggaranya Bantuan Hukum dan HAM
Perkara 20 Biaya saksi, Pengacara, Penterjemah dan Saksi Ahli
Perkara 20 6.000.000,-
Terselenggaranya Operasional Persidangan Peradilan
Tahun 1 Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu, ATK Perkara, Konsumsi Persidangan dan Pengamanan Sidang
Tahun 1 142.500.000,-
LAMPIRAN I
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2008
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO SASARAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
1. Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah
Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai
Bulan 13 13 108,22
Tersedianya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh
OH 420 420 100,00
Tersedianya Obat-obatan Tahun 1 1 100,00
Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
Tahun 2 0.28 28,57
Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja Pegawai
STEL 120 120 100,00
Tersedianya Seragam Karyawan STEL 14 14 100,00
Terselenggaranya
Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi
PKT 3 2.95 98,50
Tersedianya Dana Untuk Rapat-rapat Koordinasi
PKT 1 - 0,00
Terselenggaranya Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan,
Perpustakaan dan Dokumentasi
Tahun 1 1 100,00
Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Keuangan
Tahun 1 - 0,00
Terselenggaranya Pengelolaan SAP Tahun 1 - 0,00
Terselenggaranya Pengelolaan Perlengkapan
OT 6 6 100,00
Tersedianya Dana Untuk Perawatan Gedung
M2 2.796 2.795 99,98
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 20 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO SASARAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah
Terciptanya Rumah Negara Yang Refresentatif
Unit 19 13 73,68
Tersedianya Perlengkapan Kantor Peg 60 60 100,00
Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4
Unit 2 2 99,99
Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2
Unit 5 5 100.00
Tersedianya Dana Untuk Perawtan INV.Kantor
Unit 17 7 43,61
Tersedianya Dana Untuk Daya dan Jasa (Listrik,Telepon,Air)
Bulan 36 36 100
Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan
OB 84 84 100,00
Tersedianya Dana Untuk Biaya Pos Tahun 1 1 100.00
2. Terwujudnya Lembaga Penegak Hukum Yang Transparan, Akuntabel dan Berkualitas serta memihak pada Kebenaran dan Keadilan Masyarakat
Kelancaran Administrasi Kegiatan Bulan 12 12 100.00
Tersedianya Gedung Kantor Yang Memadai
M2 144 144 100.00
Tersedianya Dana Untuk Pembangunan Rumah Negara
M2 350 350 100.00
Tersedianya Dana Untuk Pengadaan Mebeulair
Unit 37 37 100.00
Terselenggaranya Pengolahan Data dan Informasi
Unit 4 4 100,00
Terselenggaranya Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2
Unit 1 1 100,00
Tersedianya Dana Utk Inventaris KTR Unit 23 23 100.00
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 21 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO SASARAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
3. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia Khususnya dalam rangka penanganan terhadap Kasus Korupsi
Tersedianya Bantuan
Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara dan Penyelesaian Perkara Hukum
PKT 1 0.06 6,90
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 22
LAMPIRAN III
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM
KEGIATAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
1. Penerapan
Kepemerintahan Yang Baik.
Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai
Input:
Dana
Rp. 2.029.853.000,- 2.196.611.920,- 108,22
Output:
Tersedianya Anggaran Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai
Bulan 13 13 100,00
Outcome:
Terpenuhinya
Gaji/Lembur/ Tunjangan Pegawai
Bulan 13 13 100,00
Pengadaan
Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh
Input:
Dana
Rp. 2.100.000,- 2.100.000,- 100,00
Output:
Tersedianya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh
OH 420 420 100,00
Outcome:
Terpenuhinya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Operator Komputer/Kearsipan dan Perpustakaan (5 Org x 7 Hari x 12 Bln )
OH 420 420 100,00
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 25 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM
KEGIATAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
Poliklinik/Obat- Obatan(Termasuk Honorarium Dokter dan Perawat)
Input:
Dana
Rp. 1.740.000,- 1.740.000,- 100,00
Output:
Tersedianya Obat- obatan
Tahun 1 1 100,00
Outcome:
Terpenuhinya obat- obatan untuk Pegawai
Tahun 1 1 100,00
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian
Input:
Dana
Rp. 3.500.000,00 1.000.000,- 28.57
Output:
Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Pengelolaan
Kepegawaian
Tahun 1 0.28 28.57
Outcome:
Bahan-bahan
Pendukung Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian termasuk penyediaan Modul dan Pelatihan
Tahun 1 0.28 28.57
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 26 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI NO PROGRAM
KEGIATAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Input:
Dana
Rp. 27.000.000,- 27.000.000,- 100.00
Output
Tersedianya Seragam Pegawai:
STEL 120 120 100.00
Outcome:
Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai
STEL 120 120 100.00
Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam /Tenaga Teknis Lainnya
Input:
Dana
Rp. 2.950.000,- 2.950.000,- 100.00
Output:
Tersedianya Seragam Pegawai:
STEL 14 14 100.00
Outcome:
Terpenuhinya:
- Seragam Satpam (2 Org x 2 Stel )
- Seragam Sopir (2 Org x 2 Stel)
- Seragam Cleaning Service (3 Org x 2 Stel)
STEL 14 14 100.00
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 27 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM
KEGIATAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
Input:
Dana
Rp. 20.000.000,- 19.700.000,- 98.50
Output:
Terselenggaranya
Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi
Paket 3 2.95 98.50
Outcome:
Terpenuhinya Uang Harian Untuk KIMWASMAT, dan Uang Harian /PenginapanUntuk
Pembinaan/Koordinasi
Paket 3 2.95 98.50
Rapat-Rapat
/Koordinasi/Kerja/Dinas/
Pimpinan Kelompok Kerja /Konsultasi
Input:
Dana
Rp. 2.400.000,- - 00.00
Output:
Terselenggaranya Rapat-
Rapat/Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja/Konsultasi
PKT 1 - 00.00
Outcome:
Terpenuhinya Anggaran dalam Rangka RAKERNAS
PKT 1 - 00.00
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 28 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM
KEGIATAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
Penyelenggaraan
Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi Input:
Dana
Rp. 1.500.000,- 1.500.000,- 100.00
Output:
Terselenggaranya Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Perpustakaan dan Dokumentasi
Tahun 1 1 100.00
Outcome:
Terpenuhinya Bahan- Bahan Untuk Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 1 1 100.00
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Input:
Dana
Rp. 1.000.000,- - -
Output:
Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Keuangan
Tahun 1 - -
Outcome:
Terpenuhinya Bahan-bahan Pendukung Pengelolaan Administrasi Keuangan termasuk penyediaan Modul.
Tahun 1 - -
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 29 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM
KEGIATAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah
Input:
Dana
Rp. 1.000.000,- - -
Output:
Terselenggaranya Pengelolaan SAP
Tahun 1 - -
Outcome:
Terpenuhinya Bahan- bahan Pendukung Pengelolaan SAP termasuk penyediaan Modul.
Tahun 1 - -
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
Input:
Dana
Rp. 5.100.000,- 5.100.000,- 100.00
Output:
Tersedianya Anggaran Untuk Penggantian Inventaris Lama
OT 6 6 100.00
Outcome:
Terpenuhinya
Inventaris untuk Pegawaibaru/mutasi
OT 6 6 100.00
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM
KEGIATAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
Perawatan Gedung Kantor
Input:
Dana
Rp. 111.168.000,- 111.148.000,- 99.98
Output:
Tersedianya Dana Untuk Perawatan Gedung
M2 2.796 2.795 99.98
Outcome:
Terpenuhinya
Perawatan untuk Gedung Kantor dan Halaman
M2 2.796 2.795 99.98
Perawatan Gedung Negara
Input:
Dana
Rp. 57.000.000,- 42.000.000,- 73.68
Output:
Terciptanya Rumah Negara yang Refresentatif
Unit 19 13 73.68
Outcome:
Terpenuhinya
Perawatan Rumah Dinas Pimpinan dan Pegawai
Unit 19 13 73.68
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 31 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM
KEGIATAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
Pengadaan Perlengkapan Kantor (ATK,Barang Cetak,Alat,RT,Langganan Majalah)
Input:
Dana
Rp. 32.100.000,- 32.100.000,- 100.00
Output:
Terselenggaranya Operasional Perkantoran
PEG 60 60 100.00
Outcome:
Terpenuhinya Keperluan Perkantoran(ATK,Barang Cetak,Alat,RT,Langganan Majalah)
PEG 60 60 100.00
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10
Input:
Dana
Rp. 26.000.000,- 25.998.300,- 99.99
Output:
Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas
Unit 2 2 99.99
Outcome:
Perawatan Kendaraan Dinas Pimpinan
Unit 2 2 99.99
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 32 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM
KEGIATAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
Input:
Dana
Rp. 14.000.000,- 13.999.000,- 99.99
Output:
Tersedianya Dana Untuk Perawatan Kendaraan Dinas
Unit 5 5 100.00
Outcome:
Terpenuhinya
Perawatan Kendaran Dinas Roda 2 , 5 (lima) Unit
Unit 5 5 100.00
Perawatan Sarana Gedung
Input:
Dana
Rp. 16.800.000,- 7.327.000 43.61
Output:
Tersedianya Dana Untuk Perawatan INV.Kantor
Unit 17 7 43.61
Outcome:
Terpenuhinya
Perawatan Peralatan dan Mesin Sarana Gedung Kantor
Unit 17 7 43.61
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 33 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM
KEGIATAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
Langganan Daya dan Jasa Input:
Dana
Rp. 60.792.000,- 22.590.382,- 37.16
Output:
Tersedianya Dana Untuk Daya dan Jasa
Bulan 36 36 100.00
Outcome:
Terpenuhinya
Pembayaran Tagihan Air, Listrik dan Telepon Kantor
Bulan 36 36 100.00
Jasa Keamanan / Kebersihan
Input:
Dana
Rp. 71.400.000,- 71.400.000,- 100.00
Output:
Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan
OB 84 84 100.00
Outcome:
Terpenuhinya Honor
Untuk Tenaga
Satpam, Cleaning Service dan Sopir
OB 84 84 100.00
PN.SMI/KEU/LAKIP.2008 Page 34 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM
KEGIATAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
Jasa Pos/Giro/Sertifikat Input:
Dana
Rp. 10.000.000,- 6.766.500,- 67.67
Output:
Tersedianya Dana Untuk Biaya Pos
Tahun 1 1 100.00
Outcome:
Terpenuhinya Dana Untuk Pengiriman Surat – Surat Dinas
Tahun 1 1 100.00
2. Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya
Administrasi Kegiatan Input:
Dana
Rp. 37.920.000,- 35.265.000,- 93.00
Output:
Tersedianya Dana Untuk Honor Pengelola Penanggung Jawab Kegiatan
Bulan 12 12 100.00
Outcome:
Terlaksananya Kelancaran
Administrasi Kegiatan
Bulan 12 12 100.00
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM
KEGIATAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
Pembangunan Gedung Kantor
Input:
Dana
Rp. 312.815.000,- 306.161.000,- 97.87
Output:
Tersedianya Gedung Kantor Yang Memadai
M2 144 144 100.00
Outcome:
Terpenuhinya Ruang Kerja Untuk Panitera Pengganti dan Ruang Sidang Anak
M2 144 144 100.00
Pengadaan Mebeulair Input:
Dana
Rp. 75.875.000,- 74.255.000,- 97.86
Output:
Tersedianya Dana Untuk Pengadaan Mebeulair
Unit 37 37 100.00
Outcome:
Terpenuhinya Kebutuhan Penggantian
Mebeulair Yang Rusak
Unit 37 37 100.00
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM
KEGIATAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
Pengadaan Alat Pengolah Data
Input:
Dana
Rp. 40.150.000,- 40.150.000,- 100.00
Output:
Terselenggaranya Pengolahan Data dan Informasi
Unit 4 4 100.00
Outcome:
Terpenuhinya
Kebutuhan Komputer PC 3 (tiga) Unit , Laptop 1 (satu) Unit sebagai sarana Pendukung Pekerjaan.
Unit 4 4 100.00
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2
Input:
Dana
Rp. 17.650.000,- 17.650.000,- 100.00
Output:
Terselenggaranya Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2
Unit 1 1 100.00
Outcome:
Terpenuhinya
Kebutuhan Akan Kendaraan Bermotor Roda Penunjang Operasional Kantor
Unit 1 1 100.00
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM
KEGIATAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara
Input:
Dana
Rp. 334.812.000,- 329.871.000,- 98.52
Output:
Tersedianya Dana Untuk Rehabilitasi Rumah Dinas
Unit /M2 6/350 6/350 100.00
Outcome:
Terciptanya Bangunan Gedung Negara (Rumah Dinas) Yang Memadai dan Refresentatif
Unit/M2 6/350 6/350 100.00
Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor)
Input:
Dana
Rp. 64.625.000,- 63.775.000,- 98.68
Output:
Tersedianya Dana Untuk Pengadaan Inventaris Kantor
Unit 23 23 100.00
Outcome:
Terpenuhinya
Kebutuhan Peralatan Kantor Sarana Pendukung
Operasional.
Unit 23 23 100.00
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO PROGRAM
KEGIATAN
SATUAN TARGET REALISASI
PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR
3. Penegakan Hukum dan HAM
Bantuan
Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara/Penyelesaian Perkara Hukum
Input:
Dana
Rp. 122.100.000,- 8.430.000,- 6.90
Output:
Tersedianya dana Untuk Bantuan
Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara/Penyelesaian Perkara Hukum
Paket 1 0.06 6.90
Outcome:
Terciptanya Penegakkan Hukum dan HAM
Paket 1 0.06 6.90