• Tidak ada hasil yang ditemukan

4. CaLK LPSAL 2015 CTK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "4. CaLK LPSAL 2015 CTK"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

PemerintahKabupatenPurworejo

306

LaporanKeuangan Daerah TahunAnggaran 2015

5.2 POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) TA 2014 dan TA 2015 sebagaimana

tabel berikut:

URAIAN 2015 2014

SaldoAnggaranLebihAwal 209.115.767.361,00 223.306.341.730,00

Penggunaan SAL

sebagaiPenerimaanPembiayaanTahunBerjalan

209.115.767.361,00 223.306.341.730,00

Sub Total 0,00 0,00

SisaLebih/KurangPembiayaanAnggaran (SILPA/SIKPA) 244.325.579.002,00 209.115.767.361,00

Sub Total 244.325.579.002,00 209.115.767.361,00

KoreksiKesalahanPembukuanTahunSebelumnya 0,00 0,00

Lain-lain 0,00 0,00

SaldoAnggaranLebihAkhir 244.325.579.002,00 209.115.767.361,00

Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir TA 2015 sebesar Rp244.325.579.002,00 atau mengalami

peningkatan16,84% dibanding TA 2014 sebesar Rp209.115.767.361,00. Penggunaan SAL

sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan TA 2015 dan 2014 sebesar SAL awal tahun

yang bersangkutan digunakan untuk menutup defisit dan mendanai pelaksanaan kegiatan

tahun anggaran berkenaan.

Adapun perbandingan Saldo Anggaran Lebih TA 2014 setelah restatement dan Saldo

Anggaran Lebih TA 2014 audited adalah sebagai berikut :

URAIAN 2014 Restatment 2014 Audited Lebih/(Kurang)

Saldo Anggaran Lebih Awal 223.306.341.730,00 223.306.341.730,00 0,00 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan 223.306.341.730,00 223.306.341.730,00 0,00

Sub Total 0,00 0,00 0,00

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SILPA/SIKPA) 209.115.767.361,00 205.879.911.369,00 3.235.855.992,00

Sub Total 209.115.767.361,00 205.879.911.369,00 3.235.855.992,00 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun

Sebelumnya 0,00 0,00 0,00

Lain-lain 0,00 0,00 0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir 209.115.767.361,00 205.879.911.369,00 3.235.855.992,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2014 setelah restatement sebesar Rp209.115.767.361,00

dan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA audited sebesar Rp205.879.911.369,00 atau terdapat

selisih lebih sebesar Rp3.235.855.992,00 karena adanya penambahan Saldo Kas di Bendahara

BOS.

Adapun Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir TA 2015 dan 2014 per SKPD sebagai berikut:

No. URAIAN SALDO KREDIT 2015

(Rp)

SALDO KREDIT 2014

(Rp) SELISIH %

1 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

717.109.578.018,00 659.498.512.388,00 57.611.065.630,00 8,74

2 DINAS KESEHATAN 72.418.640.969,00 53.844.381.820,00 18.574.259.149,00 34,50

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

28.514.989.265,00 10.774.205.610,00 17.740.783.655,00 164,66

(2)

PemerintahKabupatenPurworejo

307

LaporanKeuangan Daerah TahunAnggaran 2015

No. URAIAN SALDO KREDIT 2015

27.229.529.748,00 21.469.585.190,00 5.759.944.558,00 26,83

6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

7.167.950.408,00 7.077.041.652,00 90.908.756,00 1,28

7 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

13.504.923.240,00 13.785.702.670,00 (280.779.430,00) (2,04)

8 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

3.901.773.906,00 4.196.048.657,00 (294.274.751,00) (7,01)

9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

7.720.218.582,00 5.373.457.230,00 2.346.761.352,00 43,67

10 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

21.717.313.474,00 18.609.274.311,00 3.108.039.163,00 16,70

11 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

14.301.007.836,00 10.838.377.305,00 3.462.630.531,00 31,95

12 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.976.845.728,00 1.844.989.741,00 1.131.855.987,00 61,35

13 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

7.283.024.461,00 6.425.642.676,00 857.381.785,00 13,34

14 BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

7.530.473.568,00 4.965.306.201,00 2.565.167.367,00 51,66

15 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

7.797.269.569,00 8.109.323.006,00 (312.053.437,00) (3,85)

16 BUPATI / WAKIL BUPATI 305.508.395,00 161.528.546,00 143.979.849,00 89,14

17 SEKRETARIAT DAERAH 24.893.610.554,00 25.538.704.250,00 (645.093.696,00) (2,53)

18 SEKRETARIAT DPRD 13.403.557.593,00 8.390.606.339,00 5.012.951.254,00 59,74

19 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(17.534.993.019,00) (11.513.380.209,00) (6.021.612.810,00) 52,30

20 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)

(1.480.675.004.862,00) (1.363.744.480.943,00) (116.930.523.919,00) 8,57

21 INSPEKTORAT 5.818.880.575,00 4.963.839.796,00 855.040.779,00 17,23

22 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

7.762.071.347,00 6.596.123.088,00 1.165.948.259,00 17,68

23 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

339.999.990,00 444.594.068,00 (104.594.078,00) (23,53)

24 KECAMATAN GRABAG 2.917.661.796,00 2.373.003.906,00 544.657.890,00 22,95

25 KECAMATAN NGOMBOL 4.076.479.668,00 3.364.930.601,00 711.549.067,00 21,15

26 KECAMATAN PURWODADI

3.288.093.746,00 2.901.527.097,00 386.566.649,00 13,32

27 KECAMATAN BAGELEN 2.321.128.597,00 1.895.795.123,00 425.333.474,00 22,44

28 KECAMATAN KALIGESING

2.161.554.263,00 1.764.047.266,00 397.506.997,00 22,53

29 KECAMATAN PURWOREJO

2.648.226.208,00 2.039.251.496,00 608.974.712,00 29,86

30 KECAMATAN BANYUURIP 2.733.078.765,00 2.209.444.435,00 523.634.330,00 23,70

(3)

PemerintahKabupatenPurworejo

308

LaporanKeuangan Daerah TahunAnggaran 2015

No. URAIAN SALDO KREDIT 2015

(Rp)

SALDO KREDIT 2014

(Rp) SELISIH %

32 KECAMATAN KUTOARJO 2.541.637.149,00 2.137.094.379,00 404.542.770,00 18,93

33 KECAMATAN BUTUH 3.678.842.968,00 3.078.951.299,00 599.891.669,00 19,48

34 KECAMATAN PITURUH 3.595.340.235,00 3.129.903.599,00 465.436.636,00 14,87

35 KECAMATAN KEMIRI 2.986.564.193,00 2.617.279.301,00 369.284.892,00 14,11

36 KECAMATAN BRUNO 2.147.695.923,00 1.697.938.717,00 449.757.206,00 26,49

37 KECAMATAN GEBANG 2.149.677.796,00 1.776.819.409,00 372.858.387,00 20,98

38 KECAMATAN LOANO 2.086.078.664,00 1.676.654.210,00 409.424.454,00 24,42

39 KECAMATAN BENER 2.491.523.355,00 2.067.363.418,00 424.159.937,00 20,52

40 KELURAHAN PURWOREJO

1.003.299.668,00 589.915.060,00 413.384.608,00 70,08

41 KELURAHAN PANGENREJO

939.368.360,00 558.932.075,00 380.436.285,00 68,06

42 KELURAHAN KEDUNGSARI

824.868.471,00 510.271.120,00 314.597.351,00 61,65

43 KELURAHAN CANGKREP KIDUL

1.079.733.042,00 644.916.247,00 434.816.795,00 67,42

44 KELURAHAN CANGKREP LOR

828.683.797,00 508.165.718,00 320.518.079,00 63,07

45 KELURAHAN TAMBAKREJO

1.022.169.273,00 656.069.138,00 366.100.135,00 55,80

46 KELURAHAN PANGEN JURU TENGAH

883.455.308,00 542.609.961,00 340.845.347,00 62,82

47 KELURAHAN DOPLANG 836.267.422,00 529.239.210,00 307.028.212,00 58,01

48 KELURAHAN SINDURJAN 979.819.695,00 682.275.807,00 297.543.888,00 43,61

49 KELURAHAN PADUROSO 1.040.063.413,00 515.904.687,00 524.158.726,00 101,60

50 KELURAHAN MRANTI 959.746.305,00 658.511.076,00 301.235.229,00 45,74

51 KELURAHAN MUDAL 976.605.526,00 516.381.691,00 460.223.835,00 89,12

52 KELURAHAN KESENENG 758.859.409,00 441.501.993,00 317.357.416,00 71,88

53 KELURAHAN BALEDONO 983.141.604,00 617.779.588,00 365.362.016,00 59,14

54 KELURAHAN BOROKULON

1.028.623.311,00 732.509.790,00 296.113.521,00 40,42

55 KELURAHAN KLEDUNG KRADENAN

1.100.483.114,00 678.540.656,00 421.942.458,00 62,18

56 KELURAHAN KLEDUNG KARANG DALEM

925.363.659,00 573.174.233,00 352.189.426,00 61,45

57 KELURAHAN SUCENJURUTENGAH

1.056.538.633,00 712.806.336,00 343.732.297,00 48,22

58 KELURAHAN KUTOARJO 958.729.207,00 606.134.595,00 352.594.612,00 58,17

59 KELURAHAN KATERBAN 873.781.854,00 572.278.951,00 301.502.903,00 52,68

60 KELURAHAN BAYEM 898.186.410,00 583.820.522,00 314.365.888,00 53,85

61 KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN

963.137.283,00 497.364.451,00 465.772.832,00 93,65

62 KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN

765.779.001,00 444.784.044,00 320.994.957,00 72,17

63 KELURAHAN BANDUNG 967.147.934,00 640.019.833,00 327.128.101,00 51,11

64 KELURAHAN LUGOSOBO 1.065.234.048,00 432.082.666,00 633.151.382,00 146,53

65 KANTOR KETAHANAN PANGAN

2.371.311.300,00 4.086.056.852,00 (1.714.745.552,00) (41,97)

66 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

(4)

PemerintahKabupatenPurworejo

309

LaporanKeuangan Daerah TahunAnggaran 2015

No. URAIAN SALDO KREDIT 2015

(Rp)

SALDO KREDIT 2014

(Rp) SELISIH %

67 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

26.596.280.663,00 41.353.693.295,00 (14.757.412.632,00) (35,69)

68 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

12.223.805.792,00 8.230.296.331,00 3.993.509.461,00 48,52

69 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

20.301.006.401,00 23.169.087.358,00 (2.868.080.957,00) (12,38)

JUMLAH (244.325.579.002,00) (209.115.767.361,00) (35.209.811.641,00) 16,84

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2015 sebesar Rp244.325.579.002,00,

mengalami peningkatan sebesar Rp35.209.811.641,00atau 16,84%. Hal ini disebabkan karena

peningkatan pendapatan pada TA 2015 lebih besar daripada peningkatan belanja,

pengeluaran pembiayaan dan penurunan penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana

tercantum pada tabel berikut:

Uraian 2015 (Rp) 2014 (Rp) Peningkatan/Penurunan

Rp %

1) Pendapatan dan Belanja:

a) Realisasi Pendapatan 1.842.491.063.926,00 1.444.353.240.854,00 398.137.823.072,00 27,57%

b) Realisasi Belanja dan Transfer 1.783.917.689.792,00 1.445.588.965.548,00 338.328.724.244,00 23,40%

Surplus (Defisit) Anggaran:1 a) 1 b)

. 58.573.374.134,00 (1.235.724.694,00) 59.809.098.828,00 (4840,00%)

2) Pembiayaan:

a) Penerimaan Daerah 217.054.247.167,00 223.321.881.730,00 -6.267.634.563,00 -2,81%

b) Pengeluaran Daerah 31.302.042.299,00 12.970.389.675,00 18.331.652.624,00 141,33%

Pembiayaan Netto:2 a) 2 b) 185.752.204.868,00 210.351.492.055,00 -24.599.287.187,00 (11,69%) 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran:

1) + 2) 244.325.579.002,00 209.115.767.361,00 35.209.811.641,00 16,84%

Gambar

tabel berikut:

Referensi

Dokumen terkait

mempengaruhi terjadinya defisit pada pembiayaan Kota Bandar Lampung yaitu yang pertama minimnya sumber penerimaan pembiayaan Kota Bandar Lampung dari Tahun Anggaran 2004-2007

– Sisa anggaran tahun sebelumnya, yang menjadi bagian dari penerimaan dalam pembiayaan di APBD kabupaten/kota tahun berjalan, memberikan kontribusi berarti terhadap pengalokasian

Dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2003, untuk menutup defisit anggaran, Pemerintah telah menggunakan Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya sebesar

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi

Secara tahunan, defisit transaksi berjalan triwulan II 2016 tersebut lebih besar dibandingkan dengan defisit pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya

Penerimaan pendapatan retribusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakai Kekayaan Daerah. Belanja Pegawai ini terdiri dari

Dari analisa kritik terhadap pembiayaan defisit APBN Indonesia tahun 2010-2015 masalah utama adalah pembiayaan defisit APBN menggunakan instrumen utang luar negeri

Dana hasil penerbitan Obligasi akan dipakai untuk mendanai pembiayaan WOMF Finance yang ditargetkan dapat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 6 triliun hingga akhir tahun 2014..