• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERUMAHAN LKJP 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PERUMAHAN LKJP 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

RU

MAH

AN

Hal. 119 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

04. URUSAN WAJIB PERUMAHAN

A. KEBIJAKAN PROGRAM

Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Perumahandiarahkan pada

upaya-upaya perbaikan permukiman kumuh, peningkatan pengetahuan dan

kesadaran masyarakat terhadap konsep rumah sehat, meningkatkan

keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat

dan mendorong investasi swasta dalam pengadaan rumah sehat sederhana.

1. Program Pengembangan Perumahan

2. Program lingkungan sehat perumahan

3. Program pemberdayaan komunitas perumahan

4. Program pengelolaan areal pemakaman

5. Pengembangan teknologi dan jasa konstruksi

6. Program pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perkotaan

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan

Wajib Perumahan tahun 2016 sebesar :

SKPD ANGGARAN (Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) Dinas Kebakaran 16.897.771.000 15.025.787.202 88,92 Dinas Tata Kota dan Perumahan 215.041.173.490 205.226.291.563 95,44

JUMLAH 231.938.944.490 220.252.078.765 94,96

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib

Perumahan tahun 2016 sebagai berikut :

KODE REK

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%)

URUSAN WAJIB PERUMAHAN 231.938.944.490 220.252.078.765 94,96

DINAS KEBAKARAN 16.897.771.000 15.025.787.202 88,92

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

731.346.000 639.785.408 87,48

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

288.572.000 237.695.461 82,37

004 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

3.920.000 3.919.000 99,97

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 61.072.000 49.495.400 81,04

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.782.000 40.144.780 91,69 011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 50.000.000 44.215.000 88,43 015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

4.000.000 4.000.000 100,00

017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 55.000.000 45.774.000 83,23

018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

225.000.000 214.541.767 95,35

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3.200.313.000 2.536.387.391 79,25

003 Pembangunan Gedung Kantor 875.019.000 844.042.000 96,46 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 205.847.000 163.980.600 79,66

(2)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

RU

MAH

AN

Hal. 120 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE REK

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%)

024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1.495.890.000 991.107.358 66,26

028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

151.500.000 104.044.560 68,68

029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 6.600.000 6.000.000 90,91 051 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan

Perlengkapan Pmk

159.000.000 159.000.000 100,00

128 Operasionalisasi Web Dinas - - 0,00

03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 334.326.000 325.463.500 97,35

002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

334.326.000 325.463.500 97,35

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

336.720.000 309.294.800 91,86

001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- - 0,00

002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.400.000 5.395.500 84,30 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

6.400.000 5.341.000 83,45

004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 11.000.000 10.597.500 96,34 006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 7.700.000 6.013.400 78,10

008 Penyusunan Rencana Perubahan Dan RDPPA 7.700.000 6.004.400 77,98

013 Penyusunan LAKIP 11.000.000 10.584.000 96,22

014 Penyusunan Renstra SKPD 40.000.000 19.850.000 49,63

018 Penyusunan LKPJ SKPD 11.000.000 10.482.000 95,29

021 Penyusunan Renja SKPD 11.000.000 10.507.000 95,52

026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

224.520.000 224.520.000 100,00

19 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

12.295.066.000 11.214.856.103 91,21

003 Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Gedung 105.080.000 94.345.500 89,78 004 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

Pencegahan Kebakaran

77.750.000 66.183.000 85,12

005 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran

392.800.000 49.745.000 12,66

007 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

274.900.000 257.138.400 93,54

008 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.425.811.000 1.421.891.000 99,73

011 Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

296.825.000 292.722.000 98,62

012 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

48.200.000 24.568.000 50,97

015 Lomba Ketrampilan Pemadaman Kebakaran & Penanggulangan Bencana

78.170.000 74.777.000 95,66

016 Operasi Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

8.788.412.000 8.149.395.100 92,73

025 Pengembangan Dan Pemberdayaan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar)

371.884.000 128.209.500 92,38

026 Gladi Lapang Menghadapi Musim Kemarau 138.780.000 366.944.080 98,67 027 Pendataan Dan Pelaporan Kejadian Kebakaran 49.000.000 43.893.500 89,58

028 Pengembangan Pusat Data Dan Sistem Informasi Kebakaran

247.454.000 245.044.023 99,03

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 215.041.173.490 205.226.291.563 95,44 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 14.779.349.000 14.302.353.650 96,77

037 Updating Data Perumahan Dan Permukiman 1.050.000.000 1.041.331.000 99,17

040 Pembangunan Dan Peningkatan Sarpras Rusun, Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial

9.336.349.000 9.088.265.100 97,34

041 Pemeliharaan Rusun, Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial

4.393.000.000 4.172.757.550 94,99

16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 98.403.678.400 93.535.034.263 95,05

016 Penanganan Jalan Dan Saluran Di Kawasan Pasar Waru Di Kel. Kaligawe

(3)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

RU

MAH

AN

Hal. 121 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE REK

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%)

022 Pendampingan Fasilitas Prog. Urban Sanitasi And Rural Infrastruktur (USRI) Suport To PNPM

- - 0,00

024 Infrastruktur Sanitasi 1.616.290.000 1.616.029.264 99,98 025 Pendampingan Infrastruktur Sanitasi 200.000.000 196.535.000 98,27 027 Penanganan Dan Penataan Permukiman Kumuh 3.014.709.000 2.905.177.200 96,37

072 Pembangunan Dan Perbaikan MCK 3.890.560.000 3.654.632.500 93,94 336 Monitoring Dan Evaluasi IPAL Komunal Skala

Kawasan

150.000.000 109.468.000 72,98

364 Pendampingan Kegiatan Neighborhood Urban Shelter Project (NUSP)

1.395.701.000 1.225.749.545 87,82

365 Peningkatan Dan Penanganan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman

58.646.244.000 57.373.823.104 97,83

371 Optimalisasi Pengelolaan Sarpras Lingkungan Permukiman

106.000.000 90.361.000 85,25

373 Pemeliharaan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman

15.229.365.000 14.616.134.400 95,97

375 DED Kawasan Permukiman 597.743.000 542.764.850 90,80

378 Perbaikan Dan Peningkatan Sarpras Lingkungan Pemukiman Di Kec. Gunungpati, Tembalang Dan Banyumanik

3.185.000.000 2.631.994.000 82,64

379 Perbaikan Dan Peningkatan Sarpras Lingkungan Permukiman Di Kota Semarang

10.240.000.000 8.440.299.000 82,42

17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

475.000.000 422.176.400 88,88

021 Intensifikasi Pendapatan Rumah Sewa / Rusunawa

100.000.000 100.000.000 100,00

022 Pembinaan Penghuni Rumah Sewa / Rusunawa 75.000.000 75.000.000 100,00 023 Peringatan Hari Perumahan Nasional 50.000.000 - 0,00 026 Inventarisasi Piutang Penghuni Rusun Dan

Rusunawa Se Kota Semarang

150.000.000 147.471.900 98,31

030 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kebijakan Perumahan Dan Permukiman

100.000.000 99.704.500 99,70

20 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

4.628.590.000 4.369.670.600 94,41

031 Registrasi Makam 200.000.000 198.425.000 99,21

033 Pelayanan Pemakaman Sektor TPU Se Kota Semarang

100.000.000 98.532.500 98,53

057 Kajian Makam Jabungan 243.540.000 243.540.000 100,00 059 Monitoring, Pengendalian Dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemakaman

300.000.000 297.299.500 99,10

082 Pemutakhiran Data Makam 100.000.000 99.700.000 99,70

083 Pengadaan Lahan TPU - - 0,00

084 Ded Tpu Pemerintah Kota Semarang 896.150.000 861.741.500 96,16

085 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang Wilayah I

300.000.000 288.288.900 96,10

086 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang Wilayah Ii

300.000.000 274.935.400 91,65

087 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang Wilayah Iii

225.000.000 216.707.800 96,31

088 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang Wilayah Iv

250.000.000 238.160.000 95,26

092 Optimalisasi Pelayanan Pemakaman 63.900.000 45.400.000 71,05 094 Pembangunan Sarpras TPU Se Kota Semarang 1.450.000.000 1.415.678.000 97,63

096 Review Perda Tentang Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang

200.000.000 91.262.000 45,63

21 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN JASA KONSTRUKSI

1.550.719.000 1.481.748.175 95,55

013 Workshop Peningkatan SDm Pengadaan Barang Jasa Yang Sudah Bersertifikat

150.000.000 140.445.900 93,63

015 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Untuk Asosiasi Jasa Konstruksi

150.000.000 137.658.825 91,77

018 Monitoring Bidang Jasa Konstruksi 150.000.000 138.747.600 92,50 021 Bintek Peningkatan SDm Pengadaan Barang Jasa

Dan Ujian Sertifikasi

(4)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

RU

MAH

AN

Hal. 122 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE REK

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%)

052 Bintek Tenaga Pelaksana Bangunan 100.000.000 95.632.100 95,63

054 Operasional IPTB (Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung)

100.000.000 95.776.225 95,78

057 Pembangunan Gedung Kantor Disnakertrans Kota Semarang

48.345.000 48.345.000 100,00

059 Rehab Kantor Lurah Bendan NgISOr 14.494.000 14.494.000 100,00 060 Pembangunan Rumah Dinas Dan Sarpras Kantor

Koramil Ngaliyan

22.287.000 22.287.000 100,00

073 Kajian Pembangunan Sirkuit Di Mijen 396.880.000 396.880.000 100,00

075 Bintek Dan Ujian Sertifikasi Tenaga Ahli Dan Tenaga Teknis

150.000.000 137.658.825 91,77

076 Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Teknis - - 0,00 077 Optimalisasi Pelayanan Jasa Konstruksi 104.800.000 89.909.700 85,79

079 Penyusunan Kajian Pembangunan Pasar Johar 136.349.000 136.349.000 100,00 084 Pembangunan Kantor UPTD BAPERMAS Di

Kecamatan Mijen

17.810.000 17.810.000 100,00

085 Pembangunan Mushola Dan Sarpras Kecamatan Semarang Timur

9.754.000 9.754.000 100,00

23 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKOTAAN

95.203.837.090 91.115.308.475 95,71

001 Pembangunan Da Kajian Gedung Pemerintahan Kelurahan

6.800.768.000 6.370.425.400 93,67

002 Pembangunan Dan Kajian Gedung Pemerintahan Kecamatan

13.385.260.000 12.757.606.800 95,31

003 Pembangunan Dan Kajian Gedung Pemerintahan Kota Semarang

53.654.924.090 52.155.526.700 97,21

005 Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota Semarang

1.171.867.000 1.126.769.075 96,15

006 Fasilitasi Pembangunan Gedung Pemerintahan Kota Semarang Dari Sumber Dana Lain

9.000.000.000 8.252.864.500 91,70

007 Rehab Berat Kantor/ Balai Kelurahan 11.191.018.000 10.452.116.000 93,40

2. HASIL YANG DICAPAI

Selama tahun 2016. Pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan menghasilkan

kinerja sebagai berikut :

a. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. Terpeliharanya Rusun dan Rusunawa yang layak huni

8 Twinblok 8 Twinblok 100 -

2. Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni

1.598 Unit - Unit - 1.598 Unit

Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016

Pemeliharaan Rusun dan Rusunawa di 8 twinblok meliputi Rusun Kudu

( 5 Twinblok), Kaligawe ( 1 Twinblok ), Karangroto ( 1 Twinblok ) dan Rusun

Jrakah ( 1 Twinblok ) yang berupa perbaikan atap, kamar mandi, jalan masuk

rusun dan garasi motor. Pada tahun 2016, Program Pengembangan Perumahan

dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Kegiatan Updating Data Perumahan dan Permukiman melalui pelaksanaan

pendataanjumlah lokasi Kecamatan RTLH, Dokumen DED dan studi jumlah

(5)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

RU

MAH

AN

Hal. 123 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

2) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarpras Rusun, Rusunawa dan

Rumah Pondok Boro / Sosial dengan hasil terwujudnya bangunan dan

sarpras rusun dan rusunawa sebanyak 8 rusun serta rumah pondok

borososial yang nyaman, aman dan bersih

3) Pemeliharaan Rusun, Rusunawa dan Rumah Pondok Boro / Sosial

b. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. Tertatanya perumahan yang sehat

75% 75% 100

2. Tertanganinya RTLH 1.598 unit 0 unit 0 3. Tertanganinya Kawasan

Kumuh

369.83 Ha 329.04 Ha 112.40 389.83 Ha

4 Penurunan Kawasan Kumuh 20 Ha 60.79 Ha 304 5 Persentase Luas Lingkungan

Pemukiman Kumuh

0.80% 0.79% 101.27 0.99%

6 Terwujudnya Rumah Tangga Bersanitasi

377.969 Unit 379.369 unit 100.37 371.448 unit

7 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

85.82% 85.87% 100.06 85.78

8 Persentase rumah tangga pengguna air minum

88.50% 89% 100,56 87%

Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016

1) Tertanganinya Kawasan kumuh yang pada kondisi awal tahun 2015 seluas

389.83 Ha berkurang 60.79 Ha menjadi 329.04 Ha ditahun 2016, dimana

target capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 20 Ha dapat terealisasi

sebesar 60.79 Ha ( capaian 304% )

2) Presentase luas lingkungan permukiman kumuh yang ditargetkan 0.80%

berkurang menjadi 0.79% atau berhasil mencapai target sebesar 101.27%,

hal ini menunjukan adanya pengurangan presentase luas lingkungan

permukiman kumuh dari tahun 2015 sebesar 0.99% menjadi 0.79% atau

berkurang sebesar 0.20%.

3) Terwujudnya rumah tangga bersanitasi yang ditargetkan 377.969 Unit

bertambah menjadi 379.369 unit atau berhasil mencapai target sebesar

100.37%, hal ini menunjukan adanya peningkatan rumah tangga

bersanitasi dari tahun 2015 sebanyak 371.448 unit menjadi 379.369 unit

atau bertambah sebesar 7.921 unit.

4) Presentase rumah tangga bersanitasi yang ditargetkan 85.82% bertambah

menjadi 85.87% atau berhasil mencapai target sebesar 100.06%, hal ini

menunjukkan adanya peningkatan presentase rumah tangga bersanitasi

dari tahun 2015 sebanyak 85.78% menjadi 85.87% atau meningkat sebesar

(6)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

RU

MAH

AN

Hal. 124 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

Program Lingkungan Sehat Perumahan, meliputi kegiatan :

1) Penanganan jalan dan saluran di kawasan Pasar Waru di kelurahan

Kaligawe.

2) Infrastruktur sanitasi, Pendampingan Infrastruktur Sanitasi, Penanganan

dan Penataan Permukiman Kumuh, Pembangunan dan perbaikan MCK,

Monitoring dan Evaluasi IPALKomunal Skala Kawasan,

3) Pendampingan fasilitas program urban sanitasi and rural infrastruktur

(USRI) suport to PNPM, Pendampingan kegiatan Neighborhood Urban

Shelter Project (NUSP).

4) Peningkatan dan penanganan sarana prasarana lingkungan permukiman,

Optimalisasi pengelolaan sarpras lingkungan permukiman, Pemeliharaan

dan perbaikan sarana prasarana lingkungan permukiman, DED kawasan

permukiman.

5) Perbaikan dan peningkatan sarpras lingkungan pemukiman di kecamatan

Gunungpati, Tembalang dan Banyumanik serta perbaikan dan peningkatan

sarpras lingkungan permukiman di Kota Semarang.

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. Terwujudnya tertib adminis- trasi Rusun/ Rusunawa

60% 60% 100

Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi

Rusun/Rusunawa dengan hasil kinerja 60% pada tahun 2016. Kegiatan yang

dilakukan untuk mendukung kegiatan ini adalah Fasilitasi Peningkatan

Pemahaman Kebijakan Perumahan dan Permukiman dan Pembinaan Penghuni

Rumah Sewa / Rusunawa.

d. PROGRAM PENGELOLAAN AREA PEMAKAMAN

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. Jumlah TPU dalam Kondisi Baik

16 TPU 16 TPU 100 16 TPU

2. Terpenuhinya Lahan Pemakaman

5 ha - - -

3. Rasio TPU per Satuan

penduduk per 1000 penduduk

34,45 Ha 37,85 Ha 109,86 34,35 Ha

Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016

1) Terwujudnya sarpras TPU yang terkelola dengan baik sejumlah 16 TPU, hal

ini menunjukkan adanya peningkatan Sarpras TPU yang terkelola dengan

(7)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

RU

MAH

AN

Hal. 125 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

2) Rasio TPU per Satuan penduduk per 1000 penduduk yang dikelola

Pemerintah Kota Semarang ditargetkan 34.45% mengalami peningkatan

menjadi 37.85% atau berhasil mencapai target sebesar 109.86%, hal ini

menunjukkan adanya peningkatan rasio TPU per satuan penduduk per

1000 penduduk meningkat sebesar 3.5% dibandingkan tahun 2015.

3) Daya tampung TPU yang dikelola Pemerintah Kota dan tersebar di 16

Kecamatan Kota Semarang masih memadai. namun terdapat beberapa TPU

yang daya tampungnya sudah penuh dan beberapa sudah mencapai 100%.

Upaya yang telah dilakukan adalah optimalisasi lahan TPU yang sudah ada

serta mengupayakan penyediaan TPU baru.

Program pengelolaan areal pemakaman, meliputi kegiatan :

1) Pelayanan kepada masyarakat di bidang pemakaman.

2) Pemeliharaan TPU Pemerintah Kota Semarang dengan memenuhi

ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman yang diperlukan seperti

peralatan kebersihan dan alat alat kerja.

3) Pemutakhiran Data Makam dan Registrasi Makam dengan cara pendataan

dan pemasangan plat pengenal pada nisan di TPU Kota Semarang.

4) Pengkajian Makam Jabungan

e. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DASAR

PERKOTAAN

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. Pemenuhan sarpras gedung dan sarpras dasar perkotaan yang representatif

17 unit 24 unit 141,18 10 unit

Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016

Terdiri dari Pembangunan 10 kantor Kelurahan, 2 kantor Kecamatan dan

12 Gedung Kantor pemerintah kota dan Fasilitas Publik

Pembangunan Kantor Kelurahan 10 unit :

Kantor Kelurahan Kramas Kantor Kelurahan Wonoplumbon Kantor Kelurahan Srondol Wetan Kantor Kelurahan Pandansari

Kantor & Balai Kelurahan Wonosari Kantor Kelurahan Kebonagung Kantor Kelurahan Kalibanteng Kidul Kantor Kelurahan Tambakrejo

Kantor Kelurahan Dadapsari Kantor Kelurahan Bendan Duwur

Pembangunan Kantor Kelurahan 2 unit :

pembangunan gedung kantor dan sarpras kecamatan Tembalang

Pembangunan Gedung Kantor (2 lantai) dan Sarpras Kec. Semarang Utara

Pembangunan Gedung dan Kantor Aset Pemerimtahan 12 unit :

Renovasi gedung pramuka Perbaikan gudang kpu Rehabilitasi gor tri lomba juang tahap iii Pembuatan garasi mobil jenazah

Pembangunan sarpras kantor diklat Pembangunan gedung upt metrologi Pembangunan gedung asrama 3 lantai, gedung

perpustakaan dan kantin kantor Diklat Kota Semarang

Pelaksanaan pembangunan gedung BLK Disnakertrans kota semarang

Pembangunan Gedung Basecamp / Gudang Terpadu di Banjardowo

Renovasi rumah Dinas Walikota ( renovasi aula dan taman belakang aula )

(8)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

RU

MAH

AN

Hal. 126 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

f. PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN JASA KONSTRUKSI

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan

700 ijin 1.075 ijin 153,57 375 ijin

Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016

Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan sejumlah 1.075 ijin atau

berhasil mencapai target sebesar 153,57%, hal ini menunjukkan adanya

peningkatan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dari tahun sebelumnya sebesar 375 ijin

Program Pengembangan teknologi dan jasa konstruksi, meliputi kegiatan

Workshop peningkatan SDM pengadaan barang jasa yang sudah bersertifikat;

Sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk Asosiasi Jasa Konstruksi;

Monitoring bidang jasa konstruksi; Bintek tenaga pelaksana bangunan;

Operasional IPTB (Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung); Bintek dan ujian

sertifikasi tenaga ahli dan tenaga teknis

g. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1 Peningkatan Jumlah Kejadian Kebakaran Tertanganinya Dalam Waktu Tanggap (response time rate)

86,33 88,88 102,96 86,21

2 Pencegahan kejadian kebakaran

32 kelurahan 32 kelurahan 100 177 Kelurahan

3 Aparatur pemadam

kebakaran memenuhi standar kualifikasi

90,91% 90,10% 99,11 63,64%

4 Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten / Kota terpenuhi

80% 70% 87,5 50%

5 Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter dalam WMK

0,0018% 0,0013% 72,22 0,001566%

6 Jumlah penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) meningkat

50 SKRD 50 SKRD 100 53 SKRD

7 Tersaji data Akurat kejadian Kebakaran

300 kejadian Kebakaran

152 Kejadian Kebakaran

50 399 Kejadian Kebakaran Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah

waktu tanggap kejadian kebakaran yang tertangani (response time) dan tersaji

data akurat kejadian kebakaran menjadi 144 Kejadian kebakaran tertangani

sesuai waktu tanggap (response time) dari 152 kejadian kebakaran (88,81% yang

(9)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

RU

MAH

AN

Hal. 127 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

2015 dari 344 kejadian kebakaran tertangani sesuai response time dari 399

kejadian kebakaran (86,21% yang tertangani sesuai response time).

Pencegahan Kejadian Kebakaran, dilaksanakan dengan pembentukan

SATLAKAR yang telah diselenggarakan di 177 Kelurahan sampai tahun 2015 dan

dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan SATLAKAR dimulai tahun 2016.

Belum terpenuhinya target Petugas yang telah bersertifikasi kualifikasi

dikarenakan untuk pelatihan harus menyesuaikan dengan penyelenggaraan

diklat yaitu Pusdiklat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penanggulangan Bahaya Kebakaran

telah dibangun 2 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu Pos Pembantu

Kebakaran Semarang Timur, dan Gunungpati serta penambahan 1 unit mobil

Pemadam Kebakaran. Penghitungan Target untuk jumlah mobil adalah

berdasarkan jumlah pemadam kebakaran yang dimiliki dibagi dengan jumlah

penduduk pada tahun tersebut, target yang tidak terpenuhi dikarenakan

terdapat beberapa mobil pemadam yang telah berusia lebih dari 10 tahun dan

tidak layak pakai sudah dalam proses penghapusan.

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Kegiatan Operasi Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

2) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran.

3) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Kegiatan ini

bertujuan untuk memberikan penyuluhan perihal pencegahan dan

penanggulangan kebakaran, dilakukan di kelurahan/instansi dan sekolah

(SMU dan SMP).

4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan

Kebakaran. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya

Manusia personil Pemadam Kebakaran, namun hanya tercapai 2 personil

dari target 30 personil.

5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Bahaya

Kebakaran.

6) Lomba Ketrampilan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Tidak tercapainya target indikator Tertanganinya rumah tidak layak huni

dan indikator Presentase jumlah rumah layak huni karena pada tahun

anggaran 2016 kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tidak

dianggarkan, hal ini dikarenakan Penyusunan Peraturan Walikota tentang

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai dasar hukum pelaksanaan

(10)

U

RU

S

AN

W

AJ

IB PE

RU

MAH

AN

Hal. 128 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

2. Tidak tercapainya target indikator Terpenuhinya Lahan pemakaman karena

kegiatan Pengadaan lahan TPU pada tahun anggaran 2016 tidak jadi

dilaksanakan karena Kajian Pembebasan lahan sebagai syarat pemebesan

lahan baru selesai tahun ini.

3. Tidak terpenuhinya target pelatihan pemadam kebakaran dikarenakan

Kabupaten/Kota dan instansi swasta yang berminat mengikuti jenis diklat

lanjutan yaitu diklat fire rescue dan operator pemadam di Pusdiklat DKI

Jakarta tidak memenuhi kuota minimal 1 kelas (25 orang) untuk

penyelenggaraan program diklat.

4. Dalam satu tahun Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran mencakup

48 lokasi, sedangkan jumlah kelurahan di Kota Semarang sebanyak 177

kelurahan, 157 SMU dan SMK se-Kota Semarang, dan 204 SMP se-Kota

Semarang.

D. SOLUSI

1. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut, maka ditahun 2016 ditargetkan

untuk penyelesaian penyusunan Perwal pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi

Rumah tidak layak huni dan pada tahun anggaran 2017 sudah

dianggarakan untuk kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sehingga

diharapkan capaian indikator pada tahun 2017 bisa direalisasikan.

2. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut, maka ditahun 2016 ditargetkan

untuk penyelesaian penyusunan persyaratan kajian pembebasan lahan dan

pada tahun anggaran 2017 sudah dianggarkan kembali untuk kegiatan

Pengadaan Lahan TPU sehingga diharapkan capaian indikator pada tahun

2017 bisa memenuhi target.

3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan

Kebakaran akan diadakan pelatihan danbekerja sama dengan badan diklat

kota danmendatangkan pelatih / instrukturdari Pusdiklat Jakarta

4. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya KebakaranMemberikan

penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat di

Kelurahan/Instansi, SMP dan MTs, SMA dan SMK secara

berkesinambungan guna mengatasi kekurangan personil penyuluh

kebakaran

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Sebagai Juara “Daerah Berprestasi Dalam Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Perkotaan

2. Sebagai Penyelenggara Damkar Nasional ke-97 dari Kemenetrian Dalam

Referensi

Dokumen terkait

Peran Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPTTIK) Penyelenggaraan Pelayanan oleh Unit Kerja yang sekarang menjadi berbasis Teknologi

Alur kerja sistem ini menggunakan Arduino UNO yang telah diprogram oleh software Arduino IDE dengan bahasa C, kemudian input model sistem ini berupa sensor gas MQ-02 yang

[r]

[r]

[r]

influences their psychological and physiological, directly it will influence their study or learning outcome for first students at dormitory because they move

[r]

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI SENDANGAN LOKASI : KECAMATAN MATUARI, KOTA BITUNG. SUMBER DANA : APBD KOTA BITUNG THN ANGGARAN :