• Tidak ada hasil yang ditemukan

File 2 Dinas Kesehatan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "File 2 Dinas Kesehatan"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015

Organisasi

Urusan Pemerintahan :

:

1.02. - Kesehatan 1.02.01. - Dinas Kesehatan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5

Jumlah

Belanja Pegawai

6

Barang & Jasa Modal Jumlah

10 9=6+7+8

8 7

Tahun 2015 Tahun 2016

( 1.02. ) - Kesehatan

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.060.505.400,00 8.323.675.400,00 263.170.000,00

2.039.760.000,00 1.957.800.000,00

81.960.000,00 100%

Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik 02.

2.154.638.500,00 2.154.638.500,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.

257.138.100,00 206.308.100,00

50.830.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

10.

211.312.000,00 168.342.000,00

42.970.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11.

118.190.800,00 118.190.800,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.

210.552.000,00 170.352.000,00

40.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

17.

1.256.814.000,00 1.210.374.000,00

46.440.000,00 100 %

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

18.

1.326.000.000,00 1.326.000.000,00

100% Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

20.

9.770.000,00 9.000.000,00

770.000,00 Dinkes, Labkesda, BP

Pemda & 32 Puskesmas Pengadaan Barang Quasi

24.

739.500.000,00 739.500.000,00

100 %

-Penyediaan Jasa Petugas Loket Kantor 69.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.763.678.000,00 593.453.400,00 2.422.371.400,00 65.240.000,00

556.013.400,00 531.613.400,00

24.400.000,00 100 %

Kota Tangerang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

09.

114.550.000,00 61.840.000,00

52.710.000,00 100%

Pengadaan Meubelair 10.

611.600.000,00 600.000.000,00

11.600.000,00 Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah

Dinas/Jabatan 11.

30.000.000,00 30.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 21.

110.000.000,00 110.000.000,00

100 % Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

22.

832.840.000,00 779.200.000,00

53.640.000,00 100%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

24.

167.368.000,00 167.368.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

118.709.500,00 284.109.500,00 165.400.000,00

108.132.000,00 44.932.000,00

63.200.000,00 100%

Kota Tangerang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

02.

(2)

7

100.835.000,00 23.235.000,00

77.600.000,00 100%

Kota Tangerang Penyusunan Akreditasi Jabatan Fungsional

Kesehatan 42.

75.142.500,00 50.542.500,00

24.600.000,00 Rapat Kerja Kesehatan Daerah

43.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

149.061.400,00 759.381.400,00 610.320.000,00

14.240.000,00 3.390.000,00

10.850.000,00 6 Buku Laporan

Keuangan Semesteran Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015

-Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 02.

13.072.000,00 2.472.000,00

10.600.000,00 6 Buku Laporan

Keuangan Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

03.

16.465.000,00 5.865.000,00

10.600.000,00 6 buah buku Laporan

Keuangan Dinas Kesehatan T.A 2014 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

04.

27.150.000,00 4.100.000,00

23.050.000,00 5 buku

Penyusunan LAKIP 05.

82.130.000,00 9.080.000,00

73.050.000,00 4 buku RKPA 2015, 4

buku DPPA 2015 dan 6 buku RKA 2016 Penyusunan RKA dan DPA

06.

62.835.000,00 11.885.000,00

50.950.000,00 3 Buku Revisi

RENSTRA Th 2014-2018 dan 10 buku RENJA Th 2016 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

07.

18.300.000,00 1.750.000,00

16.550.000,00 5 buku Penetapan

Kinerja Penetapan Kinerja SKPD

09.

9.790.000,00 2.340.000,00

7.450.000,00 1 laporan RKBU dan

RKPBU 2016 Penyusunan RKBU

100.

133.720.000,00 3.470.000,00

130.250.000,00 4 buku Evaluasi Renja

2014 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

12.

12.985.000,00 2.785.000,00

10.200.000,00 5 buku Profil Kinerja

Pelayanan Dinas Kesehatan Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

18.

125.738.000,00 66.918.000,00

58.820.000,00 100%

Kota Tangerang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

SKPD 21.

120.210.000,00 2.610.000,00

117.600.000,00 1 website

-Pengelolaan Website SKPD

77.

44.476.400,00 17.176.400,00

27.300.000,00 20 Buku Laporan

Keuangan Triwulanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

83.

48.510.000,00 13.760.000,00

34.750.000,00 50 buku Profil Kesehatan

Kota Tangerang 2014 Kota Tangerang

Penyusunan Profil Kesehatan Daerah 87.

29.760.000,00 1.460.000,00

28.300.000,00 5 buku Laporan SPM

-Penyusunan Laporan SPM SKPD

99.

15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 268.930.000,00 8.022.577.450,00 8.291.507.450,00

7.977.000.350,00 7.914.320.350,00

62.680.000,00

-Kota Tangerang Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

01.

(3)

7

160.590.000,00 77.640.000,00

82.950.000,00 Pertemuan pengelolaan

obat 32 PKM dan 1 UPTD Kesda, Laporan Hasil Kerja Tim Pencacahan Obat, Embalage Obat, Pemusnahan Obat, Pengelola cold Kota Tangerang

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

05.

153.917.100,00 30.617.100,00

123.300.000,00 30 Puskesmas + 2

Puskesmas dengan rumah bersalin + 1 Kesda + 1 Labkesda

Pembinaan Perbekalan Farmasi dan Alat Kesehatan 09.

16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.883.935.000,00 167.283.389.040,00 4.352.087.592,00 173.519.411.632,00

558.829.000,00 268.879.000,00

289.950.000,00 100 %

Kota Tangerang Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

02.

221.686.300,00 199.536.300,00

22.150.000,00 1. Pertemuan Evaluasi

Program UKS 4 kali setahun

2. Pelatihan peer Konselor Tingkat SLTP untuk 40 orang siswa/i 3. Pelatihan peer Konselor Tingkat SLTA untuk 40 orang siswa/i 4. Pembinaan 640 orang Dokter Kecil

5. Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Tangerang

6. Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN PKPR) Bagi 32 petugas Puskesmas Peningkatan Kesehatan Masyarakat

09.

1.005.680.000,00 869.465.000,00

136.215.000,00 Tersedianya jumlah

tenaga pendukung pelayanan kesehatan masyarakat diluar gedung (supir) 6 orang supir dinas kesehatan dan 35 orang supir puskesmas / pustu dan 1 orang petugas proteksi radiasi Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

13.

(4)

7

175.014.000,00 100.414.000,00

74.600.000,00 -Meningkatnya program

promotif dan preventifkesehatan gigi dan mulut bagi 64 Guru PAUD, 64 Guru TK, 64 Guru MI/Swasta -32 SD Percontohan termonitoring -32 Tk Binaan termonitoring Kota Tangerang

Sosialisasi Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Kader Posyandu, Guru TK dan Guru SD

18.

133.326.200.000,00 191.500.000,00

132.307.500.000,00 827.200.000,00

Masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Kota Tangerang 26.

270.470.000,00 55.070.000,00

215.400.000,00 Laporan Verifikasi

Utilisasi pelayanan kesehatan di RS seKota Tangerang (100 kasus) Utilisasi Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Kota Tangerang 27.

366.135.000,00 43.035.000,00

99.030.000,00 224.070.000,00

100% Pembangunan Sistem Kesehatan Daerah

30.

272.800.000,00 221.600.000,00

51.200.000,00 32 Puskesmas

Penanggulangan Krisis Akibat Bencana 31.

162.845.000,00 119.695.000,00

43.150.000,00 Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak

Menular 32.

1.050.110.400,00 139.129.500,00

910.980.900,00 100 %

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Benda

33.

1.126.641.600,00 115.114.100,00

1.011.527.500,00 12.983 Orang

Puskesmas Jurumudi Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Jurumudi Baru 34.

1.354.768.800,00 92.409.100,00

1.262.359.700,00 15.332 orang

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Batuceper 35.

664.988.400,00 57.192.400,00

607.796.000,00 7.481 orang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Bugel

36.

1.519.312.800,00 289.564.611,00

1.229.748.189,00 Jum;ah Peserta 16.984

orang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Cibodassari 37.

696.778.800,00 57.883.600,00

638.895.200,00 7.686 orang

Puskesmas Cikokol Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Cikokol 38.

2.676.228.000,00 233.229.400,00

2.442.998.600,00 29.601 orang

Puskesmas Ciledug Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Ciledug 39.

988.772.088,00 116.530.700,00

872.241.388,00 Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cipadu

40.

1.489.724.400,00 177.827.900,00

1.311.896.500,00 16.299 orang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cipondoh

41.

901.857.600,00 86.142.600,00

815.715.000,00 10.153 orang

Wilayah Kerja Puskesmas Gembor

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Gembor

42.

500.380.800,00 12.028.600,00

488.352.200,00 5.630 orang

Wilayah Kerja Puskesmas Gondrong

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Gondrong

43.

1.401.453.600,00 169.164.500,00

1.232.289.100,00 15.793 Orang

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Jalan Baja 44.

1.696.745.852,00 297.068.700,00

1.399.677.152,00 19.311 orang

Puskesmas Jatiuwung Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Jatiuwung 45.

(5)

7

1.319.140.800,00 105.116.600,00

1.214.024.200,00 18.322 Orang

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Karang Tengah 46.

1.921.552.800,00 220.774.300,00

1.700.778.500,00 21.700 orang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Karawaci Baru

47.

1.725.643.490,00 219.218.700,00

1.506.424.790,00 19.833 orang

Wilayah Kerja Puskesmas Kedaung Wetan Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Kedaung Wetan 48.

492.248.400,00 43.667.400,00

448.581.000,00 5.616 orang

Wilayah Puskesmas Ketapang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Ketapang 49.

1.957.294.800,00 235.625.961,00

1.721.668.839,00 23920 orang

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Kunciran 50.

1.444.990.370,00 150.398.200,00

1.294.592.170,00 19.817 orang

Puskesmas Larangan Utara Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Larangan Utara 51.

2.481.850.800,00 347.945.320,00

2.133.905.480,00 28.173 orang

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Neglasari 52.

818.265.600,00 90.364.700,00

727.900.900,00 9.253 orang

Puskesmas Pabuaran Tumpeng

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Pabuaran Tumpeng

53.

1.135.108.800,00 72.283.200,00

1.062.825.600,00 12.905 orang

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Panunggangan 54.

413.317.200,00 41.421.800,00

371.895.400,00 4887 Orang

Puskesmas Pasar Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Pasar Baru 55.

242.342.400,00 10.648.200,00

231.694.200,00 2.656 orang

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Pedurenan 56.

1.138.506.000,00 109.066.500,00

1.029.439.500,00 12.936 orang

Wilayah Kerja Puskesmas Periuk Jaya

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Periuk Jaya

57.

461.269.200,00 62.142.300,00

399.126.900,00 5.210 orang

Puskesmas Pondok Bahar Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Pondok Bahar 58.

495.367.200,00 70.243.600,00

425.123.600,00 5.592 orang

Puskesmas Poris Gaga Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Poris Gaga 59.

615.866.132,00 81.960.100,00

533.906.032,00 5.132 orang

Wilayah Kerja Puskesmas Poris Plawad

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Poris Plawad

60.

477.859.200,00 61.439.300,00

416.419.900,00 5.392 orang

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Sangiang 61.

1.792.591.200,00 93.284.100,00

1.699.307.100,00 20.278 orang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Sukasari

62.

1.099.902.000,00 125.486.300,00

974.415.700,00 12.438 orang

Wilayah Kerja Puskesmas tajur

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Tajur

63.

1.058.872.800,00 133.180.300,00

925.692.500,00 12.074 orang

Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Tanah Tinggi 64.

17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 168.150.000,00 74.850.000,00 243.000.000,00

243.000.000,00 74.850.000,00

168.150.000,00 100 %

Kota Tangerang Pembinaan Sarana Obat dan Bahan berbahaya

06.

19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

2.125.910.000,00 14.400.000,00 2.500.980.000,00 360.670.000,00

(6)

7

2.400.000.000,00 14.400.000,00

2.053.630.000,00 331.970.000,00

1. Adanya Peningkatan jumlah kelurahan siaga aktif di kota tangerang 2. Adanya Koordinasi Pembinaan Kota Sehat 3. Adanya Koordinasi Pokjanal Kelurahan Siaga Tingkat Kota Tangerang 4. 32 orang petugas pemegang program promosi kesehatan di Puskesmas 5. Penyebaran informasi kesehatan di masyarakat 6. 70 anggota pramuka mengikuti orientasi untuk menjadi anggota Saka Bakti Husada 7. 55 anggota SBH mendapatkan pembekalan 24 Syarat Kecakapan Khusus (skk) 8. 100 anggota SBH mengikuti kegiatan Transisi 9. 100 anggota Saka Bakti Husada dilantik menjadi SBH Kota Tangerang 10. Adanya petugas posko kesehatan SBH 11. Adanya bimbingan teknis petugas promosi kesehatan 12. Adanya kader PANTANG (Pelajar Anti Narkoba Kota Tangerang) 13. Adanya koordinasi Kegiatan PHBS Tk Kota, Masyarakat dan Institusi pendidikan 14. Adanya penyebaran informasi kesehatan di masyarakat 15. Tersedianya Poster Bingkai dan Stiker Kesehatan Kota Tangerang

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

01.

(7)

7

100.980.000,00 72.280.000,00

28.700.000,00 1 kali penyuluhan PHBS

Rumah Tangga di Tk Kecamatan,

6 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga Tk Kelurahan 50 orang kader 1 Kelurahan Kota Tangerang

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 02.

20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 159.620.000,00 997.967.500,00 1.157.587.500,00

89.516.800,00 63.446.800,00

26.070.000,00 Informasi Status Gizi

Balita Se-Kota Tangerang Kota Tangerang

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 01.

419.550.000,00 411.450.000,00

8.100.000,00 211 balita usia 6-24

bulan penduduk miskin Pemberian makanan tambahan dan vitamin

02.

248.808.600,00 181.508.600,00

67.300.000,00 1. 88.75%

2. 92.25% 3. 100% Penanggulangan kurang energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

03.

399.712.100,00 341.562.100,00

58.150.000,00 1. 32 TPG Puskesmas

2. 117 Orang TP-PKK se-Kota Tangerang 3. 64 balita

4. 32 TPG Puskesmas 5. 8 Pos Gizi 6. 32 TPG Puskesmas 7. 260 peserta Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian

Keluarga SadarGizi 04.

21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 431.080.000,00 358.018.000,00 789.098.000,00

627.301.000,00 252.071.000,00

375.230.000,00 1. 28 Rumah Sakit

2. 15 Hotel 3. 15 Kolam Renang 4. 32 Puskesmas 5. 15 Klinik/lab Swasta 6. 6 Pasar.

7. 198 Sekolah. 8. 20 Rumah Makan&Jasa Boga. 9. 10 pengelola Damiu. 10. 15 Klinik. 11. 32 Sanitarian. 12. 96 Sampel Air Bersih. 13. 25 Sampel Air PDAM. 14. 32 Puskesmas. 15. 49920 Rumah. 16. 500 Kg plastik Sampah Medis. Kota Tangerang

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Pemukiman dan tempat-tempat umum 05.

161.797.000,00 105.947.000,00

55.850.000,00 Tersusunnya dokumen

Survei EHRA Survei Sanitasi Dasar

10.

22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.747.734.000,00 2.566.834.000,00 819.100.000,00

(8)

7

623.171.000,00 343.721.000,00

279.450.000,00 100 %

Kota Tangerang Peningkatan Imunisasi

08.

261.128.000,00 139.428.000,00

121.700.000,00 1. 100%

2. 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun

Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah

09.

508.875.000,00 403.045.000,00

105.830.000,00 100 %

Pengendalian Penyakit IMS,HIV-AIDS 16.

417.245.000,00 329.235.000,00

88.010.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung

17.

542.575.000,00 438.215.000,00

104.360.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

18.

213.840.000,00 94.090.000,00

119.750.000,00 Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji

19.

23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 243.720.000,00 726.068.000,00 969.788.000,00

126.785.000,00 89.075.000,00

37.710.000,00 100%

Kota Tangerang Pembinaan dan penyuluhan teknis penatalaksanaan

bagi sarana kesehatan 09.

181.795.000,00 159.495.000,00

22.300.000,00 Perawatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

ISO 17025:2005 11.

180.880.000,00 135.630.000,00

45.250.000,00 6 Puskesmas dengan

standar ISO 9001:2008 Perawatan Sistem Managemen Mutu ISO Pelayanan

Kesehatan 17.

346.568.000,00 208.108.000,00

138.460.000,00 7 Puskesmas

Terakreditasi Internal dan 32 Puskesmas Menjadi PPK - BLUD Akreditasi UPTD Puskesmas

20.

133.760.000,00 133.760.000,00

Manajemen ISO 9001 : 2008

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Instalasi Farmasi

21.

25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

8.441.000,00 3.658.710.500,00 3.684.111.500,00 16.960.000,00

828.160.000,00 828.160.000,00

4 Unit Kota Tangerang

Pengadaaan Puskesmas Keliling 04.

2.038.649.000,00 2.038.649.000,00

Tersedianya Pengadaan Alat Dental Unit dan Alat-alat Laboratorium (8 Item)

Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Puskesmas

24.

41.680.000,00 33.239.000,00

8.441.000,00 Tersedianya sarana dan

prasarana berupa 10 buah barang dan sertifikasi izin pelayanan dental x-ray Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Kesda

37.

576.960.000,00 560.000.000,00

16.960.000,00 100%

Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Labkesda 43.

198.662.500,00 198.662.500,00

7 Sarana UPTD Puskesmas ( Puskesmas bersalin gembor, puskesmas bersalin cipondoh, puskesmas batuceper, puskesmas cibodasari, puskesmas sukasari, puskesmas neglasari, puskesmas karawaci baru) Rehabilitasi IPAL UPTD

51.

(9)

7

28. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

138.051.500,00 350.051.500,00 212.000.000,00

350.051.500,00 138.051.500,00

212.000.000,00 100 %

Kota Tangerang Kemitraan Fasilitas Kesehatan Swasta Dalam

Sistem Rujukan Maternal dan Neoternal 13.

29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

91.495.000,00 110.695.000,00 19.200.000,00

110.695.000,00 91.495.000,00

19.200.000,00 1. Sosialisasi Paud

Terintegrasi dengan SDIDTK untuk 150 orang Guru TK 2. Pelatihan SDIDTK untuk 32 orang Guru TK Kota Tangerang

Deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah

09.

30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

370.970.000,00 397.990.000,00 27.020.000,00

397.990.000,00 370.970.000,00

27.020.000,00 Pertemuan Evaluasi

Program Usila 3 Kali/Tahun Pertemuan Evaluasi Program PHN 3 Kali/Tahun

Kontak Kader Posbindu Sebanyak 160 orang Senam Lansia Tingkat Kota Tangerang sebanyak 100 orang

Penyuluhan Usia Lanjut di 160 Posbindu Latihan Ulang Kader di 13 Kecamatan Pengadaan KMS Lansia sebanyak 9800 lembar Kota Tangerang

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 01.

31. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

255.000.000,00 448.500.000,00 193.500.000,00

448.500.000,00 255.000.000,00

193.500.000,00 100%

Kota Tangerang Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan

minuman hasil produksi industri rumah tangga 05.

32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

274.473.500,00 375.323.500,00 100.850.000,00

85.000.000,00 51.600.000,00

33.400.000,00 420 pasien ibu bersalin di

2 Puskesmas dengan Ruang Bersalin Kota Tangerang

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

03.

290.323.500,00 222.873.500,00

67.450.000,00 100 %

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

08.

35. Program Kemitraan Jaminan Kesehatan 251.170.000,00 188.452.500,00 74.500.000,00 514.122.500,00

514.122.500,00 74.500.000,00

188.452.500,00 251.170.000,00

100% Kota Tangerang

Penunjang Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP

01.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

(10)

7

18. Program kerjasama informasi dan media massa

45.000.000,00 46.260.000,00 1.260.000,00

46.260.000,00 45.000.000,00

1.260.000,00 100%

Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,

Regional, dan Nasional 13.

Jumlah 6.261.295.000,00 192.800.351.790,00 8.693.151.492,00 207.754.798.282,00

Tangerang, Nopember 2014

NIP. 195703271980032006

Hj. Roostiwie, SKM. M.Si

Kepala SKPD

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Referensi

Dokumen terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id.. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

FGD (Focus Group Discussion) sendiri bertujuan untuk mengumpulkan semua saran dan masukan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta tokoh agama yang kemudian akan

Bunga muncul dari ketiak-ketiak daun atau pucuk ranting yang masih muda (Deptan, 2012) Bunga tanaman jeruk kebanyakan berbentuk majemuk dalam satu tangkai dan mempunyai aroma

Hal ini berarti financial distress tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern.Dalam penelitian ini kondisi financial distress tidak berpengaruh

Hal ini diperkuat oleh Saeroji (2013) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Disiplin, Fasilitas, dan Motivasi Belajar terhadap Kecepatan Mengetik Manual (Pada

Terima kasih telah memberikan pelajaran hidup kepada saya agar lebih bersabar dan ikhlas dalam menghadapi setiap cobaan yang Engkau berikan, karena hanya

Jika sebuah perusahaan yang terdaftar di Uni Eropa memegang produk yang tidak memenuhi syarat misalnya (kapal yang tidak sesuai peraturan) atau kondisi (disetujui tetapi

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN.. Periode LXI