Evaluasi Hasil Renja SKPD
Bidang Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil Periode Pelaksanaan: Tahun 2016
(Anggaran Dalam Juta Rupiah)
NO KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN PE MERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KI NERJA PROGRAM (OUTCOME)/
KEG IATAN (OUTPUT)
TARGE T RENSTRA PERANGKAT
DAE RAH PADA TAHUN 201 8
REALISASI CAPAIAN KI NERJA RENSTRA PERA NGKAT DAERAH S.D.
RENJA PERA NGKAT
DAERAH TAHUN LALU
(2015)
Target Kinerja dan Ang garan Renja PD Tahun
berj alan yg dievaluasi
(2016)
Realisasi Kinerj a Pada Triwulan Real isasi Ca paian Kiner ja dan
An ggaran Ren ja PD
yang Di evalua si
(2016)
Tingka t Capai an Kinerj a dan
Realisasi Angg aran Renja PD Tahun 2016
( %)
Real isasi Kiner ja dan
An ggaran Renstra perangkat daerah s. d tahun 2016 (Akhir Tahu n Pelaksanaan Ren ja PD Tahun 2016)
Tingkat Capaian Kiner ja Da n Realisasi Anggaran Renstra perangkat
d aerah s/d Tahun
2 016 (%)
UNIT PERANGKAT
DAERAH PENANGGUNG
JAWA B
KE T.
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 =
8+9+10+11
13 = 12/7 *
100% 14 = 6+12 15 = 14/5
* 100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 Uru sa n Wajib
1.10 Bid ang Kepend udukan dan Catatan Sipil 1.10.01.01 Di nas Kependud uka n dan Pen cat atan Sipil 1. 1.10.01 PROGRAM
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai
0,00 0 0,00 0 12,00 959 0,00 42 0,00 113 0,00 0 0 ,00 0 0,00 156 0,0 0 16,26 0,00 156 0,00 0,00 DINAS DUKCAPIL
1.10.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
Terkirimnya surat dinas
0,00 0 0,00 0 12,00 4 3,00 0 0,00 0 0,00 0 0 ,00 0 3,00 1 25,0 0 24,25 3,00 1 0,00 0,00
1.10.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listr ik
0,00 0 0,00 0 12,00 60 3,00 12 0,00 22 0,00 0 0 ,00 0 3,00 34 25,0 0 57,07 3,00 34 0,00 0,00
1.10.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pelayanan administrasi kendaraan dinas/operasional
0,00 0 0,00 0 12,00 17 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 ,00 0 0,00 0 0,0 0 0,74 0,00 0 0,00 0,00
1.10.01.07 Penyediaan jasa administrasi
Tersedianya pelayanan
0,00 0 0,00 0 12,00 51 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0 ,00 0 0,00 1 0,0 0 1,95 0,00 1 0,00 0,00
1.10.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
0,00 0 0,00 0 12,00 55 0,00 7 0,00 20 0,00 0 0 ,00 0 0,00 28 0,0 0 50,00 0,00 28 0,00 0,00
1.10.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan untuk dokumen Dinas
0,00 0 0,00 0 12,00 6 0,00 0 0,00 6 0,00 0 0 ,00 0 0,00 6 0,0 0 100,00 0,00 6 0,00 0,00
1.10.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
TTersedianya sarana peral atan dan perlengkapan kantor
0,00 0 0,00 0 1,00 534 0,00 0 0,00 46 0,00 0 0 ,00 0 0,00 46 0,0 0 8,62 0,00 46 0,00 0,00
1.10.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Terpenuhinya jasa informasi media Cetak
0,00 0 0,00 0 12,00 5 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0 ,00 0 0,00 1 0,0 0 11,25 0,00 1 0,00 0,00
1.10.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya bahan/alat kebersihan kantor
0,00 0 0,00 0 12,00 7 0,00 2 0,00 3 0,00 0 0 ,00 0 0,00 5 0,0 0 63,92 0,00 5 0,00 0,00
1.10.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersediannya makanan dan minuman
0,00 0 0,00 0 12,00 5 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 ,00 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
1.10.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
terselengg aranya fungsi koordinasi dengan lintas sektor dinas
0,00 0 0,00 0 12,00 200 0,00 21 0,00 77 0,00 0 0 ,00 0 0,00 98 0,0 0 49,07 0,00 98 0,00 0,00
1.10.01.19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
terselengg aranya fungsi koordinasi dengan lintas sektor dinas
0,00 0 0,00 0 12,00 15 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 ,00 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 4,1 7 30,57 0,00 0,00
Predikat Kinerja SR SR SR SR
2. 1.10.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Terselengg aranya Peningkatan Fasilitas
Pelayanan Kantor Yang Memadai
0,00 0 0,00 0 2,00 54 0,00 11 0,00 20 0,00 0 0 ,00 0 0,00 31 0,0 0 57,19 0,00 31 0,00 0,00 DINAS DUKCAPIL
1.10.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala
Terlaksananya jasa pemeliharaan
0,00 0 0,00 0 1,00 29 0,00 8 0,00 2 0,00 0 0 ,00 0 0,00 10 0,0 0 33,93 0,00 10 0,00 0,00
1.10.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin atau berkala Kendaraan dinas/operasional
0,00 0 0,00 0 12,00 24 0,00 3 0,00 3 0,00 0 0 ,00 0 0,00 5 0,0 0 22,11 0,00 5 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,0 0 28,02 0,00 0,00
Predikat Kinerja SR SR SR SR
3. 1.10.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Meningkatnya Disiplin Aparatur
0,00 0 0,00 0 1,00 30 0,00 0 0,00 29 0,00 0 0 ,00 0 0,00 29 0,0 0 97,50 0,00 29 0,00 0,00 DINAS DUKCAPIL
1.10.03.02 Pengadaan pakaian dinas beser ta
perlengkapannya
Tersedianya Pakaian dinas Pegawai
0,00 0 0,00 0 60,00 30 0,00 0 0,00 29 0,00 0 0 ,00 0 0,00 29 0,0 0 97,50 0,00 29 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,0 0 97,50 0,00 0,00
Predikat Kinerja SR ST SR SR
4. 1.10.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Peningkatan Pengembangana Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0,00 0 0,00 0 5,00 95 0,00 64 0,00 81 0,00 0 0 ,00 0 0,00 145 0,0 0 152,93 0,00 145 0,00 0,00 DINAS DUKCAPIL
1.10.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan LAKIP dan realisasi kinerja SKPD
0,00 0 0,00 0 2,00 16 0,00 8 0,00 0 0,00 0 0 ,00 0 0,00 8 0,0 0 52,06 0,00 8 0,00 0,00
1.10.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Terlaksananya penyusunan lap oran keuangan SKPD
0,00 0 0,00 0 2,00 12 0,00 0 0,00 5 0,00 0 0 ,00 0 0,00 5 0,0 0 37,46 0,00 5 0,00 0,00
1.10.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Terlaksananya penyusunan lap oran keuangan SKPD
0,00 0 0,00 0 1,00 12 0,00 0 0,00 4 0,00 0 0 ,00 0 0,00 4 0,0 0 30,22 0,00 4 0,00 0,00
1.10.06.05 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA)/RKA /DPA/DPPA Satuan Kerja Perang kat Daerah
0,00 0 0,00 0 4,00 31 0,00 30 0,00 0 0,00 0 0 ,00 0 0,00 30 0,0 0 96,01 0,00 30 0,00 0,00
1.10.06.06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD
Terlaksannya penyusunan Lakip, LPJ, LPPD dan Renja SKPD
0,00 0 0,00 0 4,00 23 0,00 26 0,00 0 0,00 0 0 ,00 0 0,00 26 0,0 0 114,24 0,00 26 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,0 0 66,00 0,00 0,00
Predikat Kinerja SR R SR SR
5. 1.10.15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Terlaksananya Program Penataan Administrasi Kepend ud ukan
0,00 0 0,00 0 9,00 893 0,00 71 0,00 369 0,00 0 0 ,00 0 0,00 440 0,0 0 49,31 0,00 440 0,00 0,00 DINAS DUKCAPIL
1.10.15.02 Pelatihan tenag a pengelola SIAK
Meningkatnya SDM Operator
0,00 0 0,00 0 1,00 44 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 ,00 0 0,00 0 0,0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
1.10.15.07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Jumlah KK yang diterbitkan
0,00 0 0,00 0 12.000,00 312 0,00 30 0,00 188 0,00 0 0 ,00 0 0,00 218 0,0 0 69,91 0,00 218 0,00 0,00
1.10.15.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penyusunan lap oran
0,00 0 0,00 0 1,00 35 0,00 2 0,00 36 0,00 0 0 ,00 0 0,00 38 0,0 0 109,79 0,00 38 0,00 0,00
1.10.15.14 Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil
Jumlah Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diterbitkan
0,00 0 0,00 0 8.500,00 231 0,00 31 0,00 53 0,00 0 0 ,00 0 0,00 84 0,0 0 36,36 0,00 84 0,00 0,00
1.10.15.15 Penerapan e-KTP Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan
0,00 0 0,00 0 500,00 89 0,00 0 0,00 63 0,00 0 0 ,00 0 0,00 63 0,0 0 70,52 0,00 63 0,00 0,00
1.10.15.17 Pro l
Kependudukan
Jumlah dokumen Pro l
0,00 0 0,00 0 1,00 34 0,00 0 0,00 4 0,00 0 0 ,00 0 0,00 4 0,0 0 12,37 0,00 4 0,00 0,00
1.10.15.20 Penyediaan Informasi yang dapat di Akses Masyarakat
Terlaksanaya penyusunan informasi kependudukan yang dapat di akses masyarakat
0,00 0 0,00 0 1,00 55 0,00 7 0,00 0 0,00 0 0 ,00 0 0,00 7 0,0 0 12,07 0,00 7 0,00 0,00
1.10.15.21 Pemutahiran Data Pencatatan Sipil Non SIAK
Terlaksananya pemutahiran data pencatatan sipil
0,00 0 0,00 0 1,00 35 0,00 0 0,00 26 0,00 0 0 ,00 0 0,00 26 0,0 0 73,16 0,00 26 0,00 0,00
1.10.15.22 Penyusunan Proyeksi Data Kependudukan
Terlayaninya masyarakat yang mengurus KK dan KTP
0,00 0 0,00 0 1,00 58 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0 ,00 0 0,00 1 0,0 0 1,97 0,00 1 0,00 0,00
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 0,0 0 42,90 0,00 0,00
Predikat Kinerja SR SR SR SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
(PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) 2.042 188 588 0 0 777
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) 1,6 7 38,64 0,00 0,00 PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) SR SR SR SR