• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2017"

Copied!
95
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No. 12 Telp (0711) 7690032 Websites : www.dinkes.banyuasinkab.go.id, e-mail : [email protected]

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA SKPD)

TAHUN 2017

(2)

Renja Kesehatan 2017

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyusun Renja Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, sebagai langkah nyata penerapan membuat anggaran Dinas Kesehatan.

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan Renja 2017 sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 - 2018, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang komprehensif dan berkesinambungan untuk menyelaraskan berbagai hal yang sudah dituangkan dalam perencanaan strategis dan kemungkinan pelaksanaannya.

Didalam rencana kerja ini evaluasi pencapaian program Tahun 2015 dan perkiraan kegiatan Tahun 2018 dengan sasaran dan indikator kinerja yang terdapat pada Renstra Dinas Kesehatan. Program dan kegiatan ini disusun dalam membuat anggaran yang menjadi komitmen kami untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat.

Akhirnya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin ini. Semoga Allah selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi untuk kepentingan masyarakat dan Negara.

Banyuasin, Maret 2016 KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BANYUASIN,

dr. H. Masagus. M. Hakim, M.Kes

Nip. 197208282002121005

(3)

Renja Kesehatan 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……… i

DAFTAR ISI……….. ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ………

1.2 Landasan Hukum ………

1.3 Maksud dan Tujuan……….

1.4 Sistematika penulisan……….

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KESEHATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kesehatan sampai Tahun Lalu……….

2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Kesehatan……….

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kesehatan ………

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……….

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ………

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kesehatan ……….

3.3 Program dan Kegiatan ……….

BAB IV PENUTUP

1 2 3 4

5 16 21 24 51

54

56

59

(4)

1.1 Latar belakang

Dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional yaitu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal bagi seluruh masyarakat, maka diperlukan upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesenimbangan. Agar upaya tersebut dapat berjalan secara maksimal maka harus didukung dengan suatu perencanaan kerja yang tersusun secara sistematis sehingga dapat menghasilkan luaran yang efektif dan efisien.

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin sebagai Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Kesehatan Kabupaten Banyuasin dituntut untuk dapat membuat perencanaan kegiatan yang menganut nilai- nilai :

 Berpihak pada rakyat

 Bertindak cepat

 Kerjasama Tim

 Integritas tinggi

 Transparasi dan Akutanbilitas

Perencanaan kerja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab. Banyuasin 2014-2018, sehingga dapat diartikan Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang telah disusun tersebut.

Renja OPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Banyuasin khususnya di bidang kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

(5)

Secara umum Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dibuat untuk dapat mendukung Visi dari Dinas Kesehatan Kab. Banyuasin yaitu :

“BANYUASIN SEHAT, MANDIRI DAN BERKUALITAS “

Yaitu Masyarakat Banyuasin yang hidup dalam lingkungan sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat, dapat menjangkau, memilih serta menggunakan pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, sehingga memiliki derajat kesehatan yang optimal.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

(6)

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006 – 2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2009 – 2013

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 23 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 82).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja OPD ini adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan kesehatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renja OPD ini adalah tersedianya suatu dokumen prencanaan yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijaksaan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan.

Dengan demikian ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Kesehatan

Kabupaten Banyuasin serta seluruh penyelenggara pemerintahan daerah

dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

(7)

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Renja Kesehatan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin selama tahun 2015 dan mengusulkan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017. Capaian kinerja (performance results) 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahun 2016. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin tahun 2016 adalah sebagai berikut ini ;

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum dan Maksud dan Tujuan, dan sistematika penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kesehatan Tahun Lalu, menjelaskan Evaluasi pelaksanaan Renja Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra sampai tahun 2015, analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, isu- isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III. Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan, menjelaskan Telahaan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan dan Program dan Kegiatan

Bab IV – Penutup, menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(8)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD sampai Tahun 2015

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD Kesehatan tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun 2016, mengacu pada APBD tahun 2016 yang telah disahkan. Dengan keterkaitannya dengan pencapaian target renstra SKPD Kesehatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD Kesehatan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Kesehatan dan Pencapaian Renstra SKPD Kesehatan s/d Tahun 2016

Kabupaten Banyuasin

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA

KESEHATAN TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET

RENJA KESEHATAN

TAHUN 2015

REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015

TINGKAT REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)

1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT Angka Usia Harapan Hidup 74 68 69 68.21 98.86% 70 68.21 92.18%

1.02.1.02.01.16.01

Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin Puskesmas dan Jaringannya

Persentase Pelaynan Kesehatan Rujukan Pasien masyarakat Miskin

100 74.61 100 54.34 54.34% 100 64.475 64.48%

1.02.1.02.01.16.02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Persentase Penduduk (termasuk Seluruh penduduk

miskin) yag memiliki jaminan Kesehatan 100 98 100 98.2 98.20% 100 98.1 98.10%

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

SKPD KESEHATAN TAHUN LALU

(9)

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA

KESEHATAN TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET

RENJA KESEHATAN

TAHUN 2015

REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015

TINGKAT REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)

1.02.1.02.01.16.12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan dan Menyelenggarakan Minlok

untuk menunjang pencapaian SPM 33 31 31 31 100.00% 31 31 100.00%

1.02.1.02.01.16.13 Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan

kesehatan dasar bagi penduduk miskin 33 31 31 31 100.00% 31 31 100.00%

1.02.1.02.01.16.16 Penyuluhan NAPZA

1.02.1.02.01.22 PROGRAM PENCENGAHAN DAN

PENANGULANGN PENYAKIT MENULAR PersentasePenemuan dan Penangan Penderita

Penyakit Menular 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penayakit Menular

7. Angka Prevalensi Penyakit DBD

100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.22.12 Penanggulangn Penyakit TBC Kusta

8. Jumlah Kasus TB per 100.000 penduduk

208 99 220 111 149.50% 216 210 97.22%

1.02.1.02.01.22.13

Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah (Filariasis)

9.Persentase Kasus TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan

70 57 70 60 85.71% 70 60 85.71%

1.02.1.02.01.22.14 Pencegahan & Penanggulangan penyakit

potensi KLB & Bencana 10.Persentase Kasus TB Paru (BTA Positif) yang disembuhkan

88 87 88 94.2 107.05% 88 94.2 107.05%

1.02.1.02.01.22.15 Pencegahan dan Pemberantasan Diare- ISPA

11.Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.22.16

Pencegahan dan Pemberantasan HIV AIDS/IMS

12. Penemuan Penderita Pneumonia Balita

100 35.1 100 56.93 56.93% 100 56.93 56.93%

1.02.1.02.01.22.07 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Rabies

13. Penemuan Penderita Diare

100 100 100 79 79.00% 100 79 79.00%

14. Prevalensi Kasus HIV <0,5 0.01 <0,5 0.001 100.00% <0,5 0.001 100.00%

15. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut 99 70 96 81.2 84.58% 97 81.2 83.71%

(10)

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA

KESEHATAN TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET

RENJA KESEHATAN

TAHUN 2015

REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015

TINGKAT REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)

16. Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk 0.5 0.074 1 0.074 192.60% 1 0.074 200.00%

17. Acute Flacid Paralisis (AFP) rate per 100.000

penduduk < 15 tqhun

7/100.000 2/100.0000 7/100.000 2.07/100.0000 170.00% 7/100.000 2.07/100.0000 171.42%

1.02.1.02.01.15 PROGRAM OBAT DAN PEMBEKALAN

KESEHATAN 18.Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 100 100 100 101.5 101.50% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.15.05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.18 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI

DAERAH 19. Persentase rumah sehat yang memiliki TOGA 90 80 90 88.34 98.16% 90 88.34 98.16%

1.02.1.02.01.18.02 Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat

Bahan alam Indonesia

1.02.1.02.01.18.07 Lomba TOGA Tingkat Kabupaten

1.02.1.02.01.17 PROGRAM PENGAWASAN DAN MAKANAN 20. Tingkat Peredaran Obat dan Makanan yang

sesuai dengan standar kesehatan 100 80 100 85.2 85.20% 100 85.2 85.20%

1.02.1.02.01.17.02

Peningkatan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

1.02.1.02.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase Desa Siaga Aktif 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.19.06 Pembinaan dan Pengembangan desa siaga

(11)

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA

KESEHATAN TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET

RENJA KESEHATAN

TAHUN 2015

REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015

TINGKAT REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)

1.02.1.02.01.19.09 Pemilihan Posyandu terbaik,Pemilihan Desa PHBS, Pemilihan Kader Remaja sehat

Rasio Posyandu Persatuan Balita 11/1000 10.2/1000 10/1000 10.2/1000 102.00% 10/1000 10.2/1000 102.00%

1.02.1.02.01.19.10 Gerakan Promosi Sadar Hidup Sehat

Persentase Rumah Tangga ber PHBS

80 85 70 71 101.43% 72 71 98.61%

Persentase Penjaringan Siswa SD dan Setingkat 100 100 100 83.37 83.37% 100 83.37 83.37%

1.02.1.02.01.21 PRORGAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

SEHAT Persentase Rumah Sehat 87 65 83 51.26 61.76% 85 51.26 60.31%

1.02.1.02.01.21.01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap

air minum Berkualitas 68 65.7 65 58 89.23% 66 58 87.88%

1.02.1.02.01.21.05 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Persentase Penduduk yang menggunakan jamban

sehat 80 62 75 71.3 95.07% 80 71.3 89.13%

1.02.1.02.01.21.06

Pengawasan dan Pembinaan Hygiene Sanitasi Air Besih dan Air Minum

Persentase Kualitas air minum yang memenuhi syarat

100 65.7 100 46.14 46.14% 100 46.14 46.14%

1.02.1.02.01.21.07 Pengembangan dan Pembinaan Rumah

Sehat

1.02.1.02.01.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

PENDUDUK MISKIN Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Miskin 100 71.27 100 63.07 63.07% 100 6307.00% 63.07%

1.02.1.02.01.24.01 Pelayanan Operasi Katarak

1.02.1.02.01.31 PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN MAKANAN Persentase Tempat Umum yang Memenuhi

Persyaratan 87 77 83 79 95.18% 84 79 94.05%

1.02.1.02.01.31.05 Pembinaan dan Penyehatan TTU,Industri

IRTP,RM/Restoran Penyehatan Makanan

(12)

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA

KESEHATAN TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET

RENJA KESEHATAN

TAHUN 2015

REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015

TINGKAT REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)

1.02.1.02.01.25

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARAN DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA.

30.Rasio Puskesmas/Poliklinik dan Pustu Per

Satuan Penduduk 1.2 40 0.8 0.5 62.50% 1 0.5 50.00%

1.02.1.02.01.25.01 Pembangunan Puskesmas

31.Cakupan Puskesmas Pembantu

48 35 33 33.5 101.52% 40 33.5 83.75%

1.02.1.02.01.25.07

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

1.02.1.02.01.25.23 Administrasi Pembangunan Puskesmas

1.02.1.02.01.25.24

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas,pustu dan jaringannya

32.Cakupan Puskesmas

86 100 65 163.2 251.08% 71 163.2 229.86%

1.02.1.02.01.25.25

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Pustu dan Jaringanya

1.02.1.02.01.26

Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiw a/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

33.Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk 4/1000 10 2/1000 1.2/1000 60.00% 4/1000 1.2/1000 60.00%

1.02.1.02.01.26.29 Pelaksanaan Pengadaan Tanah

1.02.1.02.01.30 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

LANSIA 33. Persentase Lansia yang tertangani 80 35.67 60 83.53 139.22% 75 83.53 111.37%

1.02.1.02.01.30.08

Pembinaan dan Pemilihan Posyandu Lansia

(13)

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA

KESEHATAN TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET

RENJA KESEHATAN

TAHUN 2015

REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015

TINGKAT REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 22.08 Peningkatan imunisasi B. Persentase Desa Yang mencapai " Universal

Child Immunization (UCI) 100 94.74 100 94.07 94.07% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN ANAK BALITA C. Angka Kelangsungan Hidup Bayi / AKB 16 12 22 4 181.80% 20 4 177.27%

1.02.1.02.01.29.08 SDDTK & ANC Terpadu PersentaseKunjungan Bayi 90 91.34 90 87.88 97.64% 90 87.88 97.64%

Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 96.6 100 100 100.00% 100 100 100.00%

Persentase Pelayanan Kesehatan Balita 90 96.6 90 72.82 80.91% 90 72.82 80.91%

Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi 90 89.84 90 87.88 97.64% 90 87.88 97.64%

1.02.1.02.01.32

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KESELAMATAN IBU DAN

MELAHIRKAN ANAK D.Angka Kematian Ibu Melahirkan / AKB

<97 72 97 120 76.28% <97 120 138.98%

1.02.1.02.01.32.05 Pelaksanaan PWS KIA dan Pembinaan Kesehatan Ibu

Persentase Kunjungan Ibu Hamil K4

100 96.56 95 94.9 99.89% 98 94.9 96.84%

1.02.1.02.01.32.06

Pembinaan Kesehatan Ibu Hamil Risti dan Upaya AKI, AKB, AKABA

Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 100 92.5 90 91.89 102.10% 90 91.89 102.10%

Persentase Ibu Hamil dengan Komplikasi 80 71.21 80 55.4 69.25% 80 55.4 69.25%

Persentase Ibu Nifas 90 92.11 90 91.6 101.78% 90 91.6 101.78%

Persentase Peserta KB Aktif 75 77.42 70 72.4 103.43% 75 72.4 96.53%

Persentase Neonatal dengan Komplikasi 80 76.6 80 34.35 42.94% 80 34.35 42.94%

(14)

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA

KESEHATAN TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET

RENJA KESEHATAN

TAHUN 2015

REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015

TINGKAT REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)

Persentase Fasilitas Kesehatan yang memberikan

Pelayanan KB sesuai standar 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%

Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 90 95.68 90 93.4 103.78% 90 93.4 103.78%

1.02.1.02.01.20 PROGRAM PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT E. Persentase Balita Gizi Buruk 15 11 15 14 93.33% 15 14 166.67%

1.02.1.02.01.20.01

Pemetaan Desa Kadarzi dan Desa Garam

Beryodium

1.02.1.02.01.20.03

Penangulangan Kurang Energi Protein ( KEP ),Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat Kurang Yodium ( GAKI ),Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi dan Mikro Lain

Persentase Pemberian Makanan Pendamping ASI pada

Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin 100 63.56 100 100 100.00% 100 100 100.00%

Belanja langsung

1.02.1.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN Persentase Pelayanan Kesehatan yang bermutu 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.01. 02

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya

air dan listrik

1.02.1.02.01.01.06 Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional

1.02.1.02.01.01.07 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

1.02.1.02.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

(15)

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA

KESEHATAN TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET

RENJA KESEHATAN

TAHUN 2015

REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015

TINGKAT REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)

1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Pengandaan

1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.02.1.02.01.01. 13 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan

Kantor

1.02.1.02.01.01. 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.02.1.02.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan

Perundang - Undangan

1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.02.1.02.01.01.18 Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi

Keluar Daerah

1.02.1.02.01.01. 19 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke

Dalam Daerah

1.02.1.02.01.01.20

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi

Teknis Perkantoran

1.02.1.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

1.02.1.02.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor

1.02.1.02.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan Mebeleur

1.02.1.02.01.02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

1.02.1.02.01.02.44

Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan

Dinas/Operasional

1.02.1.02.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

(16)

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM

/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM

RENSTRA KESEHATAN TAHUN

2018

REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN

2014

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN 2015 TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA

KESEHATAN TAHUN 2016

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA KESEHATAN S/D TAHUN 2015 TARGET

RENJA KESEHATAN

TAHUN 2015

REALISASI RENJA KESEHATAN TAHUN 2015

TINGKAT REALISASI (%)

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)

1.02.1.02.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.1.02.01.05.04 Pemilihan Pegawai Teladan

1.02.1.02.01.06

PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.02.1.02.01.23 STANDAR PELAYANAN KESEHATAN Ketersediaan Standar Pelayanan Kesehatan 100 100 100 100 100.00% 100 100 100.00%

1.02.1.02.01.23.07 Pelayanan Administrasi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan Sumber Daya

kesehatan

1.02.1.02.01.33 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN

PEMBANGUNAN KESEHATAN

1.02.1.02.01.33.04 Peningkatan Manajemen Informasi

Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2015

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin,

dr.H.Masagus.M.Hakim.M.Kes

NIP.197208282002121005

(17)

Secara umum capaian indikator ini telah dapat dicapai dengan baik, walaupun belum secara keseluruhan, indikator kinerja terealisasi 100 %. Adapun capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Sasaran ““Meningkatnya Usia Harapan Hidup”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Usia Harapan Hidup dengan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan 38 (Tiga Puluh Delapan) Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 100.51 % dengan predikat Memuaskan.

2. Sasaran “Menurunnya Angka Kematian Bayi”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kematian Bayi dengan 5 (lima) Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 111.60% dengan predikat Memuaskan.

3. Sasaran “Menurunnya Angka Kematian Ibu”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Kematian Ibu dengan 9 (sembilan) Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 87.95% dengan predikat Memuaskan.

4. Sasaran “Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk dengan 2 (dua) Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 96.67% dengan predikat Memuaskan.

5. Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang berkualitas dan profesional, serta menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu melalui ketersediaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningktakn kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang berkualitas dan profesional, serta menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu melalui ketersediaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar dengan 2 (dua) Indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 100.00%

dengan predikat Memuaskan.

(18)

Pada tahun 2015 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin ini telah

melaksanakan perencanaan startejiknya tahun kedua. Secara umum pencapaian

sasaran dapat terealisasi dengan memuaskan (mencapai keberhasilan) sesuai

dengan perencanaan. Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran startegis Dinas

Kesehatan Kabupaten Banyuasin dapat dijelaskan bahwa nilai capaian kinerja rata-

rata indikator diperoleh angka sebesar 99.35% dengan kategori MEMUASKAN . Hal

ini menunjukan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2015

sudah dilaksanakan dengan baik. Beberapa indikator nilai capaian kinerjanya belum

optimal dikarenakan dalam pelaksaannya mengalami kendala dan hambatan.

(19)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kesehatan Kabupaten Banyuasin

NO INDIKATOR KESEHATAN SPM/

Standar

Nasional IKK

TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS TAHUN

2015 TAHUN

2016 TAHUN

2017 TAHUN

2018 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Angka Usia Harapan Hidup 74 69 70 72 74 68.21

2

Persentase Pelayanan Kesehatan

Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 100 100 100 100 100 100 54.34

3

Persentase Penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin ) yang

memiliki jaminan Kesehatan 100 100 100 100 100 98.2

4

Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan bantuan Operasional Kesehatan dan menyelenggarakan Lokakarya mini untuk menunjang Pencapaian Standar Kesehatan Minimal (SPM)

31 31 31 32 33 31

5

Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan

dasar bagi penduduk miskin 31 31 31 32 33 31

6 Persentase Ketersediaan Obat dan

Vaksin 100 100 100 100 100 101.1

7 Persentase Rumah Sehat yang

memiliki TOGA 90 90 90 90 90 88.23

Tingkat Peredaran Obat dan

Makanan yang sesuai dengan 100

100 100 100 100 85.2

(20)

NO INDIKATOR KESEHATAN SPM/

Standar

Nasional IKK

TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS TAHUN

2015 TAHUN

2016 TAHUN

2017 TAHUN

2018 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

standar Kesehatan

9

Persentase Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

Menular 100 100 100 100 100 100

10 Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100

11 Angka Penemuan Kasus malaria per

1000 penduduk 0.5 1 0.99 0.8 0.5 0.0025

12

Persentase kasus Baru TB paru

(BTA Positif) yang ditemukan 100 70 70 70 70 70 60

13

Persentase kasus baru TB paru

(BTA positif) yang disembuhkan 88 88 88 88 88 64.2

14 Jumlah kasus TB per 100.000

penduduk 224 220 216 212 208 111

15

Persentase Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan

Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam 100 100 100 100 100 100 100

16 Acute Flacid Paralysis(AFP) rate per

100.000 Penduduk < 15 tahun 2/100.000 7/100.000 7/100.000 7/100.000 7/100.000 7/100.000 2.07/100.000

17 Penemuan Penderita Pneumonia

Balita 100 100 100 100 100 100 56.93

18 Penemuan Penderita Diare 100 100 100 100 100 100 79

19 Prevalensi kasus HIV <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0.001

20

Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang

HIV dan AIDS 99 96 97 98 99

81.2

21

Persentase Desa yang mencapai

"Universal Child Immunization" (UCI) 100 100 100 100 100 100 94.07

(21)

NO INDIKATOR KESEHATAN SPM/

Standar

Nasional IKK

TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS TAHUN

2015 TAHUN

2016 TAHUN

2017 TAHUN

2018 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

22 Persentase Desa Siaga Aktif 80 80 80 80 80 80 100

23 Rasio Posyandu Persatuan Balita 10 9 10 10 11 10.2

24 Persentase Rumah Tangga

berPHBS 67 70 72 75 80 71

25 Persentase Penjaringan Siswa SD

dan Setingkat 100 100 100 100 100 100 83.37

26 Persentase Lansia yang tertangani 80 70 75 80 80 83.53

27 Persentase Rumah Tangga Sehat 87 83 85 86 87 51.26

28

Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum

Berkualitas 68 65 66 67 68 58

29 Persentase Kualitas air minum

yang memenuhi syarat 100 100 100 100 100 46.16

30 Persentase Penduduk yang

menggunakan jamban sehat 80 75 80 80 85 71.3

31

Persentase Tempat - Tempat Umum

yang memenuhi syarat kesehatan 87 83 84 85 87 79

32 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan

Pustu per satuan penduduk 0.8 0.8 1 1 1.2 0.5

33 Cakupan Puskesmas Pembantu 48 36 40 44 48 33.5

34 Cakupan Puskesmas 86 65 71 79 86 163.2

35 Rasio Rumah Sakit Persatuan

Penduduk 2/1000 2/1000 4/1000 4/1000 6/1000 1.2/1000

36

Persentase Perawatan Berkala

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 0 0 20 40 60 -

37

Persentase Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan

saranan kesehatan (RS) kab/kota 100 100 100 100 100 100 100

(22)

NO INDIKATOR KESEHATAN SPM/

Standar

Nasional IKK

TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS TAHUN

2015 TAHUN

2016 TAHUN

2017 TAHUN

2018 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

38 Persentase Pelayanan Kesehatan

Dasar Masyarakat Miskin 100 100 100 100 100 100 63.07

39 Tingkat Kemitraan Bidang Kesehatan 100 100 100 100 100 100

40 Angka Kelangsungan Hidup Bayi /

AKB 16 22 20 18 16 4

41 Persentase Kunjungan Bayi 90 90 90 90 90 90 87.88

42 Persentase Balita Gizi Buruk

Mendapat Perawatan 100 100 100 100 100 100 100

43 Persentase Pelayanan Kesehatan

Balita 90 90 90 90 90 90 72.82

44 Persentase Pelayanan Kesehatan

Bayi 90 90 90 90 90 87.88

45 Angka Kematian Ibu Melahirkan /

AKI <97 97 <97 <97 <97 120

46 Persentase Kunjungan Ibu Hamil K4 95 100 96 98 99 99 94.9

47 Persentase Persalinan oleh Tenaga

Kesehatan 90 100 95 98 99 99 91.89

48 Persentase Ibu Hamil dengan

Komplikasi 80 80 80 80 80 80 55.4

49 Persentase Ibu Nifas 90 90 90 90 90 90 91.6

50 Persentase Peserta KB Aktif 70 75 75 75 75 75 72.4

51 Persentase Neonatal dengan

Komplikasi 80 80 80 80 80 80 34.35

52

Persentase Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan KB

sesuai standar 100 100 100 100 100 100

53 Persentase Kunjungan Neonatal

Pertama (KN1) 90 90 90 90 90 93.4

54 Persentase Balita Gizi Buruk 15 15 15 15 15 14

(23)

NO INDIKATOR KESEHATAN SPM/

Standar

Nasional IKK

TARGET RENSTRA SKPD KESEHATAN REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS TAHUN

2015 TAHUN

2016 TAHUN

2017 TAHUN

2018 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

55

Persentase Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-

24 bulan keluarga miskin 100 100 100 100 100 100 100

56 Persentase Pelayanan Kesehatan

yang bermutu 100 100 100 100 100 100

57 Ketersediaan Standart Pelayanan

Kesehatan 100 100 100 100 100 100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2015

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin,

dr.H.Masagus.M.Hakim.M.Kes

NIP.197208282002121005

(24)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu terkait dengan sasaran yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2017 adalah mewujudkan SDM yang sehat dan didukung infrastruktur dan sistem pelayanan yang layak dn memenuhi standart. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diketahui dengan melakukan pengukuran terhadap beberapa Indikator Kinerja Sasaran Utama yaitu :

1. Angka Usia harapan Hidup

Pembangunan dibidang kesehatan dapat dilihat dari angka kematian Bayi dan Ibu melahirkan serta meningkatnya Usia Harapan hidup Masyarakat.

Perbaikan derajat kesehatan memberikan korelasi positif terhadap usia harapan hidup. Perbaikan derajat kesehatan memberikan korelasi positif terhadap Usia harapan hidup. Pada tahun 2003 Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Banyuasin adalah 66,1 tahun, lalu tahun 2004 tetap menjadi 66,1 tahun, kemudian tahun 2005 meningkat lagi menjadi 66,5 tahun, tahun 2006 66,7 tahun, tahun 2008 sebesar 67 tahun dan tahun 2009 sebesar 67,2 Tahun dan tahun 2010 sebesar 67,4 tahun dan tahun 2011 meningkat menjadi 67,6 tahun dan tahun 2012 meningkat menjadi 67,8 tahun dan ditahun 2013 tetap sebesar 67,8 tahun, tahun 2014 meningkat menjadi 68 tahun dan tahun 2015 meningkat menjadi 68.21 tahun .

2. Angka Kematian Ibu Melahirkan/AKI

Angka kematian Ibu Melahirkan sebagai dampak dari pelaksanaan

berbagai program bidang kesehatan, maka angka kematian ibu

melahirkan juga menunjukan kecendrungan menurun. Angka Kematian

Ibu pada tahun 2008 sebesar 122/100.000 kelahiran hidup dan tahun

2009 menurun menjadi 112/100.000 kelahiran hidup dan tahun 2010

kembali menurun menjadi sebesar 83/100.000 kelahiran hidup dan pada

tahun 2011 meningkat menjadi 93/100.000 kelahiran hidup dan tahun

2012 menurun menjadi sebesar 80/100.000 kelahiran hidup dan ditahun

2013 tetap yaitu 80/100.000 kelahiran hidup dan di tahun 2014 kembali

turun menjadi sebesar 72/100.000 kelahiran hidup dan di tahun 2015

meningkat menjadi 120/100.000 kelahiran hidup.

(25)

3. Angka Kelangsungan Hidup Bayi/AKB

Angka Kematian Bayi pada tahun 2003 sebesar 48/1.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2004 menjadi 40/1.000 kelahiran hidup, lalu pada tahun 2005 jumlahnya kembali menurun menjadi 29/1.000 kelahiran hidup dan tahun 2006 Angka Kematian Bayi 39/1.000 kemudian turun menjadi 5/1.000 ditahun 2009 dan turun lagi menjadi 4/1.000 kelahiran hidup tahun 2010,tetapi pada tahun 2011 naik menjadi 5/1.000 kelahiran hidup dan tahun 2012 tetap 5/1.000 kelahiran hidup dan tahun 2013 menurun menjadi 3/1.000 kelahiran hidup tetapi pada tahun 2014 naik menjadi 12/1.000 kelahiran hidup.

dan tahun 2015 menurun menjadi 4/1.000 kelahiran hidup.

4. Persentase Balita gizi buruk

Masih rendahnya pendapatan masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya gizi bagi kesehatan merupakan penyebab masih adanya balita yang menderita gizi buruk. Untuk tahun 2011 turun persentase balita yang menderita gizi buruk sebesar 8 % dan tahun 2012 menurun sebesar 7% dan ditahun 2013 turun menjadi 0,1%, di tahun 2014 ada 11 balita yang gizi buruk. Dan di tahun 2015 terjadi peningkatan yaitu ada 14 balita gizi buruk yang ditemukan.

5. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Indikator Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) menjadi tolak ukur untuk meningkatkan derajat kesehatan pada bayi dan balita oleh karena itu pelaksanaan imunisasi masih perlu untuk dimaksimalkan. Untuk tahun 2011 anak yang mendapat imunisasi lengkap atau cakupan angka UCI sudah mencapai target sebesar 100%

dan tahun 2012 menurun menjadi 93,5% tahun 2013 meningkat menjadi 98,30%, di tahun 2014 turun menjadi 96.71%. dan di tahun 2015 terus menurun menjadi 94.07 %.

6. Tingkat pelayanan pasien rumah sakit

Dalam rangka pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan dengan

memperhatikan kondisi keterbatasan penyebaran jumlah sarana

pelayanan kesehatan masyarakat, dan masih tingginya angka kesakitan

(26)

serta tingginya angka kematian ibu dan anak yang memerlukan perhatian dan peningkatan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian pengembangan Rumah Sakit di Kabupaten Banyuasin diantaranya pelayanan kesehatan RSUD Banyuasin belum dapat memberikan pelayanan secara optimal dan menyeluruh kepada lapisan masyarakat dikarenakan wilayah Kabupaten Banyuasin yang sebagain besar merupakan daerah perairan sehingga akses menuju Pelayanan kesehatan RSUD Banyuasin sering terkendala dan ini menjadi masalah utama dalam pemerataan pelayanan kesehatan pada wilayah ini.

Luas Wilayah Kabupaten Banyuasin 11.832,99 Km², dengan 19 Kecamatan dan jumlah Desa 304 jumlah penduduk Tahun 2015 yaitu 811.501 Jiwa, dengan penduduk miskin sebesar 38.67 % (314.021 Jiwa).

Persentase keluarga miskin yang cukup besar ini juga menjadi masalah

dalam pembangunan Kabupaten Banyuasin. Kemandirian masyarakat

terutama kelurga miskin untuk mencapai kesejahteraan sebagai tujuan

akhir pembangunan masih cukup tertinggal. Salah satu masalah

kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan adalah

kemandirian sehat yang masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini

dapat dilihat dari salah satu indikator kesehatan yaitu akses terhadap

sarana pelayanan kesehatan rujukan.

(27)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

CAPAIAN PAGU

INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

CAPAIAN KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung

Gaji dan Tunjangan Dinas Kesehatan &

Puskesmas 100

63.176.134.823 Gaji dan Tunjangan Dinas Kesehatan

& Puskesmas

Persentase Pelayanan Kesehatan yang bermutu

100 63.176.134.823 v

Belanja Langsung Belanja Langsung

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN Dinkes

Persentase Pelayanan Kesehatan yang bermutu

100 10.218.468.70

0

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN Dinas Kesehatan

Persentase Pelayanan Kesehatan yang bermutu

100 25.702.702.31

5 v

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik

Dinkes

12 Bulan

223.420.000 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber

daya air dan listrik

10 Rekening

238.260.000 v

Penyediaan Jasa Barang Jaminan Milik Negara

Dinkes

12 Bulan

110.000.000 Penyediaan Jasa Barang Jaminan

Milik Negara

Premi

109.450.000 v

Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Dinkes

12 Bulan

792.145.200

Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Dinas/Operasional

Kendaraan

1.569.627.300 v

(28)

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

CAPAIAN PAGU

INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

CAPAIAN KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Dinkes

12 Bulan

445.500.000 Penyedia Jasa Administrasi

Keuangan

24 Orang

446.820.000 v

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Dinkes

12 Bulan

90.651.300 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

12 Bulan

194.374.895 v

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dinkes

55 unit

10.120.000 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

55 unit

10.120.000 v

Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinkes

50 item

64.175.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

50 item

52.385.300 v

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

Dinkes

7 item

106.260.000 Penyediaan Barang Cetakan dan

Pengandaan

7 item

95.524.000 v

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dinkes

20 item

15.666.200

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

20 item

58.492.500 v

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan

Kantor Dinkes

28 item

750.334.000 Penyediaan Peralatan &

Perlengkapan Kantor

28 item

5.290.747.000 v

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dinkes

15 item

27.060.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

15 item

62.634.000 v

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan

Perundang - Undangan Dinkes

12 Bulan

34.848.000 Penyediaan Bahan Bacaan &

Peraturan Perundang - Undangan

12 Bulan

34.848.000 v

(29)

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

CAPAIAN PAGU

INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

CAPAIAN KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Penyediaan Makanan dan Minuman Dinkes

12 Bulan

213.246.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

12 Bulan

384.516.000 v

Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi

Keluar Daerah Dinkes

12 Bulan

516.775.000 Rapat - Rapat Koordinasi &

Konsultasi Keluar Daerah

12 Bulan

760.057.320 v

Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke

Dalam Daerah Dinkes

2000 kali

291.528.000 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi

ke Dalam Daerah

2000 kali

489.071.000 v

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi

Teknis Perkantoran Dinkes

12 Bulan

6.526.740.00

0

Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi Teknis Perkantoran

12 Bulan

15.878.775.00

0 v

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR Dinkes 100%

2.793.362.00

0 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR Dinas Kesehatan

100%

24.364.382.50

0 v

Pembangunan Gedung Kantor Dinkes

1 Unit

1.870.000.000 Pembangunan Gedung Kantor

1 Unit

1.870.000.000 v

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Dinkes

2 Unit

2.200.000.00

0 Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional 90 Unit

20.330.600.0

00 v

Pengadaan Mebeleur Dinkes

339 unit

504.460.000 Pengadaan Mebeleur 339 unit

991.094.500 v

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor Dinkes

339 unit

11.902.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

15.706.000 v

(30)

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

CAPAIAN PAGU

INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

CAPAIAN KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Dinkes

339 unit

22.000.000 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung

Kantor

1.041.480.000 v

Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Dinkes

5 unit

55.000.000 Rehabilitasi Sedang / Berat

Kendaraan Dinas/Operasional

5 unit

115.500.000 v

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Dinkes 100%

589.050.000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR Dinas Kesehatan 100%

589.050.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Pelengkapannya Dinkes 1179

Potong

589.050.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya

1179 Potong

589.050.000 v

Pengadaan Pakaian Batik Banyuasin dan

Perlengkapannya Dinkes 1179

Potong

589.050.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya

1179 Potong

412.000.000 v

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR Dinkes

Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu

100%

761.790.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu

80%

476.864.190 v

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dinkes

12 Bulan

536.525.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

12 Bulan

108.405.000 v

(31)

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

CAPAIAN PAGU

INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

CAPAIAN KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pemilihan Pegawai Teladan Dinkes 31 PKM

225.265.000 Pemilihan Pegawai Teladan

31 PKM 368.459.190 v

80%

PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN Dinkes 100%

406.940.000

PROGRAM PENINGKATAN

PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Dinas Kesehatan

100%

352.097.900

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinkes

4

Dokumen

406.940.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

& Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 Dokumen 352.097.900 v

100%

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN Dinkes

Ketersediaan Standar Pelayanan Kesehatan

100

103.846.600 STANDAR PELAYANAN KESEHATAN Dinas Kesehatan

Ketersediaan Standar Pelayanan Kesehatan

100 3.350.963.00

0

Pelayanan Administrasi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan Sumber Daya

kesehatan Dinkes

35 Lokasi

103.846.600

Pelayanan Administrasi Perizinan dan Akreditasi Sarana dan Sumber

Daya kesehatan 35 Lokasi

3.350.963.00

0

10 PKM

80%

35%

(32)

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

CAPAIAN PAGU

INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET

CAPAIAN KEBUTUHAN DANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN

PEMBANGUNAN KESEHATAN Dinkes 80%

207.586.500 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Dinas Kesehatan

80%

386.100.000

Peningkatan Manajemen Informasi Kesehatan

Dinkes

31 PKM dan Dinkes, 3

Profil, 1 Dok Lap IKM Dinkes dan 31 Lap IKM

PKM

207.586.500

Peningkatan Manajemen Informasi Kesehatan

31 PKM dan Dinkes, 3 Dok Profil, 1

Lap IKM Dinkes dan

31 Lap IKM PKM

386.100.000

100%

Pengadaan Sistem Pengolahan Data

Berbasis IT Dinkes

200.000.000

Pengadaan Sistem Pengolahan Data Berbasis IT

100%

200.000.000

PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN

PERENCANAAN SKPD Dinkes 100%

165.000.000 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN

PERENCANAAN SKPD Dinkes 100%

325.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Dinkes

Dokumen 4 165.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD Dinkes

21 Dokumen

325.000.000

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

37 Indah Robi'atul Adawiah Universitas Padjadjaran √ 19 Februari - 19 Juni 2014 Gambaran Kualitas Hidup Pada Pasien Dengan Filariasis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 38 Gita

1) Beritahu ibu hasil pemeriksaan fisik bayinya. Rasional : Ibu klien mempunyai hak dalam mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan. Dengan memberitahu ibu hasil

Meiofauna yang ditemukan pada penelitian di kawasan mangrove Desa Basilam Baru berjumlah 4144 individu yang terdiri dari 7 taksa yaitu taksa Copepoda, Nematoda,

Fenomena penggunaan sosial media sudah menjadi hal yang biasa di banyak kalangan akan tetapi sebagai masyarakat muslim yang memiliki pegangan utama dalam berkehidupan

PROFIL SANITASI SAAT INI 49 menjadi bahan yang mempunyai nilai tinggi (kompos)pada peningkatan timbunan sampah.  Pemilahan sampah belum dilakukan secara menyeluruh di

b.bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta untuk menyelenggarakan ketertiban

Sama halnya dengan Admin, Anggota adalah juga aktor yang mempunyai hak akses memanipulasi isi atau konten daripada aplikasi web sistem monitoring tersebut, hanya

Baik model pembelajaran Discovery Learning berbasis Assessment for Learning (AfL) maupun model pembelajaran Discovery Learning, siswa dengan optimisme tinggi memiliki