• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH KOTA PADANG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH KOTA PADANG"

Copied!
79
0
0

Teks penuh

(1)

PEME

RE

KE

( REN

DINA

 

 

PEME

PEME

ERINTAH

ENC

ESEH

NJA OP

AS KESE

RINTAH 

RINTAH 

H KOTA P

CANA

HATA

PD) 

HATAN

KOTA PA

KOTA PA

PADANG 

A K

AN

 KOTA P

ADANG

ADANG

 

 

KERJ

TAH

PADANG

A D

HUN

DINA

N 20

AS

17



(2)

                                                                                                   

(3)

                                                                                                   

(4)

                                                                                                   

(5)

                                                                                                   

(6)

                       

(7)

Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Air Pacah Padang Telp.( 0751) 462619

PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS KESEHATAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

NOMOR 441/58.17/PP/DKK/2016

Tahun 2014

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN

KOTA PADANG TAHUN 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

Menimbang

: a.

bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

(Renja-OPD) Kota Padang memuat arah kebijakan Satuan

Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu)

Tahun telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Padang Nomor 214 Tahun 2016 tentang Pengesahan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017;

b.

bahwa Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang

disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam

melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota

Padang;

c.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Renja OPD ditetapkan

dengan peraturan Pimpinan OPD setelah disesuaikan

dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang tentang

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

(8)

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5234);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5589);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang

Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

(9)

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada mayarakat (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota

Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang

Tahun 2004 Nomor 30);

18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun

2014 Nomor 6).

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN :

KESATU

: Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu

merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas

Kesehatan Kota Padang dalam melaksanakan Program dan

Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah

ditetapkan dan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas

Kesehatan Kota Padang

(10)

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 18 Oktober 2016

KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA PADANG

FERIMULYANI HAMID

NIP. 19670219 200212 2 001

(11)

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RENCANA RENJA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG TAHUN 2017

Pada hari Selasa tanggal 18 bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Bappeda Padang, telah diselenggarakan verifikasi Rencana Kerja OPD yang dihadiri oleh unsur OPD dan Tim Verifikasi Renja OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Verifikasi dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan rancangan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 telah sesuai dengan RKPD Kota Padang Tahun 2017.

2. Untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Padang dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kota Padang tahun 2017.

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan terhadap Dinas Kesehatan Kota Padang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program / Kegiatan yang tercantum dalam Renja Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017 telah sesuai dengan Program dalam RKPD Kota Padang 2017;

2. Indikator kinerja dan target kinerja yang tercantum dalam Renja Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2017 telah sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja dalam RKPD Kota Padang Tahun 2017.

3. Sistematika penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Padang telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Padang, tanggal 18 Oktober 2016

Yang Menerima Hasil Verifikasi,

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG BIDANG SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KETUA TIM VERIFIKASI KOTA PADANG (Dr.FERIMULYANI HAMID,M.Biomed) Nip. 19670219 200212 2 001 (Drs.HERMANSYAH) Nip. 19620612 198503 1 011 Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

(Ir. H. HERVAN BAHAR, MM)

(12)

KATA

A PENGA

ANTAR

Pu Organis Rencan tentang dalam P Pengen OPD Ta seperti uji syukur k sasi Perang a Kerja OP g Sistem Pe Peraturan P dalian dan ahun 2017 i RPJMD dan kita ucapka gkat Daerah PD ini disus erencanaan Pemerintah Evaluasi Pe ni memper n Renstra SK an kepada A h (RENJA O sun sesuai Pembangu Nomor 8 ta elaksanaan hatikan dok KPD. Allah SWT OPD) Dinas dengan Un unan Nasio ahun 2008 t Rencana P kumen-doku karena tela s Kesehata ndang - Un nal (SPPN) tentang Tah Pembanguna umen peren ah tersusun n Kota Pad ndang Nom yang dijab hapan, Tata an Daerah. ncanaan yan nya Rencan dang Tahu or 25 Tahu barkan lebi a Cara Peny Penyusuna ng telah dit na Kerja n 2017. un 2004 h lanjut yusunan, an Renja tetapkan R disebab manusia pihak u D besarny Dinas K encana Ker bkan adany anya. Untu ntuk penye Dengan sega ya kepada s Kesehatan K rja Dinas K ya berbaga k itu kami empurnaan d ala kerenda semua pihak Kota Padang Kesehatan K ai hambata mengharap di masa yan ahan hati, k k yang telah g Tahun 201 Kota Padan an baik d pkan tangg ng akan dat kami mengh h membant 17 ini, semo g ini masih dari segi d apan, saran tang. haturkan ras tu dalam pe oga dapat N h jauh dari data maup n dan masu sempurna pun sumbe ukan dari b , hal ini er daya berbagai sa terima k enyusunan R bermanfaat kasih yang s Rencana Ke t bagi kita s sebesar- erja OPD semua. Padang, 1 Kepala D Kot dr. Ferimul NIP. 196702 18 Oktober 2016 Dinas Keseha ta Padang yani H, M.B 219 200212 atan Biomed 2 2 001 i

(13)

ii

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang

Berita Acara Verifikasi Renja Dinas Kesehatan Kota Padang

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang... 1

1.2. Landasan Hukum... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ... 3

1.4. Sistematika Penulisan ... 3

BAB II EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD ... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan ... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan ... 29

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan ... 31

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 37

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ... 37

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan ... 40

3.3. Program dan Kegiatan ... 41

BAB IV PENUTUP ... 47

4.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ... 47

4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan ... 47

(14)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen RPJMD Kota Padang yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) di lingkungan Kota Padang yang ditetapkan dengan Perwako. Konsistensi antara RPJMD dengan Renstra perlu dijaga agar semua kegiatan pembangunan yang dilakukan pleh Pemerintah Kota Padang mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih.

Sebagai penjabaran dari Renstra, setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Dokumen ini diharapkan dapat menciptakan proses pembangunan Kota Padang terpadu dan saling mendukung lintas sektoral dan wilayah sehingga pencapaian tujuan pembangunan kota khususnya kesehatan menjadi lebih terarah.

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Renja SKPD merupakan dasar utama bagi

(15)

penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah. Kualitas penyusunan Renja SPKD akan sangat menentukan kualitas APBD.

Renja SKPD ini sesuai dengan amanat Undang - Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengakibatkan perubahan nama SKPD menjadi Organisasi Perangkat Daerah. Adanya perubahan susunan organisasi pada Dinas Kesehatan juga mengacu pada susunan organisasi Kementerian Kesehatan sebagai organisasi yang menaungi Dinas Kesehatan. Akibatnya terjadi perubahan nama dari Renja SKPD menjadi Renja OPD.

1.2. Landasan Hukum

1.2.1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS);

1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 1.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 1.2.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

PP Nomor 8 Tahun 2008;

1.2.5.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah

1.2.6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 050.481/Bappeda/2016 tentang Penyusunan Dokumen Renja OPD Tahun 2017

(16)

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan mengacu pada prioritas pembangunan tahun 2017 yang merupakan dokumen perencanaan urusan pemerintahan wajib kesehatan yang meliputi Organisasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2017 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan adalah sebagai bahan pedoman penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2017 bidang Kesehatan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini disusun dengan memperhatikan target pencapaian indikator kinerja dan diharapkan sudah mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja OPD adalah sebagai berikut : RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) OPD tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Kesehatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayan Dinas Kesehatan

(17)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

4.3. Rencana tindak lanjut

(18)

BAB II

EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Realisasi

(%) (%) Keu

1 2 3 4 5 6

1. Penyediaan jasa surat menyurat

(Rp.892.500,-)

Tersedianya materai dan perangko untuk kegiatan surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat 100 99,83 2. Penyediaan jasa komunikasi,Sumber daya listrik, air dan telepon

(Rp. 757.219.980,-)

Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon

Operasional kantor di lingkungan DKK Padang berjalan lancar 100 63,10 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Rp. 36.000.000,-) Terlaksananya pengurusan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas/ operasional Kendaraan dinas/ operasional sesuai izin/ tertib hukum

yang berlaku 100 83,19 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Rp. 307.000.000,-) Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor di lingkungan DKK Padang bersih dan asri 100 98,63 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (Rp. 90.437.500,-) Terlaksananya kegiatan perbaikan perlatan kerja Peralatan kerja dapat digunakan secara maksimal 100 99,92

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor (Rp.100.320.400,-) Terlaksananya pengadaan ATK Pelayanan administrasi kantor berjalan lancar 100 98,10 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Terlaksananya

penyediaan barang dan

Pelayanan administrasi

100 99,21

(19)

Penggandaan (Rp.116.485.000,-) cetakan dan penggandaan perkantoran berjalan lancar 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Rp.12.750.000,-) Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan kantor Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar 100 96,55 9. Penyediaan Bahan

Bacaan dan peraturan Perundang-undangan (Rp.50.040.000,-) Tersedianya bahan bacaan Pegawai mendapatkan informasi/ berita/ pengetahuan baru 100 94,77 10. Penyediaan Makanan dan Minuman (Rp.46.890.000,-) Tersedianya makan minum rapat dan tamu

Kegiatan rapat dan penerimaan/ fasilitas tamu berjalan lancar

100 99,97

11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (Rp. 300.000.000,-) Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksana dengan lancar 100 97,63 12. Penyediaan Alat kebersihan (Rp. 43.872.500,-) Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan

Kantor di lingkungan DKK Padang bersih dan nyaman 100 99,98 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik (Rp. 126.150.000,-) Terlaksananya pembayaran jasa pegawai honorer/ tidak tetap dengan SK Walikota Penyediaan jasa pelayanan publik berjalan lancar 100 68,85 14. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (Rp. 299.800.000,-) Terlaksananya pembayaran pegawai honorer/ tidak tetap dengan SK Kadis Pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar 100 21,86 15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor (Rp. 199.800.000) Tersedianya jasa pengamanan kantor untuk gedung kantor DKK Padang

Terjaganya keamanan gedung

kantor 100 99,69

(20)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Realisasi

(%) (%) Keu 1 2 3 4 5 6 1. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor (RP. 265.000.020,-) Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Gedung kantor terpelihara 100 99,99 2. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional (RP. 1.749.684.250,-) Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasioanl Kendaraan dinas/ operasional terpelihara dan layak jalan 100 98,47 3. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor (Rp. 45.500.000,-) Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor dapat digunakan secara optimal 100 97,77 4. Pemeliharaan rutin/

berkala Alat Listrik, Air dan Telepon (Rp. 38.250.000,-)

Terlaksananya pemasangan instalasi listrik, jaringan air dan penambahan daya listrik

Instalasi listrik, jaringan air dan daya listrik gedung kantor sesuai dengan kebutuhan

100 93,83

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

No Kegiatan Keluaran Hasil

Realisasi Fisik

(%) (%) Keu

1 2 3 4 5 6

1. Pembinaan Aset dan Manajemen Keuangan di Puskesmas (Rp. 21.240.000,-) Terlaksananya kegiatan pembinaan tenaga Puskesmas dalam pengelolaan administrasi perkantoran Pengelolaan administrasi di Puskesmas berjalan dengan tertib dan sesuai aturan yang berlaku 100 100 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Rp.169.500.000,-) Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kesehatan Kinerja dan pelayanan tenaga kesehatan meningkat dan sesuai dengan tertib hukum yang berlaku

100 93,31

(21)

3. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan (Rp. 51.000.000,-)

Terlaksananya kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan dan pengelolaan kepegawaian Pengelolaan administrasi pegawai fungsional kesehatan dan umum sesuai dengan tertib hukum yang berlaku 100 96,12

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

No Kegiatan Keluaran Hasil

Realisasi Fisik (%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Rp. 8.500.000,-)

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DKK Padang Tersedianya informasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DKK Padang yang akurat dan dapat dipertanggungjaw abkan

100 100

e. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

No Kegiatan Keluaran Hasil

Realisasi Fisik

(%) (%) Keu

1 2 3 4 5 6

1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Rp. 127.500.000,-)

Terlaksananya kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan DKK Padang Obat dan perbekalan kesehatan DKK Padang sesuai dengan kebutuhan 100 99,86 2. Pengadaan Bahan Logistik ( Bahan Habis Pakai Medis ) (Rp. 51.000.000,-)

Terlaksananya pengadaan bahan logistic (bahan habis pakai medis) untuk laboratorium di lingkungan DKK Padang Operasioanl laboratorium kesehatan di lungkungan DKK Padang berjalan lancar 100 99,13 3. Perencanaan serta Pendistribusian Obat dan Perbekalan Terlaksananya perencanaan serta pendistribusian obat Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di 100 93,33 8

(22)

Kesehatan (Rp. 85.000.000) dan perbekalan kesehatan Puskesmas terjamin

f. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

No Kegiatan Keluaran Hasil

Realisasi Fisik

(%) (%) Keu

1 2 3 4 5 6

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (Rp. 90.000.000,-) Terlaksananya pembinaan dan monitoring evaluasi terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui evaluasi, pertemuan dan pembinaan

Dipahaminya langkah-langkah dan upaya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu di Puskesmas dan RS 100 98,20 2. Skrining Narkoba (Rp. 63.750.000,-) Terjaringnya pemakai narkoba pada kelompok masyarakat yang beresiko tinggi terpapar dengan narkoba Terlaksananya skrinning narkoba pada kelompok masyarakat yang beresiko tinggi terpapar dengan narkoba 100 95,17 3. Peningkatan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Rp. 32.000.000,-) Terlaksananya pembinaan dan monitoring evaluasi terhadap upaya peningkatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) melalui evaluasi, pertemuan dan pembinaan Dipahaminya langkah-langkah dan upaya dalam melaksanakan peningkatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yang bermutu di Puskesmas 100 98,82

4. Penilaian Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi (Rp. 45.500.000,-)

Terpilihnya Puskesmas dan tenaga kesehatan berprestasi Tersedianya informasi mutu Puskesmas dan tenaga kesehatan di Kota Padang 100 78,75 5. Pelaksanaan Kegiatan/ Pelayanan P3K (Rp. 50.500.000,-) Terlaksananya kegiatan/ pelayanan P3K sesuai kebutuhan Pelayanan P3K DKK Padang berjalan lancar dan maksimal 100 99,60 6. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diketahuinya faktor resiko PTM utama dan terbentuknya posbindu Terlaksananya kegiatan pencegahan dan 100 84,31 9

(23)

Tidak Menular (Rp. 85.000.000,-) PTM di wilayah kerja Puskesmas pengendalian penyakit tidak menular 7. Sosialisasi dan Pembinaan Perizinan Bidang Kesehatan (Rp. 59.500.000) Terlaksananya pengawasan dan pembinaan operasional sarana pelayanan kesehatan (RS, klinik, apotik, optikal, laboratorium kesehatan, BPS dan Battra) di Kota Padang

Operasional sarana pelayanan kesehatan (RS, klinik, apotik, optikal, laboratorium kesehatan, BPS dan Battra) di Kota Padang sesuai dengan tertib hukum yang berlaku

100 96,22

8. Peningkatan Kesehatan Olahraga & Kesehatan Kerja (Rp. 34.500.000) Terlaksananya pembinaan dan monitoring evaluasi terhadap upaya peningkatan kesehatan olahraga dan kesehatan kerja di Puskesmas Kegiatan peningkatan kesehatan olahraga dan kesehatan kerja di Puskesmas berjalan lancar dan bermutu 100 89,56

g. Program Pengawasan Obat dan Makanan

No Kegiatan Keluaran Hasil

Realisasi Fisik (%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 1. Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan

(Rp 34.000.000,-)

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan peredaran obat dan makanan pada sarana kesehatan (Puskesmas/Pustu, apotik, took obat, took jamu dan took kosmetik)

Peredaran obat dan makanan di Kota Padang sesuai dengan tertib hukum yang berlaku yang berlaku sehingga masyarakat terbebas dari penyalahgunaan obat 100 100 2. Peningkatan Pengawasan

Peredaran Obat serta Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya (Rp. 113.820.000)

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan peredaran pangan dan bahan berbahaya di masyarakat (Industri Rumah Tangga (IRT), Pedagang Jajanan Anak Sekolah (PJAS), pedagang pabukoan Peredaran pangan dan bahan berbahaya di masyarakat sesuai dengan tertib hukum yang berlaku sehingga keamanan pangan masyarakat 100 98,95 10

(24)

dan pedagang makanan dan minuman) terjamin 3. Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Rp. 25.500.000) Terlaksananya pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan GFK yang sudah kadaluarsa Obat dan perbekalan kesehatan yang ada di gudang farmasi Kota Padang tidak ada yang kadaluarsa

100 99,98

h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

No Kegiatan Keluaran Hasil

Realisasi Fisik (%) (%) Keu 1 2 3 4 5 6 1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (Rp. 63.150.000,-) Tersedianya media/ kegiatan promosi dan informasi sadar hidup sehat Kegiatan penyebaran nformasi sadar hidup sehat berjalan lancar 100 88,87 2. Peningkatan Fungsi Pokjanal Posyandu ( Rp. 42.500.000,-) Terlaksananya peningkatan fungsi pokjanal posyandu Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan kader Posyandu dalam pelayanan kesehatan di Posyandu 100 82,12 3. Pengembangan ORSOS Kemasyarakatan (Kelurahan Siaga) (Rp 121.850.000,-) Terlaksananya pengembangan ORSOS kemasyarakatan (Kelurahan Siaga/Kelsi dan Saka Bakti Husada/ SBH) Orsos kemasyarakatan di Kota Padang (Kelsi dan SBH) berperan serta aktif dalam mengatasi masalah kesehatan di masyarakat 100 96,23 4. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (Rp. 178.252.500,-) Tersosialisasinya KTR di masyarakat Kota Padang Kegiatan penerapan KTR berjalan lancar 100 98,94 5. Pembinaan Pengobatan Tradisional (Rp. 17.000.000) Terlaksananya kegiatan pembinaan tanaman obat keluarga Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tanaman 100 99,41 11

(25)

obat keluarga 6. Penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional (Rp. 300.000.000) Terlaksananya kegiatan-kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional Penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional berjalan lancar 100 90,35

i. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

No Kegiatan Keluaran Hasil

Realisasi Fisik (%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6 1. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya (Rp. 172.450.000,-)

Tertanggulanginya masalah KEP, anemia gizi buruk, GAKY, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya pada balita dan ibu hamil

Penanggulangan gizi buruk dan kurang pada balita dan bumil KEK berjalan lancar 100 83,29 2. Pendataan balita kurang gizi (Rp. 97.950.000) Terlaksananya kegiatan penimbangan missal di seluruh posyandu Tersedianya data status gizi bayi dan balita Kota Padang

100 100

3. Penyediaan PMT bagi balita gizi buruk dan ibu hamil KEK (Rp. 180.743.000)

Terlaksananya penyediaan PMT bagi balita gizi buruk dan bumil KEK

Tertanggulanginya masalah balita gizi buruk dan bumil KEK

100 98,77

4. Penanggulangan balita gizi buruk rawat inap

(Rp. 63.607.000)

Tertanggulanginya balita gizi buruk rawat inap dan rawat jalan sesuai dengn protap penanggulangan balita gizi buruk

Penanggulangan balita gizi buruk rawat inap dan rawat jalan berjalan lancar

100 33,18

(26)

j. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Realisasi

(%) (%) Keu

1 2 3 4 5 6

1. Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan (Rp. 32.890.750,-)

Diketahuinya mutu dan kualitas air minum serta air bersih yang

dikonsumsi masyarakat

Adanya

peningkatan mutu dan kualitas air minum dan air bersih yang dikonsumsi masyarakat 100 94,07 2. Pengawasan Tempat-Tempat Umum/Tempat pengolahan Makanan (TTU/TPM) (Rp. 26.775.000,-) Terlaksananya kegiatan pengawasan kesehatan lingkungan TTU/TPM Lingkungan TTU/TPM yang ada di Kota Padang memenuhi syarat kesehatan 100 97,55

3. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (Rp. 42.500.000,-) Terlaksananya kegiatan monitoring dan pemicuan di wilayah non PAMSIMAS dan evauasi program PAMSIMAS/ STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Pembinaan kegiatan PAMSIMAS berjalan lancar 100 99,63 4. Sosialisasi dan Pembinaan Penyehatan Lingkungan (Rp. 278.645.000,-) Terlaksananya

pembinaan adipura dan lingkungan pemukiman Kota Padang serta sosialisasi program penyehatan lingkungan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Padang 100 88,89

5. Review Studi EHRA (Rp. 242.860.000)

Tersusunnya dokumen data indeks resiko sanitasi (IRS) dan data area beresiko Tersedianya data sanitasi dan hygiene serta perilaku masyarakat pada skala RT 100 95,55 13

(27)

k. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Realisasi

(%) (%) Keu 1 2 3 4 5 6 1. Penyemprotan/Foggin g Sarang Nyamuk (Rp. 307.876.000,-) Terlaksananya kegiatan penyemprotan/ fogging sarang nyamuk Terputusnya mata rantai penularan penyakit DBD di Kota Padang 100 96,29 2. Pengadaan Alat

Fogging dan Bahan-bahan Fogging (Rp. 159.806.250,-)

Tersedianya bahan dan alat fogging sesuai kebutuhan operasional Terlaksananya pengadaan bahan-bahan fogging 100 36,09 3. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Rp. 91.660.000,-) Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Menurunnya jumlah kasus penyakit menular 100 94,74 4. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik (Rp. 55.650.000,-) Terlaksananya kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik Menurunnya jumlah kasus penyakit endemik/ epidemik 100 84,33 5. Peningkatan Imunisasi (Rp. 34.837.500) Terlaksananya kegiatan imunisasi bayi, balita dan ibu hamil

Menurunnya kasus PD3I (Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) pada bayi, balita, murid SD dan WUS (Wanita Usia Subur) 100 94,24 6. Penanggulangan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (Rp. 165.465.000,-) 1. Tertanggulanginya penyakit menular yang berpotensi wabah/KLB 2. Terlaksananya penanggulangan bencana serta pengurangan resiko bencana Terlaksananya kegiatan surveilan epidemiologi penyakit menular serta penanggulangan wabah dan KLB 100 90,67 7. Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji (Rp.66.460.000,-) Terlaksananya pemeriksanaan kesehatan dan

imunisasi calon jema’ah haji Kota Padang

Jema’ah haji Kota Padang terlindungi dari penyakit menular dan PD3I sehingga angka kematian jema’ah haji Kota Padang menurun

100 91,95

(28)

l. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Realisasi

(%) (%) Keu 1 2 3 4 5 6 1. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan (Rp. 170.279.750,-) Tersedianya informasi dan data kesehatan yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabka n Tersusunnya dokumen/ buku yang berisi informasi program dan kegiatan di lingkungan Padang serta terlaksananya pembinaan tenaga pengolah data di Puskesmas Kota Padang 100 98,06 2. Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA) (Rp. 28.704.000,-)

Adanya komitmen dan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan pelayanan/ program kesehatan Rakerkesda Kota Padang terlaksana dengan lancar 100 96,34 3. The International Organization of Standarization (ISO) Puskesmas) (Rp. 593.859.500)

Puskesmas dan kantor DKK telah mempunyai akreditasi dan sertifikasi ISO Kegiatan dan proses sertifikasi ISO Puskesmas berjalan lancar 100 95,42 4. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas (Rp. 96.886.500) Seluruh Puskesmas di Kota Padang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kegiatan dan proses menjadikan Puskesmas berstatus BLUD berjalan lancar 100 95,53

m. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringan

No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Realisasi

(%) (%) Keu 1 2 3 4 5 6 1. Pembangunan Puskesmas Pembantu (Rp. 311.914.500) Tersedianya bangunan Puskesmas Pembantu yang representatif untuk pelayanan kesehatan masyarakat Kegiatan pembangunan Puskesmas Pembantu berjalan lancar 100 98,79 15

(29)

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

(Rp. 1.000.200.000)

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas/ Pustu dan jaringannya Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 100 85,98 3. Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu (Rp.1.291.996.450) Bangunan Puskesmas Pembantu yang rusak sedang/ berat menjadi baik kembali Terlaksananya kegiatan rehabilitasi sedang/ berat Puskesmas Pembantu 100 99,89 4. Lanjutan Pembangunan Gudang Farmasi Kota (Rp. 999.506.000)

Tersedianya gudang farmasi kota yang representative untuk DKK Padang Pembangunan lanjutan gudang farmasi berjalan lancar 100 100 5. Pengadaan Alat Kedokteran dan Alat Laboratorium (Rp. 3.037.791.000)

Tersedianya alat kedokteran dan alat laboratorium untuk Puskesmas / Pustu dan jaringannya yang sesuai dengan kebutuhan Kegiatan pengadaan alat kedokteran dan alat laboratorium berjalan lancar 100 100

n. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Realisasi

(%) (%) Keu 1 2 3 4 5 6 1. Kemitraan Asuransi Kesehatan Jamkes Sumbar Sakato (Rp.12.121.096.620) Seluruh masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga dapat mengurangi angka kematian dan kesakitan di Kota Padang Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan berjalan lancar 100 99,94 16

(30)

o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Realisasi

(%) (%) Keu 1 2 3 4 5 6 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita (Rp. 134.000.000)

Balita dan anak pra sekolah terpantau tumbuh kembangnya dan kasus kematian neonatus/bayi/anak balita dapat dianalisa secara cepat dan tepat

Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan anak balita dan pemantauan kasus kematian neonatus/bayi/ana k balita berjalan lancar 100 95,96

p. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Realisasi

(%) (%) Keu 1 2 3 4 5 6 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia (Rp.51.000.000,-) Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu,

posyandu lansia terbina dan peningkatan cakupan pelayanan lansia Keguatan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan lansia berjalan lancar dan maksimal 100 96,40

q. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

No Kegiatan Keluaran Hasil

Realisasi Fisik (%) (%) Keu 1 2 3 4 5 6 1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan AMP

(Rp.721.140.000)

Terpantauanya status kesehatan ibu dan bayi melalui kegiatan kelas bumil, pemantauan kesehatan bumil, bulin, bufas serta pemantauan kasus kematian ibu Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan AMP berjalan lancar dan maksimal

100 96,42

(31)

r. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah

No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Realisasi

(%) (%) Keu 1 2 3 4 5 6 1. Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah (Rp.66.955.350)

Tersedianya data dan informasi kesehatan anak sekolah, peningkatan

pemahaman petugas UKS di Puskesmas dan guru-guru tentang kesehatan anak sekolah

Kegiatan skrining anak sekolah dan pembinaan UKS terlaksana dengan

lancar 100 98,70

s. Program Asuransi Kesehatan

No Kegiatan Keluaran Hasil Fisik Realisasi

(%) (%) Keu 1 2 3 4 5 6 1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Padang Pasir (Rp. 2.764.787.200) Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Padang Pasir Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 96,00 76,24 2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Ulak Karang (Rp. 1.013.749.984) Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Ulak Karang

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 95,24 71,19 3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Alai (Rp. 1.270.487.508) Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Alai Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 88,00 81,08 4. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Air Tawar (Rp. 858.562.468)

Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan 90,91 82,00 18

(32)

Puskesmas Air Tawar lancar dan maksimal 5. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Seberang Padang (Rp. 1.318.224.680) Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Seberang Padang Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 100 75,71 6. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pemancungan (Rp. 1.173.137.181) Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Pemancungan Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 100 75,15 7. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Rawang Barat (Rp. 1.009.628.150) Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Rawang Barat Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 90,48 75,57 8. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Begalung (Rp. 2.622.173.040) Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Lubuk Begalung Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 100 75,28 9. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pegambiran (Rp. 2.050.659.857) Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Pegambiran Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 100 73,09 10. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Andalas (Rp. 3.677.916.336) Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Andalas Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan 96,15 79,39 19

(33)

maksimal 11. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Buaya (Rp. 3.644.203.735) Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Lubuk Buaya Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 100 75,00 12. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Air Dingin (Rp. 2.165.317.550)

Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Air Dingin

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 95,65 74,79 13. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Nanggalo (Rp. 1.597.521.980) Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Nanggalo Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 95,65 72,69 14. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lapai (Rp. 805.279.800) Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Lapai Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 100 78,53 15. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Kuranji (Rp. 1.552.301.700) Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Kuranji Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 96,15 71,59 16. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Belimbing (Rp. 2.046.390.257) Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Belimbing Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 100 70,91 20

(34)

17. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Ambacang (Rp. 1.802.932.599)

Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Ambacang Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 86,21 78,73 18. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pauh (Rp. 2.726.391.200) Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Pauh Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 95,83 70,94 19. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Bungus Teluk Kabung (Rp. 1.541.308.430 Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Bungus Teluk Kabung Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 100 90,91 20. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Kilangan (Rp. 2.166.222.280) Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Lubuk Kilangan Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 95,24 72,56 21. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Anak Air (Rp. 1.196.060.000

Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Anak Air

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 95,83 82,36 22 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Ikur Koto (Rp. 671.033.000)

Seluruh masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu di Puskesmas Ikur Koto

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang yang menjadi peserta JKN berjalan lancar dan maksimal 100 88,35 21

(35)

t. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

No Kegiatan Keluaran Hasil

Realisasi Fisik (%) Keu (%) 1 2 3 4 5 6

1. Validasi Data Aset (Rp. 70.576.750)

Terlaksananya validasi data aset Dinas Kesehatan Kota Padang

Tersedianya data aset yang akurat dan lengkap

100 83,56

2.1.2. Capaian Renstra Dinas Kesehatan

No Program/ Kegiatan Indikator Target Renstra 2014-2019 Capaian 2014 2015 I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan DKK Padang

1 Penyediaan Jasa surat Menyurat Tersedianya materai dan perangko untuk surat menyurat di lingkungan DKK Padang 3600 lbr 270 lbr 207 lbr

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Tersedianya air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan operasional kantor di lingkungan DKK

Padang 72 bln 12 bln 12 bln 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengurusan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional di lignkungan

DKK Padang 480 unit 80 unit 72 unit

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor di lingkungan DKK Padang 72 bln 12 bln 12 bln

5

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja Terlaksananya kegiatan perbaikan peralatan kerja -

120 unit, 2 paket

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor di lingkungan DKK Padang dan Puskesmas 6 pkt 1 pkt 1 pkt 7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk DKK Padang dan

Puskesmas 72 bln 12 bln 12 bln 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor di lingkungan DKK Padang

72 bln 12 bln 12 bln

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 72 bln 12 bln 12 bln 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum rapat dan tamu di lingkungan DKK Padang 72 bln 12 bln 12 bln

11

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah di lingkungan DKK Padang

100% 100% 100% 12 Penyediaan Alat Kebersihan tersedianya peralatan dan bahan kebersihan di lingkungan DKK Padang 6 paket 1 paket 1 paket 13 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Terlaksananya pembayaran jasa pegawai honorer/tidak tetap SK Walikota Padang 186 org, 72 bln 31 org, 12 bln 12 bln

14

Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya pembayaran jasa pegawai

honorer/tidak tetap SK Ka. DKK Padang - 12 bln 15 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya jasa pengamanan kantor untuk gedung kantor DKK Padang 72 bln 1 paket 12 bln

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

Tercapainya peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

(36)

No Program/ Kegiatan Indikator Renstra Target 2014-2019 Capaian 2014 2015 PRASARANA APARATUR

16 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan halaman dan gedung kantor DKK Padang 6 pkt 1 paket 1 paket 17

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional di lingkungan

DKK Padang 18 pkt 3 pkt 3 pkt 18

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung

kantor di lingkungan DKK Padang 726 unit 121 unit 30 unit 19

Pemeliharaan rutin/ berkala Alat Listrik, Air dan Telepon

Tersedianya instalasi dan daya listrik di lingkungan DKK Padang sesuai dengan

kebutuhan 100% 100% 100% III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 20

Pembinaan Aset dan Manajemen Keuangan di Puskesmas

Jumlah kegiatan pembinaan tenaga puskesmas dalam pengelolaan administrasi puskesmas

22 pusk/tahun 22 pusk 22 pusk

21

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan

Persentase kegiatan pembinaan dan

pertemuan sumber daya aparatur kesehatan 36 bln 12 bln 12 bln 22

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan

Persentase penilaian angka kredit jabatan

fungsional 36 bln 12 bln 12 bln IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan DKK Padang

23

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6 laporan 1 laporan 1 laporan

V

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Tercapainya pemenuhan kebutuhan obat

dan perbekalan kesehatan

24 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat esensial 6 paket 1 pkt 1 pkt

25

Pengadaan Bahan Logistik ( Bahan Habis Pakai Medis )

Persentase pengadaan bahan habis pakai

medis 6 paket 1 pkt 1 pkt 26 Perencanaan serta Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase pendistribusian obat 12 kali 2 kali 2 kali

VI

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Tercapainya peningkatan upaya

kesehatan masyarakat

27

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang dibina & Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS di kab/kota

102 sarana, 100% pelayanan gawat darurat 22 pusk, 62 pustu, 28 RS 22 pusk, 62 pustu, 28 RS

28 Skrining Narkoba Jumlah masyarakat yang dilakukan skrining 6000 orang 1000 org 600 org

29

Peningkatan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

Jumlah kegiatan perawatan kesehatan

masyarakat (Perkesmas) 22 Pusk/thn 22 Pusk 22 Pusk 30 Penilaian Puskesmas dan Tenaga Kesehatan

Berprestasi

Jumlah Puskesmas berprestasi dan Jumlah

tenaga kesehatan berprestasi 18 pusk & 72 Tenaga

1 pkt pusk, 4 pkt tenaga kes 1 pkt pusk, 4 pkt tenaga kes 31 Pelaksanaan Kegiatan/Pelayanan

P3K Cakupan pelayanan P3K 100% 115 lokasi

80 keg, 10 lks

32 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase faktor resiko PTM & pembentukan Posbindu PTM 100%/sasaran 75 % & 10% dari sasaran 62 % & 60% dari

(37)

No Program/ Kegiatan Indikator Renstra Target 2014-2019

Capaian

2014 2015

tidak Menular sasaran

33

Sosialisasi dan Pembinaan Perizinan Bidang Kesehatan

Persentase tenaga & sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan mempunyai Surat Izin Praktek atau Surat Izin Kerja

930 sarana 155 sarana 125 sarana

34

Peningkatan Kesehatan Olah Raga & Kesehatan Kerja

Persentase pemeriksaan kebugaran masyarakat & perusahaan yang mempunyai pos UKK 22 pusk x 6 th - 22 pusk VII PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Tercapaianya peningkatan pengawasan

obat dan makanan

35 Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Jumlah sarana kesehatan & kosmetik yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 536 srn - 175 sarana, 75 org

36

Peningkatan Pengawasan Peredaran Obat serta Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Pembinaan & pengawasan pada sarana distribusi pangan yang tidak memenuhi syarat dan penerbitan sertifikat PKP serta registrasi P-IRT

1375 srn 88 sarana 695 org, 207 sarana

37 Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang dimusnahkan 3 pkt - 1 pkt

VIII

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Meningkatnya pengetahuan, kemauan, kesadaran dan pemberdayaan masyarakat Kota Padang untuk berprilaku hidup bersih dan sehat

38

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Jumlah tema dalam komunikasi, informasi

dan edukasi kepada masyarakat 30 tema

4 jenis media, 2 jenis keg 3 jenis media, 4 jenis keg

39 Peningkatan Fungsi Pokjanal Posyandu Persentase kunjungan Posyandu (D/S) 85% D/S = 85% D/S = 85%

40

Pengembangan ORSOS Kemasyarakatan (Kelurahan Siaga)

Peresentase kelurahan siaga aktif (purnama dan

mandiri) & Cakupan UKBM aktif lainnya 70% kel & 80% UKBM kel siaga madya 50%

kel siaga madya 50%, SBH = 22 klp

41 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Jumlah kawasan yang dibina KTR & Persentase kegiatan penanggulangan akibat rokok 300 Lokasi & 11 kec./thn 150 org, 11 kecamatan

11 kecamata n

42 Pembinaan Pengobatan Tradisional Persentase Battra yang dibina lokasi/tahun 22 22 lokasi 22 lokasi

43 Penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional Terlaksananya kegiatan dalam rangka HKN masyarakat kota padang - masyarakat kota padang

IX

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Menurunnya prevalensi gizi buruk di Kota

Padang

44

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Cakupan balita kurang gizi,Persentase kasus gizi buruk,Persentase bumil KEK,Cakupan rumah rangga yang mengkonsumsi garam beryodium,Balita yang ditimbang berat badan (D/S) dan Pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan

< 15% cakupan kurang gizi , < 5% gizi buruk & bumil KEK, 85% (D/S) & RT pakai yodium, 75% ASI ekslusif pada tiap thnnya kasus gizi buruk < 5%, bumil KEK < 5% kasus gizi buruk < 5%, bumil KEK < 5%

45 Pendataan Balita Kurang Gizi Jumlah dokumen pemetaan rawan gizi 6 bh data base 1 bh data base 1 bh data base (867 posyandu)

45

Penyediaan PMT bagi Balita Gizi Buruk dan Ibu Hamil KEK

Cakupan pemberian makanan pendamping

ASI pada anak usia 6-24 bulan 100% - 100% 47 Penanggulangan Balita Gizi Buruk Rawat Inap Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan kasus balita gizi buruk < 5% -

kasus balita gizi buruk < 5% X PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Tercapainya pengembangan lingkungan

sehat

(38)

No Program/ Kegiatan Indikator Renstra Target 2014-2019

Capaian

2014 2015 48 Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Cakupan sarana air bersih (SAB) yang memenuhi syarat kesehatan 92% 70% 66% 49

Pengawasan Tempat-tempat Umum/Tempat-tempat Pengolahan Makanan (TTU/TPM)

Cakupan TTU/TPM yang memenuhi syarat

kesehatan 88%

40 sekolah, 22 pusk, 30

lokasi 78%

50

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Jumlah lokasi Pemicuan yang dibina 474 lokasi 9 lokasi 56 lokasi

51

Sosialisasi dan Pembinaan Penyehatan

Lingkungan Cakupan rumah sehat

104

kelurahan/thn 104 kelurahan 104 kelurahan

52 Review Studi EHRA Terlaksananya survey studi EHRA 2 bh dokumen - 1 bh dokumen

XI

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Tercapainya pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

53

Penyemprotan / Fogging Sarang

Nyamuk Cakupan fogging focus 100% 100% 100%

54

Pengadaan Alat Fogging dan

Bahan-bahan Fogging Tersedianya bahan fogging focus 6 pkt 1 pkt 1 pkt

55

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

AFP Rate per 100.000 penduduk <15 tahun,Penemuan penderita pneumonia balita,Penemuan pasien baru TB BTA positif,Penderita DBD yang ditangani,Penemuan penderita diare,Indeks parasit,Prevalensi HIV

100% (AFT rate,balita pneumonia, TB BTA,DBD,pend erita diare), < 1% Indeks parasit dan < 0,5% prevalensi HIV CDR TB Paru > 70%, malaria < 1%, IR DBD < 55, CFR DBD < 2% CDR TB Paru 65,1%, malaria < 1%, IR DBD 110, CFR DBD < 2% 56 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Terlaksananya kegiatan pencegahan

penularan penyakit endemik/ epidemik Mikrofilaria rate <1% Mikrofilaria rate < 5%

Mikrofilari a rate < 5%, API < 1 permil 57 Peningkatan Imunisasi Cakupan kelurahan Universal Child

kontak I = 90%, kontak lengkap = 90%, BIAS = 100%, UCI kel = 100% kontak I = 95%, kontak lengkap = 90%, BIAS = 100%, UCI kel = 100% kontak I = 90%, kontak lengkap = 90%, BIAS = 100%, UCI kel = 84% 58 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam & Jumlah tim kesiapsiagaan bencana yang dibentuk

100%, 115

tim 100% 98% & 10%

59 Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Persentase angka kematian pada jemaah haji CFR < 2% CFR < 2%

XII

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

Tercapainya evaluasi dan pengembangan

standar pelayanan kesehatan

60

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Jumlah dokumen informasi kesehatan 54 dokumen 22 pusk, 9 dokumen 22 pusk, 10 dokumen

61

Rapat Kerja Keeshatan Daerah

(RAKERKESDA)

Jumlah dokumen koordinasi lintas sektor dan

lintas program 270 org 45 org 40 org 62

The International Organization of Standarization (ISO) Puskesmas

Jumlah Puskesmas ISO 11 pusk - 3 pusk, 1 DKK

(39)

No Program/ Kegiatan Indikator Renstra Target 2014-2019

Capaian

2014 2015 63

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Puskesmas Jumlah Puskesmas BLUD 22 pusk - 22 pusk

XIII PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARAN PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat di sarana pelayanan kesehatan dasar

64 Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Pustu yang dibangun - 1 pustu

65 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas dan Pustu 6 paket 316 unit/buah 531 unit/buah 66

Rehabilitasi Sedang/Berat

Puskesmas Pembantu Jumlah Pustu yang direhab 26 unit 14 unit 8 unit

67 Lanjutan Pembangunan Gudang Farmasi Kota Tersedianya gudang farmasi kota yang representatif untuk DKK Padang 0.8 pkt 1 pkt

68

Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Alat Laboratorium

Tersedianya alat kedokteran dan alat labor untuk Puskesmas/Pustu dan jaringannya yang sesuai

dengan kebutuhan 458 unit/set 92 unit

XIV PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

Tercapainya kemitraan asuransi

kesehatan Jamkes Sumbar Sakato

69

Kemitraan Asuransi Kesehatan Jamkes Sumbar Sakato

Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan pasien masyarakat miskin 91.948 jiwa/thn 91.948 jiwa 86.411 jiwa

XV PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

Tercapainya pelayanan kesehatan anak balita yang bermutu dan terpantaunya kasus kematian neonatus/bayi/ anak balita

70 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1), KN Lengkap, penanganan neonatal komplikasi, pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan anak balita & Persentase kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam tata laksana bayi muda dan anak sakit sesuai MTBS/MTBM

KN1 98%,KN Lengkap 90%, neonatal komplitasi 79%, Kes.bayi 97%, Kes.Anak Balita 85%,MTBS/MT BN 75% pel.kes bayi = 94%, pel.kes anak balita = 86%, KN1 = 90%, KN3 = 90%, Neonatal komplikasi yg ditangani = 80% pel.kes bayi = 83,8%, pel.kes anak balita = 81,8%, KN1 = 91,3%, KN3 = 87,3%, neonatus komplikasi = 46,5% XVI PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

Meningkatnya derajat kesehatan lansia di

Kota Padang

71 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Umur harapan hidup 70% lansia terlayani 70% lansia terlayani 70% lansia terlayani XVII PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

Tercapainya peningkatan pelayanan

kesehatan ibu dan AMP

72

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan AMP

Cakupan kunjungan ibu hamil K4, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan pelayanan nifas, Cakupan peserta KB aktif, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar, Persentase kematian ibu dan anak dilaksanakan

K4 96%, Komplikasi kebidanan 75%, Kompetensi kebidanan 95%, pelayanan K1 = 99%, K4 = 94%, LINAKES = 94%, KF1 = 90%, KF3 = 90%, PK ditangani = 75% K1 = 92,1%, K4 = 92%, LINAKES =89,1%, KF1 = 89%, KF3 = 83,4%, 26

(40)

No Program/ Kegiatan Indikator Renstra Target 2014-2019

Capaian

2014 2015

audit kematian dan pengkajian, Cakupan Puskesmas rawat inap yang mampu PONED, Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE) terpadu, Puskesmas mampu tatalaksana Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan ( PPKtP) termasuk korban Pemberantasan Tindak Pidana dan Perdagangan Orang (PTPPO) & Pelayanan terhadap ibu dengan kebutuhan penanganan jiwa khusus (depresi pasca persalinan) nifas 93%, KB aktif 65%, Fasilitas pelayanan KB 75%, audit kematian dan pengkajian kematian ibu & anak 100%, Poned 100%, PKRE 80%, PPKTP/PTPPO 65%, depresi pasca persalinan 100% PK ditangani = 38,8% XVIII PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH

Tercapainya peningkatan derajat

kesehatan anak sekolah

73

Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah

Cakupan SD/MI, SMP, SMA dan sederjat melaksanakan penjaringan siswa kelas 1, Persentase minimal 2 Puskesmas yang mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak (KTA), Cakupan pelayanan terhadap anak dengan kebutuhan penanganan khusus, Puskesmas mampu laksana PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) Penjaringan kelas 1 95%, KTA 100%, kebutuhan khusus 74%, PKPR 90% penjaringan kesehatan anak sekolah = 100% penjaringa n kesehatan anak sekolah = 100%

XIX PROGRAM ASURANSI KESEHATAN Tercapainya asuransi kesehatan BPJS/JKN

74

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Padang Pasir

Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas

Padang Pasir 100% 78,4% 95,8% 75 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Ulak Karang

Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas

Ulak Karang 100% 78,4% 95,8% 76

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Alai

Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas

Alai 100% 78,4% 95,8% 77

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Air Tawar

Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas

Air Tawar 100% 78,4% 95,8% 78 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Seberang Padang

Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas

Seberang Padang 100% 78,4% 95,8% 79 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pemancungan

Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas

Pemancungan 100% 78,4% 95,8% 80 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Rawang Barat

Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas

Rawang Barat 100% 78,4% 95,8% 81 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Begalung

Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas

Lubuk Begalung 100% 78,4% 95,8% 82 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pengambiran

Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas

Pagambiran 100% 78,4% 95,8% 83

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Andalas

Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas

Andalas 100% 78,4% 95,8% 84

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk

Cakupan pelayanan peserta JKN Puskesmas

Lubuk Buaya 100% 78,4% 95,8%

Referensi

Dokumen terkait

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Tentang Diet Rendah Purin Terhadap Kepatuhan Penderita Asam Urat Adapun skripsi ini bukan milik

Dalam Pekerjaan pengawasan Pekerjaan Fisik Penguatan Tebing Sungai Tinombo Desa Dusunan Kab. Parigi Moutong, evaluasi kondisi lokasi pekerjaan merupakan langkah

Banyak penu lis yang tidak menyetujui adanya tlndakan ini, mereka beru3aha dengan berbagai-bagai jolan untuk oengha- puskan praktek grote leugen Ini, dengan jalan manambah

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa perilaku vulva hygiene p ada remaja di Panti Asuhan Yatim Putri „Aisyiyah Yogyakarta, responden memiliki perilaku vulva

[r]

This research studied the effect of alkaloid fraction of leaves of plants Alstonia scholaris to the number takizoit profiles in intraperitoneal fluid of mice

Menurut Tri Haryanta (2012: 277), Transliterasi (transliteration) adalah penggantian huruf atau pengalihan huruf demi huruf dari satu abjad ke abjad yang lain, lepas dari pada

Dengan hormat, diberitahukan bahwa pada tahun anggaran 2018, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui