• Tidak ada hasil yang ditemukan

MATRIK RENCANA USULAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN WAJIB PROGRAM IMUNISASI TH 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "MATRIK RENCANA USULAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN WAJIB PROGRAM IMUNISASI TH 2017"

Copied!
27
0
0

Teks penuh

(1)

MATRIK RENCANA USULAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN WAJIB PROGRAM IMUNISASI TH 2017

NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET KEBUTUHAN SUMBER DAYA

DANA ALAT

1 Gudang farmasi 12 X 1 tahun

2 Agar semua sasaran tercatat 1 X /tahun ATK

3 bayi dan batita 65 posyandu

4 Pendataan bias campak Siswa kelas 1 SD / MI 32 SD / MI

5 Pendataan bias DT/TD 32 SD / MI

6 Sweeping imunisasi Semua bayi dan ibu hamil mendapat imunisasi Bayi dan bumil 2 X 1 tahun ATK

7 Sweeping bias campak Siswa kelas 1 SD / MI 16 siswa SD/MI

8 Sweeping bias DT/TD Siswa kelas 1,2,3 SD/MI 16 SD/MI

9 Penyuluhan imunisasi Untuk lebih meningkatkan cakupan imunisasi Ibu bayi balita 1 X 1 tahun Lembar balik

10 1 X 1 tahun Rp. 7.800.000

Pengambilan vaksin ke gudang

farmasi Agar kegiatan imunisasi di PKM, posyandu dan

BPS berjalan lancar dan terpenuhi 1 orang X 12 bulan X 60.000

=Rp. 720.000 vaksin carrier, kendaraan

Pendataan sasaran imunisasi dan

PIN Semua bayi di

lingkungan puskesmas 1 orang X 2 kel X 60.000 = Rp.

120.000

Pemberian imunisasi pada bayi

dan balita Menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan memberikan kekebalan

1 orang X 65 posyandu = Rp.

3.900.000 Vaksin, vaccine carrier, cold pak, spuid, safety box, ATK

Untuk memberikan kekebalan stimulant

terhadap penyakit campak 1 orang X 32 SD/MI X 60.000 =

Rp. 1.920.000 Vaksin campak dan alat habis pakai

Untuk memberikan kekebalan stimulant

terhadap penyakit difteri dan tetanus Siswa kelas 1, 2, dan 3

SD/MI 3 orang X 32 SD/MI X 60.000 =

Rp. 5.760.000 Vaksin DT dan TD dan alat

2 orang X 2 kel X 2 kali X 60.000

= Rp. 480.000

Menjaring siswa kelas 1 SD/MI yang belum

mendapatkan imunisasi campak 1 orang X 16 SD/MI X 60.000 =

Rp. 960.000 Vaksin campak dan alat habis pakai

Menjaring siswa kelas 1,2,3 SD/MI yang belum

mendapat imunisasi DT/TD 2 orang X 16 SD/MI X 60.000 =

Rp. 1.920.000 Vaksin DT/TD dan alat abis pakai

10 orang X 2 kel X 1 kali X 60.000 = Rp. 1.200.000

sosialisasi Program Imunisasi

DPT-HB-HIB dan campak booster Mensosialisasikan program DPT-HB-HIB dan

campak booster Staf puskesmas tokoh

masyarakat, kader, dan DBS

Lembar undangan, daftar hadir, notulen, materi PIN

(2)

11 65 posyandu 1 X 1 tahun 1 X 65 pos x 50.000

JUMLAH RP. 28.680.000

pembuatan banner dan poster untuk booster DPT-HB-HIB dan campak

untuk lebih mengingatkan kembali kepada

masyarakat pentingnya imunisasi lanjutan desain banner dan

poster

(3)

MATRIK RENCANA USULAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN WAJIB PROGRAM IMUNISASI TH 2017

KEBUTUHAN SUMBER DAYA

INDIKATOR KEBERHASILAN TENAGA

Stock vaksin terpenuhi APBD

Semua bayi terdata BOK

Korim, para medis BOK

Korim, para medis BOK

Korim, para medis BOK

Korim, para medis BOK

Korim, para medis BOK

Korim, para medis BOK

Korim Cakupan imunisasi meningkat BOK

BOK SUMBER

BIAYA Supir UPTD puskesmas

pondok gede

Pemegang program imunisasi

Semua bayi dan balita aktif ke posyandu dan mendapat imunisasi

Semua sasaran mendapat imunisasi campak

Semua sasaran mendapat imunisasi

Semua sasaran mendapat imunisasi terjaring

semua sasaran mendapat imunisasi campak

Semua sasaran mendapat imunisasi DT/TD

Kepala UPTD puskesmas

pondok gede dan korim sasaran dpt-hb-hib dan camoak

(4)

percetakan adanya banner dan poster di JKN setiap posyandu

(5)

MATRIK RENCANA USULAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN WAJIB PROGRAM ………. TH 2016

NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET KEBUTUHAN SUMBER DAYA

DANA ALAT TENAGA INDIKATOR

KEBERHASILAN SUMBER BIAYA

Refreshing sosialisasi Program Imunisasi

(6)
(7)

MATRIK RENCANA USULAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN WAJIB PROGRAM ………. TH 2016

NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET KEBUTUHAN SUMBER DAYA

DANA ALAT TENAGA INDIKATOR

KEBERHASILAN SUMBER BIAYA

(8)

RENCANA USULAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM IMUNISASI TH 2017

NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET KEBUTUHAN SUMBER DAYA

DANA ALAT

1 Gudang farmasi 5 X 1 tahun

4 Pendataan MR Siswa SD / MI SMP/MTs

5 Pendataan bias DT/TD 18 SD / MI

6 Anak SD MI, MTS,SMP 1 X 1 tahun

7 Sweeping MR Siswa SD.SMP.MTs 5 SDSMP/MTs

8 Balita 9 bl-<7 th 34 Posyandu ATK

9 Balita 9 bl-<7 th 34 Posyandu

10 Swifing Imunisasi MR Balita 9 bl-<7 th 5 desa

Pengambilan vaksin ke gudang

farmasi Agar kegiatan imunisasi di PKM, posyandu dan

BPS berjalan lancar dan terpenuhi 1 orang X 5 bulan X 75.000

=Rp. 375.000,- vaksin carrier, kendaraan

Untuk memberikan kekebalan stimulant

terhadap penyakit campak Rubella 18 SD / MI, 9

SMP/MTs 2 or x 5 Ds x Rp.30.000=Rp

300.000,- Vaksin MR dan alat habis pakai

Untuk memberikan kekebalan stimulant

terhadap penyakit difteri dan tetanus Siswa kelas 2, dan 3

SD/MI 2 or x 18 SD x Rp.30.000= Rp.

1.080.000 Vaksin DT dan TD dan

alat

Pelaksanaan munisasi MR Semua anak SD/MI. SMP,MTs mendapatkan

imunsasi MR 6 orang X 1 kl X 18 hr X 30.000

= Rp. 3.240.000 Vaksin, vaccine carrier, cold pak, spuid, safety box, ATK

Menjaring siswa SD,SMP,MTs yang belum

mendapatkan imunisasi campak MR 2 or x 5 x Rp, 30,000 = Rp.

300.000 Vaksin MR dan alat habis

pakai

Pendataan Sasaran Imunisasi MR

di Posyandu Menjaring Balita 9 bl - < 7 th untuk

mendapatkan imunasi MR 2 or X 5 Ds x Rp.30.000=Rp

300.000,-

Pelaksanaan Imunisasi MR di

Posyandu Untuk memberikan kekebalan pada anak dan

balita dari penyakit campak dan rubella 3 or X 34 Psy X Rp. 30.000 = Rp.

= 3.060.000,- Vaksin MR dan alat habis pakai

Menjaring semua anak dan balita mrnda[atkan

imunisasi MR 2 or x 5 Ds x Rp.30.000=Rp

300.000,- Vaksin MR dan alat habis pakai

(9)

RENCANA USULAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM IMUNISASI TH 2017

NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET KEBUTUHAN SUMBER DAYA

DANA ALAT

1 Gudang farmasi 5 X 1 tahun

2 Agar semua sasaran tercatat 1 X /tahun ATK

3 bayi dan batita 34 Posyandu

Pengambilan vaksin ke gudang

farmasi Agar kegiatan imunisasi di PKM, posyandu dan

BPS berjalan lancar dan terpenuhi 1 orang X 5 bulan X 75.000

=Rp. 375.000,- vaksin carrier, kendaraan Pendataan sasaran imunisasi dan

PIN Semua bayi di

lingkungan puskesmas

Pemberian imunisasi pada bayi

dan balita Menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan memberikan kekebalan

1 orang X 34 psy X Rp. 30.000 X

12 bl = Rp12.240.000 Vaksin, vaccine carrier, cold pak, spuid, safety box, ATK

(10)

4 Pendataan MR Siswa SD / MI SMP/MTs

5 Pendataan bias DT/TD 18 SD / MI

6 Anak SD MI, MTS,SMP 1 X 1 tahun

7 Sweeping MR Siswa SD.SMP.MTs 5 SDSMP/MTs

8 Balita 9 bl-<7 th 34 Posyandu ATK

9 Balita 9 bl-<7 th 34 Posyandu

10 Swifing Imunisasi MR Balita 9 bl-<7 th 5 desa

11 Pelaksanaan PIN polio 65 pos PIN 1 X 1 tahun

JUMLAH RP. 28.680.000

Untuk memberikan kekebalan stimulant

terhadap penyakit campak Rubella 18 SD / MI, 9

SMP/MTs 2 or x 5 Ds x Rp.30.000=Rp

300.000,- Vaksin MR dan alat habis pakai

Untuk memberikan kekebalan stimulant

terhadap penyakit difteri dan tetanus Siswa kelas 2, dan 3

SD/MI Vaksin DT dan TD dan

alat Pelaksanaan munisasi MR Semua anak SD/MI. SMP,MTs mendapatkan

imunsasi MR 6 orang X 1 kl X 18 hr X 30.000

= Rp. 3.240.000 Vaksin, vaccine carrier, cold pak, spuid, safety box, ATK

Menjaring siswa SD,SMP,MTs yang belum

mendapatkan imunisasi campak MR 2 or x 5 x Rp, 30,000 = Rp.

300.000 Vaksin MR dan alat habis

pakai Pendataan Sasaran Imunisasi MR

di Posyandu Menjaring Balita 9 bl - < 7 th untuk

mendapatkan imunasi MR 2 or X 5 Ds x Rp.30.000=Rp

300.000,- Pelaksanaan Imunisasi MR di

Posyandu Untuk memberikan kekebalan pada anak dan

balita dari penyakit campak dan rubella 3 or X 34 Psy X Rp. 30.000 = Rp.

= 3.060.000,- Vaksin MR dan alat habis pakai

Menjaring semua anak dan balita mrnda[atkan

imunisasi MR 2 or x 5 Ds x Rp.30.000=Rp

300.000,- Vaksin MR dan alat habis pakai

Memberikan imunisasi polio serentak pada

tanggal 3 Maret 2016 1 orang X 65 pos X 60.000 = Rp.

3.900.000 Vaksin polio dan alat habis pakai

(11)

RENCANA USULAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM IMUNISASI TH 2017

KEBUTUHAN SUMBER DAYA

INDIKATOR KEBERHASILAN TENAGA

Jurim Stock vaksin terpenuhi JKN

Korim, para medis JKN

Korim, para medis

Korim, para medis

Korim, para medis JKN

Korim, para medis Semua balita 9 bl s.d -< 7 th JKN

Korim, para medis JKN

Korim, para medis JKN

SUMBER BIAYA

Semua sasaran mendapat imunisasi campak

Semua sasaran mendapat imunisasi

Semua sasaran mendapat imunisasi terjaring

semua sasaran mendapat imunisasi MR

Semua sasaran mendapatkan imunisasi MR

semua sasaran mendapakan mnasi MR

(12)

RENCANA USULAN KEGIATAN UPAYA KESEHATAN PROGRAM IMUNISASI TH 2017

KEBUTUHAN SUMBER DAYA

INDIKATOR KEBERHASILAN TENAGA

Jurim Stock vaksin terpenuhi JKN

Semua bayi terdata

Korim, para medis BOK

SUMBER BIAYA

Pemegang program imunisasi

Semua bayi dan balita aktif ke posyandu dan mendapat imunisasi

(13)

Korim, para medis JKN Korim, para medis

Korim, para medis

Korim, para medis JKN

Korim, para medis Semua balita 9 bl s.d -< 7 th JKN

Korim, para medis JKN

Korim, para medis JKN

Paramedis APBD

Semua sasaran mendapat imunisasi campak

Semua sasaran mendapat imunisasi

Semua sasaran mendapat imunisasi terjaring

semua sasaran mendapat imunisasi MR

Semua sasaran mendapatkan imunisasi MR

semua sasaran mendapakan mnasi MR

Terlaksananya kegiatan PIN polio sesuai jadwal

(14)

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS PONDOK GEDE TH 2016

NO UPAYA KESEHATAN KEGIATAN SASARAN TARGET VOLUME JADWAL

KEGIATAN RINCIAN

PELAKSANAAN LOKASI PELAKSANAAN

(15)
(16)

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) PUSKESMAS PONDOK GEDE TH 2016

BIAYA

(17)
(18)

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN IMUNISASI (RPK) PUSKESMAS PONDOK GEDE TH 2017

NO KEGIATAN SASARAN TARGET RINCIAN PELAKSANAAN LOKASI PELAKSANAAN JADWAL

1 Bayi dan batita 65 posyandu 12X / tahun 2 wilayah kerja

2 1X /tahun 2 kel. wilayah kerja Februari

3 Gudang farmasi 12X / tahun Gudang farmasi setiap bulan

4 Pendataan bias 32 SD/MI 1 X /tahun Bulan juli

5 Siswa kelas 1 SD/MI 32 SD/MI 1 X /tahun wilayah kerja

6 32 SD/MI 1 X /tahun wilayah kerja

7 Sweeping Imunisasi Bayi batita bumil 2 X/tahun ATK, persiapan petugas wilayah kerja

8 Penyuluhan imunisasi ibu bayi balita 1 X /tahun Bulan Januari

UPAYA

KESEHATAN VOLUME

KEGIATAN Program

imunisasi

pemberian imunisasi pada bayi dan batita (POSYANDU)

Persiapan vaksin dan alat habis pakai, persiapan jadwal

setiap minggu I s/d III

Program

imunisasi Pendataan sasaran imunisasi

Semua bayi di lingkungan PKM pondok gede

Bulan februari

Mendata bayi setiap posyandu, dan BPS di will kerja

Program

imunisasi Pengambilan vaksin ke

gudang farmasi Vaksin

terpenuhi Pesiapan vaccine carrier

dan kendaraan

Program imunisasi

Siswa kelas 1,2,3 SD/MI

Persiapan vaksin sesuai hasil pendataan, safety box, spuit dan alat habis pakai

Diwilayah kerja PKM pondok gede

Program

imunisasi Pelaksanaan bias campak

Persiapan vaksin campak sesuai hasil pendataan, alat habis pakai

bulan september

Program imunisasi

pelaksanaan bias DT/TD

Siswa kelas 1,2,3 SD/MI

Persiapan vaksin campak sesuai hasil pendataan, alat habis pakai

bulan November

Program

imunisasi Cakupan

terpenuhi bulan April

dan Mei

Program

imunisasi Penyuluhan

tercapai

Persiapan tempat, form penyuluhan undangan daftar hadir

Aula, UPTD pkm pondok gede

(19)

9 Program orang tua balita 12X / tahun imunisasi

sosialisasi imunisasi lanjutan DPT-HB-HIB dan Campak

Cakupan terpenuhi

membuat materi dan penyuluhan tentang imunisasi lanjutan DPT- HB-HIB dan Campak

Aula, UPTD pkm pondok gede

sesuaikan dengan jadwal posyandu

(20)

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN IMUNISASI (RPK) PUSKESMAS PONDOK GEDE TH 2017

BIAYA 1 orang X 65 posyandu X 60.000 = 3.900.000

1 orang X 2 kel X 60.000 = 120.000

1 orang X 12 orang X 1kal X 60.000 = Rp.

720.000 1 orang X 32 SD/MI X 60.000 = Rp. 1.920.000

1 orang X 32 SD/MI X 60.000 = Rp. 1.920.000

3 orang X 32 SD/MI X 60.000 = Rp. 5.760.000

2 orang X 2 kel X 2 kal = Rp.480.000

10 orang X 2 kel X 1X = Rp. 60.000 = 1.200.000

(21)

-

(22)

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN IMUNISASI (RPK) PUSKESMAS PONDOK GEDE TH 2016

NO KEGIATAN SASARAN TARGET RINCIAN PELAKSANAAN LOKASI PELAKSANAAN JADWAL

1 Bayi dan batita 65 posyandu 12X / tahun 2 wilayah kerja

2 1X /tahun 2 kel. wilayah kerja Februari

3 Gudang farmasi 12X / tahun Gudang farmasi setiap bulan

4 Pendataan bias 32 SD/MI 1 X /tahun Bulan juli

5 Siswa kelas 1 SD/MI 32 SD/MI 1 X /tahun wilayah kerja

6 32 SD/MI 1 X /tahun wilayah kerja

7 Sweeping Imunisasi Bayi batita bumil 2 X/tahun ATK, persiapan petugas wilayah kerja

8 Penyuluhan imunisasi ibu bayi balita 1 X /tahun Bulan Januari

UPAYA

KESEHATAN VOLUME

KEGIATAN Program

imunisasi

pemberian imunisasi pada bayi dan batita (POSYANDU)

Persiapan vaksin dan alat habis pakai, persiapan jadwal

setiap minggu I s/d III

Program

imunisasi Pendataan sasaran imunisasi

Semua bayi di lingkungan PKM pondok gede

Bulan februari

Mendata bayi setiap posyandu, dan BPS di will kerja

Program

imunisasi Pengambilan vaksin ke

gudang farmasi Vaksin

terpenuhi Pesiapan vaccine carrier

dan kendaraan

Program imunisasi

Siswa kelas 1,2,3 SD/MI

Persiapan vaksin sesuai hasil pendataan, safety box, spuit dan alat habis pakai

Diwilayah kerja PKM pondok gede

Program

imunisasi Pelaksanaan bias campak

Persiapan vaksin campak sesuai hasil pendataan, alat habis pakai

bulan september

Program imunisasi

pelaksanaan bias DT/TD

Siswa kelas 1,2,3 SD/MI

Persiapan vaksin campak sesuai hasil pendataan, alat habis pakai

bulan November

Program

imunisasi Cakupan

terpenuhi bulan April

dan Mei

Program

imunisasi Penyuluhan

tercapai

Persiapan tempat, form penyuluhan undangan daftar hadir

Aula, UPTD pkm pondok gede

(23)

9 Program semua bayi dan balita 1 X /tahun Jan-16 imunisasi

Persiapan pelaksanaan PIN polio

sasaran bayi balita

tercapai

persiapak sosialisasi, pertemuan dengan kader, lintas sektor

Aula, UPTD pkm pondok gede

(24)

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN IMUNISASI (RPK) PUSKESMAS PONDOK GEDE TH 2016

BIAYA 1 orang X 65 posyandu X 60.000 = 3.900.000

1 orang X 2 kel X 60.000 = 120.000

1 orang X 12 orang X 1kal X 60.000 = Rp.

720.000 1 orang X 32 SD/MI X 60.000 = Rp. 1.920.000

1 orang X 32 SD/MI X 60.000 = Rp. 1.920.000

3 orang X 32 SD/MI X 60.000 = Rp. 5.760.000

2 orang X 2 kel X 2 kal = Rp.480.000

10 orang X 2 kel X 1X = Rp. 60.000 = 1.200.000

(25)

Rp. 7.800.000

(26)

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN DARI HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN MASYARAKAT PUSKESMAS PONDOK GEDE TH 2016

NO UPAYA KESEHATAN KEGIATAN SASARAN TARGET RINCIAN PELAKSANAAN JADWAL BIAYA

1 survailens 65x/ bulan -

2 GIZI lurah, ketua RW 1 KALI 1x puskesmas -

3 P2P 3x/bulan rumah pasien setiap bulan

4 TUMBANG 14x / bulan setiap bulan -

Mengetahui, Penanggung Jawab UKM

Ka Puskesmas Pondok Gede

drg. Ria Joesriati Titim Fatimah, SKM

Nip. 19801121 200701 2 003 Nip. 19660805 198603 2 003

VOLUME

KEGIATAN LOKASI

PELAKSANAAN penyuluhan tentang damapak

fogging dan persyaratan dilakukan fogging

masyarakat dan kader

65 posyandu

penyiapan materi , daftar hadir, penyuluhan, notulen

posyandu wilayah kerja

bulan september 2016

koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan D/S

membuat undangan, menyiapkan materi dan cakupan D/S, sosialisasi kegiatan, dukungan

bulan agustus 2016

kunjungan rumah pda penderita

TB paru penderita dan

keluarga semua

penderita

menentukan sasaran, mengumpulkan keluraga, penyuluhan, monitoring lingkungan rumah, mencatat hasil kunjungan

3x 1orgx 4 bulanx 60.000= 720.000

Setiap pembina wilayang

melakukan pemantauan tumbang 3 balita / bulan

balita dan orang

tua balita 42 balita / bulan

menentukan sasaran balita, menyiapkan peralatan tumbang,perisiapan formulir,pemantauan balita sesuai kpsp, mencatat hasil dan menentukan tindak lanjut

posyandu wilayah kerja

(27)

ORIENTASI PEGAWAI BARU DI LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS PONDOK GEDE KOTA BEKASI

NAMA :

NIP :

PANGKAT / GOL :

JABATAN :

ALAMAT RUMAH :

NO JABATAN / NAMA PESAN/SARAN PARAF

Referensi

Dokumen terkait

Kegiatan Strategis Sasaran Indikator Output 2015 Rencana Target 2016 Usulan Target 2017 Ket Target Realisasi. OUTPUT : USULAN INDIKATOR

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target

Rencana program ini menjabarkan skenario pengembangan kota dan pengembangan sektor bidang cipta karya, usulan kebutuhan investasi yang disusun dengan berbasis

Untuk melaksanakan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung tahun 2019 - 2024 yang terdiri dari

MATRIK USULAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 LOKASI : KECAMATAN TANJUNG

KESEHATAN UPAYA KEGIATAN TUJUAN.. SASA RA N TA R G ET Fr

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target

3 Berdasarkan survey identifikasi kebutuhan masyarakat didapatkan Sebagai usulan bahan Rencana Usulan Kegiatan Agar terlaksananya jambanisasi Individu, Keluarga, Masyarakat Nurdin