NO SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1 3 4 5
I
Penyediaan Jasa surat menyurat 12 99.729.655
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
-Telepon dinkes 12 32.000.000 *Telepon Labrikes 12 3.500.000 -Air 12 5.000.000 * Listrik PLN dinkes 12 364.000.000 * Listrik PLN Labrikes 12 68.000.000 Faksimili/internet 12 258.000.000
SMS gateway, simkes online 12 68.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1 orang Non PNS (SLTA) 12 28.800.000 3 orang Non PNS (SLTP) 12 84.240.000
Penyediaan Jasa keamanan kantor 12 56.160.000
Penyediaan jasa pramubakti dan pengemudi 12 104.760.000
Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan 12 1.699.580.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 150.000.000
(honor pengelola kegiatan, tim pengadaan, ATK, materai
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 175.000.000
(honor pengelola kegiatan, tim pengadaan, cetak, penggandaan, Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Material penerangan/komunikasi 12 50.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Koran dan Majalah 12 100.000.000
Penyediaan makanan dan minuman 12 200.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Perjalanan dinas Gol.II, III, IV 12 300.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Perjalanan dinas Gol.II, III, IV 12 225.000.000 Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal AC, PC, printer 1 350.000.000 PROGRAM/KEGIATAN
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD : DINAS KESEHATAN
1 2 3 4 5
Pengadaan Meubeler 1 700.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 600.000.000
(Pemeliharaan dan kebersihan, penjaga malan, gedung dinkes)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 500.000.000 (Jasa service, suku cadang, accu,
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12 450.000.000 (ac, komputer dan jaringan)
II
Kegiatan: Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12 150.000.000 (pelaporan, monev, bimtek,
evaluasi, update program) III
Kegiatan: Penyusunan renstra dan renja SKPD 1 100.000.000
(forum skpd, rakerkesda, IV
Penyelenggaraan hari besar islam 2 kl 50.000.000
(MTQ dan panjang mulud)
Penyelenggaraan hut kab serang 1 50.000.000
(pameran pembangunan) V
Kegiatan Pengadaan dan perbekalan kesehatan 12 BULAN 738.491.700 (Obat TB, )
VI
Pengadaan, Peningkatan, dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana 500.000.000 Kegiatan Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit
menular dan wabah.
80% dari sasaran
kasus BTA 612.103.700 (upaya bebas tb, seminar, bimtek,
workshop, monev, validasi, supervisi, kapasitas petugas, desk info, OJT, kolaborasi, kapasitas
Kegiatan Revitalisasi Sistem Kesehatan 12 389.500.000
Kegiatan Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 1 301.700.000
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 12 508.000.000
Program: Perencanaan kegiatan SKPD
Program: Penyelenggaraan hari hari besar
Program Obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan masyarakat
1 2 3 4 5 (standarisasi, PTP, lokakarya
yanprima, bimtek, POR, leadership, peningkatan kapasitas
petugas/rawat inat/rawat jalan, poned, kompetensi
Kegiatan Biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas 12 6.000.000.000 Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 12 281.240.000 Kegiatan Penyelenggaraan Labkes
(akreditasi lab, bimtek, pos jaga,
pagar, parkir dan sarana lab) 1.100.000.000
Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana 3 50.000.000
seleksi Tenaga Kesehatan 70.000.000 Kegiatan:pelayanan jaminan kesehatan nasional 31 PKM 50.000.000.000 VII
Kegiatan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obat
dan makanan 12 64.040.000
Kegiatan Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya 12 34.000.000
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan
1 7.000.000
Kegiatan monev dan pelaporan 1 22.000.000
VIII
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 12 320.550.000
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 3 336.535.000
Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan sarana kesehatan 12 180.535.000 Kegiatan Upaya Kesehatan berbasis masyarakat 5 714.145.000
( desa siaga, KTR, saka bahkti husada, kader asuh, UKBM)
IX 31 pkm
Kegiatan Penyusunan peta informasi masy kurang gizi 12 309.300.000 (pemantauan garam, operasi
timbang, antropometri, survey
Kegiatan Pemberian makanan tambahan & vitamin 12 900.000.000 (pmt-p gizi buruk, pmt posyandu,
pmt bumil kek, MP-ASI, suplemen
Kegiatan Penanggulangan kep, agb, gaky, kva & zat gizi mikro lainnya 12 590.000.000 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program promosi Kesehatan & pemberdayaan masyarakat
1 2 3 4 5 (perawatan kasus gizi buruk,
capacity building petugas, TFC, klinik gizi, promosi TTD, cetak LB,
Kegiatan Pemberdayan masy untuk pencapaian KADARZI 12 268.160.000 (Pos PD, pendampingan kadarzi,
lomba balita, kader fokus, lat pertumbuhan, PUGS guru,
kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 31 pkm, 100% kasus
gizi buruk 88.150.000 (monitoring program gizi
masyarakat, bimtek ke
puskesmas,pertemuan evaluasi X
Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 12 585.500.000 (penyehatan lingkungan pada anak
sekolah, kordinasi, pemeriksaan sampel, monev, damiu, ttu, tupm, sbs, pengolahan limbah RT,
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 12 1.780.000.000
(DAS ciujung, kab kec serang sehat, sos pasar sehat, sos pilar STBM, sos pengelolaan limbah, XI
Kegiatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 500 Titik 528.000.000 Kegiatan Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah 12 452.383.500
(UCI, BIAS, KIPI, KLB, Software PWS KIPI, sosialisasi, coldchain,
Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 12 528.000.000 (yankes kusta, HIV-AIDS, IMS,
diare, ISPA pneumonia, survas vct HIVAIDS, pemeriksaan HIVAIDS, pengadaan reagen penunjang
Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 12 146.215.000 (P2PB, OJT, pemeriksaan darah
filariasis, monev, reagen IgM-IgG,
Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 12 378.075.000 Program Pengembangan lingkungan Sehat
1 2 3 4 5 (surveilans, SKD KLB, suport,
EWARS, monev, Pemeriksaan CHJ, peningkatan sarana
Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit 12 377.000.000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji 12 209.709.100
XII
Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 12 800.000.000
Kegiatan: Akreditasi Puskesmas(DAK) 8
pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional kesehatan 400 dokumen 85.000.000 31 PKM 35.000.000 4 kali 20.000.000 XIII
Monev dan pelaporan 31 76.000.000
Kegiatan: Pelayanan Kesehatan Dasar 31 167.540.000
XIV
Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 31 95.905.000 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Sosialisasi dan Evaluasi Program BOP @ 1 keg, MONEV program BOP 2 keg 60.000.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 31 45.000.000
(Monitoring bina kesehatan anak, penjaringan anak usia dini, dan
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah 1 110.000.000
(pemeriksaan SLB/ABK, lomba kader kesehatan tk sekolah) Pembinaan pelayanan dan perawatan kesehatan terhadap korban
kekerasan anak dan perempuan
1 18.000.000 Pembinaan pelayanan kesehatan anak balita dan anak pra sekolah 31 95.000.000 XV
Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 12 93.000.000
XVI
Kegiatan Manajemen Program Kesehatan Ibu 12 1.594.680.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 2 3 4 5 (koordinasi KIA, bikoor & KIA,
Bides, maternal, neonatal, AMP, KB, KIBBLA, KIB, kelas ibu & kader, linsek, kemitraan, kunj dr Pengadaan Sarana KIA
Kontrakan Rumah Bida Desa 195 desa 975.000.000 80.662.227.655