• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA SKPD 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA SKPD 2015"

Copied!
35
0
0

Teks penuh

(1)PEMERINTAH KOTA PADANG. RENCANA KERJA SKPD 2015 DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG. 2014.

(2) Halaman Judul. RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2015. i.

(3) Kata Pengantar. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena telah tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Dinas (RENJA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2015. Rencana Kerja SKPD ini disusun sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 ini memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan seperti RPJMD dan Renstra SKPD. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan baik dari segi data maupun sumber daya manusianya. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan masukan dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya di masa yang akan datang. Dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2015 ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.. Padang,. Desember 2014. Kepala,. Ir. Muswendry Evytes, Dipl. SE. ii.

(4) Daftar Isi. Halaman Judul............................................................................................................... i Kata Pengantar ..............................................................................................................ii Daftar Isi...................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................... 1 1.1.. Latar Belakang ......................................................................................................................1. 1.2.. Landasan Hukum ..................................................................................................................2. 1.3.. Maksud dan Tujuan .............................................................................................................. 2. 1.4.. Sistematika Penulisan .......................................................................................................... 3. BAB II EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD .......................................... 4 2.1.. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ........... 4. 2.2.. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................................................19. 2.3.. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .........................................20. 2.4.. Review terhadap Rancangan Awal RKPD........................................................................21. 2.5.. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................................................21. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN...................................................22 3.1.. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...........................................................................22. 3.2.. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....................................................................................22. 3.3.. Program dan Kegiatan .......................................................................................................23. PENUTUP ....................................................................................................................28. iii.

(5) BAB I PENDAHULUAN 1.1.. Latar Belakang Rencana Kerja (Renja-SKPD) merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh SKPD untuk jangka waktu satu tahun. Renja SKPD disusun guna melaksanakan Renstra-SKPD tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan SKPD. Proses penyusunan Renja SKPD, Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap SKPD menyusun Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra - SKPD ) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ). Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2014-2019, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20142019. Dalam Penyusunan Renja SKPD agar terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan SKPD dengan rencana tahunan propinsi dan nasional, maka dalam menyusun program dan kegiatan SKPD harus berpedoman juga kepada arah kebijakan pembangunan Propinsi dan Nasional sehingga akan memudahkan dalam penyusunan RAPBD Kota Padang. Dari 6 (enam) misi kebijakan umum dan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 terdapat 3 (tiga) misi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, yaitu : misi 3 (tiga) “Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan”, misi 5 (lima) “Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal”, dan misi 6 (enam) “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani” 1.

(6) 1.2.. Landasan Hukum 1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008; 4. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah 6. Instruksi. Presiden. Nomor. 7. Tahun. 2015. tentang. Pencegahan. dan. Pemberantasan Korupsi 7. Surat Edaran Mendagri Nomor 356/7498/SJ tentang Panduan Penyusunan Pelaksanaan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 8. Nota kesepakatan Nomor 183.27/Huk-Pdg/2015 & Nomor 170/613/DPRDPDG/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang KUA dan 183.28/Huk-Pdg/2015 & Nomor 170/613/DPRD-PDG/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang PPAS 1.3.. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pekerjaan Umum dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2015 adalah : 1. Sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang. 2.

(7) 2. Sebagai alat evaluasi capaian kinerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 3. Dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2014 dan pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2014 1.4.. Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut : RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1.. Latar Belakang. 1.2.. Landasan Hukum. 1.3.. Maksud dan Tujuan. 1.4.. Sistematika Penulisan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1.. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. 2.2.. Analisis Kinerja Pelayan SKPD. 2.3.. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. 2.4.. Review terhadap Rancangan Awal RKPD. 2.5.. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. 3.2.. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD. 3.3.. Program dan Kegiatan. BAB IV PENUTUP. 3.

(8) BAB II EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1.. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD. 1.. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.. No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kegiatan. Keluaran. Hasil. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 58,02. 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 4.000.000,Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 21.000.000,-. 3 Terlaksananya Pembelian Materai dan pembayaran paket / pengiriman Terlaksananya pembayaran telpon,listrik ,air,faximili dan internet. 4 Lancarnya operasional kantor Lancarnya operasional kantor dan PJU. 100. 99,11. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional Rp. 20.000.000,Penyedian Alat Tulis Kantor Rp. 70.000.000,Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Rp. 40.250.000,Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 9.000.000,Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 342.000.000,Penyediaan bahan Bacaan dan Perundangan-Undangan Rp. 15.920.000,Penyediaan Makanan dan Minum Rp. 66.025.000,-. Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional. Lancarnya tugas operasional kantor. 100. 43,65. Terlaksananya Penyediaan ATK. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor. 100. 94,11. Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor. 100. 62,28. Terlaksananya Penyediaan Pembelian alat listrik dan elektronik.. Meningkatnya pengetahuan dan kinerja pegawai. 100. 69,87. Terlaksananya penediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor. 100. 73,64. Terlaksananya pembayaran surat kabar dan majalah. Tersedia bacaan koran harian. 100. 97,68. Terlaksananya Makan dan Minum.. Lancarnya pelaksanaan tugas kantor. 100. 61,14. 4.

(9) 10. 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rp. 400.000.000,Penyediaan Alat Kebersihan Rp. 40.000.000,-. 12. Peningkatan Pelayanan Publik Rp. 545.542.720,-. 13. Penyediaan Jaminan Keselamatan/Kesehat an Kerja Rp. 40.000.000,Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Rp. 216.460.000,-. 14. 2.. Penyediaan pembiayaan perjalanan dinas untuk kebutuhan koordinasi dalam daerah. Penambahan dan informasi dalam pengambilan keputusan di Dinas Pekerjaan Umum. 100. 93,53. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor di Dinas Pekerjaan Umum Terlaksananya pembiayaan untuk honorarium bagi pegawai tidak tetap gol III/a,gol II/c, gol II/a, dan gol I/c di Dinas Pekerjaan Umum Terlaksananya jaminan keselamatan/kesehatan kerja. Nyamannya staf bekerja di kantor. 100. 45,72. Kesejahteraan pegawai non pns di Dinas Pekerjaan Umum. 100. 89,99. Terbayarnya belanja premi asuransi. 100. 51,86. Terlaksananya pengamanan dan keamanan kantor dengan lebih baik. Terjaganya keamanan kantor. 100. 89,69. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.. No. Kegiatan. 1 1. 2 Pengadaan Mebeleur Rp. 119.150.000,-. 2. Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 182.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 2.100.000.000,Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor Rp. 22.000.000,00. 3. 4. 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rp. 10.000.000,-. Keluaran. Hasil. 3 Tersedianya Meja,kursi dan lemari untuk keperluan aparatur dinas di Dinas PU sebanyak 40 unit. Terpeliharanya fisik gedung kantor Dinas PU. 4 Meningkatkan motivasi kerja dan pelayanan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Motivasi kerja dalam meningkatkan pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum. Perbaikan kendaraan operasional Dinas di Dinas PU sebanyak 28 kendaraan bermotor Peralatan kantor Ac 10 Buah,mesin tik 7 buah,printer 4 buah,komputer 4 buah dan lap top 7 buah yang layak pakai di Dinas PU Meja,kursi dan lemari untuk keperluan aparatur dinas di Dinas PU. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 50,02. 100. 72,59. Terpeliharanya kendaraan dinas di Dinas PU sebanyak 28 kendaraan bermotor. 100. 70,96. Peralatan kantor masih dapat dipergunakan di Dinas PU. 100. 79,57. Meningkatkan motivasi kerja dan pelayanan dalam pelaksanaan tugas kedinasan. 100. 12,38. 5.

(10) 6. 3.. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Rp. 4.000.000,-. Terlaksananya pemeliharaan buku. Meningkatkan motivasi kerja dan pelayanan dalam pelaksanaan tugas kedinasan. 0. 0. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.. No 1 1. 4.. Kegiatan 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. Rp. 63.000.000,-. Keluaran. Hasil. 3. 4. Tercapainya kualitas peningkatan sumber daya manusia Dinas PU. Kualitas kinerja pegawai Dinas PU meningkat. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 95,45. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.. No. Kegiatan. 1 1. 2 Pelatihan dan Kursus Keterampilan. Rp. 30.000.000,00. 5.. Keluaran. Hasil. 3 Tercapainya kualitas peningkatan sumber daya manusia Dinas PU. 4 Kualitas kinerja pegawai Dinas PU meningkat. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 95,50. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 11 1 1. 6.. Kegiatan 2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 10.000.000,00. Keluaran 3 Laporan keuangan Dinas PU siap sesuai jadwal yang ditetapkan SKPD. Hasil 4 Kinerja SKPD meningkat dengan sendirinya. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 84,08. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. No 1 1. Kegiatan 2 Pembangunan Jembatan. Keluaran 3 Perbaikan jembatan Sopo Inanta (lanjutan) dan seberang Padang. Hasil 4 Kondisi jembatan tersebut menjadi. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 90 98,53. 6.

(11) 2. Rp. 1.603.516.000,-. (lanjutan). mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar. Infrastruktur Jalan (DAK) Rp. 15.069.199.760,-. Perbaikan infrastruktur jalan yang terdiri dari :. Kondisi jalan tersebut menjadi mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar. 100. 97,00. Penggantian Jembatan dan pembuatan duicker di Brimob, Bungus Teluk Kabung, Lubuk Minturun (lanjutan). Kondisi jembatan tersebut menjadi mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar. 100. 84,70. - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Pemuda - Jl. Sisingamangaraja - Jl. Tarandam - Jl. Ujung Tanah - Jl. M. Yamin - Jl. Nipah - Jl. Raden Saleh - Jl. Khatib Sulaiman - Jl. Raya Pasir Jambak - Jl. Ujung Gurun - Jl. Raya Rawang Panjang - Jl. Raya Padang Sarai - Jl. Sei Sapih - Bawah Asam - Jl. Raya Air Pacah. 3. 1. Pengantian Jembatan dan Pembuatan Duiicker Rp. 11.379.769.200,-. - Jl. Sungai Balang. 4. Infrastruktur Jalan (Luncuran DAK 2013). Perbaikan infrastruktur jalan yang terletak di Jalan Tan Malaka. Kondisi jalan tersebut menjadi mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar. 100. 88,06. 5. Peningkatan dan Pengaspalan Jalan (Insfrastruktur Jalan) Rp. 4.950.000.000,-. Terlaksananya peningkatan dan pengaspalan jalan :. Kondisi jalan tersebut menjadi mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar. 100. 91,72. - Sungai Pisang dan Air Manis. 6. Pembukaan Jalan Pengkrekelan Jalan Baru Rp. 1.700.000.000,-. Pembukaan jalan baru di Batu Busuak dan Lanud. Kondisi jalan tersebut menjadi mantap dan arus lalu lintas bertambah lancar. 100. 89,86. 7. Perencanaan Peningkatan Jalan. Rp. 300.000.000,-. Terlaksananya pembuatan DED perencanaan peningkatan jalan. Tersedianya DED perencanaan peningkatan jalan. 100. 96,37. 7.

(12) 7.. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong. No. Kegiatan. 1 1. 2 Rehabilitasi Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Yang Bersifat Khusus Propinsi Rp. 2.725.000,00. 8.. Keluaran 3 Rehabilitasi/Perbaikan Drainase yang tersebar di Kota Padang yaitu Belakang SMA 3, Siteba, Kantor Lurah Gunung Pangilun, perumahan lapau manggis kuranji, dan rawang.. Hasil 4 Fungsi trotoar saluran drainase dapat dipertahankan. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 95 56,22. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. No. Kegiatan. Keluaran. Hasil. 1 1. 2 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliha raan Jalan Rp. 250.000.000,-. 3 DED rehabilitasi jalan. 4 Tersedianya DED perencanaan rehabilitasi jalan. 2. Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp. 3.604.000.000,-. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang tersebar di Kota Padang. Umur dan kinerja jalan dan jembatan dapat dipertahankan. 3. Rehabilitasi Jalan Rp. 11.611.075.280,-. Terlaksananya rehabilitasi Jalan dengan lokasi :. Rehabilitasi terhadap jalan tersebut tercapai. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 97,34. 100. 100. 89,35. 93,59. Jl. Rawang Pasar Raya Jl. Ranah ( Masjid Maryam) Jl. Kehakiman Jl. Adabiah Jl. Jalur Lambat Perintis Kemerdekaan Jl. Pasar Raya Jl. Pasar Baru Jl. Permindo Jl. Tepi Bandar Bekali Jl. Parak Salai. 8.

(13) Jl. Aspol Marapalam Jl. Lantamal II Jl. Lik Ulu Gadut Jl. Komp. Unand Blok D.1 dsk Jl. Komp. Ikal Rawang Mata Air Jl. Pemancungan dsk Jl. Perum Taruko Permai Tb. Banda Gadang Jl. SMA 14 Batu Gadang Jl. Parupuk Tabing Jl. Bingkuang Jl. Baringin III Jl. Pulai Jl. Kayu Kalek Asabri Jl. Kesehatan dsk Jl. Lapau Manggih Belimbing Dsk Jl. Utama Wisma Indah VI Balai baru Jl. Komp. Puri Asri Alam Permai Jl. Bungo Pasang (Komp. Salingka Tabing) 4. Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Rp. 15.646.855.100,-. Terlaksanana pemeliharaan dan Peningkatan Jalan di :. Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan tersebut tercapai. 100. 88,64. Jl. Komp. Indovilla Prk Laweh Jl. Intan III dan X pengambiran Ampalu Jl. Nippon Taeso Pampangan Jl. Ampera kampung Baru Jl. Komp Jala Utama 4 Prk laweh Jl. RT.01/RW.02 Koto Baru Jl. RT.01/RW.08 Banuaran Jl. Family Raya Gurun Laweh Jl. Kompleks Puri Lestari Jl. RT 01/RW IV Kapalo Koto Jl. Ambacang RT 05 Batu Gadang Jl. Pasa Laban Jl. Komp. Nuansa Griya Kamp. Jua. Jl. Komp. Bukit Permai Koto Lua Jl. Parak Kerakah Jl. Komplek Caniago Jl. Budi Indah Sejati Jl. Komp. Kehutanan Kampung Kelawi. 9.

(14) Jl. Sarga Mungil Jl. Komp. Taruko Permai I Jl. Komp. Taruko Permai III Jl. Lingkar Rimbo Tarok Jl. Parak Kaluek Jl. Komp. Depkes Ulu Gadut Jl. Perumnas Belimbing dsk Jl. Lubuak Tampuruang Jl. Perum. Permata Indah Rawang Ketaping Jl. Komp. Griya Madani Tabing Banda Gadang Jl. Asra dsk Jln. Komp. Cendana Mata Air RW.14 Jnl. Komp. Cendana Mata Air RW.15 Jln. Kampung Baru Cengkeh Jln. Komp. Banuaran Jln. Batuang Taba Jln. Parak Laweh Jln. Parupuak V Jln. Timbalun Bandar Logh Jl. Komp. Mutiara Putih Jl. Padang Sarai – Batas Kota Jl. Komp. Geri Permai Jl. Komp. Bunga Mas Jl. Parak Anau Jl. Simp. Pagai Jl. Banda Olo-Sebelah Mesjid Abrar Jl. Perum Pondok Indah Ganting Parak Gadang Jl. Kampung Caniago RT.02/RW.II Cpk. Tangah Jl. Kamp. Baru Berok Jl. Kampung Baru Sawahan Timur Jl. Rawa Bangun RT.04/RW.07 Jl. Pesantren Ar-Risalah Air Dingin Jl. Hidayah Purus Jl. Komp. RPH Lbk. Buaya Jl. Perum Rahaka Lbk. Buaya Jl. Pondok Pinang. 10.

(15) Jl. Komp. Wisma Indah VII Jl. RW.15RT.01 RW.16 Parupuk Tabing Jl. Mesjid Nurul Huda Jl. Gunung Bromo Wisma Indah V Jl. Jambu Tunggul Hitam Jl. Komp. Bunda Permai Btg. Kabung Ganting Jl. Komp. Momang Indah Lb. Buaya Jl. Samping SMP.N 16 Padang Jl. Koto Tuo Jl. Komp. Villa Melati Mas Bungo Pasang 5. Rehabilitasi Jalan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Provinsi) Rp. 3.840.000.000,-. Jl. Lubuk Gading VI Terlaksananya rehabilitasi jalan. Rehabilitasi/pemeliharaan terhadap jalan tersebut tercapai. 100. 84,16. Jl. Rawang Timur Jl. Rawang dsk Jl. Lubuak Bayua Berok Nanggalo Jl. Marapalam Raya VI Jl. Kubu Dalam Jl. Teduh Kuranji Jl. Handayani III dan IV Jl. Komp. Brimob Jl. Komplek Cendana Tahap Mata Air VI. 9.. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan. No 1 1. 10. No. Kegiatan 2 Pembangunan Tangga Evakuasi Gunung Pangilun (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Propinsi). Rp. 1.000.00.000,--. Keluaran 3 Pembangunan Tangga Evakuasi Gunung Pangilun. Hasil 4 Terlaksananya Pembangunan Tangga Evakuasi Gunung Pangilun. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 27,42. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Kegiatan. Keluaran. Hasil. Realisasi Fisik Keu. 11.

(16) 1 1. 2. 11.. 2 Pengadaan Alat-Alat Berat. Rp. 200.000.000,Operasional dan Pemeliharaan Peralatan ke- PU -an Rp. 600.000.000,-. 3 Kebutuhan alat berat baby roller dapat terpenuhi Pemeliharaan perawatan kendaraan bermotor dan sewa sarana mobilitas untuk rutin jalan dan jembatan tersebar di Kota Padang. 4 Terlaksananya pengadaan alat berat baby roller sesuai dengan kebutuhan Umur dan kinerja peralatan jalan dan jembatan dapat dipertahankan. (%) 5 100. (%) 6 98,36. 100. 56,09. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. No. Kegiatan. 1 1. 2 Rehabilitasi/Pemeliha raan Jaringan Irigasi (DAK). 2. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliha raan Jaringan Irigasi. Rp. 250.000.00,Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar Rp. 4.650.000.000,-. 3. Keluaran. Hasil. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 82,45. 3 Terpeliharanya rehabilitasi/pemeliharaan irigasi Koto Lalang dan Baringin DED perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. 4 Terpenuhinya kebutuhan Air untuk jaringan irigasi. Tersedianya DED perencanaan/pemeliharaan jaringan irigasi. 100. 96,81. Pemeliharaan saluran drainase,inlet dan trotoar yang tersebar di Kota Padang. Fungsi drainase,inlet dan trotoar dapat dipertahankan. 100. 87,87. 4. Rehabilitasi/Pemeliha raan Jaringan Irigasi (Sisa DAK 2013) Rp. 525.000.000,-. Terpeliharanya rehabilitasi/pemeliharaan irigasi Limau Manis Banda Cupak. Terpenuhinya kebutuhan air untuk jaringan irigasi. 100. 83,76. 5. Rehabilitasi/Pemeliha raan Trotoar Rp. 1.863.000.000,-. Pemeliharaan dan rehabilitasi trotoar Sudirman,Bagindo Aziz Chan,Permindo yang tersebar di Kota Padang. Fungsi Trotoar dapat dipertahankan. 100. 66,41. 6. Operasional Teknis UPTD Air Dingin dan UPTD Gn. Nago Rp. 600.000.000,-. Pemeliharaan jaringan irigasi UPTD Air Dingin dan Gn. Nago. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi bagi petani sekitar. 100. 92,82. 7. Rehabilitasi/Perbaikan Drainase Rp. 4.153.197.000,-. Rehabilitasi/Perbaikan Drainase yang tersebar di Kota Padang yaitu Gunung Pangilun,Belakang. Fungsi trotoar saluran drainase dapat dipertahankan. 56. 55,94. 12.

(17) SMA 1, Bungus Teluk Kabung, Perumahan Singgalang, Jl. A.R Hakim, Perumahan Pegambiran, Perumahan Gadut, Belakang Pondok, Bandar Purus, dan Jl. Tepi Bandar Olo. 8. 8 9. 12.. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi. Rp. 1.700.000.000,DED Drainase Rp. 450.000.000,Operasional Komisi Irigasi. Pemeliharaan jaringan irigasi yang tersebar di Kota Padang. Fungsi jaringan irigasi dapat dipertahankan. 100. 73,49. DED drainase yang tersebar di Kota Padang Fungsi Jaringan Irigasi dapat dipertahankan. Tersedianya DED drainase. 100. 87,93. Pemeliharaan Jaringan Irigasi. 100. 35,59. Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. No. Kegiatan. Keluaran. Hasil. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 64,50 57,53. 1 1. 2 Rehabilitasi Bendung/Cek Dam Rp. 1.769.928.200,-. 3 Pemeliharaan bendung/cek dam Kapalo Hilalang, Sungai Latung dan Ulu Gadut. 4 Fungsi cek dam dapat dipertahankan. 2. Normalisasi Jaringan Sungai. Rp. 1.868.182.500,-. Normalisasi jaringan sungai Bungus Teluk Kabung dan Batang Guo Gunung Sarik.. Terpeliharanya saluran sungai. 100. 91,61. 3. Pendamping Kegiatan Pemeliharaan Irigasi (WISMP-APL2) Rp. 100.000.000,Pengadaan Bronjong Rp. 874.333.830,-. Terlaksananya Konstruksi jaringan irigasi. Terpenuhinya kebutuhan air jaringan irigasi. 100. 57,52. Tersedianya kawat bronjong untuk kepentingan darurat. Penanganan darurat dengan menggunakan kawat bronjong. 100. 99,57. 5. Pelaksanaan Kegiatan WISMP-APL 2 Rp. 202.000.000,-. Terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan irigasi. Pendukung kegiatan WISMP. 100. 99,57. 6. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Rawa, Pantai dan Sungai. Rp. 1.850.000.000,-. Pemeliharaan jaringan irigasi. Fungsi jaringan irigasi dapat dipertahankan. 100. 98,53. 4. 13.

(18) 13.. Program Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja. No. Kegiatan. 1 1. 2 Penyusunan Program Rp. 50.000.000,-. 2. Penyusunan Harga Satuan. Keluaran 3 Penyusunan program kegiatan ke PU-an.. 4 Penyusunan program kegiatan ke PU-an dilaksanakan. Tersedianya standar harga satuan per triwulan. Rencana anggaran dapat tersusun dengan efisiensi dan efektif. Rp. 41.800.000,00. 14. No 1 1. Hasil. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 73,57. 100. 39,31. Program Peningkatan Daya Saing Kota Kegiatan 2 Pemasangan Lampu Hias/Taman Rp. 300.000.000,-. 2. Pemasangan Lampu Jembatan Rp. 250.000.000,-. 3. Rehabilitasi/Perbaikan Lampu PJU, Rp. 600.000.000,-. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 3,47. Keluaran. Hasil. 3 Lampu Hias/Taman di - RTH Imam Bonjol Padang. 4 Meningkatnya penerangan lampu hias/taman. - Taman Sip. Parak Pisang Ganting - Taman Jl. Batang Arau - Taman Jl. S. Parman - Taman jl. Jhoni Anwar Lampu penerangan jalan di Lingkar Unand dan Dadok. Meningkatnya penerangan jalan. 100. 98,28. Meningkatnya penerangan jalan. 100. 27,58. JL. M. Yunus Simp. Kalumpang Lubuk Buaya Rehabilitasi Taman RTH Imam Bonjol Padang. Meningkatnya lampu hias/taman. 100. 4,57. Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar,battery kering untuk. Meningkatnya penerangan jalan umum operasioanl PJU. 100. 84,18. Lampu penerangan jalan di : Komp. Kharismatama III Grya Permai Permindo – Pasar Raya. 4. Rehabilitasi/Perbaikan Lampu Hias/Taman. Rp. 100.000.000,-. 5. Operasional dan Pemeliharaan Daya Saing Kota. 14.

(19) Rp. 900.000.000,-. penerangan jalan. 6. Rehabilitasi/Perbaikan Lampu Jembatan Rp. 100.000.000,-. Rehabilitasi / Perbaikan Lampu Jembatan Jl. Rasuna Said. Meningkatnya penerangan lampu jembatan. 100. 0. 7. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan. Rp. 4.300.000.000,-. Pemasangan lampu penerangan jalan di :. Meningkatnya penerangan jalan umum. 65. 14,37. Terlaksananya pembangunan gapura batas kota Pantai Padang lebih rapi dan nyaman. 0. 0. 100. 78,65. 8. 9. 15. No 1 1. Pembangunan Gapura Batas Kota. Rp. 200.000.000,Pemasangan Paving Blok Kawasan Pantai Padang Rp. 1.000.000.000,-. Danau Cimpago dan Muaro Lasak Jl. Raya Painan Jl. Benteng Pauh Komp. Griya Permata Tabing Banda Gadang Komp. Agro Lestari Banda buat Komp. Alam Permai Gn. Pangilun Pembangunan gapura batas kota Pemasangan Paving Blok di Kawasan Pantai Padang. Program Inspeksi,Pengawasan dan Monitoring Bidang Ke PU-an Kegiatan 2 Pengawasan dan Perizinan Sarana dan Prasarana. Keluaran. Hasil. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 65,10. 3 Pengawasan dan perizinan sarana dan prasarana bidang ke PU-an. 4 Pengawasan dan perizinan sarana dan prasarana dilaksanakan. Monitoring,evaluasi dan pelaporan bid. Ke PU-an. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan bid. Ke PU-an dilaksanakan. 100. 82,87. Inspeksi program dan perencanaan bid. Ke. PU-an. Inspeksi program dan perencanaan bid. Ke PU-an dilaksanakan. 100. 50,22. Rp. 29.100.000.2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Lingkup Bidang Ke PU-an. 3. Rp. 27.200.000,Inspeksi Program dan Perencanaan Rp. 26.900.000,00. 15.

(20) 16.. Program Perencanaan Bidang Ke PU- an. No. Kegiatan. 1 1. 2 Penyusunan DED Kawasan Tugu Joang Soematera Rp. 50.000.000,Perencanaan Kantor Lurah. 2. 17. No. Keluaran. Hasil. 3 DED Kawasan Tugu Joang Soematera. 4 Tersedianya DED Kawasan Tugu Joang Soematera. DED Kantor Lurah Purus,Koto Pulai, Dadok Tunggul Hitam,Kubu Marapalam, Bungo Pasang,Pasie Nan Tigo.. Tersedianya DED Kantor Lurah. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 92,38. 100. 96,06. Program Pengembangan Perumahan Kegiatan. 1 1. 2 Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Lurah. Rp. 6.405.546.720,-. 2. Rehabilitasi Gedung Bagindo Aziz Chan. Rp. 18.979.000,-. 3. Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan. Rp. 17.888.014.820,-. Keluaran. Hasil. 3 Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Lurah yang terdiri : Flamboyan ,Berok Nipah, Piai Tanah Sirah, Rawang, Alang Laweh, Gunung Sarik, Pegambiran,Pampangan,Sa wahan Timur,Anduring,Tabing Banda Gadang, Gurun Laweh,Kp Lapai, Kurao pagang, Lubuk Minturun Selatan, Koto Lua,Ulak Karang. Rehabilitasi Gedung Bagindo Aziz Chan. 4 Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi kantor lurah tersebut. Peningkatan dan rehabilitasi prasarana,sarana dan utilitas lingkungan yang terdiri dari : Kws. Kayu Kalek & Padang Sarai Kws. Pasir Jambak & Batang Kabung Kws. Ulak Karang Utara. Terlaksananya peningkatan dan rehabilitasi prasarana,sarana dan utilitas lingkungan yang memadai. Terlaksananya rehabilitasi gedung Bagindo Aziz Chan. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 80,00 75,08. 100. 100. 95,30. 93,37. 16.

(21) 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Pembangunan Kantor Camat Nanggalo. Rp. 2.260.000.000,Rehabilitasi/Pembang gunan Gedung Serbaguna dan Gedung Sarana dan Prasarana (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi) Rp. 489.812.000,Penyusunan Dokumen Bidang KeCipta Karyaan Rp. 1.000.000.00,Pematangan Lahan Perkantoran Air Pacah Rp. 2.000.000.000,Pembangunan Kantor Camat Lubuk Begalung. Rp. 3.895.675.250,Validasi Data Gedung Pemerintahan Kota Padang Rp. 112.000.000,Peningkatan dan Rehabilitasi PSU. Kws. Ulak Karang & Gn. Pangilun Kws. Alai Pr. Kopi, Ampang & Anduring Kws. Rawang Mata Air & Pegambiran Ampalu Kws. Kampung Baru & Kampung Jua Kws. Sungai Sapih & Gunung Sarik Kws. Rimbo Kajai & Lb. Buaya Kws. Pr. Laweh Pampangan & Cengkeh Kws. Dadok Tg. Hitam & Kurao Pagang Kws. Lb. Minturun & Balai Gadang Kws. Singgalang & Tabing Kws. Padang Timur Kws. Kuranji Komp. LP Muaro Kws. Banuaran dan pampangan Pembangunan kantor camat nanggalo Rehabilitasi/Pembangunan Gedung serbaguna Lubuk Buaya dan KAN Nanggalo. Terlaksananya pembangunan kantor camat nanggalo Terlaksananya rehabilitasi/pembangunan gedung serbaguna.. 100. 91,51. 80,09. 52,13. DED Bidang Ke Cipta Karyaan. Tersedianya DED Bidang Ke Cipta Karyaan. 100. 96,86. Pematangan Lahan Perkantoran Air Pacah. Terlaksananya Pematangan Lahan Perkantoran Air Pacah. 100. 24,02. Pembangunan kantor camat lubuk begalung. Terlaksananya pembangunan kantor camat lubuk begalung. 100. 98,48. Monitoring,evaluasi dan pendataan bangunan gedung perintah. Tersedianya data bangunan gedung pemerintah. 100. 73,74. Peningkatan dan rehabilitasi prasarana,sarana dan utilitas. Terlaksananya peningkatan dan rehabilitasi lingkungan. 100. 72,78. 17.

(22) Lingkungan (Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Propinsi) Rp. 4.617.000.000,-. 18. No. lingkungan yang terdiri dari : Kawasan Kec. Koto Tangah, Padang Utara, Nanggalo dan Kuranji. Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Padang Selatan dan Bungus Teluk Kabung. yang memadai prasarana,sarana dan utilitas. Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan. Keluaran. Hasil. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 76,00 46,57. 1 1. 2 Infrastruktur Air Minum Rp. 1.371.076.000,-. 3 Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi Sungai Pisang dan Tanjung Dama Bungus. 4 Kondisi masyarakat di sungai pisang dan Tanjung Dama semakin membaik.. 2. Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS) Rp. 722.000.000,-. Peningkatan kesehatan masyarakat tentang kesehatan yang tersebar di Kota Padang. Peningkatan kesehatan masyarakat di Kelurahan tersebut Kota Padang. 100. 92,94. 3. Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis masyarakat (DAK). Rp. 1.652.642.000,-. Pembangunan infrastruktur sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di : Kel. Kapalo Koto. Kondisi infrastruktur air minum masyarakat di Kelurahan tersebut semakin membaik. 100. 98,11. Kondisi infrastruktur air minum masyarakat di Kelurahan tersebut semakin membaik. 100. 97,41. Terlaksananya dukungan program P2KP. 100. 25,56. Peningkatan kesehatan masyarakat. 100. 79,49. Kel. Kalumbuk Kel. Korong Gadang Kel. Kuranji Kel. Pegambiran Ampalu Nan XX 4. Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis masyarakat (Luncuran DAK 2013). Rp. 500.000.000,-. 5. Dukungan Pelaksanaan Program P2KP. Rp. 25.000.000,-. 6. Dana Operasional Pendamping Sanimas (Provinsi) Rp. 25.000.000,-. Pembangunan infrastruktur sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di : Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Dukungan pelaksanaan program P2KP. Monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana sanitasi lingkungan. 18.

(23) 19.. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. No. Kegiatan. 1 1. 2 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Rp. 50.000.000,-. 2.2 No. Keluaran 3 Renstra Dinas PU. Hasil 4 Terlaksananya Penyususnan Renstra Dinas PU. Realisasi Fisik Keu (%) (%) 5 6 100 26,81. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Jenis Kegiatan. 1.. Perkembangan panjang jalan di Kota Padang. 2.. Perkembangan pembangunan prasarana jembatan di Kota Padang. 3.. Perkembangan pemeliharaan Jalan di Kota Padang. 4.. Perkembangan rekomendasi izin terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat dan badan usaha. 5.. Perkembangan bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana lingkungan. -. Perkembangan Dalam Jumlah 2013 2014 Aspal = 1321,901 KM - Aspal = 1291,52 KM Cor Beton= 359,329 KM - Cor Beton= 342,12 KM Kerikil = 430,93 KM - Kerikil = 362,15 KM Tanah = 200,64 Km - Tanah = 317,01 Km Total = 2312,80 KM Total = 2312,80 KM. Jembatan Sopo Inanta, Jembatan Seberang Padang,Jembatan Lori Lubuk Minturun dan Jembatan Pasir Gantiang. Jembatan Brimob Bungus Teluk Kabung. Rp. 32.857.568.373,-. Rp. 36.973.005.660,-. 13 perizinan yang terdiri dari : - Galian telkom 3 Perizinan - Jalan masuk 5 perizinan - Rekomendasi Peil Banjir 5 perizinan -Galian PLN 2 Perizinan -Kartu Tri 1 perizinan -XL 1 perizinan. 11 perizinan yang terdiri dari : - PDAM 1 rekomendasi - Jalan masuk 3 perizinan - Rekomendasi Peil Banjir 7 perizinan. Keterangan. 19.

(24) 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan. Sampai tahun 2013 pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari hasil capaian kinerja program dan kegiatan yang pada umumnya telah terlaksana dengan baik dan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2014-2019. Dalam. Penyelenggaraan. Tugas. dan. Fungsi. Dinas. Pekerjaan. Umum. tentunya,tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Adapun permasalahan – permasalahan serta faktor – faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum antara lain : 1. Kondisi daerah Kota Padang yang rawan bencana 2. Lahan yang tidak/belum bebas sehingga menghambat pelaksanaan fisik di lapangan. 3. Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan terutama didaerah pinggir kota yang belum memadai 4. Masih tingginya kerusakan jaringan irigasi trutama pasca gempa 2009 5. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi di masyarakat 6. Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Kota Padang, Dinas Pekerjaan Umum tak terlepas dari hambatan - hambatan, antara lain : 1. Jumlah personil / Sumber Daya Manusia khususnya SDM Teknis seperti tenaga pengawas lapangan yang masih kurang. 2. Permintaan masyarakat bidang Ke PU-an cukup tinggi sementara dana terbatas. 3. Sarana dan prasarana (peralatan dan kendaraan) pendukung pelaksanaan tugas Ke PU-an masih minim. 20.

(25) 4. Selain hal-hal tersebut keadaan geografis dapat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Sumber Daya Manusia khususnya SDM bidang teknis harus lebih di tingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan sehingga nantinya tersedia SDM bidang teknis yang handal dan berkualitas. 2. Mengupayakan memperoleh sumber dana/pembiayaan dari Pemerintah Propinsi dan Pusat serta melakukan skala prioritas penanganan 3. Mengusulkan dana di tahun berikutnya untuk pengadaan peralatan bidang ke PUan yang dibutuhkan dan mengusahakan dana APBN serta APBD Propinsi dengan melakukan sinkronisasi kegiatan ke PU-an dengan SKPD terkait 4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani masalah pertanahan dan pendekatan yang intensif dengan masyarakat 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rancangan awal RKPD, untuk tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum akan melaksanakan 17 program dengan 84 kegiatan. Untuk Tahun 2015 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sama dengan rancangan awal RKPD, jadi tidak ada perbedaan antara program yang tertuang dalam RKPD dengan yang tertuang dalam APBD Dinas Pekerjaan Umum. Begitupun dengan kegiatan, tidak ada perbedaan dengan yang tercantum dalam RKPD, namun tidak semua kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun bersangkutan akan tertuang dalam APBD tahun tersebut. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia bagi Dinas Pekerjaan Umum. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses. teknokratik,. proses. partisipatif. dan. dari. aspirasi. masyarakat. yang. dilaksanakan melalui Musrembang.. 21.

(26) BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Renja 2015 disusun berdasarkan renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum 2014 – 2019 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam PILKADA. Dalam RPJMD ini visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan di atas. Selanjutnya dari strategi dan kebijakan tersebut disusun program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang. Dokumen RPJMD Kota Padang yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkan Daerah (Renstra SKPD) di lingkungan Kota Padang. Konsistensi antara RPJMD dan Renstra SKPD ini perlu dijaga agar semua kegiatan pembangunan. yang. dilakukan. oleh. Pemerintah. Kota. Padang. mendukung. terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih. Dengan cara demikian diharapkan dapat diciptakan proses pembangunan Kota Padang yang terpadu dan saling mendukung lintas sektoral dan wilayah sehingga pencapaian tujuan pembangunan kota menjadi lebih terarah. 3.2.. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pembangunan daerah dan membantu Walikota Padang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas 22.

(27) Pekerjaan Umum yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2014 – 2019. VISI Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang adalah : “Menciptakan Infrastruktur Daerah Yang Mantap Untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Kota Padang”.. Untuk tercapainya Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang tahun 2014-2019 tersebut di atas, dan memperhatikan identifikasi masalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang serta isu strategis yang sudah dijabarkan, dapat dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum tahun 2014-2019 sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, dan perencanaan yang berkualitas. 2. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan budaya, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan dan kawasan pertumbuhan ekonomi 3. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman khususnya pada penyediaan jalan lingkungan, drainase, air besih dan sanitasi yang memadai sesuai standar pelayanan yang ditetapkan 4. Meningkatkan keamanan jiwa, harta dan investasi masyarakat dari risiko genangan banjir 5. Peningkatan pelayanan penyediaan air baku air minum dan irigasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Padang 6. Meningkatkan peranan peralatan kebinamargaan dalam menunjang kelancaran pelayanan kinerja jalan, jembatan, irigasi dan pengendalian banjir. 7. Mewujudkan “Kota Padang Terang”, sebagai ikon peningkatan daya saing kota dan mendorong tumbuhnya destinasi baru dalam menunjang pariwisata daerah 3.3.. Program dan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 23.

(28) d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor f.. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i.. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. j.. Penyediaan makanan dan minuman. k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah l.. Peningkatan jasa pelayanan publik. m. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran n. Penyediaan Jaminan Keselamatan/Kesehatan Kerja o. Penyediaan jasa pengamanan kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan mobiler b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional d. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/ berkala mobile f.. Pemeliharaan rutin/ berkala buku. g. Pembangunan gedung kantor camat h. Pembangunan kantor lurah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pelatihan dan Kursus Keterampilan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 24.

(29) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan pembangunan jembatan b. Pembangunan Jembatan. c. Penggantian Jembatan dan Pembuatan Duicker d. Peningkatan dan Pengaspalan Jalan (Infrastruktur jalan) e. Pembukaan/Pengkrekelan Jalan Baru. f.. Perencanaan peningkatan jalan. g. Peningkatan jalan h. Infrastruktur jalan (DAK luncuran) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong a. Rehabilitasi/Perbaikan Saluran Drainase b. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Drainase, Inlet dan Trotoar c. Penyusunan DED Drainase Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan b. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan c. Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan (DAK) d. Operasional & Pemeliharaan Rutin Jalan e. Operasional & Pemeliharaan Rutin Jembatan f.. Peningkatan dan Rehabilitasi Trotoar dan Taman Kota. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a. Pengadaan alat-alat berat b. Operasional dan pemeliharaan rutin peralatan ke PU.an Program Pengemb. & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jari. Pengairan lainnya a. Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 25.

(30) b. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi c. Operasional komisi irigasi d. Operasional Teknis UPT Irigasi Wilayah I Air Dingin e. Operasional Teknis UPT Irigasi Wilayah II Gunung Nago f.. Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi (DAK luncuran). g. Operasional dewan air kota padang Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya a. Rehabilitasi bendung/cek dam b. Normalisasi Saluran Sungai c. Pendamping Pelaksanaan kegiatan WISMP-APL2 d. Pengadaan bronjong e. Perencanaan Normalisasi Sungai f.. Pelaksanaan kegiatan WISMP-APL2. g. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Rawa, Pantai dan Sungai h. Perencanaan rehabilitasi bendung/chek dam Program Peningkatan Efesiensi dan Efektifitas Kerja a. Penyusunan Program b. Penyusunan Harga Satuan Program Peningkatan Daya Saing Kota a. Pemasangan Lampu Hias/Taman b. Pemasangan lampu jembatan c. Rehabilitasi /Perbaikan Lampu PJU d. Rehabilitasi /Perbaikan Lampu Hias/Taman e. Rehabilitasi /Perbaikan Lampu jembatan f.. Pemasangan lampu penerangan jalan 26.

(31) g. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan h. Penyusunan darabase PJU i.. Kontrol malam PJU. Program Inspeksi, Pengawasan dan Monitoring Bidang Ke-PU-an a. Pengawasan dan Perizinan Sarana dan Prasarana b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan c. Inspeksi Program dan Perencanaan Program Perencanaan Bidang Ke PU.an a. Perencanaan Infrastruktur b. Perencanaan pembangunan gedung kantor Program Pengembangan Perumahan a. Peningkatan dan rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas lingkungan b. Penyusunan dokumen bidang keciptakaryaan c. Penyusunan DED kantor camat d. Perencanaan Peningkatan dan rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas lingkungan Program Lingkungan Sehat Perumahan a. Infrastruktur air minum (DAK) b. Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS) c. Dukungan pelaksanaan program P2KP d. Dana Operasional Pendamping Sanimas Propinsi (IDB) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi a. Penyusunan sistem informasi/database infrastruktur. 27.

(32) BAB IV PENUTUP. Penyusunan Rencana Kerja. SKPD Tahun 2015 ini memperhatikan secara khusus. dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan seperti RPJMD, dan Rencana Strategi SKPD serta sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum tidak semua dapat dilaksanakan sendiri. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait dan stakeholder yang kompeten. Setiap kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kerangka acuan yang telah dibuat sebelumnya, dan setelah kegiatan berjalan sesuai jadwal, maka dilakukan monitoring dan evaluasi pasca kegiatan. Demikianlah Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum ini disusun, sebai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Kota Padang bidang Ke PU.an tahun 2015.. 28.

(33) RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2015. SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG NO. Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan. 1. 2 1 URUSAN WAJIB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Prioritas Daerah. Sasaran Daerah. Lokasi. 3. 4. 5. 8. Kota Padang. Capaian Program Tolok Ukur 6. Target 7. Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 8. Target 9. Hasil Kegiatan Tolok Ukur 10. Target 11. Pagu Indikatif. Prakiraan Maju. SKPD. Jenis Kegiatan. 12. 13. 14. 14. 21,769,000,000.00. Terlaksana Adnistrasasi perkantoran :. 27,075,000,000.00. Penyediaan jasa surat menyurat. - Adm surat menyurat. 100%. - terlaks adm perkantoran. 100%. - surat yang terkirim adm Kantor. 100%. 4,000,000.00. 5,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. - pembayaran rek. Listrik, tel, PDAM. 100%. - terealisasi pembay rek linstrik, telp. 100%. - pembayaran rek listrik, Telp, PDAM. 100%. 20,000,000,000.00. 25,000,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opErasional. - pemby SNTK Kend Dinas. 100%. - pembayaran pajak kend dinas. 100%. - mobilasi dan kend. Dinas. 47 kend. 25,000,000.00. 30,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Penyediaan alat tulis kantor. - Penyedian ATK. 100%. - tersedia ATK, Sek. 5 Bid, 3 UPT. 100%. - terpenuhi Adm perkantoran. 100%. 70,000,000.00. 100,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. - Penyedian Barang Cetakan. 100%. - tersedia bhn Cetakan, Sek. 5 Bid, 3 UPT. 100%. - terpenuhi Adm perkantoran. 100%. 35,000,000.00. 40,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. - penyed. lampu, alat Listri, dll. 100%. - tersedia lampu, alat2 listrik, untuk kant. 100%. - terpenuhi pelayanan Adm kantor. 100%. 50,000,000.00. 60,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. - penyedia. alat perlengkapan kantor. 100%. - terlaks adm / pek. perkant. 100%. - penyedia perlengkapan kantor. 100%. 300,000,000.00. 350,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan. - penyed. bahan rujukan, referensi. 100%. - adanya refrensi kerja, Aturan dll. 100%. - pembya rekn koran, pembeli. Buku. 12 bln. 35,000,000.00. 50,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Penyediaan makanan dan minuman. - penyediaan dukungan koordinasi. 100%. - terlaks. koordinasi. 100%. - rapat rapat koordinasi 12 bln. 12 bln. 70,000,000.00. 100,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah. - penyediaan dukungan koordinasi. 75%. - terlaks. koordinasi. 75%. - peningk sist.kerja, program kerja. 75%. 300,000,000.00. 350,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Penyediaan Peralatan Kebersihan. - alat kebersihan kantor. 100%. - terlaks kebrsihan kantor. 100%. - kebersihan kantor. 100%. 50,000,000.00. 55,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Peningkatan jasa pelayanan publik. - Peningkt. Kenerja pelay publik. 100%. - pemby gaji Non PNS. 100%. - gaji non PNS. 24 Org. 600,000,000.00. 650,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor. - Peningkatan kemanan kantor. 100%. - Pembayaran jasa pengamanan kantor. 100%. - Kemananan Kantor. 100%. 200,000,000.00. 250,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Penyediaan Jaminan Keselamatan /Kesehatan Kerja. - Peningkatan jaminan keselamatan kerja. 100%. - pembayaran asuransi tenaga kerja. 100%. - asuransi keselamatan kerja. 100%. 30,000,000.00. 35,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 8. Kota Padang. 2,192,500,000.00. Kota Padang. Pengadaan Mebiler. penyediaan mobiler. 60%. kebutuhan mobiler kerja, arsip, dll. 60%. penyediaan almari, kursi , dll. 60,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. - pemeliharan rutin / berkala gedng kantor. 75%. - penyelematan fungsi gdng kantor. 75%. - terpeliharan fisik gdng kantror. 75%. 100,000,000.00. 150,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. - pemeliharaan rutin Ken. Operasi dinas. 100%. - perbaikan kend operasional dinas. 100%. - peningkat operasional dan pelay. 100%. 2,000,000,000.00. 2,500,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelier. - pemeliharaan perlengkapan kantor. 100%. - perawatan perlengkapan kantor. 100%. - ac, mesin tik, Komp, print, dll. 100%. 20,000,000.00. 25,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan Gedung kantor. - pemeliharaan mobiler kantor. 100%. - perbaikan mobiler kant. 100%. - perbaik. Kursi, meja, kulkas, dll. 100%. 15,000,000.00. 20,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Pemeliharaan rutin/berkala buku. - pemeliharaan buku refrensi/bacaan. 100%. - perawatan buku bancaan. 100%. - perawatan buku/refrensi, dll. 100%. 7,500,000.00. 10,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 8. Kota Padang. Kota Padang. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikthisar realisasi Kinerja SKPD. 8. Kota Padang. Kota Padang. Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas. 8. Kota Padang. Kota Padang. Sepeda Motor. 40,000,000.00 - peningkatan kapasitas / sdm pegawai. Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan. 60%. 50,000,000.00. 2,765,000,000.00. - penyusunan capaian kinerja dinas. - peningkatan operasional dinas. 100%. 100%. 100%. - mengikuti kursus/pelatihan. - dukungan kerja lembaur. - kebutuhan sepeda motor. 100%. 100%. 100%. - pelatihan perpres , dll. - lembur dan makan minum lembur. - peningkatan operasional kasie. 100%. 100%. 20 unit. 50,000,000.00. 40,000,000.00. 50,000,000.00 Dinas PU. 10,000,000.00. 10,000,000.00. 10,000,000.00. 10,000,000.00 Dinas PU. 400,000,000.00. -. 400,000,000.00. -. Dinas PU. Sedang Berjalan. Sedang Berjalan.

(34) NO. Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan `. Prioritas Daerah. Sasaran Daerah. 10. Kota Padang. Lokasi. Capaian Program Tolok Ukur. Target. Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur. Target. Hasil Kegiatan Tolok Ukur. Pagu Indikatif. Prakiraan Maju. SKPD. Jenis Kegiatan. Target 43,403,721,000.00. 55,500,000,000.00. Penggantian Jembatan dan Pembuatan Duiker. 3 Kecamatan. - Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt. 100%. - Pemb Jembatan dan duicker. 3. 20,000,000,000.00. 20,000,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Infrastruktur Jalan (DAK). 8 Kecamatan. - Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt. 100%. - Pengaspalan Jalan. 18 km. - pengemb kondisi Jalan mantap. 18 km. 15,403,721,000.00. 20,000,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Peningkatan dan Pengaspalan Jalan. 4 Kecamatan. - Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt. 100%. - Pengaspalan dan peningkatan Jalan. 5 km. - Peningkatan klas jalan. 5 km. 2 Kecamatan. - Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt. 100%. - Pembukaan /pengkrekelan jalan. 3 km. - penguatan badan Jalan. Perencanaan Pembangunan Jembatan. 2 Kecamatan. - Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt. 100%. - Penyusunan Perencana Jembt. 1 keg. - DED Perenc Jembt. 1 keg. 300,000,000.00. 10,000,000,000.00 Dinas PU 5,000,000,000.00 Dinas PU 300,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Pembukaan/Pengkrekelan Jalan Baru. 5,000,000,000.00 2,500,000,000.00. Perencanaan Peningkatan Jalan. 3 Kecamatan. - Penyed dan Perbaikan Pras jalan jembt. 100%. - Penyusunan Perencanaan Jalan. 1 keg. - DED Peningkatan Jalan. 1 keg. 200,000,000.00. 200,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 10. 10 Kecamatan. - Rehab /perbaikan Pras Jalan dan Jembt. 100%. - rehabiltasi jalan. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan. 11 Kecamatan. - Rehab /perbaikan Pras Jalan dan Jembt. 100%. - Pewaratan/pemeliharaan jalan jembt. Perencanaan Rehabilitasi Jalan. 4 Kecamatan. - Rehab /perbaikan Pras Jalan dan Jembt. 100%. - Penyusunan Perencanaan Jalan. Pemeliharaan dan peningkatan jalan. 7 Kecamatan. - Rehab /perbaikan Pras Jalan dan Jembt. 100%. - Pemeliharaan/peningkatan jalan. 10. - pembangunan Jemb. 3 km. 100%. - pertahankan Kondisi jalan mantap. 100%. - pemeliharaan jalan jembt. 1keg 100%. 20 km. 15,000,000,000.00 5,000,000,000.00. 20,000,000,000.00 Dinas PU 7,500,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. 40 ruas. 350,000,000.00 Dinas PU 20,000,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. - DED Peningkatan Jalan. 1keg. 350,000,000.00. - Pemeliharaan/peningkatan jalan. 15 km. 15,000,000,000. Kota Padang. ,- dukungan operasional pemeliharaan. 100%. - kinerja operasional dan pemeliharaan. 100%. - Pengadaan mobil crane dan excavator. 100%. Operasional dan Pemeliharaan Peralatan KePUan. - dukungan operasional fungsi alat kepuan. 100%. - kienerja alat peralatan Kepuan. 100%. - dukungan opersional alat. 100%. - pembangunan kantor dprd. 100%. 10. 1 Kecamatan. Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Lurah. 11 Kecamatan - pembangunan kantor lurah baru. 100%. Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan. 11 Kecamatan - perbaikan perumahan permukiman. 100%. - peningktan kualitas permukiman. 100%. - penyediaan PSU lingkungan. Pembangunan Kantor Camat. 1 Kecamatan. 100%. - peningkatan kualitas pelayanan camat. 100%. - pembangunan kantor camat. Program Lingkungan Sehat Perumahan. 10. - Pembangunan Kantor baru. - peningkatan pelayanan dprd. 100%. - peningkatan pelayanan kantor lurah. 100%. 7,000,000,000.00. 7,500,000,000.00. 6,000,000,000.00 1,000,000,000.00. 6,000,000,000.00 1,500,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan Sedang Berjalan. Sedang Berjalan. 39,000,000,000.00. 40,000,000,000.00 Baru. 10 paket. 10,000,000,000.00. 80,000,000,000.00 Dinas PU 10,000,000,000.00 Dinas PU. 30 km. 25,000,000,000.00. Sedang Berjalan. 1 unit. 4,000,000,000.00. 25,000,000,000.00 Dinas PU 5,000,000,000.00 Dinas PU. Kota Padang. Pembangunan Gedung DPRD. Sedang Berjalan. 47,850,000,000.00. Pengadaan Alat Berat. Program Pengembangan Perumahan. Sedang Berjalan. 35,350,000,000.00. Kota Padang. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. 3. -Pembangunan kantor DPRD. 1 Keg. -perbaikan / rehabilitasi kantor lurah. 4,437,494,000.00. Kota Padang. Sedang Berjalan. 5,550,000,000.00. 3 Kecamatan. penyehatan limgkungan perumahan. 100%. peningkatan kualitas penyehatan ling. 100%. dampingan pelaks Pamsimas. 3 lokasi. 25,000,000.00. 2 lokasi. 1,934,852,000.00. 2,500,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Infrastruktur Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM). 6 Kecamatan. 100%. 100%. dampingan operasi. PNPM Mandiri penyediaan air bersih berbasis masyarakat Perbaikan prasaran lingkungan. 1,000,000,000.00 Dinas PU 25,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. peningkatan kualitas lingkungan permuk peningkatan kualitas penyehatan lingkungan permukiman peningkatan kualitas lingkungan permuk. 100%. 1 Kecamatan. perbaikan lingk perumahan permukiman penyehatan limgkungan perumahan permukiman perbaikan lingkungan perumahan permukiman. 100%. Infrastruktur Air Minum (DAK). 1 pkt. 1,652,642,000.00. 2,000,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. - Pendamping dana propinsi. 100%. - Peningktan saniytasi masyarakat. 100%. Perbaikan sarana sanitasi. 1 pkt. 25,000,000.00. 25,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. peningk. perbaikan fungsi jaringan irigasi. 100%. - peningkat. penyediaan air irigasi. 2 DI. Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PANSIMAS) Program P2KP. Dana Operasional Pendamping Sanimas Propinsi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa. 10. 100%. 100%. 1 pkt. Kota Padang. 800,000,000.00. Sedang Berjalan. 16,107,282,500.00. dan Jaringan Pengairan lainnya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK). 3 Kecamatan. - penyediaan air irgasi. 100%. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi. 11 Kecamatan. - penyelamatan fungsi irgasi dan sungai. 100%. mempertahan jaringan irigasi dan sungai. 100%. - pemeliharaan fisik irigasi sungai. 1 keg. 2,382,282,500.00 1,500,000,000.00. Operasional Teknis UPTD Air Dingin dan UPTD Gunung Nago. 11 Kecamatan. - penyediaan air irgasi. 100%. pemeliharaan bendung/ sal primer. 100%. - perbaikan trotoar jalan. 1 keg. 500,000,000.00. Operasional dan Pemeliharaan Rutin drainase, inlet dan trotoar. 11 Kecamatan. - penyelamatan fungsi prasarana kota. 100%. antisipasi genangan dan pemel jalan. 100%. pemel ruitin drainase, trotoar, inlet. 1 pkt. 3,500,000,000.00. Rehabilitasi trotoar. 2 Kecamatan. - penyelamatan fungsi prasarana kota. 100%. perbaikan pedestrian kota. 100%. -perbaikan trotoar. 2,5 km. 2,500,000,000.00. Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase. 6 Kecamatan. - perbaikan drainase. 100%. antisipasi genangan/banjir. 100%. perbaikan rehabilitasi drainase. 2 kawasan. 5,000,000,000.00. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK). 4 Kecamatan. - penyediaan air irgasi. 100%. Penyusun Perenc Irigasi. 100%. DED perbaikan irigasi. DED Drainase. 3 Kecamatan. - perbaikan drainase. 100%. Penyusun DED Drainase. 100%. DED Drainase Kawasan. - Operasional sekretariat Komisi Irigasi. 100%. - Rapat koordinasi Komisi Irigasi. 100%. - Operasional Komisi Irigasi. Operasional Komisi Irigasi. 1 pkt. 300,000,000.00. 3 kawasan. 400,000,000.00. 1 keg. 25,000,000.00. Sedang Berjalan. 21,975,000,000.00 3,000,000,000.00 Dinas PU 2,500,000,000.00 Dinas PU 750,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. 5,000,000,000.00 Dinas PU 5,000,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. 5,000,000,000.00 Dinas PU 300,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. 400,000,000.00 Dinas PU 25,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan.

(35) NO. Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,. Prioritas Daerah. Sasaran Daerah. 10. Kota Padang. Lokasi. Capaian Program Tolok Ukur. Target. Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur. Hasil Kegiatan Tolok Ukur. Target. Pagu Indikatif 10,900,000,000.00. Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1 pkt. 5,000,000,000.00. 3 lokasi. 3,000,000,000.00. Rehabilitasi bendung/cek dam. 1 Kecamatan. - pengelolaan sungai dan peny air rigasi. 100%. - adanya bendung/cekdam sungai. 100%. - perbaik bendung/cekdam. Normalisasi Saluran Sungai. 2 Kecamatan. - pengelolaan sungai dan banjir. 100%. - normalisasi sungai. 100%. - perbaikan tebing sungai. - pengelolaan irigasi terpadu. 100%. - Koord dalam pengelolaan irigasi. 100%. - operasional komir. 1 pkt. 100,000,000.00. Pendampingan Kegiatan Pemeliharaan Irigasi. Prakiraan Maju. SKPD. Jenis Kegiatan. Target 16,400,000,000.00 7,500,000,000.00 Dinas PU 5,000,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. 100,000,000.00 Dinas PU 1,000,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. 2,500,000,000.00 Dinas PU 300,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Sedang Berjalan. - pengelolaan sda dan prasaran lainnya. 100%. - tanggap darurat bencana longsor, dll. 100%. - penyediaan bronjong. 1 pkt. 1,000,000,000.00. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Rawa, Pantai dan Sungai. 11 Kecamatan. - pengelolaan sungai dan peny air rigasi. 100%. - antisipasi longsor, abrasi dll. 100%. - pemeliharaan sungai, raw dan pantai. 1 pkt. 1,500,000,000.00. Perencanaan rehabilitasi bendung/cek dam. 3 Kecamatan. - pengelolaan sungai dan banjir. 100%. - Penyusunan Prenc bendung / cek dam. 100%. - DED bendung /cekdam. 1 pkt. 300,000,000.00. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan. 11 Kecamatan. Pemasangan Lampu PJU. 100%. peningkatan penerangan jalan umum. 100%. lampu PJU. 500 titik. 3,000,000,000.00. Pemasangan Lampu Hias/Taman. 2 Kecamatan. Pemasangan Lampu hias kota. 100%. peningkatan keindahan kota di malamhari. 100%. lampu hias. 4 lokasi. 300,000,000.00. Pemasangan Lampu Jembatan. 1 Kecamatan. Pemasangan lampu Jembt. 100%. peningkatan penerangan jalan umum. 100%. lampu jembt. 5 lokasi. 200,000,000.00. Rehabilitasi/Perbaikan Lampu Penerangan Jalan. 6 Kecamatan. perbaikan lampu PJU. 100%. penerangan jalan umum. 100%. perbaikan PJU. 6 pkt. 800,000,000.00. Rehabilitasi /Perbaikan Lampu Hias/Taman. 2 Kecamatan. perbaikan lampu hias kota. 100%. Keindahan Kota di malamhari. 100%. perbaika lampu hias. 3 pkt. 100,000,000.00. Rehabilitasi /Perbaikan Lampu Jembatan. 2 Kecamatan. Pemasangan lampu Jembt. 100%. peningkatan penerangan jalan umum. 100%. lampu jembt. 3 pkt. 200,000,000.00. Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan. 11 Kecamatan perbaikan rutin lampu pju. 100%. pemeliharaan rutin pju. 100%. pengadaan alatlistrit, lampu, dll. 1 pkt. 2,000,000,000.00. Penyusunan Program. 11 Kecamatan. - Penyusunan program dan perenc. 100%. program dan kegitan kepuan. 100%. Data program dan kegiatan kepuan. 1 Pkt. 50,000,000.00. 11 Kecamatan. - Penyusunan harga satuan kepuan. 100%. harga satuan kepuan. 100%. harga satuan per triwulan. 1 Pkt. 50,000,000.00. 50,000,000.00 Dinas PU 50,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Penyusunan Harga Satuan. - dukungan operasional prog dan perenc. 100%. penyediaan alat survey. 100%. alat - alat perencanaan. 1 Pkt. 150,000,000.00. 150,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. 150,000,000.00. 150,000,000.00. Pengadaan Beronjong. Program Peneingkatan Daya Saing Kota. Program Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja. 10. 10. 6,600,000,000.00. Kota Padang. 250,000,000.00. Kota Padang. Peningkatan operasional program dan perencanaan Program Inspeksi, Pengawasan dan Monitoring Bidang Ke-PU-an. 10. Kota Padang. Sedang Berjalan Sedang Berjalan. 12,800,000,000.00 5,000,000,000.00 Dinas PU 500,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. 400,000,000.00 Dinas PU 1,500,000,000.00 Dinas PU 200,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. 200,000,000.00 Dinas PU 5,000,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan. 250,000,000.00 Sedang Berjalan. Pengawasan dan Perizinan Sarana dan Prasarana. 11 Kecamatan Pengawasan perizinan prasaran kepuan. 100%. operasional perizinan pen gawasan pras. 100%. dukungan perizinan pengaw pras. 1 Pkt. 50,000,000.00. 11 Kecamatan. 100%. penyiapan data program. 100%. data pras kepuan yg diprogramkan. 1 Pkt. 50,000,000.00. 50,000,000.00 Dinas PU 50,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Ispeksi Program dan Perencanaan Monitoring, evaluasi Pelaporan. 11 Kecamatan Monitoring dan Evalua, pelaporan prog. 100%. rujukan penyusunan prog dan perenc. 100%. Moniv dan pelaporan. 1 Pkt. 50,000,000.00. 50,000,000.00 Dinas PU. Sedang Berjalan. Inspeksi program kepuan. JUMLAH TOTAL. 187,609,997,500.00. DIBULATKAN Seratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG. Ir. Muswendry Evytes, Dipl. SE. 237,875,000,000.00. Sedang Berjalan.

(36)

Referensi

Dokumen terkait

Teknologi AR bekerja dengan menangkap sebuah penanda yang nantinya jika penanda tersebut tertangkap maka aplikasi AR akan menampilkan sebuah informasi atau konten yang disematkan

perumusan dan penetapan kebijakan administrasi dan teknis di bidang penyelenggaraan tata lingkungan, persampahan, kebersihan, penegakan hukum dan pengendalian

Permohonan KKP-E yang kegiatan usahanya mandiri yang dilaksanakan petani/ peternak/ pekebun secara individu atau Kelompok Tani, dapat langsung diajukan kepada

a) Variabel Harga Properti di Indonesia selama kuartalan pertama tahun 2010 sampai kuartalan keempat 2016 terus mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan sektor

1) Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi terhadap kepuasan kerja guru di SMK PGRI Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013; 2) Terdapat pengaruh yang signifikan

Hal ini sangat berkaitan bagaimana dengan cara anggota HmC membentuk kesamaan persepsi di dalam kelompoknya, image yang ingin dibentuk oleh kelompok ini adalah

Pada studi ini, metodologi yang digunakan untuk melihat pengaruh pemasangan SVC pada sistem transmisi tenaga listrik 150 kV Sumbagut adalah dengan simulasi

Namun, prinsip hukum modem yang terkait dengan kedaulatan, imunitas negara, kewajiban negara untuk melindungi warganegaranya, dan menjaga keutuhan wilayah, dan seluruh