• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah RKPD_2016_Bab_5_Fix

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah RKPD_2016_Bab_5_Fix"

Copied!
19
0
0

Teks penuh

(1)

V.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

V.1 Program Prioritas Berdasarkan Urusan

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah

kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung

Tahun 2015-2019, maka upaya pencapaiannya kemudian

dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program

prioritas daerah berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai

berikut:

A.

Program Pada Setiap SKPD

Terdapat 6 (enam) program yang dilaksanakan pada

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bentuk

dukungan operasional di masing-masing SKPD untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan jumlah

dana Rp. 302.165.872.410,- yaitu :

Tabel 5. 1

Program yang Dilaksanakan Seluruh SKPD

PROGRAM SETIAP SKPD KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 572 172.978.847.334

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 200 89.223.434.880

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 46 6.893.600.500

Program Fasilitas Pindah/purna Tugas

PNS 1 367.500.000

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 104 19.921.733.066

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(2)

B.

Urusan Wajib

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahnu

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; kesehatan;

pekerjaan umum; perumahan rakyat; penataan ruang;

perencanaan pembangunan; perhubungan; lingkungan

hidup; pertanahan; kependudukan dan catatan sipil;

pemberdayaan perempuan; keluarga berencana dan

keluarga sejahtera; dan sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: tenaga

kerja; koperasi dan usaha kecil dan menengah;

penanaman modal; kebudayaan; pemuda dan olah raga;

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; pemerintahan

umum (otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah);

kepegawaian; pemberdayaan masyarakat dan desa;

statistik; arsip; dan komunikasi dan informatika.

Adapun jumlah dana pada urusan wajib adalah Rp.

2.207.417.532.508,-

(3)

Tabel 5. 2

Urusan Wajib Dan Program Prioritas

PENDIDIKAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp)

Program Pendidikan Anak Usia Dini 4 8.625.000.000

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun 12 48.312.000.000

Program Pendidikan Menengah 13 44.094.000.000

Program Pendidikan Non Formal 6 1.330.000.000

Program Pendidikan Luar Biasa 2 500.000.000

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3 3.100.000.000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

9 29.592.775.600

Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan

5 4.850.000.000

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 2 2.850.000.000

Program Pendidikan Tinggi 2 11.335.000.000

Program Kegiatan Belajar Mengajar 1 4.794.631.000

Program Pendidikan Non Formal dan

Informal 19 12.066.369.000

Program Pendidikan Masyarakat 4 762.000.000

Program Pendidikan Kedinasan 2 483.875.000

Program peningkatan koordinasi

sumber daya pendidikan 1 925.000.000

KESEHATAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan 1 11.246.696.500

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4 11.418.843.150

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat 1 21.367.500

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 22.133.295.800

Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan

1 6.547.556.000

Program Surveilance Epidemiologi dan Penanggulanagan Wabah

(4)

KESEHATAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

11 59.633.316.250

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

2 24.372.400.000

Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan

4 52.046.862.200

Program Sumber Daya Kesehatan 1 50.000.000

Program kebijakan dan manajemen

Pembangunan Kesehatan 5 1.174.926.500

Program Peningkatan Mutu Pelayanan

BLUD 2 161.300.000.000

Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1 854.000.000

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2 1.100.000.000

Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional

2 730.386.500

Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

2 402.289.500

Program Pemberantasan Penyakit 1 10.202.287.500

Program Sumber Daya Manusia

Kesehatan 4 2.736.411.300

Program Promosi Kesehatan 2 961.790.000

Program Pembiayaan Dan Jaminan

Kesehatan 1 791.440.000

PEKERJAAN UMUM KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan 33 566.400.000.000

Program rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan 30 357.340.000.000

Program Tanggap Darurat Infrastruktur 1 50.000.000.000

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

2 1.705.000.000

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

(5)

PEKERJAAN UMUM KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

11 27.984.033.714

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

9 29.079.066.581

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

3 1.312.500.000

Program pengendalian banjir 5 17.634.576.383

Program pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh 3 19.994.067.976

Program Pembangunan Infrastruktur

Pedesaan 4 3.644.162.760

Program Pembangunan Saluran

Drainase / Gorong-Gorong 2 12.150.000.000

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan

Jembatan 5 3.250.000.000

Program Pembinaan Jasa Konstruksi 5 2.100.000.000

Pembangunan Jalan-jalan Strategis 3 104.500.000.000

PERUMAHAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp)

Program Pengembangan Perumahan 4 2.535.225.000

Program Lingkungan Sehat Perumahan 9 50.166.827.918

Program Prasarana dan Sarana

Bangunan Gedung dan Lingkungan 5 22.350.137.723

Program Perencanaan Tata Ruang 4 892.500.000

Program Pengembangan Data/Informasi

1 840.000.000

PENATAAN RUANG KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp)

Program Perencanaan Tata Ruang 2 1.025.000.000

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp)

Program Pengembangan data/informasi 10 1.725.000.000

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

1 124.000.000

Program perencanaan pembangunan

daerah Tahunan 23 3.523.000.000

Penelitian dan Pengembangan 51 17.995.000.000

Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan

(6)

Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah

9 1.880.000.000

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Pembangunan Daerah

12 1.335.000.000

Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

9 1.375.000.000

PERHUBUNGAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan 9 6.225.000.000

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2 1.200.000.000

Program peningkatan pelayanan

angkutan 10 2.172.400.000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

4 3.425.000.000

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

4 5.550.000.000

Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi Serta Meteorologi dan Geofisika*

1 150.000.000

Program Antisipasi dan Pengendalian

Keadaan Rescue* 1 75.000.000

LINGKUNGAN HIDUP KEGIATANJUMLAH DANA (Rp)JUMLAH

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 200.000.000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

10 1.947.200.000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

2 397.500.000

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

2 650.000.000

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

4 475.000.000

Pengembangan Sumber-sumber

Alternatif Pendanaan Lingkungan 1 50.000.000 Pengembangan Inovasi Bidang LH 1 188.125.000

PERTANAHAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Fasilitasi Penyelesaian

Konflik-konflik Pertanahan

1 115.000.000

(7)

Perbatasan

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

JUMLAH KEGIATAN

JUMLAH DANA (Rp) Program Penataan administrasi

kependudukan dan catatan sipil 3 265.000.000

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Peningkatan Pemberdayaan

Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan

7 1.540.000.000

Pemberdayaan Perempun dan

Perlindungan Anak, Serta Pencegahan dan Penanganan Trafficking , KDRT, dan Korban Pelecehan Seksual

11 2.497.500.000

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

2 600.000.000

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

7 1.260.000.000

Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan

6 901.750.000

SOSIAL KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1 306.000.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2 727.400.000

Program pembinaan anak terlantar 4 3.573.760.000

Program pembinaan para penyandang

cacat dan trauma 2 1.223.900.000

Program pembinaan panti asuhan/

panti jompo 2 1.367.895.000

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

2 1.231.375.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

9 1.475.660.000

(8)

KETENAGAKERJAAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan dan Pemagangan

6 3.625.000.000

Program Peningkatan Kesempatan

Kerja 2 850.000.000

Program Pengembangan Kewirusahaan 1 375.000.000

Program Pengembangan data dan

informasi 3 450.000.000

Program Pengembangan Hubungan

Industrial 1 850.000.000

Program Perlindungan dan

Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

2 350.000.000

Program Pembinaan dan Pengujian K3 2 600.000.000

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

3 500.000.000

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

JUMLAH KEGIATAN

JUMLAH DANA (Rp)

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

42 8.140.000.000

Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM

5 1.300.000.000

Program Pemberdayaan Usaha

Koperasi dan UMKM 6 870.000.000 Program Pengembangan

Kelembagaan Koperasi dan UMKM 6 465.000.000 Program Peningkatan Kualitas SDM

koperasi dan UMKM 10 1.145.000.000 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan

10 1.555.000.000

Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

23 3.090.000.000

PENANAMAN MODAL KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi- 5 2.200.000.000

Program Peningkatan Iklim Investasi

(9)

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

9 1.430.000.000

KEBUDAYAAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp)

Program Pengembangan Nilai Budaya 1 204.000.000

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 5 2.046.250.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

7 3.355.111.145

Program pengembangan kerjasama

pengelolaan kekayaan budaya 1 225.000.000

Program Peningkatan apresiasi

masyarakat terhadap seni dan budaya daerah

1 500.000.000

Pengembangan Seni Budaya Lampung 3 1.604.000.000

PEMUDA DAN OLAHRAGA KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program peningkatan peran serta

kepemudaan

7 2.133.980.225

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1 100.000.000

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga 4 1.320.278.600

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga 4 1.927.906.100

Program Kepemudaan, Keolalahragaan

dan Kepramukaan 4 455.000.000

Program Pelayanan Manajemen Keolahragaan, Kepemudaan dan Kepramukaan

5 240.000.000

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

JUMLAH KEGIATAN

JUMLAH DANA (Rp) Program Pembinaan Idiologi dan

pengembangan wawasan kebangsaan

8 1.420.000.000

Program Penanganan Konflik 7 1.900.000.000

Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan 8 2.400.000.000

Program Kedaruratan dan Logistik 7 3.500.000.000

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 4 1.400.000.000

Rapat Koordinasi Kesbangpol dan SosialisasiPeraturan Perundang-undangan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

(10)

Program Pengendalian Stabilitas Daerah

4 1.709.800.000

Program Pendidikan Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga

7 1.375.000.000

Program penegakan Peraturan Perundang undangan

5 520.000.000

Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)

4 510.000.000

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)

9 2.440.000.000

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH

JUMLAH

KEGIATAN JUMLAH DANA(Rp)

Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah 18 59.808.475.730

Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi 4 1.475.000.000

Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah 8 2.482.000.000

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur 17 3.507.012.200

Program Kerjasama Informasi dan

Media Massa 4 2.125.000.000

Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Unit Kerja Bagian Umum 1 1.615.493.500

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan 4 450.000.000

Program Pengendalian Evaluasi

Perencanaan dan Monitoring Penyuluan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2 110.000.000

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Penyuluh dan Petani

5 729.417.000

Program Pengembangan Jejaring Kerjasama Agribisnis dan Kemitraan Agribisnis Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

6 1.135.000.000

Program Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah

3 1.925.000.000

Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

7 2.147.500.000

Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah

17 4.609.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan

(11)

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH

JUMLAH

KEGIATAN JUMLAH DANA(Rp)

Program Peningkatan Akuntabilitas dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 8 1.916.000.000

Program Pemeliharaan Kamtibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal 2 250.000.000

Program pembinaan & Fasilitasi

pengelolaan keuangan desa 5 875.000.000

Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan 9 2.262.500.000

Program Peningkatan Peran Gubernur

selaku Wakil Pemerintah di Daerah 3 215.000.000

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

16 10.408.530.900

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

28 8.985.000.000

Program pembinaan penyelengaraan pemerintah daerah

28 14.761.662.400

Program Penataan Kelembagaan 5 681.250.000

Program Ketatalaksanaan 11 1.235.900.000

Program Pendayagunaan Kinerja Aparatur

4 470.000.000

Program Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Kemitraan

10 980.000.000

Program Pengembangan investasi untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah

5 450.000.000

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

22 10.934.321.800

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawasan

2 131.958.500

Program Pelayanan Masyarakat Terlantar di luar daerah

1 125.000.000

Program Kerjasama Antar Lembaga 1 100.000.000

Program Pengembangan dan

Pemberdayaan Kelembagaan 8 842.349.000

Program Penataan dan Peningkatan

Administrasi Pembangunan 10 1.855.000.000

Program Pengembangan Sumber Daya

Manusia Aparatur 5 920.000.000

Program Penataan, Penguatan dan

(12)

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH

JUMLAH

KEGIATAN JUMLAH DANA(Rp)

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan

6 672.250.000

Program Peningkatan Pelayanan Pajak 10 2.815.560.755

Program Peningkatan Pelayanan

Pendapatan Non Pajak 5 949.000.000

Program Peningkatan Pelayanan

Teknologi Informasi Pendapatan 10 5.324.445.000

Program Pembinaan dan Pengendalian

Pelayanan Pendapatan Daerah 8 956.816.098

Program Pengembangan Pelayanan

pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 8 1.600.000.000

Program Peningkatan Pengelolaan Investasi dan Penyertaan Modal serta PPK-BLUD

2 402.500.000

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

5 395.000.000

Program Peningkatan Produksi, Produksivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

1 80.000.000

Program Pengembangan Data /

Informasi 6 2.325.000.000

Penyelesaian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

1 90.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro

11 2.010.000.000

Peningkatan kualitas aparatur dalam

rangka penyelenggaraan pemerintah 3 367.500.000

Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 1.257.960.000

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan dan Kelistrikan

1 100.000.000

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 20.000.000

Monitoring dan Pembinaan Kediklatan 1 206.000.000

Program Pembinaan dan

Permasyarakatan Olahraga 1 62.000.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejaheraan Sosial Keagamaan 6 43.731.000.000

Program Peningkatan Apresiasi

Terhadap Kesenian dan Budaya 5 1.235.000.000

Program Promosi Kesehatan dan

(13)

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH

JUMLAH

KEGIATAN JUMLAH DANA(Rp)

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dan Seni Budaya Daerah

Lampung

1 48.100.000

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1 300.000.000

Program Peningkatan Layanan Pengadaan

4 625.000.000

Distribusi dan Dokumentasi Kegiatan

Pemerintah Provinsi Lampung 8 5.320.000.000

Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Database dan Pelaporan Barang/Jasa

3 325.000.000

Program Kerjasama Bidang Pendidikan dan Pengembangan Badan usaha Milik Rakyat (BUMRa)

5 1.075.000.000

KETAHANAN PANGAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Peningktan Diversifikasi dan

Peningkatan Ketahanan Pangan 31 4.608.000.000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

JUMLAH KEGIATAN

JUMLAH DANA (Rp) Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan 11 2.695.000.000

Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan 6 1.200.000.000

Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Desa 7 4.815.000.000

Program Pembinaan, Pengembangan dan Perkuatan Desa, Administrasi dan Kelembagaan Desa

3 885.000.000

Program Pemantapan Koordinasi Program Khusus Lintas Sektoral

3 650.000.000

Program Pengembangan, Penerapan & Pembangunan TTG, SDA dan LH

10 2.850.000.000

KEARSIPAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

2 250.000.000

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

(14)

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

5 525.000.000

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

6 1.255.000.000

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

20 250.000.000

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

4 490.000.000

Program kerjasama informasi dan media massa

16 7.550.000.000

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi

5 2.985.000.000

Program Pembinaan dan

Pemberdayaan Lembaga komunikasi

2 950.000.000

Peningkatan Kapasitas Updating Situs Resmi Mitra Praja Utama (MPU)

1 63.000.000

Program Peningkatan sistem Monitoring dan Evaluasi

2 250.000.000

PERPUSTAKAAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan

8 980.000.000

C.

Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan meliputi: pertanian;

kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata;

kelautan dan perikanan; perdagangan; industri;

ketransmigrasian dan ekonomi kreatif dengan jumlah

dana Rp.

120.420.394.900,-Berikut disajikan program yang dilaksanakan daerah

dalam melaksanakan urusan pilihan :

Tabel 5. 3

Urusan Pilihan Dan Program Prioritas

PERTANIAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

(15)

PERTANIAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

12 4.575.000.000

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

30 16.310.000.000

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

18 6.815.000.000

Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

12 2.109.000.000

Program peningkatan produksi hasil peternakan

14 6.674.900.000

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

6 1.425.000.000

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

3 850.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Mutu 4 1.174.000.000

Program peningkatan konsumsi pangan Hewani yang aman, sehat, utuh dan Halal (ASUH)

2 350.000.000

KEHUTANAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp)

Program rehabilitasi hutan dan lahan 2 12.869.237.500

Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Hutan 3 700.000.000

Program perencanaan dan

pengembangan hutan 7 1.973.750.000

Program Pemanfaatan Potensi Sumber

Daya Hutan 4 1.365.000.000

ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program pembinaan dan pengawasan

bidang pertambangan 5 1.462.000.000

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

2 1.333.000.000

Program Peningkatan Pendapatan

Daerah dari Hasil Pertambangan 2 1.300.000.000

Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Energi Alternatif

1 1.100.000.000

Peningkatan Kapasitassistem Pelaporan dan Evaluasi

1 300.000.000

Penelitian dan Pengembangan

Sumberdaya Mineral, Panas Bumi, dan

(16)

Geologi

Pengembangan Data dan Informasi

Bidang Pertambangan dan Energi 2 385.000.000

PARIWISATA KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata 9 3.195.500.000

Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata 5 2.700.000.000

Program Pengembangan Kemitraan 5 1.550.000.000

KELAUTAN DAN PERIKANAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir 3 805.000.000

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya laut

2 1.150.000.000

Program pengembangan budidaya perikanan

17 5.850.000.000

Program pengembangan perikanan tangkap

13 2.434.000.000

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

11 2.7200.00.000

Program Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Monitoring

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan

2 550.000.000

Program Pengembangan Sistem

Informasi Kelautan dan Perikanan 4 325.340.000

PERDAGANGAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Peningkatan Kerjasama

Perdagangan Internasional 1 202.000.000

Program Standarisasi dan Perlindungan

Konsumen 17 1.230.000.000

Program Peningkatan dan

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

13 1.355.000.000

Program Peningkatan dan

Pengembangan Kalibrasi dan Tertib Ukur

12 1.260.000.000

Program Peningkatan Distribusi dan Pemasaran Komoditi Provinsi Lampung

(17)

Program Peningkatan dan

Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

9 1.005.000.000

Program Pengembangan dan

Peningkatan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Barang

10 1.190.000.000

INDUSTRI KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah 4 390.000.000

Penataan Struktur dan Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri 4 735.526.400

KETRANSMIGRASIAN KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Pengembangan Masyarakat

melalui Transmigrasi 3 500.000.000

Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat Layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasian

3 900.000.000

Program Pengembangan Kawasan KTM 2 310.000.000

EKONOMI KREATIF KEGIATANJUMLAH JUMLAH DANA(Rp) Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni

dan Budaya

4 3.100.000.000

Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek

2 1.450.000.000

Program Pengembangan Kreatifitas Sumber Daya Manusia

2 500.000.000

Tabel 5. 2

Pagu Indikatif Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

No NAMA SKPD

PAGU INDIKATIF RENJA SKPD (Rp)

SUMBER APBD SUMBER APBN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

1 Biro Tata Pemerintahan Umum 1.985.115.000 -2 Biro Otonomi Daerah 6.321.564.500

-3 Biro Hukum 2.787.500.000

-4 Biro Perekonomian 3.575.000.000

-5 Biro Administrasi Pembangunan 4.900.000.000

(18)

-No NAMA SKPD

PAGU INDIKATIF RENJA SKPD (Rp)

SUMBER APBD SUMBER APBN

7 Biro Bina Mental 47.896.000.000

-8 Biro Umum 64.286.100.000

9 Biro Humas & Protokol 12.799.000.000

-10 Biro Keuangan 12.675.000.000

-11 Biro Perlengkapan dan Aset 18.555.000.000 -12 Biro Organisasi 2.189.650.000

13 Sekretariat DPRD 89.539.136.680

-LEMBAGA TEKNIS DAERAH

14 Inpektorat Provinsi 13.332.252.700 -15 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

16.650.500.000

-16 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Daerah 8.526.380.000

17 Badan Penelitian dan Pengembangan

Inovasi Daerah 21.326.631.000

-18 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Daerah 5.808.951.000

19 Badan Ketahanan Pangan Daerah 5.600.000.000 -20 Badan Penanaman Modal Daerah dan

Pelayanan Perizinan Terpadu 7.065.000.000 -21 Badan Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Daerah 6.500.000.000 -22 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa 15.002.760.000 -23 Badan Kepegawaian Daerah 7.764.000.000 -24 Badan Pendidikan dan Latihan Daerah 37.269.328.540 -25 Badan Pemberdayaan Perempuan &

Perlindungan Anak Daerah 9.850.585.000 -26 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah 20.945.209.000 -27 Rumah Sakit Umum Daerah 237.995.200.000 -28 Rumah Sakit Jiwa 14.281.380.000 -29 Kantor Sandi Daerah 1.000.000.000

-DINAS PROVINSI

30 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 188.137.781.000 -31 Dinas Pemuda dan Olahraga 8.414.550.000 -32 Dinas Kesehatan 144.039.312.600

-33 Dinas Sosial 12.250.000.000

-34 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12.810.300.000 -35 Dinas Perhubungan 20.725.000.000 -36 Dinas Komunikasi dan Informatika 15.272.100.000 -37 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 15.799.500.000 -38

Dinas Bina Marga 1.117.957.080.516 -39 Dinas Pengairan dan Pemukiman 188.022.901.510 -40 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,

Menengah 19.440.000.000

(19)

-No NAMA SKPD

PAGU INDIKATIF RENJA SKPD (Rp)

SUMBER APBD SUMBER APBN

43 Dinas Pertanian Tanaman Pangan &

Hortikultura 20.200.000.000

-44 Dinas Perkebunan 15.475.000.000 -45 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 31.279.800.000 -46 Dinas Kelautan dan Perikanan 16.920.000.000

-47 Dinas Kehutanan 19.434.053.500

-48 Dinas Pertambangan dan Energi 11.716.429.000 -49 Dinas Pendapatan Daerah 23.409.313.672

-LEMBAGA LAIN

50 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 6.650.000.000 -51 Pelaksana Harian Badan Penanggulangan

Bencana Daerah 10.135.940.000

-52 Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Pegawai Negeri Sipil 2.092.850.000 53 Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi

Lampung di Jakarta 10.499.999.950 -54 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia

Daerah 3.308.454.150

-55 Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa 2.702.480.000 JUMLAH 2.630.003.799.8 18

2.635.317.884.5 38

DAFTAR ISI

BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH...V-1

5.1 Program Prioritas Berdasarkan Urusan...V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Urusan Wajib Dan Program Prioritas Serta SKPD yang

Menangani...V-3

Tabel 5. 2 Urusan Pilihan Dan Program Prioritas Serta SKPD yang

Menangani...V-14

Tabel 5. 3 Pagu Indikatif Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat

Gambar

Tabel 5. 1Program yang Dilaksanakan Seluruh SKPD
Tabel 5. 2Urusan Wajib Dan Program Prioritas
Tabel 5. 3Urusan Pilihan Dan Program Prioritas
Tabel 5. 2Pagu Indikatif Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah
+2

Referensi

Dokumen terkait

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran mind mapping adalah suatu model yang menggunakan sistem belajar berfikir menggunakan kedua belah

Model sistem rantai pasokan beras di provinsi DKI Jakarta seperti yang sudah diperlihatkan pada Gambar 44, merupakan model gabungan dari empat subsistem, yaitu subsistem

Warna Hijau “Pare Anom” dan “Kuning Gading” yang digunakan pada logo ini merupakan warna khas Kraton Yogyakarta yang sarat dengan makna tradisi serta religi yang masih sangat

Guru Pendidikan Agama Kristen sebagai pembimbing rohani anak didik atas dasar tanggung jawab dan kasih sayang serta keiklasan guru. Dalam hal ini guru Agama Kristen

suum dari uterus cacing dari babi yang tidak diobati herbal serbuk biji pepaya matang (P0) mengalami peningkatan sangat nyata (P<0,01) baik pada akhir berembrio (21 hari)

pembelajaran yang di lakukan TK Patriotik dalam mengembangkan metode multisensori sudah dengan baik dari tahap persiapan menyiapkan Rencana Kegiatan Harian, media

Data instrument diperoleh dengan menggunakan instrument berupa hasil tes belajar. Tes ini digunakan untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang dipelajari sebelumnya.

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan