• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang"

Copied!
382
0
0

Teks penuh

(1)

1

Lampiran I : Keputusan

Kepala

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak,

Pengendalian Penduduk dan

Keluarga

Berencana

Kota

Blitar

Nomor :188/ /410.114/2018

Tanggal:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap

terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang,

perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan

dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8

tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam

Pasal 137 dijelaskan bahwa PD menyusun Renja PD.

Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk

periode satu (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja PD dilakukan melalui dua tahapan

yang merupakan suatu rangkaian proses yang bertautan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja PD

2. Tahap penyajian Renja PD.

Sebagai dokumen perencanaan PD, maka Renja Dinas P3A P2 dan KB Kota Blitar

2018 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2018, Review Renstra Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKota

Blitar Tahun 2017 - 2021, Renja K/L, Renja Provinsi, hasil evaluasi pelaksanaan progam

dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta

(2)

2

kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai

berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga BerencanaKota Blitar

3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi

dan Urusan Wajib Daerah

4. instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada

Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

Tugas pokok dan fugsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar pada tahun sebelum 2017

banyak dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota

Blitar, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor : 36

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana. Oleh karena itu, data yang digunakan terutama data sebelum tahun

2016 adalah data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB Kota Blitar.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga BerencanaKota Blitar tahun 2018 berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Daerah Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2020 ;

5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah

(3)

3

6. Peraturan Walikota Blitar Nomor : 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2020

8. Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Program Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar

9. Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2018

10. Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Walikota

Blitar Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dimaksudkan sebagai

penyesuaian atas perubahan struktur organisasi dan tugas pokok fungsi sebagaimana telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Blitar nomor 63 tahun 2016 tentang Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKota Blitar.

Tujuan Rencana Kerja tersebut adalah sebagai berikut:

• Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Blitar yang dianggarkan melalui Angaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) tahun 2018;

• Memfokuskan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang tersusun

untuk dapatnya tepat pada sasaran;

(4)

4

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKota Blitar sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan,

landasan hukum, hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya

serta sistematika.

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun lalu,

Pada Bab ini berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga BerencanaKota Blitar lalu dan capaian

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar ,

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga BerencanaKota Blitar, dan penelaahan

usulan program masyarakat.

BAB III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional,

tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Blitar, program dan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga BerencanaKota Blitar.

BAB IV

Penutup

Pada Bab ini menguraikan catatan penting yang perlu mendapatkan

perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

penyusunan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan

Anak,

Pengendalian

Penduduk

dan

Keluarga

BerencanaKota Blitar tahun 2018

(5)

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANAKOTA BLITAR TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2017 Dan

Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun

dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah

ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri

merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep nilai waktu uang

(Value for Money). Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai

berikut :

Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran

(dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu

kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi

sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai

dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya

maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau

indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan

yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP

No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

(6)

6

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga BerencanaKota Blitar sampai dengan Tahun 2016

No

Urusan/Bidang

Urusan/Pemerintahan

Daerah dan Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes/Kegiata

n (OutPut)

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

PD)

Tahun

2021

Realisasi

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d

Tahun

2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (2016)

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja PD

tahun

2017)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra

SKPD s/d tahun berjalan

Target

Renja

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

%

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

berjalan (th

2017)

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Program Pelayanam

Adminstrasi

Perkantoran

Prosentase

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

dengan baik

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

8,33%

Penyediaan Jasa

Komunikasi, SDA dan

Listrik

Jumlah rekening

yang terbayar

6

rekening

(7)

7

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah pajak

kendaraan

operasional yang

terbayarkan

40 unit

-

40 unit

40 unit

100,00%

40 unit

40 unit

3 Unit

Penyediaan ATK

Jumlah ATK yang

terbeli

45 jenis

-

45 jenis

45 jenis

100,00%

45 jenis

45 jenis

30 Jenis

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang

cetakan dan

penggandaan yang

terbeli

7 jenis

-

7 jenis

7 jenis

100,00%

7 jenis

7 jenis

7 Jenis

Penyediaan Kompionen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

jumlah komponen

yang terbeli

14 jenis

-

14 jenis

14 jenis

100,00%

14 jenis

14 jenis

5 Jenis

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

jumlah peralatan

rumah tangga yang

terbeli

6 jenis

-

6 jenis

6 jenis

100,00%

6 jenis

6 jenis

6 jenis

Penyediaan Makanan

dan Minuman

jumlah mamin tamu

yang disediakan

192

paket

-

192 paket

192 paket

100,00%

192 paket

192 paket

-

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang - undangan

Jumlah surat kabar

yang tersedia setiap

bulannya

2 jenis

-

2 jenis

2 jenis

100,00%

2 jenis

2 jenis

2 jenis

Rapat - rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

jumlah perjalanan

dinas yang

terfasilitasi

(8)

8

2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Prosentase Sarana

dan Prasarana

dalam Keadaan

Baik

80%

-

80%

80%

100,00%

80%

80%

80,00%

Pengadaan Peralatan

Kantor

jumlah peralatan

kantor yang terbeli

10 jenis

-

10 jenis

10 jenis

100,00%

10 jenis

10 jenis

8 Jenis

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

jumlah gedung kantr

yang terpelihara

1 unit

-

1 unit

1 unit

100,00%

1 unit

1 unit

50,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

jumlah kendaraan

yang terpelihara

4 unit

-

4 unit

4 unit

100,00%

4 unit

4 unit

4 unit

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Kantor

jumlah peralatan

yang terpelihara

9 jenis

-

9 jenis

9 jenis

100,00%

9 jenis

9 jenis

2 jenis

Pemeliharaan

Rutin/BerkalaPerlengka

pan Kantor

jumlah perlengkapan

yang terpelihara

6 jenis

-

6 jenis

6 jenis

100,00%

6 jenis

6 jenis

2 jenis

3

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Prosentase

aparatur

memperoleh

kesempatan

peningkatan

kapasitas

100%

-

100%

100%

100,00%

100%

100%

-

Peningkatan Kinerja

Aparatur Penilaian

Angka Kredit

Jumlah PKB yang

membuat DUPAK

(9)

9

4

Program Peningkatan

Kapasitas SKPD

Prosentase

Kegiatan Tingkat

Kota yang diikuti

100%

-

100%

100%

100,00%

100%

100%

-

Fasilitasi

Keperansertaan Pada

Event Daerah dan Hari

Besar Nasional

jumlah event daerah

yang diikuti

5 kali

-

5 kali

5 kali

100,00%

5 kali

5 kali

-

Penyebarluasan

informasi

program/kegiatan SKPD

Jumlah penerbitan

berita di surat kabar

1 kali

-

1 kali

1 kali

100,00%

1 kali

1 kali

-

5

Program Peningkatan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Prosentase

dokumen

perencanaan dan

pelaporan PD yang

tersusun dengan

baik

100%

-

100%

100%

100,00%

100%

100%

30,00%

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah dokumen

yang tersusun (SPIP,

SPM, SOP, LAKIP,

LPPD, IKM)

6 jenis

-

6 jenis

6 jenis

100,00%

6 jenis

6 jenis

3 jenis

Penyusunan

Perencanaan Kegiatan

dan Anggaran

jumlah dokumen

pelaporan yang

tersusun

7 jenis

-

7 jenis

7 jenis

100,00%

7 jenis

7 jenis

-

6

Program Keserasian

Kebijakan

Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan

Prosentase peserta

yang berpartisipasi

aktif dalam

kegiatan sosialisasi

peningkatan

kualitas anak dan

perempuan

(10)

10

Fasilitasi upacara /

peringatan yang

berkaitan dengan ibu

dan anak

Jumlah upacara /

peringatan yang

dilaksanakan

-

-

2 kali

2 kali

100%

2 kali

2 kali

-

Fasilitasi Peningkatan

Motivasi Pemberdayaan

Perempuan

Jumlah kegiatan

motivasi kepada

perempuan yang

dilaksanakan

-

-

-

-

-

1 kali

1 kali

-

Persentase anak

yang memahami

materi sosialisasi /

jumlah peserta

dikalikan 100 %

-

-

-

-

-

80%

80%

-

Pelaksanaan Sosialisasi

Yang Terkait Dengan

Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan

Perempuan Dan

Perlindungan Anak

Jumlah sosialisasi

yang dilaksanakan

-

-

3 kali

3 kali

100%

3 kali

3 kali

-

7

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarustamaan

Gender dan Anak

Prosentase

kelompok

perempuan yang

aktif

-

-

-

-

-

30%

30%

-

Pembinaan P2WKSS

Jumlah Kelompok

P2WKSS yang

dibina

-

-

1

kelompok

1

kelompok

100%

1

kelompok

1 kelompok

-

(11)

11

Pelatihan PPRG dan

Monev PUG

Jumlah SKPD yang

menyusun

Perencanaan

Penganggaran

Rensponsif Gender

-

-

29 SKPD

29 SKPD

100%

29 SKPD

29 SKPD

-

Penguatan Kelembagaan

Pengarustamaan Gender

dan Anak

Jumlah Jenis

Kegiatan Penguatan

Kelembagaan

-

-

-

-

-

3 jenis

3 jenis

-

Prosentase OPD

yang mencapai

target indikator Kota

Layak Anak

-

-

-

-

-

80%

80%

-

Fasilitasi Kegiatan Kota

Layak Anak

Jumlah jenis

kegiatan yang

mendukung Kota

Layak Anak

-

-

3 kali

3 kali

100%

3 Jenis

3 Jenis

-

Evaluasi Pelaksanaan

PUHA

Jumlah jenis

kegiatan yang

dievaluasi

-

-

-

-

-

1 jenis

1 jenis

-

8

Program peningkatan

Peran Serta dan

kesetaraan Gender

Dalam Pembangunan

Prosentase wanita

yang menjadi

anggota organisasi

kewanitaan

-

-

1,83%

1,83%

100%

1,92

1,92

-

Kegiatan Pembinaan

Organisasi Perempuan

Jumlah Organisasi

Perempuan yang

aktif

-

-

21

Organisasi

21

Organisasi

100%

21

Organisasi

21

Organisasi

-

(12)

12

Fasilitasi Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Jenis

Fasilitasi Kegiatan

PKK

-

-

17 jenis

17 jenis

100%

17 jenis

17 jenis

-

9

Program Keluarga

Berencana

Persentase Total

Fertility Rate

(TFR)

-

-

2,10%

2,10%

100%

2,05%

2,05%

-

Penyediaan Pelayanan

KB Dan Alat

Kontrasepsi bagi

keluarga miskin

Jumlah sasaran

akseptor KB yang

akan ikut KB

-

-

500 orang

500 orang

-

Pelayanan KIE

Jumlah Media KIE

KKB yang gunakan

-

-

2 kali

2 kali

100%

3 jenis

3 jenis

-

Jumlah Regulasi

tentang Kampung

KB

-

-

-

-

-

2 buah

2 buah

-

Pembinaan Keluarga

Berencana

Jumlah Fasilitasi

kegiatan pembinaan

kader KB

-

-

4 kali

4 kali

100%

3 kali

3 kali

-

Pendataan Keluarga

Jumlah Kader

pendata yang

mengikuti

pembekalan

pemutakhiran data

keluarga

-

-

-

-

-

200 orang

200 orang

-

Revitalisasi Program

KB

jumlah sarana dan

prasarana pendukung

program KB

(13)

13

Jumlah pelaksanaan

kegiatan yang

menunjang

pelaksanaan KB di

Kecamatan

-

-

267 kali

267 kali

100%

2 kali

2 kali

-

Peningkatan Kualitas

Manajemen Program

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Jumlah fasilitasi

pelaksanaan

Peningkatan Kualitas

Manajemen Program

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

-

-

3 kali

3 kali

100%

3 kali

3 kali

-

10 Program Pelayanan

Kontrasepsi

Persentase Capain

Perkiraan

Permintaan

Masyarakat (PPM)

KB Baru Metode

Kontrasepsi Jangka

Panjang

-

-

100%

112%

112%

100%

100%

-

Pelayanan KB Medis

Operasi

Jumlah Akseptop

yang mengikuti

MOP dan MOW

-

-

100

97

97%

150 orang

150 orang

-

Pelayanan Konseling

KB

Jumlah kegiatan

yang menunjang

pelayanan Konseling

KB

-

-

-

-

-

3 kali

3 kali

-

11 Program Pembinaan

Peran Serta

Masyarakat Dalam

Pelayanan KB / KR

Yang Mandiri

Prosentase

pasangan usia

subur menjadi

peserta KB Aktif

-

-

76,35%

74,77%

97,93%

74,77

74,77

-

(14)

14

Pembinaan Ketahanan

dan Keberdayaan

keluarga

Jumlah jenis

kegiatan pembinaan

dan keberdayaan

keluaarga

-

-

6 kali

6 kali

100%

3 jenis

3 jenis

-

12 Program Kesehatan

Reproduksi Remaja

Prosentase Usia

Kawin Pertama

wanita kurang dari

20 tahun

-

-

16%

16,31%

98,10%

16%

16%

-

Advokasi dan KIE

tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja

Jumlah Kelompok

Pik R (Pusat

Informasi dan

Konseling Remaja)

yang terbentuk di

Kota Blitar

-

-

5

Kelompok

5

Kelompok

100%

12

kelompok

12

kelompok

-

13 Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan

Perlindungan

Perempuan

Persentase

perempuan dan

anak korban

kekerasan

mendapatkan

penanganan oleh

petugas terlatih

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

Fasilitasi Komisi

Perlindungan

Perempuan dan Anak

(KP2A)

Jumlah jenis

kegiatan Fasilitasi

KP2A

(15)

15

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKota Blitar

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan

beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari

misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Internal :

Kekuatan atau strenghts adalah potensi / kelebihan intern yang dimiliki PD,

yaitu sebagai berikut :

-

Perwali No. 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

P3A P2 dan KB

-

Dokumen perencencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang

telah didukung anggaran.

-

Sarana dan Prasarana kantor

-

Sumber daya manusia yang dimiliki di Dinas P3A P2 dan KB

berjumlah 40 orang

Kelemahan atau weaknes adalah kekurangan yang ada dalam PD yang

bersifat menghambat kinerja, meliputi :

-

Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum maksimal untuk menjalankan

Tugas Pokok dan Fungsi

-

Sarana dan Prasarana kantor masih kurang dan rusak

-

Kurangnya data yang akurat, tentang Perempuan, anak, lembaga sosial

dll

2. Faktor Eksternal :

Peluang (opportunity) adalah fakta ekstern yang bisa mendukung kinerja,

meliputi :

-

Organisasi wanita di Kota Blitar berjumlah 21 Organisasi

-

Kader KB yaitu PPKBD dan Sub PPKBD

-

Dewan Perwakilan Anak pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat

Kecamatan dan Tingkat Kota Blitar

-

Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A)

-

Kerjasama dengan Panti Sosial

-

PIK R di Masing Kecamatan se Kota Blitar dan Tingkat Kota Blitar

(16)

16

-

PKK pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat

Kota Blitar

Sedangkan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas P3A P2 dan KB antara

lain :

-

TFR diatas rata – rata TFR Provinsi Jawa Timur

-

Nilai gotong royong yang semakin rendah

-

Maraknya kasus KDRT

-

Masih banyaknya kasus pernikahan pada usia dini

Berdasarkan analisis diatas, menunjukan bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2017

dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan

dalam pelaksanaannya. Namun dalam pelaksanaannya dimasa mendatang

perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal

tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam sebagai berikut :

(17)

17

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Blitar

No

Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK

Target Renstra PD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan

Analisis

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Persentase partisipasi

perempuan dalam

pembangunan

-

-

-

35,64

35,77

35,90

-

-

35,77

35,90

-

2

Laju Pertumbuhan

Penduduk (LPP)

-

-

0,75%

0,86%

0,86%

0,82%

0,75%

-

0,86%

0,82%

-

3

Persentase penyelesaian

kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

-

4

Prosentase Perempuan

yang aktif pada organisasi

atau lembaga

kemasyarakatan

-

-

-

-

15,76

15,88

-

-

15,76

15,88

-

5

Persentase angka kesertaan

ber KB atau CPR

(contraceptive prevalence

rate)

-

-

74,77

74,77

75,00

74,77

-

74,77

75,00

-

6

Capaian median usia nikah

pertama wanita

(18)

18

7

Prosentase anggota Tribina

dan UPPKS yang menjadi

peserta KB

-

-

-

-

86,49

89,19

-

-

86,49

89,19

-

8

Persentase perempuan dan

anak korban kekerasan

mendapatkan penanganan

oleh petugas terlatih

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

-

9

Prosentase OPD yang

mencapai target indikator

Kota Layak Anak

(19)

19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

BerencanaKota Blitar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar

tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Isu – isu strategis tersebut adalah:

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Peran Perempuan dalam pembangunan masih rendah

2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Masih maraknya Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT,

Pelecehan Sexsual, Traficking dan kasus perempuan dan anak lainya)

yang terjadi di Kota Blitar

3. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan Penduduk yang masih tinggi

Prevalensi KB Aktif masih perlu ditingkatkan

TFR masih Tinggi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 telah menentukan 13 (tiga

belas) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1.

Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan penguatan jati

diri dan identitas Kota Blitar, peningkatan pemahaman dan pengamalan

wawasan kebangsaan, nilai – nilai sejarah, budaya serta kearifan local

dalam kehidupan sehari – hari;

2.

Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai – nilai keagamaan melalui

peningkatan fasilitasi saran ibadah dan kegiatan keagamaan;

3.

Memantapkan penyediaan layanan pendidikan berkualitas dan daya saing

lulusan , peningkatan aksesibilitas wajar 12 tahun yang disertai

perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan;

4.

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat untuk ketersediaan sumber

daya manusia berkualitas dan berkompetensi tinggi;

(20)

20

5.

Memantapkan Layanan kesehatan, kompetensi dan profesionalisme

tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana

kesehatan dasar dan lanjutan, peningkatan gizi masyarakat dan sanitasi

sehat kota, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta pelestarian

lingkungan;

6.

Pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat;

7.

Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan

sector koperasi, UKM serta pelaku usaha informal;

8.

Mendukung penguatan lumbung pangan nasional dalam mencapai

kedaulatan pangan melalui pengembangan infrastruktur jaringan irigasi,

pengendalian

banjir,

bantaran

sungai,

jaringan

jalan,

embung,pengendalian tata ruang,sarana dan prasarana lingkungan untuk

tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif;

9.

Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya dukung

pengetahuan, perkembangan kreativitas-keinovasian dan daya saing

melalui pengembangan klaster unggulan ekonomi daerah, dan penguatan

pengembangan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industry

pariwisata dan pendayagunaan teknologi informasidan komunikasi,

transportasi;

10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan pemerataan layanan

serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan social;

11. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan;

12. Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi,

transparansi dan menjamin kepastian hukum;

13. Peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencanadilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel

dibawah :

(21)

21

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Dinas P3A P2 dan KB Kota Blitar

No

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Program /

Kegiatan

Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Pagu

Indikatif

Program /

Kegiatan

Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaia

n

Kinerj

a

Kebutuhan

Dana (Rp.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

Program

Pelayanam

Adminstrasi

Perkantoran

DP3A

P2 &

KB

Prosentase

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantoran

dengan baik

100%

671.141.736 Program

Pelayanam

Adminstrasi

Perkantoran

DP3A

P2 &

KB

Prosentase

pelaksanaan

pelayanan

administrasi

perkantora

n dengan

baik

100%

671.141.736

1

Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

SDA dan Listrik

DP3A

P2 &

KB

Jumlah

rekening yang

terbayar

6

rekenin

g

70.800.000

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

SDA dan Listrik

DP3A

P2 &

KB

Jumlah

rekening

yang

terbayar

6

rekenin

g

70.800.000

2

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasion

al

DP3A

P2 &

KB

Jumlah pajak

kendaraan

operasional

yang

terbayarkan

40 unit

9.900.000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasiona

l

DP3A

P2 &

KB

Jumlah pajak

kendaraan

operasional

yang

terbayarkan

40 unit

9.900.000

(22)

22

3

Penyediaan

ATK

DP3A

P2 &

KB

Jumlah ATK

yang terbeli

45 jenis

31.301.900

Penyediaan ATK DP3A

P2 &

KB

Jumlah ATK

yang terbeli

45 jenis

31.301.900

4

Penyediaan

Barang Cetakan

dan

Penggandaan

DP3A

P2 &

KB

Jumlah barang

cetakan dan

penggandaan

yang terbeli

7 jenis

28.260.000

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

DP3A

P2 &

KB

Jumlah

barang

cetakan dan

penggandaan

yang terbeli

7 jenis

28.260.000

5

Penyediaan

Kompionen

Instalasi

Listrik/Penerang

an Bangunan

Kantor

DP3A

P2 &

KB

jumlah

komponen

yang terbeli

14 jenis

7.446.744

Penyediaan

Kompionen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

DP3A

P2 &

KB

jumlah

komponen

yang terbeli

14 jenis

7.446.744

6

Penyediaan

Peralatan

Rumah Tangga

DP3A

P2 &

KB

jumlah

peralatan

rumah tangga

yang terbeli

6 jenis

23.698.155

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

DP3A

P2 &

KB

jumlah

peralatan

rumah

tangga yang

terbeli

6 jenis

23.698.155

7

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

DP3A

P2 &

KB

jumlah

mamin tamu

yang

disediakan

192

paket

13.050.000

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

DP3A

P2 &

KB

jumlah

mamin tamu

yang

disediakan

192

paket

13.050.000

8

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang -

undangan

DP3A

P2 &

KB

Jumlah surat

kabar yang

tersedia setiap

bulannya

2 jenis

4.080.000

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang -

undangan

DP3A

P2 &

KB

Jumlah surat

kabar yang

tersedia

setiap

bulannya

2 jenis

4.080.000

(23)

23

9

Rapat - rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

Dalam dan Luar

Daerah

DP3A

P2 &

KB

jumlah

perjalanan

dinas yang

terfasilitasi

63 kali

188.881.000

Rapat - rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah

DP3A

P2 &

KB

jumlah

perjalanan

dinas yang

terfasilitasi

63 kali

188.881.000

10 Pengadaan

Peralatan

Kantor

DP3A

P2 &

KB

jumlah

peralatan

kantor yang

terbeli

10 jenis

92.017.447

Pengadaan

Peralatan Kantor

DP3A

P2 &

KB

jumlah

peralatan

kantor yang

terbeli

10 jenis

92.017.447

11 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

DP3A

P2 &

KB

jumlah

gedung kantr

yang

terpelihara

1 unit

103.810.290

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

DP3A

P2 &

KB

jumlah

gedung kantr

yang

terpelihara

1 unit

103.810.290

12 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasion

al

DP3A

P2 &

KB

jumlah

kendaraan

yang

terpelihara

4 unit

65.012.400

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasiona

l

DP3A

P2 &

KB

jumlah

kendaraan

yang

terpelihara

4 unit

65.012.400

13 Pemeliharaan

Rutin/BerkalaPe

rlengkapan

Kantor

DP3A

P2 &

KB

jumlah

peralatan yang

terpelihara

9 jenis

19.384.100

Pemeliharaan

Rutin/BerkalaPerl

engkapan Kantor

DP3A

P2 &

KB

jumlah

peralatan

yang

terpelihara

9 jenis

19.384.100

14 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

Kantor

DP3A

P2 &

KB

jumlah

perlengkapan

yang

terpelihara

6 jenis

13.499.700

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Kantor

DP3A

P2 &

KB

jumlah

perlengkapa

n yang

terpelihara

6 jenis

13.499.700

(24)

24

II

Program

Peningkatan

Kapasitas

Perangkt

Daerah

DP3A

P2 &

KB

Prosentase

aparatur

memperoleh

kesempatan

peningkatan

kapasitas

68.254.000 Program

Peningkatan

Kapasitas

Perangkt Daerah

DP3A

P2 &

KB

Prosentase

aparatur

memperoleh

kesempatan

peningkatan

kapasitas

68.254.000

15 Peningkatan

Kinerja

Aparatur

Penilaian Angka

Kredit

DP3A

P2 &

KB

Jumlah PKB

yang membuat

DUPAK

14

orang

8.254.000

Peningkatan

Kinerja Aparatur

Penilaian Angka

Kredit

DP3A

P2 &

KB

Jumlah PKB

yang

membuat

DUPAK

14

orang

8.254.000

16 Fasilitasi

Keperansertaan

Pada Event

Daerah dan Hari

Besar Nasional

DP3A

P2 &

KB

jumlah event

daerah yang

diikuti

5 kali

50.000.000

Fasilitasi

Keperansertaan

Pada Event

Daerah dan Hari

Besar Nasional

DP3A

P2 &

KB

jumlah event

daerah yang

diikuti

5 kali

50.000.000

17 Penyebarluasan

informasi

program/kegiata

n PD

DP3A

P2 &

KB

Jumlah

penerbitan

berita di surat

kabar

1 kali

10.000.000

Penyebarluasan

informasi

program/kegiatan

PD

DP3A

P2 &

KB

Jumlah

penerbitan

berita di

surat kabar

1 kali

10.000.000

III Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

DP3A

P2 &

KB

Prosentase

dokumen

perencanaan

dan

pelaporan PD

yang

tersusun

dengan baik

100%

20.000.000 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

DP3A

P2 &

KB

Prosentase

dokumen

perencanaa

n dan

pelaporan

PD yang

tersusun

dengan baik

100%

20.000.000

(25)

25

18 Penyusunan

Laporan

Capaian Kinerja

dan Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD

DP3A

P2 &

KB

Jumlah

dokumen yang

tersusun

(SPIP, SPM,

SOP, LAKIP,

LPPD, IKM)

6 jenis

10.000.000

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

DP3A

P2 &

KB

Jumlah

dokumen

yang

tersusun

(SPIP, SPM,

SOP,

LAKIP,

LPPD, IKM)

6 jenis

10.000.000

19 Penyusunan

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

DP3A

P2 &

KB

jumlah

dokumen

pelaporan

yang tersusun

7 jenis

10.000.000

Penyusunan

Perencanaan

Kegiatan dan

Anggaran

DP3A

P2 &

KB

jumlah

dokumen

pelaporan

yang

tersusun

7 jenis

10.000.000

IV Program

Pemberdayaan

Perempuan

DP3A

P2 &

KB

Prosentase

Perempuan

yang aktif

pada

organisasi

atau lembaga

kemasyaraka

tan

15,76

1.261.152.750

Program

Pemberdayaan

Perempuan

DP3A

P2 &

KB

Prosentase

Perempuan

yang aktif

pada

organisasi

atau

lembaga

kemasyarak

atan

15,76

1.261.152.750

20 Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan

DP3A

P2 &

KB

Jumlah jenis

kegiatan untuk

menigkatkan

Kualitas

Hidup

Perempuan

dan Anak

4 jenis

187.006.300

Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan

DP3A

P2 &

KB

Jumlah jenis

kegiatan

untuk

menigkatkan

Kualitas

Hidup

Perempuan

dan Anak

4 jenis

187.006.300

(26)

26

21 Kelembagaan

Pengarustamaan

Gender

DP3A

P2 &

KB

Jumlah jenis

kegiatan

dalam rangka

memperkuat

kelembagaan

PUG dan

PUHA

6 jenis

424.146.450

Kelembagaan

Pengarustamaan

Gender

DP3A

P2 &

KB

Jumlah jenis

kegiatan

dalam

rangka

memperkuat

kelembagaan

PUG dan

PUHA

6 jenis

424.146.450

22 Kegiatan

Pembinaan

Organisasi

Perempuan

DP3A

P2 &

KB

Jumlah

Organisasi

Perempuan

yang aktif

21

Organis

asi

100.000.000

Kegiatan

Pembinaan

Organisasi

Perempuan

DP3A

P2 &

KB

Jumlah

Organisasi

Perempuan

yang aktif

21

Organis

asi

100.000.000

23 Fasilitasi

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Pemberdayaan

dan

Kesejahteraan

Keluarga

DP3A

P2 &

KB

Jumlah Jenis

Fasilitasi

Kegiatan PKK

17

Jenis

550.000.000

Fasilitasi

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Pemberdayaan

dan Kesejahteraan

Keluarga

DP3A

P2 &

KB

Jumlah Jenis

Fasilitasi

Kegiatan

PKK

17

Jenis

550.000.000

V

Program

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana

DP3A

P2 &

KB

Persentase

angka

kesertaan ber

KB atau CPR

(contraceptiv

e prevalence

rate)

74,77%

4.012.700.000 Program

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana

DP3A

P2 &

KB

Persentase

angka

kesertaan

ber KB atau

CPR

(contracepti

ve

prevalence

rate)

74,77%

4.012.700.000

(27)

27

24 Pelayanan

Keluarga

Berencana

DP3A

P2 &

KB

Jumlah jenis

kegiatan untuk

Pelayanan

7 jenis

871.500.000

Pelayanan

Keluarga

Berencana

DP3A

P2 &

KB

Jumlah jenis

kegiatan

untuk

Pelayanan

7 jenis

871.500.000

25 Revitalisasi

Program KB

DP3A

P2 &

KB

jumlah sarana

dan prasarana

pendukung

program KB

3 jenis

1.800.000.000

Revitalisasi

Program KB

DP3A

P2 &

KB

jumlah

sarana dan

prasarana

pendukung

program KB

3 jenis

1.800.000.000

Jumlah

pelaksanaan

kegiatan yang

menunjang

pelaksanaan

KB di

Kecamatan

3 kali

Jumlah

pelaksanaan

kegiatan

yang

menunjang

pelaksanaan

KB di

Kecamatan

3 kali

26 Pengendalian

Penduduk

DP3A

P2 &

KB

Jumlah Jenis

kegiatan

dalam rangka

mengendalika

n jumlah

pertambahan

penduduk di

Kota Blitar

6 jenis

250.000.000

Pengendalian

Penduduk

DP3A

P2 &

KB

Jumlah Jenis

kegiatan

dalam

rangka

mengendalik

an jumlah

pertambahan

penduduk di

Kota Blitar

6 jenis

250.000.000

(28)

28

27 Advokasi ,

Penggerakan

dan Informasi

tentang

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana

DP3A

P2 &

KB

Jumlah jenis

kegiatan untuk

Advokasi ,

Pergerakan

dan Informasi

tentang

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana

6 jenis

1.091.200.000

Advokasi ,

Penggerakan dan

Informasi tentang

Pengendalian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana

DP3A

P2 &

KB

Jumlah jenis

kegiatan

untuk

Advokasi ,

Pergerakan

dan

Informasi

tentang

Pengendalia

n Penduduk

dan

Keluarga

Berencana

6 jenis

1.091.200.000

VI Program

Pemberdayaan

dan

Kesejahteraan

Keluarga

DP3A

P2 &

KB

Prosentase

anggota

Tribina dan

UPPKS yang

menjadi

peserta KB

86,49

903.390.948 Program

Pemberdayaan

dan

Kesejahteraan

Keluarga

DP3A

P2 &

KB

Prosentase

anggota

Tribina dan

UPPKS

yang

menjadi

peserta KB

86,49

903.390.948

28 Pembinaan

Ketahanan dan

Pemberdayaan

keluarga

DP3A

P2 &

KB

Jumlah jenis

kegiatan untuk

membina

ketahanan dan

Pemberdayaan

seluruh

anggota

keluarga

9 jenis

903.390.948

Pembinaan

Ketahanan dan

Pemberdayaan

keluarga

DP3A

P2 &

KB

Jumlah jenis

kegiatan

untuk

membina

ketahanan

dan

Pemberdaya

an seluruh

anggota

keluarga

9 jenis

903.390.948

(29)

29

VII Program

Perlindungan

Perempuan

dan Anak

DP3A

P2 &

KB

Persentase

perempuan

dan anak

korban

kekerasan

mendapatkan

penanganan

oleh petugas

terlatih

100%

1.496.000.000

Program

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

DP3A

P2 &

KB

Persentase

perempuan

dan anak

korban

kekerasan

mendapatka

n

penanganan

oleh petugas

terlatih

100%

1.496.000.000

29 Rehabilitasi dan

Fasilitasi

Perempuan dan

Anak Korban

Kekerasan

DP3A

P2 &

KB

Jumlah Jenis

Kegiatan

untuk

Rehabilitasi

dan Fasilitasi

Perempuan

dan Anak

Korban

Kekerasan

6 keg

1.096.000.000

Rehabilitasi dan

Fasilitasi

Perempuan dan

Anak Korban

Kekerasan

DP3A

P2 &

KB

Jumlah Jenis

Kegiatan

untuk

Rehabilitasi

dan Fasilitasi

Perempuan

dan Anak

Korban

Kekerasan

6 keg

1.096.000.000

30 Edukasi dan

Publikasi

tentang

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

DP3A

P2 &

KB

Jumlah jenis

kegiatan untuk

Edukasi dan

Publikasi

tentang

Perlindungan

Perempuan

dan Anak

4 jenis

200.000.000

Edukasi dan

Publikasi tentang

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

DP3A

P2 &

KB

Jumlah jenis

kegiatan

untuk

Edukasi dan

Publikasi

tentang

Perlindungan

Perempuan

dan Anak

4 jenis

200.000.000

(30)

30

31 Fasilitasi,

Evaluasi dan

Monitoring

tentang Kota

Layak Anak

DP3A

P2 &

KB

Jumlah jenis

kegiatan yang

mendukung

Kota Layak

Anak

4 Jenis

200.000.000

Fasilitasi,

Evaluasi dan

Monitoring

tentang Kota

Layak Anak

DP3A

P2 &

KB

Jumlah jenis

kegiatan

yang

mendukung

Kota Layak

Anak

4 Jenis

200.000.000

JUMLAH

8.432.639.434

JUMLAH

8.432.639.434

(31)

31

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Blitar merupakan program/kegiatan kolaborasi dari Pemerintah,

Masyarakat dan Akademisi. Dalam rangka untuk fasilitasi dan sinkronisasi serta

integrasi usulan program dan kegiatan. Rumusan usulan program dan kegiatan

dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Dinas P3A P2 dan KB Kota Blitar

Program /

Kegiatan

Lokasi

Indikator

Kinerja

Besaran /

Volume

Catatan

1

2

3

4

5

Program

Pemberdayaan

Perempuan

Kecamatan

Sukorejo

Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan

Workshop

peningkatan

kapasitas

perempuan/Ibu

RT (Pelatihan

tata boga

(kidul)

53.869.400

Program

Perlindungan

Perempuan

dan Anak

Kecamatan

Kepanjenkidul

Kecamatan

Sananwetan

Edukasi dan

Publikasi

tentang

Perlindungan

Perempuan dan

Anak

Sosialisasi

Perlindungan

Perempuan

dan Anak di

Sekolah dan

kelompok

masyarakat

Sesuai

dengan

Permintaan

Hanya untuk

Biaya Honor

Narasumber

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2015, maka tujuan

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya

Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya tahun 2019. Pengukuran tingkat

Secara eksternal, dilakukan pula upaya-upaya penguatan kembali komitmen dengan para stakeholder dan mitra kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka

Penyusunan Rencana Kerja adalah merupakan acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima selama periode

Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. 141 Kasi Pengendalian Penduduk

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan serta pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten