CASCADING DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU
VISI WALIKOTA PEKANBARU 2017-2022
TERWUJUDNYA PEKANBARU SEBAGAI SMART CITY YANG MADANI
MISI WALIKOTA PEKANBARU 2017-2022
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik
4.
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).
SASARAN
Definisi :
Definisi :
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa,
Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
TUJUAN 1 SASARAN 1
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
1. Meningkat kan derajat Kesehatan MasyarakatTUJUAN OPD (DINAS KESEHATAN)
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
1. Meningkat kan derajat Kesehatan Masyarakat
TARGET
Meningkatkan Angka Harapan Hidup th 71,22 71,83 1. Meningkatkan
Angka Harapan Hidup th
71.73 th 71.75 th 71.79 th 70.81 th 71.83 th
INDIKATOR SASARAN FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
2. Menurunkan angka Kematian Ibu Per 100.000 KH 29 29 28 28 27
INDIKATOR SASARAN FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
3. Menurunkan Angka Kematian Bayi
Per
1.000KH 3 3 3 3 3
INDIKATOR SASARAN FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
4. Menurunkan Angka Kematian Balita Per 1.000 KH 1 1 1 1 1
INDIKATOR SASARAN FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
5. Persentase Balita
Gizi Buruk % < 1% < 1% < 1% < 1% < 1%
SASARAN 1
1. Meningkat kan derajat Kesehatan Masyarakat
SASARAN 1
1. Meningkat kan derajat Kesehatan Masyarakat
TARGET
TARGET
TARGET
SASARAN 1
1. Meningkat kan derajat Kesehatan Masyarakat 1. Meningkat kan derajat Kesehatan Masyarakat
SASARAN 1
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 TARGET
SASARAN 1
Mewujudkan Reformasi dan Birokrasi (RB)
2. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas
Nilai Evaluas AKIP OPD Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
Kategori CC A
INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Nilai IKM Dinas Kesehatan Nilai 81,26 82 82 83 83
INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Nilai Evaluas AKIP OPD Dinas
Kesehatan Kota Pekanbaru Kategori B B B B A
SASARAN 2
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
SASARAN Tersedianya Alat tulis kantor
SASARAN Tersedianya Barang cetakan
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
Plh. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PEKAN BARU
PROGRAM
KEGIATAN
Definisi :
Definisi :
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN
Upaya konkrit yang dilakukan agar
Penyediaan Fasilitas Pelayanan PROGRAM 1
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang
diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD)
Meningkatnya Jumlah Keluarga Sehat
Peningkatan Nilai Keluarga Sehat
IKS na na na 0,6 0,6
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
SASARAN Terciptanya Fasilitas pelayanan Kesehatan UKP dan UKM di kota Pekanbaru
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
Terlaksananya
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan dan pengelolaan data
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D
SASARAN Terwujudnya pembinaan dan penertiban Rumah sakit
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN
Meningkatnya sumber daya Manusia Kesehatan
Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai standar dibagi dengan jumlah seluruh ASN yang Ada di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru X 100
% 10 25 45 65 80
Meningkatnya Tenaga kesehatan yang memiliki Izin Praktik
SASARAN Meningkatnya tenaga kesehatan yang mendapat pembinaan
Pemberian Izin Praktik
Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
TARGET PROGRAM 2
TARGET
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Sarana Kefarmasian
Persentase Pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian dan PIRT
Jumlah Sarana pelayanan kefarmasian dan PIRT yang dibina dibagi dengan jumlah seluruh sarana pelayanan kefarmasian dan PIRT x 100
% na na na 30 80
Terlaksananya Pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian SASARAN Meningkatnya TPM laik hygiene SASARAN Terlaksananya Makanan jajanan distikerisasi
Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat
PROGRAM 3
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
SASARAN Meningkatnya Jumlah IRTP yang di awasi
TARGET
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN
Meningkatnya Perilaku hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat
Persentase rumah tangga yang telah melaksanakan PHBS
Jumlah Rumah Tangga yang telah melaksanakan PHBS dibagi dengan jumlah Rumah tangga yang telah dibina PHBS x 100
% na na na 80 80
Menngkatnya Jumlah institusi yang melakukan Mou dengan Dinas Kesehatan
SASARAN Terlaksananya kelurahan Ber-PHBS
SASARAN Meningkatnya jumlah UKBM kelurahan yang aktif
TARGET
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
Perencanaan
PROGRAM 1
Program dan kegiatan Pada setiap SKPD
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka
PROGRAM 4
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Meningkatnya pelaksanaan urusan pemerintah daerah
Persentase terlaksananya urusan pemerintah daerah
Jumlah urusan pemerintah daerah di Dinas kesehatan yang terlaksana dibagi dengan seluruh urusan pemerintah daerah di Dinas Kesehatan X 100
Unit 25 25 25 25 25
Terlaksananya penyusunan Dokumen Pesencanaan dan evaluasi
SASARAN Terlaksananya administrasi Kinerja Keuangan
SASARAN Tersedianya Layanan Administrasi Umum
SASARAN Tersedianya Alat tulis kantor
SASARAN Tersedianya Barang cetakan
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN Meningkatnya Kedisiplinan dan Kapasitas sumber daya aparatur
Plh. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PEKAN BARU
KEGIATAN 1
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Upaya konkrit yang dilakukan agar
menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada pencapaian OUTCOME Program
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukung SUB KEGIATAN 1
Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
Unit na na na 5 5
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Sarana dan Prasaranan Rumah Sakit yang terbangun
% 80 90 95
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
-Jumlah Dokumen Izin Lingkungan yang
disusun
Dokumen 0 5 5
- Jumlah IPAL Puskesmas yang terbangun dan terpelihara
Unit 0 5 5
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya
Jumlah Pustu yang dibangun Pustu na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaskananya Rehabilitai dan Pemeriharaan Rumah sakit
Persentase Gedung RS Daerah Kota Pekanbaru yang terpeliharan sesuai
standar % na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
SUB KEGIATAN 5
Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya SUB KEGIATAN 3 SUB KEGIATAN 4 Pembangunan puskesmas SUB KEGIATAN 2 Terlaksananya Pembangunan Fasilitas penunjang Puskesmas
Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas yang terpelihara
% 60 70 80
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan / alat penunjak medik
Jumlah pengadaan alat kesehatan sesuai
standar Unit na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Ketersediaan Obat Esensial
Persentase Ketersediaan Obat Esensial
(Puskesmas dan RSD Madani) % 100 100 100
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Pengadaan bahan Habis Pakai
Persentase Ketersediaan Bahan Habis
Pakai ( Puskesmas dan RSD Madani) % na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pemeliharaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
Jumlah unit sarana pendukung yang
dipelihara Unit na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Pengadaan bahan habis pakai SUB KEGIATAN 8
Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan SUB KEGIATAN 9
SUB KEGIATAN 6
SUB KEGIATAN 10
pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
SUB KEGIATAN 7 Pengadaan Obat, vaksin
Terlaksananya pemeliharaan Alat kesehatan / alat penunjang medik di fasyankes
Persentase peningkatan mutu perbekalan kesehatan (alat kesehatan)
% na na na
KEGIATAN 2 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
Unit 24 24 Meningkatnya pelayanan
kesehatan Ibu Hamil
Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar % na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
Cakupan ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
%
na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan kesehatan Bayi baru lahir
Cakupan neonatus yang mendapat 3 kali
layanan KN sesuai standar % na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan kesehatan Balita
Cakupan balita mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar % na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
SUB KEGIATAN 1
SUB KEGIATAN 2
Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Pengelolaan pelayanan kesehatan balita SUB KEGIATAN 4
SUB KEGIATAN 5
Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
SUB KEGIATAN 3
Meningkatnya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Cakupan pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik kelas 1 , 7 , 10 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
% 90 90 90
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Persentase penduduk usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan deteksi dini FR PTM sesuai standar
orang na na na
-Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan Pandu PTM
persen na na na
Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini gangguan indera ≥ 40 % populasi
Puskesmas na na na
Persentase wanita usia 30 - 50 tahun yang mendapatkan pelayanan deteksi dini penyakit kanker
orang na na na
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan layanan UBM
Puskesmas na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut
Cakupan lansia (umur>60 th) yang mendapatkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas minimal 1x dalam kurun waktu satu tahun
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan kesehatan pada Penderita hipertensi
Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Orang na na na
SUB KEGIATAN 8
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
SUB KEGIATAN 7
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut SUB KEGIATAN 6
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 Meningkatnya pelayanan
kesehatan pada penderita diabetes mellitus
Jumlah penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Orang na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat
Jumlah ODGJ berat mendapatkan
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Orang na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
- Persentase orang terduga Tuberculosis yang di layani sesuai standar
% na na na
- Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Succes Rate)
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
- Persentase orang dengan risiko terinfeksi hiv (Bumil, Tb, IMS, WPS, LSL, TG, IDU, WBP, PS) yang dilayani sesuai standar
% na na na
'- Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)
% na na na
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) SUB KEGIATAN 12
SUB KEGIATAN 13
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV SUB KEGIATAN 9
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
SUB KEGIATAN 10
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
SUB KEGIATAN 11
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
Meningkatnya pelayanan kesehatan padaorang terduga tuberculosis
Meningkatnya pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 Meningkatnya pelayanan
kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)
persentase kelurahan yg mengalami klb dan ditanggulangi < 24 jam
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
- Persentase Balita Gizi kurang % na na na
- Persentase Balita Gizi Buruk % na na na
- Persentase Balita Stunting % na na na
- Persentase D/S % na na na
- Persentase Bayi mendapatkan ASI Ekslusif
% na na na
- Persentase Bumil KEK % na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
Persentase Masyarakat dan pekerja
sehat produktif % na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
- Persentase Kualitas lingkungan yang
memenuhi syarat % na na na
- Jumlah kegiatan yang dikelola dalam pelayanan kesehatan lingkungan sesuai
standar RSD Madani Keg na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
- Jumlah sumber media yang digunakan
untuk penyebaran informasi kesehatan Keg na na na
SUB KEGIATAN 14
Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat
SUB KEGIATAN 15
Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
SUB KEGIATAN 16
TARGET
Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
SUB KEGIATAN 17
Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
Meningkatnya pelayanan kesehatan gizi masyarakat
Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan
Meningkatnya pelayanan promosi kesehatan
- Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan
Promosi Kesehatan RSD Madani Keg na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya
Jumlah sarana pelayanan kesehatan tradisional yang dibina
Sarana na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya Pengelolaan Surveilans kesehatan
Persentase Kelengkapan laporan, ketepan waktu laporan dan kelengkapan distribusi informasi
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
meningkatnya pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa(ODMK)
Jumlah penderita ODMK pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar Orang na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Persentasi Pengelolaan Upaya
Kesehatan Khusus % na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Pengelolaan Surveilans kesehatan
TARGET
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya
TARGET
TARGET
Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan SUB KEGIATAN 22
TARGET
SUB KEGIATAN 18
SUB KEGIATAN 19
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa(ODMK)
TARGET
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus SUB KEGIATAN 20
SUB KEGIATAN 21
Meningkatnya pelayanan promosi kesehatan
Terwujudnya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan
dapat tertanggulanginya persentase masyarakat yang terdampak resiko krisis dan pasca yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
- Persentase pasien kasus penyakit menular yang dilayani dan ditanggulangi
% na na na
- Persentase ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan Hepatitis sesuai standar
% na na na
- Persentase penderita kusta yang mendapat pengobatan sesuai standar
% na na na
- Persentase penderita Diare yang mendapatkan pengobatan sesuai standar
% na na na
- Persentase penemuan kasus ispa pneumonia balita
% na na na
- Jumlah Fokus kasus DBD, DD dan Chikungunya yang dilakukan fogging
Fokus na na na
- Persentase penderita malaria yang mendapatkan pengobatan sesuai standar
% na na na
- Pesentase anak usia 1 - 12 tahun yang mendapatkan obat cacing
% na na na
- Jumlah orang dengan GHPR yang Hewan Penular Rabies positif di tanggulangi
VIAL na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Persentase Masyarakat yang memiliki
Jaminan Kesehatan % na na na
Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular
TARGET
SUB KEGIATAN 24
TARGET
SUB KEGIATAN 25 Pengelolaan Jaminan Kesehatan
SUB KEGIATAN 23
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 Terlaksananya Deteksi dini
penyalahguna napza di fasyankes dan sekolah
Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan Napza
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Teraksananya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
semua kasus suspac penyakit potensi klb di Ambil dan dikirim specimennya
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota sehat
Kota yang bersih, sehat dan nyaman
dihuni oleh masyarakat % na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Operasional pelayanan rumah sakit
Jumlah operasional pelayanan rumah
sakit yang terpenuhi Keg na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Peningkatan Nilai Keluarga Sehat IKS na na na
Jumlah BLUD Puskesmas yang dibina Puskesmas na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas simpang tiga
% na na na
TARGET TARGET
TARGET
SUB KEGIATAN 27
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota sehat
Operasional pelayanan rumah sakit
TARGET
SUB KEGIATAN 29 Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional SUB KEGIATAN 26
Deteksi dini penyalahguna napza di fasyankes dan sekolah
TARGET
SUB KEGIATAN 28
Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas sidomulyo Rawat Inap
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Tenayan Raya
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Karya wanita
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Muara Fajar
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Langsat
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Melur
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Senapelan
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Rumbai
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Umban sari
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Rumbai bukit
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Payung Sekaki
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Simpang Baru
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Sidomulyo Rawat Jalan
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Garuda
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Harapan Raya
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Sail
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Rejosari
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Limapuluh
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Pekanbaru Kota
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD puskesmas Sapta taruna
% na na na
SUB KEGIATAN 30
Operasional Pelayanan fasilitas kesehatan lainnya
Terlaksananya Operasional Pelayanan Puskesmas
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 Terlaksananya Operasional
Pelayanan fasilitas kesehatan lainnya
Persentase pelayanan pemeriksaan laboratorium dan logistic
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang
terakreditasi Puskesmas na na na
- Jumlah Tenaga Pendampingan yang melakukan pembinaan dalam rangka akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Orang na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
Semua KIPI, ringan dan berat dilakukan Investigasi danditanggulangi
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
- Kelengkapan laporan, ketepan waktu laporan
dan Verifikasi alert < 24 jam % na na na - Jumlah Kelurahan yang mencapai 85%
imunisasi dasar lengkap % na na na - Seluruh jemaah haji mendapatkan pelayanan
kesehatan Orang na na na
KEGIATAN 3
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
TARGET
Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota
TARGET
SUB KEGIATAN 32 SUB KEGIATAN 31
TARGET
Investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
TARGET
SUB KEGIATAN 33
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
TARGET
SUB KEGIATAN 1
Pengelolaan Data dan informasi Kesehatan
Terlaksananya akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota
Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan dan pengelolaan
data % na na na 100 100
Terlaksananya kegiatan pengelolaan data dan informasi
Jumlah kegiatan pengelolaan data dan Informasi
Keg na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi
Jumlah Sistem Informasi yang di Kelola
Unit na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pengadaan aplikasi kesehatan
Jumlah Aplikasi Kesehatan
Unit na na na
KEGIATAN 4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Persentase Rumah Sakit yang di bina
% na na na 90 100
Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan Rumah sakit
Persentase Rumah Sakit yang mendapatkan Pengawasan dan Pembinaaan
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya Tata kelola Rumah sakit di kota Pekanbaru
Persentase RS yang mendapatkan Kredensialing Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya Mutu pelayanan Fasilitas kesehatan
- Persentase RS yang telah terakreditasi.
% na na na
SUB KEGIATAN 3
Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
TARGET
SUB KEGIATAN 3
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem informasi kesehatan dan jaringan
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
SUB KEGIATAN 2
Peningkatan tata kelola rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
TARGET
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C dan D
TARGET TARGET
SUB KEGIATAN 1 SUB KEGIATAN 2
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- Pelayanan Sesuai Standar RSD Madani
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan
Persentase RS yang sudah menerapkan
% na na na
KEGIATAN 1
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Persentase jumlah tenaga kesehatan memiliki izin Praktik tenaga kesehatan
% na na na 100 100
Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan memiliki izin Praktik tenaga kesehatan
Persentase jumlah tenaga kesehatan memiliki izin Praktik tenaga kesehatan
Orang na na na
KEGIATAN 2
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pembinaan % na na na 100 100 Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan
Persentase Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan
Orang na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan
Persentase jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan dan Uji Kompetensi tenaga kesehatan
Orang na na na
SUB KEGIATAN 4
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah
Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN 3
Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
TARGET TARGET
SUB KEGIATAN 2
Pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan SUB KEGIATAN 1
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan
TARGET
SUB KEGIATAN 1
Pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 Terlaksananya pelatihan
untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
Persentase jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai standar
Orang na na na
KEGIATAN 1
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Persentase Pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian
% na na na 60 60
- Persentase Pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian
%
na na na
- Jumlah sarana distribusi obat, obat tradisional dan sarana pelayanan kefamasian yang dilakukan pembinaan dan pengawasan
%
na na na
- Jumlah rumah sakit/ klinik di kota Pekanbaru yang mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian
%
na na na
KEGIATAN 2
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
TPM laik hygiene
% na na na 70 72
Meningkatnya yang di Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan TPM bersertifikat laik hygiene
TPM yang di Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan TPM bersertifikat laik
hygiene % na na na
KEGIATAN 3
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Makanan jajanan distikerisasi
% na na na 25 30 Terlaksananya Makanan
jajanan yang diawasi
Makanan jajanan yang diawasi
% na na na
KEGIATAN 4
Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
TARGET
SUB KEGIATAN 1
TARGET
SUB KEGIATAN 1
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Penerbitan Stiker Pembinaan pada
SUB KEGIATAN 1
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan SUB KEGIATAN 1
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
TARGET meningkatnya Jumlah
sarana distribusi obat, obat tradisional dan sarana pelayanan kefamasian yang dilakukan pembinaan dan pengawasan
Pengendalian dan pegawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 Jumlah IRTP yang di awasi
IRTP na na na 55 100 Meningkatnya Jumlah IRTP
yang di awasi
Jumlah IRTP yang di awasi
IRTP na na na
KEGIATAN 1
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Jumlah institusi yang melakukan Mou dengan Dinas Kesehatan
Jumlah na na na 5 5
Jumlah institusi yang sudah Mou dengan Dinas Kesehatan
Jumlah na na na
Jumlah Kader Posyandu yang difasilitasi
Orang Bulan na na na
KEGIATAN 2
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Jumlah kelurahan yang telah
melaksanakan PHBS % na na na 80 80
Terwujudnya rumah tangga yang telah melaksanakan PHBS
Jumlah rumah tangga yang telah
melaksanakan PHBS % na na na
KEGIATAN 3
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Jumlah UKBM kelurahan yang aktif
% na na na 100 100
Terlaksananya tenaga promkes yang dilatih UKBM
Jumlah tenaga promkes yang dilatih
UKBM % na na na
KEGIATAN 1
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
SUB KEGIATAN 1
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)
Terlaksananya upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
SUB KEGIATAN 1
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat daerah
TARGET
SUB KEGIATAN 1
TARGET TARGET
SUB KEGIATAN 1
Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan Sehat
TARGET
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pelaksanaan Sehat dalam Rangka
Kesehatan Bersumber dayaMasyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
TARGET
Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun
% na na na 100 100
Tersusunnya Dokumen Renstra/Renja Perangkat daerah
Dokumen Renstra/Renja perangkat daerah
Dokumen na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersusunnya Dokumen Evaluasi perangkat daerah
Dokumen Evaluasi perangkat daerah
Dokumen na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Forum perangkat daerah dan Rakerkesda
Forum Perangkat Daerah dan
Rakerkesda Laporan
Kegiatan na na na
KEGIATAN 2
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Persentase Administrasi Kinerja dan
Keuangan yang dilaksanakan % na na na 100 100
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja
Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar
realisasi Kinerja SKPD yang disusun Laporan 1 1 1
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran
Laporan Keuangan semesteran yang
disusun Laporan 1 1 1
SUB KEGIATAN 3
Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan
SUB KEGIATAN 2
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah
TARGET
TARGET
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD SUB KEGIATAN 1
SUB KEGIATAN 2
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/semesteran
TARGET
SUB KEGIATAN 3
Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun
TARGET TARGET
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 Tersusunnya Laporan
Keuangan akhir tahun
Laporan Keuangan Akhir tahun yang
disusun Laporan 1 1 1
KEGIATAN 3
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Persentase administrasi umum yang
dilayani % na na na 100 100
Terlaksananya pengiriman Dokumen
Jumlah surat/dokumen yang dikirim
Koli 5 5 5
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pembayaran Rekening Dinas
Jumlah Rekening yang dibayar
Rekening 25 25 25
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya
pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan
perizinan Unit 5 5 5
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersedianya layanan kebersihan
Jumlah Unit yang dilayani kebersihannya
Unit sarana 25 25 25
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
Jumlah sarana Peralatan Kerja yang
diperbaiki Sarana 5 5 5
SUB KEGIATAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat Administrasi Umum
TARGET
SUB KEGIATAN 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
TARGET
SUB KEGIATAN 3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
TARGET
SUB KEGIATAN 4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
TARGET
SUB KEGIATAN 5
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
TARGET
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 Tersedianya Alat tulis
kantor
Jumlah Jenis ATK Yang disediakan
Jenis 120 120 120
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersedianya Barang cetakan Jumlah Jenis Cetakan yang disediakan
Jenis 300 300 300
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersedianya komponen listrik
Jumlah jenis komponen listrik yang
disediakan Jenis 25 25 25
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersedianya sarana perlengkapan rumah tangga
jumlah sarana pengadaan perlengkapan
rumah tangga Sarana na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersebianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan Eks 350 350 350
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersedianya makanan dan minuman kegiatan OPD
Jumlah Pack yang disediakan
Pack 35000 35000 38000
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan makanan dan minuman
TARGET TARGET
SUB KEGIATAN 7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
TARGET
SUB KEGIATAN 8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
TARGET
SUB KEGIATAN 9
Penyediaan peralatan rumah tangga
TARGET
SUB KEGIATAN 10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
TARGET
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 Terlaksananya Rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan
Kali 180 180 180
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang diadakan Unit na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung yang diadakan
Unit 10 10 10
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang
diadakan Unit 200 200 200
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pengadaan meubelair
Jumlah meubelair yang diadakan
Unit 200 200 200
SUB KEGIATAN 13
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
TARGET
SUB KEGIATAN 12
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
TARGET
SUB KEGIATAN 16 Pengadaan mebeleur
TARGET
SUB KEGIATAN 17
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
TARGET
SUB KEGIATAN 14
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
TARGET
SUB KEGIATAN 15
Pengadaan peralatan gedung kantor
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 Terlaksananya
pemeliharaan perlengkatan gedung
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang dipelihara secara rutin jenis 200 200 200
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung
Jumlah peralatan gedung kantor yang
dipelihara secara rutin Jenis 200 200 200
KEGIATAN 4
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Persentase rata-rata kehadiran pegawai
% 100 100 100 100 100
Terlaksananya pengadaan Mesin absensi
Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan
Unit na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas
Jumlah Pakaian dinas yang diadakan
Stel 250 250
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pengadaan Pakaian kerja lapangan
Jumlah Pakaian kerja yang diadakan
Stel 380 380 380
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
SUB KEGIATAN 18
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SUB KEGIATAN 4
Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
TARGET TARGET
SUB KEGIATAN 2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
TARGET
SUB KEGIATAN 3
Pengadaan pakaian kerja lapangan
TARGET
dan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Disiplin Pengadaan mesin/kartu absensi
TARGET
Terlaksananya Bimbingan Teknis tentang
Implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan
perundang-undangan Orang 250 250 250
pekanbaru,
dr. ZAINI RIZALDY S Pembina TK. I/ IV b
TH 4 TH 5
pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukung SUB KEGIATAN 1
100 100 TH 4 TH 5 4 4 4 4 TH 4 TH 5 1 1 TH 4 TH 5 10 20 TH 4 TH 5 SUB KEGIATAN 5
Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya SUB KEGIATAN 3
SUB KEGIATAN 4 Pembangunan puskesmas
SUB KEGIATAN 2
Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit
90 90 TH 4 TH 5 6 10 TH 4 TH 5 100 100 TH 4 TH 5 100 100 TH 4 TH 5 2 2 TH 4 TH 5
Pengadaan bahan habis pakai SUB KEGIATAN 8
Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan SUB KEGIATAN 9
SUB KEGIATAN 6
SUB KEGIATAN 10
pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
SUB KEGIATAN 7 Pengadaan Obat, vaksin
30 100 TH 4 TH 5 93 95 TH 4 TH 5 92 94 TH 4 TH 5 87 90 TH 4 TH 5 82 85 TH 4 TH 5 SUB KEGIATAN 1 SUB KEGIATAN 2
Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Pengelolaan pelayanan kesehatan balita SUB KEGIATAN 4
SUB KEGIATAN 5
Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
SUB KEGIATAN 3
90 90 TH 4 TH 5 206387 268303,1 4 6 2 4 1391 1808 3 6 TH 4 TH 5 60 65 TH 4 TH 5 28,924 37601 SUB KEGIATAN 8
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
SUB KEGIATAN 7
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut SUB KEGIATAN 6
TH 4 TH 5 9,045 11,758 TH 4 TH 5 823 1070 TH 4 TH 5 100 100 90 90 TH 4 TH 5 100 100 50 50
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) SUB KEGIATAN 12
SUB KEGIATAN 13
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV SUB KEGIATAN 9
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
SUB KEGIATAN 10
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
SUB KEGIATAN 11
TH 4 TH 5 100 100 TH 4 TH 5 5 4.5 2.2 2 9.7 9.5 70 80 45 50 3.5 3.3 TH 4 TH 5 50 60 TH 4 TH 5 50 60 1 1 TH 4 TH 5 5 5 SUB KEGIATAN 14
Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat
SUB KEGIATAN 15
Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
SUB KEGIATAN 16
TARGET
Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
SUB KEGIATAN 17
1 1 TH 4 TH 5 50 75 TH 4 TH 5 90 95 TH 4 TH 5 900 1170 TH 4 TH 5 80 85 TH 4 TH 5
Pengelolaan Surveilans kesehatan
TARGET
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya
TARGET
TARGET
Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan SUB KEGIATAN 22
TARGET
SUB KEGIATAN 18
SUB KEGIATAN 19
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa(ODMK)
TARGET
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus SUB KEGIATAN 20
100 100 TH 4 TH 5 100 100 50 75 100 100 100 100 50 60 300 375 100 100 100 100 1000 1200 TH 4 TH 5 100 100
Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular
TARGET
SUB KEGIATAN 24
TARGET
SUB KEGIATAN 25 Pengelolaan Jaminan Kesehatan
TH 4 TH 5 80 80 TH 4 TH 5 60 65 TH 4 TH 5 70 75 TH 4 TH 5 1 1 TH 4 TH 5 1 1 21 21 90 100 TARGET TARGET TARGET SUB KEGIATAN 27
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota sehat
Operasional pelayanan rumah sakit
TARGET
SUB KEGIATAN 29 Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional SUB KEGIATAN 26
Deteksi dini penyalahguna napza di fasyankes dan sekolah
TARGET
90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 SUB KEGIATAN 30
TH 4 TH 5 100 100 TH 4 TH 5 21 21 32 32 TH 4 TH 5 60 65 TH 4 TH 5 80 85 85 85 1212 1235 TH 4 TH 5 TARGET
Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota
TARGET
SUB KEGIATAN 32 SUB KEGIATAN 31
TARGET
Investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
TARGET
SUB KEGIATAN 33
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
TARGET
SUB KEGIATAN 1
11 11 TH 4 TH 5 2 2 TH 4 TH 5 2 2 TH 4 TH 5 90 100 TH 4 TH 5 80 85 TH 4 TH 5 85 100 SUB KEGIATAN 3
Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
TARGET
SUB KEGIATAN 3
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem informasi kesehatan dan jaringan
SUB KEGIATAN 2
Peningkatan tata kelola rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
TARGET
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C dan D
TARGET TARGET
SUB KEGIATAN 1 SUB KEGIATAN 2
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
75 75 TH 4 TH 5 50 70 TH 4 TH 5 5000 5000 TH 4 TH 5 5000 5000 TH 4 TH 5 320 320 SUB KEGIATAN 4
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan
SUB KEGIATAN 3
Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
TARGET TARGET
SUB KEGIATAN 2
Pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan SUB KEGIATAN 1
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan
TARGET
SUB KEGIATAN 1
Pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan
TH 4 TH 5 400 300 TH 4 TH 5 30 80 60 60 40 40 TH 4 TH 5 70 70 TH 4 TH 5 62 67 TARGET SUB KEGIATAN 1 TARGET SUB KEGIATAN 1 SUB KEGIATAN 1
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan SUB KEGIATAN 1
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
TARGET
Pengendalian dan pegawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
TH 4 TH 5 55 60 TH 4 TH 5 13 13 3235 TH 4 TH 5 80 80 TH 4 TH 5 25 25 TH 4 TH 5 SUB KEGIATAN 1
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) SUB KEGIATAN 1
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat daerah
TARGET
SUB KEGIATAN 1
TARGET TARGET
SUB KEGIATAN 1
Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan Sehat
TARGET
Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
TARGET
Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
3 3 TH 4 TH 5 4 4 TH 4 TH 5 2 2 TH 4 TH 5 3 3 TH 4 TH 5 1 1 SUB KEGIATAN 3
Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah SUB KEGIATAN 2
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah
TARGET
TARGET
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD SUB KEGIATAN 1
SUB KEGIATAN 2
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/semesteran
TARGET
SUB KEGIATAN 3
Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun
TARGET TARGET
TH 4 TH 5 1 1 TH 4 TH 5 5 5 TH 4 TH 5 5 5 TH 4 TH 5 5 5 TH 4 TH 5 25 25 TH 4 TH 5 5 5 SUB KEGIATAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat
TARGET
SUB KEGIATAN 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
TARGET
SUB KEGIATAN 3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
TARGET
SUB KEGIATAN 4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
TARGET
SUB KEGIATAN 5
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
TARGET
TH 4 TH 5 120 120 TH 4 TH 5 320 320 TH 4 TH 5 30 40 TH 4 TH 5 1 1 TH 4 TH 5 400 450 TH 4 TH 5 40000 45000
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan makanan dan minuman
TARGET TARGET
SUB KEGIATAN 7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
TARGET
SUB KEGIATAN 8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
TARGET
SUB KEGIATAN 9
Penyediaan peralatan rumah tangga
TARGET
SUB KEGIATAN 10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
TARGET
TH 4 TH 5 200 250 TH 4 TH 5 4 5 TH 4 TH 5 10 15 TH 4 TH 5 200 250 TH 4 TH 5 200 250 SUB KEGIATAN 13
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
TARGET
SUB KEGIATAN 12
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
TARGET
SUB KEGIATAN 16 Pengadaan mebeleur
TARGET
SUB KEGIATAN 17
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
TARGET
SUB KEGIATAN 14
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
TARGET
SUB KEGIATAN 15
Pengadaan peralatan gedung kantor
TH 4 TH 5 200 250 TH 4 TH 5 200 250 TH 4 TH 5 17 22 TH 4 TH 5 250 300 TH 4 TH 5 400 400 TH 4 TH 5 SUB KEGIATAN 18
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SUB KEGIATAN 4
Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
TARGET TARGET
SUB KEGIATAN 2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
TARGET
SUB KEGIATAN 3
Pengadaan pakaian kerja lapangan
TARGET
Pengadaan mesin/kartu absensi
TARGET