Profesional, Akuntabel, dan Modern
R E N C A N A
A K S I
2 0 1 7
SEKRETARIAT JENDERAL
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1
1 70 %
2 100 % 2 5 % 5 0 % 7 5 % 1 0 0 %
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DPD DALAM SISTEM
DEMOKRASI 132,755,815,000 33,188,953,750 66,377,907,500 99,566,861,250 132,755,815,000
1
Progam Dukungan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerjasama DPD
53,953,760,000 13,488,440,000 26,976,880,000 40,465,320,000 53,953,760,000
1
1
Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI yang digunakan sebagai keputusan/peraturan DPD RI terkait tugas Komite I, Komite III dan PPUU
100 % 25% 50% 75% 100%
7 0 %
Sekretariat Jenderal DPD RI
Tahun 2017
TARGET ANGGARAN 1 TAHUN (dalam Rupiah)
TARGET KINERJA ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH) SASARAN STRATEGIS/
INDIKATOR SASARAN (OUTCOME)
PROGRAM RKA-KL PROGRAM INTERNAL SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
(OUTCOME) TARGET KINERJA 1 TAHUN
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas fungsi DPD RI yang profesional dan akuntabel
Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI yang digunakan sebagai Keputusan/Peraturan DPD RI Persentase responden Anggota DPD RI yang puas dengan dukungan administratif keahlian Setjen DPD RI terhadap pelaksanaan tugas fungsi DPD RI
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TARGET ANGGARAN
1 TAHUN (dalam Rupiah)
TARGET KINERJA ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH) SASARAN STRATEGIS/
INDIKATOR SASARAN (OUTCOME)
PROGRAM RKA-KL PROGRAM INTERNAL SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
(OUTCOME) TARGET KINERJA 1 TAHUN
2
Program Dukungan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Fungsi Badan Kehormatan
60,114,730,000 15,028,682,500 30,057,365,000 45,086,047,500 60,114,730,000
1
1
Presentase draft keputusan/peraturan DPD RI yang digunakan sebagai keputusan/peraturan DPD RI terkait tugas Komite II, Komite IV, Panmus. BAP, PURT, dan BK
100 % 25% 50% 75% 100%
2
Presentase materi yang digunakan dalam penyusunan rekomendasi putusan Badan Kehormatan Kesekretariatan dan Keprotokolan Pimpinan DPD
18,687,325,000 4,671,831,250 9,343,662,500 14,015,493,750 18,687,325,000
1
1
Presentase responden Pimpinan DPD RI yang puas dengan dukungan kesekretariatan terhadap kegiatan Pimpinan DPD RI dalam rangka penguatan kelembagaan DPD RI
100 %
100%
100%
Terwujudnya dukungan Kesekretariatan dan Keprotokolan terhadap kegiatan Pimpinan DPD RI yang profesional dan akuntabel Terwujudnya dukungan kegiatan
Pimpinan DPD RI dalam penguatan kelembagaan DPD RI yang profesional dan akuntabel
Terwujudnya dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD RI, dan fungsi Badan Kehormatan
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 (dalam Rupiah)
(OUTCOME) (OUTCOME)
3 √
1 65 %
2 80 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 %
3 85 % 0 % 6 ,5 4 % 3 9 ,2 4 % 8 5 ,0 2 %
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS
LAINNYA DPD RI 16,867,669,000 5,383,843,260 9,164,409,901 13,396,392,653 16,867,669,000
1 Program Pengolahan Data dan Teknologi Informasi
8,900,580,000 3,983,185,000 5,854,470,000 7,432,025,000 8,900,580,000
1
1
Jumlah pengunjung yang mengakses layanan kehumasan/ publikasi/ pemberitaan tentang DPD RI di website DPD RI
220000 pengunjung 45,000 95,000 155,000 220,000
2
Persentase data yang diolah sebagai bahan sosialisasi DPD RI
50 % 20% 30% 40% 50%
3Presentase sistem informasi
DPD RI yang digunakan 76 % 76% Persentase hasil kajian yang
digunakan oleh alat kelengkapan DPD RI Presentase Hasil tabulasi aspirasi masyarakat daerah yang digunakan oleh alat kelengkapan DPD RI
Terwujudnya dukungan data dan informasi Sekretariat Jenderal DPD RI yang modern Terwujudnya pengelolaan data,
informasi dan hasil kajian yang secara profesional dan modern mampu mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPD RI
Persentase Pimpinan dan Anggota DPD yang puas terhadap pengelolaan data informasi Sekretariat Jenderal DPD RI
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TARGET ANGGARAN
1 TAHUN (dalam Rupiah)
TARGET KINERJA ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH) SASARAN STRATEGIS/
INDIKATOR SASARAN (OUTCOME)
PROGRAM RKA-KL PROGRAM INTERNAL SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
(OUTCOME) TARGET KINERJA 1 TAHUN
2 Program Pengelolaan dan Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Daerah (asmasda)
1,846,190,000 161,000,000 281,750,000 1,043,845,000 1,846,190,000
1
1
Presentase Hasil asmasda yang digunakan oleh alat kelengkapan DPD RI
80 % 20%
(5 laporan) 40%
Presentase Hasil kajian isu strategis kedaerahan yang digunakan oleh alat kelengkapan DPD RI
80 % 0% 0% 40%
(1 kajian) 80% (1 kajian)
3 Program Penyelenggaraan Pengkajian Kebijakan dan Hukum
941,000,000 0 65,500,000 399,720,000 941,000,000
1
1
Presentase hasil kajian kebijakan tertentu serta hukum dan perundang-undangan yang digunakan oleh alat kelengkapan DPD RI
85 % (0 kajian)0% (1 kajian)6,54% (6 kajian)39,24% (13 kajian)85,02%
Nilai Reformasi Birokrasi Opini BPK terhadap laporan keuangan
Predikat SAKIP
Terwujudnya aspirasi masyarakat dan daerah yang digunakan oleh alat kelengkapan DPD RI
Terwujudnya dukungan hasil kajian kebijakan tertentu serta hukum dan perundang-undangan
Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal DPD RI yang secara profesional dan akuntabel mampu mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPD RI
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 (dalam Rupiah)
(OUTCOME) (OUTCOME)
1 Program Penatausahaan Organisasi, Keanggotaan, SDM
3,627,302,000 893,448,127 2,197,483,018 3,330,915,637 3,627,302,000
1
1 Indeks profesionalitas ASN 50
2
1 Nilai Reformasi Birokrasi 75
2 Predikat SAKIP B
2 Program Administrasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan DPD RI
1,266,897,000 277,489,250 633,448,500 989,407,750 1,266,897,000
1
1Opini BPK terhadap laporan
keuangan WTP
75 B
WTP 50
Terwujudnya dukungan SDM yang secara profesional mampu memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI
Terwujudnya dukungan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang secara profesional dan akuntabel mampu memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TARGET ANGGARAN
1 TAHUN (dalam Rupiah)
TARGET KINERJA ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH) SASARAN STRATEGIS/
INDIKATOR SASARAN (OUTCOME)
PROGRAM RKA-KL PROGRAM INTERNAL SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
(OUTCOME) TARGET KINERJA 1 TAHUN
3 Program Penyelenggraan Pengawasan Intern
285,700,000 68,720,883 131,758,383 200,479,266 285,700,000
1
1Nilai maturitas SPIP
Sekretariat Jenderal DPD RI 2,3
2
1 Internal Audit Capability Model 2
2Opini BPK terhadap laporan
keuangan WTP PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR DPD RI 26,931,728,000 6,732,932,000 13,465,864,000 20,198,796,000 26,931,728,000
1 Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Sarana dan Prasarana DPD RI
26,931,728,000 6,732,932,000 13,465,864,000 20,198,796,000 26,931,728,000
1
1
Jumlah keluhan terhadap ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana
<36 nota dinas keluhan
Terwujudnya pengawasan internal yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal DPD RI yang modern Terwujudnya penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI