Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian ( % ) (2) (4) (5) (6) (7) (8) =(7/6) (9) (10)=(5+7+9)* 11=(10/4)*100% -12
1 2 Urusan Wajib Kesehatan
1 2 1 Dinas Kesehatan
1 2 1 1 Dinas Kesehatan
1 2 1 2 1 8 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak
1 86 60 66 65 0,98 70 195 2,27
2
92 88.0 88.7 89.1 #VALUE! 89 #VALUE! #VALUE!
3
92.5 90 90 96.9 #VALUE! 95.5 #VALUE! #VALUE!
1 2 1 2 1 8 1 Pembinaan Gizi Masyarakat 1
86 60 66 65 0,98 70 195 2,27
2
100 100 100 100 1 100 300 3
1 2 1 2 1 8 2 Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
1
92 88.0 88.7 89.1 #VALUE! 89 #VALUE! #VALUE!
2
96.5 85.4 90 88.4 #VALUE! 93 #VALUE! #VALUE!
3 90 65 80 75 0,94 82.50 140 1,56 4 92.5 90 88 87 0,99 90.5 177 #VALUE! 5 92 88 88 87 0,99 89 175 1,90 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Dinkes Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Dinkes Tahun 2012 Target Program / Kegiatan (Renja Dinkes Tahun
2013)
Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN )
Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ( Cakupan K4 ) Persentase Fasilitasi Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Standar pelayanan KB
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d 2013
KET
(1) (3)
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN )
Persentase Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian ( % ) (2) (4) (5) (6) (7) (8) =(7/6) (9) (10)=(5+7+9)* 11=(10/4)*100% -12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Dinkes Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Dinkes Tahun 2012 Target Program / Kegiatan (Renja Dinkes Tahun
2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d 2013 KET (1) (3) 6 86.5 81 81 80 0,99 83 231 #VALUE! 7 100 100 100 100 1 100 289 2,89
1 2 1 2 1 9 Pembinaan Upaya Kesehatan 1
100 80 90 85 0,94 90 #VALUE! #VALUE! 2 100 70 80 80 1,00 90 220 2,20 3 77 50 60 55 0,92 65 205 2,66 4 100 30 30 30 1 35 149 1,49
1 2 1 2 1 9 1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Masyarakat
1 100 80 90 85 0,94 90 258 2,58 2 824 704 728 726 1,00 752 #VALUE! #VALUE! 3 30 5 10 20 2 15 #VALUE! #VALUE!
1 2 1 2 1 9 2 Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
1
100 70 80 80 1,00 90 239 2,39
2
100 30 60 40 0,67 75 153 1,53
Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin
Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED
Penambahan sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Pustu, Poskesdes)
Presentasi Puskesmas yang melakukan Revitalisasi Puskesmas.
Persentase RS Yang Melaksanakan PONEK
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Cakupan SD / MI melaksanakan penjaringan kesehatan siswa kelas I
Persentasi Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED
Persentase RS yang melaksanakan PONEK
Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian ( % ) (2) (4) (5) (6) (7) (8) =(7/6) (9) (10)=(5+7+9)* 11=(10/4)*100% -12 2011 2013) (1) (3) 3 100 0 0 0 0,00 75 100 1,00 4 100 0 0 0 0 75 90 0,90
1 2 1 2 1 9 3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
1
100 30 30 30 1 35 150 1,50
1 2 1 2 1 9 4 Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan kepada Masyarakat
1
77 50 60 55 0,92 65 170 2,21
2 77 37 40 40 1,00 55 112 1,45
1 2 1 2 1 10 Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
1
100 85 85 85.50 #VALUE! 90 #VALUE! #VALUE!
2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 3 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 4 92 87 89 89 1,00 90 266 2,89 5 60 5 10 20 2,00 20 45 0,75
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization)
dibawah 1 tahun di suatu
Desa/Kelurahan
Prevalensi HIV
Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
Presentasi puskesmas yang
melaksanakan program
pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional Pelyanan Perawatan RS Rujukan Provinsi Banten
Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan Pada Masyarakat di Labkesda Provinsi Banten
Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin
Persentase Rumah Tangga
Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian ( % ) (2) (4) (5) (6) (7) (8) =(7/6) (9) (10)=(5+7+9)* 11=(10/4)*100% -12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Dinkes Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Dinkes Tahun 2012 Target Program / Kegiatan (Renja Dinkes Tahun
2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d 2013
KET
(1) (3)
6
79 70 74 74 1,00 75 219 2,77
1 2 1 2 1 10 1 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2 90 89 85 85 1,00 90 264 2,93 3 92 87 88 89 1,01 85 261 2,84 4 92 87 89 89 1,00 90 266 2,89 5 47 80 35 37 1,06 37 154 3,28 6 57 90 53 53 1,00 54 197 3,46
1 2 1 2 1 10 2 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
1
≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1
2
48 55 53 53 1,00 52 160 3,33
1 2 1 2 1 10 3 Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PPTM)
1
60 5 10 20 2,00 20 45 0,75
1 2 1 2 1 10 4 Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi
1
100 100 100 100 1,00 100 300 3,00
2
100 85 85 85.50 #VALUE! 90 #VALUE! #VALUE!
Persentase Penduduk yang memiliki
akses terhadap air minum
berkualitas
Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk
Angka Kesakitan Penderita DBD Per 100.000 Penduduk
Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular
Persentase yang respon KLB kurang 24 jam
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan Prevalensi HIV
Persentase ODHA Yang Mendapatkan Anti Retriviral Treatment (ART)
Persentase Kasus Baru Tb Paru (BTA Positif) Yang Ditemukan
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian ( % ) (2) (4) (5) (6) (7) (8) =(7/6) (9) (10)=(5+7+9)* 11=(10/4)*100% -12 2011 2013) (1) (3)
1 2 1 2 1 10 5 Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan 1 79 70 74 74 1 75 219 2,77 2 97.5 70 85 82 0,96 85 237 #VALUE! 3 78 59 69 65 0,94 72 196 2,51 4 10 10 10 10 1 10 30 3,00
1 2 1 2 1 11 Kefarmasian dan Perbekalan
Kesehatan
1
100 100 100 100 1 100 300 3,00
2
80 30 35 32.50 #VALUE! 40 #VALUE! #VALUE!
1 2 1 2 1 11 1 Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
1
100 100 100 100 1 100 300 3,00
2
80 30 35 32.50 #VALUE! 40 #VALUE! #VALUE!
1 2 1 2 1 12 Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 1 100 71.9 100 100 1 100 #VALUE! #VALUE! 2 210 70 78 78 1 98 246 1,17 3 100 55 65 65 1 75 195 1,95
Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas
Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas
Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi
Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA
Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja
Persentase kualitas air minum yg memenuhi syarat
Persentase penduduk yang menggunakan jamban Sehat
Jumlah Desa yang melakukan STBM
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten
Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian ( % ) (2) (4) (5) (6) (7) (8) =(7/6) (9) (10)=(5+7+9)* 11=(10/4)*100% -12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Dinkes Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Dinkes Tahun 2012 Target Program / Kegiatan (Renja Dinkes Tahun
2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d 2013 KET (1) (3) 4 100 0 0 0 0 20 20 0,2 5 100 85 85 85 1 100 270 2,7
1 2 1 2 1 12 1 Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
1
100 71.9 100 100 1 100 #VALUE! #VALUE!
2
39.21 19.49 22.42 22.42 #VALUE! 25.78 #VALUE! #VALUE!
1 2 1 2 1 12 2 Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan upaya kesehatan
1
210 70 78 78 1 98 246 1,17
2
2 2 2 6 3 2 10 5
1 2 1 2 1 12 3 Peningkatan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
1
100 55 65 65 1 75 195 1,95
1 2 1 2 1 12 4 Peningkatan Kesehatan Jiwa 1
40 2 2 2 1 8 12 0,3
1 2 1 2 1 12 5 Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
1
100 85 85 85 1 100 270 2,7
1 2 1 2 1 13 Peningkatan Mutu Layanan
Kesehatan Masyarakat
1
100 0 0 0 0 75 75 0,75
Persentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%)
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah Sakit , Labkesda Prov Banten
Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi
Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Memenuhi Standar Kompetensi Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA
Jumlah Produk / Model / Standar / Formula di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja
Jumlah Puskesmas yang
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian ( % ) (2) (4) (5) (6) (7) (8) =(7/6) (9) (10)=(5+7+9)* 11=(10/4)*100% -12 2011 2013) (1) (3) 2 1000 160 200 175 0,875 200 535 0,535 3 80 45 40 45 1,125 50 140 1,75
1 2 1 2 1 13 1 Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi
1
100 0 0 0 0 75 75 0,75
1 2 1 2 1 13 2 Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Surveilance Kesehatan Kerja
1
1000 160 200 175 0,875 200 535 0,535
1 2 1 2 1 13 3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat dilingkungan Kerja
1
80 45 40 45 1,125 50 140 1,75
1 2 1 2 1 52 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
1
100 100 100 100 1 100 300 3
2
100 100 100 100 1 100 300 3
1 2 1 2 1 52 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
1
100 100 100 100 1 100 300 3
1 2 1 2 1 52 2 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Evaluasi Program Pembangunan Kesehatan
1
100 100 100 100 1 100 300 3
Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah Sakit , Labkesda Prov Banten
Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja
Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian ( % ) (2) (4) (5) (6) (7) (8) =(7/6) (9) (10)=(5+7+9)* 11=(10/4)*100% -12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Dinkes Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Dinkes Tahun 2012 Target Program / Kegiatan (Renja Dinkes Tahun
2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d 2013
KET
(1) (3)
1 2 1 2 1 53 Peningkatan Sarana, Prasarana
Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 1 100 100 100 100 1 100 300 3 2 100 100 100 100 1 100 300 3 3 100 100 100 100 1 100 300 3 4 100 100 100 100 1 100 300 3
1 2 1 2 1 53 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1
100 100 100 100 1 100 300 3
2
100 100 100 100 1 100 300 3
1 2 1 2 1 53 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
1
100 100 100 100 1 100 300 3
2
100 100 100 100 1 100 300 3
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian
Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kesehatan Prov. Banten dalam 1 (satu) tahun
Sarana dan Prasarana dan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Banten Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur Dinas kesehatan dalam 1 (satu) tahun
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Prov. Banten
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian ( % ) (2) (4) (5) (6) (7) (8) =(7/6) (9) (10)=(5+7+9)* 11=(10/4)*100% -12 2011 2013) (1) (3)
1 2 1 2 1 53 3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1
100 100 100 100 1 100 300 3
2
100 100 100 100 1 100 300 3
1 2 1 2 1 53 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1
100 100 100 100 1 100 300 3
1 2 1 2 1 53 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
1
100 100 100 100 1 100 300 3
2
100 100 100 100 1 100 300 3
1 2 1 2 1 53 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
1
100 100 100 100 1 100 300 3
2
100 100 100 100 1 100 300 3
1 2 1 2 1 53 7 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
1
100 100 100 100 1 100 300 3
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Penyediaan Barang Habis Pakai Dinkes Prov. Banten
Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian
Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten dalam Sarana dan Prasarana dan Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Tingkat Capaian ( % ) (2) (4) (5) (6) (7) (8) =(7/6) (9) (10)=(5+7+9)* 11=(10/4)*100% -12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra Dinkes Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Dinkes Tahun 2012 Target Program / Kegiatan (Renja Dinkes Tahun
2013)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinkes s/d 2013
KET
(1) (3)
2
100 100 100 100 1 100 300 3
1 2 1 2 1 60 Penyediaan Data Pembangunan
Daerah 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 2 1 2 1 60 1 Peningkatan Penyediaan Data
Pembangunan Kesehatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Penyediaan Barang Habis Pakai pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
I.
1 Pembinaan Gizi Masyarakat
- Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) 66% 70% 74% 78% 65% 74% 78%
- Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
- Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (
Cakupan PN ) 88,70% 89% 90% 91% 89,10% 90% 91%
- Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal (
Cakupan K4 ) 90% 93% 95% 95,5% 88,40% 95% 95,5%
- Persentase Fasilitasi Pelayanan Kesehatan yang memenuhi
Standar pelayanan KB 80% 82.50% 85% 87,5% 75% 85% 87,5%
- Persentase Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)
90% 90,50% 91% 91,50% 96,90% 91% 91,50%
- Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 88% 89% 90% 91% 87% 90% 91%
- Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 81% 83% 85% 85,50% 80% 85% 85,50%
- Cakupan SD / MI melaksanakan penjaringan kesehatan siswa kelas I
II. 1
- Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED
90% 100% 100% 100% 85% 100% 100%
- Penambahan sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas,
Pustu, Poskesdes) 728 752 776 800 726 776 800
- Presentasi Puskesmas yang melakukan Revitalisasi Puskesmas. 10% 15% 20% 25% 20% 20% 25%
2
- Persentase RS Yang Melaksanakan PONEK 80% 90% 100% 100% 80% 100% 100%
- Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi &
Labkesda Provinsi Banten 60% 75% 85% 90% 40% 85% 90%
Pembinaan Upaya Kesehatan
NO Indikator *) SPM/Standar Nasional IKK (PP-6/'08)
Target Renstra Dinas Kesehatan Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis
(1) (2)
Dinas Kesehatan
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Masyarakat
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO Indikator *) SPM/Standar
Nasional IKK (PP-6/'08)
Target Renstra Dinas Kesehatan Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis
(1) (2)
- Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional Pelyanan
Perawatan RS Rujukan Provinsi Banten 0 75% 85% 90% 0 85% 90%
- Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional Pelayanan
Perawatan Pada Masyarakat di Labkesda Provinsi Banten 0 0 100% 100% 0 0 100% 100%
3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin - Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk
miskin 30% 35% 90% 92% 30% 90% 92%
4
- Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih
Sehat (PHBS) 60% 65% 70% 72% 55% 70% 72%
- Persentase Desa Siaga Aktif 40% 55% 70% 72% 40% 70% 72%
III. 1
- Prevalensi HIV < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
- Persentase ODHA Yang Mendapatkan Anti Retriviral Treatment
(ART) 85% 90% 90% 90% 85% 90% 90%
- Persentase Kasus Baru Tb Paru (BTA Positif) Yang Ditemukan
88% 89% 90% 90% 89% 90% 90%
- Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 89% 90% 90% 91% 89% 90% 91%
- Cakupan penemuan penderita pneumonia balita 37% 40% 42% 45% 37% 42% 45%
- Persentasi cakupan pelayanan diare 53% 54% 55% 56% 53% 55% 56%
2
- Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
- Angka Kesakitan Penderita DBD Per 100.000 Penduduk 53 52 51 50 53 51 50
3
- Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian
Penyakit Tidak Menular 10% 20% 30% 40% 20% 30% 40%
4
- Persentase yang respon KLB kurang 24 jam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Desa/Kelurahan
85% 90% 100% 100% 85,50% 100% 100%
5
Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
(1) (2)
- Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum
berkualitas 74% 75% 76% 77% 74% 76% 77%
- Persentase kualitas air minum yg memenuhi syarat 82% 85% 90% 95% 80% 90% 95%
- Persentase penduduk yang menggunakan jamban Sehat 69% 72% 75% 76% 65% 75% 76%
- Jumlah Desa yang melakukan STBM 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa 10 Desa
4 1
- Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi
Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas 35% 40% 50% 60% 32.50% 50% 60%
V. 1
- Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang
terakreditasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Memenuhi Standar
Kompetensi 19,49 22,42 25,78 29,65 19,49 25,78 29,65
2
- Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA 78 98 123 153 78 123 153
- Jumlah Produk / Model / Standar / Formula di Bidang
Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2 2 2 2 6 2 2
3
- Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja 65 75 80 90 65 85 90
4
- Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa
2 8 16 2 16
5
- Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani
pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%) 85% 100% 100% 100% 85% 100% 100%
VI. 1
- Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah Sakit , Labkesda Prov
Banten 0 75% 85% 90% 0 85% 90%
2
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM
Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan upaya
Peningkatan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Peningkatan Kesehatan Jiwa
Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO Indikator *) SPM/Standar
Nasional IKK (PP-6/'08)
Target Renstra Dinas Kesehatan Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis
(1) (2)
- Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi
kesehatan kerja 200 200 200 200 175 200 200
3
- Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat
pekerja 40% 50% 60% 70% 45% 60% 70%
VII. 1
- Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah
dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Evaluasi Program Pembangunan Kesehatan
1 Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran,
evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VIII. 1
- Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Dinas Kesehatan Prov. Banten dalam 1 (satu) tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Sarana dan Prasarana dan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi
Banten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2
- Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes
Prov. Banten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3
- Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Penyediaan Barang Habis Pakai Dinkes Prov. Banten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
- Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan
administrasi kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
(1) (2)
- Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten dalam 1 (satu) tahun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Sarana dan Prasarana dan Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6
- Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov.
Banten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7
- Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Penyediaan Barang Habis Pakai pada Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 1
- Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu )
tahun 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Peningkatan Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan
Program / Kegiatan Lokasi Taget Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) Juta Program / Kegiatan Lokasi Taget Capaian
Kebutuhan Dana (Rp. 000) Juta
2 3 5 6 7 8 10 11 12
I. Bina Gizi dan Kesehatan Ibu
dan Anak 16.612
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu
dan Anak 12.239
1 Pembinaan Gizi Masyarakat
Prov. Banten 1,) 74% Pembinaan Gizi Masyarakat Prov. Banten 1,) 74%
Prov. Banten 2,) 100% Prov.
Banten 2,)
100% 2 Pembinaan Kualitas Pelayanan
Kesehatan Ibu, Anak dan
Reproduksi Prov. Banten
1,)
90%
Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi Prov. Banten 1,) 90% Prov. Banten 2,) 95% Prov. Banten 2,) 95% Prov. Banten 3,) 85% Prov. Banten 3,) 85%
Prov. Banten 4,) 91% Prov.
Banten 4,)
91%
Prov. Banten 5,) 90% Prov. Banten 5,) 90%
Prov. Banten 6,) 85% Prov.
Banten 6,) 85% Prov. Banten 7,) Prov. Banten 7,)
II. Pembinaan Upaya Kesehatan
121.815
Pembinaan Upaya Kesehatan
2.580 1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan
Dasar pada Masyarakat Prov. Banten 1,)
100% Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Masyarakat Prov. Banten
1,)
100%
Prov. Banten 2,) 776 Prov.
Banten 2,)
776
TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014
DINAS KESEHATAN PROVINISI BANTEN
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting
NO Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan
Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN )
Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih ( Cakupan PN )
Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ( Cakupan K4 )
Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ( Cakupan K4 )
1 4 9
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Cakupan SD / MI melaksanakan
penjaringan kesehatan siswa kelas I
Cakupan SD / MI melaksanakan penjaringan kesehatan siswa kelas I
Persentase Fasilitasi Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Standar pelayanan KB
Persentase Fasilitasi Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Standar pelayanan KB Persentase Cakupan Kunjungan
Neonatal pertama (KN1)
Persentase Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) Persentase Cakupan Pelayanan
Kesehatan Bayi
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED
Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED
Penambahan sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Pustu, Poskesdes)
Penambahan sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Pustu, Poskesdes)
2 3 5 6 7 8 10 11 12 1 4 9 Prov. Banten 3,) 20% Prov. Banten 3,) 20% 2 Peningkatan Upaya Kesehatan di
RS dan Labkesda Prov. Banten
1,) 100% Peningkatan Upaya Kesehatan di
RS dan Labkesda Prov. Banten 1,) 100% Prov. Banten 2,) 85% Prov. Banten 2,) 85% Prov. Banten 3,) 85% Prov. Banten 3,) 85% Prov. Banten 4,) 100% Prov. Banten 4,) 100%
3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat Miskin Prov. Banten 1,)
90%
Pembinaan Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat Miskin Prov. Banten
1,)
90% 4 Pembinaan Pelaksanaan
Pemberdayaan dan Promosi
Kesehatan kepada Masyarakat Prov. Banten 1,)
70%
Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan kepada Masyarakat
Prov. Banten
1,)
70%
Prov. Banten 2,) 70% Prov.
Banten 2,) 70%
III. Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan Prov. Banten 27.685
Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan Prov. Banten 14.062
1 Pengendalian Penyakit Menular
Langsung prov. Banten
1,) < 0.5 Pengendalian Penyakit Menular
Langsung prov. Banten 1,) < 0.5 Prov. Banten 2,) 90% Prov. Banten 2,) 90%
Prov. Banten 3,) 90% Prov.
Banten 3,)
90%
Prov. Banten 4,) 90% Prov. Banten 4,) 90%
Prov. Banten 5,) 42% Prov.
Banten 5,)
42%
Prov. Banten 6,) 55% Prov.
Banten 6,) 55% Persentase RS Yang Melaksanakan PONEK Persentase RS Yang Melaksanakan PONEK Persentase Peningkatan Sarana
Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten
Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten Persentase pemenuhan kebutuhan
Operasional Pelyanan Perawatan RS Rujukan Provinsi Banten
Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional Pelyanan Perawatan RS Rujukan Provinsi Banten Presentasi Puskesmas yang
melakukan Revitalisasi Puskesmas.
Presentasi Puskesmas yang melakukan Revitalisasi Puskesmas.
Persentase Desa Siaga Aktif Persentase Desa Siaga Aktif
Prevalensi HIV Prevalensi HIV
Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan Pada Masyarakat di Labkesda Provinsi Banten
Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan Pada Masyarakat di Labkesda Provinsi Banten
Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin
Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin
Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
Persentasi cakupan pelayanan diare
Persentasi cakupan pelayanan diare
Persentase ODHA Yang Mendapatkan Anti Retriviral Treatment (ART)
Persentase ODHA Yang Mendapatkan Anti Retriviral Treatment (ART)
Persentase Kasus Baru Tb Paru (BTA Positif) Yang Ditemukan
Persentase Kasus Baru Tb Paru (BTA Positif) Yang Ditemukan Persentase kasus baru TB Paru
(BTA positif) yang disembuhkan
Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan
Program / Kegiatan Lokasi Taget Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Juta Program / Kegiatan Lokasi Taget Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000) Juta
2 3 5 6 7 8 10 11 12
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting
NO Indikator Kinerja Indikator Kinerja
1 4 9
2 Pengendalian Penyakit Bersumber
Binatang Prov. Banten
1,) < 1 Pengendalian Penyakit Bersumber
Binatang
Prov. Banten
1,) < 1
Prov. Banten 2,) 51 Prov.
Banten 2,)
51 3 Peningkatan Upaya
Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular (PPTM) Prov. Banten
1,)
30%
Peningkatan Upaya
Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular (PPTM) Prov. Banten 1,)
30%
4 Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi
Prov. Banten 1,)
100%
Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi Prov. Banten 1,) 100% Prov. Banten 2,) 100% Prov. Banten 2,) 100%
5 Pengendalian Penyakit Berbasis
Lingkungan Prov. Banten
1,) 76% Pengendalian Penyakit Berbasis
Lingkungan
Prov. Banten
1,) 76%
Prov. Banten 2,) 90% Prov.
Banten 2,)
90%
Prov. Banten 3,) 75% Prov. Banten 3,) 75%
Prov. Banten 4,) 10 Desa Prov. Banten 4,) 10 Desa IV. Kefarmasian dan Perbekalan
Kesehatan Prov. Banten
Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Prov.
Banten 6.547
1 Program Kefarmasian dan
Perbekalan Kesehatan Prov. Banten 1,)
100% Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Prov. Banten 1,) 100%
Prov. Banten 2,) 50% Prov. Banten 2,) 50% V. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan (PPSDMK) Prov. Banten 55.371
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
Prov.
Banten 34.876
1 Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Prov. Banten 1,)
100%
Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Prov. Banten 1,) 100% Angka Penemuan Kasus Malaria
Per 1000 Penduduk
Angka Penemuan Kasus Malaria Per 1000 Penduduk
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu
Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universl Child Imunization) dibawah 1 tahun di suatu Persentase Penduduk yang
memiliki akses terhadap air
Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air Persentase kualitas air minum
yg memenuhi syarat
Persentase kualitas air minum yg memenuhi syarat
Angka Kesakitan Penderita DBD Per 100.000 Penduduk
Angka Kesakitan Penderita DBD Per 100.000 Penduduk
Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular
Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular
Persentase yang respon KLB kurang 24 jam
Persentase yang respon KLB kurang 24 jam
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten
Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten Persentase Sarana Kesehatan,
Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas
Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas
Persentase penduduk yang menggunakan jamban Sehat
Persentase penduduk yang menggunakan jamban Sehat Jumlah Desa yang melakukan
STBM
Jumlah Desa yang melakukan STBM
Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi
Persentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi
2 3 5 6 7 8 10 11 12 1 4 9 Prov. Banten 2,) 25,78 Prov. Banten 2,) 25,78
2 Peningkatan Kajian, Informasi dan
Pengembangan upaya kesehatan Prov. Banten 1,)
123 Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan upaya kesehatan Prov. Banten 1,) 123
Prov. Banten 2,)
2 Prov. Banten
2,)
2
3 Peningkatan Program Kesehatan
Kerja dan Olahraga Prov. Banten
1,) 80 Peningkatan Program Kesehatan
Kerja dan Olahraga
Prov. Banten
1,) 80
4 Peningkatan Kesehatan Jiwa
Prov. Banten 1,)
16
Peningkatan Kesehatan Jiwa
Prov. Banten
1,)
16
5 Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Prov. Banten 1,)
100%
Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Prov. Banten 1,)
100%
VI. Peningkatan Mutu Layanan
Kesehatan Masyarakat Prov. Banten
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
Prov.
Banten 32.788
1 Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda
Provinsi Prov. Banten
1,)
85%
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda
Provinsi Prov.
Banten 1,)
85%
2 Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Surveilance Kesehatan Kerja
Prov. Banten 1,)
200
Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Surveilance Kesehatan Kerja
Prov. Banten
1,)
200 3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat Pekerja dan
Masyarakat dilingkungan Kerja Prov. Banten 1,)
60%
Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat dilingkungan Kerja
Prov. Banten 1,) 60% VII .
Peningkatan Kualitas Tata
Kelola Pemerintah Daerah Prov. Banten
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Prov. Banten 1 Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
Prov. Banten 1,)
100%
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Prov. Banten
1,)
100% Jumlah Produk / Model / Standar
/ Formula di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Produk / Model / Standar / Formula di Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Yang Melaksanakan
Upaya Kesehatan Kerja
Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja Jumlah Puskesmas yang
Melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa
Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Jiwa
Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Memenuhi Standar Kompetensi
Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Memenuhi Standar Kompetensi Terlaksananya Puskesmas yg
melaksanakan SIKDA
Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA
Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja
Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja Persentase pelayanan kesehatan
dasar bagi masyarakat pekerja
Persentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja Persentase Pembinaan Dinas
Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)
Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas (%)
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah Sakit , Labkesda Prov Banten
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Perawatan pada Masyarakat di Rumah Sakit , Labkesda Prov Banten
Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
Rasio ketersediaan dokumen pengelolaan anggaran, aset daerah dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah
Program / Kegiatan Lokasi Taget Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Juta Program / Kegiatan Lokasi Taget Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000) Juta
2 3 5 6 7 8 10 11 12
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting
NO Indikator Kinerja Indikator Kinerja
1 4 9
2 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Evaluasi Program Pembangunan Kesehatan Prov. Banten 1,) 100% Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Evaluasi Program Pembangunan Kesehatan Prov. Banten 1,) 100% VII I.
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Prov. Banten
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Prov.
Banten 1.542
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Prov. Banten 1,)
100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor Prov.
Banten 1,)
100%
Prov. Banten 2,) 100% Prov. 2,) 100%
2 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor Prov. Banten
1,) 100% Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Prov. Banten
1,) 100%
Prov. Banten 2,) 100% Prov. 2,) 100%
3 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Prov. Banten
1,) 100% Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
Prov. Banten
1,) 100%
Prov. Banten 2,) 100% Prov.
Banten 2,)
100% 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur
Prov. Banten 1,)
100%
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Prov. Banten
1,)
100%
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Prov. Banten 1,)
100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Prov. Banten 1,) 100% Prov. Banten 2,) 100% Prov. Banten 2,) 100%
6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Prov. Banten 1,)
100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Prov. Banten 1,) 100% Prov. Banten 2,) 100% Prov. Banten 2,) 100% Rasio pembangunan, pengadaan
sarana dan prasarana aparatur Dinas Kesehatan Prov. Banten dalam 1 (satu) tahun
Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur Dinas Kesehatan Prov. Banten dalam 1 (satu) tahun
Sarana dan Prasarana dan Sarana dan Prasarana dan
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Rasio ketersediaan dokumen
perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan
Rasio pembinaan dan
peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian
Rasio pembinaan dan
peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian Rasio pembangunan, pengadaan
sarana dan prasarana aparatur pada Balai Kesehatan Kerja
Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Sarana dan Prasarana dan
Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten
Sarana dan Prasarana dan Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Penyediaan Barang Habis Pakai
Dinkes Prov. Banten
Penyediaan Barang Habis Pakai Dinkes Prov. Banten
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten
2 3 5 6 7 8 10 11 12
1 4 9
7 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat Prov. Banten
1,)
100%
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat Prov. Banten 1,) 100% Prov. Banten 2,) 100% Prov. Banten 2,) 100% IX.
Prov. Banten 450 Prov. Banten 265
1 Peningkatan Penyediaan Data
Pembangunan Kesehatan Prov. Banten 1 Paket
Peningkatan Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan
Prov.
Banten 1 Paket
Penyediaan Barang Habis Pakai pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten
Penyediaan Barang Habis Pakai pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Dinas Kesehatan Prov. Banten
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun Rasio Penyediaan Barang dan
Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
22
: Dinas Kesehatan
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 URUSAN WAJIB 143.335.623.000
1 2 KESEHATAN 143.070.057.000 427.678.198.381
1 2 1
BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
12.239.513.900 15.781.200.000
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) 74 2.009.717.000 78 2.165.335.250 Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih
( Cakupan PN ) 90 1.590.371.500 91 4.187.321.500
Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) 91 98.662.500 91,5 783.569.500
1 2 1 1 Pembinaan Gizi Masyarakat 7.351.967.000 4.449.800.000
Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Banten 74% 2.009.717.000 80% 2.165.335.250
Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Berkala Program Gizi Provinsi
Banten Provinsi Banten 70 Orang 135.786.500 APBD
Evaluasi Gizi Klinik Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan
Se-Provinsi Banten Serang 18 Orang 59.328.500 APBD
Pelatihan Antropometri Serang 20 Orang 108.400.000 APBD
Pemantapan Pelayanan Gizi Di Rumah Sakit Serang 30 Orang 102.635.000 APBD Penunjang Kegiatan Antropometri Penyediaan Sarana Prasarana
Posyandu Provinsi Banten 1 Paket 1.100.000.000 APBD
Pengiriman Peserta Workshop Gerakan Nasional Sadar Gizi Ke
Yogyakarta Yogyakarta 30 Orang 160.350.000 APBD
Seminar Gizi Lintas Sektor Terkait dan Mahasiswa Se-Provinsi Banten Serang 300 Orang 202.254.500 APBD
Koordinasi Pokjanal Posyandu Serang 35 Orang 140.962.500 APBD
Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan Banten 100%
5.342.250.000
APBD 1 2284464750
Pelatihan Tatalaksana gizi buruk Serang 20 Orang 158.880.000 APBD Monitoring dan Bimtek Pasca Pelatihan Anak Gizi Buruk Ke Kab/Kota 8 Kab/Kota 8 kab/kota 26.400.000 APBD Penunjang Kegiatan Tatalaksana Balita Gizi Buruk Pemberian PMT
untuk Balita Gizi Buruk dan Kurang Provinsi Banten 219,483 Bungkus 3.072.762.000 APBD Belanja barang PMT Untuk Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang (
Buffer Stock ) Provinsi Banten 133.622 Bungkus 1.870.708.000 APBD
Sewa Gudang PMT 8 Kab/Kota 8 kab/kota 40.000.000 APBD
Perjalanan Dinas Dalam Daera Dalam Rangka Pembinaan Gizi Anak
Sekolah 8 Kab/Kota 8 kab/kota 101.700.000 APBD
Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Nama SKPD
1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2014
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015
PROVINSI BANTEN
Catatan Penting
Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja indikatif (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan Program/Kegiatan 1
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi Program
Pembinaan Gizi Masyarakat Ke Pusat 8 Kab/Kota 8 kab/kota 12.450.000 APBD Perjalanan Dinas Dalam Daera Dalam Rangka Pemantauan Pemberian
Hibah 8 Kab/Kota 8 kab/kota 49.500.000 APBD
Honorarium Tim Pengadaan dan Penerima Barang dan Jasa PMT
Balita Provinsi Banten 1 Kegiatan 5.100.000 APBD
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana
Posyandu Provinsi Banten 1 Kegiatan 4.750.000 APBD
1 2 1 2
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
2.580.618.000 6.000.000.000
Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (
Cakupan PN ) Banten 90% 1.590.371.500 91% 4.321.521.500
Pelatihan APN Provinsi Banten 1 Kegiatan 229.400.000 APBD
AMP-Review Maternal Perinatal Tk. Provinsi Provinsi Banten 1 Kegiatan 186.082.500 APBD
Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan Reproduksi Provinsi Banten 1 Kegiatan 103.831.500 APBD Fasilitasi dan Pemantapan Rumah Tunggu di Kabupaten/Kota Provinsi Banten 1 Kegiatan 97.932.500 APBD Pelatihan Revitalisasi PWS KIA Provinsi Banten 6 Unit 208.760.000 APBD Pertemuan Evaluasi dan Analisa Data Terintegrasi Program Kesehatan
Ibu Lintas Program Provinsi Banten 1 Kegiatan 12.245.000 APBD
Optimalisasi Kemitraan Bidan, Dukun dan Kader dalam Mendukung
Persalinan di Fasilitasi Kesehatan Provinsi Banten 1 Kegiatan 547.520.000 APBD Fasilitasi Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran Dinas Kesehatan 1 paket 180.000.000 APBD
Koordinasi Fasilitasi Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran Dinas Kesehatan 1 paket 24.600.000 APBD Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal (
Cakupan K4 ) Banten 95% 896.776.500 95,5 1.348.238.500
Pelatihan Kelas Ibu Hamil Provinsi Banten 1 Kegiatan 407.567.000 APBD Pertemuan Perencanaan Program Usia Lanjut Provinsi Banten 1 paket 83.019.500 APBD Validasi dan Analisa Data Kesehatan Lanjut Usia Provinsi Banten 1 paket 83.020.000 APBD Publikasi Program Kesehatan Ibu Provinsi Banten 1 paket 115.000.000 APBD Lokakarya tentang sistem Pencatatan dan Pelaporan Program
Kesehatan Ibu Provinsi Banten 1 paket 208.170.000 APBD
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar
Pelayanan KB Banten 100% 93.470.000 85% 330.240.000
Pelatihan KB Pascasalin Provinsi Banten 1 Kegiatan 93.470.000 APBD
1 2 1 3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak 2.306.928.900 5.331.400.000
Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) Banten 91% 98.662.500 91,5 2.051.144.500
24
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kode Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2014
1
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2015
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Banten 90% 292.446.000 9100% 294.841.000
Orientasi Penggunaan Kohort Bayi dan Balita serta MTBM Provinsi Banten 1 paket 135.100.000 APBD
PELATIHAN MTBS ICATT Provinsi Banten 1 Paket 129.978.500 APBD
Peer Review Tahap 1 pasca MTBS ICATT Provinsi Banten 1 Paket 27.367.500 APBD
Cakupan Pelayanan anak balita (Kbal) Banten 85% 458.056.000 85,5 1.483.188.500
Pelatihan Fasilitator SDIDTK Provinsi Banten 1 Kegiatan 175.300.000 APBD
Pelatihan standarisasi SDIDTK 110.820.000
Pelatihan Kelas Ibu Balita Provinsi Banten 1 Kegiatan 99.640.500 APBD Pelatihan standarisasi Kelas Ibu Balita Provinsi Banten 1 paket 72.295.500 APBD Cakupan SD/MI melaksanakan penjaringan Kesehatan Siswa
Kelas I Banten 100% 1.457.764.400 100% 1.502.226.000
Peningkatan Kemampuan Penjaringan Anak Sekolah Provinsi Banten 1 Kegiatan 74.562.000 APBD Peningkatan Kemanpuan Nakes dalam PKPR Provinsi Banten 1 Kegiatan 80.799.400 APBD Fasilitasi Hari Anak Nasional Provinsi Banten 1 Kegiatan 214.424.000 APBD
Pelatihan Fasilitator PKPR 130.070.000
Pertemuan evaluasi dan analisa data terintegrasi program kesehatan
anak 33.360.000
Sosialisasi surveilans kesehatan anak dan pemanfaatan kohort bayi dan
balita Provinsi Banten 1 Kegiatan 120.522.500 APBD
Fasilitasi Implementasi program pelayanan kesehatan peduli remaja di
Lapas Provinsi Banten 1 paket 66.672.500 APBD
Monitoring dan evaluasi pasca pelatihan MTBS ICCAT Provinsi Banten 1 Kegiatan 16.670.000 APBD Review Puskesmas Mampu KTA Provinsi Banten 1 Kegiatan 73.110.000 APBD Optimalisasi Kemitraan Bidan,dukun dan kader dalam upaya
penyelamatan bayi baru lahir Provinsi Banten 1 Kegiatan 265.074.000 APBD Loka Karya tentang sistem Pencatatan dan Pelaporan Anak Dinas Kesehatan 1 paket 210.000.000 APBD Publikasi tentang program Kesehatan anak dan remaja Dinas Kesehatan 1 paket 172.500.000 APBD
1 2 2 PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 17.477.235.000 21.898.792.200
Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED 100 924.812.500
Persentase Rs Yang Melaksanakan PONEK 100 5.621.539.000
Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih
Sehat (PHBS) 70 6.400.310.000 72 6.745.000.000
Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk
miskin 90 1.201.670.000 92 1.360.982.000
Kinerja Indikatif (Rp) Kinerja indikatif (Rp)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
dan Program/Kegiatan 1
Persentasi Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED Banten 100% 924.812.500 100% 914.660.000
Peningkatan kemampuan teknis PONED bagi petugas puskesmas Provinsi Banten 1 Keg 865.012.500 APBD Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring pasca pelatihan PONED Provinsi Banten 1 kali 59.800.000 APBD
Presentasi Puskesmas Yang Melakukan Revitalisasi Puskesmas Banten 15% 3.328.903.500 5.917.760.200
Pelayanan Kesehatan Arus Mudik Lebaran Tahun 2014 Provinsi Banten 1 keg 144.882.000 APBD Pengadaan Sarana dan Prasarana Arus Mudik Lebaran Tahun 2014 Provinsi Banten 1 Paket 1.006.900.000 APBD Pelayanan Kesehatan pada kegiatan PHBN dan moment tertentu Provinsi Banten 3 kali 100.812.500 APBD Koordinasi Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar Provinsi Banten 1 keg 96.246.500 APBD Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Fasilitasi Integrasi
Yankestradkom Provinsi Banten 1 keg 33.800.000 APBD
Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Program Pelayanan Kesehatan
Dasar Provinsi Banten 1 kali 40.800.000 APBD
Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi Perawat Provinsi Banten 1 keg 326.217.500 APBD Peningkatan Kemampuan GELS Bagi Dokter Provinsi Banten 1 keg 357.015.000 APBD
Pelatihan EKG Bagi Dokter di Puskesmas 167.235.000
Bimbingan Teknis dan Penguatan Program Perkesmas
Kabupaten/Kota Provinsi Banten 1 keg 101.055.000 APBD
Sosialisasi Akupresur Bagi Tenaga Ahli Medis dan Paramedis di
Puskesmas Provinsi Banten 1 keg 139.115.000 APBD
Peningkatan Program Indera Pendengaran di Puskesmas Bagi Tenaga
Kesehatan Provinsi Banten 1 keg 131.259.000 APBD
Penguatan Program Kesehatan Usila Provinsi Banten 1 keg 131.255.000 APBD Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut di Sekolah Provinsi Banten 1 keg 98.955.000 APBD Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Provinsi Banten 1 keg 88.022.500 APBD Pemilihan Puskesmas Berprestasi Provinsi Banten 8 Kab/Kota 63.161.000 APBD Fasilitasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan
Komplementer di Rumah Sakit dan Puskesmas Provinsi Banten 1 keg 302.172.500 APBD
1 2 2 2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 5.621.539.000 85% 6.585.814.000
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Banten 100% 2.762.391.000
Koordinasi dan Evaluasi Program kesehatan rujukan dan khusus Provinsi Banten 1 Kegiatan 64.100.000 APBD Bintek dan Koordinasi pelaksanaan program yankes rujukan dan
khusus ke Kab/ Kota Provinsi Banten 1 Paket 16.700.000 APBD