3 4 6 10 2
1 Kode
5 Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8 9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan
Lokasi
2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 13.961.500.000,00 -
Pelayanan administrasi perkantoran 2.03.2.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
737.000.000,00 -
19 Keg
Penyediaan surat menyurat
2.03.2.03.01.01.01. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 14.000.000,00 -
Output :Jumlah surat yang terdistribusi 800 lembar
-Outcome :Persentase layanan
administrasi perkantoran
5,26%
-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.03.2.03.01.01.02. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 3.600.000,00 -
Output :Jumlah ketersediaan jasa
komunikasi,air dan listrik
3 jenis
-Outcome :Persentase layanan
administrasi perkantoran
5,26%
-Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.03.2.03.01.01.07. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 134.600.000,00 -
Output :Jumlah tenaga jasa pengelola
administrasi keuangan
19 Orang
-Outcome :persentase layanan
administrasi perkantoran
5,26%
-Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.03.2.03.01.01.08. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 16.800.000,00 -
Output :Jumlah jasa pembersih kantor 2 Orang
-Outcome :persentase layanan administrasi perkantoran
5,26%
-Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.03.2.03.01.01.09. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 50.000.000,00 -
Output :Jumlah peralatan kerja yang di
perbaiki/di service
15 unit
-Outcome :persentase layanan
administrasi perkantoran
5,26%
-Penyediaan alat tulis kantor
2.03.2.03.01.01.10. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 55.000.000,00 -
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :Persentase layanan
administrasi perkantoran
5,26%
-Penyediaan barang cetak dan penggandaan
2.03.2.03.01.01.11. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 20.000.000,00 -
Output :Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
15 jenis
-Outcome :persentase layanan
administrasi perkantoran
5,26%
-Penyediaan komponen
instalasi/penerangan bangunan kantor
2.03.2.03.01.01.12. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 7.000.000,00 -
Output :Jumlah komponen listrik dan
instalasi penerangan bangunan gedung/kantor
2 Jenis
-Outcome :Persentase layanan
administrasi perkantoran
5,26%
-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
2.03.2.03.01.01.17. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 40.000.000,00 -
Output :Jumlah Jenis Penyediaan
Makan Dan Minum Keperluan Kantor
2 Jenis
-Outcome :Persentase layanan
administrasi perkantoran
5,26%
-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
2.03.2.03.01.01.18. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 75.000.000,00 -
Output :Jumlah Koordinasi Dan
Konsultasi Yang Dilaksanakan Pada Luar Daerah
8 kali
-Outcome :Persentase layanan administrasi perkantoran
5,26%
-Koordinasi Dan Konsultasi Intern
2.03.2.03.01.01.19. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 60.000.000,00 -
Output :Jumlah Koordinasi Dan
Konsultasi Yang Dilaksanakan Dalam Daerah
80 kali
-Outcome :Persentase layanan administrasi perkantoran
5,26%
-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
2.03.2.03.01.01.20. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 152.000.000,00 -
Output :Jumlah ketersediaan Makan
Dan Minum Bagi PNS
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :Persentase layanan
administrasi perkantoran
5,26%
-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
2.03.2.03.01.01.21. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 40.000.000,00 -
Output :Jumlah Tenaga Pendukung
Operasional Kantor/Sopir
3 Orang
-Outcome :Persentase layanan
administrasi perkantoran
5,26%
-Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
2.03.2.03.01.01.22. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 10.000.000,00 -
Output :Jumlah peralatan kebersihan
dan bahan pembersih
1 Paket
-Outcome :Persentase layanan
administrasi perkantoran
5,26%
-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
2.03.2.03.01.01.24. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 42.000.000,00 -
Output :Jumlah Tenaga Keamanan
Kantor
5 0rang
-Outcome :Persentase layanan
administrasi perkantoran
5,26%
-Penyediaan administrasi kepegawaian
2.03.2.03.01.01.28. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 12.000.000,00 -
Output :Jumlah Tenaga Pengelola
Administrasi Kepegawaian
5 Orang
-Outcome :Persentase Layanan
Administrasi Perkantoran
5,26%
-Penyediaan jasa administrasi pengadaan/pemeriksaan barang dan jasa
2.03.2.03.01.01.29. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 5.000.000,00 -
Output :Jumlah Tenaga Pengadaan
Dan Pemeriksa Barang Dan Jasa
5 Orang
-Outcome :Persentase Layanan
Administrasi Perkantoran
5,26%
-Cakupan Peningkatan Sarana Dan Prasarana kerja Aparatur.
2.03.2.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.935.750.000,00 -
3 Cakupan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2.03.2.03.01.02.05. Input :Jumlah Dana Distamben 1.360.000.000,00 -
Output :Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :Persentase sarana dan
prasarana kerja aparatur
25%
-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
2.03.2.03.01.02.15. Input :Jumlah Dana Distamben 75.000.000,00 -
Output :Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional Yang mendapatkan Pemeliharaan Secara periodik
31 Unit
-Outcome :Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur
25%
-Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.03.2.03.01.02.19. Input :Jumlah Dana Distamben 15.000.000,00 -
Output :Jumlah Gedung kantor 1 Unit
-Outcome :Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur
25%
-Pengadaan peralatan kantor
2.03.2.03.01.02.28. Input :Jumlah Dana Distamben 485.750.000,00 -
Output :Jumlah Perlengkapan Kantor 37 Unit
-Outcome :Persentase Sarana dan
Prasarana Aparatur
25%
-Peningkatan disiplin aparatur
2.03.2.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Keg 15.000.000,00 -
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
2.03.2.03.01.03.05. Input :Jumlah Dana Distamben 15.000.000,00 -
Output :Jumlah pakaian Khusus hari -
Hari Tertentu Yang Tersedia.
35 Stell
-Outcome :Persentase layanan
peningkatan disiplin apartur
100%
-Jumlah Aparatur Dinas Pertambangan Dan Energi Yang Telah Mendapatkan Pendidikan/Pelatihan.
2.03.2.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75.000.000,00 -
175 Org
Pendidikan dan pelatihan formal
2.03.2.03.01.05.01. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 75.000.000,00 -
Output :Jumlah Pelaksanaan
Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur.
3 Kali
-Outcome :Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100%
-Jumlah Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral.
2.03.2.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
37.500.000,00 -
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)
2.03.2.03.01.06.01. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 7.500.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen Laporan
Capaian Kinerja.
1 Dokumen
-Outcome :Persentase Pelaporan
Penyelenggaraan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
20%
-Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.03.2.03.01.06.02. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 7.500.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran.
2 Dokumen
-Outcome :Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
20%
-Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
2.03.2.03.01.06.03. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 7.500.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen laporan
Prognosis Realisasi Anggaran
1 Dokumen
-Outcome :Presentase Pelaporan
Penyelenggaraan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral.
20%
-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.03.2.03.01.06.04. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 7.500.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen
-Outcome :Persentase Pelaporan
Penyelenggaraan Urusan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
20%
-Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
2.03.2.03.01.06.06. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 7.500.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Bulanan Dan Triwulanan
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Outcome :Persentase Pelaporan
Penyelenggaraan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
20%
-Jumlah Jenis Perencanaan SKPD
2.03.2.03.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 3 jenis 30.000.000,00 -
Penyusunan RENSTRA SKPD
2.03.2.03.01.07.01. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 15.000.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen Rencana
Strategis SKPD
1 Dokumen
-Outcome :Persentase Jenis
Perencanaan SKPD
25%
-Penyusunan Renja SKPD
2.03.2.03.01.07.02. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 7.500.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD
1 Dokumen
-Outcome :Persentase Jenis Perencanaan SKPD
25%
-Penyusunan RKA/DPA SKPD
2.03.2.03.01.07.03. Input :Jumlah Dana Dinas pertambanagan dan energi 7.500.000,00 -
Output :Jumlah Dokumen RKA/DPA SKPD
2 Dokumen
-Outcome :Persentase Jenis Perencanaan SKPD
25%
-Jumlah standar operasional prosedur (SOP)
2.03.2.03.01.08. Peningkatan Sistem Pelayanan Melalui Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3.500.000,00 -
1 Keg
Penyusunan standar oprasional kegiatan (SOP) SKPD
2.03.2.03.01.08.01. Input :Jumlah Dana Dinas Pertambangan dan Energi 3.500.000,00 -
Output :Jumlah SOP Kegiatan Yang Telah Dibuat
52 Kegiatan
-Outcome :Persentase Jenis Perencanaan SKPD
100%
-Pelaku usaha tambang 2.03.2.03.01.15. Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan
793.050.000,00 -
11 keg.
Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan
2.03.2.03.01.15.02. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 131.150.000,00 -
Output :Jumlah layanan sosialisasi
regulasi kegiatan penambang
2 Kegiatan
-Outcome :Persentase layanan
pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan
2.03.2.03.01.15.03. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 102.000.000,00 -
Output :Jumlah kegiatan monitoring 5 Kali
-Outcome :Persentase layanan
pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
16,67%
-Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan
2.03.2.03.01.15.04. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 163.800.000,00 -
Output :Jumlah data hasil produksi 1 Dokumen
-Outcome :Persentase layanan
pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
16,67%
-Monitoring dan pengendalian dana tanggungjawab social perusahaan tambang
2.03.2.03.01.15.08. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 63.300.000,00 -
Output :Jumlah kegiatan monitoring 1 Kegiatan
-Outcome :Persentase layanan
pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
16,67%
-Monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban keuangan pemegang IUP
2.03.2.03.01.15.09. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 107.600.000,00 -
Output :Jumlah layanan monitoring terhadap kewajiban keuangan pemegang IUP
1 Kegiatan
-Outcome :Persentase layanan
pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
16,67%
-Penataan Wilayah IUP
2.03.2.03.01.15.10. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 225.200.000,00 -
Output :Jumlah wilayah penataan
wilayah IUP
1 Kegiatan
-Outcome :Persentase layanan
pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
16,67%
-Peningkatan pembinaan dan
pengembangan bidang ketenagalistrikan 2.03.2.03.01.17. Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang ketenagalistrikan
9.237.500.000,00 -
3 keg.
Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan.
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :Jumlah peningkatan sarana
dan prasarana PJU
6 Kegiatan
-Outcome :Persentase pembinaan dan
pengembangan bidang ketenagalistrikan
11,1%
-Pembangunan Instalasi Biogas
2.03.2.03.01.17.04. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 40.000.000,00 -
Output :Jumlah instalasi biogas 1 Kegiatan
-Outcome :Persentase pembinaan dan
pengawasan bidang ketenagalistrikan
11,1%
-Penyusunan Fasibility Study dan DED PLMTH
2.03.2.03.01.17.05. Input :Jumlah Dana Desa Bontomanurung Kec. 200.000.000,00 -
Output :Jumlah dokumen FS dan DED
PLTMH
1 Kegiatan
-Outcome :Persentase pembinaan dan
pengembangan bidang ketenagalistrikan
11,1%
-Pengumpulan Data dan Informasi Elektrifikasi
2.03.2.03.01.17.06. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 100.000.000,00 -
Output :Jumlah data dan informasi 1 Kegiatan
-Outcome :Persentase pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
11,1%
-Pengawasan Ketenagalistrikan
2.03.2.03.01.17.07. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 70.000.000,00 -
Output :Jumlah pengawasan ketenagalistrikan
1 Kegiatan
-Outcome :Persentase pembinaan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan
11,1%
-Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
2.03.2.03.01.17.08. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 70.000.000,00 -
Output :Jumlah pelaksanaan
monitoring dan evaluasi
1 Kegiatan
-Outcome :Persentase pembinaan dan
pengembangan bidang ketenagalistrikan
11,1%
-Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Output :Jumlah sarana dan prasarana
pemeliharaan jalan
4 Kegiatan
-Outcome :Persentase pembinaan dan
pengembangan bidang ketenagalistrikan
11,1%
-Perencanaan Sistem Penerangan Jalan Umum
2.03.2.03.01.17.10. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 250.000.000,00 -
Output :Jumlah perencanaan sistem
penerangan jalan umum
2 Kegiatan
-Outcome :Persentase pembinaan dan
pengembangan bidang ketenagalistrikan
11,1%
-Sosialisasi Kebijakan Ketenagalistrikan Daerah
2.03.2.03.01.17.11. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 55.000.000,00 -
Output :Jumlah sosialisasi kebijakan
ketenagalistrikan daerah
1 Kegiatan
-Outcome :Persentase pembinaan dan
pengembangan bidang ketenagalistrikan
11,1%
-Cakupan Upaya - Upaya Perlindungan Dan Pelestarian Air Tanah yang Dilakukan Dengan Baik
2.03.2.03.01.18. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Geologi
100.000.000,00 -
5 keg.
Pengawasan dan pengendalian kawasan karst dan pengawasan pemanfaatan air tanah
2.03.2.03.01.18.01. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 100.000.000,00 -
Output :Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian
1 Kegiatan
-Outcome :persentase pembinaan dan pengawasan bidang geologi
100%
-Peningkatan pembinaan dan pengembangan BBM 2.03.2.03.01.19. Program pembinaan dan
pengembangan BBM dan Migas
70.000.000,00 -
1 Dokumen
Pengawasan terpadu tata niaga migas
2.03.2.03.01.19.01. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 70.000.000,00 -
Output :Jumlah kegiatan pengawasan 1 Kegiatan
-Outcome :Persentase layanan
pengembangan BBM dan migas
100%
-Cakupan Upaya - Upaya Perlindungan Dan Pelestarian Air Tanah yang Dilakukan Dengan Baik
2.03.2.03.01.20. Program peningkatan Eksplorasi dan Penyediaan Air Bersih
554.800.000,00 -
3 4 6 10 2
1 5 8 9
Pengembangan dan pemanfaatan air Tanah wilayah ketinggian dan wilayah pesisir yang rawan kekurangan air bersih
2.03.2.03.01.20.01. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 529.800.000,00 -
Output :Jumlah tersedianya data
sumur bor
3 Titik
-Outcome :Persentase Peningkatan
Eksplorasi dan Penyediaan Air Bersih
50%
-Pemeliharaan Alat Bor
2.03.2.03.01.20.02. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 25.000.000,00 -
Output :Jumlah Alat Bor Yang Terpelihara
1 Alat Bor
-Outcome :Persentase peningkatan eksplorasi dan penyediaan air bersih
50%
-Cakupan Upaya - Upaya Perlindungan Dan Pelestarian Air Tanah yang Dilakukan Dengan Baik
2.03.2.03.01.21. Program pemetaan dan inventarisasi Geologi
110.000.000,00 -
1 keg
Pemetaan Geohidrologi kab.Maros
2.03.2.03.01.21.01. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 110.000.000,00 -
Output :Jumlah Kegiatan Pemetaan 1 keg
-Outcome :Persentase pemetaan dan inventarisasi geologi
100%
-Cakupan Upaya - Upaya Perlindungan Dan Pelestarian Air Tanah yang Dilakukan Dengan Baik
2.03.2.03.01.22. Program pemetaan dan inventarisasi wilayah bencana geologi
152.400.000,00 -
2 keg
Sosialisasi regulasi pengelolaan air tanah
2.03.2.03.01.22.01. Input :Jumlah Dana Kab. Maros 52.400.000,00 -
Output :Jumlah Kegiatan Sosialisasi 2 Keg
-Outcome :Persentase pemetaan dan
inventarisasi wilayah bencana geologi
50%
-Pengukuran potensi air Tanah menggunakan Geolistrik
2.03.2.03.01.22.02. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 100.000.000,00 -
Output :Jumlah Kegiatan Pengukuran 1 Kegiatan
-Outcome :Persentase pemetaan dan
inventarisasi wilayah bencana geologi
-3 4 6 10 2
1 5 8 9
Cakupan Upaya - Upaya Perlindungan Dan Pelestarian Air Tanah yang Dilakukan Dengan Baik
2.03.2.03.01.23. Program Inventarisasi Kawasan Karst 1 keg 110.000.000,00 -
Pemetaan Zona Kawasan Karst
2.03.2.03.01.23.01. Input :Jumlah Dana Kab.Maros 110.000.000,00 -
Output :Jumlah kegiatan pemetaan 1 kegiatan
-Outcome :Persentase inventarisasi
kawasan karst
100%
-Maros, 20 Mei 2014