U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
RU
MAH
AN
Hal. 119 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
04. URUSAN WAJIB PERUMAHAN
A. KEBIJAKAN PROGRAM
Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Perumahandiarahkan pada
upaya-upaya perbaikan permukiman kumuh, peningkatan pengetahuan dan
kesadaran masyarakat terhadap konsep rumah sehat, meningkatkan
keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat
dan mendorong investasi swasta dalam pengadaan rumah sehat sederhana.
1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program lingkungan sehat perumahan
3. Program pemberdayaan komunitas perumahan
4. Program pengelolaan areal pemakaman
5. Pengembangan teknologi dan jasa konstruksi
6. Program pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perkotaan
B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1. REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Perumahan tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) Dinas Kebakaran 16.897.771.000 15.025.787.202 88,92 Dinas Tata Kota dan Perumahan 215.041.173.490 205.226.291.563 95,44
JUMLAH 231.938.944.490 220.252.078.765 94,96
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Perumahan tahun 2016 sebagai berikut :
KODE REK
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%)
URUSAN WAJIB PERUMAHAN 231.938.944.490 220.252.078.765 94,96
DINAS KEBAKARAN 16.897.771.000 15.025.787.202 88,92
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
731.346.000 639.785.408 87,48
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
288.572.000 237.695.461 82,37
004 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
3.920.000 3.919.000 99,97
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 61.072.000 49.495.400 81,04
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.782.000 40.144.780 91,69 011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 50.000.000 44.215.000 88,43 015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
4.000.000 4.000.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 55.000.000 45.774.000 83,23
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
225.000.000 214.541.767 95,35
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3.200.313.000 2.536.387.391 79,25
003 Pembangunan Gedung Kantor 875.019.000 844.042.000 96,46 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 205.847.000 163.980.600 79,66
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
RU
MAH
AN
Hal. 120 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE REK
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%)
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.495.890.000 991.107.358 66,26
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
151.500.000 104.044.560 68,68
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 6.600.000 6.000.000 90,91 051 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan
Perlengkapan Pmk
159.000.000 159.000.000 100,00
128 Operasionalisasi Web Dinas - - 0,00
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 334.326.000 325.463.500 97,35
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
334.326.000 325.463.500 97,35
06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
336.720.000 309.294.800 91,86
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - 0,00
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.400.000 5.395.500 84,30 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
6.400.000 5.341.000 83,45
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 11.000.000 10.597.500 96,34 006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 7.700.000 6.013.400 78,10
008 Penyusunan Rencana Perubahan Dan RDPPA 7.700.000 6.004.400 77,98
013 Penyusunan LAKIP 11.000.000 10.584.000 96,22
014 Penyusunan Renstra SKPD 40.000.000 19.850.000 49,63
018 Penyusunan LKPJ SKPD 11.000.000 10.482.000 95,29
021 Penyusunan Renja SKPD 11.000.000 10.507.000 95,52
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
224.520.000 224.520.000 100,00
19 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
12.295.066.000 11.214.856.103 91,21
003 Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Gedung 105.080.000 94.345.500 89,78 004 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
Pencegahan Kebakaran
77.750.000 66.183.000 85,12
005 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran
392.800.000 49.745.000 12,66
007 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
274.900.000 257.138.400 93,54
008 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.425.811.000 1.421.891.000 99,73
011 Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
296.825.000 292.722.000 98,62
012 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
48.200.000 24.568.000 50,97
015 Lomba Ketrampilan Pemadaman Kebakaran & Penanggulangan Bencana
78.170.000 74.777.000 95,66
016 Operasi Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
8.788.412.000 8.149.395.100 92,73
025 Pengembangan Dan Pemberdayaan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar)
371.884.000 128.209.500 92,38
026 Gladi Lapang Menghadapi Musim Kemarau 138.780.000 366.944.080 98,67 027 Pendataan Dan Pelaporan Kejadian Kebakaran 49.000.000 43.893.500 89,58
028 Pengembangan Pusat Data Dan Sistem Informasi Kebakaran
247.454.000 245.044.023 99,03
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 215.041.173.490 205.226.291.563 95,44 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 14.779.349.000 14.302.353.650 96,77
037 Updating Data Perumahan Dan Permukiman 1.050.000.000 1.041.331.000 99,17
040 Pembangunan Dan Peningkatan Sarpras Rusun, Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial
9.336.349.000 9.088.265.100 97,34
041 Pemeliharaan Rusun, Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial
4.393.000.000 4.172.757.550 94,99
16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 98.403.678.400 93.535.034.263 95,05
016 Penanganan Jalan Dan Saluran Di Kawasan Pasar Waru Di Kel. Kaligawe
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
RU
MAH
AN
Hal. 121 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE REK
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%)
022 Pendampingan Fasilitas Prog. Urban Sanitasi And Rural Infrastruktur (USRI) Suport To PNPM
- - 0,00
024 Infrastruktur Sanitasi 1.616.290.000 1.616.029.264 99,98 025 Pendampingan Infrastruktur Sanitasi 200.000.000 196.535.000 98,27 027 Penanganan Dan Penataan Permukiman Kumuh 3.014.709.000 2.905.177.200 96,37
072 Pembangunan Dan Perbaikan MCK 3.890.560.000 3.654.632.500 93,94 336 Monitoring Dan Evaluasi IPAL Komunal Skala
Kawasan
150.000.000 109.468.000 72,98
364 Pendampingan Kegiatan Neighborhood Urban Shelter Project (NUSP)
1.395.701.000 1.225.749.545 87,82
365 Peningkatan Dan Penanganan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman
58.646.244.000 57.373.823.104 97,83
371 Optimalisasi Pengelolaan Sarpras Lingkungan Permukiman
106.000.000 90.361.000 85,25
373 Pemeliharaan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman
15.229.365.000 14.616.134.400 95,97
375 DED Kawasan Permukiman 597.743.000 542.764.850 90,80
378 Perbaikan Dan Peningkatan Sarpras Lingkungan Pemukiman Di Kec. Gunungpati, Tembalang Dan Banyumanik
3.185.000.000 2.631.994.000 82,64
379 Perbaikan Dan Peningkatan Sarpras Lingkungan Permukiman Di Kota Semarang
10.240.000.000 8.440.299.000 82,42
17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
475.000.000 422.176.400 88,88
021 Intensifikasi Pendapatan Rumah Sewa / Rusunawa
100.000.000 100.000.000 100,00
022 Pembinaan Penghuni Rumah Sewa / Rusunawa 75.000.000 75.000.000 100,00 023 Peringatan Hari Perumahan Nasional 50.000.000 - 0,00 026 Inventarisasi Piutang Penghuni Rusun Dan
Rusunawa Se Kota Semarang
150.000.000 147.471.900 98,31
030 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kebijakan Perumahan Dan Permukiman
100.000.000 99.704.500 99,70
20 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN
4.628.590.000 4.369.670.600 94,41
031 Registrasi Makam 200.000.000 198.425.000 99,21
033 Pelayanan Pemakaman Sektor TPU Se Kota Semarang
100.000.000 98.532.500 98,53
057 Kajian Makam Jabungan 243.540.000 243.540.000 100,00 059 Monitoring, Pengendalian Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemakaman
300.000.000 297.299.500 99,10
082 Pemutakhiran Data Makam 100.000.000 99.700.000 99,70
083 Pengadaan Lahan TPU - - 0,00
084 Ded Tpu Pemerintah Kota Semarang 896.150.000 861.741.500 96,16
085 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang Wilayah I
300.000.000 288.288.900 96,10
086 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang Wilayah Ii
300.000.000 274.935.400 91,65
087 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang Wilayah Iii
225.000.000 216.707.800 96,31
088 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang Wilayah Iv
250.000.000 238.160.000 95,26
092 Optimalisasi Pelayanan Pemakaman 63.900.000 45.400.000 71,05 094 Pembangunan Sarpras TPU Se Kota Semarang 1.450.000.000 1.415.678.000 97,63
096 Review Perda Tentang Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang
200.000.000 91.262.000 45,63
21 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN JASA KONSTRUKSI
1.550.719.000 1.481.748.175 95,55
013 Workshop Peningkatan SDm Pengadaan Barang Jasa Yang Sudah Bersertifikat
150.000.000 140.445.900 93,63
015 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Untuk Asosiasi Jasa Konstruksi
150.000.000 137.658.825 91,77
018 Monitoring Bidang Jasa Konstruksi 150.000.000 138.747.600 92,50 021 Bintek Peningkatan SDm Pengadaan Barang Jasa
Dan Ujian Sertifikasi
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
RU
MAH
AN
Hal. 122 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE REK
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%)
052 Bintek Tenaga Pelaksana Bangunan 100.000.000 95.632.100 95,63
054 Operasional IPTB (Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung)
100.000.000 95.776.225 95,78
057 Pembangunan Gedung Kantor Disnakertrans Kota Semarang
48.345.000 48.345.000 100,00
059 Rehab Kantor Lurah Bendan NgISOr 14.494.000 14.494.000 100,00 060 Pembangunan Rumah Dinas Dan Sarpras Kantor
Koramil Ngaliyan
22.287.000 22.287.000 100,00
073 Kajian Pembangunan Sirkuit Di Mijen 396.880.000 396.880.000 100,00
075 Bintek Dan Ujian Sertifikasi Tenaga Ahli Dan Tenaga Teknis
150.000.000 137.658.825 91,77
076 Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Teknis - - 0,00 077 Optimalisasi Pelayanan Jasa Konstruksi 104.800.000 89.909.700 85,79
079 Penyusunan Kajian Pembangunan Pasar Johar 136.349.000 136.349.000 100,00 084 Pembangunan Kantor UPTD BAPERMAS Di
Kecamatan Mijen
17.810.000 17.810.000 100,00
085 Pembangunan Mushola Dan Sarpras Kecamatan Semarang Timur
9.754.000 9.754.000 100,00
23 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKOTAAN
95.203.837.090 91.115.308.475 95,71
001 Pembangunan Da Kajian Gedung Pemerintahan Kelurahan
6.800.768.000 6.370.425.400 93,67
002 Pembangunan Dan Kajian Gedung Pemerintahan Kecamatan
13.385.260.000 12.757.606.800 95,31
003 Pembangunan Dan Kajian Gedung Pemerintahan Kota Semarang
53.654.924.090 52.155.526.700 97,21
005 Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota Semarang
1.171.867.000 1.126.769.075 96,15
006 Fasilitasi Pembangunan Gedung Pemerintahan Kota Semarang Dari Sumber Dana Lain
9.000.000.000 8.252.864.500 91,70
007 Rehab Berat Kantor/ Balai Kelurahan 11.191.018.000 10.452.116.000 93,40
2. HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016. Pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan menghasilkan
kinerja sebagai berikut :
a. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
1. Terpeliharanya Rusun dan Rusunawa yang layak huni
8 Twinblok 8 Twinblok 100 -
2. Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni
1.598 Unit - Unit - 1.598 Unit
Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016
Pemeliharaan Rusun dan Rusunawa di 8 twinblok meliputi Rusun Kudu
( 5 Twinblok), Kaligawe ( 1 Twinblok ), Karangroto ( 1 Twinblok ) dan Rusun
Jrakah ( 1 Twinblok ) yang berupa perbaikan atap, kamar mandi, jalan masuk
rusun dan garasi motor. Pada tahun 2016, Program Pengembangan Perumahan
dilaksanakan melalui kegiatan :
1) Kegiatan Updating Data Perumahan dan Permukiman melalui pelaksanaan
pendataanjumlah lokasi Kecamatan RTLH, Dokumen DED dan studi jumlah
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
RU
MAH
AN
Hal. 123 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
2) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarpras Rusun, Rusunawa dan
Rumah Pondok Boro / Sosial dengan hasil terwujudnya bangunan dan
sarpras rusun dan rusunawa sebanyak 8 rusun serta rumah pondok
borososial yang nyaman, aman dan bersih
3) Pemeliharaan Rusun, Rusunawa dan Rumah Pondok Boro / Sosial
b. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
1. Tertatanya perumahan yang sehat
75% 75% 100
2. Tertanganinya RTLH 1.598 unit 0 unit 0 3. Tertanganinya Kawasan
Kumuh
369.83 Ha 329.04 Ha 112.40 389.83 Ha
4 Penurunan Kawasan Kumuh 20 Ha 60.79 Ha 304 5 Persentase Luas Lingkungan
Pemukiman Kumuh
0.80% 0.79% 101.27 0.99%
6 Terwujudnya Rumah Tangga Bersanitasi
377.969 Unit 379.369 unit 100.37 371.448 unit
7 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
85.82% 85.87% 100.06 85.78
8 Persentase rumah tangga pengguna air minum
88.50% 89% 100,56 87%
Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016
1) Tertanganinya Kawasan kumuh yang pada kondisi awal tahun 2015 seluas
389.83 Ha berkurang 60.79 Ha menjadi 329.04 Ha ditahun 2016, dimana
target capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 20 Ha dapat terealisasi
sebesar 60.79 Ha ( capaian 304% )
2) Presentase luas lingkungan permukiman kumuh yang ditargetkan 0.80%
berkurang menjadi 0.79% atau berhasil mencapai target sebesar 101.27%,
hal ini menunjukan adanya pengurangan presentase luas lingkungan
permukiman kumuh dari tahun 2015 sebesar 0.99% menjadi 0.79% atau
berkurang sebesar 0.20%.
3) Terwujudnya rumah tangga bersanitasi yang ditargetkan 377.969 Unit
bertambah menjadi 379.369 unit atau berhasil mencapai target sebesar
100.37%, hal ini menunjukan adanya peningkatan rumah tangga
bersanitasi dari tahun 2015 sebanyak 371.448 unit menjadi 379.369 unit
atau bertambah sebesar 7.921 unit.
4) Presentase rumah tangga bersanitasi yang ditargetkan 85.82% bertambah
menjadi 85.87% atau berhasil mencapai target sebesar 100.06%, hal ini
menunjukkan adanya peningkatan presentase rumah tangga bersanitasi
dari tahun 2015 sebanyak 85.78% menjadi 85.87% atau meningkat sebesar
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
RU
MAH
AN
Hal. 124 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
Program Lingkungan Sehat Perumahan, meliputi kegiatan :
1) Penanganan jalan dan saluran di kawasan Pasar Waru di kelurahan
Kaligawe.
2) Infrastruktur sanitasi, Pendampingan Infrastruktur Sanitasi, Penanganan
dan Penataan Permukiman Kumuh, Pembangunan dan perbaikan MCK,
Monitoring dan Evaluasi IPALKomunal Skala Kawasan,
3) Pendampingan fasilitas program urban sanitasi and rural infrastruktur
(USRI) suport to PNPM, Pendampingan kegiatan Neighborhood Urban
Shelter Project (NUSP).
4) Peningkatan dan penanganan sarana prasarana lingkungan permukiman,
Optimalisasi pengelolaan sarpras lingkungan permukiman, Pemeliharaan
dan perbaikan sarana prasarana lingkungan permukiman, DED kawasan
permukiman.
5) Perbaikan dan peningkatan sarpras lingkungan pemukiman di kecamatan
Gunungpati, Tembalang dan Banyumanik serta perbaikan dan peningkatan
sarpras lingkungan permukiman di Kota Semarang.
c. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
1. Terwujudnya tertib adminis- trasi Rusun/ Rusunawa
60% 60% 100
Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016
Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi
Rusun/Rusunawa dengan hasil kinerja 60% pada tahun 2016. Kegiatan yang
dilakukan untuk mendukung kegiatan ini adalah Fasilitasi Peningkatan
Pemahaman Kebijakan Perumahan dan Permukiman dan Pembinaan Penghuni
Rumah Sewa / Rusunawa.
d. PROGRAM PENGELOLAAN AREA PEMAKAMAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
1. Jumlah TPU dalam Kondisi Baik
16 TPU 16 TPU 100 16 TPU
2. Terpenuhinya Lahan Pemakaman
5 ha - - -
3. Rasio TPU per Satuan
penduduk per 1000 penduduk
34,45 Ha 37,85 Ha 109,86 34,35 Ha
Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016
1) Terwujudnya sarpras TPU yang terkelola dengan baik sejumlah 16 TPU, hal
ini menunjukkan adanya peningkatan Sarpras TPU yang terkelola dengan
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
RU
MAH
AN
Hal. 125 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
2) Rasio TPU per Satuan penduduk per 1000 penduduk yang dikelola
Pemerintah Kota Semarang ditargetkan 34.45% mengalami peningkatan
menjadi 37.85% atau berhasil mencapai target sebesar 109.86%, hal ini
menunjukkan adanya peningkatan rasio TPU per satuan penduduk per
1000 penduduk meningkat sebesar 3.5% dibandingkan tahun 2015.
3) Daya tampung TPU yang dikelola Pemerintah Kota dan tersebar di 16
Kecamatan Kota Semarang masih memadai. namun terdapat beberapa TPU
yang daya tampungnya sudah penuh dan beberapa sudah mencapai 100%.
Upaya yang telah dilakukan adalah optimalisasi lahan TPU yang sudah ada
serta mengupayakan penyediaan TPU baru.
Program pengelolaan areal pemakaman, meliputi kegiatan :
1) Pelayanan kepada masyarakat di bidang pemakaman.
2) Pemeliharaan TPU Pemerintah Kota Semarang dengan memenuhi
ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman yang diperlukan seperti
peralatan kebersihan dan alat alat kerja.
3) Pemutakhiran Data Makam dan Registrasi Makam dengan cara pendataan
dan pemasangan plat pengenal pada nisan di TPU Kota Semarang.
4) Pengkajian Makam Jabungan
e. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DASAR
PERKOTAAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
1. Pemenuhan sarpras gedung dan sarpras dasar perkotaan yang representatif
17 unit 24 unit 141,18 10 unit
Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016
Terdiri dari Pembangunan 10 kantor Kelurahan, 2 kantor Kecamatan dan
12 Gedung Kantor pemerintah kota dan Fasilitas Publik
Pembangunan Kantor Kelurahan 10 unit :
Kantor Kelurahan Kramas Kantor Kelurahan Wonoplumbon Kantor Kelurahan Srondol Wetan Kantor Kelurahan Pandansari
Kantor & Balai Kelurahan Wonosari Kantor Kelurahan Kebonagung Kantor Kelurahan Kalibanteng Kidul Kantor Kelurahan Tambakrejo
Kantor Kelurahan Dadapsari Kantor Kelurahan Bendan Duwur
Pembangunan Kantor Kelurahan 2 unit :
pembangunan gedung kantor dan sarpras kecamatan Tembalang
Pembangunan Gedung Kantor (2 lantai) dan Sarpras Kec. Semarang Utara
Pembangunan Gedung dan Kantor Aset Pemerimtahan 12 unit :
Renovasi gedung pramuka Perbaikan gudang kpu Rehabilitasi gor tri lomba juang tahap iii Pembuatan garasi mobil jenazah
Pembangunan sarpras kantor diklat Pembangunan gedung upt metrologi Pembangunan gedung asrama 3 lantai, gedung
perpustakaan dan kantin kantor Diklat Kota Semarang
Pelaksanaan pembangunan gedung BLK Disnakertrans kota semarang
Pembangunan Gedung Basecamp / Gudang Terpadu di Banjardowo
Renovasi rumah Dinas Walikota ( renovasi aula dan taman belakang aula )
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
RU
MAH
AN
Hal. 126 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
f. PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN JASA KONSTRUKSI
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
1. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan
700 ijin 1.075 ijin 153,57 375 ijin
Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016
Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan sejumlah 1.075 ijin atau
berhasil mencapai target sebesar 153,57%, hal ini menunjukkan adanya
peningkatan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dari tahun sebelumnya sebesar 375 ijin
Program Pengembangan teknologi dan jasa konstruksi, meliputi kegiatan
Workshop peningkatan SDM pengadaan barang jasa yang sudah bersertifikat;
Sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk Asosiasi Jasa Konstruksi;
Monitoring bidang jasa konstruksi; Bintek tenaga pelaksana bangunan;
Operasional IPTB (Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung); Bintek dan ujian
sertifikasi tenaga ahli dan tenaga teknis
g. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
1 Peningkatan Jumlah Kejadian Kebakaran Tertanganinya Dalam Waktu Tanggap (response time rate)
86,33 88,88 102,96 86,21
2 Pencegahan kejadian kebakaran
32 kelurahan 32 kelurahan 100 177 Kelurahan
3 Aparatur pemadam
kebakaran memenuhi standar kualifikasi
90,91% 90,10% 99,11 63,64%
4 Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten / Kota terpenuhi
80% 70% 87,5 50%
5 Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter dalam WMK
0,0018% 0,0013% 72,22 0,001566%
6 Jumlah penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) meningkat
50 SKRD 50 SKRD 100 53 SKRD
7 Tersaji data Akurat kejadian Kebakaran
300 kejadian Kebakaran
152 Kejadian Kebakaran
50 399 Kejadian Kebakaran Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah
waktu tanggap kejadian kebakaran yang tertangani (response time) dan tersaji
data akurat kejadian kebakaran menjadi 144 Kejadian kebakaran tertangani
sesuai waktu tanggap (response time) dari 152 kejadian kebakaran (88,81% yang
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
RU
MAH
AN
Hal. 127 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
2015 dari 344 kejadian kebakaran tertangani sesuai response time dari 399
kejadian kebakaran (86,21% yang tertangani sesuai response time).
Pencegahan Kejadian Kebakaran, dilaksanakan dengan pembentukan
SATLAKAR yang telah diselenggarakan di 177 Kelurahan sampai tahun 2015 dan
dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan SATLAKAR dimulai tahun 2016.
Belum terpenuhinya target Petugas yang telah bersertifikasi kualifikasi
dikarenakan untuk pelatihan harus menyesuaikan dengan penyelenggaraan
diklat yaitu Pusdiklat.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan penanggulangan Bahaya Kebakaran
telah dibangun 2 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu Pos Pembantu
Kebakaran Semarang Timur, dan Gunungpati serta penambahan 1 unit mobil
Pemadam Kebakaran. Penghitungan Target untuk jumlah mobil adalah
berdasarkan jumlah pemadam kebakaran yang dimiliki dibagi dengan jumlah
penduduk pada tahun tersebut, target yang tidak terpenuhi dikarenakan
terdapat beberapa mobil pemadam yang telah berusia lebih dari 10 tahun dan
tidak layak pakai sudah dalam proses penghapusan.
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
dilaksanakan melalui kegiatan :
1) Kegiatan Operasi Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
2) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran.
3) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Kegiatan ini
bertujuan untuk memberikan penyuluhan perihal pencegahan dan
penanggulangan kebakaran, dilakukan di kelurahan/instansi dan sekolah
(SMU dan SMP).
4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan
Kebakaran. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya
Manusia personil Pemadam Kebakaran, namun hanya tercapai 2 personil
dari target 30 personil.
5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Bahaya
Kebakaran.
6) Lomba Ketrampilan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1. Tidak tercapainya target indikator Tertanganinya rumah tidak layak huni
dan indikator Presentase jumlah rumah layak huni karena pada tahun
anggaran 2016 kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tidak
dianggarkan, hal ini dikarenakan Penyusunan Peraturan Walikota tentang
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai dasar hukum pelaksanaan
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
RU
MAH
AN
Hal. 128 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
2. Tidak tercapainya target indikator Terpenuhinya Lahan pemakaman karena
kegiatan Pengadaan lahan TPU pada tahun anggaran 2016 tidak jadi
dilaksanakan karena Kajian Pembebasan lahan sebagai syarat pemebesan
lahan baru selesai tahun ini.
3. Tidak terpenuhinya target pelatihan pemadam kebakaran dikarenakan
Kabupaten/Kota dan instansi swasta yang berminat mengikuti jenis diklat
lanjutan yaitu diklat fire rescue dan operator pemadam di Pusdiklat DKI
Jakarta tidak memenuhi kuota minimal 1 kelas (25 orang) untuk
penyelenggaraan program diklat.
4. Dalam satu tahun Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran mencakup
48 lokasi, sedangkan jumlah kelurahan di Kota Semarang sebanyak 177
kelurahan, 157 SMU dan SMK se-Kota Semarang, dan 204 SMP se-Kota
Semarang.
D. SOLUSI
1. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut, maka ditahun 2016 ditargetkan
untuk penyelesaian penyusunan Perwal pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi
Rumah tidak layak huni dan pada tahun anggaran 2017 sudah
dianggarakan untuk kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sehingga
diharapkan capaian indikator pada tahun 2017 bisa direalisasikan.
2. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut, maka ditahun 2016 ditargetkan
untuk penyelesaian penyusunan persyaratan kajian pembebasan lahan dan
pada tahun anggaran 2017 sudah dianggarkan kembali untuk kegiatan
Pengadaan Lahan TPU sehingga diharapkan capaian indikator pada tahun
2017 bisa memenuhi target.
3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan
Kebakaran akan diadakan pelatihan danbekerja sama dengan badan diklat
kota danmendatangkan pelatih / instrukturdari Pusdiklat Jakarta
4. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya KebakaranMemberikan
penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat di
Kelurahan/Instansi, SMP dan MTs, SMA dan SMK secara
berkesinambungan guna mengatasi kekurangan personil penyuluh
kebakaran
E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN
1. Sebagai Juara “Daerah Berprestasi Dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Perkotaan“
2. Sebagai Penyelenggara Damkar Nasional ke-97 dari Kemenetrian Dalam