PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
MISI 1
1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pembangunan yang berkelanjutan
1. Panjang jaringan jalan kabupaten
dalam kondisi baik 62,77%
2. Panjang jaringan jalan poros desa
dalam kondisi baik 55,89%
3. Panjang Jalan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (tahun berkenaan)
21,6 km 4. Tersedianya dermaga/steigher
untuk melayani aksesibilitas orang dan barang
82%
5. Rumah Tangga Pengguna Air
Bersih 57,40%
6. Rumah Tangga Bersanitasi 57,10%
7. Penanganan Sampah Perkotaan 53,53%
8. Drainase dalam kondisi baik 11%
9. Tersedianya Dokumen
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
4 Dokumen MISI 2
2. Meningkatnya jati diri dan kepribadian masyarakat yang berbudaya sesuai dengan nilai- nilai luhur di Kabupaten Sambas
10. Terwujudnya Penetapan Cagar
Budaya 6 Jenis
11.
Jumlah Kegiatan penumbuhan budi pekerti yang baik bagi generasi muda
3 Kegiatan 3. Meningkatnya jati diri dan
kepribadian masyarakat yang berwawasan kebangsaan
12. Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan pada tahun berkenaan
60 Orang 4. Meningkatnya jati diri dan
kepribadian masyarakat yang berkesesuaian dengan nilai-nilai agama
13. Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh dan bimbingan
keagamaan
90%
14. Pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pembina agama
45%
15. Jumlah kegiatan penumbuhan
budi pekerti bagi siswa 3 Kegiatan MISI 3
5. Berkembangnya perekonomian daerah.
16. Pertumbuhan Ekonomi 5,23%
17. Pendapatan Perkapita Berlaku
2010 33,87%
18. Pendapatan Perkapita Konstan
2010 23,4%
19. Nilai Investasi PMDN 3.842,51 M 20. Nilai Investasi PMA 338.194,75 US 21. Jumlah produksi padi 310.000 ton 22. Jumlah produksi Jeruk 95.472 ton 23. Jumlah produksi karet 17.950 ton 24. Jumlah produksi kelapa dalam 13.620 ton 25. Perikanan tangkap 47.989 ton 26. Perikanan Budidaya 7.955 ton 27. Jumlah Produksi Daging sapi 620 ton 28. Pertumbuhan Koperasi 0,85%
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 29. Pertumbuhan Industri 0,87%
30. Jumlah pasar yang dibangun dan
direvitalisasi pemda 61 Unit 6. Terciptanya pengelolaan dan
Pengawasan SDA yang berwawasan lingkungan
31. Jumlah Pengawasan Terhadap Pelaksanaan
AMDAL/UKL/UPL/DPLH (buah)
30 Buah 32. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang
di kelola 2,44%
MISI 4
7. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
33. Angka Harapan Lama Sekolah
(AHLS) 11,99%
34. Angka rata-rata lama sekolah 6,45%
35. Angka partisipasi sekolah SD 91,98%
36. Angka partisipasi sekolah SMP 88,24%
37. Rasio Guru/murid pendidikan dasar
75,00 38. APK Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) 4 - 6 Tahun 48,00%
39. APK SD/MI/Paket A 111,25%
40. APK SMP/MTs/Paket B 97,91%
41. APM SD/MI/Paket A 91,40%
42. APM SMP/MTs/Paket B 74,27%
43. Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik 60,24%
44. Sekolah Pendidikan SMP/MTs
kondisi bangunan baik 80,50%
45. Angka Putus Sekolah (APS)
SD/MI 0,37%
46. Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs 0,75%
47. Persentase SD/SDLB yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
64,00%
48. Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
60,50%
49. Angka Melanjutkan (AM) dari
SD/MI ke SMP/Mts 95,80%
50. Angka Melanjutkan (AM) dari
SMP/Mts ke SMA/SMK/MA 84,50%
51. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99,40%
52. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,30%
53. Guru yang memenuhi Kualifikasi
S1/D-IV 82,50%
54. Jumlah Desa yang Membentuk Taman Bacaan Masyarakat Desa (TBM)
55 Desa 55. Jumlah Perpustakaan 55 Buah 56. Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Daerah Per Tahun 11.169 Orang
57. Koleksi Buku yang Tersedia di
Perpustakaan Daerah 22.428 Buah 8. Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
58. Angka Harapan Hidup 68,52 Tahun 59. Angka kematian IBU per 100.000
Kelahiran Hidup
190/100.000 Orang
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 60 Angka kematian Bayi per 1000
Kelahiran Hidup
12,44/ 1000 Orang 61. Wilayah Bebas Rawan Gizi 36 Desa 62. Prevalensi Kekurangan Gizi (
Underweight pada anak balita ) 17,05%
63. Prevalensi Stunting (Pendek &
Sangat) Pendek pada anak batuta ( < 2 tahun )
36,00%
64. Cakupan Desa Siaga aktif 86%
65. Keberhasilan Pengobatan BTA
Positif (Succes Rate) 96,5%
66. Prevalensi HIV per 100.000
penduduk 4,0%
67. Prevalensi Malaria per 1000 Pddk 0,06%
68. Cakupan Penduduk > 2 Tahun
minum Obat Filaria 67,5%
69. Insiciden Rate DBD per 100.000 52,5 Orang 70. Jumlah Institusi yang
melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok
5 Institusi 71. Cakupan Desa Uci 84,00 Desa 72. Jumlah Desa Berbasis STMB 2,00 Desa 73. Cakupan Pelayanan kesehatan
lingkungan 20,00%
74. Cakupan puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi nasional 27,00%
75. Cakupan penderita ganguan jiwa
berat (ODGJ) yg diobati 50,00%
76. Cakupan fasiltas kesehatan primer
kondisi baik. 40,00%
77. Cakupan Penduduk yang menjadi Anggota Kepesertaan Jaminan Kesehatan
35%
78. Cakupan ketersediaan obat dan
vaksin di fasilitas kesehatan 83%
79. Cakupan ketersediaan dokumen manajemen kesehatan yang berkualitas
100 80. Cakupan puskesmas yang
minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
46%
81. Cakupan peningkatan
kompentensi SDM kesehatan 15%
82. Prosentase Indikator SPM yang
mencapai target 65%
83. Rata Rata Indeks Kepuasan
Masyarakat 78%
84. Persentase terpenuhinya standar
ketenagaan di RS 92%
9. Meningkatnya pengembangan pariwisata
85. Jumlah Fasilitas Umum yang
dibangun di lokasi destinasi wisata 2 Unit 10. Meningkatnya pembinaan
terhadap pemuda, olah raga, seni dan budaya
86. Jumlah Pemuda Pelopor 4 Orang 87. Jumlah Cabang Olah Raga
prestasi yang dibina 8 Cabang
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 88. Jumlah Penampilan Seni Budaya
Daerah 11 Kali
11. Meningkatnya kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, keberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, dan perlindungan anak
89. Rasio Anak yang memerlukan
Perlindungan 1
90. Rasio Penanganan Kasus KDRT 0,016 91. Jumlah Ketersedian Data dan
Informasi Keluarga yang Akurat 1 Dokumen 92. Menurunnya Angka Kelahiran
Total (Total Fertility Rate)-TFR 2,88 Jiwa 93. Meningkatkan Persentase Peserta
KB Aktif (CPR/ Contraceptive Prevalane Rate)
62,2%
94. Menurunnya rata - rata jumlah jiwa
dalam keluarga 5,1 Jiwa
95. PMKS yang di fasilitasi untuk
memperoleh bantuan Sosial 77 Orang 96. Penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial 80 Orang 97. Persentase Posyandu Aktif 100%
98. Rata - Rata Jumlah Kelompok
Binaan PKK 31
99. Jumlah Kelompok Masyarakat di Kawasan Transmigrasi yang dibina/ diberdayakan
260 KK
100. Rumah Layak Huni 75%
101. Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis Kompotensi terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka
0,45%
102. Rasio Penduduk yang Bekerja 0,958 MISI 5
12. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur, kualitas reformasi birokrasi dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya kualitas
pelayanan kepada masyarakat
103. Peningkatan Kompetensi Pejabat Struktural melalui Diklat
Kepemimpinan
51,33%
104. Tingkat Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah CC
105. Opini BPK terhadap laporan
Keuangan Pemda WTP
106. Persentase PD yang
menggunakan aplikasi untuk pelayanan kepada masyarakat
25%
107. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan di Kecamatan
80%
108. Efektifitas koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan
96,5%
109. Persentase Jumlah desa yang
dilayani dalam program PATEN 100%
110. Kepemilikan KTP 87%
111. Kepemilikan Akta Kelahiran per
1.000 Penduduk 52,8%
112. Ketersediaan Database
Kependudukan Skala Kabupaten Ada
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 113. Penerapan KTP Nasional
Berbasis NIK sudah
114. Penetapan APBD tepat waktu tepat waktu 115. Penyampaian Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu
tepat waktu 116. Prosentase Peningkatan Kualitas
PNS 100%
117. Penyelesaian Kasus - kasus
pelanggaran disipin Kepegawaian 80%
118. Prosentase desa yang dibina
dalam pengelolaan keuangan 100%
MISI 6 13. Meningkatnya kualitas
pembangunan daerah melalui peningkatan partisipasi
masyarakat proses
pembangunan baik dalam tahapan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
119. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
100%
120. Persentase Konsistensi Pelaksanaan Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
121. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah melalui Sosialisasi/ Media massa/ radio/
majalah / Televisi/ Media Online
24%
122. Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti 95%
123. Jumlah BUM Desa 25 Buah
14. Meningkatnya kapasitas, fungsi kontrol, dan hubungan kemitraan antar lembaga dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
124. Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
95%
MISI 7
15. Meningkatnya kesadaran hukum 125. Meningkatnya budaya kesadaran
dan ketaatan hukum masyarakat 87,38%
16. Meningkatnya upaya penegakan hukum
126. Penegakan PERDA
86,32%
MISI 8 17. Terciptanya stabilitas keamanan
dan ketertiban masyarakat.
127. Kegiatan Pembinaan terhadap
LSM, ORMAS dan OKP. 3 Kegiatan 129. Meningkatkan Peran Siskamling 81%
128. Meningkatnya Kesadaran Swakarsa Masyarakat untuk Menjaga Keamanan,
Ketenteraman dan Ketertiban
90,05%
130. Meningkatnya Kerjasama dan Koordinasi antara Pemda dan Kepolisian dalam menjaga Keamanan,Ketenteraman dan Ketertiban
97,05%
18. Terwujudnya Perlindungan terhadap Masyarakat
131. Jumlah Linmas per jumlah 10.000
Penduduk 56 Orang
132. Rasio Pos Siskamling per jumlah
Desa/Kelurahan 2
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 133. Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran Kabupaten 0,002%
134. Layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK) 77%
No Program Anggaran
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 3.842.574.678,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 296.825.865,00 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 5.000.000,00 4 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 12.659.500,00 5 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Rp 4.558.000.000,00 6 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp 1.382.172.600,00 7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp 3.807.606.600,00 8 Program Pendidikan Menengah Rp 1.361.673.000,00 9 Program Pendidikan Non Formal Rp 102.852.550,00 10 Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan
Rp 1.308.397.059,00 11 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 1.630.923.236,42 12 Program Peningkatan Penumbuhan Budi Pekerti Yang Baik
Bagi Guru dan Peserta Didik Rp 316.870.700,00 13 Program Peningkatan Kreativitas dan Prestasi Siswa di
bidang Akademik dan Non Akademik
Rp 269.454.000,00 14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Dasar 9 Tahun
Rp 15.649.540.000,00 15 Program Penyediaan Jasa Guru dan Tenaga Kependidikan Rp 3.348.975.000,00 16 Program Pendidikan Kesetaraan Rp 771.256.600,00 17 Program Pendidikan Keaksaraan Rp 324.012.200,00 18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 635.838.000,00 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 7.721.688.011,45 20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 312.400.000,00 21 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 130.352.000,00 22 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 177.300.000,00 23 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Rp 5.600.000.000,00 24 Program Perencanaan dan Penyusunan Regulasi Kesehatan Rp 60.029.000,00 25 Program Pengawasan Obat dan Makanan Rp 90.000.000,00 26 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Rp 435.000.000,00 27 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp 65.000.000,00 28 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Rp 359.000.000,00 29 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp 154.034.800,00 30 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Rp 25.905.639.458,00 31 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada
Badan Layanan Umum Daerah
Rp 50.000.000,00 32 Program Pengadaan, Pemeliharaan, Operasional dan
Pembinaan Kesehatan Puskesmas ( BLUD )
Rp 20.500.592.977,26 33 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Rp 22.149.498.543,00 34 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Rp 1.645.700.000,00 35 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Rp 100.000.000,00
No Program Anggaran 36 Program Pengembangan, Pemantapan, Pemantauan dan
Evaluasi Urusan Kesehatan
Rp 225.824.793,92 37 Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Usia Produktif
dan Usila
Rp 6.842.622.000,00 38 Program Pembinaan Kesehatan Tradisional, Komplementer
dan Khusus
Rp 364.855.000,00 39 Program Peningkatan Manajemen di Puskesmas Rp 452.000.000,00 40 Program Penguatan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan
Kesehatan
Rp 3.845.000.000,00 41 Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan dan Data Rp 150.000.000,00 42 Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Rp 50.000.000,00 43 Program Penanggulangan dan Pencegahan Masalah Gizi Ibu
dan Anak
Rp 45.927.750,00 44 Program Pencegahan Stunting dan Perbaikan Gizi
Masyarakat
Rp 184.150.000,00 45 Program Manajemen, Pemenuhan dan Peningkatan Mutu,
Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan
Rp 275.000.000,00 46 Program Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial Rp 18.144.421.000,00 47 Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah Rp 25.000.000,00 48 Program Peningkatan Manajemen Kesehatan Rp 1.175.179.000,00 49 Program Survelance dan Pencegahan Penyakit Tidak
Menular (TPM)
Rp 30.000.000,00 50 Program Penyediaan Tenaga Teknis Kesehatan Rp 2.745.820.000,00 51 Program Operasional Rumah Sakit Rp 1.822.782.114,76 52 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit
Rp 5.922.524.439,00 53 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rp 265.000.000,00 54 Program Peningkatan Kualitas Pelayan Kesehatan pada
Badan Layanan Umum Daerah
Rp 46.750.369.443,70 55 Program Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Pelayanan
Kesehatan di Rumah Sakit
Rp 7.675.898.000,00 56 Program Standarisasi Pelayan Kesehatan di Rumah Sakit Rp 184.340.000,00 57 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 3.461.811.810,00 58 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 3.471.409.820,00 59 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 75.500.000,00 60 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 5.000.000,00 61 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 15.000.000,00 62 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Rp 4.600.622.000,00 63 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp 116.391.588.480,04 64 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp 9.625.000.000,00 65 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rp 143.000.000,00 66 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Rp 31.710.272.450,00 67 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Rp 615.000.000,00 68 Program Pengendalian Banjir Rp 6.599.550.000,00 69 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp 227.600.000,00 70 Program Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Kantor
Pemerintah
Rp 8.147.940.000,00 71 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang ke PU-an Rp 507.535.000,00 72 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Rp 2.797.800.000,00
No Program Anggaran 73 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah
Rp 4.072.916.500,00 74 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Rp 22.219.975.000,00 75 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.190.956.214,57 76 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 405.958.000,00 77 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 46.300.000,00 78 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 34.300.000,00 79 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 44.164.000,00 80 Program Pengembangan Perumahan Rp 1.997.300.000,00 81 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Rp 100.000.000,00 82 Program Penataan Penguasaan, Kepemiliki, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Rp 1.794.650.000,00 83 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 780.918.015,00 84 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 154.800.000,00 85 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 48.000.000,00 86 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 58.837.800,00 87 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 3.156.600,00 88 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Rp 537.744.000,00 89 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal
Rp 49.228.000,00 90 Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Rp 112.635.887,50 91 Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Rp 94.979.900,00 92 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebakaran Rp 34.579.000,00 93 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
Rp 155.313.250,00 94 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Rp 107.213.976,17 95 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal
Rp 81.000.000,00 96 Program pengembangan wawasan kebangsaan Rp 180.000.000,00 97 Program pendidikan politik masyarakat Rp 119.000.000,00 98 Program Pemeliharaan Ketahanan Bangsa dan Nasionalisme Rp 150.000.000,00 99 Program Bina Manunggal TNI Dan Rakyat Rp 72.268.534,29 100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 594.726.928,48 101 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 246.810.000,00 102 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 12.000.000,00 103 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya Rp 455.000.000,00
104 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma Rp 22.000.000,00 105 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Rp 230.000.000,00 106 Program Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kesejahteraan
Sosial
Rp 266.000.000,00 107 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Rp 35.000.000,00 108 Peningkatan penanggulangan bencana Rp 80.628.550,00 109 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 936.927.839,75 110 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 170.090.000,00 111 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 10.000.000,00
No Program Anggaran 112 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 5.000.000,00 113 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 5.000.000,00 114 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp 158.000.000,00 115 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Rp 129.000.000,00 116 Program Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Tenaga
Kerja Rp 108.000.000,00
117 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan
Kerja Rp 618.000.000,00
118 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 865.604.541,84 119 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 549.503.650,00 120 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 30.000.000,00 121 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 6.500.000,00 122 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 7.500.000,00 123 Program Publikasi Pembangunan Daerah Rp 84.000.000,00 124 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Rp 80.000.000,00 125 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan
Perempuan
Rp 89.000.000,00 126 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan
Rp 260.000.000,00 127 Program Pengendalian Kependudukan Rp 78.742.500,00 128 Program Pembinaan Keluarga, Balita dan Anak Rp 35.000.000,00 129 Program Perlindungan Anak Rp 120.000.000,00 130 Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Rp 861.000.000,00 131 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
Rp 441.689.700,00 132 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp 280.000.000,00 133 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
lapangan
Rp 680.117.000,00 134 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Rp 98.272.000,00 135 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp 7.535.964.700,00 136 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Rp 1.057.434.400,00 137 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Rp 150.565.600,00 138 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp 2.009.487.000,00 139 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 827.394.474,09 140 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 177.000.000,00 141 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 40.300.000,00 142 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 10.000.000,00 143 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 5.000.000,00 144 Program Publikasi Pembangunan Daerah Rp 33.788.000,00 145 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp 1.558.157.400,00 146 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp 175.819.100,00 147 Program Pelayanan Pencatatan Sipil Rp 126.314.750,00 148 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp 100.253.650,00 149 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Rp 80.000.000,00 150 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Rp 479.210.000,00 151 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Rp 145.000.000,00 152 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa Rp 162.968.400,00
No Program Anggaran 153 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp 536.121.600,00 154 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Rp 90.000.000,00 155 Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya Alam
(SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)
Rp 105.000.000,00 156 Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Pedesaan Rp 43.400.000,00
157 Program Keluarga Berencana Rp 1.904.985.000,00 158 Program Pelayanan Kontrasepsi Rp 45.000.000,00 159 Program Kerjasama dan Lintas Sektor Rp 103.757.500,00 160 Program Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB Rp 82.500.000,00 161 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.268.921.992,93 162 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 970.985.000,00 163 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 36.403.000,00 164 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 175.000.000,00 165 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 11.000.000,00 166 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 10.000.000,00 167 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Rp 520.000.000,00 168 Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas
Perhubungan
Rp 746.000.000,00 169 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan
Fasilitas LLAJ Rp 560.522.000,00
170 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 1.704.153.000,00 171 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Rp 6.023.242.000,00 172 Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Rp 13.599.285.768,80 173 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 793.340.250,11 174 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 140.000.000,00 175 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 55.000.000,00 176 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 10.000.000,00 177 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Rp 1.068.991.450,00 178 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.062.343.415,04 179 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 371.756.885,00 180 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 42.750.000,00 181 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 9.829.700,00 182 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah Rp 236.000.000,00 183 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Rp 224.726.000,00 184 Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi Rp 41.240.200,00 185 Program pemberdayaan usaha skala mikro Rp 223.170.390,00 186 Program pemberdayaan dan peningkatan manajemen usaha
koperasi
Rp 495.783.800,00 187 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 703.753.000,00 188 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 134.000.000,00 189 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 30.000.000,00 190 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 5.000.000,00 191 Program Publikasi Pembangunan Daerah Rp 35.000.000,00 192 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Rp 304.528.550,00 193 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Rp 837.718.450,00 194 Program peningkatan peran serta kepemudaan Rp 620.000.000,00
No Program Anggaran 195 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan
dan kecakapan hidup pemuda
Rp 85.000.000,00 196 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp 235.000.000,00 197 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rp 3.635.000.000,00 198 Program Pembinaan Prestasi Olah Raga Rp 290.595.000,00 199 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Rp 100.000.000,00 200 Program Pengembangan Nilai Budaya Rp 428.080.000,00 201 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp 328.981.600,00 202 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Rp 100.000.000,00 203 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 474.901.326,50 204 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 34.000.000,00 205 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 4.448.650,00 206 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 1.407.300,00 207 Program Publikasi Pembangunan Daerah Rp 7.500.000,00 208 Program Pengembangan Perpustakaan Rp 114.110.000,00 209 Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya
Perpustakaan
Rp 60.000.000,00 210 Program Pelaksanaan Pelestarian Bahan Pustaka Rp 30.000.000,00 211 Program Pengembangan Budaya Gemar Membaca Rp 30.000.000,00 212 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Rp 40.000.000,00 213 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Rp 50.000.000,00 214 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.437.134.300,00 215 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 249.771.000,00 216 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 39.999.700,00 217 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 4.999.800,00 218 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 153.984.800,00 219 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Rp 2.000.676.100,00 220 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp 1.523.388.500,00 221 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Rp 162.487.200,00 222 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau
dan Air Tawar Rp 154.854.800,00
223 Program Minapolitan Rp 127.519.100,00
224 Program Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah Rp 105.000.000,00 225 Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil Rp 31.330.900,00 226 Program pengelolaan sumber daya perairan umum daratan
dan penyelengaraan TPI
Rp 439.611.300,00 227 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 580.840.280,94 228 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1.135.000.000,00 229 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 32.120.000,00 230 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 10.000.000,00 231 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 5.000.000,00 232 Program Publikasi Pembangunan Daerah Rp 41.040.000,00 233 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp 200.833.700,00 234 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp 3.072.115.600,00 235 Program Pengembangan Kemitraan Rp 72.050.700,00 236 Program Pengembangan Atraksi Daya Tarik Wisata Rp 175.000.000,00
No Program Anggaran 237 Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit
Ternak
Rp 523.810.200,00 238 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp 1.500.846.300,00 239 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Rp 30.000.000,00 240 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Rp 45.000.000,00 241 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.193.858.750,00 242 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 104.601.150,00 243 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 10.000.000,00 244 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 4.000.000,00 245 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 32.483.400,00 246 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan Rp 815.850.000,00
247 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rp 910.000.000,00 248 Program Peningkatan Produksi Produktifitas Dan Mutu
Tanaman Perkebunan
Rp 220.000.000,00 249 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
(Tanaman Pangan) Rp 19.954.990.000,00
250 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
(hortikultura) Rp 1.100.500.000,00
251 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp 140.631.950,00 252 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan Rp 254.045.100,00
253 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Rp 34.082.000,00 254 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Rp 84.301.800,00 255 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Rp 24.341.100,00 256 Program pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi
perdagangan
Rp 11.831.430.200,00 257 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Rp 390.000.000,00 258 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp 707.750.000,00 259 Program Penataan Struktur Industri Rp 620.000.000,00 260 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp 69.000.000,00 261 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Rp 91.000.000,00 262 Program Penataan Penempatan Penduduk di Kawasan
Transmigrasi
Rp 47.000.000,00 263 Program Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Rp 69.000.000,00 264 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 730.103.250,32 265 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 269.377.500,00 266 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 77.517.320,00 267 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 5.000.000,00 268 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 5.000.000,00 269 Program Publikasi Pembangunan Daerah Rp 20.000.000,00 270 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 572.500.000,00 271 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian,
Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
Rp 827.489.930,00 272 Program Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan
Implementasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Rp 220.761.000,00 273 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia
Rp 820.039.930,00 274 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 3.750.838.656,58 275 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 653.416.800,00 276 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 100.000.000,00
No Program Anggaran 277 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 14.999.750,00 278 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 4.911.150,00 279 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Rp 75.000.000,00 280 Program Publikasi Pembangunan Daerah Rp 30.000.000,00 281 Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah Rp 4.863.476.404,51
282 Koordinasi Penerimaan Daerah Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya
Rp 109.054.754,00 283 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Rp 210.658.400,00 284 Peningkatan Pemahaman Masyarakat di Bidang Pendapatan
Daerah
Rp 54.125.310,00 285 Fasilitasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rp 69.200.000,00 286 Pembinaan, Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik
Daerah
Rp 46.854.000,00 287 Penyusunan Perbup Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Rp 44.073.600,00 288 Bimbingan Teknis Pengurus dan Penyimpan Barang Rp 34.672.400,00 289 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok - Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 89.988.300,00 290 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Rp 45.792.700,00 291 Penanganan Kasus Perpajakan Daerah Rp 200.000.000,00 292 Pemutakhiran Data Pajak Daerah Rp 65.000.000,00 293 Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Kewajiban
Perpajakan Daerah
Rp 50.000.000,00 294 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Aset
Daerah
Rp 109.265.000,00 295 Penyusunan Standar Biaya Rp 45.000.000,00 296 Pengelolaan Teknis Penerimaan dan Pengendalian
Pengeluaran Keuangan Daerah
Rp 215.131.000,00 297 Monitoring Pengelolaan Penerimaan Retribusi Daerah Rp 65.000.000,00 298 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Rp 50.000.000,00 299 Fasilitasi Konsultasi dan Koordinasi Pembiayaan Daerah Rp 60.000.000,00 300 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Sambas
Rp 141.793.900,00 301 Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Rp 70.142.250,00 302 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Rp 116.564.650,00 303 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 150.000.000,51 304 Sensus Barang Milik Daerah Rp 76.768.800,00 305 Pengelolaan Sistem Penggajian PNS Daerah Rp 319.487.000,00 306 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 73.791.000,00 307 Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan PAD Rp 149.941.140,00 308 Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
Rp 465.600.000,00 309 Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Propinsi Rp 60.000.000,00 310 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
Realisasi Anggaran
Rp 83.715.820,00 311 Penyusunan Harga Satuan Umum Barang dan Jasa Rp 76.400.000,00 312 Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 43.447.000,00 313 Koordinasi dan Konsultasi Penerimaan Reribusi Daerah Rp 71.760.000,00
No Program Anggaran 314 Pensertifikatan Barang Milik Daerah Rp 72.200.000,00 315 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp 50.000.000,00 316 Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pendapatan Daerah
Rp 383.223.500,00 317 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB Rp 539.158.400,00 318 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.439.898.030,68 319 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 381.590.710,00 320 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 22.500.000,00 321 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 9.000.000,00 322 Program Pemuktahiran Data dan Informasi Kepegawaian Rp 178.500.000,00 323 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Rp 413.119.800,00 324 Program Perencanaan dan Rekrutmen ASN Rp 35.000.000,00 325 Program dan Pengembangan Aparatur dalam Jabatan Rp 117.198.300,00 326 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Melalui
tugas dan Izin Belajar
Rp 1.012.913.700,00 327 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Rp 1.085.081.000,00 328 Program Penegakan Disiplin Aparatur Rp 126.000.000,00 329 Program Peningkatan Kesejahteraan dan Penghargaan
Aparatur
Rp 65.000.000,00 330 Program Fasilitasi Layanan Profesi ASN Rp 105.417.909,00 331 Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN Rp 699.987.850,00 332 Program Pengembangan Data/Informasi Rp 265.000.000,00 333 Program Penelitian , Pengembangan, dan Rekayasa Rp 727.000.000,00 334 Program Pengelolaan Kebun Raya Sambas Rp 450.000.000,00 335 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 4.441.086.503,87 336 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 4.968.864.050,00 337 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 52.000.000,00 338 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 179.000.000,00 339 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 377.844.120,00 340 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp 1.149.671.000,00 341 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Rp 102.867.000,00 342 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
Rp 100.000.000,00 343 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Rp 155.933.380,00 344 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rp 120.697.000,00 345 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rp 300.450.900,00 346 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rp 270.000.000,00 347 Program Reformasi Birokrasi Rp 58.397.700,00 348 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Pembangunan Rp 550.000.000,00 349 Program Pembinaan Kualitas Kehidupan Beragama Rp 2.015.373.200,00 350 Program Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Kebijakan
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Rp 275.000.000,00 351 Program Koordinasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Pada
Batas Negara
Rp 51.607.000,00 352 Program Koordinasi Pengelolaan Potensi Kewilayahan
Perbatasan
Rp 50.121.825,00 353 Program Koordinasi Pengadaan Infrastruktur Kawasan
Perbatasan
Rp 298.271.175,00
No Program Anggaran 354 Program Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-
undangan
Rp 291.199.620,00 355 Program Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Kebijakan
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Rp 3.324.626.800,00 356 Program Pelaporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Rp 40.000.000,00 357 Prorgram Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Rp 60.000.000,00 358 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Rp 84.051.800,00 359 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 186.722.700,00 360 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Rp 708.200.000,00 361 Program Pembinaan dan Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa
Rp 335.000.000,00 362 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Trantibum
Rp 175.000.000,00 363 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2.446.736.565,40 364 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1.358.775.000,00 365 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 237.941.000,00 366 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 420.000.000,00 367 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 17.325.600,00 368 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 8.697.100,00 369 Program Publikasi Pembangunan Daerah Rp 39.529.432,00 370 Program Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan
Pelaksanaan Pemerintahan,Pembangunan Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 4.791.442.000,00 371 Program Penyerapan Aspirasi Masyarakat Rp 2.452.419.750,00 372 Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Lainnya
Rp 795.868.600,00 373 Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan Rp 331.980.300,00 374 Program Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 1.935.835.000,00 375 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 422.540.000,00 376 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 149.600.000,00 377 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 5.000.000,00 378 Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD Rp 5.000.000,00 379 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Rp 1.020.257.764,53 380 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
Rp 50.000.000,00 381 Program Peningkatan Kualitas dokumen perencanaan dan
pelaporan Kinerja
Rp 85.098.000,00 382 Program Peningkatan Penanganan Kasus Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Rp 40.000.000,00 383 Program Evaluasi dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan Rp 153.700.000,00 384 Program Reformasi Birokrasi di bidang Pengawasan Rp 289.200.000,00
Jumlah Rp 625.676.066.701,96
Sambas, 28 Februari 2017