• Tidak ada hasil yang ditemukan

I. PROFIL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "I. PROFIL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016"

Copied!
15
0
0

Teks penuh

(1)

I. PROFILDINASTENAGAKERJADANTRANSMIGRASIDAERAH

ISTIMEWAYOGYAKARTATAHUN2016



A. SEJARAHINSTANSI



KantorDisnakertransDIY

 Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi DIY yang disingkat DTK diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 14/1958 yaitu tentang penyerahan kekuasaan tugas kewajiban mengenai urusanͲurusan

kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur di daerah.

PadajamanHindiaBelandatepatnyapadatahun1927sudahadakantortersebutdikenaldengannama

“Arbeidsbemiddeling”yangartinyaperantarakerja.KemudiansetelahBelandamenyerahkepadaJepang

yaitupadatahun1942,kantortersebutdigantiolehJepangdengannama“Sutigyokyusisyo”yangberarti

perantara kerja. Kemudian oleh Jepang diserahkan kepada lembaga yang bernama “Tpeas Perarta

Prodjo”padamasaperalihan.

 Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, kantor tersebut berganti nama menjadi “Djawatan

Sosial Perburuhan” yang bersifat jadi antar sosial dan perburuhan, diatur dalam UndangͲUndang No.

3/1950mengenaipembentukanDaerahIstimewaYogyakartadandilengkapidengantugasͲtugasDaerah

Istimewa Yogyakarta dan dilengkapi dengan UndangͲUndang No. 19/1950. Pada tanggal 31 Oktober

1951, Dewan Pemerintah (DP) memutuskan urusan perburuhan yang dipisahkan dari urusan sosial

sehingga berdiri sendiri dengan nama “Djawatan Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dengan

adanya Peraturan Daerah No. 11 tahun 1960 tanggal 15 November 1960, Djawatan Perburuhan DIY

digantidengannama“DinasPerburuhanDaerahIstimewaYogyakarta.”

 Kemudian setelah dikeluarkannya keputusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 109

Tahun 1966 tanggal 20 Oktober 1966, Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta diganti dengan

nama“DinasTenagaKerjaDaerahIstimewaYogyakarta”.SelanjutjnyasesuaidenganPeraturanDaerah

No.10tahun1982tanggal2Juni1982,DinasTenagaKerjaDaerahIstimewaYogyakartadiubahmenjadi

(2)

“Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan penyederhanaan dan perluasan

strukturorganisasi.

 Dengan diundangkannya UndangͲUndang No. 22/1999 tertera otonomi daerah, maka terjadi

perubahan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti diatur

dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di

lingkunganPemerintahPropinsiDaerahIstimewaYogyakarta,denganpenggabungandaritigalembaga,

atau departemen yaitu Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanwil Departemen

Tenaga Kerja dan Kanwil Departemen Transmigrasi sehingga diganti menjadi “Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pada tanggal 23 Juli 2001, ketiga lembaga atau

departemen tersebut resmi bergabung. Kemudian pada Januari tahun 2002 ketiga lembaga atau

departemen tersebut berada dalam satu gedung yang terletak di Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo,

Depok, Sleman. Semenjak itu nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakartadipakaihinggasaatini.

 Dalam perjalanannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa terus

mengalami perkembangan dan perubahan. Salah satunya adalah karena diberlakukannya UndangͲ UndangNo.13tahun2012tentangKeistimewaanDaerahIstimewaYogyakarta,makakata“provinsi”di

depan “Daerah Istimewa Yogyakarta” dihilangkan, sehingga menjadi Dinas Tenaga Kerja dan

TransmigrasiDaerahIstimewaYogyakarta.





B. TUGASDANFUNGSI

1. TUGAS:

PeraturanGubernurDaerahIstimewaYogyakartaNomor3Tahun2015menetapkanbahwaDinasTenagaKerja

danTransmigrasiDIYmempunyaitugasmelaksanakanurusanPemerintahDaerahdibidangketenagakerjaandan

transmigrasi,kewenangandekonsentrasisertatugaspembantuanyangdiberikanolehPemerintah.

2. FUNGSI:

1. Penyusunanprogramkerja;

2. perumusankebijakanteknisbidangketenagakerjaandantransmigrasi;

3. pengelolaanpenempatantenagakerja,pasarkerja;

4. pelaksanaanpembinaankelembagaanpenempatandanpasarkerjadanlembagalatihan;

5. pelaksanaansertifikasidanstandarisasikompetensi;

6. pengelolaanpemagangan;

7. pelaksanaan pengawasanketenagakerjaan;

8. pemberianfasilitasihubunganindustrial,pengupahan,kesejahteraan,tenagakerjadanpurnakerja;

9. pengelolaantransmigrasi;

10. pemberianfasilitasipenyelenggaraanketenagakerjaandantransmigrasiKabupaten/Kota;

11. pemberianpelayananumumbidangketenagakerjaandantransmigrasi;

12. pemberdayaansumberdayadanmitrakerjadibidangtenagakerjadantransmigrasi;

13. pelaksanaankegiatanketatausahaan;

14. pelaksanaantugaslainyangdiberikanolehGubernursesuaidengantugasdanfungsinya.

(3)

C. VISIDANMISI

VISI :

“Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing tinggi ,berkarakter, berbudaya, mandiri, sejahtera,

terlindungidanproduktif,sertamobilitaspendudukyangsesuaikebutuhanpotensidaerah”



MISI :

1. Mewujudkantenagakerjayangberkualitasdanberdayasaing

2. Menurunkanjumlahpengangguran

3. Meningkatkanperlindungandanpengawasanketenagakerjaan

4. Meningkatkankualitaspenyelenggaraantransmigrasi



D. UNITKERJA



BalaiLatihanKerjadanPengembangan

ProduktivitasDIY

BalaiHiperkesdanKK



DisnakertransDIYterdiridariDinasIndukdan2(dua)UnitPelaksanaTeknisDaerah

(UPTD) yaitu:



1. UPTD. BalaiLatihanKerjadanPengembanganProduktivitas(BLKPP)

2. UPTD. BalaiHiperkesdanKeselamatanKerja(HiperkesdanKK)

























(4)

E. STRUKTURORGANISASI





 





















Kelompok Jabatan

Fungsional Sub Bag Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bag Tata Usaha

Seksi Pelatihan Kerja Seksi Pengembangan Produktifitas

Seksi Keselamatan &

Lingkungan Kerja

Seksi Pelatihan &

Kesehatan Kerja KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub. Bagian Keuangan

Sub. Bagian Program &

Informasi

BALAI LATIHAN KERJA DAN PP

BALAI HIPERKES DAN KK Sub. Bagian Umum

Penempatan & Pasar

Kerja Pemagangan Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan

Trans Seksi Pembinaan

Kelembagaan Seksi Seksi Pengawasan Seksi Penerangan

Motivasi SEKRETARIAT

Seksi Seksi Seksi Pengupahan

Kesejahteraan

Seksi Kesehatan dan

Perluasan Kerja Pembinaan

Lembaga Latihan TK dan Purna Kerja Pembekalan

Tenaga Kerja

Standarisasi

Kompetensi Hubungan Industrial Perpindahan

Seksi Penempatan Seksi Sertifikasi dan Seksi Seksi Seleksi dan

BIDANG TRANSMIGRASI PENEMPATAN DAN

PERLUASAN KERJA

PEMBINAAN PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN

G G

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

PERLINDUNGAN G

TRANSMIGRASI

BIDANG BIDANG BIDANG

(5)

II. PROGRAMKEGIATANTAHUN2016

DISNAKERTRANSDIY



 

Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna

Padat Karya Infrastruktur

Transmigrasi



Pemagangan Penempatan Uji Kompetensi Padat Karya Produktif



NO PROGRAM/KEGIATAN Target Anggaran

01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2.947.876.500

001. PenyediaanJasaSuratMenyurat 12Bulan 17.995.000

002.  Penyediaan JasaKomunikasi,SumberDayaAirDan

Listrik

12 bulan 782.676.000 

006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

KendaraanDinas/Operasional

12Bulan 28.434.000

007. PenyediaanJasaAdministrasiKeuangan 12Bulan 97.472.500

008. PenyediaanJasaKebersihanKantor 12Bulan 508.870.000

010.  Penyediaan AlatTulisKantor 12 Bulan 88.198.000 

011. PenyediaanBarangCetakanDanPenggandaan 12Bulan 81.971.000

012. PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan

Bangunan Kantor

12Bulan 33.636.000

014. PenyediaanPeralatanRumahTangga 12Bulan 30.000.000

015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

PerundangͲUndangan

12Bulan 17.874.000

016. PenyediaanBahanLogistikKantor 12Bulan 25.844.000

017. PenyediaanMakananDanMinuman 12Bulan 35.040.000

018. RapatͲRapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

12Bulan 308.654.500

022.  Penyediaan  Jasa  Keamanan  Kantor/Gedung/Tempat Kerja

12 Bulan 820.250.000 

029. PengelolaanArsipDinamisSKPD 12Bulan 70.961.500

02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANAAPARATUR

4.335.385.000

005. PengadaanKendaraanDinas/Operasional 1UnitR.4 211.700.000

(6)

007. PengadaanPerlengkapanGedungKantor 65Unit 407.630.000

009. PengadaanPeralatanGedungKantor 261Unit 986.962.000

010. PengadaanMebeleur 48Unit 326.995.000

022. PemeliharaanRutin/BerkalaGedungKantor 21Paket 843.927.000

024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

21UnitR.2,15UnitR.4,2

UnitR.6

508.965.000

026. PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapanGedung

Kantor

185Unit 90.000.000

028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

221Unit 106.390.000

029. PemeliharaanRutin/BerkalaMebeleur 362Unit 53.500.000

036. PemeliharaanRutin/BerkalaPustaka 2000Buku 9.845.000

042. RehabilitasiSedang/BeratGedungKantor 10Paket 789.471.000

05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBERDAYAAPARATUR

192.238.900

007. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan

PenilaianAngkaKreditJabatanFungsionalTertentu

43Orang 12.699.400

032. PengembanganKualitasSDM 40Orang 28.951.000

033. PengembanganISO 3Sertifikat 150.588.500

06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

571.367.000

016. PenyusunanLaporanKinerjaSKPD NilaiB 12.000.000

017. PenyusunanLaporanKeuanganSKPD 5Laporan 22.205.000

018. PenyusunanRencanaProgramKegiatanSKPDserta

PengembanganDatadanInformasi

2Dokumen 237.162.000

019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

KegiatanSKPD

13Laporan 300.000.000

15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN

PRODUKTIVITASTENAGAKERJA

17.311.478.500

025. Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit

(MTU)

35Angk/700Orang 5.456.831.500

026. PelatihanKetrampilanSwadana 14Angk/280Orang 400.000.000

036. SertifikasiUjiKompetensiTenagaKerja 600Orang 811.625.000

069. PelatihanKetrampilanPencariKerja 20Angk/400Orang 1.472.826.000

071. PemaganganTenagaKerja 480 Orang (Jepang : 80,

Perusahaan:400)

2.803.504.000

072. PelatihanPembentukanWirausahaBaru 25Angk/500Orang 1.081.862.000

073. PelatihanHiperkesdanKeselamatanKerja 540Orang 494.910.000

075. PelatihanKetrampilanPencariKerja(DAK)



64Ang./1024Orang 4.789.920.000

(7)

16. PROGRAMPENINGKATANKESEMPATANKERJA 7.162.977.500

014. PembinaandanPenempatanTenagaKerjaMelalui

MekanismeAKAD

1200Orang 689.320.000

018. Koordinasi Perencanaan Pengurangan

PenganggurandanKerjasamaAntarDaerah

1Dokumen 108.197.000

022. Pengurangan Pengangguran Melalui Padat Karya

Infrastruktur

17Lok,/1.139Orang 3.992.450.000

024. Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan

Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) Dan

Pendampingan

14Lok./280Orang 1.186.611.000

025. Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui

Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (

TKMT )

8Kelompok/40Orang 205.865.000

035. Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja

Daerah)

1Dokumen 168.262.000

067.  Promosi  dan Informasi Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian

14  Paket  Tayangan  Elektronik/NonElektronik

350.000.000 

069. Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan

PenyandangCacat(Penca)

1Dok,125Perusahaan 58.557.500

070. InformasiPasarKerjadanBursaKerja 7.000 Orang Pengunjung,

80Perusahaan.

403.715.000

18. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN

LEMBAGAKETENAGAKERJAAN

215.065.000

010. PembinaanLembagaPelatihanKerja(LPK) 150Orang 114.560.000

011. Pembinaan CTKI/TKI dan Pemantauan Lembaga

Penempatan

330Orang,40Lembaga 100.505.000

19. PROGRAMPELAYANANPENGAWASANLEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

1.086.098.900

001.  Pengujian LingkunganKerja 80 Perusahaan,70UMKM 270.210.000 

004. PemeriksaanAlatͲAlatKeselamatandanKesehatan

Kerja(K3)

401Penilaian,400Orang 84.624.600

009. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS,

Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di

TempatKerja

100Orang 50.005.000

012. PemeriksaaanKesehatanKerjaBagiTenagaKerja 610 Perusahaan, 500

UMKM

102.810.000

013. PembinaanKeselamatandanKesehatanKerja(K3) 400Orang 461.550.000

015. PerlindunganTenagaKerja 300Orang 116.899.300

20. PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN

HUBUNGANINDUSTRIAL

979.661.500

007. PembinaanPenghuniRusunawaLedokCode 182Orang 70.450.000

(8)

014. PembinaanHubunganIndustrial 840 Orang, 6

Kesepakatan, 92

Perusahaan

385.792.500

015. KoordinasiDewanPengupahandanSosialisasibagi

TenagaKerja/Perusahaan

75 Orang, 1 Naskah, 100

Perusahaan

469.644.000

016.  Identifikasi  dan Pemantauan Upah Minimum dan

TunjanganHariRaya(THR)

60 Perusahaan 53.775.000 

15. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

TRANSMIGRASI

2.933.330.000

017. PenyelenggaraanTransmigrasi 7Daerah,100KK 2.892.830.000

018. PemberdayaanTransmigrasi 2Kelompok 40.500.000

  37.735.478.800





















































(9)

III. LAPORANREALISASIANGGARANS/DJULITAHUN2016

DISNAKERTRANSDIY

DINAS:INDUK

no Program/Kegiatan Pagu (Rp) Fisik Keuangan

Target Realis

asi Target (Rp) Target

(%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) 1 PROGRAM

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1,412,167,500 61.96 61.96 777,833,326 55.08 697,147,075 49.37

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

11,110,000 63.00 63.00 6,800,000 61.21 6,793,000 61.14

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

500,000,000 65.00 65.00 291,450,000 58.29 227,259,154 45.45

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

16,684,000 71.00 71.00 10,990,000 65.87 6,005,800 36.00

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

49,974,500 63.00 63.00 26,193,800 52.41 26,103,500 52.23

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

183,000,000 55.90 55.90 91,515,000 50.01 91,161,000 49.81

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

38,157,000 62.00 62.00 22,657,000 59.38 22,646,100 59.35 7 Penyediaan Barang

Cetakan Dan Penggandaan

29,174,000 63.00 63.00 17,124,000 58.70 17,096,325 58.60

8 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

21,796,000 71.00 71.00 12,896,000 59.17 12,893,300 59.15

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

16,500,000 58.00 58.00 8,500,000 51.52 8,493,600 51.48

10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

7,020,000 67.00 67.00 3,510,000 50.00 3,410,000 48.58

11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

16,941,000 80.00 80.00 11,195,000 66.08 10,711,890 63.23

12 Penyediaan Makanan Dan Minuman

12,000,000 60.00 60.00 6,720,000 56.00 6,264,000 52.20

13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

214,861,500 61.00 61.00 113,970,000 53.04 107,176,400 49.88

14 Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

249,950,000 58.00 58.00 125,971,026 50.40 123,067,506 49.24

15 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD

44,999,500 64.10 64.10 28,341,500 62.98 28,065,500 62.37

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1,942,010,000 91.14 89.85 1,655,441,500 85.24 1,450,043,950 74.67

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

211,700,000 100.00 100.00 211,580,000 99.94 205,210,000 96.93

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

70,630,000 99.00 99.00 70,390,000 99.66 70,223,000 99.42

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

174,462,000 99.00 99.00 160,342,000 91.91 159,112,000 91.20

4 Pengadaan Mebeleur 120,100,000 99.00 99.00 119,508,000 99.51 118,448,000 98.62

(10)

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

450,677,000 100.00 100.00 382,900,000 84.96 379,422,000 84.19

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

300,125,000 59.25 59.25 151,300,000 50.41 150,692,000 50.21

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

44,000,000 76.00 76.00 25,000,000 56.82 24,800,000 56.36

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

31,000,000 57.00 57.00 17,500,000 56.45 17,500,000 56.45

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

30,000,000 61.00 61.00 18,000,000 60.00 17,810,000 59.37

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka

9,845,000 43.20 43.20 4,200,500 42.67 4,200,500 42.67

11 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

499,471,000 99.00 94.00 494,721,000 99.05 302,626,450 60.59

III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

192,238,900 39.34 39.34 71,604,700 37.25 50,401,700 26.22

1 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

12,699,400 26.90 26.90 2,925,200 23.03 2,922,200 23.01

2 Pengembangan Kualitas S D M

28,951,000 96.00 96.00 27,391,000 94.61 26,191,000 90.47

3 Pengembangan I S O 150,588,500 29.50 29.50 41,288,500 27.42 21,288,500 14.14 IV PROGRAM

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

571,367,000 57.09 57.09 278,052,700 48.66 259,470,700 45.41

1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

12,000,000 98.00 98.00 10,500,000 87.50 10,500,000 87.50

2 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

22,205,000 77.00 77.00 15,663,700 70.54 15,263,700 68.74

3 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

237,162,000 52.00 52.00 108,134,000 45.60 98,434,000 41.51

4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

300,000,000 58.00 58.00 143,755,000 47.92 135,273,000 45.09

V PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

3,615,129,000 61.88 61.88 1,811,299,000 50.10 1,762,639,700 48.76

1 Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja

811,625,000 58.00 58.00 386,885,000 47.67 366,742,200 45.19

2 Pemagangan Tenaga Kerja

2,803,504,000 63.00 63.00 1,424,414,000 50.81 1,395,897,500 49.79

VI PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

2,933,330,000 51.62 25.98 1,116,260,000 38.05 271,847,475 9.27

(11)

2 Pemberdayaan Transmigrasi

40,500,000 96.00 96.00 39,110,000 96.57 37,621,000 92.89

VII PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

7,162,977,500 82.68 45.34 5,450,437,000 76.09 2,257,559,885 31.52

1 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD

689,320,000 90.00 90.00 555,421,500 80.58 465,344,625 67.51

2 Koordinasi Perencanaan Pengurangan

Pengangguran dan Kerjasama Antar Daerah

108,197,000 61.00 61.00 56,157,000 51.90 53,177,780 49.15

3 Pengurangan Pengangguran Melalui Padat Karya Infrastruktur

3,992,450,000 81.10 15.00 2,923,825,000 73.23 93,364,000 2.34

4 Pembentukan Kelompok Usaha Melalui

Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) Dan Pendampingan

1,186,611,000 100.00 100.00 1,180,806,000 99.51 1,015,084,500 85.54

5 Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT )

205,865,000 100.00 100.00 202,845,000 98.53 194,340,000 94.40

6 Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah)

168,262,000 95.00 95.00 124,391,000 73.93 121,133,480 71.99

7 Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

350,000,000 53.00 53.00 156,100,000 44.60 154,180,000 44.05

8 Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penyandang Cacat (Penca)

58,557,500 73.00 73.00 33,255,000 56.79 26,859,000 45.87

9 Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja

403,715,000 53.93 45.00 217,636,500 53.91 134,076,500 33.21

VIII PROGRAM

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

215,065,000 71.68 71.68 147,690,000 68.67 147,690,000 68.67

1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

114,560,000 72.00 72.00 76,790,000 67.03 76,790,000 67.03

2 Pembinaan CTKI/TKI dan Pemantauan Lembaga Penempatan

100,505,000 71.31 71.31 70,900,000 70.54 70,900,000 70.54

IX PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

713,078,900 70.62 70.62 472,224,300 66.22 470,154,300 65.93

1 Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

84,624,600 64.20 64.20 50,964,800 60.22 50,694,800 59.91

2 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja

50,005,000 100.00 100.00 50,005,000 100.00 50,005,000 100.00

(12)

3 Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

461,550,000 86.50 86.50 371,254,500 80.44 369,454,500 80.05

4 Perlindungan Tenaga Kerja

116,899,300 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00

X PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

979,661,500 68.86 68.86 619,987,275 63.29 613,964,075 62.67

1 Pembinaan Penghuni Rusunawa Ledok Code

70,450,000 67.00 67.00 36,750,000 52.16 36,750,000 52.16

2 Pembinaan Hubungan Industrial

385,792,500 74.00 74.00 280,258,250 72.64 278,818,250 72.27

3 Koordinasi Dewan Pengupahan dan Sosialisasi bagi Tenaga Kerja/Perusahaan

469,644,000 68.00 68.00 285,889,025 60.87 284,565,825 60.59

4 Identifikasi dan Pemantauan Upah Minimum dan Tunjangan Hari Raya (THR)

53,775,000 42.00 42.00 17,090,000 31.78 13,830,000 25.72

19,737,025,300 69.86 67.96 12,400,829,801 62.83 7,980,918,860 40.44

UPTD. BLKPP DIY

No Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Fisik Keuangan

Target Realis

asi Target (Rp) Target

(%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) I PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

980,785,000 56.73 56.73 515,699,300 52.58 497,989,825 50.77

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3,600,000 72.00 72.00 2,550,000 70.83 2,437,480 67.71 2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

163,776,000 59.00 59.00 95,536,000 58.33 110,899,294 67.71

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

8,750,000 12.00 12.00 750 8.57 968,8 11.07

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

26,930,000 51.00 51.00 13,627,500 50.60 13,627,500 50.60

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

193,500,000 52.50 52.50 97,500,000 50.39 95,985,000 49.60 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

33,000,000 80.00 80.00 24,750,000 75.00 24,750,000 75.00 11 Penyediaan Barang

Cetakan Dan Penggandaan

25,000,000 71.00 71.00 16,275,000 65.10 16,275,000 65.10

12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6,500,000 86.00 86.00 5,411,800 83.26 4,508,000 69.35

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

6,600,000 51.00 51.00 3,300,000 50.00 4,800,000 72.73 15 Penyediaan Bahan

Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

6,764,000 59.00 59.00 3,668,000 54.23 3,668,000 54.23

(13)

17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

6,600,000 66.00 66.00 4,224,000 64.00 4,224,000 64.00 18 Rapat-Rapat Koordinasi

Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

69,308,000 48.00 48.00 27,400,000 39.53 24,529,726 35.39

22 Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

416,200,000 56.00 56.00 207,700,000 49.90 178,310,025 42.84

29 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD

8,800,000 86.00 86.00 7,550,000 85.80 7,550,000 85.80

II PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1,577,955,000 97.04 97.04 1,529,620,000 96.94 1,266,596,000 80.27

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

214,500,000 100.00 100.00 214,500,000 100.00 214,313,000 99.91

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

591,000,000 100.00 100.00 591,000,000 100.00 547,760,000 92.68

10 Pengadaan Mebeleur 181,895,000 100.00 100.00 181,895,000 100.00 181,878,000 99.99 22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

195,000,000 100.00 100.00 195,000,000 100.00 194,800,000 99.90

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

113,920,000 59.00 59.00 65,585,000 57.57 65,585,000 57.57

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

31,000,000 100.00 100.00 31,000,000 100.00 14,260,000 46.00

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

48,140,000 100.00 100.00 48,140,000 100.00 48,000,000 99.71

29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

12,500,000 100.00 100.00 12,500,000 100.00 0 0.00 42 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

190,000,000 100.00 100.00 190,000,000 100.00 0 0.00

III PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

13,201,439,500 55.09 55.09 7,382,579,000 55.92 6,026,059,798 45.65

25 Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit (MTU)

5,456,831,500 59.75 59.75 3,230,020,000 59.19 2,410,089,810 44.17

26 Pelatihan Ketrampilan Swadana

400,000,000 62.95 62.95 231,935,000 57.98 231,810,000 57.95

69 Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja

1,472,826,000 52.90 52.90 749,346,500 50.88 676,728,700 45.95

72 Pelatihan Pembentukan Wirausaha Baru

1,081,862,000 72.30 72.30 778,653,500 71.97 699,222,500 64.63

75 Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja (DAK)

4,789,920,000 45.90 45.90 2,392,624,000 49.95 2,008,208,788 41.93

15,760,179,500 72.49 72.49 9,427,898,300 59.82 7,790,645,623 49.43

(14)

UPTD. BALAI HIPERKES DAN KK N

o Program/Kegiatan Pagu (Rp)

Fisik Keuangan Target Realis

asi Target (Rp) Target

(%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) 1 PROGRAM

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

554,924,000 58.29 58.21 322,617,000 58.14 310,412,919 55.94

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3,285,000 75.00 75.00 2,457,000 74.79 2,457,000 74.79 2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

118,900,000 58.34 58.34 69,356,000 58.33 73,861,605 62.12

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3,000,000 75.00 75.00 2,250,000 75.00 1,964,100 65.47

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

20,568,000 53.00 53.00 10,938,000 53.18 10,938,000 53.18

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

132,370,000 50.33 50.33 66,180,000 50.00 62,553,996 47.26 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

17,041,000 75.00 75.00 12,780,000 75.00 12,776,700 74.98 11 Penyediaan Barang

Cetakan Dan Penggandaan

27,797,000 88.65 88.65 24,641,500 88.65 22,853,850 82.22

12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5,340,000 100.00 100.00 5,340,000 100.00 5,336,700 99.94

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

6,900,000 100.00 100.00 6,900,000 100.00 6,898,200 99.97 15 Penyediaan Bahan

Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

4,090,000 57.20 57.20 2,340,000 57.21 2,315,000 56.60

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

3,446,000 76.35 73.35 2,631,000 76.35 2,430,000 70.52 17 Penyediaan Makanan

Dan Minuman

16,440,000 50.02 48.10 8,220,000 50.00 5,380,000 32.73 18 Rapat-Rapat Koordinasi

Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

24,485,000 65.00 65.00 15,995,000 65.33 8,566,600 34.99

22 Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja

154,100,000 50.31 50.31 77,046,000 50.00 76,990,668 49.96

29 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD

17,162,000 90.55 90.55 15,542,500 90.56 15,090,500 87.93 2 PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

815,420,000 94.43 94.02 770,073,000 94.44 748,555,000 91.80

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

122,500,000 100.00 100.00 122,500,000 100.00 118,818,000 96.99

9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

221,500,000 100.00 100.00 221,500,000 100.00 219,600,000 99.14 10 Pengadaan Mebeleur 25,000,000 100.00 100.00 25,000,000 100.00 22,016,000 88.06 22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

198,250,000 100.00 100.00 198,250,000 100.00 197,500,000 99.62

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

94,920,000 68.81 68.81 65,373,000 68.87 59,865,500 63.07

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

15,000,000 49.33 49.00 7,400,000 49.33 6,390,000 42.60

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

27,250,000 69.81 57.70 19,050,000 69.91 14,525,000 53.30

29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

11,000,000 100.00 100.00 11,000,000 100.00 11,000,000 100.00 42 Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung

100,000,000 100.00 100.00 100,000,000 100.00 98,840,500 98.84

(15)

15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

494,910,000 51.88 51.88 256,687,500 51.87 182,488,000 36.87

73 Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja

494,910,000 51.88 51.88 256,687,500 51.87 182,488,000 36.87

19 PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

373,020,000 78.35 78.35 292,278,000 78.35 283,783,500 76.08

1 Pengujian Lingkungan Kerja

270,210,000 79.80 79.80 215,643,000 79.81 208,306,000 77.09 12 Pemeriksaaan

Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja

102,810,000 74.55 74.55 76,635,000 74.54 75,477,500 73.41

2,238,274,000 76.26 75.61 1,641,655,500 73.34 1,525,239,419 68.14



Referensi

Dokumen terkait

Untuk masalah penegakan tidak kita saja mas, terkadang kita dibantu sama polres atau satpol pp, kalo sekarang ada pkl pasti ada parkir, tapi kita ga bisa gegabah buat mengambil

Sensor segera mendeteksi saat sekat dalam kawasan parkir dimasuki oleh mobil, maka antara IR Led Tx dengan Photo Transistor akan tertutup oleh mobil sehingga Photo Transistor tidak

Melihat adanya pengaruh pola keberagamaan terhadap perilaku sosial yang saling mempengaruhi disini peneliti melihat pola keberagamaan melalui demensi-demensi

Ini berarti bahwa perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap return on asset pada

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi (umur, jenis kelamin, riwayat keluarga dengan

 Cairan koloid digunakan pada pasien dengan perembesan plasma hebat, dan tidak ada respon pada minimal volume cairan kristaloid yang diberikan.  Volume cairan rumatan

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul

Setelah APBD secara umum dibahas, maka perlu dikaji berapa besar investasi pembangunan khusus bidang Cipta Karya di daerah tersebut selama 3-5 tahun terakhir