: : Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 06 Perdagangan
Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 4.400.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 00 . 00 . 4 3.721.635.300,00 (678.364.700,00) 84,58
PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.400.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.721.635.300,00 (678.364.700,00) 84,58
2.06 . 2.06.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.400.000.000,00 3.721.635.300,00 (678.364.700,00) 84,58 Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Perda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
BELANJA 20.007.540.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 19.356.649.322,00 (650.890.678,00) 96,75
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.747.221.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 6.266.248.702,00 (480.972.298,00) 92,87
2.06 . 2.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.747.221.000,00 6.266.248.702,00 (480.972.298,00) 92,87
BELANJA LANGSUNG 13.260.319.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 13.090.400.620,00 (169.918.380,00) 98,72
99,31 (10.003.652,00)
1.435.199.348,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.445.203.000,00
99,95 (2.010,00)
3.741.990,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.744.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.744.000,00 3.741.990,00 (2.010,00) 99,95
98,66 (4.804.387,00)
354.267.613,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 359.072.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 359.072.000,00 354.267.613,00 (4.804.387,00) 98,66
97,77 (1.560.625,00)
68.439.375,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional 70.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 68.439.375,00 (1.560.625,00) 97,77
100,00 (500,00)
82.851.500,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 82.852.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.852.000,00 82.851.500,00 (500,00) 100,00
99,66 (17.505,00)
5.106.495,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.124.000,00
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.124.000,00 5.106.495,00 (17.505,00) 99,66
99,68 (41.000,00)
12.759.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.800.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 12.759.000,00 (41.000,00) 99,68
99,96 (10.500,00)
23.894.500,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 23.905.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.905.000,00 23.894.500,00 (10.500,00) 99,96
99,32 (2.159.425,00)
315.589.575,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 317.749.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 317.749.000,00 315.589.575,00 (2.159.425,00) 99,32
99,98 (1.500,00)
7.838.500,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 7.840.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.840.000,00 7.838.500,00 (1.500,00) 99,98
100,00 0,00
1.122.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 1.122.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.122.000,00 1.122.000,00 0,00 100,00
99,89 (17.000,00)
15.983.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 16.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.983.000,00 (17.000,00) 99,89
99,97 (23.200,00)
79.976.800,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.976.800,00 (23.200,00) 99,97
99,71 (1.320.000,00)
450.120.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 19 Penunjang Administratsi Perkantoran 451.440.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 451.440.000,00 450.120.000,00 (1.320.000,00) 99,71
99,66 (46.000,00)
13.509.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 13.555.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.555.000,00 13.509.000,00 (46.000,00) 99,66
99,04 (36.578.437,00)
3.753.935.563,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3.790.514.000,00
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
100,00 0,00
7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 7.500.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
97,90 (4.004.750,00)
187.009.250,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 11 Pengadaan Sarana / Prasana Kantor 191.014.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 525.000,00 (575.000,00) 47,73
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.157.000,00 11.448.250,00 (708.750,00) 94,17
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 177.757.000,00 175.036.000,00 (2.721.000,00) 98,47
99,09 (32.419.237,00)
3.517.580.763,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 12 Pengadaan Tanah 3.550.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.715.000,00 60.711.950,00 (1.003.050,00) 98,37
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.472.935.000,00 3.441.518.813,00 (31.416.187,00) 99,10
98,77 (148.000,00)
11.852.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.852.000,00 (148.000,00) 98,77
99,98 (6.450,00)
29.993.550,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebersihan Pasar 30.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.370.000,00 20.363.550,00 (6.450,00) 99,97
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00
87,40 (3.150.216,00)
21.849.784,00
1.06 . 2.06.01 . 01 . 15 Program pengembangan data/informasi 25.000.000,00
87,40 (3.150.216,00)
21.849.784,00 1.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 25.000.000,00
1.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.415.000,00 6.359.000,00 (1.056.000,00) 85,76
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.585.000,00 15.490.784,00 (2.094.216,00) 88,09
98,36 (165.300,00)
9.919.700,00
2.07 . 2.06.01 . 01 . 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem 10.085.000,00
produksi
98,36 (165.300,00)
9.919.700,00 2.07 . 2.06.01 . 01 . 15 . 04 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran,
standarisasi, pengujian dan kualitas 10.085.000,00
2.07 . 2.06.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 265.000,00 265.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.06.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.820.000,00 9.654.700,00 (165.300,00) 98,32
100,00 (3.003,00)
74.996.997,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan 75.000.000,00
perdagangan
100,00 (311,00)
39.999.689,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan
pengaduan konsumen 40.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.700.000,00 38.699.689,00 (311,00) 100,00
100,00 (342,00)
9.999.658,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.020.000,00 9.019.658,00 (342,00) 100,00
100,00 (200,00)
4.999.800,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian
daerah 5.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.800,00 (200,00) 100,00
99,99 (2.150,00)
19.997.850,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 08 Pengumpulan informasi pita cukai ilegal atau tidak
dilekati pita cukai 20.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00 18.697.850,00 (2.150,00) 99,99
99,70 (1.830.633,00)
609.669.367,00
2.07 . 2.06.01 . 01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan 611.500.000,00
menengah
99,49 (788.688,00)
155.211.312,00 2.07 . 2.06.01 . 01 . 16 . 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya 156.000.000,00
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.07 . 2.06.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.070.000,00 2.910.000,00 (160.000,00) 94,79
2.07 . 2.06.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.930.000,00 152.301.312,00 (628.688,00) 99,59
99,78 (981.095,00)
449.018.905,00 2.07 . 2.06.01 . 01 . 16 . 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan klaster industeri 450.000.000,00
2.07 . 2.06.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.605.000,00 14.055.000,00 (550.000,00) 96,23
2.07 . 2.06.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.395.000,00 434.963.905,00 (431.095,00) 99,90
98,89 (60.850,00)
5.439.150,00 2.07 . 2.06.01 . 01 . 16 . 04 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan
menengah 5.500.000,00
2.07 . 2.06.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 265.000,00 265.000,00 0,00 100,00
2.07 . 2.06.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.235.000,00 5.174.150,00 (60.850,00) 98,84
97,30 (11.484.903,00)
414.188.097,00
1.20 . 2.06.01 . 01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan 425.673.000,00
pengelolaan keuangan daerah
97,30 (11.484.903,00)
414.188.097,00 1.20 . 2.06.01 . 01 . 17 . 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah 425.673.000,00
1.20 . 2.06.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.180.000,00 65.095.000,00 (1.085.000,00) 98,36
1.20 . 2.06.01 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 359.493.000,00 349.093.097,00 (10.399.903,00) 97,11
98,45 (106.698.336,00)
6.760.645.664,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam 6.867.344.000,00
negeri
99,98 (2.010,00)
9.997.990,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.530.000,00 8.527.990,00 (2.010,00) 99,98
94,10 (9.545.627,00)
152.324.373,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 161.870.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.330.000,00 2.330.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.540.000,00 144.994.373,00 (9.545.627,00) 93,82
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
98,55 (97.150.699,00)
6.598.323.301,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 08 Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar - pasar Daerah 6.695.474.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.460.000,00 67.870.000,00 (5.590.000,00) 92,39
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 415.121.000,00 393.997.301,00 (21.123.699,00) 94,91
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.206.893.000,00 6.136.456.000,00 (70.437.000,00) 98,87
99,96 (3.900,00)
9.996.100,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan 10.000.000,00
asongan
99,96 (3.900,00)
9.996.100,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan
asongan 10.000.000,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.120.000,00 7.116.100,00 (3.900,00) 99,95
SURPLUS / (DEFISIT) (15.607.540.000,00) (15.635.014.022,00) (27.474.022,00) 100,18
Kebumen, BUPATI KEBUMEN,
BUYAR WINARSO