• Tidak ada hasil yang ditemukan

2309142058 kecamatan lunang renja 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "2309142058 kecamatan lunang renja 2014"

Copied!
18
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No.

22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004

sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan dalam sistem Pemerintah Daerah di

Indonesia, nilai filosofis yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah agar

Pemerintah Daerah dapat mengatur, menata diri, merencanakan pembangunan

Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta

peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan keadilan dan berkesinambungan.

Otonomi Daerah juga membuat reposisi peran Pemerintah dari pelaksana menjadi

fasilitator, akselerator dan regulator dalam perencanaan dan pelaksanaan program

pembangunan, sehingga dapat lebih mendorong pangembangan usaha

masyarakat/swasta. Dengan perubahan paradigma manajemen pembangunan ini

sekaligus juga menuntut perubahan sikap dan perilaku aparat Pemerintah sebagai

pelayan masyarakat. Yang di upayakan untuk menggerakkan partisipasi aktif

masyarakat, meningkatkan investasi swasta serta pemberdayaan masyarakat. Peran

fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah tertinggi sangat

strategis, dimana Camat mendapatkan kewenangan yang bersifat atributif dan

delegatif sekaligus sebagari aparatur Pemerintahan yang langsung bersinggungan

dengan kepentingan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, dan peran fungsi kecamatan bersifat dualisme dimana satu

sisi harus menjalankan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif, sedangkan

disisi lain harus mengakomodir bentuk aspirasi masyarakat, maka kecamatan harus

mempunyai patron baku dalam menunjang kegitan penyelenggaraan pemerintahan

(3)

Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 2

didasari pada RPJM Kabupaten maka kecamatan memiliki Renstra Kecamatan yang

secara periodik tahunan akan dituangkan dalam Renja Kecamatan.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan renja Tahun 2014 Kecamatan Lunang adalah untuk

dijabarkan lebih lanjut arah dan kebijakan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam tahun 2014.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan

Kecamatan Lunang dalam pelaksanaan tugas – tugas yang telah dilimpahkan oleh

Pemerintahan tertinggi.

C. Dasar Hukum

Penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2014 didasari dengan aturan hukum

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

D. Struktur Organisasi dan Tata kerja Kecamatan Lunang

Struktur Organisasi Kecamatan Lunang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2010 tentang Pembentukan

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor (SOTK), maka kedudukan, Tugas

(4)

Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 3 1. Susunan Organisasi

Organisasi Kecamatan Lunang terdiri dari :

a) Camat

b) Sekretaris Kecamatan

c) Kasi Pemerintahan dan Trantib

d) Kasi Kesejahteraan Sosial

e) Kasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

f) Kasi Ekonomi dan Pembangunan

g) Kasubag Umum dan Kepegawaian

h) Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

i) Kasubag Keuangan

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Kecamatan Lunang berjumlah 12 orang, dengan

klasifikasi sebagai berikut :

1. Berdasarkan pendidikan

a) S-2 : 0 orang

b) S-1 : 10 orang

c) D1 : 1 orang

d) SLTA : 1 orang

2. Berdasarkan jabatan

a) Eselon III : 2 orang

b) Eselon IV : 6 orang

c) Staf : 1 orang

(5)

Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan tahun 2013

Dalam menunjang tugas dan fungsinya, pada Tahun 2013 Kecamatan Lunang

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 347.357.800,- dan dapat direalisasikan

senilai Rp.346.398.020,- Dana sebesar itu dialokasikan untuk membiayai 5 program

dengan jumlah kegiatan sebanyak 22 kegiatan.

Sedangkan 2 program yang dilaksanakan dan Langsung bersentuhan dengan

kebutuhan masyarakat luas adalah :

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

2. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan.

Kedua program tersebut dilaksanakan dalam 6 kegiatan dengan anggaran yang

dialokasikan sebesar Rp. 65.770.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.

65.770.000,- ( 100 persen). Adapun kegiatan tersebut :

1. Distribusi Raskin

Merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terutama

masyarakat miskin di Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang

tersedia sebesar Rp.17.680.000,-, dengan realisasi keuangan Rp. 17.680.000,-

(100 %), dan realisasi belanja Rp. 17.680.000,- (100%).

2. Pembinaan PKK Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah

Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

23.849.500,- terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.704.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.704.500,- (100 %), dan realisasi

(6)

Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 5  Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang

tersedia sebesar Rp. 1.125.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.125.000,-

(100%), dan realisasi belanja Rp. 1.125.000,- (100%).

 Belanja Cetak, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 490.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 490.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp.

490.000,- (100 %).

 Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 480.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 480.000,- (100%), dan realisasi belanja

Rp. 480.000,- (100%).

 Belanja makanan dan minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 7.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.7.200.000,- (100%), dan

realisasi belanja Rp.7.200.000,- (100%).

 Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia, dengan pagu anggaran yang

tersedia sebesar Rp7.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 7.200.000,-

(100%), dan realisasi belanja Rp. 7.200.000 (100%).

 Belanja transportasi dan akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.650.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.650.000 (100%), dan

realisasi belanja Rp. 5.650.000 (100%).

3. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan

gotong royong pada masyarakat di Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.196.000,-, terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 452.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 452.000,- (100%), dan realisasi

belanja sebesar Rp. 452.000,- (100%).

 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 620.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 620.000,-

(7)

Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 6  Belanja Penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

510.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 510.000,- (100%), dan realisasi

belanja sebesar Rp. 510.000,- (100%).

 Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 200.000,- (100%), dan realisasi belanja

sebesar Rp. 200.000,- (100%).

 Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 350.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 350.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar

Rp. 350.000,- (100%).

 Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 2.064.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.064.000,- (100%), dan realisasi

belanja sebesar Rp. 2.064.000,- (100%).

4. Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui

musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan kecamatan untuk 1 tahun

dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.382.500,- terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.082.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.082.500,- (100%), dan realisasi

belanja sebesar Rp. 3.082.500,- (100%).

 Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar

Rp. 300.000,- (100%).

 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.125.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.125.000,-

(100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.125.000,- (100%).

 Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (100%), dan realisasi

(8)

Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 7  Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 6.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 6.000.000,- (100%), dan realisasi

belanja sebesar Rp. 6.000.000,- (100%).

5. Pembinaan Kesehatan dan KB

Merupakan kegiatan untuk menggalakkan dan membina kesehatan masyarakat

dan keluarga berencana sehingga tercipta masyarakat yang sehat di Kecamatan

Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.584.000,-

terdiri dari :

 Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

382.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 382.000,- (100 %), dan realisasi

belanja sebesar Rp. 382.000,- (100 %).

 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 400.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 400.000-

(100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 400.000,- (100%).

 Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 210.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 210.000,- (100%), dan realisasi

belanja sebesar Rp. 210.000,- (100%).

 Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.592.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.592.000,- (100%), dan

realisasi belanja sebesar Rp. 2.592.000,- (100%).

6. Koordinasi Muspika dan Pembangunan Kewilayahan

Merupakan kegiatan untuk melakukan koordinasi antara muspika Kecamatan

Lunang demi membina wilayah untuk pembangunan dengan jumlah pagu

(9)

Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 8  Belanja makanan dan minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia

sebesar Rp. 3.078.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.078.000,- (100%),

dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.078.000,- (100%).

 Belanja Tranportasi dan Akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (100%),

dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.000.000,- (100%).

2.2 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2014

Perencanaan kegiatan untuk menyokong penyelenggaraan pemerintahan pada

tingkat kecamatan dititik beratkan pada penguatan kemampuan internal dan

hubungan horizontal antara pemerintah tingkat kecamatan dengan masyarakat.

Adapun fokus yang diharapakan berupa penguatan sumber daya operasional

penyelenggaraan dan pembinaan, pembangunan, pengentasan kemiskinan dan

fasilitasi penyelesaian permasalahan. Dimana secara sistematik dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan

7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

8. Program Pendidikan Politik Masyarakat

9. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan

10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan

Desa/Nagari

(10)

Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 9

TEW UJUDNYA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DI TINGK AT K ECAMATAN

YANG K OORDINATIF DAN BERSINERGI

BAB III

KEBIJAKAN SKPD

A. Visi Dan Misi

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi

pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,

antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang

tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan

oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan rencana stratejik maka Kecamatan

Lunang kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi :

2.Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi Kecamatan Lunang adalah

sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur

didalam efektifitas pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan organisasi

Kecamatan.

b. Melaksanakan Koordinasi dan pembinaan pada lingkup Pemerintahan

Nagari untuk kepentingan masyarakat.

c. Memberdayakan elemen-elemen masyarakat sebagai bentuk Perwujutan

kondusifitas permasalahan trantibum dan partisipatif pembangunan

Kecamatan.

B. Tujuan Renja Kecamatan Lunang

Setelah menetapkan Visi dan Misi lingkup aktifitas organisasi, maka diteruskan dalam

(11)

Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 10

dari arah Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Terwujudnya Masyarakat Pesisir

Selatan Yang Sejahtera. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan kompetensi aparatur dan ketersedian sarana prasarana

penunjang dalam rangka bentuk optimalisasi penyelenggaraan organisasi

Kecamatan.

2. Menetapkan standarisasi baku bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat

dan mempermudah ketersedian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

3. Menciptakan koordinasi aktif dengan pihak Pemerintah Nagari dan merevitalisasi

hubungan birokrasi yang lebih efisien, timbal balik dan melengkapi.

4. Meningkatkan pembinaan penyelengaraan Pemerintahan Nagari dan memfasilitasi

dalam mengakomodir kepentingan masyarakat luas.

5. Memberdayakan peran serta Tokoh-Tokoh masyarakat dalam menyikapi

permasalah dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar.

6. Mensinkronkan hubungan kerja kelembagaan yang ada di Kecamatan dengan

masyarakat luas.

C. Sasaran Renja Kecamatan Lunang

1. Tercapainya aparatur penyelengaraan Pemerintah Kecamatan yang kredibel,

profesional dan berkompeten.

2. Terciptanya suatu bentuk pelayanan langsung yang lebih efisien, efektif dan

transparan.

3. Terwuwudnya suatu harmonisasi hubungan antara Pemerintahan Kecamatan dan

Pemerintahan Nagari.

4. Tercapainya penyelengaaran pemerintahan nagari yang baik serta meningkatkan

kapasitasnya dalam menyerap setiap aspirasi dan partisipasi dari masyarakat.

5. Terciptanya suatu kepekaan yang bersifat bottom up dari unsur masyarakat dalam

menyikapi pemasalahan maupun perencanaan pembangunan kedepannya.

6. Tercapainya suatu transformasi informasi dari kelembagaan formal dengan

(12)

Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 11

D. Strategi

Srategi merupakan langkah – langkah dalam mencapai Visi dan Misi Kecamatan

Lunang, dimana dapat dianalogikan sebagai berikut :

1. Penguatan kompetensi sumber daya aparatur baik pada lingkup Kantor Camat

Lunang maupun Pemerintah Nagari sebagai bentuk pelayanan kepada

masyarakat dan akomoditor dalam mengayomi masyarakat.

2. Menciptakan kedekatan emosional dengan Pihak Pemerintah Nagari, unsur

Kelembagaan formal, dan segenap elemen masyarakat dalam menyikapi

permasalahan yang terjadi dan perencanaan untuk kemajuan Kecamatan

Lunang.

E. Penetapan Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati

pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan

pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur

pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam

upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Lunang adalah :

a. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan

Pemerintah Kabupaten dalam mengakomodir kewenangan yang telah

dilimpahkan, baik yang bersifat delegatif maupun atributif.

b. Peningkatan Harmonisasi hubungan antara Pemerintah Kecamatan dan

Pemerintah Nagari.

c. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah sebagai mitra kerja

dalam proses merumuskan kebijakan dan menyikapi permasalahan yang akan

terjadi.

D. Prioritas SKPD

1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan dan pemerintahan di tingkat

(13)

Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 12

2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan tugas

Kecamatan atau yang belum dapat diakomodir Pemerintahan Nagari.

3. Membina penyelengaraan Pemerintahan Nagari.

4. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum

serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam

menagani sebagian urusan otonomi daerah.

E. Penetapan Program

Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kecamatan

Lunang membuat sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dalam menetapkan Program tahunan

senantiasa berpedoman kepada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan 2011 s/d 2015, dan

Rencana Stratejik Kecamatan Lunang, dimana untuk Tahun 2014 program kegiatan

yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

a. Program ini merupakan suatu pembentuk pelaksanakan tugas kecamatan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa. Salah satu

bentuk urusan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang perlu mendapat

perhatian adalah masalah administrasi keuangan pemerintahan nagari, dimana

pada saat ini tatanan administrasi pelaporan keuangan Pemerintahan Nagari selalu

menjadi perhatian khusus dari tim pemeriksaan.

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari.

c. Sasaran yang akan dicapai : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari.

(14)

,-Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 13

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

a. Program ini bertujuan secara langsung untuk kepentingan masyarakat, dimana tiap bulan secara periodik masyarakat/rumah tangga miskin mendapatkan subsidi beras

miskin.

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Distribusi Raskin.

c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya pendistribusian beras miskin kepada rumah tangga miskin.

d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp.16.648.808,-

3. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan

a. Program ini bertujuan untuk mengakomodir, membina dan memfasilitasi setiap

kegiatan dan permasalahan yang akan diarahkan untuk pembangunan wilyah

Kecamatan Lunang.

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan

Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan,

Pembinaan Kesehatan dan KB, Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan.

c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya setiap kegiatan yang akan menunjang

pembangunan wilayah Kecamatan Lunang .

d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp.

36.534.872,-Program tersebut bersifat eksternal, dimana lebih diarahkan kepada bentuk hubungan

dengan Pemerintahan terendah, pelayanan kepada masyarakat, pematangan konsep

pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Keberlangsungan program-program

tersebut tidak bisa terlepas dari ketersediaan dan kemampuan sumber daya internal,

(15)

Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 14

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014

merupakan agenda tahunan Kecamatan Lunang yang akan dilaksanakan pada Tahun

2014 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2011 - 2015 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014. Rencana Kerja Kecamatan

Lunang Tahun 2014 ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi

acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggarannya pada Tahun 2014

oleh Seksi-seksi dan Sekretariat Kantor Camat Lunang.

Lunang, Februari 2014

(16)

: Kecamatan Lunang

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 185.396.800 180.338.650

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan sumber daya

air dan listrik 100% 5.700.000 100% 9.000.000

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi pengelola kegiatan 100% 18.700.000 100% 18.200.000

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 100% 2.595.800 100% 2.094.100

4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK 100% 20.000.000 100% 19.847.000

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan

Penggandaan 100% 11.336.000 100% 8.671.550

6. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya komponen instalansi l

istrik/penerangan kantor 100% 2.450.000 100% 2.111.000

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 100% 1.000.000 100% 1.000.000

8. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan minum dalam kegiatan

rapat 100% 22.475.000 100% 19.115.000

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah 100% 33.850.000 100% 38.300.000

10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam daerah 100% 67.290.000 100% 62.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

aparatur 92.191.000 104.260.000

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 5.300.000 100% 4.400.000

2. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 18.390.000 100% 29.510.000

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% 29.200.000 100% 26.200.000

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiponal 100% 38.201.000 100% 42.500.000

(17)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terawatnya peralatan gedung kantor 100% 1.100.000 100% 1.650.000

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4000000 5000000

Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 100% 4000000 100% 5000000

Program penataan administrasi kependudukan 0 6.656.400

Pelayanan E-KTP Terwujudnya pelayanan E-KTP 100% 0 100% 6.656.400

Program Pengembangan wawasan kebangsaan 0 9.387.000

Pelaksanaan Upacara HUT RI Terwujudnya pelaksanaan Upacara HUT RI 100% 0 100% 9.387.000

Program Pendidikan Politik Masyarakat 0 5.820.000

Monitoring kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2014 Terlaksananya monitoring PEMILU di kec.Lunang 100% 0 100% 5.820.000

Program Pembangunan Wilayah Kecamatan 48.090.000 36.534.872

Pembinaan PKK Kecamatan Terwujudnya Pembinaan

PKK Kecamatan 100% 23.849.500 100% 18.101.284

Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terwujudnya Pembinaan

Bulan Bhakti Goro 100% 4.196.000 100% 3.583.040

Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Pembangunan Kec 100% 10.382.500 100% 6.840.256

Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Terwujudnya Pembinaan

Kesehatan dan KB di Masyarakat 100% 3.584.000 100% 3.560.292

Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Telaksananya koordinasi bersama

muspika dalam pembinaan kewilayahan 100% 6.078.000 100% 4.450.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial 17.680.000 16.648.808

Distribusi Raskin Tertibnya pendistribusian raskin 100% 17.680.000 100% 16.648.808

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa/Nagari 0 13.764.840

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari

Teribnya administrasi Keuangan

Pemerintahan Nagari 100% 0 100% 13.764.840

(18)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

Program Pengembangan Pemasaran pariwisata 0 7.429.300

Pagelaran seni budaya dan potensi daerah pada festival langkisau Terlaksananya pagelaran seni dan potensin daerah

pada festival langkisau 100% 0 100% 7.429.300

Program Pemantapan Otonomi Daerah 0 212.000.000

Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dan Pertanahan

Terwujudnya penyelesaian

permasalahan trantibum dan pertanahan 100% 0 100% 22.000.000

Forum Komunikasi antar kelembagaan tingkat Kecamatan

Terlaksananya forum komunikasi

kelembagaan tingkat kecamatan 100% 0 100% 20.000.000

Terwujudnya pelayanan prima 100% 0 100% 120.000.000

Penbinaan kegiatan sosial kemasrakatan (Pramuka, UKS,dan Festival langkisau )

Tertibnya pembinaaan kegiatan sosisal di Kecamatan

Lunang 100% 0 100% 50.000.000

347.357.800

597.839.870

CAMAT LUNANG

Referensi

Dokumen terkait

[r]

Secara praktis pengarnatan larva instar-2 dan telur dapat dilakukan dengan mudah karena persebarannya pada tanaman tomat telah diketahui (hasil penelitian pada Bab

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar penurunan serta lama penurunan akibat adanya metode perbaikan tanah lunak dengan stone column, serta dapat

Jika salah satu program perangkat lunak atau driver perangkat keras yang diinstal pabrik mengalami kerusakan, Anda dapat menginstal ulang dengan menggunakan HP Recovery Manager

Proses produksi adalah serangkaian kegiatan berupa cara, metode dan teknik untuk menciptakan atau meningkatkan nilai tambah suatu barang atau jasa dengan

Berbagai hal yang telah dipaparkan diatas, peneliti menganggap penting untuk mengetahui tingkat perilaku beragama yang dimiliki oleh orang tua siswa, utuk

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota yakni Disperindag dalam melakukan pengawasan terhadap

mempunyai tekstur terpilah buruk, kemas terbuka, semen spari kalsit, butiran terdiri dari pecahan alga yang cukup dominan, koral, foraminifera besar dan foraminifera kecil,