I. PROFIL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
A. SEJARAH INSTANSI
Kantor Disnakertrans DIY
Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi DIY yang disingkat DTK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14/1958 yaitu tentang penyerahan kekuasaan tugas kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur di daerah.
Pada jaman Hindia Belanda tepatnya pada tahun 1927 sudah ada kantor tersebut dikenal dengan nama
“Arbeidsbemiddeling” yang artinya perantara kerja. Kemudian setelah Belanda menyerah kepada Jepang yaitu pada tahun 1942, kantor tersebut diganti oleh Jepang dengan nama “Sutigyokyusisyo”
yang berarti perantara kerja. Kemudian oleh Jepang diserahkan kepada lembaga yang bernama “Tpeas Perarta Prodjo” pada masa peralihan.
Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, kantor tersebut berganti nama menjadi “Djawatan Sosial Perburuhan” yang bersifat jadi antar sosial dan perburuhan, diatur dalam Undang-Undang No.
3/1950 mengenai pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilengkapi dengan tugas-tugas Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilengkapi dengan Undang-Undang No. 19/1950. Pada tanggal 31 Oktober 1951, Dewan Pemerintah (DP) memutuskan urusan perburuhan yang dipisahkan dari urusan sosial sehingga berdiri sendiri dengan nama “Djawatan Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta”.
Dengan adanya Peraturan Daerah No. 11 tahun 1960 tanggal 15 November 1960, Djawatan Perburuhan DIY diganti dengan nama “Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta.”
Kemudian setelah dikeluarkannya keputusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 109
Tahun 1966 tanggal 20 Oktober 1966, Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta diganti dengan
nama “Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta”. Selanjutjnya sesuai dengan Peraturan Daerah
No. 10 tahun 1982 tanggal 2 Juni 1982, Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta diubah menjadi
“Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan penyederhanaan dan perluasan struktur organisasi.
Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22/1999 tertera otonomi daerah, maka terjadi perubahan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan penggabungan dari tiga lembaga, atau departemen yaitu Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanwil Departemen Tenaga Kerja dan Kanwil Departemen Transmigrasi sehingga diganti menjadi “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pada tanggal 23 Juli 2001, ketiga lembaga atau departemen tersebut resmi bergabung. Kemudian pada Januari tahun 2002 ketiga lembaga atau departemen tersebut berada dalam satu gedung yang terletak di Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman. Semenjak itu nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipakai hingga saat ini.
Dalam perjalanannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa terus mengalami perkembangan dan perubahan. Salah satunya adalah karena diberlakukannya Undang- Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kata “provinsi” di depan “Daerah Istimewa Yogyakarta” dihilangkan, sehingga menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
B. TUGAS DAN FUNGSI
1. TUGAS :
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2008 menetapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
2. FUNGSI :
1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
2. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
3. pengelolaan penempatan tenaga kerja, pasar kerja;
4. pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja dan lembaga latihan;
5. pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi serta peningkatan produktivitas;
6. pengelolaan pemagangan;
7. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
8. pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, kesejahteraan, tenaga kerja dan purna kerja;
9. pengelolaan transmigrasi;
10. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
11. pemberian fasilitasi penyelenggaraan ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten/Kota;
12. pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
13. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
14. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya
C. VISI DAN MISI VISI :
“Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing tinggi ,berkarakter, berbudaya, mandiri, sejahtera, terlindungi dan produktif, serta mobilitas penduduk yang sesuai kebutuhan potensi daerah”
MISI :
1. Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing 2. Menurunkan jumlah pengangguran
3. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi
D. UNIT KERJA
Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY
Balai Hiperkes dan KK
Disnakertrans DIY terdiri dari Dinas Induk dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu :
1. UPTD. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas ( BLKPP)
2. UPTD. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja ( Hiperkes dan KK)
E. STRUKTUR ORGANISASI
Kelompok Jabatan
Fungsional Sub Bag Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bag Tata Usaha
Seksi Pelatihan Kerja Seksi Pengembangan Produktifitas
Seksi Keselamatan &
Lingkungan Kerja
Seksi Pelatihan &
Kesehatan Kerja KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub. Bagian Keuangan
Sub. Bagian Program &
Informasi
BALAI LATIHAN KERJA DAN PP
BALAI HIPERKES DAN KK
Sub. Bagian Umum
Penempatan & Pasar
Kerja Pemagangan Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan
Trans Seksi Pembinaan
Kelembagaan Seksi Seksi Pengawasan Seksi Penerangan
Motivasi SEKRETARIAT
Seksi Seksi Seksi Pengupahan
Kesejahteraan
Seksi Kesehatan dan
Perluasan Kerja Pembinaan
Lembaga Latihan TK dan Purna Kerja Pembekalan
Tenaga Kerja
Standarisasi
Kompetensi Hubungan Industrial Perpindahan
Seksi Penempatan Seksi Sertifikasi dan Seksi Seksi Seleksi dan
BIDANG TRANSMIGRASI PENEMPATAN DAN
PERLUASAN KERJA
PEMBINAAN PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN
PEMAGANGAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
TRANSMIGRASI
BIDANG BIDANG BIDANG
II. PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2015 DISNAKERTRANS DIY
Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna
Padat Karya Infrastruktur
Transmigrasi
KODE PROGRAM/ KEGIATAN TARGET JUMLAH
1 2 3 4
01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 2.724.974.000
001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 16.960.000
002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik 12 Bulan 745.095.000
006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan 24.135.000
007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 85.405.900 008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 462.300.000
010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 76.754.100
011. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan 12 Bulan 58.248.000
012. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan 29.313.000
014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 43.828.000
015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan 12 Bulan 16.750.000
016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 24.434.000
017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 12 Bulan 28.934.000
018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah 12 Bulan 304.805.000
022. Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja 12 Bulan 808.012.000
02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 8.848.582.000
005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit truk, 6 unit
Roda 2 401.000.000
007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 586.570.000 009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 2.089.782.000
010. Pengadaan Mebeleur 12 Bulan 330.540.000
022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 Bulan 1.403.644.000 024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 12 Bulan 549.173.000
026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor 12 Bulan 81.900.000
028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor 12 Bulan 97.400.000
029. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 12 Bulan 48.500.000
036. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka 12 Bulan 7.694.000 042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3 Paket 3.177.379.000
046. Pengelolaan Naskah Dinas 12 Bulan 75.000.000
05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBERDAYA APARATUR 216.532.000
007. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Tertentu
73 orang 11.478.000
032. Pengembangan Kualitas S D M 140 orang 67.332.000
033. Pengembangan I S O 2 Paket 137.722.000
06. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
639.806.000
016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1 dokumen 11.800.000
017. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2 dokumen 22.401.000
018. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
5 dokumen 361.605.000
019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Kegiatan SKPD 13 laporan 244.000.000
15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 11.630.821.000
025. Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training
Unit (MTU) 600 orang 4.528.733.000
069. Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja 1.140 orang 3.063.563.900
070. Sertifikasi Uji Kompetensi 190 orang 279.863.000
071. Pemagangan Tenaga Kerja 680 orang 2.290.148.000
072. Pelatihan Pembentukan wirausaha Baru 520 orang 982.198.100 073. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja 540 orang 486.315.000
16. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN
KERJA 13.713.987.100
014. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
Melalui Mekanisme AKAD 1.000 Orang 431.350.000
025. Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT )
300 orang 1.006.299.800
035. Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga
Kerja Daerah) 1 dokumen 102.387.000
046. Pengembangan Produktivitas Bagi Tenaga
Kerja Perusahaan 120 orang 176.000.000
066. Koordinasi Perencanaan Pengurangan
Pengangguran dan Kerjasama Antar Daera 3 rumusan 197.800.000 067. Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian 1 Paket 330.175.000
068. Pengurangan pengangguran melaui padat
karya infrastruktur 3.600 orang 6.164.455.600
069. Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan
Penyandang Cacat (Penca) 125 perush 109.128.500
070. Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja 7.000
Pengunjung 344.030.000
071. Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan
Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI) 600 orang 1.748.881.700 072. Pembinaan Purna Tenaga Kerja dan Angkatan
Kerja Khusus 175 orang 774.384.000
073. Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) dan Pendampingan
540 orang 2.329.095.500
18. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
196.735.000
010. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 90 orang 86.595.000 011. Pembinaan CTKI/ TKI dan Pemantauan
Lembaga Penempatan 150 orang 110.140.000
19. PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN
LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1.173.517.000
001. Pengujian Lingkungan Kerja 150 perush 286.210.000
004. Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) 200 perush 213.355.000
009. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja
100 orang 79.222.000
012. Pemeriksaaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga
Kerja 610 orang, 40
UMKM 89.400.000
013. Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) 140 orang 304.915.000
014. Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan
Terburuk Bagi Anak 20 orang 82.500.000
015. Perlindungan Tenaga Kerja 195 orang 117.915.000
20. PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL 986.003.000
007. Pembinaan Penghuni Rusunawa Ledok Code 180 Orang 152.662.000
014. Pembinaan Hubungan Industrial 405 orang 268.332.000
015. Koordinasi dewan Pengupahan dan
Sosialisasi bagi tenaga kerja/ perusahaan 1 paket 510.444.000 016. Identifikasi dan Pemantauan Upah Minimum
dan Tunjangan Hari Raya (THR) 60 Perusahaan 54.565.000 15. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
TRANSMIGRASI 3.488.176.750
017. Penyelenggaraan Transmigrasi 100 KK 3.395.512.750
018. Pemberdayaan Transmigrasi 1 Paket 92.664.000
JUMLAH 43.619.133.850
III. LAPORAN REALISASI ANGGARAN S/D APRIL TAHUN 2015 DISNAKERTRANS DIY
Unit Kerja : Dinas Induk
Nom
or Kode Program/Kegiatan Pagu (Rp) Fisik Keuangan
Target Realisasi Target (Rp) Target
(%) Realisasi (Rp) Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3,300,000 0.00 0.00 1,650,000 50.00 0 0.00
1.1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,300,000 0.00 0.00 1,650,000 50.00 0 0.00
2 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
0 30.26 30.04 387,510,500 0.00 324,287,435 0.00
2.1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 27.00 27.00 0 0.00 2,694,000 0.00
2.2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
0 38.00 38.00 163,100,000 0.00 128,316,342 0.00
2.3 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
0 43.00 40.00 6,300,000 0.00 3,931,000 0.00
2.4 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0 34.00 34.00 11,408,500 0.00 11,243,500 0.00
2.5 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 28.60 28.60 39,230,000 0.00 39,193,400 0.00
2.6 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 29.00 29.00 10,000,000 0.00 9,995,900 0.00
2.7 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
0 27.00 27.00 7,000,000 0.00 6,997,475 0.00
2.8 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0 27.00 27.00 5,113,000 0.00 5,110,900 0.00
2.9 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0 35.00 35.00 10,828,000 0.00 10,827,100 0.00
2.10 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
0 34.00 34.00 2,250,000 0.00 1,740,000 0.00
2.11 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 11.00 11.00 3,217,000 0.00 1,340,000 0.00
2.12 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman
0 24.00 24.00 2,700,000 0.00 2,607,000 0.00
2.13 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0 32.00 32.00 70,676,000 0.00 45,096,318 0.00
2.14 22 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja
0 34.00 34.00 55,688,000 0.00 55,194,500 0.00
3 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0 39.05 37.23 710,915,500 0.00 376,545,000 0.00
3.1 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0 100.00 80.00 0 0.00 0 0.00
3.2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0 100.00 100.00 168,480,000 0.00 166,080,000 0.00
3.3 10 Pengadaan Mebeleur 0 1.00 1.00 0 0.00 0 0.00
3.4 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0 5.00 5.00 48,660,000 0.00 37,089,000 0.00
3.5 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0 21.50 21.50 77,250,000 0.00 70,795,500 0.00
3.6 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
0 26.00 26.00 10,300,000 0.00 10,300,000 0.00
3.7 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0 27.00 27.00 7,000,000 0.00 7,000,000 0.00
3.8 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
0 19.00 19.00 5,000,000 0.00 4,890,000 0.00
3.9 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka
0 91.00 91.00 6,881,500 0.00 6,881,500 0.00
3.10 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
0 34.00 34.00 359,189,000 0.00 45,454,000 0.00
3.11 46 Pengelolaan Naskah Dinas 0 5.00 5.00 28,155,000 0.00 28,055,000 0.00
4 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
350,000,000 0.00 0.00 281,000,000 80.29 0 0.00
4.1 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
350,000,000 0.00 0.00 281,000,000 80.29 0 0.00
5 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
0 22.00 22.00 31,365,500 0.00 25,490,400 0.00
5.1 7 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
0 28.00 28.00 2,513,000 0.00 2,509,000 0.00
5.2 32 Pengembangan Kualitas S D M 0 27.00 27.00 16,705,000 0.00 15,848,900 0.00
5.3 33 Pengembangan I S O 0 11.00 11.00 12,147,500 0.00 7,132,500 0.00
6 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0 45.50 45.50 159,692,400 0.00 122,634,900 0.00
6.1 16 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 98.00 98.00 10,425,000 0.00 10,425,000 0.00
6.2 17 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
0 32.00 32.00 5,321,400 0.00 5,321,400 0.00
6.3 18 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
0 22.00 22.00 75,720,000 0.00 54,776,700 0.00
6.4 19 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
0 30.00 30.00 68,226,000 0.00 52,111,800 0.00
7 15 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
0 30.50 30.50 780,993,250 0.00 747,872,050 0.00
7.1 17 Penyelenggaraan Transmigrasi 0 24.00 24.00 749,064,250 0.00 715,943,050 0.00
7.2 18 Pemberdayaan Transmigrasi 0 37.00 37.00 31,929,000 0.00 31,929,000 0.00
8 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
0 47.50 47.50 807,409,400 0.00 763,128,100 0.00
8.1 70 Sertifikasi Uji Kompetensi 0 62.00 62.00 157,738,000 0.00 163,528,000 0.00
8.2 71 Pemagangan Tenaga Kerja 0 33.00 33.00 649,671,400 0.00 599,600,100 0.00
9 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
0 45.50 45.50 8,911,288,600 0.00 8,196,587,450 0.00
9.1 14 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD
0 64.00 64.00 260,033,750 0.00 259,783,750 0.00
9.2 25 Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT )
0 70.50 70.50 632,560,000 0.00 521,959,000 0.00
9.3 35 Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah)
0 16.00 16.00 14,743,000 0.00 8,600,000 0.00
9.4 66 Koordinasi Perencanaan Pengurangan Pengangguran dan Kerjasama Antar Daera
0 67.00 67.00 129,815,000 0.00 127,105,600 0.00
9.5 67 Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
0 30.00 30.00 99,463,000 0.00 78,628,000 0.00
9.6 68 Pengurangan pengangguran melaui padat karya infrastruktur
0 100.00 100.00 6,159,655,600 0.00 5,854,642,100 0.00
9.7 69 Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penyandang Cacat (Penca)
0 20.00 20.00 21,007,500 0.00 20,996,000 0.00
9.8 70 Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja
0 2.00 2.00 6,136,250 0.00 6,116,250 0.00
9.9 71 Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI)
0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
9.10 72 Pembinaan Purna Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Khusus
0 88.00 88.00 647,419,000 0.00 481,236,250 0.00
9.11 73 Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) dan Pendampingan
0 43.00 43.00 940,455,500 0.00 837,520,500 0.00
10 18 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
0 43.00 43.00 77,840,000 0.00 77,322,000 0.00
10.1 10 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
0 42.00 42.00 30,495,000 0.00 30,458,000 0.00
10.2 11 Pembinaan CTKI/ TKI dan
Pemantauan Lembaga Penempatan
0 44.00 44.00 47,345,000 0.00 46,864,000 0.00
11 19 PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
0 26.90 26.90 207,283,000 0.00 197,551,000 0.00
11.1 4 Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
0 31.50 31.50 61,808,500 0.00 57,202,500 0.00
11.2 9 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja
0 71.00 71.00 50,929,500 0.00 50,837,500 0.00
11.3 13 Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
0 32.00 32.00 94,545,000 0.00 89,511,000 0.00
11.4 14 Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak
0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
11.5 15 Perlindungan Tenaga Kerja 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
12 20 PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
0 43.43 43.43 471,982,000 0.00 408,325,250 0.00
12.1 7 Pembinaan Penghuni Rusunawa Ledok Code
0 54.00 54.00 67,947,000 0.00 67,863,800 0.00
12.2 14 Pembinaan Hubungan Industrial 0 60.70 60.70 113,797,000 0.00 113,440,300 0.00
12.3 15 Koordinasi dewan Pengupahan dan Sosialisasi bagi tenaga kerja/
perusahaan
0 59.00 59.00 290,238,000 0.00 227,021,150 0.00
12.4 16 Identifikasi dan Pemantauan Upah Minimum dan Tunjangan Hari Raya (THR)
0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
Jumlah 353,300,000 35.86 35.48 12,828,930,150 3,631.17 11,239,743,585 3,181.36
Unit Kerja : UPTD. BLKPP DIY
Nom
or Kode Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Fisik Keuangan
Target Realisasi Target (Rp) Target
(%) Realisasi (Rp) Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
0 36.55 36.40 316,162,100 0.00 215,101,241 0.00
1.1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 50.00 50.00 0 0.00 1,014,980 0.00
1.2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
0 33.36 33.36 45,724,000 0.00 36,690,661 0.00
1.3 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
0 2.14 0.00 150 0.00 0 0.00
1.4 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0 28.00 28.00 5,640,000 0.00 5,640,000 0.00
1.5 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 25.00 25.00 48,000,000 0.00 47,977,500 0.00
1.6 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 50.40 50.40 13,750,000 0.00 13,750,000 0.00
1.7 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
0 37.30 37.30 7,548,100 0.00 7,548,100 0.00
1.8 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0 67.50 67.50 4,371,000 0.00 4,371,000 0.00
1.9 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0 28.00 28.00 1,500,000 0.00 1,500,000 0.00
1.10 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
0 30.16 30.16 1,508,000 0.00 1,508,000 0.00
1.11 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 66.00 66.00 3,925,000 0.00 3,925,000 0.00
1.12 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman
0 42.11 42.11 1,600,000 0.00 1,600,000 0.00
1.13 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0 12.40 12.40 6,200,000 0.00 890 0.00
1.14 22 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja
0 39.35 39.35 176,246,000 0.00 88,686,000 0.00
2 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0 40.20 27.43 1,872,343,300 0.00 414,108,924 0.00
2.1 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0 80.29 5.00 281,000,000 0.00 0 0.00
2.2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0 90.35 90.35 176,178,800 0.00 174,985,000 0.00
2.3 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0 70.15 5.00 1,164,150,000 0.00 0 0.00
2.4 10 Pengadaan Mebeleur 0 5.00 5.00 0 0.00 0 0.00
2.5 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0 100.00 100.00 155,000,000 0.00 155,000,000 0.00
2.6 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0 32.72 32.72 30,070,000 0.00 28,019,924 0.00
2.7 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
0 43.65 43.65 12,220,000 0.00 12,000,000 0.00
2.8 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0 5.00 5.00 0 0.00 0 0.00
2.9 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
2.10 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
0 3.01 3.01 52,675,000 0.00 43,054,500 0.00
2.11 46 Pengelolaan Naskah Dinas 0 12.01 12.01 1,049,500 0.00 1,049,500 0.00
3 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
0 25.98 25.98 1,145,316,475 0.00 708,983,530 0.00
3.1 25 Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit (MTU)
0 32.66 32.66 563,441,000 0.00 169,965,575 0.00
3.2 69 Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja 0 23.77 23.77 370,583,900 0.00 328,241,130 0.00
3.3 72 Pelatihan Pembentukan wirausaha Baru
0 21.52 21.52 211,291,575 0.00 210,776,825 0.00
4 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
0 3.72 3.72 6,540,000 0.00 6,540,000 0.00
4.1 46 Pengembangan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja Perusahaan
0 3.72 3.72 6,540,000 0.00 6,540,000 0.00
Jumlah
0 35.71 30.79 3,340,361,875 0.00 1,344,733,695 0.00
Unit Kerja : UPTD. HIPERKES DAN KK
Nom
or Kode Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Fisik Keuangan
Target Realisasi Target (Rp) Target
(%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) 1 1 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
0 37.12 37.12 96,599,300 0.00 128,126,681 0.00
1.1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 50.00 50.00 0 0.00 1,430,000 0.00
1.2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
0 35.96 35.96 0 0.00 30,843,473 0.00
1.3 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
0 39.19 39.19 0 0.00 869 0.00
1.4 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
0 27.27 27.27 4,642,500 0.00 4,642,500 0.00
1.5 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 27.61 27.61 28,749,000 0.00 28,411,998 0.00
1.6 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 50.00 50.00 7,500,000 0.00 7,495,000 0.00
1.7 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
0 47.22 47.24 5,353,900 0.00 5,342,100 0.00
1.8 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0 51.00 51.00 1,500,000 0.00 1,499,100 0.00
1.9 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0 51.00 51.00 3,000,000 0.00 3,000,000 0.00
1.10 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
0 31.67 31.67 1,500,000 0.00 1,140,000 0.00
1.11 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 19.43 19.43 540 0.00 574 0.00
1.12 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman
0 29.19 29.19 3,585,900 0.00 2,772,000 0.00
1.13 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0 34.69 34.69 6,730,000 0.00 6,705,000 0.00
1.14 22 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja
0 25.49 25.49 33,498,000 0.00 33,402,510 0.00
2 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0 75.32 65.32 778,930,000 0.00 694,025,000 0.00
2.1 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0 100.00 0.00 51,000,000 0.00 0 0.00
2.2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0 100.00 100.00 124,000,000 0.00 118,200,000 0.00
2.3 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0 100.00 100.00 261,000,000 0.00 257,540,000 0.00
2.4 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0 100.00 100.00 181,000,000 0.00 174,900,000 0.00
2.5 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0 40.37 40.37 31,187,000 0.00 27,428,500 0.00
2.6 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
0 25.86 25.86 2,900,000 0.00 1,530,000 0.00
2.7 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0 47.70 47.70 10,950,000 0.00 1,455,000 0.00
2.8 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
0 69.00 69.00 7,000,000 0.00 7,000,000 0.00
2.9 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
0 100.00 100.00 99,350,000 0.00 97,225,000 0.00
2.10 46 Pengelolaan Naskah Dinas 0 70.23 70.23 10,543,000 0.00 8,746,500 0.00
3 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
0 29.97 29.97 123,597,500 0.00 79,725,500 0.00
3.1 73 Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja
0 29.97 29.97 123,597,500 0.00 79,725,500 0.00
4 19 PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
0 78.88 78.88 306,790,000 0.00 300,175,000 0.00
4.1 1 Pengujian Lingkungan Kerja 0 88.16 88.16 245,500,000 0.00 242,990,000 0.00
4.2 12 Pemeriksaaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja
0 69.60 69.60 61,290,000 0.00 57,185,000 0.00
Jumlah 0 54.10 50.39 1,305,916,800 0.00 1,202,052,181 0.00
REKAP PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2015
DISNAKERTRANS DIY
KODE PROGRAM/ KEGIATAN TARGET JUMLAH
1 2 3 4
01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.724.974.000
001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 16.960.000
002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 12 Bulan 745.095.000 006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
12 Bulan 24.135.000
007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 85.405.900
008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 462.300.000
010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 76.754.100
011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 Bulan 58.248.000
012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan 29.313.000
014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 43.828.000
015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 12 Bulan 16.750.000
016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 24.434.000
017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 12 Bulan 28.934.000
018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Bulan 304.805.000 022. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja 12 Bulan 808.012.000 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 8.848.582.000 005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit truk, 6 unit Roda
2
401.000.000
007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 586.570.000
009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 2.089.782.000
010. Pengadaan Mebeleur 12 Bulan 330.540.000
022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 Bulan 1.403.644.000
024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan 549.173.000 026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 81.900.000
028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 97.400.000
029. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 12 Bulan 48.500.000
036. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka 12 Bulan 7.694.000
042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3 Paket 3.177.379.000
046. Pengelolaan Naskah Dinas 12 Bulan 75.000.000
05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 216.532.000 007. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka
Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
73 orang 11.478.000
032. Pengembangan Kualitas S D M 140 orang 67.332.000
033. Pengembangan I S O 2 Paket 137.722.000
06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
639.806.000
016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1 dokumen 11.800.000
017. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2 dokumen 22.401.000
018. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
5 dokumen 361.605.000
019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 13 laporan 244.000.000 15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
11.630.821.000 025. Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit (MTU) 600 orang 4.528.733.000
069. Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja 1.140 orang 3.063.563.900
070. Sertifikasi Uji Kompetensi 190 orang 279.863.000
071. Pemagangan Tenaga Kerja 680 orang 2.290.148.000
072. Pelatihan Pembentukan wirausaha Baru 520 orang 982.198.100
073. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja 540 orang 486.315.000
KODE PROGRAM/ KEGIATAN TARGET JUMLAH
1 2 3 4