• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan Pencapaian Renstra Bakesbangpol s/d Tahun 2015 Kabupaten Lombok Barat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan Pencapaian Renstra Bakesbangpol s/d Tahun 2015 Kabupaten Lombok Barat"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan

Pencapaian Renstra Bakesbangpol s/d Tahun 2015

Kabupaten Lombok Barat

Nama SKPD : BADAN KESBANG DAN POLITIK

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome/kegiatan Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2014 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2014 Realisasi Renja SKPD Tahun 2014 Target Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) Target Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/8) 9 10 = (5+7+9) 11 = (5+7+9)

1.19.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.19.01.01

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat masuk dan

surat keluar 1 Tahun 1 Th 100% 1 Th 100% 100% 1 tahun 1 Tahun, 100% 1 Tahun, 100%

1.19.01.01.02

2. Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya penyediaan jasa

komunikasi, air dan listrik 1 Tahun 79,03% 79,03% 79% 1 Tahun 1 Tahun, 100% 1 Tahun, 100%

1.19.01.01.03

3. Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya administrasi peralatan dan perlengkapan kantor 10 bendra, 25 umbul-umbul, 18 spanduk 1 Th 100% 1 Th 100% 100% 10 Bendera 10 umbul-umbul 10 spanduk, 1 th 1 th, 100% 1 th, 100% 1.19.01.01.06

4. Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional 10 Motor, 4 Mobil 1 Th 10 mtr, 3 mbl 1 Th 10 mtr, 3 mbl 97% 10 Motor, 3 Mobil 10 Motor, 3 Mobil, 1 th 100% 10 Motor, 3 Mobil, 1 th 100% 1.19.01.01.07

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi keuangan

1 Tahun

1 Th 100%

1 Th

100% 100% 1 Tahun 1 Tahun, 100% 1 Tahun, 100% 1.19.01.01.08

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll

Terlaksananya kebersihan kantor, sopir, tukang kebun,dll

2 Orang, 12

bln 2 orang 2 orang 100% 2 Orang/12 bln 2 Orang 2 Orang/12 bln

1.19.01.01.09

7. Pengadaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan alat

kerja 8 laptop, 14 kmputer 6 kmptr, 7 laptop 99,92% 6 kmptr, 7 laptop 99,92% 100% 7 laptop 6 komputer 1 Tahun 1 th, 100% 1 th, 100% 1.19.01.01.10

8. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan ATK

1 Tahun 1 Th 1 Th 100%

Kertas, Bolpoin, tinta, dll

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1.19.01.01.11

9. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kwitansi, lmbr penerus, dll 1 Th 100% 1 Th 100% 100% Kwitansi, Lembar penerus,

dll, 1 Tahun 1 Tahun, 100% 1 Tahun, 100%

1.19.01.01.12

10.' Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor 1 Tahun

1 Th 100%

1 Th

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/8) 9 10 = (5+7+9) 11 = (5+7+9)

1.19.01.01.15

11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 72 Expl 72 expl 100% 72 expl 100% 100% 72 expl,

1 tahun 1 tahun, 100% 1 tahun, 100%

1.19.01.01.17

12. Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 38 Orang 38 org, 10 kl 100% 38 org, 10 kl 100% 100% 38 org/10

kl, 1 tahun 1 tahun, 100% 1 tahun, 100%

1.19.01.01.18

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah

10 Kali dlm daerah, 6 kl luar daerah 100% 100% 100% 12 org/10 kl dlm daerah, 6 kl luar daerah 100% 10 Kali, 100%

1.19.01.02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1.19.01.02.14

1. Pengadaan komputer Terlaksananya pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor 1 buah 100% 100% 100% 1 komputer 100% 100%

1.19.01.02.22

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 paket

1 paket 100%

1 paket

100% 100% 1 tahun 1 tahun, 100% 1 tahun, 100%

1.19.01.02.24

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/berkala

13 unit 10 mtor, 3 mobil 10 mtor, 3 mobil 100% 10 motor, 3 mobil 100% 100%

1.19.01.06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.19.01.06.01

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD 1 Tahun 1 Th 100% 1 Th 100% 100% 12 bulan (1 th) 100% 100% 1.19.01.06.02

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran 1 tahun 24 expl, 1 laptop, 2 printer, 100% 24 expl, 1 laptop, 2 printer, 100% 100% 2 semester 100% 100% 1.19.01.06.03

3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun 1 tahun

1 Th 100%

1 Th

100% 100% 1 Tahun 100% 100%

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/8) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1.19.01.15. Program Peningkatan Keamanan &

Kenyamanan Lingkungan

1.19.01.15.05

1. Pengendalian Keamanan Lingkungan Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan 40 org tim TPGK, 10 Petsus, 10 bln, 10 kec 100 % 100 % 100% 40 tim TPGKDN, 10 org Petsus/10 bln, 10 Kec 36 tim Kominda/10 bln 10 org Petsus/10 bln,10 Kec, 100% 36 tim Kominda/10 bln 10 org Petsus/10 bln,10 Kec, 100% 1.19.01.15.08

2. Identifikasi dan Pemetaan Konflik Terlaksananya identifikasi dan pemetaan konflik 40 org tim TPKS, 10 bln, 8 org/10 hr/12 bln, 10 kec 10 kec, 122 desa, 100% 10 kec, 122 desa, 100% 100% 720 OK, 10 kec 100% 100% 1.19.01.15.09

3. Peningkatan forum pembauran kebangsaan Terlaksananya FPK, FKDM 39 tim FPK/12 bln, 43 org tim FKDM/12 bln, 38 org tim kominda, 10 kec, 9 org/10 hr/12 bln, 10 kec 10 kec, 10 bln, 100% 10 kec, 10 bln, 100% 100% 39 org tim FPK, 10 bln, 43 org tim FKDM, 10 bln, 27 org tim kominda,10

bln 100% 100%

1.19.01.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas

& Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.01.16.05

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan

penyusunan laporan 10 org, 10 kli 100% 100% 100% 10 org/10 kli 100% 1 Tahun, 100%

1.19.01.17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

1.19.01.17.01

1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi

Terlaksananya sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi

50 orang 100% 100% 100% 50 org 50 org, 100% 50 org, 100%

1.19.01.17.03

2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa

Terlaksananya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa

50 Orang

100% 100% 100% 100% 50 org, 100% 50 org, 100%

1.19.01.20 Program Peningkatan Pemberantasan

Penyakit Masyarakat (PEKAT)

1.19.01.20.01

1. Penyuluhan pencegahan

peredaran/penggunaan miras dan narkoba

Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran

penanggulangan miras dan narkoba

40 orang 10 org, 1 kl, 100% 10 org, 1 kl, 100% 100% 40 orang 40 oran, 1 kl 100% 40 oran, 1 kl 100% 1.19.01.20.07

2. Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur

Terlaksananya penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur 40 orang Sosialisasi 40 org, 1 kl, 100% Sosialisasi 40 org, 1 kl, 100% 100% 40 orang 40 orang, 1 kl 100% 40 orang, 1 kl 100% 1.19.01.20.08

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 10 org/10 kli, 10 kec 10 kl, 10 org, 10 kec, 100% 10 kl, 10 org, 10 kec,

100% 100% 10 org/10 kli 10 Kec, 100% 10 Kec, 100%

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/8) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

1.19.01.21

Program Pendidikan Politik Masyarakat

1.19.01.21.01 1. Penyuluhan kepada masyarakat 50 org/1 kli 36 Orang 100% 50 Orang

1.19.01.21.05

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 38 org/10 kli/, 10 org/10 kli 10 kec, 99.90% 10 kec, 99.90% 100% 38 org/10

kl 38 org/10 kli 100 kli

1.19.01.21.06

3. Penyusunan data base, LSM dan Ormas Terlaksananya penyusunan data base, LSM dan Ormas 10 org/10 kli/, 49 org/1 kli 1 th, 99.97% 1 th, 99.97% 100% 40 org 40 org, 100% 40 org, 100% 1.19.01.21.07

4. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Tersalurnya bantuan keuangan kepada Parpol di Kab. Lobar

18 parpol/10 bln/72 org 18 parpol, 1 th, 100% 18 parpol, 1 th, 100% 100% 12 parpol 12 parpol, 100% 12 parpol, 100% 1.19.01.21 Program Peningkatan Penanggulangan

Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

1.19.01.21.02

1. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

Terlaksananya sosialisasi pencegahan pemberantasan penanggulangan dan peredaran gelap narkoba

60 org/10 bln 287 org tes urine/60 org/10 bln 287 org tes urine/60 org/10 bln 100% 385 org tes urine, 60 org, 10 bln 100% 100%

(5)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAKESBANGPOL

KABUPATEN LOMBOK BARAT

No.

Indikator

SPM/Standar

Nasional

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan

Analisis

Tahun……..

(Tahun n-2)

Tahun……..

(Tahun n-1)

Tahun……..

(Tahun n)

Tahun……..

(Tahun n+1)

Tahun……..

(Tahun n-2)

Tahun……..

(Tahun n-1)

Tahun……..

(Tahun n)

Tahun……..

(Tahun n+1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(6)

KABUPATEN LOMBOK BARAT

No.

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Program/

Kegiatan

Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikator

(Rp)

Program/

Kegiatan

Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(7)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bakesbangpol Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Kabupaten Lombok Barat

Nama SKPD : BADAN KESBANG DAN POLITIK

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome/kegiatan Output)

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.19.01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.19.01.01

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat masuk dan surat

keluar Bakesbangpol 1 th 2.500.000 DAU 100% 8.761.719

1.19.01.01.02

2. Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik

Bakesbangpol 1 th 66.600.000 DAU 100% 88.900.000 1.19.01.01.03

3. Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya administrasi peralatan dan perlengkapan kantor

Bakesbangpol 5 bendera, 12 Umbul-umbul, 12 Spanduk 3.000.000 DAU 100% 16.855.469 1.19.01.01.06

4. Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional

Bakesbangpol 12 motor dan

3 mobil 51.700.000 DAU 100% 75.000.000 1.19.01.01.07

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya administrasi keuangan Bakesbangpol

1 th 84.897.700 DAU 100% 152.571.875 1.19.01.01.08

6. Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll

Terlaksananya kebersihan kantor, sopir, tukang kebun,dll Bakesbangpol 2 orang/12 bulan 19.800.000 DAU 100% 36.328.125 1.19.01.01.09

7. Pengadaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya perbaikan alat kerja Bakesbangpol 7 laptop, 11

komputer 5.000.000 DAU 100% 17.500.000 1.19.01.01.10

8. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan ATK Bakesbangpol

1 th 5.620.000 DAU 100% 15.000.000 1.19.01.01.11

9. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bakesbangpol Kwitansi, lembar penerus, dll 8.338.000 DAU 100% 13.624.318 1.19.01.01.12

10.' Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Bakesbangpol 1 th 6.000.000 DAU 100% 7.500.000

(8)

1.19.01.01.15 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Bakesbangpol 72 expl 12.375.000 DAU 100% 15.468.750 1.19.01.01.17

12. Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Bakesbangpol 38 orang 14.843.750 DAU 100% 18.554.688 1.19.01.01.18

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah

Bakesbangpol 12 org. 10 kl dlm daerah, 6 kl luar daerah 145.632.813 DAU 100% 150.041.017

1.19.01.02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Bakesbangpol 1.19.01.02.14

1. Pengadaan komputer Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Bakesbangpol 3 buah 26.500.000 DAU 100% 21.000.000 1.19.01.02.22

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Bakesbangpol 1 peket 40.000.000 DAU 100% 20.445.313 1.19.01.02.24

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/berkala

Bakesbangpol 10 motor, 4 mobil 112.473.150 DAU 100% 126.500.000 4. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terwujudnya pengadaan kend dinas Bakesbangpol

3 motor 60.000.000

DAU 100%

221.706.052 5. Pembelian mebeulair Terwujudnya pembelian mebeulair Bakesbangpol Meja, kursi,

lemari. 1 paket 30.000.000

DAU 100%

22.500.000 6. Pemeliharaan rutin mebeulair Terpeliharanya mebeulair Bakesbangpol

1 paket 7.000.000

DAU 100%

8.500.000

7. Pembelian AC Terpeliharanya AC Bakesbangpol

6 AC 6.600.000

DAU 100%

6.600.000

1.19.01.06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

1.19.01.06.01

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Bakesbangpol 1 th 25.550.000 DAU 100% 31.937.500 1.19.01.06.02

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran Bakesbangpol 1 th 15.092.188 DAU 100% 18.865.235 1.19.01.06.03

3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Bakesbangpol 1 th 10.500.000 DAU 100% 16.000.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(9)

Kenyamanan Lingkungan

1.19.01.15.05

1. Pengendalian Keamanan Lingkungan Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Bakesbangpol 40 org tim TPGK, 10 org petsus, 10 bulan 273.168.125 DAU 100% 361.450.156 1.19.01.15.08

2. Identifikasi dan Pemetaan Konflik Terlaksananya identifikasi dan pemetaan konflik

Bakesbangpol 39 org tim PPk, 60 org tim FKDM, 38 tim kominda 200.000.000 DAU 100% 52.321.779 1.19.01.15.09

3. Peningkatan forum pembauran kebangsaan

Terlaksananya FPK Bakesbangpol 10 orang/10

bln 41.857.423

DAU

100%

210.000.000 4 Peningkatan operasional kominda Terlaksananya operasional kominda Bakesbangpol

32 orang 150.000.000 DAU 100% 175.000.000 1.19.01.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas

& Pencegahan Tindak Kriminal

1.19.01.16.05

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan

penyusunan laporan Bakesbangpol 10 org/10 kl 38.000.000 DAU 100% 41.250.000

1.19.01.17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

1.19.01.17.01

1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Terlaksananya sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Bakesbangpol 50 org 23.500.000 DAU 100% 25.000.000 1.19.01.17.03

2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa

Terlaksananya sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi Bakesbangpol 50 org 23.500.000 DAU 100% 25.000.000 3 Dukungan peningkatan FKDM, FPK &

FKUB di Kab. Lobar

Meningkatkan peran FPK & FKUB Bakesbangpol 30 Desa, 10

Kec 175.000.000 DAU 100% 175.000.000 4 Peningkatan FKDM

Meningkatkan peran FKDM Bakesbangpol

30 Desa 150.000.000

DAU

100%

175.000.000 5. Identifikasi pemetaan dan pengkajian

strategis IPOLEKSOSBUDPEM Bakesbangpol 6 dokumen 15.000.000 DAU 100% 20.000.000

1.19.01.20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

1.19.01.20.01

1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba

Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran penanggulangan miras dan narkoba Bakesbangpol 40 org 20.500.000 DAU 100% 24.500.000 1.19.01.20.07

2. Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur

Terlaksananya penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur

Bakesbangpol

40 org 20.500.000

DAU 100%

24.500.000

1.19.01.20.08

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Bakesbangpol 10 org/10 kl 35.965.625 DAU 100% 44.957.032 1.19.01.21

Program Pendidikan Politik Masyarakat

(10)

1.19.01.21.01 1.

Penyuluhan kepada masyarakat

Terlaksananya penyuluhan kpd masy Bakesbangpol

50 org/ 1 kl 35.000.000 DAU 100% 47.000.000 1.19.01.21.05

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Bakesbangpol 38 org/ 10 kl 68.000.000 DAU 100% 70.000.000 1.19.01.21.06

3. Penyusunan data base, LSM dan Ormas Terlaksananya penyusunan data base, LSM dan Ormas Bakesbangpol 18 parpol/10 bln/72 org 36.835.938 DAU 100% 36.132.813 1.19.01.21.07

4. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Tersalurnya bantuan keuangan kepada Parpol di Kab. Lobar

Bakesbangpol 10 org/10 kl 49 org/1 kl 28.906.250 DAU 100% 46.044.923 1.19.01.21 Program Peningkatan Penanggulangan

Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

1.19.01.21.02

1. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

Terlaksananya sosialisasi pencegahan pemberantasan penanggulangan dan peredaran gelap narkoba

Bakesbangpol 60 org/10 bln 122.115.000 DAU 100% 130.000.000

(11)

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan hasil uji instrumen yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh nilai reliabilitas tes yaitu 0,79. Jika diinterpretasikan, maka reliabilitas tes tersebut

Kemampuan berkomunikasi dan interaksi dengan pimpinan, pihak luar dan juga rekan bisnis merupakan peranan yang sangat penting bagi seorang sekretaris, dia juga harus

Etiologinya diperkirakan karena disfungsi dari mekanisme kerja hipotalamus – hipofisis yang mengakibatkan anovulasi sekunder. Pada masa ini ovarium masih belum

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat menjadi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

Dari penjelasan di atas, dapat dibuat konsep pemikiran bahwa dengan dipakainya teknologi informasi dalam kegiatan dan aktivitas organisasi akan menimbulkan tekanan yang mengarah

1 → Klik pada lokasi proyek unt uk m endapat kan posisi (lat t it ude dan longit ude); 2 → Cat at / copy angka lat t ude dan longit ude yang t am pil di pet a;. Set elah it u

Banyak terdapat hutan dan savana adalah ciri dari Benua...!. Sungai terbesar di

 Pengurangan kas di bendahara pengeluaran adalah belanja operasi sebesar Rp. Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1a. Tidak ada penerimaan