Tolok Ukur Target (Vol & Satuan) Tolok Ukur Target (Vol & Satuan)
25.000.000 24.111.961 34.258.571
1. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Perlunya peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
Mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin/ Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya potensial untuk penanggulangan kemiskinan.
PN03 Prosentase ketersediaan obat-obatan untuk pelayanan di rumah sakit
Prosentase resep yang terlayani
100% indeks kepuasan pelanggan pelayanan farmasi
99, 53% Surakarta 25.000.000 24.111.961 Surakarta Prosentase resep yang terlayani
100 % 34.111.961 Penambahan
anggaran untuk pemenuhan pelayanan obat-obatan di RS
2 PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih (clean government), baik (good governance)
Mewujudkan Pemerintahan yang bersih (clean
government),Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance),/ Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.
PN03 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Surakarta Pemenuhan pembiayaan kesehatan bagi harlep
100
% 146.610 Kegiatan baru, digunakan untuk pembiayaan kesehatan bagi Harlep (744 orang)
350.000.000 385.000.000 388.826.728
3. PROGRAM SETIAP SKPD/ Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD / Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
Masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia & kesejahteraan Masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat/ Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
PN03 Prosentase capaian pemenuhan kebutuhan operasional dan Peningkatan mutu pelayanan RS BLUD
Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional BLUD
97,43% indeks kepuasan pelanggan (IKP ) RS
▪IKP Rajal = 87,41 % ▪IKP Ranap = 90,76 %
Surakarta 350.000.000 385.000.000 Surakarta Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional BLUD
97 % 388.826.728 Penambahan
anggaran untuk pemenuhan target pendapatan (kebutuhan operasional BLUD)
51.050.000 57.292.721 94.877.721
4. KESEHATAN/ Program Pelayanan Kesehatan / Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia & kesejahteraan Masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat/ Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
PN03 Prosentase pasien yang terlayani di RS
prosentase pasien kasus kekerasan berbasis gender yang terlayani
25 kasus prosentase kesembuhan pasien kasus kekerasan berbasis gender yang terlayani
100% Surakarta 50.000 50.000 Surakarta prosentase pasien kasus kekerasan berbasis gender yang terlayani
25 kasus 50.000 Tetap
5. KESEHATAN/ Program Pelayanan Kesehatan / Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Penunjang Pelayanan Kesehatan
Perlunya peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat/ Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
PN03 Prosentase pasien yang terlayani di RS
jumlah alat kesehatan dan Penunjang Pelayanan
35 unit alat kedokteran
dan penunjang
prosentase pasein yang dirujuk ke RS lain
0% Surakarta 21.000.000 34.358.000 Surakarta jumlah alat kesehatan dan Penunjang Pelayanan
51 unit alat kedokteran dan penunjang
71.943.000 Penambahan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan penunjang serta pemenuhan alat kedokteran jantung 6. KESEHATAN/ Program
Pelayanan Kesehatan / Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Perlunya peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah/ Peningkatan sistem pengelolaan penataan ruang wilayah.
PN03 Prosentase pasien yang terlayani di RS
Luasan bangunan gedung parkir
7.115 M2 Jumlah kendaraan parkir yang dapat ditampung.
110 mobil 50 sepeda
motor
Surakarta 30.000.000 22.000.000 Surakarta Luasan bangunan gedung parkir
7.115 M2 22.000.000 Tetap
7. KESEHATAN/ Program Pelayanan Kesehatan / Kegiatan Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan (DAK).
Perlunya peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat/ Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
PN03 Prosentase pasien yang terlayani di RS
884.721 Surakarta jumlah alat kesehatan dan Penunjang Pelayanan
15 unit alat kedokteran dan penunjang
884.721 Kegiatan baru, untuk pendampingan DAK (pemenuhan kebutuhan alat kesehatan instalasi IGD)
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014
SKPD : RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA
No. Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg Isu Strategis
Prioritas Provinsi/ Sub Prioritas Provinsi
Prioritas Nasional (Kode)
Indikator Kinerja Program
Rencana Tahun 2014
Target Capaian
Kinerja Vol. Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
APBD 2014
RKPD PERUBAHAN 2014
SIFAT KEGIATAN/ JUSTIFIKASU Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Lokasi (Desa/ Kec/Kab)
Pagu Indikatif
2014 (Rp. ribu) Lokasi
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan Kesehatan
Tolok Ukur Target (Vol
& Satuan) Tolok Ukur
Target (Vol & Satuan) No. Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg Isu Strategis
Prioritas Provinsi/ Sub Prioritas Provinsi
Prioritas Nasional (Kode)
Indikator Kinerja Program
Rencana Tahun 2014
Target Capaian
Kinerja Vol. Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD 2014
RKPD PERUBAHAN 2014
SIFAT KEGIATAN/ JUSTIFIKASU Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Lokasi (Desa/ Kec/Kab)
Pagu Indikatif
2014 (Rp. ribu) Lokasi
300.000 250.000 250.000
8. KESEHATAN/ Program Sumber Daya Manusia Kesehatan / Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan
Masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia & kesejahteraan Masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat/ Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek.
PN03 SDM yang mempunyai standar kompetensi
jumlah SDM yang mempunyai standar kompemtensi
200 Orang jumlah SDM yang bertambah kompetensinya
200 Orang Surakarta 300.000 250.000 Surakarta jumlah SDM yang mempunyai standar kompemtensi
200 Orang 250.000 Tetap
320.000 350.000 350.000
9. KESEHATAN/ Program Promosi dan Pemberdayaan / Penyelenggaran promosi kesehatan
Masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia & kesejahteraan Masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat/ Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
PN03 Cakupan Produk layanan RS yang terpromosikan
prosentase terlaksananya semua kegiatan Promosi RS
100% prosentase Kenaikan Pendapatan RS dari tahun sebelumnya
5% Surakarta 320.000 350.000 Surakarta prosentase
terlaksananya semua kegiatan Promosi RS
100 % 350.000 Tetap
717.000 717.000
10. KESEHATAN/ Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur/ pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia & kesejahteraan Masyarakat
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat/ Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
PN03 Prosentase pemenuhan standar sarana parasarana RS
717.000 Surakarta Jumlah kendaraaan dinas/ Operasional
4 unit kendaraan dinas/ operasi-onal
717.000 Tetap
426.670.000 467.004.682 519.280.020
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Promosi dan Pemberdayaan
JUMLAH Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur