Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAKUrusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141.900.000,00 641.047.000,00 0,00 782.947.000,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 01
7.400.000,00 0,00
0,00 7.400.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 %
1.07 . 1.07.1 . 01 . 01
30.100.000,00 0,00
0,00 30.100.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
100 % 1.07 . 1.07.1 . 01 . 02
3.310.000,00 0,00
0,00 3.310.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 %
1.07 . 1.07.1 . 01 . 08
30.985.000,00 0,00
0,00 30.985.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %
1.07 . 1.07.1 . 01 . 10
108.450.000,00 0,00
0,00 108.450.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 %
1.07 . 1.07.1 . 01 . 11
4.100.000,00 0,00
0,00 4.100.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100 % 1.07 . 1.07.1 . 01 . 12
89.240.000,00 0,00
0,00 89.240.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Makanan dan Minuman 100 %
1.07 . 1.07.1 . 01 . 17
168.512.000,00 0,00
0,00 168.512.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
100 % 1.07 . 1.07.1 . 01 . 18
198.950.000,00 0,00
0,00 198.950.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
100 % 1.07 . 1.07.1 . 01 . 19
141.900.000,00 0,00
141.900.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
100 % 1.07 . 1.07.1 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 200.070.000,00 475.219.900,00 675.289.900,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 02
28.440.000,00 0,00
0,00 0,00 28.440.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100 %
1.07 . 1.07.1 . 02 . 07
363.279.900,00 0,00
0,00 0,00 363.279.900,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100 %
1.07 . 1.07.1 . 02 . 09
59.500.000,00 0,00
0,00 0,00 59.500.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Mebeleur 100 %
1.07 . 1.07.1 . 02 . 10
24.000.000,00 0,00
0,00 0,00 24.000.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Komputer 100 %
1.07 . 1.07.1 . 02 . 11
65.500.000,00 0,00
0,00 65.500.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100 %
1.07 . 1.07.1 . 02 . 22
94.920.000,00 0,00
0,00 94.920.000,00 0,00
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 100 %
1.07 . 1.07.1 . 02 . 24
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
100 % 1.07 . 1.07.1 . 02 . 28
7.800.000,00 0,00
0,00 7.800.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 100 %
1.07 . 1.07.1 . 02 . 30
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 51.920.000,00 0,00 51.920.000,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 03
51.920.000,00 0,00
0,00 51.920.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100 %
1.07 . 1.07.1 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 05
6.000.000,00 0,00
0,00 6.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pendidikan dan Pelatihan Formal 100 %
1.07 . 1.07.1 . 05 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.650.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 06
3.650.000,00 0,00
3.650.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
100 % 1.07 . 1.07.1 . 06 . 01
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
9.050.000,00 30.550.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 15
39.600.000,00 0,00
9.050.000,00 30.550.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan
Prosedur Bidang Perhubungan
100 % 1.07 . 1.07.1 . 15 . 02
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
0,00 197.500.000,00 0,00 197.500.000,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 16
197.500.000,00 0,00
0,00 197.500.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian
Kendaraan Bermotor
100 % 1.07 . 1.07.1 . 16 . 02
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
0,00 407.532.800,00 0,00 407.532.800,00 0,00
1.25 . 1.07.1 . 16
11.484.500,00 0,00
0,00 11.484.500,00 0,00
Kabupaten Landak Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan
Komunikasi
100 % 1.25 . 1.07.1 . 16 . 01
200.004.000,00 0,00
0,00 200.004.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pengawasan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi
100 % 1.25 . 1.07.1 . 16 . 02
196.044.300,00 0,00
0,00 196.044.300,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Sistem Pengendalian Menara
Telekomunikasi
100 % 1.25 . 1.07.1 . 16 . 03
Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 48.000.000,00 211.060.000,00 1.037.490.000,00 1.296.550.000,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 17
1.037.490.000,00 0,00
0,00 0,00 1.037.490.000,00
Kabupaten Landak Kegiatan Penataan Tempat-Tempat Pemberhentian
Angkutan Umum
100 % 1.07 . 1.07.1 . 17 . 08
142.285.000,00 0,00
0,00 142.285.000,00 0,00
Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan
1.07 . 1.07.1 . 17 . 11
88.000.000,00 0,00
48.000.000,00 40.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan
100 % 1.07 . 1.07.1 . 17 . 14
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
28.775.000,00 0,00
0,00 28.775.000,00 0,00
Kabupaten Landak Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.07 . 1.07.1 . 17 . 17
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
89.750.000,00 7.700.000,00 1.290.329.000,00 1.387.779.000,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 19
1.290.329.000,00 0,00
0,00 0,00 1.290.329.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 100 %
1.07 . 1.07.1 . 19 . 01
61.000.000,00 0,00
57.500.000,00 3.500.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pengamanan Ketertiban Lalu Lintas Hari Besar
Agama dan Hari Besar Nasional
100 % 1.07 . 1.07.1 . 19 . 04
36.450.000,00 0,00
32.250.000,00 4.200.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 100 %
1.07 . 1.07.1 . 19 . 05
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
69.000.000,00 9.600.000,00 0,00 78.600.000,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 20
78.600.000,00 0,00
69.000.000,00 9.600.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 100 %
1.07 . 1.07.1 . 20 . 03
Program Transportasi Perdesaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07 . 1.07.1 . 21
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Kabupaten Landak Pembangunan Dermaga dan Steher / Tambatan
Perahu
100 % 1.07 . 1.07.1 . 21 . 01
361.350.000,00 1.762.979.800,00 2.803.038.900,00 4.927.368.700,00 0,00 Jumlah
NIP . 196505141986031011 Ngabang, 28 Agustus 2015 Pengguna Anggaran
EPENDI,S.Sos,MM