• Tidak ada hasil yang ditemukan

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) - Pemerintah Kota Malang | Pemerintah Kota Malang LRA PPKD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) - Pemerintah Kota Malang | Pemerintah Kota Malang LRA PPKD"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

1 PENDAPATAN 1.426.948.331.124,56 1.433.815.302.806,16 6.866.971.681,60

PENDAPTAN ASLI DAERAH 40.580.784.322,06 41.496.009.443,16 915.225.121,10

Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00

Pendapatan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.703.610.469,39 13.385.924.500,39 1.682.314.031,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 28.877.173.852,67 28.110.084.942,77 (767.088.909,90)

PENDAPATAN TRANSFER 1.299.435.489.802,50 1.329.108.236.363,00 29.672.746.560,50

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 951.917.225.060,50 956.695.776.132,00 4.778.551.071,50

Dana Bagi Hasil Pajak 72.711.327.203,50 66.740.371.266,00 (5.970.955.937,50)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak(SDA) 39.454.012.857,00 50.203.519.866,00 10.749.507.009,00

Dana Alokasi Umum 808.447.825.000,00 808.447.825.000,00 0,00

Dana Alokasi Khusus 31.304.060.000,00 31.304.060.000,00 0,00

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 217.906.979.000,00 217.906.979.000,00 0,00

Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00

Dana Penyesuaian 217.906.979.000,00 217.906.979.000,00 0,00

Transfer Pemerintah Provinsi 129.611.285.742,00 154.505.481.231,00 24.894.195.489,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 129.611.285.742,00 154.505.481.231,00 24.894.195.489,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 86.932.057.000,00 63.211.057.000,00 (23.721.000.000,00)

Pendapatan Hibah 42.744.000.000,00 19.023.000.000,00 (23.721.000.000,00)

Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00

PEMERINTAH KOTA MALANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Periode 01 Januari 2014 - 31 Desember 2014

PPKD

No.Urut Uraian Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Lebih/(Kurang)

Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00

Pendaptan Lainnya 44.188.057.000,00 44.188.057.000,00 0,00

Jumlah 1.426.948.331.124,56 1.433.815.302.806,16 6.866.971.681,60

BELANJA 57.047.144.900,00 46.211.471.316,72 10.835.673.583,28

BELANJA OPERASI 55.006.105.900,00 46.198.209.965,72 8.807.895.934,28

Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang 0,00 0,00 0,00

Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00

Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00

Belanja Hibah 46.331.682.200,00 44.148.137.497,80 2.183.544.702,20

Belanja Bantuan Sosial 8.010.695.000,00 1.402.739.630,00 6.607.955.370,00

Belanja Bantuan Keaungan 663.728.700,00 647.332.837,92 16.395.862,08

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Vertikal Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00

BELANJA MODAL 0,00 0,00 0,00

Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00

Belanja Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00

Belanja Jaln,Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 0,00

Belanja Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00

Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00

BELANJA TIDAK TERDUGA 2.041.039.000,00 13.261.351,00 2.027.777.649,00

Belanja Tidak Terduga 2.041.039.000,00 13.261.351,00 2.027.777.649,00

Jumlah 57.047.144.900,00 46.211.471.316,72 10.835.673.583,28

TRANSFER 100.000.000,00 78.330.600,00 21.669.400,00

TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 100.000.000,00 78.330.600,00 21.669.400,00

Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00

Bagi Hasil Retribusi 100.000.000,00 78.330.600,00 21.669.400,00

Bagi Hasil Pendaptan Lainnya 0,00 0,00 0,00

Jumlah 100.000.000,00 78.330.600,00 21.669.400,00

(2)

Surplus/(Defisit) 1.369.801.186.224,56 1.387.525.500.889,44 (3.990.371.301,68)

PEMBIAYAAN 141.616.210.854,28 (21.163.656.453,50) 162.779.867.307,78

PENERIMAAN DAERAH 182.749.867.308,28 470.000.000,00 182.279.867.308,28

Penaggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 182.749.867.308,28 470.000.000,00 182.279.867.308,28

Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00

Penerima Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00

Penerimaan kembali Pemberi Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00

Penerimaan Piutang daerah 0,00 0,00 0,00

Dana Talangan 0,00 0,00 0,00

Jumlah 182.749.867.308,28 470.000.000,00 182.279.867.308,28

PENGELUARAN DAERAH 41.133.656.454,00 21.633.656.453,50 19.500.000.000,50

Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 38.500.000.000,00 19.000.000.000,00 19.500.000.000,00

Pembayaran Pokok Utang 2.633.656.454,00 2.633.656.453,50 0,50

Pemberiaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00

Dana Talangan 0,00 0,00 0,00

Referensi

Dokumen terkait

Sedangkan APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu suatu daftar yang berisi penerimaan dan pengeluaran negara Indonesia suatu pemerintahan daerah

Analisis rasio keuangan digunakan untuk menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio aktivitas, Debt Service Coverage Ratio (DSCR),

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015 dan akan dianalisis menggunakan Rasio

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat

TAPD Kota Padang Panjang pada khususnya harus mampu melaksanakan tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD, akan tetapi penulis

4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatanf.

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD di pemerintah kabupaten Wonosobo adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan