• Tidak ada hasil yang ditemukan

I. PROFIL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "I. PROFIL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015"

Copied!
16
0
0

Teks penuh

(1)

I. PROFIL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015

A. SEJARAH INSTANSI

Kantor Disnakertrans DIY

Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi DIY yang disingkat DTK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14/1958 yaitu tentang penyerahan kekuasaan tugas kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur di daerah.

Pada jaman Hindia Belanda tepatnya pada tahun 1927 sudah ada kantor tersebut dikenal dengan nama

“Arbeidsbemiddeling” yang artinya perantara kerja. Kemudian setelah Belanda menyerah kepada Jepang yaitu pada tahun 1942, kantor tersebut diganti oleh Jepang dengan nama “Sutigyokyusisyo”

yang berarti perantara kerja. Kemudian oleh Jepang diserahkan kepada lembaga yang bernama “Tpeas Perarta Prodjo” pada masa peralihan.

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, kantor tersebut berganti nama menjadi “Djawatan Sosial Perburuhan” yang bersifat jadi antar sosial dan perburuhan, diatur dalam Undang-Undang No.

3/1950 mengenai pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilengkapi dengan tugas-tugas Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilengkapi dengan Undang-Undang No. 19/1950. Pada tanggal 31 Oktober 1951, Dewan Pemerintah (DP) memutuskan urusan perburuhan yang dipisahkan dari urusan sosial sehingga berdiri sendiri dengan nama “Djawatan Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Dengan adanya Peraturan Daerah No. 11 tahun 1960 tanggal 15 November 1960, Djawatan Perburuhan DIY diganti dengan nama “Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta.”

Kemudian setelah dikeluarkannya keputusan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 109

Tahun 1966 tanggal 20 Oktober 1966, Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta diganti dengan

nama “Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta”. Selanjutjnya sesuai dengan Peraturan Daerah

No. 10 tahun 1982 tanggal 2 Juni 1982, Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta diubah menjadi

(2)

“Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” dengan penyederhanaan dan perluasan struktur organisasi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22/1999 tertera otonomi daerah, maka terjadi perubahan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan penggabungan dari tiga lembaga, atau departemen yaitu Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanwil Departemen Tenaga Kerja dan Kanwil Departemen Transmigrasi sehingga diganti menjadi “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pada tanggal 23 Juli 2001, ketiga lembaga atau departemen tersebut resmi bergabung. Kemudian pada Januari tahun 2002 ketiga lembaga atau departemen tersebut berada dalam satu gedung yang terletak di Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman. Semenjak itu nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipakai hingga saat ini.

Dalam perjalanannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa terus mengalami perkembangan dan perubahan. Salah satunya adalah karena diberlakukannya Undang- Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kata “provinsi” di depan “Daerah Istimewa Yogyakarta” dihilangkan, sehingga menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. TUGAS :

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2008 menetapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

2. FUNGSI :

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

2. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

3. pengelolaan penempatan tenaga kerja, pasar kerja;

4. pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja dan lembaga latihan;

5. pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi serta peningkatan produktivitas;

6. pengelolaan pemagangan;

7. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;

8. pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, kesejahteraan, tenaga kerja dan purna kerja;

9. pengelolaan transmigrasi;

10. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

11. pemberian fasilitasi penyelenggaraan ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten/Kota;

12. pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

13. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

14. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya

(3)

C. VISI DAN MISI VISI :

“Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing tinggi ,berkarakter, berbudaya, mandiri, sejahtera, terlindungi dan produktif, serta mobilitas penduduk yang sesuai kebutuhan potensi daerah”

MISI :

1. Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing 2. Menurunkan jumlah pengangguran

3. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi

D. UNIT KERJA

Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY

Balai Hiperkes dan KK

Disnakertrans DIY terdiri dari Dinas Induk dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu :

1. UPTD. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas ( BLKPP)

2. UPTD. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja ( Hiperkes dan KK)

(4)

E. STRUKTUR ORGANISASI

Kelompok Jabatan

Fungsional Sub Bag Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bag Tata Usaha

Seksi Pelatihan Kerja Seksi Pengembangan Produktifitas

Seksi Keselamatan &

Lingkungan Kerja

Seksi Pelatihan &

Kesehatan Kerja KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub. Bagian Keuangan

Sub. Bagian Program &

Informasi

BALAI LATIHAN KERJA DAN PP

BALAI HIPERKES DAN KK

Sub. Bagian Umum

Penempatan & Pasar

Kerja Pemagangan Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan

Trans Seksi Pembinaan

Kelembagaan Seksi Seksi Pengawasan Seksi Penerangan

Motivasi SEKRETARIAT

Seksi Seksi Seksi Pengupahan

Kesejahteraan

Seksi Kesehatan dan

Perluasan Kerja Pembinaan

Lembaga Latihan TK dan Purna Kerja Pembekalan

Tenaga Kerja

Standarisasi

Kompetensi Hubungan Industrial Perpindahan

Seksi Penempatan Seksi Sertifikasi dan Seksi Seksi Seleksi dan

BIDANG TRANSMIGRASI PENEMPATAN DAN

PERLUASAN KERJA

PEMBINAAN PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN

PEMAGANGAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

TRANSMIGRASI

BIDANG BIDANG BIDANG

(5)

II. PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2015 DISNAKERTRANS DIY

Pelatihan Ketrampilan Teknologi Tepat Guna

Padat Karya Infrastruktur

Transmigrasi

KODE PROGRAM/ KEGIATAN TARGET JUMLAH

1 2 3 4

01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 2.724.974.000

001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 16.960.000

002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air Dan Listrik 12 Bulan 745.095.000

006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan 24.135.000

007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 85.405.900 008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 462.300.000

010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 76.754.100

011. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan 12 Bulan 58.248.000

012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan 29.313.000

014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 43.828.000

015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan 12 Bulan 16.750.000

016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 24.434.000

017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 12 Bulan 28.934.000

018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah 12 Bulan 304.805.000

022. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja 12 Bulan 808.012.000

02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 8.848.582.000

005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit truk, 6 unit

Roda 2 401.000.000

007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 586.570.000 009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 2.089.782.000

010. Pengadaan Mebeleur 12 Bulan 330.540.000

022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 Bulan 1.403.644.000 024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 12 Bulan 549.173.000

026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor 12 Bulan 81.900.000

028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor 12 Bulan 97.400.000

029. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 12 Bulan 48.500.000

(6)

036. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka 12 Bulan 7.694.000 042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3 Paket 3.177.379.000

046. Pengelolaan Naskah Dinas 12 Bulan 75.000.000

05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBERDAYA APARATUR 216.532.000

007. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Tertentu

73 orang 11.478.000

032. Pengembangan Kualitas S D M 140 orang 67.332.000

033. Pengembangan I S O 2 Paket 137.722.000

06. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

639.806.000

016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1 dokumen 11.800.000

017. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2 dokumen 22.401.000

018. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

5 dokumen 361.605.000

019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Program Kegiatan SKPD 13 laporan 244.000.000

15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 11.630.821.000

025. Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training

Unit (MTU) 600 orang 4.528.733.000

069. Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja 1.140 orang 3.063.563.900

070. Sertifikasi Uji Kompetensi 190 orang 279.863.000

071. Pemagangan Tenaga Kerja 680 orang 2.290.148.000

072. Pelatihan Pembentukan wirausaha Baru 520 orang 982.198.100 073. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja 540 orang 486.315.000

16. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN

KERJA 13.713.987.100

014. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Melalui Mekanisme AKAD 1.000 Orang 431.350.000

025. Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT )

300 orang 1.006.299.800

035. Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga

Kerja Daerah) 1 dokumen 102.387.000

046. Pengembangan Produktivitas Bagi Tenaga

Kerja Perusahaan 120 orang 176.000.000

066. Koordinasi Perencanaan Pengurangan

Pengangguran dan Kerjasama Antar Daera 3 rumusan 197.800.000 067. Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian 1 Paket 330.175.000

068. Pengurangan pengangguran melaui padat

karya infrastruktur 3.600 orang 6.164.455.600

069. Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan

Penyandang Cacat (Penca) 125 perush 109.128.500

070. Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja 7.000

Pengunjung 344.030.000

071. Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan

Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI) 600 orang 1.748.881.700 072. Pembinaan Purna Tenaga Kerja dan Angkatan

Kerja Khusus 175 orang 774.384.000

(7)

073. Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) dan Pendampingan

540 orang 2.329.095.500

18. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

196.735.000

010. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 90 orang 86.595.000 011. Pembinaan CTKI/ TKI dan Pemantauan

Lembaga Penempatan 150 orang 110.140.000

19. PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN

LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1.173.517.000

001. Pengujian Lingkungan Kerja 150 perush 286.210.000

004. Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) 200 perush 213.355.000

009. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja

100 orang 79.222.000

012. Pemeriksaaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga

Kerja 610 orang, 40

UMKM 89.400.000

013. Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3) 140 orang 304.915.000

014. Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan

Terburuk Bagi Anak 20 orang 82.500.000

015. Perlindungan Tenaga Kerja 195 orang 117.915.000

20. PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL 986.003.000

007. Pembinaan Penghuni Rusunawa Ledok Code 180 Orang 152.662.000

014. Pembinaan Hubungan Industrial 405 orang 268.332.000

015. Koordinasi dewan Pengupahan dan

Sosialisasi bagi tenaga kerja/ perusahaan 1 paket 510.444.000 016. Identifikasi dan Pemantauan Upah Minimum

dan Tunjangan Hari Raya (THR) 60 Perusahaan 54.565.000 15. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

TRANSMIGRASI 3.488.176.750

017. Penyelenggaraan Transmigrasi 100 KK 3.395.512.750

018. Pemberdayaan Transmigrasi 1 Paket 92.664.000

JUMLAH 43.619.133.850

(8)

III. LAPORAN REALISASI ANGGARAN S/D APRIL TAHUN 2015 DISNAKERTRANS DIY

Unit Kerja : Dinas Induk

Nom

or Kode Program/Kegiatan Pagu (Rp) Fisik Keuangan

Target Realisasi Target (Rp) Target

(%) Realisasi (Rp) Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3,300,000 0.00 0.00 1,650,000 50.00 0 0.00

1.1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,300,000 0.00 0.00 1,650,000 50.00 0 0.00

2 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

0 30.26 30.04 387,510,500 0.00 324,287,435 0.00

2.1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 27.00 27.00 0 0.00 2,694,000 0.00

2.2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

0 38.00 38.00 163,100,000 0.00 128,316,342 0.00

2.3 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

0 43.00 40.00 6,300,000 0.00 3,931,000 0.00

2.4 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

0 34.00 34.00 11,408,500 0.00 11,243,500 0.00

2.5 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 28.60 28.60 39,230,000 0.00 39,193,400 0.00

2.6 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 29.00 29.00 10,000,000 0.00 9,995,900 0.00

2.7 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

0 27.00 27.00 7,000,000 0.00 6,997,475 0.00

2.8 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 27.00 27.00 5,113,000 0.00 5,110,900 0.00

2.9 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0 35.00 35.00 10,828,000 0.00 10,827,100 0.00

2.10 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

0 34.00 34.00 2,250,000 0.00 1,740,000 0.00

2.11 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 11.00 11.00 3,217,000 0.00 1,340,000 0.00

2.12 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

0 24.00 24.00 2,700,000 0.00 2,607,000 0.00

2.13 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

0 32.00 32.00 70,676,000 0.00 45,096,318 0.00

2.14 22 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

0 34.00 34.00 55,688,000 0.00 55,194,500 0.00

3 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

0 39.05 37.23 710,915,500 0.00 376,545,000 0.00

3.1 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0 100.00 80.00 0 0.00 0 0.00

3.2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

0 100.00 100.00 168,480,000 0.00 166,080,000 0.00

3.3 10 Pengadaan Mebeleur 0 1.00 1.00 0 0.00 0 0.00

3.4 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

0 5.00 5.00 48,660,000 0.00 37,089,000 0.00

3.5 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

0 21.50 21.50 77,250,000 0.00 70,795,500 0.00

3.6 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

0 26.00 26.00 10,300,000 0.00 10,300,000 0.00

3.7 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

0 27.00 27.00 7,000,000 0.00 7,000,000 0.00

3.8 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

0 19.00 19.00 5,000,000 0.00 4,890,000 0.00

3.9 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka

0 91.00 91.00 6,881,500 0.00 6,881,500 0.00

3.10 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

0 34.00 34.00 359,189,000 0.00 45,454,000 0.00

3.11 46 Pengelolaan Naskah Dinas 0 5.00 5.00 28,155,000 0.00 28,055,000 0.00

4 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

350,000,000 0.00 0.00 281,000,000 80.29 0 0.00

4.1 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

350,000,000 0.00 0.00 281,000,000 80.29 0 0.00

(9)

5 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

0 22.00 22.00 31,365,500 0.00 25,490,400 0.00

5.1 7 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

0 28.00 28.00 2,513,000 0.00 2,509,000 0.00

5.2 32 Pengembangan Kualitas S D M 0 27.00 27.00 16,705,000 0.00 15,848,900 0.00

5.3 33 Pengembangan I S O 0 11.00 11.00 12,147,500 0.00 7,132,500 0.00

6 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

0 45.50 45.50 159,692,400 0.00 122,634,900 0.00

6.1 16 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 0 98.00 98.00 10,425,000 0.00 10,425,000 0.00

6.2 17 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

0 32.00 32.00 5,321,400 0.00 5,321,400 0.00

6.3 18 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan Informasi

0 22.00 22.00 75,720,000 0.00 54,776,700 0.00

6.4 19 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

0 30.00 30.00 68,226,000 0.00 52,111,800 0.00

7 15 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI

0 30.50 30.50 780,993,250 0.00 747,872,050 0.00

7.1 17 Penyelenggaraan Transmigrasi 0 24.00 24.00 749,064,250 0.00 715,943,050 0.00

7.2 18 Pemberdayaan Transmigrasi 0 37.00 37.00 31,929,000 0.00 31,929,000 0.00

8 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

0 47.50 47.50 807,409,400 0.00 763,128,100 0.00

8.1 70 Sertifikasi Uji Kompetensi 0 62.00 62.00 157,738,000 0.00 163,528,000 0.00

8.2 71 Pemagangan Tenaga Kerja 0 33.00 33.00 649,671,400 0.00 599,600,100 0.00

9 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

0 45.50 45.50 8,911,288,600 0.00 8,196,587,450 0.00

9.1 14 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD

0 64.00 64.00 260,033,750 0.00 259,783,750 0.00

9.2 25 Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT )

0 70.50 70.50 632,560,000 0.00 521,959,000 0.00

9.3 35 Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah)

0 16.00 16.00 14,743,000 0.00 8,600,000 0.00

9.4 66 Koordinasi Perencanaan Pengurangan Pengangguran dan Kerjasama Antar Daera

0 67.00 67.00 129,815,000 0.00 127,105,600 0.00

9.5 67 Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

0 30.00 30.00 99,463,000 0.00 78,628,000 0.00

9.6 68 Pengurangan pengangguran melaui padat karya infrastruktur

0 100.00 100.00 6,159,655,600 0.00 5,854,642,100 0.00

9.7 69 Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penyandang Cacat (Penca)

0 20.00 20.00 21,007,500 0.00 20,996,000 0.00

9.8 70 Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja

0 2.00 2.00 6,136,250 0.00 6,116,250 0.00

9.9 71 Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI)

0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00

9.10 72 Pembinaan Purna Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Khusus

0 88.00 88.00 647,419,000 0.00 481,236,250 0.00

9.11 73 Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK) dan Pendampingan

0 43.00 43.00 940,455,500 0.00 837,520,500 0.00

(10)

10 18 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

0 43.00 43.00 77,840,000 0.00 77,322,000 0.00

10.1 10 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

0 42.00 42.00 30,495,000 0.00 30,458,000 0.00

10.2 11 Pembinaan CTKI/ TKI dan

Pemantauan Lembaga Penempatan

0 44.00 44.00 47,345,000 0.00 46,864,000 0.00

11 19 PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

0 26.90 26.90 207,283,000 0.00 197,551,000 0.00

11.1 4 Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

0 31.50 31.50 61,808,500 0.00 57,202,500 0.00

11.2 9 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja

0 71.00 71.00 50,929,500 0.00 50,837,500 0.00

11.3 13 Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

0 32.00 32.00 94,545,000 0.00 89,511,000 0.00

11.4 14 Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak

0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00

11.5 15 Perlindungan Tenaga Kerja 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00

12 20 PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

0 43.43 43.43 471,982,000 0.00 408,325,250 0.00

12.1 7 Pembinaan Penghuni Rusunawa Ledok Code

0 54.00 54.00 67,947,000 0.00 67,863,800 0.00

12.2 14 Pembinaan Hubungan Industrial 0 60.70 60.70 113,797,000 0.00 113,440,300 0.00

12.3 15 Koordinasi dewan Pengupahan dan Sosialisasi bagi tenaga kerja/

perusahaan

0 59.00 59.00 290,238,000 0.00 227,021,150 0.00

12.4 16 Identifikasi dan Pemantauan Upah Minimum dan Tunjangan Hari Raya (THR)

0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00

Jumlah 353,300,000 35.86 35.48 12,828,930,150 3,631.17 11,239,743,585 3,181.36

Unit Kerja : UPTD. BLKPP DIY

Nom

or Kode Program/Kegiatan

Pagu (Rp) Fisik Keuangan

Target Realisasi Target (Rp) Target

(%) Realisasi (Rp) Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

0 36.55 36.40 316,162,100 0.00 215,101,241 0.00

1.1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 50.00 50.00 0 0.00 1,014,980 0.00

1.2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

0 33.36 33.36 45,724,000 0.00 36,690,661 0.00

1.3 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

0 2.14 0.00 150 0.00 0 0.00

1.4 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

0 28.00 28.00 5,640,000 0.00 5,640,000 0.00

1.5 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 25.00 25.00 48,000,000 0.00 47,977,500 0.00

1.6 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 50.40 50.40 13,750,000 0.00 13,750,000 0.00

1.7 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

0 37.30 37.30 7,548,100 0.00 7,548,100 0.00

(11)

1.8 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 67.50 67.50 4,371,000 0.00 4,371,000 0.00

1.9 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0 28.00 28.00 1,500,000 0.00 1,500,000 0.00

1.10 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

0 30.16 30.16 1,508,000 0.00 1,508,000 0.00

1.11 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 66.00 66.00 3,925,000 0.00 3,925,000 0.00

1.12 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

0 42.11 42.11 1,600,000 0.00 1,600,000 0.00

1.13 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

0 12.40 12.40 6,200,000 0.00 890 0.00

1.14 22 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

0 39.35 39.35 176,246,000 0.00 88,686,000 0.00

2 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

0 40.20 27.43 1,872,343,300 0.00 414,108,924 0.00

2.1 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

0 80.29 5.00 281,000,000 0.00 0 0.00

2.2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0 90.35 90.35 176,178,800 0.00 174,985,000 0.00

2.3 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

0 70.15 5.00 1,164,150,000 0.00 0 0.00

2.4 10 Pengadaan Mebeleur 0 5.00 5.00 0 0.00 0 0.00

2.5 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

0 100.00 100.00 155,000,000 0.00 155,000,000 0.00

2.6 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

0 32.72 32.72 30,070,000 0.00 28,019,924 0.00

2.7 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

0 43.65 43.65 12,220,000 0.00 12,000,000 0.00

2.8 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

0 5.00 5.00 0 0.00 0 0.00

2.9 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00

2.10 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

0 3.01 3.01 52,675,000 0.00 43,054,500 0.00

2.11 46 Pengelolaan Naskah Dinas 0 12.01 12.01 1,049,500 0.00 1,049,500 0.00

3 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

0 25.98 25.98 1,145,316,475 0.00 708,983,530 0.00

3.1 25 Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit (MTU)

0 32.66 32.66 563,441,000 0.00 169,965,575 0.00

3.2 69 Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja 0 23.77 23.77 370,583,900 0.00 328,241,130 0.00

3.3 72 Pelatihan Pembentukan wirausaha Baru

0 21.52 21.52 211,291,575 0.00 210,776,825 0.00

4 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

0 3.72 3.72 6,540,000 0.00 6,540,000 0.00

4.1 46 Pengembangan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja Perusahaan

0 3.72 3.72 6,540,000 0.00 6,540,000 0.00

Jumlah

0 35.71 30.79 3,340,361,875 0.00 1,344,733,695 0.00

(12)

Unit Kerja : UPTD. HIPERKES DAN KK

Nom

or Kode Program/Kegiatan

Pagu (Rp) Fisik Keuangan

Target Realisasi Target (Rp) Target

(%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) 1 1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

0 37.12 37.12 96,599,300 0.00 128,126,681 0.00

1.1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 50.00 50.00 0 0.00 1,430,000 0.00

1.2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

0 35.96 35.96 0 0.00 30,843,473 0.00

1.3 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

0 39.19 39.19 0 0.00 869 0.00

1.4 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

0 27.27 27.27 4,642,500 0.00 4,642,500 0.00

1.5 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0 27.61 27.61 28,749,000 0.00 28,411,998 0.00

1.6 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0 50.00 50.00 7,500,000 0.00 7,495,000 0.00

1.7 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

0 47.22 47.24 5,353,900 0.00 5,342,100 0.00

1.8 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0 51.00 51.00 1,500,000 0.00 1,499,100 0.00

1.9 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0 51.00 51.00 3,000,000 0.00 3,000,000 0.00

1.10 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

0 31.67 31.67 1,500,000 0.00 1,140,000 0.00

1.11 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 19.43 19.43 540 0.00 574 0.00

1.12 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

0 29.19 29.19 3,585,900 0.00 2,772,000 0.00

1.13 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

0 34.69 34.69 6,730,000 0.00 6,705,000 0.00

1.14 22 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

0 25.49 25.49 33,498,000 0.00 33,402,510 0.00

2 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

0 75.32 65.32 778,930,000 0.00 694,025,000 0.00

2.1 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

0 100.00 0.00 51,000,000 0.00 0 0.00

2.2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0 100.00 100.00 124,000,000 0.00 118,200,000 0.00

2.3 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

0 100.00 100.00 261,000,000 0.00 257,540,000 0.00

2.4 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

0 100.00 100.00 181,000,000 0.00 174,900,000 0.00

2.5 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

0 40.37 40.37 31,187,000 0.00 27,428,500 0.00

2.6 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

0 25.86 25.86 2,900,000 0.00 1,530,000 0.00

2.7 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

0 47.70 47.70 10,950,000 0.00 1,455,000 0.00

2.8 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

0 69.00 69.00 7,000,000 0.00 7,000,000 0.00

2.9 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

0 100.00 100.00 99,350,000 0.00 97,225,000 0.00

2.10 46 Pengelolaan Naskah Dinas 0 70.23 70.23 10,543,000 0.00 8,746,500 0.00

3 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

0 29.97 29.97 123,597,500 0.00 79,725,500 0.00

(13)

3.1 73 Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja

0 29.97 29.97 123,597,500 0.00 79,725,500 0.00

4 19 PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

0 78.88 78.88 306,790,000 0.00 300,175,000 0.00

4.1 1 Pengujian Lingkungan Kerja 0 88.16 88.16 245,500,000 0.00 242,990,000 0.00

4.2 12 Pemeriksaaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja

0 69.60 69.60 61,290,000 0.00 57,185,000 0.00

Jumlah 0 54.10 50.39 1,305,916,800 0.00 1,202,052,181 0.00

(14)

REKAP PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2015

DISNAKERTRANS DIY

(15)

KODE PROGRAM/ KEGIATAN TARGET JUMLAH

1 2 3 4

01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.724.974.000

001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 16.960.000

002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 12 Bulan 745.095.000 006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

12 Bulan 24.135.000

007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 85.405.900

008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 462.300.000

010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 76.754.100

011. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 12 Bulan 58.248.000

012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan 29.313.000

014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 43.828.000

015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 12 Bulan 16.750.000

016. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 24.434.000

017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 12 Bulan 28.934.000

018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Bulan 304.805.000 022. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja 12 Bulan 808.012.000 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 8.848.582.000 005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit truk, 6 unit Roda

2

401.000.000

007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 586.570.000

009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 2.089.782.000

010. Pengadaan Mebeleur 12 Bulan 330.540.000

022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 Bulan 1.403.644.000

024. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12 Bulan 549.173.000 026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan 81.900.000

028. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 97.400.000

029. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 12 Bulan 48.500.000

036. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka 12 Bulan 7.694.000

042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3 Paket 3.177.379.000

046. Pengelolaan Naskah Dinas 12 Bulan 75.000.000

05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 216.532.000 007. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka

Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

73 orang 11.478.000

032. Pengembangan Kualitas S D M 140 orang 67.332.000

033. Pengembangan I S O 2 Paket 137.722.000

06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

639.806.000

016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1 dokumen 11.800.000

017. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2 dokumen 22.401.000

018. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

5 dokumen 361.605.000

019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 13 laporan 244.000.000 15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA

11.630.821.000 025. Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit (MTU) 600 orang 4.528.733.000

069. Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja 1.140 orang 3.063.563.900

070. Sertifikasi Uji Kompetensi 190 orang 279.863.000

071. Pemagangan Tenaga Kerja 680 orang 2.290.148.000

072. Pelatihan Pembentukan wirausaha Baru 520 orang 982.198.100

073. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja 540 orang 486.315.000

(16)

KODE PROGRAM/ KEGIATAN TARGET JUMLAH

1 2 3 4

16. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 13.713.987.100

014. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD 1.000 Orang 431.350.000 025. Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga

Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT )

300 orang 1.006.299.800

035. Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah) 1 dokumen 102.387.000 046. Pengembangan Produktivitas Bagi Tenaga Kerja Perusahaan 120 orang 176.000.000 066. Koordinasi Perencanaan Pengurangan Pengangguran dan Kerjasama

Antar Daera

3 rumusan 197.800.000

067. Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 1 Paket 330.175.000 068. Pengurangan pengangguran melaui padat karya infrastruktur 3.600 orang 6.164.455.600 069. Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penyandang Cacat

(Penca)

125 perush 109.128.500

070. Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja 7.000 Pengunjung 344.030.000

071. Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal (TKMSI)

600 orang 1.748.881.700

072. Pembinaan Purna Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja Khusus 175 orang 774.384.000 073. Pembentukan Kelompok Usaha Melalui Perluasan Kerja Sistem Padat

Karya (PKSPK) dan Pendampingan

540 orang 2.329.095.500

18. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

196.735.000

010. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 90 orang 86.595.000

011. Pembinaan CTKI/ TKI dan Pemantauan Lembaga Penempatan 150 orang 110.140.000 19. PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

1.173.517.000

001. Pengujian Lingkungan Kerja 150 perush 286.210.000

004. Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 200 perush 213.355.000 009. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkolosis serta

Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja

100 orang 79.222.000

012. Pemeriksaaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja 610 orang, 40 UMKM 89.400.000

013. Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 140 orang 304.915.000

014. Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak 20 orang 82.500.000

015. Perlindungan Tenaga Kerja 195 orang 117.915.000

20. PROGRAM PELAYANAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 986.003.000

007. Pembinaan Penghuni Rusunawa Ledok Code 180 Orang 152.662.000

014. Pembinaan Hubungan Industrial 405 orang 268.332.000

015. Koordinasi dewan Pengupahan dan Sosialisasi bagi tenaga kerja/

perusahaan

1 paket 510.444.000

016. Identifikasi dan Pemantauan Upah Minimum dan Tunjangan Hari Raya (THR)

60 Perusahaan 54.565.000

15. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 3.488.176.750

017. Penyelenggaraan Transmigrasi 100 KK 3.395.512.750

018. Pemberdayaan Transmigrasi 1 Paket 92.664.000

43.619.133.850

JUMLAH

Referensi

Dokumen terkait

Sensor segera mendeteksi saat sekat dalam kawasan parkir dimasuki oleh mobil, maka antara IR Led Tx dengan Photo Transistor akan tertutup oleh mobil sehingga Photo Transistor tidak

Sehubungan dengan telah dilakukannya evaluasi administrasi, teknis dan kewajaran harga serta formulir isian Dokumen Kualifikasi untuk penawaran paket pekerjaan

 Cairan koloid digunakan pada pasien dengan perembesan plasma hebat, dan tidak ada respon pada minimal volume cairan kristaloid yang diberikan.  Volume cairan rumatan

Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengetahui dan menganalisis terhadap cita rasa produk, kualitas pelayanan dan tempat yang mempengaruhi loyalitas konsumen

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencemaran saluran drainase di lingkungan permukiman sekitar Kawasan Pasar Kahayan terjadi akibat limbah

KESATU : Barang/ Aset miIik Pemerintah Provinsi Lampung becUpa mobil penumpang dan motor operasional (daftar terlarnpir], sebagaimana tersebut pada Iajur 2 (dua)

Berdasarkan hasil pengujian terhadap user yang menjabat sebagai pegawai sistem yang telah dibuat telah memenuhi kebutuhan user dari proses transaksi pemesanan,

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi (umur, jenis kelamin, riwayat keluarga dengan