• Tidak ada hasil yang ditemukan

rka_skpd_22 dishubkominfo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "rka_skpd_22 dishubkominfo"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141.900.000,00 641.047.000,00 0,00 782.947.000,00 0,00

1.07 . 1.07.1 . 01

7.400.000,00 0,00

0,00 7.400.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 %

1.07 . 1.07.1 . 01 . 01

30.100.000,00 0,00

0,00 30.100.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

100 % 1.07 . 1.07.1 . 01 . 02

3.310.000,00 0,00

0,00 3.310.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 %

1.07 . 1.07.1 . 01 . 08

30.985.000,00 0,00

0,00 30.985.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %

1.07 . 1.07.1 . 01 . 10

108.450.000,00 0,00

0,00 108.450.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 %

1.07 . 1.07.1 . 01 . 11

4.100.000,00 0,00

0,00 4.100.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

100 % 1.07 . 1.07.1 . 01 . 12

89.240.000,00 0,00

0,00 89.240.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Penyediaan Makanan dan Minuman 100 %

1.07 . 1.07.1 . 01 . 17

168.512.000,00 0,00

0,00 168.512.000,00 0,00

Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

100 % 1.07 . 1.07.1 . 01 . 18

198.950.000,00 0,00

0,00 198.950.000,00 0,00

Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

100 % 1.07 . 1.07.1 . 01 . 19

141.900.000,00 0,00

141.900.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

100 % 1.07 . 1.07.1 . 01 . 20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00 200.070.000,00 475.219.900,00 675.289.900,00 0,00

1.07 . 1.07.1 . 02

28.440.000,00 0,00

0,00 0,00 28.440.000,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100 %

1.07 . 1.07.1 . 02 . 07

363.279.900,00 0,00

0,00 0,00 363.279.900,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100 %

1.07 . 1.07.1 . 02 . 09

59.500.000,00 0,00

0,00 0,00 59.500.000,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Mebeleur 100 %

1.07 . 1.07.1 . 02 . 10

24.000.000,00 0,00

0,00 0,00 24.000.000,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Komputer 100 %

1.07 . 1.07.1 . 02 . 11

65.500.000,00 0,00

0,00 65.500.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100 %

1.07 . 1.07.1 . 02 . 22

94.920.000,00 0,00

0,00 94.920.000,00 0,00

Kabupaten

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 100 %

1.07 . 1.07.1 . 02 . 24

(2)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA

Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

100 % 1.07 . 1.07.1 . 02 . 28

7.800.000,00 0,00

0,00 7.800.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 100 %

1.07 . 1.07.1 . 02 . 30

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 51.920.000,00 0,00 51.920.000,00 0,00

1.07 . 1.07.1 . 03

51.920.000,00 0,00

0,00 51.920.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 100 %

1.07 . 1.07.1 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00

1.07 . 1.07.1 . 05

6.000.000,00 0,00

0,00 6.000.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pendidikan dan Pelatihan Formal 100 %

1.07 . 1.07.1 . 05 . 01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.650.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00

1.07 . 1.07.1 . 06

3.650.000,00 0,00

3.650.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

100 % 1.07 . 1.07.1 . 06 . 01

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

9.050.000,00 30.550.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00

1.07 . 1.07.1 . 15

39.600.000,00 0,00

9.050.000,00 30.550.000,00 0,00

Kabupaten Landak Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan

Prosedur Bidang Perhubungan

100 % 1.07 . 1.07.1 . 15 . 02

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

0,00 197.500.000,00 0,00 197.500.000,00 0,00

1.07 . 1.07.1 . 16

197.500.000,00 0,00

0,00 197.500.000,00 0,00

Kabupaten Landak Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian

Kendaraan Bermotor

100 % 1.07 . 1.07.1 . 16 . 02

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

0,00 407.532.800,00 0,00 407.532.800,00 0,00

1.25 . 1.07.1 . 16

11.484.500,00 0,00

0,00 11.484.500,00 0,00

Kabupaten Landak Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan

Komunikasi

100 % 1.25 . 1.07.1 . 16 . 01

200.004.000,00 0,00

0,00 200.004.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pengawasan dan Pengendalian Menara

Telekomunikasi

100 % 1.25 . 1.07.1 . 16 . 02

196.044.300,00 0,00

0,00 196.044.300,00 0,00

Kabupaten Landak Penyusunan Sistem Pengendalian Menara

Telekomunikasi

100 % 1.25 . 1.07.1 . 16 . 03

Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 48.000.000,00 211.060.000,00 1.037.490.000,00 1.296.550.000,00 0,00

1.07 . 1.07.1 . 17

1.037.490.000,00 0,00

0,00 0,00 1.037.490.000,00

Kabupaten Landak Kegiatan Penataan Tempat-Tempat Pemberhentian

Angkutan Umum

100 % 1.07 . 1.07.1 . 17 . 08

142.285.000,00 0,00

0,00 142.285.000,00 0,00

Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan

1.07 . 1.07.1 . 17 . 11

88.000.000,00 0,00

48.000.000,00 40.000.000,00 0,00

Kabupaten Landak Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan

100 % 1.07 . 1.07.1 . 17 . 14

(3)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

28.775.000,00 0,00

0,00 28.775.000,00 0,00

Kabupaten Landak Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.07 . 1.07.1 . 17 . 17

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

89.750.000,00 7.700.000,00 1.290.329.000,00 1.387.779.000,00 0,00

1.07 . 1.07.1 . 19

1.290.329.000,00 0,00

0,00 0,00 1.290.329.000,00

Kabupaten Landak

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 100 %

1.07 . 1.07.1 . 19 . 01

61.000.000,00 0,00

57.500.000,00 3.500.000,00 0,00

Kabupaten Landak Pengamanan Ketertiban Lalu Lintas Hari Besar

Agama dan Hari Besar Nasional

100 % 1.07 . 1.07.1 . 19 . 04

36.450.000,00 0,00

32.250.000,00 4.200.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 100 %

1.07 . 1.07.1 . 19 . 05

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

69.000.000,00 9.600.000,00 0,00 78.600.000,00 0,00

1.07 . 1.07.1 . 20

78.600.000,00 0,00

69.000.000,00 9.600.000,00 0,00

Kabupaten Landak

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 100 %

1.07 . 1.07.1 . 20 . 03

Program Transportasi Perdesaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.1 . 21

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Kabupaten Landak Pembangunan Dermaga dan Steher / Tambatan

Perahu

100 % 1.07 . 1.07.1 . 21 . 01

361.350.000,00 1.762.979.800,00 2.803.038.900,00 4.927.368.700,00 0,00 Jumlah

NIP . 196505141986031011 Ngabang, 28 Agustus 2015 Pengguna Anggaran

EPENDI,S.Sos,MM

Referensi

Dokumen terkait

PA : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATU Alamat : Jalan Dewi

Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan Bidang Pengadaan Konstruksi Dinas Perhubungan, Komunikasi da Informatika mengundang Penyedia Pekerjaan

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN

BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SEMARANG. SUB BAGIAN TATA

Bidang : Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA U P B : DINAS

 Unit Organisasi : 2.10.01 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR  Sub Unit Organisasi : 2.10.01.01 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV.. Kalbar

Bidang : Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.. U P B :

Bidang : Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika. Sub Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika