Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No.
22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004
sebagai pengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan dalam sistem Pemerintah Daerah di
Indonesia, nilai filosofis yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah agar
Pemerintah Daerah dapat mengatur, menata diri, merencanakan pembangunan
Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta
peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan keadilan dan berkesinambungan.
Otonomi Daerah juga membuat reposisi peran Pemerintah dari pelaksana menjadi
fasilitator, akselerator dan regulator dalam perencanaan dan pelaksanaan program
pembangunan, sehingga dapat lebih mendorong pangembangan usaha
masyarakat/swasta. Dengan perubahan paradigma manajemen pembangunan ini
sekaligus juga menuntut perubahan sikap dan perilaku aparat Pemerintah sebagai
pelayan masyarakat. Yang di upayakan untuk menggerakkan partisipasi aktif
masyarakat, meningkatkan investasi swasta serta pemberdayaan masyarakat. Peran
fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah tertinggi sangat
strategis, dimana Camat mendapatkan kewenangan yang bersifat atributif dan
delegatif sekaligus sebagari aparatur Pemerintahan yang langsung bersinggungan
dengan kepentingan masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, dan peran fungsi kecamatan bersifat dualisme dimana satu
sisi harus menjalankan kewenangan yang bersifat atributif dan delegatif, sedangkan
disisi lain harus mengakomodir bentuk aspirasi masyarakat, maka kecamatan harus
mempunyai patron baku dalam menunjang kegitan penyelenggaraan pemerintahan
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 2
didasari pada RPJM Kabupaten maka kecamatan memiliki Renstra Kecamatan yang
secara periodik tahunan akan dituangkan dalam Renja Kecamatan.
B. Maksud Dan Tujuan
1. Maksud
Maksud dari penyusunan renja Tahun 2014 Kecamatan Lunang adalah untuk
dijabarkan lebih lanjut arah dan kebijakan program kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam tahun 2014.
2. Tujuan
Tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan
Kecamatan Lunang dalam pelaksanaan tugas – tugas yang telah dilimpahkan oleh
Pemerintahan tertinggi.
C. Dasar Hukum
Penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2014 didasari dengan aturan hukum
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
D. Struktur Organisasi dan Tata kerja Kecamatan Lunang
Struktur Organisasi Kecamatan Lunang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2010 tentang Pembentukan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor (SOTK), maka kedudukan, Tugas
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 3 1. Susunan Organisasi
Organisasi Kecamatan Lunang terdiri dari :
a) Camat
b) Sekretaris Kecamatan
c) Kasi Pemerintahan dan Trantib
d) Kasi Kesejahteraan Sosial
e) Kasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
f) Kasi Ekonomi dan Pembangunan
g) Kasubag Umum dan Kepegawaian
h) Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
i) Kasubag Keuangan
E. Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur Kecamatan Lunang berjumlah 12 orang, dengan
klasifikasi sebagai berikut :
1. Berdasarkan pendidikan
a) S-2 : 0 orang
b) S-1 : 10 orang
c) D1 : 1 orang
d) SLTA : 1 orang
2. Berdasarkan jabatan
a) Eselon III : 2 orang
b) Eselon IV : 6 orang
c) Staf : 1 orang
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 4
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan tahun 2013
Dalam menunjang tugas dan fungsinya, pada Tahun 2013 Kecamatan Lunang
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 347.357.800,- dan dapat direalisasikan
senilai Rp.346.398.020,- Dana sebesar itu dialokasikan untuk membiayai 5 program
dengan jumlah kegiatan sebanyak 22 kegiatan.
Sedangkan 2 program yang dilaksanakan dan Langsung bersentuhan dengan
kebutuhan masyarakat luas adalah :
1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
2. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan.
Kedua program tersebut dilaksanakan dalam 6 kegiatan dengan anggaran yang
dialokasikan sebesar Rp. 65.770.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
65.770.000,- ( 100 persen). Adapun kegiatan tersebut :
1. Distribusi Raskin
Merupakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terutama
masyarakat miskin di Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp.17.680.000,-, dengan realisasi keuangan Rp. 17.680.000,-
(100 %), dan realisasi belanja Rp. 17.680.000,- (100%).
2. Pembinaan PKK Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk kebutuhan pembinaan PKK yang ada diwilayah
Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
23.849.500,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.704.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.704.500,- (100 %), dan realisasi
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 5 Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp. 1.125.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.125.000,-
(100%), dan realisasi belanja Rp. 1.125.000,- (100%).
Belanja Cetak, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 490.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 490.000,- (100 %), dan realisasi belanja Rp.
490.000,- (100 %).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 480.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 480.000,- (100%), dan realisasi belanja
Rp. 480.000,- (100%).
Belanja makanan dan minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 7.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.7.200.000,- (100%), dan
realisasi belanja Rp.7.200.000,- (100%).
Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia, dengan pagu anggaran yang
tersedia sebesar Rp7.200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 7.200.000,-
(100%), dan realisasi belanja Rp. 7.200.000 (100%).
Belanja transportasi dan akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.650.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.650.000 (100%), dan
realisasi belanja Rp. 5.650.000 (100%).
3. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Merupakan kegiatan untuk mewujudkan semangat dan memunculkan kebiasaan
gotong royong pada masyarakat di Kecamatan Lunang dengan jumlah pagu
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.196.000,-, terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 452.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 452.000,- (100%), dan realisasi
belanja sebesar Rp. 452.000,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 620.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 620.000,-
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 6 Belanja Penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
510.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 510.000,- (100%), dan realisasi
belanja sebesar Rp. 510.000,- (100%).
Belanja sewa meja kursi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 200.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 200.000,- (100%), dan realisasi belanja
sebesar Rp. 200.000,- (100%).
Belanja sewa tenda, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 350.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 350.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar
Rp. 350.000,- (100%).
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 2.064.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.064.000,- (100%), dan realisasi
belanja sebesar Rp. 2.064.000,- (100%).
4. Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Merupakan kegiatan untuk memenuhi perencanaan pembangunan melalui
musyawarah perencanaan pembangunan nagari dan kecamatan untuk 1 tahun
dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.382.500,- terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.082.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.082.500,- (100%), dan realisasi
belanja sebesar Rp. 3.082.500,- (100%).
Belanja dokumentasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- (100%), dan realisasi belanja sebesar
Rp. 300.000,- (100%).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.125.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.125.000,-
(100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.125.000,- (100%).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (100%), dan realisasi
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 7 Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 6.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 6.000.000,- (100%), dan realisasi
belanja sebesar Rp. 6.000.000,- (100%).
5. Pembinaan Kesehatan dan KB
Merupakan kegiatan untuk menggalakkan dan membina kesehatan masyarakat
dan keluarga berencana sehingga tercipta masyarakat yang sehat di Kecamatan
Lunang dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.584.000,-
terdiri dari :
Belanja Alat Tulis Kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.
382.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 382.000,- (100 %), dan realisasi
belanja sebesar Rp. 382.000,- (100 %).
Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 400.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 400.000-
(100%), dan realisasi belanja sebesar Rp. 400.000,- (100%).
Belanja penggandaan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 210.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 210.000,- (100%), dan realisasi
belanja sebesar Rp. 210.000,- (100%).
Belanja Makan dan minum rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.592.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.592.000,- (100%), dan
realisasi belanja sebesar Rp. 2.592.000,- (100%).
6. Koordinasi Muspika dan Pembangunan Kewilayahan
Merupakan kegiatan untuk melakukan koordinasi antara muspika Kecamatan
Lunang demi membina wilayah untuk pembangunan dengan jumlah pagu
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 8 Belanja makanan dan minuman rapat, dengan pagu anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 3.078.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.078.000,- (100%),
dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.078.000,- (100%).
Belanja Tranportasi dan Akomodasi, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.000.000,- (100%),
dan realisasi belanja sebesar Rp. 3.000.000,- (100%).
2.2 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2014
Perencanaan kegiatan untuk menyokong penyelenggaraan pemerintahan pada
tingkat kecamatan dititik beratkan pada penguatan kemampuan internal dan
hubungan horizontal antara pemerintah tingkat kecamatan dengan masyarakat.
Adapun fokus yang diharapakan berupa penguatan sumber daya operasional
penyelenggaraan dan pembinaan, pembangunan, pengentasan kemiskinan dan
fasilitasi penyelesaian permasalahan. Dimana secara sistematik dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Program Pendidikan Politik Masyarakat
9. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
10. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
11. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan
Desa/Nagari
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 9
“
TEW UJUDNYA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI TINGK AT K ECAMATAN
YANG K OORDINATIF DAN BERSINERGI
BAB III
KEBIJAKAN SKPD
A. Visi Dan Misi
1. Visi
Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi
pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis,
antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga suatu gambaran yang menantang
tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan
oleh instansi pemerintah. Sesuai dengan rencana stratejik maka Kecamatan
Lunang kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi :
2.Misi
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan maka misi Kecamatan Lunang adalah
sebagai berikut :
a. Meningkatkan Kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur
didalam efektifitas pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan organisasi
Kecamatan.
b. Melaksanakan Koordinasi dan pembinaan pada lingkup Pemerintahan
Nagari untuk kepentingan masyarakat.
c. Memberdayakan elemen-elemen masyarakat sebagai bentuk Perwujutan
kondusifitas permasalahan trantibum dan partisipatif pembangunan
Kecamatan.
B. Tujuan Renja Kecamatan Lunang
Setelah menetapkan Visi dan Misi lingkup aktifitas organisasi, maka diteruskan dalam
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 10
dari arah Visi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Terwujudnya Masyarakat Pesisir
Selatan Yang Sejahtera. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Memberikan pelatihan kompetensi aparatur dan ketersedian sarana prasarana
penunjang dalam rangka bentuk optimalisasi penyelenggaraan organisasi
Kecamatan.
2. Menetapkan standarisasi baku bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat
dan mempermudah ketersedian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Menciptakan koordinasi aktif dengan pihak Pemerintah Nagari dan merevitalisasi
hubungan birokrasi yang lebih efisien, timbal balik dan melengkapi.
4. Meningkatkan pembinaan penyelengaraan Pemerintahan Nagari dan memfasilitasi
dalam mengakomodir kepentingan masyarakat luas.
5. Memberdayakan peran serta Tokoh-Tokoh masyarakat dalam menyikapi
permasalah dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar.
6. Mensinkronkan hubungan kerja kelembagaan yang ada di Kecamatan dengan
masyarakat luas.
C. Sasaran Renja Kecamatan Lunang
1. Tercapainya aparatur penyelengaraan Pemerintah Kecamatan yang kredibel,
profesional dan berkompeten.
2. Terciptanya suatu bentuk pelayanan langsung yang lebih efisien, efektif dan
transparan.
3. Terwuwudnya suatu harmonisasi hubungan antara Pemerintahan Kecamatan dan
Pemerintahan Nagari.
4. Tercapainya penyelengaaran pemerintahan nagari yang baik serta meningkatkan
kapasitasnya dalam menyerap setiap aspirasi dan partisipasi dari masyarakat.
5. Terciptanya suatu kepekaan yang bersifat bottom up dari unsur masyarakat dalam
menyikapi pemasalahan maupun perencanaan pembangunan kedepannya.
6. Tercapainya suatu transformasi informasi dari kelembagaan formal dengan
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 11
D. Strategi
Srategi merupakan langkah – langkah dalam mencapai Visi dan Misi Kecamatan
Lunang, dimana dapat dianalogikan sebagai berikut :
1. Penguatan kompetensi sumber daya aparatur baik pada lingkup Kantor Camat
Lunang maupun Pemerintah Nagari sebagai bentuk pelayanan kepada
masyarakat dan akomoditor dalam mengayomi masyarakat.
2. Menciptakan kedekatan emosional dengan Pihak Pemerintah Nagari, unsur
Kelembagaan formal, dan segenap elemen masyarakat dalam menyikapi
permasalahan yang terjadi dan perencanaan untuk kemajuan Kecamatan
Lunang.
E. Penetapan Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati
pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur
pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam
upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
Kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Lunang adalah :
a. Peningkatan peran dan fungsi Kecamatan sebagai perpanjangan tangan
Pemerintah Kabupaten dalam mengakomodir kewenangan yang telah
dilimpahkan, baik yang bersifat delegatif maupun atributif.
b. Peningkatan Harmonisasi hubungan antara Pemerintah Kecamatan dan
Pemerintah Nagari.
c. Peningkatan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah sebagai mitra kerja
dalam proses merumuskan kebijakan dan menyikapi permasalahan yang akan
terjadi.
D. Prioritas SKPD
1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan dan pemerintahan di tingkat
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 12
2. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup dan tugas
Kecamatan atau yang belum dapat diakomodir Pemerintahan Nagari.
3. Membina penyelengaraan Pemerintahan Nagari.
4. Mengkoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum
serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam
menagani sebagian urusan otonomi daerah.
E. Penetapan Program
Dalam rangka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kecamatan
Lunang membuat sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Dalam menetapkan Program tahunan
senantiasa berpedoman kepada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan 2011 s/d 2015, dan
Rencana Stratejik Kecamatan Lunang, dimana untuk Tahun 2014 program kegiatan
yang direncanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
a. Program ini merupakan suatu pembentuk pelaksanakan tugas kecamatan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa. Salah satu
bentuk urusan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang perlu mendapat
perhatian adalah masalah administrasi keuangan pemerintahan nagari, dimana
pada saat ini tatanan administrasi pelaporan keuangan Pemerintahan Nagari selalu
menjadi perhatian khusus dari tim pemeriksaan.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari.
c. Sasaran yang akan dicapai : Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari.
,-Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 13
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
a. Program ini bertujuan secara langsung untuk kepentingan masyarakat, dimana tiap bulan secara periodik masyarakat/rumah tangga miskin mendapatkan subsidi beras
miskin.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Distribusi Raskin.
c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya pendistribusian beras miskin kepada rumah tangga miskin.
d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp.16.648.808,-
3. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
a. Program ini bertujuan untuk mengakomodir, membina dan memfasilitasi setiap
kegiatan dan permasalahan yang akan diarahkan untuk pembangunan wilyah
Kecamatan Lunang.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan
Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan,
Pembinaan Kesehatan dan KB, Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan.
c. Sasaran yang akan dicapai Terlaksananya setiap kegiatan yang akan menunjang
pembangunan wilayah Kecamatan Lunang .
d. Alokasi pagu anggaran program ini: sebesar Rp.
36.534.872,-Program tersebut bersifat eksternal, dimana lebih diarahkan kepada bentuk hubungan
dengan Pemerintahan terendah, pelayanan kepada masyarakat, pematangan konsep
pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Keberlangsungan program-program
tersebut tidak bisa terlepas dari ketersediaan dan kemampuan sumber daya internal,
Rencana Kerja Kecam at an Lunang Tahun 2014 | 14
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014
merupakan agenda tahunan Kecamatan Lunang yang akan dilaksanakan pada Tahun
2014 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2011 - 2015 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014. Rencana Kerja Kecamatan
Lunang Tahun 2014 ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan yang akan menjadi
acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggarannya pada Tahun 2014
oleh Seksi-seksi dan Sekretariat Kantor Camat Lunang.
Lunang, Februari 2014
: Kecamatan Lunang
Program Pelayanan administrasi Perkantoran 185.396.800 180.338.650
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan sumber daya
air dan listrik 100% 5.700.000 100% 9.000.000
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi pengelola kegiatan 100% 18.700.000 100% 18.200.000
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 100% 2.595.800 100% 2.094.100
4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATK 100% 20.000.000 100% 19.847.000
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan
Penggandaan 100% 11.336.000 100% 8.671.550
6. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya komponen instalansi l
istrik/penerangan kantor 100% 2.450.000 100% 2.111.000
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 100% 1.000.000 100% 1.000.000
8. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan dan minum dalam kegiatan
rapat 100% 22.475.000 100% 19.115.000
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah 100% 33.850.000 100% 38.300.000
10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah 100% 67.290.000 100% 62.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
aparatur 92.191.000 104.260.000
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 100% 5.300.000 100% 4.400.000
2. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 18.390.000 100% 29.510.000
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 100% 29.200.000 100% 26.200.000
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiponal 100% 38.201.000 100% 42.500.000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terawatnya peralatan gedung kantor 100% 1.100.000 100% 1.650.000
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4000000 5000000
Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 100% 4000000 100% 5000000
Program penataan administrasi kependudukan 0 6.656.400
Pelayanan E-KTP Terwujudnya pelayanan E-KTP 100% 0 100% 6.656.400
Program Pengembangan wawasan kebangsaan 0 9.387.000
Pelaksanaan Upacara HUT RI Terwujudnya pelaksanaan Upacara HUT RI 100% 0 100% 9.387.000
Program Pendidikan Politik Masyarakat 0 5.820.000
Monitoring kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2014 Terlaksananya monitoring PEMILU di kec.Lunang 100% 0 100% 5.820.000
Program Pembangunan Wilayah Kecamatan 48.090.000 36.534.872
Pembinaan PKK Kecamatan Terwujudnya Pembinaan
PKK Kecamatan 100% 23.849.500 100% 18.101.284
Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Terwujudnya Pembinaan
Bulan Bhakti Goro 100% 4.196.000 100% 3.583.040
Perencanaan Pembangunan Kecamatan Terlaksananya Pembangunan Kec 100% 10.382.500 100% 6.840.256
Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana
Terwujudnya Pembinaan
Kesehatan dan KB di Masyarakat 100% 3.584.000 100% 3.560.292
Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Telaksananya koordinasi bersama
muspika dalam pembinaan kewilayahan 100% 6.078.000 100% 4.450.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 17.680.000 16.648.808
Distribusi Raskin Tertibnya pendistribusian raskin 100% 17.680.000 100% 16.648.808
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Desa/Nagari 0 13.764.840
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Nagari
Teribnya administrasi Keuangan
Pemerintahan Nagari 100% 0 100% 13.764.840
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
Program Pengembangan Pemasaran pariwisata 0 7.429.300
Pagelaran seni budaya dan potensi daerah pada festival langkisau Terlaksananya pagelaran seni dan potensin daerah
pada festival langkisau 100% 0 100% 7.429.300
Program Pemantapan Otonomi Daerah 0 212.000.000
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum dan Pertanahan
Terwujudnya penyelesaian
permasalahan trantibum dan pertanahan 100% 0 100% 22.000.000
Forum Komunikasi antar kelembagaan tingkat Kecamatan
Terlaksananya forum komunikasi
kelembagaan tingkat kecamatan 100% 0 100% 20.000.000
Terwujudnya pelayanan prima 100% 0 100% 120.000.000
Penbinaan kegiatan sosial kemasrakatan (Pramuka, UKS,dan Festival langkisau )
Tertibnya pembinaaan kegiatan sosisal di Kecamatan
Lunang 100% 0 100% 50.000.000
347.357.800
597.839.870
CAMAT LUNANG