Kode Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T Belanja T+1
Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =
(10+11+12+13) 15 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3,537,941,000 596,671,485 0 0 4,134,612,485
2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 3,151,680,000 186,870,000 0 0 3,338,550,000
2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 875,240,000 0 0 0 875,240,000
2 22 02 2.01 01
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 875,240,000 0 0 0 875,240,000
2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1,526,440,000 186,870,000 0 0 1,713,310,000
2 22 02 2.02 01
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 221,900,000 0 0 0 221,900,000
(10+11+12+13)
2 22 02 2.02 02
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
1,304,540,000 186,870,000 0 0 1,491,410,000
2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya
dalam Daerah Kabupaten/Kota 750,000,000 0 0 0 750,000,000
2 22 02 2.03 02
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
(DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
750,000,000 0 0 0 750,000,000
2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA 179,536,000 0 0 0 179,536,000
2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat
Kabupaten/Kota 179,536,000 0 0 0 179,536,000
2 22 05 2.01 02
Penetapan Cagar Budaya (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 179,536,000 0 0 0 179,536,000
2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 206,725,000 409,801,485 0 0 616,526,485
2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 206,725,000 409,801,485 0 0 616,526,485
2 22 06 2.01 04
Penyediaan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 206,725,000 409,801,485 0 0 616,526,485
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
(10+11+12+13) 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 11,125,003,956 180,440,000 0 0 11,305,443,956
3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,246,545,011 0 0 0 8,246,545,011
3 26 01 2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi
Umum 8,150,685,011 0 0 0 8,150,685,011
3 26 01 2.02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
95,860,000 0 0 0 95,860,000
3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 522,738,000 83,500,000 0 0 606,238,000
3 26 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 3,925,000 0 0 0 3,925,000
3 26 01 2.06 02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 54,715,000 0 0 0 54,715,000
3 26 01 2.06 03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 0 83,500,000 0 0 83,500,000
(10+11+12+13)
3 26 01 2.06 04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 87,860,000 0 0 0 87,860,000
3 26 01 2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 60,502,000 0 0 0 60,502,000
3 26 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 5,400,000 0 0 0 5,400,000
3 26 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 310,336,000 0 0 0 310,336,000
3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 0 96,940,000 0 0 96,940,000
3 26 01 2.07 05 Pengadaan Mebel (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 0 59,900,000 0 0 59,900,000
3 26 01 2.07 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS KEBUDAYAAN
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 0 37,040,000 0 0 37,040,000
(10+11+12+13) 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 1,960,071,745 0 0 0 1,960,071,745
3 26 01 2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 1,012,828,800 0 0 0 1,012,828,800
3 26 01 2.08 04
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 947,242,945 0 0 0 947,242,945
3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 395,649,200 0 0 0 395,649,200
3 26 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
(DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 170,174,200 0 0 0 170,174,200
3 26 01 2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 30,275,000 0 0 0 30,275,000
3 26 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 195,200,000 0 0 0 195,200,000
(10+11+12+13) 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI
PARIWISATA 793,790,000 0 0 0 793,790,000
3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 793,790,000 0 0 0 793,790,000
3 26 02 2.01 01
Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 576,530,000 0 0 0 576,530,000
3 26 02 2.01 03
Pengembangan Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
217,260,000 0 0 0 217,260,000
3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 675,110,000 0 0 0 675,110,000
3 26 03 2.01
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota 675,110,000 0 0 0 675,110,000
3 26 03 2.01 01
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
(DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 90,650,000 0 0 0 90,650,000
3 26 03 2.01 02
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 510,580,000 0 0 0 510,580,000
(10+11+12+13)
3 26 03 2.01 04
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 73,880,000 0 0 0 73,880,000
3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2,395,063,200 0 0 0 2,395,063,200
3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar 1,871,814,200 0 0 0 1,871,814,200
3 26 05 2.01 03
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
862,585,000 0 0 0 862,585,000
3 26 05 2.01 05
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
(DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH 1,009,229,200 0 0 0 1,009,229,200
3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 523,249,000 0 0 0 523,249,000
3 26 05 2.02 01
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan
Pendampingan Ekonomi Kreatif
(DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)
523,249,000 0 0 0 523,249,000