TAHUN : 2018 - 2022
RANCANGAN AWAL RENSTRA SKPD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun 2018 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
SKPD Penanggung
Jawab Tahun 2019
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat 1.1.1.22 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam
0 - 0 0 - 1.996.000.000 0 - 1.695.000.000 0 - 2.000.000.000 0 - 2.100.000.000 Meningkatnya Peran Serta
Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
1.1.1.22.1 Sosialisasi, monitoring, dan penguatan rambu-rambu kebencanaan di daerah rawan bencana
Meningkatnya Pemahaman terhadap rambu petunjuk kebencanaan pada daerah rawan bencana
0 - 0 0 - 50.000.000 0 - 75.000.000 0 - 75.000.000 0 - 75.000.000 BPBD
1.1.1.22.2 Sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan bencana
Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan bencana
0 - 0 0 - 50.000.000 0 - 75.000.000 0 - 75.000.000 0 - 75.000.000 BPBD 1.1.1.22.3 Penyusunan regulasi penanggulangan
bencana
Tersedianya regulasi penanggulangan bencana yang mutakhir
0 - 0 0 - 200.000.000 0 - 70.000.000 0 - 75.000.000 0 - 75.000.000 BPBD
1.1.1.22.4 Sosialisasi, pelatihan dan pembentukan komunitas berbasis masyarakat
Sosialisasi terhadap aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 0 Orang 0 0 Orang 50.000.000 0 Orang 75.000.000 0 Orang 75.000.000 0 Orang 75.000.000 BPBD
1.1.1.22.5 Peringatan Hari Kesiapsiagaan Tingkat Kota Tasikmalaya,
Terlaksananya Peringatan hari kesiapsiagaan tingkat Kota Tasikmalaya 0 Orang 0 0 Orang 100.000.000 0 Orang 100.000.000 0 Orang 100.000.000 0 Orang 100.000.000 BPBD
1.1.1.22.6 Sosialisasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat
Sosialisasi terhadap aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 0 Orang 0 0 Orang 128.500.000 0 Orang 120.000.000 0 Orang 150.000.000 0 Orang 150.000.000 BPBD
1.1.1.22.7 Peningkatan peran dunia usaha sektoral dalam penanggulangan bencana
Meningkatnya peran dunia usaha dalam PB
0 - 0 0 - 0 0 - 125.000.000 0 - 120.000.000 0 - 100.000.000 BPBD
1.1.1.22.8 Penyusuna peta rawan bencana geologi - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 BPBD
1.1.1.22.9 Penyusunan rencana kontigensi - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 BPBD
1.1.1.22.10 Penyusunan dan penataan ruang evakuasi - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 BPBD
1.1.1.22.11 Pembentukan komunitas siaga bencana - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 BPBD
1.1.1.22.12 Koordinasi dan konsolidasi tim penanggulangan bencana daerah
Terlaksananya Rapat koordinasi, Teknis, Monitoring serta peran dan fungsi lintas sektor dalam PB Kota Tasimalaya
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Jawab 1.1.1.22.13 Pengelolaan posko Pusdalops Jumlah pengelolaan porsko
Pusdalops dalam PB 0 Orang 0 0 Orang 225.000.000 0 Orang 200.000.000 0 Orang 175.000.000 0 Orang 150.000.000 BPBD 1.1.1.22.14 Penanganan darurat bencana Tertanganinya kejadian bencana di
Wilayah Kota Tasikmalaya
0 Tahun 0 1 Tahun 162.500.000 1 Tahun 175.000.000 1 Tahun 200.000.000 1 Tahun 225.000.000 BPBD 1.1.1.22.15 Pelatihan penanganan darurat bencana Masyarakat Kecamatan 0 - 0 0 - 0 0 - 150.000.000 0 - 175.000.000 0 - 200.000.000 BPBD 1.1.1.22.16 Pelatihan pengelolaan data, peralatan dan
logistik
- 0 - 0 0 - 0 0 - 100.000.000 0 - 150.000.000 0 - 150.000.000 BPBD
1.1.1.22.17 Desiminasi dan pengembangan percontohan rumah tahan gempa
- 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 120.000.000 BPBD
1.1.1.22.18 Pelatihan damage and lossis assesment (DaLA)
Aparatur Pemerintah 0 Orang 0 0 Orang 175.000.000 0 Orang 0 0 Orang 200.000.000 0 Orang 0 BPBD 1.1.1.22.19 Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana
(JituPasna)
- 0 - 0 0 - 0 0 - 175.000.000 0 - 0 0 - 175.000.000 BPBD
1.1.1.22.20 Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Pasca Bencana
Relawan Penanggulangan Bencana 0 Orang 0 0 Orang 75.000.000 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 BPBD 1.1.1.22.22 Pengurangan Resiko Bencana Wilayah
Kecamatan
- 0 - 0 0 - 650.000.000 0 - 125.000.000 0 - 250.000.000 0 - 225.000.000 BPBD 1.1.1.22.23 Evaluasi Standar Mutu Manajemen ISO
Bidang Kebencanaan
- 0 - 0 0 - 30.000.000 0 - 30.000.000 0 - 30.000.000 0 - 30.000.000 BPBD 1.1.1.22.24 Pengadaan sarana prasarana Penunjang
Penanggulangan Bencana
- 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 BPBD
1.1.1.22.25 Peningkatan Kapasitas Relawan Satgas dalam Penanganan Darurat Bencana
Anggota Relawan / Satgas PB 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 BPBD 1.1.1.22.26 Jambore Relawan/Satgas Penaggulangan
Bencana - 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 BPBD 1.1.1.22.27 Pelatihan Penanganan Darurat Korban
Bencana
- 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 BPBD
0 1,996,000,000 1,695,000,000 2,000,000,000 2,100,000,000 Total:
Selisih: 0 0 0 0 0
2.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 435.000.000 100 435.000.000 Persent ase 430.000.000 469.000.000 0 Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran 2.1.1.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan buku cek yang
disediakan 0 Buah 0 400 Buah 2.000.000 400 Buah 2.000.000 400 Buah 2.000.000 400 Buah 2.000.000 BPBD 2.1.1.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet 0 Bulan 0 12 Bulan 60.000.000 12 Bulan 60.000.000 12 Bulan 60.000.000 12 Bulan 60.000.000 BPBD
2.1.1.1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah kendaraan roda empat dan bangunan kantor yang diasuransikan
0 Unit 0 12 Unit 16.000.000 12 Unit 16.000.000 12 Unit 16.000.000 12 Unit 16.000.000 BPBD
2.1.1.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB, STNK dan KIR
0 Unit 0 18 Unit 15.000.000 18 Unit 15.000.000 18 Unit 15.000.000 18 Unit 15.000.000 BPBD
2.1.1.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah waktu perlengkapan dan jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan 0 Bulan 0 12 Bulan 50.000.000 12 Bulan 47.000.000 12 Bulan 52.000.000 12 Bulan 52.000.000 BPBD Halaman : 2
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Jawab 2.1.1.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang
disediakan
0 Paket 0 1 Paket 12.000.000 1 Paket 12.000.000 1 Paket 12.000.000 1 Paket 12.000.000 BPBD 2.1.1.1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah waktu penyediaan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan 0 Bulan 0 12 Bulan 8.000.000 12 Bulan 5.000.000 12 Bulan 5.000.000 12 Bulan 5.000.000 BPBD
2.1.1.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
0 Paket 0 1 Paket 5.000.000 1 Paket 5.000.000 1 Paket 5.000.000 1 Paket 5.000.000 BPBD
2.1.1.1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
0 Paket 0 1 Paket 12.000.000 1 Paket 12.000.000 1 Paket 12.000.000 1 Paket 12.000.000 BPBD
2.1.1.1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
0 Paket 0 1 Paket 5.000.000 1 Paket 5.000.000 1 Paket 5.000.000 1 Paket 5.000.000 BPBD 2.1.1.1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan iklan media massa
0 Bulan 0 12 Bulan 5.000.000 12 Bulan 5.000.000 12 Bulan 5.000.000 12 Bulan 5.000.000 BPBD 2.1.1.1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah waktu penyediaan makan
dan minum harian, rapat dan jamuan tamu 0 Bulan 0 12 Bulan 36.000.000 12 Bulan 36.000.000 12 Bulan 36.000.000 12 Bulan 36.000.000 BPBD
2.1.1.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
0 Bulan 0 12 Bulan 108.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 80.000.000 BPBD
2.1.1.1.21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Jumlah waktu penyediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor 0 Bulan 0 12 Bulan 120.000.000 12 Bulan 120.000.000 12 Bulan 120.000.000 12 Bulan 120.000.000 BPBD
2.1.1.1.22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Jumlah paket penyediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai
0 Paket 0 12 Paket 15.000.000 12 Paket 10.000.000 12 Paket 10.000.000 12 Paket 10.000.000 BPBD 0 469,000,000 430,000,000 435,000,000 435,000,000 Total: Selisih: 0 0 0 0 0
2.1.1.13 Program Perencanaan Kerja 0 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 46.000.000 100 46.000.000 Persent ase 51.000.000 46.000.000 0
Capaian keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD
2.1.1.13.1 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah rencana kerja yang disusun perangkat daerah 0 Dokume n 0 1 Dokum en 6.000.000 1 Dokum en 6.000.000 1 Dokum en 6.000.000 1 Dokum en 6.000.000 BPBD
2.1.1.13.2 Penyusunan Rencana Strategis Jumlah dokumen Renstra PD 0 Dokume n 0 1 Dokum en 10.000.000 1 Dokum en 10.000.000 0 Dokum en 10.000.000 1 Dokum en 10.000.000 BPBD
2.1.1.13.3 Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Terlaksananya Revisi Rencana Strategis Tahun 2018-2022 0 Dokume n 0 1 Dokum en 0 1 Dokum en 5.000.000 1 Dokum en 0 1 Dokum en 0 BPBD
2.1.1.13.4 Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Jumlah laporan yang disusun serta koordinasi pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan
0 Dokume n 0 1 Dokum en 15.000.000 4 Dokum en 15.000.000 4 Dokum en 15.000.000 4 Dokum en 15.000.000 BPBD
2.1.1.13.5 Musrenbang Perangkat Daerah Jumlah dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral BPBD 0 Dokume n 0 1 Dokum en 15.000.000 1 Dokum en 15.000.000 1 Dokum en 15.000.000 1 Dokum en 15.000.000 BPBD 0 46,000,000 51,000,000 46,000,000 46,000,000 Total: Selisih: 0 0 0 0 0
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Jawab 2.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 0 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 285.000.000 100 285.000.000 Persent ase 290.000.000 290.000.000 0
Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar 2.1.1.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah paket perlengkapan
gedung kantor yang disediakan
0 Paket 0 1 Paket 20.000.000 1 Paket 20.000.000 1 Paket 20.000.000 1 Paket 20.000.000 BPBD 2.1.1.2.10 Pengadaan Meubelair Jumlah paket meubelair kantor
yang disediakan
0 Paket 0 1 Paket 20.000.000 1 Paket 20.000.000 1 Paket 15.000.000 1 Paket 15.000.000 BPBD 2.1.1.2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah waktu ketersediaan
kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0 Tahun 0 1 Tahun 20.000.000 1 Tahun 20.000.000 1 Tahun 20.000.000 1 Tahun 20.000.000 BPBD
2.1.1.2.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara secara rutin / berkala
0 Unit 0 1 Unit 30.000.000 1 Unit 30.000.000 1 Unit 30.000.000 1 Unit 30.000.000 BPBD 2.1.1.2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala
0 Unit 0 18 Unit 80.000.000 18 Unit 85.000.000 18 Unit 85.000.000 18 Unit 85.000.000 BPBD
2.1.1.2.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Jumlah paket pemeliharaan meubelair yang disediakan
0 Paket 0 15 Paket 10.000.000 15 Paket 10.000.000 15 Paket 10.000.000 15 Paket 10.000.000 BPBD 2.1.1.2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
0 Paket 0 1 Paket 15.000.000 1 Paket 15.000.000 1 Paket 15.000.000 1 Paket 15.000.000 BPBD
2.1.1.2.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung yang di rehabilitasi 0 Unit 0 1 Unit 40.000.000 1 Unit 40.000.000 1 Unit 40.000.000 1 Unit 40.000.000 BPBD 2.1.1.2.45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Jumlah paket kegiatan BPBD pada
kegiatan tasik fair dan event-event lainnya
0 Paket 0 5 Paket 35.000.000 5 Paket 30.000.000 5 Paket 30.000.000 5 Paket 30.000.000 BPBD
2.1.1.2.48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
0 Paket 0 1 Paket 20.000.000 1 Paket 20.000.000 1 Paket 20.000.000 1 Paket 20.000.000 BPBD
0 290,000,000 290,000,000 285,000,000 285,000,000 Total:
Selisih: 0 0 0 0 0
2.1.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 10.000.000 100 10.000.000 Persent ase 10.000.000 10.000.000 0
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
2.1.1.3.5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan
0 Stel 0 16 Stel 10.000.000 15 Stel 10.000.000 15 Stel 10.000.000 15 Stel 10.000.000 BPBD 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Total:
Selisih: 0 0 0 0 0
2.1.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 Orang 14 Orang Orang14 14 Orang 100.000.000 14 100.000.000 Orang 100.000.000 100.000.000 0 Tersedianya Aparatur yang
Berkualitas dan Kompeten di Bidangnya
2.1.1.5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0 Orang 0 16 Orang 100.000.000 16 Orang 100.000.000 16 Orang 100.000.000 16 Orang 100.000.000 BPBD 0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total: Selisih: 0 0 0 0 0 Halaman : 4
(Output) Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Jawab 2.1.1.6 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 24.000.000 100 24.000.000 Persent ase 24.000.000 24.000.000 0
Capaian hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah 2.1.1.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Pelaporan LKIP dan Evaluasi Kinerja Aparatur (IKI) tepat waktu
0 Dokume n 0 1 Dokum en 6.000.000 1 Dokum en 6.000.000 1 Dokum en 6.000.000 1 Dokum en 6.000.000 BPBD
2.1.1.6.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun (semester dan akhir tahun) 0 Dokume n 0 2 Dokum en 6.000.000 2 Dokum en 6.000.000 2 Dokum en 6.000.000 2 Dokum en 6.000.000 BPBD
2.1.1.6.3 Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah
Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun (semester dan akhir tahun) 0 Dokume n 0 2 Dokum en 6.000.000 2 Dokum en 6.000.000 2 Dokum en 6.000.000 2 Dokum en 6.000.000 BPBD
2.1.1.6.4 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Jumlah pelaporan penyelenggaraan sistem pengendalian internal perangkat daerah 0 Dokume n 0 1 Dokum en 6.000.000 1 Dokum en 6.000.000 1 Dokum en 6.000.000 1 Dokum en 6.000.000 BPBD 0 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 Total: Selisih: 0 0 0 0 0 0 62,267,000,000 53,881,000,000 61,811,000,000 64,411,000,000