I. PROFILDINASTENAGAKERJADANTRANSMIGRASIDAERAH
ISTIMEWAYOGYAKARTATAHUN2016
A. SEJARAHINSTANSI
KantorDisnakertransDIY
Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi DIY yang disingkat DTK diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 14/1958 yaitu tentang penyerahan kekuasaan tugas kewajiban mengenai urusanͲurusan
kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur di daerah.
PadajamanHindiaBelandatepatnyapadatahun1927sudahadakantortersebutdikenaldengannama
“Arbeidsbemiddeling”yangartinyaperantarakerja.KemudiansetelahBelandamenyerahkepadaJepang
yaitupadatahun1942,kantortersebutdigantiolehJepangdengannama“Sutigyokyusisyo”yangberarti
perantara kerja. Kemudian oleh Jepang diserahkan kepada lembaga yang bernama “Tpeas Perarta
Prodjo”padamasaperalihan.
Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, kantor tersebut berganti nama menjadi “Djawatan
Sosial Perburuhan” yang bersifat jadi antar sosial dan perburuhan, diatur dalam UndangͲUndang No.
3/1950mengenaipembentukanDaerahIstimewaYogyakartadandilengkapidengantugasͲtugasDaerah
Istimewa Yogyakarta dan dilengkapi dengan UndangͲUndang No. 19/1950. Pada tanggal 31 Oktober
1951, Dewan Pemerintah (DP) memutuskan urusan perburuhan yang dipisahkan dari urusan sosial
sehingga berdiri sendiri dengan nama “Djawatan Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dengan
adanya Peraturan Daerah No. 11 tahun 1960 tanggal 15 November 1960, Djawatan Perburuhan DIY
digantidengannama“DinasPerburuhanDaerahIstimewaYogyakarta.”
Kemudian setelah dikeluarkannya keputusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 109
Tahun 1966 tanggal 20 Oktober 1966, Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta diganti dengan
nama“DinasTenagaKerjaDaerahIstimewaYogyakarta”.SelanjutjnyasesuaidenganPeraturanDaerah
No.10tahun1982tanggal2Juni1982,DinasTenagaKerjaDaerahIstimewaYogyakartadiubahmenjadi
“Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan penyederhanaan dan perluasan
strukturorganisasi.
Dengan diundangkannya UndangͲUndang No. 22/1999 tertera otonomi daerah, maka terjadi
perubahan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti diatur
dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di
lingkunganPemerintahPropinsiDaerahIstimewaYogyakarta,denganpenggabungandaritigalembaga,
atau departemen yaitu Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanwil Departemen
Tenaga Kerja dan Kanwil Departemen Transmigrasi sehingga diganti menjadi “Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pada tanggal 23 Juli 2001, ketiga lembaga atau
departemen tersebut resmi bergabung. Kemudian pada Januari tahun 2002 ketiga lembaga atau
departemen tersebut berada dalam satu gedung yang terletak di Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo,
Depok, Sleman. Semenjak itu nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakartadipakaihinggasaatini.
Dalam perjalanannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa terus
mengalami perkembangan dan perubahan. Salah satunya adalah karena diberlakukannya UndangͲ UndangNo.13tahun2012tentangKeistimewaanDaerahIstimewaYogyakarta,makakata“provinsi”di
depan “Daerah Istimewa Yogyakarta” dihilangkan, sehingga menjadi Dinas Tenaga Kerja dan
TransmigrasiDaerahIstimewaYogyakarta.
B. TUGASDANFUNGSI
1. TUGAS:
PeraturanGubernurDaerahIstimewaYogyakartaNomor3Tahun2015menetapkanbahwaDinasTenagaKerja
danTransmigrasiDIYmempunyaitugasmelaksanakanurusanPemerintahDaerahdibidangketenagakerjaandan
transmigrasi,kewenangandekonsentrasisertatugaspembantuanyangdiberikanolehPemerintah.
2. FUNGSI:
1. Penyusunanprogramkerja;
2. perumusankebijakanteknisbidangketenagakerjaandantransmigrasi;
3. pengelolaanpenempatantenagakerja,pasarkerja;
4. pelaksanaanpembinaankelembagaanpenempatandanpasarkerjadanlembagalatihan;
5. pelaksanaansertifikasidanstandarisasikompetensi;
6. pengelolaanpemagangan;
7. pelaksanaan pengawasanketenagakerjaan;
8. pemberianfasilitasihubunganindustrial,pengupahan,kesejahteraan,tenagakerjadanpurnakerja;
9. pengelolaantransmigrasi;
10. pemberianfasilitasipenyelenggaraanketenagakerjaandantransmigrasiKabupaten/Kota;
11. pemberianpelayananumumbidangketenagakerjaandantransmigrasi;
12. pemberdayaansumberdayadanmitrakerjadibidangtenagakerjadantransmigrasi;
13. pelaksanaankegiatanketatausahaan;
14. pelaksanaantugaslainyangdiberikanolehGubernursesuaidengantugasdanfungsinya.
C. VISIDANMISI
VISI :
“Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing tinggi ,berkarakter, berbudaya, mandiri, sejahtera,
terlindungidanproduktif,sertamobilitaspendudukyangsesuaikebutuhanpotensidaerah”
MISI :
1. Mewujudkantenagakerjayangberkualitasdanberdayasaing
2. Menurunkanjumlahpengangguran
3. Meningkatkanperlindungandanpengawasanketenagakerjaan
4. Meningkatkankualitaspenyelenggaraantransmigrasi
D. UNITKERJA
BalaiLatihanKerjadanPengembangan
ProduktivitasDIY
BalaiHiperkesdanKK
DisnakertransDIYterdiridariDinasIndukdan2(dua)UnitPelaksanaTeknisDaerah
(UPTD) yaitu:
1. UPTD. BalaiLatihanKerjadanPengembanganProduktivitas(BLKPP)
2. UPTD. BalaiHiperkesdanKeselamatanKerja(HiperkesdanKK)
E. STRUKTURORGANISASI
Kelompok Jabatan
Fungsional Sub Bag Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bag Tata Usaha
Seksi Pelatihan Kerja Seksi Pengembangan Produktifitas
Seksi Keselamatan &
Lingkungan Kerja
Seksi Pelatihan &
Kesehatan Kerja KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub. Bagian Keuangan
Sub. Bagian Program &
Informasi
BALAI LATIHAN KERJA DAN PP
BALAI HIPERKES DAN KK Sub. Bagian Umum
Penempatan & Pasar
Kerja Pemagangan Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan
Trans Seksi Pembinaan
Kelembagaan Seksi Seksi Pengawasan Seksi Penerangan
Motivasi SEKRETARIAT
Seksi Seksi Seksi Pengupahan
Kesejahteraan
Seksi Kesehatan dan
Perluasan Kerja Pembinaan
Lembaga Latihan TK dan Purna Kerja Pembekalan
Tenaga Kerja
Standarisasi
Kompetensi Hubungan Industrial Perpindahan
Seksi Penempatan Seksi Sertifikasi dan Seksi Seksi Seleksi dan
BIDANG TRANSMIGRASI PENEMPATAN DAN
PERLUASAN KERJA
PEMBINAAN PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN
G G
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PERLINDUNGAN G
TRANSMIGRASI
BIDANG BIDANG BIDANG
II. PROGRAMKEGIATANTAHUN2016
DISNAKERTRANSDIY
Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna
Padat Karya InfrastrukturTransmigrasi
Pemagangan Penempatan Uji Kompetensi Padat Karya Produktif
NO PROGRAM/KEGIATAN Target Anggaran
01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.947.876.500
001. PenyediaanJasaSuratMenyurat 12Bulan 17.995.000
002. Penyediaan JasaKomunikasi,SumberDayaAirDan
Listrik
12 bulan 782.676.000
006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
KendaraanDinas/Operasional
12Bulan 28.434.000
007. PenyediaanJasaAdministrasiKeuangan 12Bulan 97.472.500
008. PenyediaanJasaKebersihanKantor 12Bulan 508.870.000
010. Penyediaan AlatTulisKantor 12 Bulan 88.198.000
011. PenyediaanBarangCetakanDanPenggandaan 12Bulan 81.971.000
012. PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan
Bangunan Kantor
12Bulan 33.636.000
014. PenyediaanPeralatanRumahTangga 12Bulan 30.000.000
015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
PerundangͲUndangan
12Bulan 17.874.000
016. PenyediaanBahanLogistikKantor 12Bulan 25.844.000
017. PenyediaanMakananDanMinuman 12Bulan 35.040.000
018. RapatͲRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
12Bulan 308.654.500
022. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja
12 Bulan 820.250.000
029. PengelolaanArsipDinamisSKPD 12Bulan 70.961.500
02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANAAPARATUR
4.335.385.000
005. PengadaanKendaraanDinas/Operasional 1UnitR.4 211.700.000
007. PengadaanPerlengkapanGedungKantor 65Unit 407.630.000
009. PengadaanPeralatanGedungKantor 261Unit 986.962.000
010. PengadaanMebeleur 48Unit 326.995.000
022. PemeliharaanRutin/BerkalaGedungKantor 21Paket 843.927.000
024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
21UnitR.2,15UnitR.4,2
UnitR.6
508.965.000
026. PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung
Kantor
185Unit 90.000.000
028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
221Unit 106.390.000
029. PemeliharaanRutin/BerkalaMebeleur 362Unit 53.500.000
036. PemeliharaanRutin/BerkalaPustaka 2000Buku 9.845.000
042. RehabilitasiSedang/BeratGedungKantor 10Paket 789.471.000
05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBERDAYAAPARATUR
192.238.900
007. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan
PenilaianAngkaKreditJabatanFungsionalTertentu
43Orang 12.699.400
032. PengembanganKualitasSDM 40Orang 28.951.000
033. PengembanganISO 3Sertifikat 150.588.500
06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
571.367.000
016. PenyusunanLaporanKinerjaSKPD NilaiB 12.000.000
017. PenyusunanLaporanKeuanganSKPD 5Laporan 22.205.000
018. PenyusunanRencanaProgramKegiatanSKPDserta
PengembanganDatadanInformasi
2Dokumen 237.162.000
019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program
KegiatanSKPD
13Laporan 300.000.000
15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
PRODUKTIVITASTENAGAKERJA
17.311.478.500
025. Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit
(MTU)
35Angk/700Orang 5.456.831.500
026. PelatihanKetrampilanSwadana 14Angk/280Orang 400.000.000
036. SertifikasiUjiKompetensiTenagaKerja 600Orang 811.625.000
069. PelatihanKetrampilanPencariKerja 20Angk/400Orang 1.472.826.000
071. PemaganganTenagaKerja 480 Orang (Jepang : 80,
Perusahaan:400)
2.803.504.000
072. PelatihanPembentukanWirausahaBaru 25Angk/500Orang 1.081.862.000
073. PelatihanHiperkesdanKeselamatanKerja 540Orang 494.910.000
075. PelatihanKetrampilanPencariKerja(DAK)
64Ang./1024Orang 4.789.920.000
16. PROGRAMPENINGKATANKESEMPATANKERJA 7.162.977.500
014. PembinaandanPenempatanTenagaKerjaMelalui
MekanismeAKAD
1200Orang 689.320.000
018. Koordinasi Perencanaan Pengurangan
PenganggurandanKerjasamaAntarDaerah
1Dokumen 108.197.000
022. Pengurangan Pengangguran Melalui Padat Karya
Infrastruktur
17Lok,/1.139Orang 3.992.450.000
024. Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan
Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) Dan
Pendampingan
14Lok./280Orang 1.186.611.000
025. Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui
Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (
TKMT )
8Kelompok/40Orang 205.865.000
035. Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja
Daerah)
1Dokumen 168.262.000
067. Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian
14 Paket Tayangan Elektronik/NonElektronik
350.000.000
069. Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan
PenyandangCacat(Penca)
1Dok,125Perusahaan 58.557.500
070. InformasiPasarKerjadanBursaKerja 7.000 Orang Pengunjung,
80Perusahaan.
403.715.000
18. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN
LEMBAGAKETENAGAKERJAAN
215.065.000
010. PembinaanLembagaPelatihanKerja(LPK) 150Orang 114.560.000
011. Pembinaan CTKI/TKI dan Pemantauan Lembaga
Penempatan
330Orang,40Lembaga 100.505.000
19. PROGRAMPELAYANANPENGAWASANLEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
1.086.098.900
001. Pengujian LingkunganKerja 80 Perusahaan,70UMKM 270.210.000
004. PemeriksaanAlatͲAlatKeselamatandanKesehatan
Kerja(K3)
401Penilaian,400Orang 84.624.600
009. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS,
Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di
TempatKerja
100Orang 50.005.000
012. PemeriksaaanKesehatanKerjaBagiTenagaKerja 610 Perusahaan, 500
UMKM
102.810.000
013. PembinaanKeselamatandanKesehatanKerja(K3) 400Orang 461.550.000
015. PerlindunganTenagaKerja 300Orang 116.899.300
20. PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN
HUBUNGANINDUSTRIAL
979.661.500
007. PembinaanPenghuniRusunawaLedokCode 182Orang 70.450.000
014. PembinaanHubunganIndustrial 840 Orang, 6
Kesepakatan, 92
Perusahaan
385.792.500
015. KoordinasiDewanPengupahandanSosialisasibagi
TenagaKerja/Perusahaan
75 Orang, 1 Naskah, 100
Perusahaan
469.644.000
016. Identifikasi dan Pemantauan Upah Minimum dan
TunjanganHariRaya(THR)
60 Perusahaan 53.775.000
15. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
TRANSMIGRASI
2.933.330.000
017. PenyelenggaraanTransmigrasi 7Daerah,100KK 2.892.830.000
018. PemberdayaanTransmigrasi 2Kelompok 40.500.000
37.735.478.800
III. LAPORANREALISASIANGGARANS/DJULITAHUN2016
DISNAKERTRANSDIY
DINAS:INDUK
no Program/Kegiatan Pagu (Rp) Fisik Keuangan
Target Realis
asi Target (Rp) Target
(%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) 1 PROGRAM
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1,412,167,500 61.96 61.96 777,833,326 55.08 697,147,075 49.37
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
11,110,000 63.00 63.00 6,800,000 61.21 6,793,000 61.14
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
500,000,000 65.00 65.00 291,450,000 58.29 227,259,154 45.45
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
16,684,000 71.00 71.00 10,990,000 65.87 6,005,800 36.00
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
49,974,500 63.00 63.00 26,193,800 52.41 26,103,500 52.23
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
183,000,000 55.90 55.90 91,515,000 50.01 91,161,000 49.81
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
38,157,000 62.00 62.00 22,657,000 59.38 22,646,100 59.35 7 Penyediaan Barang
Cetakan Dan Penggandaan
29,174,000 63.00 63.00 17,124,000 58.70 17,096,325 58.60
8 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
21,796,000 71.00 71.00 12,896,000 59.17 12,893,300 59.15
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16,500,000 58.00 58.00 8,500,000 51.52 8,493,600 51.48
10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
7,020,000 67.00 67.00 3,510,000 50.00 3,410,000 48.58
11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16,941,000 80.00 80.00 11,195,000 66.08 10,711,890 63.23
12 Penyediaan Makanan Dan Minuman
12,000,000 60.00 60.00 6,720,000 56.00 6,264,000 52.20
13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
214,861,500 61.00 61.00 113,970,000 53.04 107,176,400 49.88
14 Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
249,950,000 58.00 58.00 125,971,026 50.40 123,067,506 49.24
15 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD
44,999,500 64.10 64.10 28,341,500 62.98 28,065,500 62.37
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1,942,010,000 91.14 89.85 1,655,441,500 85.24 1,450,043,950 74.67
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
211,700,000 100.00 100.00 211,580,000 99.94 205,210,000 96.93
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
70,630,000 99.00 99.00 70,390,000 99.66 70,223,000 99.42
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
174,462,000 99.00 99.00 160,342,000 91.91 159,112,000 91.20
4 Pengadaan Mebeleur 120,100,000 99.00 99.00 119,508,000 99.51 118,448,000 98.62
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
450,677,000 100.00 100.00 382,900,000 84.96 379,422,000 84.19
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
300,125,000 59.25 59.25 151,300,000 50.41 150,692,000 50.21
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
44,000,000 76.00 76.00 25,000,000 56.82 24,800,000 56.36
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
31,000,000 57.00 57.00 17,500,000 56.45 17,500,000 56.45
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
30,000,000 61.00 61.00 18,000,000 60.00 17,810,000 59.37
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka
9,845,000 43.20 43.20 4,200,500 42.67 4,200,500 42.67
11 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
499,471,000 99.00 94.00 494,721,000 99.05 302,626,450 60.59
III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
192,238,900 39.34 39.34 71,604,700 37.25 50,401,700 26.22
1 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
12,699,400 26.90 26.90 2,925,200 23.03 2,922,200 23.01
2 Pengembangan Kualitas S D M
28,951,000 96.00 96.00 27,391,000 94.61 26,191,000 90.47
3 Pengembangan I S O 150,588,500 29.50 29.50 41,288,500 27.42 21,288,500 14.14 IV PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
571,367,000 57.09 57.09 278,052,700 48.66 259,470,700 45.41
1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
12,000,000 98.00 98.00 10,500,000 87.50 10,500,000 87.50
2 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
22,205,000 77.00 77.00 15,663,700 70.54 15,263,700 68.74
3 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
237,162,000 52.00 52.00 108,134,000 45.60 98,434,000 41.51
4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
300,000,000 58.00 58.00 143,755,000 47.92 135,273,000 45.09
V PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
3,615,129,000 61.88 61.88 1,811,299,000 50.10 1,762,639,700 48.76
1 Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja
811,625,000 58.00 58.00 386,885,000 47.67 366,742,200 45.19
2 Pemagangan Tenaga Kerja
2,803,504,000 63.00 63.00 1,424,414,000 50.81 1,395,897,500 49.79
VI PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
2,933,330,000 51.62 25.98 1,116,260,000 38.05 271,847,475 9.27
2 Pemberdayaan Transmigrasi
40,500,000 96.00 96.00 39,110,000 96.57 37,621,000 92.89
VII PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
7,162,977,500 82.68 45.34 5,450,437,000 76.09 2,257,559,885 31.52
1 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD
689,320,000 90.00 90.00 555,421,500 80.58 465,344,625 67.51
2 Koordinasi Perencanaan Pengurangan
Pengangguran dan Kerjasama Antar Daerah
108,197,000 61.00 61.00 56,157,000 51.90 53,177,780 49.15
3 Pengurangan Pengangguran Melalui Padat Karya Infrastruktur
3,992,450,000 81.10 15.00 2,923,825,000 73.23 93,364,000 2.34
4 Pembentukan Kelompok Usaha Melalui
Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) Dan Pendampingan
1,186,611,000 100.00 100.00 1,180,806,000 99.51 1,015,084,500 85.54
5 Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT )
205,865,000 100.00 100.00 202,845,000 98.53 194,340,000 94.40
6 Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah)
168,262,000 95.00 95.00 124,391,000 73.93 121,133,480 71.99
7 Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
350,000,000 53.00 53.00 156,100,000 44.60 154,180,000 44.05
8 Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penyandang Cacat (Penca)
58,557,500 73.00 73.00 33,255,000 56.79 26,859,000 45.87
9 Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja
403,715,000 53.93 45.00 217,636,500 53.91 134,076,500 33.21
VIII PROGRAM
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
215,065,000 71.68 71.68 147,690,000 68.67 147,690,000 68.67
1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
114,560,000 72.00 72.00 76,790,000 67.03 76,790,000 67.03
2 Pembinaan CTKI/TKI dan Pemantauan Lembaga Penempatan
100,505,000 71.31 71.31 70,900,000 70.54 70,900,000 70.54
IX PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
713,078,900 70.62 70.62 472,224,300 66.22 470,154,300 65.93
1 Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
84,624,600 64.20 64.20 50,964,800 60.22 50,694,800 59.91
2 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja
50,005,000 100.00 100.00 50,005,000 100.00 50,005,000 100.00
3 Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
461,550,000 86.50 86.50 371,254,500 80.44 369,454,500 80.05
4 Perlindungan Tenaga Kerja
116,899,300 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
X PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
979,661,500 68.86 68.86 619,987,275 63.29 613,964,075 62.67
1 Pembinaan Penghuni Rusunawa Ledok Code
70,450,000 67.00 67.00 36,750,000 52.16 36,750,000 52.16
2 Pembinaan Hubungan Industrial
385,792,500 74.00 74.00 280,258,250 72.64 278,818,250 72.27
3 Koordinasi Dewan Pengupahan dan Sosialisasi bagi Tenaga Kerja/Perusahaan
469,644,000 68.00 68.00 285,889,025 60.87 284,565,825 60.59
4 Identifikasi dan Pemantauan Upah Minimum dan Tunjangan Hari Raya (THR)
53,775,000 42.00 42.00 17,090,000 31.78 13,830,000 25.72
19,737,025,300 69.86 67.96 12,400,829,801 62.83 7,980,918,860 40.44
UPTD. BLKPP DIY
No Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Fisik Keuangan
Target Realis
asi Target (Rp) Target
(%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) I PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
980,785,000 56.73 56.73 515,699,300 52.58 497,989,825 50.77
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3,600,000 72.00 72.00 2,550,000 70.83 2,437,480 67.71 2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
163,776,000 59.00 59.00 95,536,000 58.33 110,899,294 67.71
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
8,750,000 12.00 12.00 750 8.57 968,8 11.07
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
26,930,000 51.00 51.00 13,627,500 50.60 13,627,500 50.60
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
193,500,000 52.50 52.50 97,500,000 50.39 95,985,000 49.60 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
33,000,000 80.00 80.00 24,750,000 75.00 24,750,000 75.00 11 Penyediaan Barang
Cetakan Dan Penggandaan
25,000,000 71.00 71.00 16,275,000 65.10 16,275,000 65.10
12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6,500,000 86.00 86.00 5,411,800 83.26 4,508,000 69.35
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6,600,000 51.00 51.00 3,300,000 50.00 4,800,000 72.73 15 Penyediaan Bahan
Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
6,764,000 59.00 59.00 3,668,000 54.23 3,668,000 54.23
17 Penyediaan Makanan Dan Minuman
6,600,000 66.00 66.00 4,224,000 64.00 4,224,000 64.00 18 Rapat-Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
69,308,000 48.00 48.00 27,400,000 39.53 24,529,726 35.39
22 Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
416,200,000 56.00 56.00 207,700,000 49.90 178,310,025 42.84
29 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD
8,800,000 86.00 86.00 7,550,000 85.80 7,550,000 85.80
II PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1,577,955,000 97.04 97.04 1,529,620,000 96.94 1,266,596,000 80.27
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
214,500,000 100.00 100.00 214,500,000 100.00 214,313,000 99.91
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
591,000,000 100.00 100.00 591,000,000 100.00 547,760,000 92.68
10 Pengadaan Mebeleur 181,895,000 100.00 100.00 181,895,000 100.00 181,878,000 99.99 22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
195,000,000 100.00 100.00 195,000,000 100.00 194,800,000 99.90
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
113,920,000 59.00 59.00 65,585,000 57.57 65,585,000 57.57
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
31,000,000 100.00 100.00 31,000,000 100.00 14,260,000 46.00
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
48,140,000 100.00 100.00 48,140,000 100.00 48,000,000 99.71
29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
12,500,000 100.00 100.00 12,500,000 100.00 0 0.00 42 Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
190,000,000 100.00 100.00 190,000,000 100.00 0 0.00
III PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
13,201,439,500 55.09 55.09 7,382,579,000 55.92 6,026,059,798 45.65
25 Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit (MTU)
5,456,831,500 59.75 59.75 3,230,020,000 59.19 2,410,089,810 44.17
26 Pelatihan Ketrampilan Swadana
400,000,000 62.95 62.95 231,935,000 57.98 231,810,000 57.95
69 Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja
1,472,826,000 52.90 52.90 749,346,500 50.88 676,728,700 45.95
72 Pelatihan Pembentukan Wirausaha Baru
1,081,862,000 72.30 72.30 778,653,500 71.97 699,222,500 64.63
75 Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja (DAK)
4,789,920,000 45.90 45.90 2,392,624,000 49.95 2,008,208,788 41.93
15,760,179,500 72.49 72.49 9,427,898,300 59.82 7,790,645,623 49.43
UPTD. BALAI HIPERKES DAN KK N
o Program/Kegiatan Pagu (Rp)
Fisik Keuangan Target Realis
asi Target (Rp) Target
(%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) 1 PROGRAM
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
554,924,000 58.29 58.21 322,617,000 58.14 310,412,919 55.94
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3,285,000 75.00 75.00 2,457,000 74.79 2,457,000 74.79 2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
118,900,000 58.34 58.34 69,356,000 58.33 73,861,605 62.12
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3,000,000 75.00 75.00 2,250,000 75.00 1,964,100 65.47
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
20,568,000 53.00 53.00 10,938,000 53.18 10,938,000 53.18
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
132,370,000 50.33 50.33 66,180,000 50.00 62,553,996 47.26 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
17,041,000 75.00 75.00 12,780,000 75.00 12,776,700 74.98 11 Penyediaan Barang
Cetakan Dan Penggandaan
27,797,000 88.65 88.65 24,641,500 88.65 22,853,850 82.22
12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5,340,000 100.00 100.00 5,340,000 100.00 5,336,700 99.94
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6,900,000 100.00 100.00 6,900,000 100.00 6,898,200 99.97 15 Penyediaan Bahan
Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
4,090,000 57.20 57.20 2,340,000 57.21 2,315,000 56.60
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3,446,000 76.35 73.35 2,631,000 76.35 2,430,000 70.52 17 Penyediaan Makanan
Dan Minuman
16,440,000 50.02 48.10 8,220,000 50.00 5,380,000 32.73 18 Rapat-Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
24,485,000 65.00 65.00 15,995,000 65.33 8,566,600 34.99
22 Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
154,100,000 50.31 50.31 77,046,000 50.00 76,990,668 49.96
29 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD
17,162,000 90.55 90.55 15,542,500 90.56 15,090,500 87.93 2 PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
815,420,000 94.43 94.02 770,073,000 94.44 748,555,000 91.80
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
122,500,000 100.00 100.00 122,500,000 100.00 118,818,000 96.99
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
221,500,000 100.00 100.00 221,500,000 100.00 219,600,000 99.14 10 Pengadaan Mebeleur 25,000,000 100.00 100.00 25,000,000 100.00 22,016,000 88.06 22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
198,250,000 100.00 100.00 198,250,000 100.00 197,500,000 99.62
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
94,920,000 68.81 68.81 65,373,000 68.87 59,865,500 63.07
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
15,000,000 49.33 49.00 7,400,000 49.33 6,390,000 42.60
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
27,250,000 69.81 57.70 19,050,000 69.91 14,525,000 53.30
29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
11,000,000 100.00 100.00 11,000,000 100.00 11,000,000 100.00 42 Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung
100,000,000 100.00 100.00 100,000,000 100.00 98,840,500 98.84
15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
494,910,000 51.88 51.88 256,687,500 51.87 182,488,000 36.87
73 Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja
494,910,000 51.88 51.88 256,687,500 51.87 182,488,000 36.87
19 PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
373,020,000 78.35 78.35 292,278,000 78.35 283,783,500 76.08
1 Pengujian Lingkungan Kerja
270,210,000 79.80 79.80 215,643,000 79.81 208,306,000 77.09 12 Pemeriksaaan
Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja
102,810,000 74.55 74.55 76,635,000 74.54 75,477,500 73.41
2,238,274,000 76.26 75.61 1,641,655,500 73.34 1,525,239,419 68.14