PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS KESEHATAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No. 12 Telp (0711) 7690032 Websites : www.dinkes.banyuasinkab.go.id, e-mail : [email protected]
RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD)
TAHUN 2017
Renja Kesehatan 2017
KATA PENGANTAR
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyusun Renja Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, sebagai langkah nyata penerapan membuat anggaran Dinas Kesehatan.
Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan Renja 2017 sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 - 2018, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang komprehensif dan berkesinambungan untuk menyelaraskan berbagai hal yang sudah dituangkan dalam perencanaan strategis dan kemungkinan pelaksanaannya.
Didalam rencana kerja ini evaluasi pencapaian program Tahun 2015 dan perkiraan kegiatan Tahun 2018 dengan sasaran dan indikator kinerja yang terdapat pada Renstra Dinas Kesehatan. Program dan kegiatan ini disusun dalam membuat anggaran yang menjadi komitmen kami untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat.
Akhirnya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin ini. Semoga Allah selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi untuk kepentingan masyarakat dan Negara.
Banyuasin, Maret 2016 KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUASIN,
dr. H. Masagus. M. Hakim, M.Kes
Nip. 197208282002121005
Renja Kesehatan 2017
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……… i
DAFTAR ISI……….. ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ………
1.2 Landasan Hukum ………
1.3 Maksud dan Tujuan……….
1.4 Sistematika penulisan……….
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KESEHATAN TAHUN LALU
2.1 Evaluasi pelaksanaan renja kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kesehatan sampai Tahun Lalu……….
2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan……….
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kesehatan ………
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……….
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ………
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kesehatan ……….
3.3 Program dan Kegiatan ……….
BAB IV PENUTUP
1 2 3 4
5 16 21 24 51
54
56
59
1.1 Latar belakang
Dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional yaitu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal bagi seluruh masyarakat, maka diperlukan upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesenimbangan. Agar upaya tersebut dapat berjalan secara maksimal maka harus didukung dengan suatu perencanaan kerja yang tersusun secara sistematis sehingga dapat menghasilkan luaran yang efektif dan efisien.
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin sebagai Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Kesehatan Kabupaten Banyuasin dituntut untuk dapat membuat perencanaan kegiatan yang menganut nilai- nilai :
Berpihak pada rakyat
Bertindak cepat
Kerjasama Tim
Integritas tinggi
Transparasi dan Akutanbilitas
Perencanaan kerja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Banyuasin 2014-2018, sehingga dapat diartikan Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang telah disusun tersebut.
Renja OPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Banyuasin khususnya di bidang kesehatan.
BAB I
PENDAHULUAN
Secara umum Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dibuat untuk dapat mendukung Visi dari Dinas Kesehatan Kab. Banyuasin yaitu :
“BANYUASIN SEHAT, MANDIRI DAN BERKUALITAS “
Yaitu Masyarakat Banyuasin yang hidup dalam lingkungan sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat, dapat menjangkau, memilih serta menggunakan pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, sehingga memiliki derajat kesehatan yang optimal.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2009 – 2013
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 82).
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja OPD ini adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan kesehatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renja OPD ini adalah tersedianya suatu dokumen prencanaan yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijaksaan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan.
Dengan demikian ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyuasin serta seluruh penyelenggara pemerintahan daerah
dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
1.4 Sistematika Penulisan
Pada dasarnya Renja Kesehatan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin selama tahun 2015 dan mengusulkan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017. Capaian kinerja (performance results) 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahun 2016. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin tahun 2016 adalah sebagai berikut ini ;
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum dan Maksud dan Tujuan, dan sistematika penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kesehatan Tahun Lalu, menjelaskan Evaluasi pelaksanaan Renja Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra sampai tahun 2015, analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, isu- isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat
Bab III. Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan, menjelaskan Telahaan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan dan Program dan Kegiatan
Bab IV – Penutup, menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD sampai Tahun 2015
Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD Kesehatan tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun 2016, mengacu pada APBD tahun 2016 yang telah disahkan. Dengan keterkaitannya dengan pencapaian target renstra SKPD Kesehatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD Kesehatan tahun-tahun sebelumnya.
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Kesehatan dan Pencapaian Renstra SKPD Kesehatan s/d Tahun 2016
Kabupaten Banyuasin
KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA
KESEHATAN TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET
RENJA KESEHATAN
TAHUN 2015
REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015
TINGKAT REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT Angka Usia Harapan Hidup 74 68 69 68.21 98.86% 70 68.21 92.18%
1.02.1.02.01.16.01
Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin Puskesmas dan Jaringannya
Persentase Pelaynan Kesehatan Rujukan Pasien masyarakat Miskin
100 74.61 100 54.34 54.34% 100 64.475 64.48%
1.02.1.02.01.16.02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Persentase Penduduk (termasuk Seluruh penduduk
miskin) yag memiliki jaminan Kesehatan 100 98 100 98.2 98.20% 100 98.1 98.10%
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD KESEHATAN TAHUN LALU
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA
KESEHATAN TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET
RENJA KESEHATAN
TAHUN 2015
REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015
TINGKAT REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1.02.1.02.01.16.12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan dan Menyelenggarakan Minlok
untuk menunjang pencapaian SPM 33 31 31 31 100.00% 31 31 100.00%
1.02.1.02.01.16.13 Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan
kesehatan dasar bagi penduduk miskin 33 31 31 31 100.00% 31 31 100.00%
1.02.1.02.01.16.16 Penyuluhan NAPZA
1.02.1.02.01.22 PROGRAM PENCENGAHAN DAN
PENANGULANGN PENYAKIT MENULAR PersentasePenemuan dan Penangan Penderita
Penyakit Menular 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penayakit Menular
7. Angka Prevalensi Penyakit DBD
100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.22.12 Penanggulangn Penyakit TBC Kusta
8. Jumlah Kasus TB per 100.000 penduduk
208 99 220 111 149.50% 216 210 97.22%
1.02.1.02.01.22.13
Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah (Filariasis)
9.Persentase Kasus TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan
70 57 70 60 85.71% 70 60 85.71%
1.02.1.02.01.22.14 Pencegahan & Penanggulangan penyakit
potensi KLB & Bencana 10.Persentase Kasus TB Paru (BTA Positif) yang disembuhkan
88 87 88 94.2 107.05% 88 94.2 107.05%
1.02.1.02.01.22.15 Pencegahan dan Pemberantasan Diare- ISPA
11.Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.22.16
Pencegahan dan Pemberantasan HIV AIDS/IMS
12. Penemuan Penderita Pneumonia Balita
100 35.1 100 56.93 56.93% 100 56.93 56.93%
1.02.1.02.01.22.07 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Rabies
13. Penemuan Penderita Diare
100 100 100 79 79.00% 100 79 79.00%
14. Prevalensi Kasus HIV <0,5 0.01 <0,5 0.001 100.00% <0,5 0.001 100.00%
15. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut 99 70 96 81.2 84.58% 97 81.2 83.71%
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA
KESEHATAN TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET
RENJA KESEHATAN
TAHUN 2015
REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015
TINGKAT REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
16. Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk 0.5 0.074 1 0.074 192.60% 1 0.074 200.00%
17. Acute Flacid Paralisis (AFP) rate per 100.000
penduduk < 15 tqhun
7/100.000 2/100.0000 7/100.000 2.07/100.0000 170.00% 7/100.000 2.07/100.0000 171.42%
1.02.1.02.01.15 PROGRAM OBAT DAN PEMBEKALAN
KESEHATAN 18.Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 100 100 100 101.5 101.50% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.15.05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI
DAERAH 19. Persentase rumah sehat yang memiliki TOGA 90 80 90 88.34 98.16% 90 88.34 98.16%
1.02.1.02.01.18.02 Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat
Bahan alam Indonesia
1.02.1.02.01.18.07 Lomba TOGA Tingkat Kabupaten
1.02.1.02.01.17 PROGRAM PENGAWASAN DAN MAKANAN 20. Tingkat Peredaran Obat dan Makanan yang
sesuai dengan standar kesehatan 100 80 100 85.2 85.20% 100 85.2 85.20%
1.02.1.02.01.17.02
Peningkatan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1.02.1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase Desa Siaga Aktif 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.19.06 Pembinaan dan Pengembangan desa siaga
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA
KESEHATAN TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET
RENJA KESEHATAN
TAHUN 2015
REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015
TINGKAT REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1.02.1.02.01.19.09 Pemilihan Posyandu terbaik,Pemilihan Desa PHBS, Pemilihan Kader Remaja sehat
Rasio Posyandu Persatuan Balita 11/1000 10.2/1000 10/1000 10.2/1000 102.00% 10/1000 10.2/1000 102.00%
1.02.1.02.01.19.10 Gerakan Promosi Sadar Hidup Sehat
Persentase Rumah Tangga ber PHBS
80 85 70 71 101.43% 72 71 98.61%
Persentase Penjaringan Siswa SD dan Setingkat 100 100 100 83.37 83.37% 100 83.37 83.37%
1.02.1.02.01.21 PRORGAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN
SEHAT Persentase Rumah Sehat 87 65 83 51.26 61.76% 85 51.26 60.31%
1.02.1.02.01.21.01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap
air minum Berkualitas 68 65.7 65 58 89.23% 66 58 87.88%
1.02.1.02.01.21.05 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Persentase Penduduk yang menggunakan jamban
sehat 80 62 75 71.3 95.07% 80 71.3 89.13%
1.02.1.02.01.21.06
Pengawasan dan Pembinaan Hygiene Sanitasi Air Besih dan Air Minum
Persentase Kualitas air minum yang memenuhi syarat
100 65.7 100 46.14 46.14% 100 46.14 46.14%
1.02.1.02.01.21.07 Pengembangan dan Pembinaan Rumah
Sehat
1.02.1.02.01.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Miskin 100 71.27 100 63.07 63.07% 100 6307.00% 63.07%
1.02.1.02.01.24.01 Pelayanan Operasi Katarak
1.02.1.02.01.31 PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MAKANAN Persentase Tempat Umum yang Memenuhi
Persyaratan 87 77 83 79 95.18% 84 79 94.05%
1.02.1.02.01.31.05 Pembinaan dan Penyehatan TTU,Industri
IRTP,RM/Restoran Penyehatan Makanan
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA
KESEHATAN TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET
RENJA KESEHATAN
TAHUN 2015
REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015
TINGKAT REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1.02.1.02.01.25
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARAN DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA.
30.Rasio Puskesmas/Poliklinik dan Pustu Per
Satuan Penduduk 1.2 40 0.8 0.5 62.50% 1 0.5 50.00%
1.02.1.02.01.25.01 Pembangunan Puskesmas
31.Cakupan Puskesmas Pembantu
48 35 33 33.5 101.52% 40 33.5 83.75%
1.02.1.02.01.25.07
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
1.02.1.02.01.25.23 Administrasi Pembangunan Puskesmas
1.02.1.02.01.25.24
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas,pustu dan jaringannya
32.Cakupan Puskesmas
86 100 65 163.2 251.08% 71 163.2 229.86%
1.02.1.02.01.25.25
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Pustu dan Jaringanya
1.02.1.02.01.26
Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiw a/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
33.Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk 4/1000 10 2/1000 1.2/1000 60.00% 4/1000 1.2/1000 60.00%
1.02.1.02.01.26.29 Pelaksanaan Pengadaan Tanah
1.02.1.02.01.30 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
LANSIA 33. Persentase Lansia yang tertangani 80 35.67 60 83.53 139.22% 75 83.53 111.37%
1.02.1.02.01.30.08
Pembinaan dan Pemilihan Posyandu Lansia
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA
KESEHATAN TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET
RENJA KESEHATAN
TAHUN 2015
REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015
TINGKAT REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 22.08 Peningkatan imunisasi B. Persentase Desa Yang mencapai " Universal
Child Immunization (UCI) 100 94.74 100 94.07 94.07% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN ANAK BALITA C. Angka Kelangsungan Hidup Bayi / AKB 16 12 22 4 181.80% 20 4 177.27%
1.02.1.02.01.29.08 SDDTK & ANC Terpadu PersentaseKunjungan Bayi 90 91.34 90 87.88 97.64% 90 87.88 97.64%
Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 96.6 100 100 100.00% 100 100 100.00%
Persentase Pelayanan Kesehatan Balita 90 96.6 90 72.82 80.91% 90 72.82 80.91%
Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi 90 89.84 90 87.88 97.64% 90 87.88 97.64%
1.02.1.02.01.32
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KESELAMATAN IBU DAN
MELAHIRKAN ANAK D.Angka Kematian Ibu Melahirkan / AKB
<97 72 97 120 76.28% <97 120 138.98%
1.02.1.02.01.32.05 Pelaksanaan PWS KIA dan Pembinaan Kesehatan Ibu
Persentase Kunjungan Ibu Hamil K4
100 96.56 95 94.9 99.89% 98 94.9 96.84%
1.02.1.02.01.32.06
Pembinaan Kesehatan Ibu Hamil Risti dan Upaya AKI, AKB, AKABA
Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 100 92.5 90 91.89 102.10% 90 91.89 102.10%
Persentase Ibu Hamil dengan Komplikasi 80 71.21 80 55.4 69.25% 80 55.4 69.25%
Persentase Ibu Nifas 90 92.11 90 91.6 101.78% 90 91.6 101.78%
Persentase Peserta KB Aktif 75 77.42 70 72.4 103.43% 75 72.4 96.53%
Persentase Neonatal dengan Komplikasi 80 76.6 80 34.35 42.94% 80 34.35 42.94%
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA
KESEHATAN TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET
RENJA KESEHATAN
TAHUN 2015
REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015
TINGKAT REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
Persentase Fasilitas Kesehatan yang memberikan
Pelayanan KB sesuai standar 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%
Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 90 95.68 90 93.4 103.78% 90 93.4 103.78%
1.02.1.02.01.20 PROGRAM PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT E. Persentase Balita Gizi Buruk 15 11 15 14 93.33% 15 14 166.67%
1.02.1.02.01.20.01
Pemetaan Desa Kadarzi dan Desa Garam
Beryodium
1.02.1.02.01.20.03
Penangulangan Kurang Energi Protein ( KEP ),Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat Kurang Yodium ( GAKI ),Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi dan Mikro Lain
Persentase Pemberian Makanan Pendamping ASI pada
Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin 100 63.56 100 100 100.00% 100 100 100.00%
Belanja langsung
1.02.1.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN Persentase Pelayanan Kesehatan yang bermutu 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.01. 02
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya
air dan listrik
1.02.1.02.01.01.06 Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.01.01.07 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan
1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
1.02.1.02.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA
KESEHATAN TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET
RENJA KESEHATAN
TAHUN 2015
REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015
TINGKAT REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Pengandaan
1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.1.02.01.01. 13 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan
Kantor
1.02.1.02.01.01. 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.02.1.02.01.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan
Perundang - Undangan
1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.01.18 Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi
Keluar Daerah
1.02.1.02.01.01. 19 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke
Dalam Daerah
1.02.1.02.01.01.20
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Teknis Perkantoran
1.02.1.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.02.1.02.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor
1.02.1.02.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan Mebeleur
1.02.1.02.01.02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
1.02.1.02.01.02.44
Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
KODE
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA KESEHATAN TAHUN
2018
REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN
2014
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA
KESEHATAN TAHUN 2016
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET
RENJA KESEHATAN
TAHUN 2015
REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015
TINGKAT REALISASI (%)
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1.02.1.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.1.02.01.05.04 Pemilihan Pegawai Teladan
1.02.1.02.01.06
PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02.1.02.01.23 STANDAR PELAYANAN KESEHATAN Ketersediaan Standar Pelayanan Kesehatan 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%
1.02.1.02.01.23.07 Pelayanan Administrasi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan Sumber Daya
kesehatan
1.02.1.02.01.33 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
1.02.1.02.01.33.04 Peningkatan Manajemen Informasi
Kesehatan
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2015
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin,
dr.H.Masagus.M.Hakim.M.Kes
NIP.197208282002121005
Secara umum capaian indikator ini telah dapat dicapai dengan baik, walaupun belum secara keseluruhan, indikator kinerja terealisasi 100 %. Adapun capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut:
1. Sasaran ““Meningkatnya Usia Harapan Hidup”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Usia Harapan Hidup dengan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan 38 (Tiga Puluh Delapan) Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 100.51 % dengan predikat Memuaskan.
2. Sasaran “Menurunnya Angka Kematian Bayi”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kematian Bayi dengan 5 (lima) Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 111.60% dengan predikat Memuaskan.
3. Sasaran “Menurunnya Angka Kematian Ibu”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kematian Ibu dengan 9 (sembilan) Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 87.95% dengan predikat Memuaskan.
4. Sasaran “Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk dengan 2 (dua) Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 96.67% dengan predikat Memuaskan.
5. Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang berkualitas dan profesional, serta menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu melalui ketersediaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningktakn kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang berkualitas dan profesional, serta menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu melalui ketersediaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar dengan 2 (dua) Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 100.00%
dengan predikat Memuaskan.
Pada tahun 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin ini telah
melaksanakan perencanaan startejiknya tahun kedua. Secara umum pencapaian
sasaran dapat terealisasi dengan memuaskan (mencapai keberhasilan) sesuai
dengan perencanaan. Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran startegis Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyuasin dapat dijelaskan bahwa nilai capaian kinerja rata-
rata indikator diperoleh angka sebesar 99.35% dengan kategori MEMUASKAN . Hal
ini menunjukan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2015
sudah dilaksanakan dengan baik. Beberapa indikator nilai capaian kinerjanya belum
optimal dikarenakan dalam pelaksaannya mengalami kendala dan hambatan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kesehatan Kabupaten Banyuasin
NO INDIKATOR KESEHATAN SPM/
Standar
Nasional IKK
TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
CATATAN ANALISIS TAHUN
2015 TAHUN
2016 TAHUN
2017 TAHUN
2018 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Angka Usia Harapan Hidup 74 69 70 72 74 68.21
2
Persentase Pelayanan Kesehatan
Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 100 100 100 100 100 100 54.34
3
Persentase Penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin ) yang
memiliki jaminan Kesehatan 100 100 100 100 100 98.2
4
Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan bantuan Operasional Kesehatan dan menyelenggarakan Lokakarya mini untuk menunjang Pencapaian Standar Kesehatan Minimal (SPM)
31 31 31 32 33 31
5
Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan
dasar bagi penduduk miskin 31 31 31 32 33 31
6 Persentase Ketersediaan Obat dan
Vaksin 100 100 100 100 100 101.1
7 Persentase Rumah Sehat yang
memiliki TOGA 90 90 90 90 90 88.23
Tingkat Peredaran Obat dan
Makanan yang sesuai dengan 100
100 100 100 100 85.2
NO INDIKATOR KESEHATAN SPM/
Standar
Nasional IKK
TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
CATATAN ANALISIS TAHUN
2015 TAHUN
2016 TAHUN
2017 TAHUN
2018 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
standar Kesehatan
9
Persentase Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit
Menular 100 100 100 100 100 100
10 Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100
11 Angka Penemuan Kasus malaria per
1000 penduduk 0.5 1 0.99 0.8 0.5 0.0025
12
Persentase kasus Baru TB paru
(BTA Positif) yang ditemukan 100 70 70 70 70 70 60
13
Persentase kasus baru TB paru
(BTA positif) yang disembuhkan 88 88 88 88 88 64.2
14 Jumlah kasus TB per 100.000
penduduk 224 220 216 212 208 111
15
Persentase Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam 100 100 100 100 100 100 100
16 Acute Flacid Paralysis(AFP) rate per
100.000 Penduduk < 15 tahun 2/100.000 7/100.000 7/100.000 7/100.000 7/100.000 7/100.000 2.07/100.000
17 Penemuan Penderita Pneumonia
Balita 100 100 100 100 100 100 56.93
18 Penemuan Penderita Diare 100 100 100 100 100 100 79
19 Prevalensi kasus HIV <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0.001
20
Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang
HIV dan AIDS 99 96 97 98 99
81.2
21
Persentase Desa yang mencapai
"Universal Child Immunization" (UCI) 100 100 100 100 100 100 94.07
NO INDIKATOR KESEHATAN SPM/
Standar
Nasional IKK
TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
CATATAN ANALISIS TAHUN
2015 TAHUN
2016 TAHUN
2017 TAHUN
2018 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
22 Persentase Desa Siaga Aktif 80 80 80 80 80 80 100
23 Rasio Posyandu Persatuan Balita 10 9 10 10 11 10.2
24 Persentase Rumah Tangga
berPHBS 67 70 72 75 80 71
25 Persentase Penjaringan Siswa SD
dan Setingkat 100 100 100 100 100 100 83.37
26 Persentase Lansia yang tertangani 80 70 75 80 80 83.53
27 Persentase Rumah Tangga Sehat 87 83 85 86 87 51.26
28
Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum
Berkualitas 68 65 66 67 68 58
29 Persentase Kualitas air minum
yang memenuhi syarat 100 100 100 100 100 46.16
30 Persentase Penduduk yang
menggunakan jamban sehat 80 75 80 80 85 71.3
31
Persentase Tempat - Tempat Umum
yang memenuhi syarat kesehatan 87 83 84 85 87 79
32 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan
Pustu per satuan penduduk 0.8 0.8 1 1 1.2 0.5
33 Cakupan Puskesmas Pembantu 48 36 40 44 48 33.5
34 Cakupan Puskesmas 86 65 71 79 86 163.2
35 Rasio Rumah Sakit Persatuan
Penduduk 2/1000 2/1000 4/1000 4/1000 6/1000 1.2/1000
36
Persentase Perawatan Berkala
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 0 0 20 40 60 -
37
Persentase Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan
saranan kesehatan (RS) kab/kota 100 100 100 100 100 100 100
NO INDIKATOR KESEHATAN SPM/
Standar
Nasional IKK
TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
CATATAN ANALISIS TAHUN
2015 TAHUN
2016 TAHUN
2017 TAHUN
2018 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
38 Persentase Pelayanan Kesehatan
Dasar Masyarakat Miskin 100 100 100 100 100 100 63.07
39 Tingkat Kemitraan Bidang Kesehatan 100 100 100 100 100 100
40 Angka Kelangsungan Hidup Bayi /
AKB 16 22 20 18 16 4
41 Persentase Kunjungan Bayi 90 90 90 90 90 90 87.88
42 Persentase Balita Gizi Buruk
Mendapat Perawatan 100 100 100 100 100 100 100
43 Persentase Pelayanan Kesehatan
Balita 90 90 90 90 90 90 72.82
44 Persentase Pelayanan Kesehatan
Bayi 90 90 90 90 90 87.88
45 Angka Kematian Ibu Melahirkan /
AKI <97 97 <97 <97 <97 120
46 Persentase Kunjungan Ibu Hamil K4 95 100 96 98 99 99 94.9
47 Persentase Persalinan oleh Tenaga
Kesehatan 90 100 95 98 99 99 91.89
48 Persentase Ibu Hamil dengan
Komplikasi 80 80 80 80 80 80 55.4
49 Persentase Ibu Nifas 90 90 90 90 90 90 91.6
50 Persentase Peserta KB Aktif 70 75 75 75 75 75 72.4
51 Persentase Neonatal dengan
Komplikasi 80 80 80 80 80 80 34.35
52
Persentase Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB
sesuai standar 100 100 100 100 100 100
53 Persentase Kunjungan Neonatal
Pertama (KN1) 90 90 90 90 90 93.4
54 Persentase Balita Gizi Buruk 15 15 15 15 15 14
NO INDIKATOR KESEHATAN SPM/
Standar
Nasional IKK
TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI
CATATAN ANALISIS TAHUN
2015 TAHUN
2016 TAHUN
2017 TAHUN
2018 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
55
Persentase Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-
24 bulan keluarga miskin 100 100 100 100 100 100 100
56 Persentase Pelayanan Kesehatan
yang bermutu 100 100 100 100 100 100
57 Ketersediaan Standart Pelayanan
Kesehatan 100 100 100 100 100 100
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2015
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin,
dr.H.Masagus.M.Hakim.M.Kes
NIP.197208282002121005
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu terkait dengan sasaran yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2017 adalah mewujudkan SDM yang sehat dan didukung infrastruktur dan sistem pelayanan yang layak dn memenuhi standart. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diketahui dengan melakukan pengukuran terhadap beberapa Indikator Kinerja Sasaran Utama yaitu :
1. Angka Usia harapan Hidup
Pembangunan dibidang kesehatan dapat dilihat dari angka kematian Bayi dan Ibu melahirkan serta meningkatnya Usia Harapan hidup Masyarakat.
Perbaikan derajat kesehatan memberikan korelasi positif terhadap usia harapan hidup. Perbaikan derajat kesehatan memberikan korelasi positif terhadap Usia harapan hidup. Pada tahun 2003 Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Banyuasin adalah 66,1 tahun, lalu tahun 2004 tetap menjadi 66,1 tahun, kemudian tahun 2005 meningkat lagi menjadi 66,5 tahun, tahun 2006 66,7 tahun, tahun 2008 sebesar 67 tahun dan tahun 2009 sebesar 67,2 Tahun dan tahun 2010 sebesar 67,4 tahun dan tahun 2011 meningkat menjadi 67,6 tahun dan tahun 2012 meningkat menjadi 67,8 tahun dan ditahun 2013 tetap sebesar 67,8 tahun, tahun 2014 meningkat menjadi 68 tahun dan tahun 2015 meningkat menjadi 68.21 tahun .
2. Angka Kematian Ibu Melahirkan/AKI
Angka kematian Ibu Melahirkan sebagai dampak dari pelaksanaan
berbagai program bidang kesehatan, maka angka kematian ibu
melahirkan juga menunjukan kecendrungan menurun. Angka Kematian
Ibu pada tahun 2008 sebesar 122/100.000 kelahiran hidup dan tahun
2009 menurun menjadi 112/100.000 kelahiran hidup dan tahun 2010
kembali menurun menjadi sebesar 83/100.000 kelahiran hidup dan pada
tahun 2011 meningkat menjadi 93/100.000 kelahiran hidup dan tahun
2012 menurun menjadi sebesar 80/100.000 kelahiran hidup dan ditahun
2013 tetap yaitu 80/100.000 kelahiran hidup dan di tahun 2014 kembali
turun menjadi sebesar 72/100.000 kelahiran hidup dan di tahun 2015
meningkat menjadi 120/100.000 kelahiran hidup.
3. Angka Kelangsungan Hidup Bayi/AKB
Angka Kematian Bayi pada tahun 2003 sebesar 48/1.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2004 menjadi 40/1.000 kelahiran hidup, lalu pada tahun 2005 jumlahnya kembali menurun menjadi 29/1.000 kelahiran hidup dan tahun 2006 Angka Kematian Bayi 39/1.000 kemudian turun menjadi 5/1.000 ditahun 2009 dan turun lagi menjadi 4/1.000 kelahiran hidup tahun 2010,tetapi pada tahun 2011 naik menjadi 5/1.000 kelahiran hidup dan tahun 2012 tetap 5/1.000 kelahiran hidup dan tahun 2013 menurun menjadi 3/1.000 kelahiran hidup tetapi pada tahun 2014 naik menjadi 12/1.000 kelahiran hidup.
dan tahun 2015 menurun menjadi 4/1.000 kelahiran hidup.
4. Persentase Balita gizi buruk
Masih rendahnya pendapatan masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya gizi bagi kesehatan merupakan penyebab masih adanya balita yang menderita gizi buruk. Untuk tahun 2011 turun persentase balita yang menderita gizi buruk sebesar 8 % dan tahun 2012 menurun sebesar 7% dan ditahun 2013 turun menjadi 0,1%, di tahun 2014 ada 11 balita yang gizi buruk. Dan di tahun 2015 terjadi peningkatan yaitu ada 14 balita gizi buruk yang ditemukan.
5. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Indikator Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) menjadi tolak ukur untuk meningkatkan derajat kesehatan pada bayi dan balita oleh karena itu pelaksanaan imunisasi masih perlu untuk dimaksimalkan. Untuk tahun 2011 anak yang mendapat imunisasi lengkap atau cakupan angka UCI sudah mencapai target sebesar 100%
dan tahun 2012 menurun menjadi 93,5% tahun 2013 meningkat menjadi 98,30%, di tahun 2014 turun menjadi 96.71%. dan di tahun 2015 terus menurun menjadi 94.07 %.
6. Tingkat pelayanan pasien rumah sakit
Dalam rangka pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan dengan
memperhatikan kondisi keterbatasan penyebaran jumlah sarana
pelayanan kesehatan masyarakat, dan masih tingginya angka kesakitan
serta tingginya angka kematian ibu dan anak yang memerlukan perhatian dan peningkatan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil kajian pengembangan Rumah Sakit di Kabupaten Banyuasin diantaranya pelayanan kesehatan RSUD Banyuasin belum dapat memberikan pelayanan secara optimal dan menyeluruh kepada lapisan masyarakat dikarenakan wilayah Kabupaten Banyuasin yang sebagain besar merupakan daerah perairan sehingga akses menuju Pelayanan kesehatan RSUD Banyuasin sering terkendala dan ini menjadi masalah utama dalam pemerataan pelayanan kesehatan pada wilayah ini.
Luas Wilayah Kabupaten Banyuasin 11.832,99 Km², dengan 19 Kecamatan dan jumlah Desa 304 jumlah penduduk Tahun 2015 yaitu 811.501 Jiwa, dengan penduduk miskin sebesar 38.67 % (314.021 Jiwa).
Persentase keluarga miskin yang cukup besar ini juga menjadi masalah
dalam pembangunan Kabupaten Banyuasin. Kemandirian masyarakat
terutama kelurga miskin untuk mencapai kesejahteraan sebagai tujuan
akhir pembangunan masih cukup tertinggal. Salah satu masalah
kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan adalah
kemandirian sehat yang masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini
dapat dilihat dari salah satu indikator kesehatan yaitu akses terhadap
sarana pelayanan kesehatan rujukan.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET
CAPAIAN PAGU
INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET
CAPAIAN KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung
Gaji dan Tunjangan Dinas Kesehatan &
Puskesmas 100
63.176.134.823 Gaji dan Tunjangan Dinas Kesehatan
& Puskesmas
Persentase Pelayanan Kesehatan yang bermutu
100 63.176.134.823 v
Belanja Langsung Belanja Langsung
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN Dinkes
Persentase Pelayanan Kesehatan yang bermutu
100 10.218.468.70
0
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN Dinas Kesehatan
Persentase Pelayanan Kesehatan yang bermutu
100 25.702.702.31
5 v
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik
Dinkes
12 Bulan
223.420.000 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber
daya air dan listrik
10 Rekening
238.260.000 v
Penyediaan Jasa Barang Jaminan Milik Negara
Dinkes
12 Bulan
110.000.000 Penyediaan Jasa Barang Jaminan
Milik Negara
Premi
109.450.000 v
Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional
Dinkes
12 Bulan
792.145.200
Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
Dinas/Operasional
Kendaraan
1.569.627.300 v
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET
CAPAIAN PAGU
INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET
CAPAIAN KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Dinkes
12 Bulan
445.500.000 Penyedia Jasa Administrasi
Keuangan
24 Orang
446.820.000 v
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Dinkes
12 Bulan
90.651.300 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
12 Bulan
194.374.895 v
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinkes
55 unit
10.120.000 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
55 unit
10.120.000 v
Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinkes
50 item
64.175.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
50 item
52.385.300 v
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
Dinkes
7 item
106.260.000 Penyediaan Barang Cetakan dan
Pengandaan
7 item
95.524.000 v
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinkes
20 item
15.666.200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
20 item
58.492.500 v
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan
Kantor Dinkes
28 item
750.334.000 Penyediaan Peralatan &
Perlengkapan Kantor
28 item
5.290.747.000 v
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinkes
15 item
27.060.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15 item
62.634.000 v
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan
Perundang - Undangan Dinkes
12 Bulan
34.848.000 Penyediaan Bahan Bacaan &
Peraturan Perundang - Undangan
12 Bulan
34.848.000 v
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET
CAPAIAN PAGU
INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET
CAPAIAN KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penyediaan Makanan dan Minuman Dinkes
12 Bulan
213.246.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
12 Bulan
384.516.000 v
Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi
Keluar Daerah Dinkes
12 Bulan
516.775.000 Rapat - Rapat Koordinasi &
Konsultasi Keluar Daerah
12 Bulan
760.057.320 v
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke
Dalam Daerah Dinkes
2000 kali
291.528.000 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi
ke Dalam Daerah
2000 kali
489.071.000 v
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Teknis Perkantoran Dinkes
12 Bulan
6.526.740.00
0
Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis Perkantoran
12 Bulan
15.878.775.00
0 v
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR Dinkes 100%
2.793.362.00
0 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR Dinas Kesehatan
100%
24.364.382.50
0 v
Pembangunan Gedung Kantor Dinkes
1 Unit
1.870.000.000 Pembangunan Gedung Kantor
1 Unit
1.870.000.000 v
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Dinkes
2 Unit
2.200.000.00
0 Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional 90 Unit
20.330.600.0
00 v
Pengadaan Mebeleur Dinkes
339 unit
504.460.000 Pengadaan Mebeleur 339 unit
991.094.500 v
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor Dinkes
339 unit
11.902.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
15.706.000 v
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET
CAPAIAN PAGU
INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET
CAPAIAN KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Dinkes
339 unit
22.000.000 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung
Kantor
1.041.480.000 v
Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional
Dinkes
5 unit
55.000.000 Rehabilitasi Sedang / Berat
Kendaraan Dinas/Operasional
5 unit
115.500.000 v
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Dinkes 100%
589.050.000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR Dinas Kesehatan 100%
589.050.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Pelengkapannya Dinkes 1179
Potong
589.050.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya
1179 Potong
589.050.000 v
Pengadaan Pakaian Batik Banyuasin dan
Perlengkapannya Dinkes 1179
Potong
589.050.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya
1179 Potong
412.000.000 v
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR Dinkes
Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu
100%
761.790.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu
80%
476.864.190 v
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Dinkes
12 Bulan
536.525.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
12 Bulan
108.405.000 v
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET
CAPAIAN PAGU
INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET
CAPAIAN KEBUTUHAN DANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pemilihan Pegawai Teladan Dinkes 31 PKM
225.265.000 Pemilihan Pegawai Teladan
31 PKM 368.459.190 v
80%
PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN Dinkes 100%
406.940.000
PROGRAM PENINGKATAN
PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Dinas Kesehatan
100%
352.097.900
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinkes
4
Dokumen
406.940.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
& Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 Dokumen 352.097.900 v
100%
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN Dinkes
Ketersediaan Standar Pelayanan Kesehatan
100
103.846.600 STANDAR PELAYANAN KESEHATAN Dinas Kesehatan
Ketersediaan Standar Pelayanan Kesehatan
100 3.350.963.00
0
Pelayanan Administrasi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan Sumber Daya
kesehatan Dinkes
35 Lokasi
103.846.600
Pelayanan Administrasi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan Sumber
Daya kesehatan 35 Lokasi
3.350.963.00
0
10 PKM
80%
35%
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING