• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang"

Copied!
26
0
0

Teks penuh

(1)

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023. Perubahan Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019.

Dalam konteks perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk diupayakan harus mampu mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada secara arif dan bijaksana sesuai fungsi dan peruntukannya. Untuk mewujudkan upaya tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk memerlukan dukungan para pengambil kebijakan, tokoh masyarakat serta para pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap lingkungan hidup. Dokumen perubahan renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 merupakan perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan serta peningkatan dalam bidang Lingkungan Hidup, dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nganjuk.

Proses penyusunan perubahan renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 didasarkan kepada Renstra Dinas

(2)

2

Lingkungan Hidup Tahun 2018 – 2023, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023.

1.2 Landasan Hukum

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

9) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023.

(3)

3 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 adalah acuan arah kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup yang telah dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dari Januari sampai dengan akhir tri bulan II Tahun Anggaran 2019.

Tujuannya adalah dokumen perubahan Rencana Kerja tersebut dapat dijadikan sebagai tahapan pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019.

(4)

4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN TRI BULAN II TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 juga perlu untuk dievaluasi.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 -2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana urusan pemerintah daerah bidang lingkungan hidup telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.

Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dilaksanakan mendapatkan hasil verifikasi dan rekomendasi dari BAPPEDA Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 352 ayat 3 . Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Dinas Lingkungan Hidup dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai Rp 3.844.866.195,-

B. Belanja Langsung

Belanja Pegawai Rp 413.675.500,- Belanja Barang dan Jasa Rp 3.677.529.474,-

(5)

5

C. Uraian Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran.

Program ini dilaksanakan sebanyak 11 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

a) Penyediaan jasa surat menyurat.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 901.000,- atau 39.17 %.

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat di Kantor sebanyak tiga jenis.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 173.300.000,- dan telah terealisir sebesar Rp 22.054.958,- atau 12.73 %.

Keluarannya adalah terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik selama satu tahun di Dinas Lingkungan Hidup..

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 131.040.000,- dan telah terealisir Rp 54.000.000,- atau 41.21 %.

Kegiatan ini merupakan jasa musiman, yaitu berupa penyediaan petugas kebersihan kantor dan Staff administrasi, untuk Tujuh orang selama 12 bulan.

d) Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 49.878.000,- dan telah terealisir sebesar Rp 15.103.000- atau 30.28 %.

Belanja pengadaan ATK yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk sebanyak 41 jenis.

e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 21.562.000,- dan telah terealisir sebesar Rp 8.077.000,- atau 37.46 %.

Kegiatan ini berupa belanja cetak sebanyak 7 jenis, dan belanja penggadaan berupa foto copy, penjilidan.

f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.865.000,- dan telah terealisir sebesar Rp1.651000,- atau 24.05 %.

(6)

6

Kegiatan ini berupa belanja alat listrik dan elektronik sebanyak 12 jenis.

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,- dan telah terealisir sebesar Rp 800.000,- atau sebesar 16 %.

Kegiatan ini untuk belanja surat kabar, majalah/tabloid, dan buku peraturan perundang-undangan lingkungan hidup selama 12 bulan.

h) Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 19.850.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 5.273.603,- atau 26.57 %.

Kegiatan ini diperuntukkan untuk belanja makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat selama 11 bulan.

i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 155.725.000,- dan telah terealisasi Rp 66.470.840,- atau sebesar 42.68 %.

Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah : ibu kota negara, ibu kota provinsi, luar kabupaten/kota dalam rangka rapat koordinasi.

j) Monitoring evaluasi dan pelaporan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 11.880.000,- dan terealisasi

Rp.8.525.000,- atau sebesar 71.76 %.

Kegiatan ini berupa monitoring, evaluasi kegiatan dalam daerah yang utamanya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup yang dilakukan selama 1 tahun.

k) Pengadaan peralatan dan bahan pembersih

Kegiatan ini dianggarakan Rp 7.865.000,- dan terealisasi Rp 3.239.073,- atau 41.18 %.

Kegiatan ini berupa pemenuhan kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor selama satu tahun yang terdiri 17 jenis.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a). Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

(7)

7

Kegiatan ini dianggarkan Rp. 130.000.000,- dan sampai dengan tri bulan II masih 0%. Keluaran dari kegiatan ini belanja modal 5 unit sepeda motor .

b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan Rp 50.000.000,- dan sampai dengan tri bulan II Rp.0,- atau 0%.

Kegiatan ini berupa belanja modal pengadaan AC, 4 unit AC 1 PK,dan 2 unit AC 1,5 PK.

c) Pengadaan peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan Rp 70.000.000,- dan sampai dengan tri bulan II belum terserap atau Rp 0,- atau 0 %.

Keluaran kegiatan ini berupa belanja modal Tablet 18 Buah, Speaker aktif 1 unit.

d) Pengadaan mebeleur

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 24.635.000,- dan sampai dengan tri bulan II Rp 0,-. Atau 0 %

Keluaraanya adalah belanja modal kursi rapat pejabat 6 buah dan kursi hadap pejabat 50 buah.

e) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan Rp 33.875.000,- dan terealisasi sebesar Rp 16.914.000,- atau 49.93 %.

Keluaran kegiatan ini berupa pembelian bahan bangunan

sebanyak 16 jenis dan belanja pemeliharaan taman 1 paket f) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.500.343.750,- dan terealisasi Rp.608.985.483,,- atau 40.59 %.

Keluaran kegiatan ini berupa service, penggantian suku cadang, pembelian BBM/Gas dan pelumas, KIR, perpanjangan STNK, untuk 26 unit kendaraan roda empat, 24 unit kendaraan roda tiga, 7 unit mesin pencacah sampah, 1 unit loder dan 1 unit excavator.

Hasilnya adalah terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional baik secara rutin maupun berkala.

g) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 12.867.000,- dan terealisasi Rp 650.000,- atau 5.05 %.

(8)

8

Kegiatan ini berupa pemeliharaan AC 20 kali, AC dan isi freon 25 unit ,Faxmile 2 kali, , kompor gaz 1 kali.

Hasilnya adalah terpeliharanya perlengkapan gedung kantor baik secara rutin maupun berkala.

h) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan Rp 15.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp 984.000,- atau 6.28 %.

Kegiatan ini berupa pemeliharaan printer 20 kali, komputer/laptorp 16 kali LCD 1 kali.

Hasilnya adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor baik secara rutin maupun berkala.

h) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 160.000.000,- dan sampai dengan tri bulan II belum terserap 0,- atau 0 %.

Keluarannya adalah terlaksananya rehabilitasi gedung kantor. Hasilnya adalah terwujudnya bangunan kantor yang telah

direhabilitasi.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Penyediaan biaya instruktur senam PNS

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.400.000,- dan terealisasi Rp1.400.000,- atau 21.88. %.

Terlaksananya kegiatan senam pagi di lingkungan kantor sebanyak 32 kali

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- sampai dengan tri bulan II belum terserap atau sebesar 0 %

5 . Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,- dan terealisasi Rp.7.251.000,- atau 48.34 %.

Keluarannya adalah terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

(9)

9

Rp 0,- atau 0 %.Keluarannya adalah terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran.

c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.500.000,- dan terealisasi Rp.0,- atau 0 % Keluarannya adalah terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

a Pemantauan kualitas lingkungan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,- dan terealisasi Rp 5.961.000,- atau 5.96 %

Keluarannya adalah terlaksananya jasa pengujian labolatorium 1 paket. Hasilnya adalah terwujudnya lingkungan yang sehat baik air maupun udara secara berkesinambungan.

b Pengawasan dan Pengendalian kegiatan potensi pencemar lingkungan Kegiatan ini dianggarkan Rp.200.000.000,- dan terealisasi Rp. Rp.33.018.500,- atau 16.51 %. Keluarannya berupa jasa pengujian laboratorium 1 paket serta belanja modal Alat Ukur Universal Water Tester.

c Pengolahan sampah berbasis masyarakat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,- dan sampai dengan tri bulan II belum terserap.

Keluarannya berupa belanja kompuster fermentasi sampah, jasa konsultasi dan jasa pengawasan.

d Pemeliharaan kebersihan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.650.000.000,- dan terealisasi Rp. 1.1.079.012.100,- atau 40.72 %

Hasil kegiatan ini berupa pengadaan 1 paket belanja pakaian kerja, belanja pemeliharaan fasilitas umum, belanja pemeliharaan sarana penampung sampah.

e Pemeliharaan dan Operasional TPST

Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp 200.000.000,- dan terealisasi Rp. 63.721.100,- atau 31.86 % Hasilnya terwujudnya 1 paket penataan ruang pengembangan tanaman dan belanja operasional THL f Pemeliharaan dan Operasional TPA Kedungdowo

(10)

10

Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp 750.000.000,- dan terealisasi Rp170.717.240,- atau 22.76 % . Keluarannya berupa pemeliharaan TPA Kedung dowo dan pemeliharaan alat pengolah limbah.

g Pemeliharaan dan Operasional TPA Pandantoyo

Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp 400.000.000,- dan terealisasi Rp. 123.319.824,- atau 30,83 % Keluarannya adalah belanja

pemeliharaan TPA dan belanja operasional THL. h Inventarisasi Sumber Pencemar Gas Rumah Kaca

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,- dan terealisasi Rp. 2.747.500,- atau 2.75 % .Keluarannya adalah jasa konsultansi penyusunan inventarisasi sumber pencemar GRK

i Fasilitasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 115.000.000,- dan terealisasi Rp. 60.291.540,- atau 52.43 % . Keluarannya berupa sosialisasi bagi bidan desa sebanyak 300 orang dan pelaporan limbah B3

j Pengembangan kampung organik pelestari lingkungan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,- dan sampai dengan tri bulan II belum terserap. Keluaranya belanja pengadaan bibit tanaman dan rak tanaman.

k Pengadaan sarana pewadahan limbah bahan berbahaya beracun fasilitas pelayanan kesehatan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 75.000.000,- dan sampai dengan tri bulan II belum terserap. Keluarannya adalah pengadaan tempat sampah limbah B3.

l Inventarisasi mata air

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 80.000.000,- dan sampai dengan tri bulan II belum terserap. Keluarannya jasa konsultasi penyusunan dokumen sumber mata air.

m Penentuan daya tampung beban pencemaran air

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 80.000.000,- dan terealisasi Rp. 3.138.000 - atau 3.92% . Keluarannya jasa konsultasi penyusunan penentuan daya tampung beban pencemaran air.

n Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

(11)

11

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,- dan sampai tri bulan II belum terserap. Keluarannya adalah sosialiasi Sistem Informasi Pengelolaan Limbah B3 sebanyak 200 orang.

o Pembersihan Saluran Terbuka

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,- dan terealiasasi sebesar Rp.66.792.100,- atau 33.40%. Keluarannya berupa jasa pemeliharaan pembersihan saluran terbuka.

p Pemeliharaan dan Operasional TPA Bendil

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.064.900,- atau 39,25 %. Keluarannya pemeliharaan fasilitas umum TPA Bendil.

q Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.18.826.800,- atau 37.65 %. Keluarannya jasa tenaga pendukung administrasi kantor dan perjalanan dinas dalam daerah. r Pengadaan Tempat Sampah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan sampai tri bulan II belum terserap,- atau 0 %. Keluarannya belanja tempat sampah sebanyak 24 unit.

s Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan sampai tri bulan II belum terserap,- atau 0 %. Keluarannya belanja pengadaan kendaraan pengangkut sampah sebanyak 3 unit.

t Pemeliharaan TPS

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.111.200,- atau 8.07% Keluarannya belanja pemeliharaan dan penataan TPS, pengecatan I dan II.

7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

a) Penanaman Pohon di sempadan sungai

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 130.000.000,- dan sampai tri bulan II belum terserap atau 0%. Keluarannya belanja bibit tanaman dan penanaman.

b) Pengadaan stock tanaman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,- dan terealisasi Rp 4.025.000,- atau 8.05%. Hasilnya adalah belanja tanaman

(12)

12

ketapang kencana lingkar 20 cm sebanyak 80 batang dan bintaro lingkar 20 cm sebanyak 64 batang .

c) Penegakkan Hukum Terpadu dan Penyelesaian Hukum atas Kasus Pelanggaran Hukum Lingkungan dan Perusakan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75. 000.000,- dan terealisasi Rp. 1.680.000,- atau 2.24 %. Keluarannya adalah belanja jasa pengujian laboratorium, perjalanan dinas dalam dan luar.

d) Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Lingkungan

Kegiatan ini dianggarkan sebsesar Rp. 75. 000.000,- dan sampai tri bulan II belum terserap atau 0 %. Keluarannya adalah pengadaan software Dokumen Lingkungan 1 paket.

8) Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

a) Penyusunan Dokumen Potensi dan Koneksi Lingkungan

Kegiatan ini dianggarkan Rp 200.000.000,- dan terealisasi Rp 139.569.100,- atau 69.78 %

Hasilnya adalah terwujudnya keindahan pohon tepi jalan. b) Penilaian Dokumen Lingkungan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,- dan terealisasi Rp 73.520.000,- atau 73.52 %.

Hasilnya adalah terpeliharanya pohon lindung tepi jalan.

9) Program Percepatan Pemulihan Penanganan Sumber Daya Air, Kawasan Kritis dan Rawan Bencana

a) Fasilitas Perizinan IPLC dan IPAL

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi Rp.5.281.500,- atau 5.78 %

b) Penyusunan Buku KLHS Perindustrian

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- dan sampai dengan tri bulan II belum terserap.

c) Identifikasi dan Inventarisasi keg/usaha potensi pencemar/kerusakan lingkungan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi Rp.500.000,- atau 0.50%

(13)

13

10) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 200.000.000,- dan terealisasi Rp 151.255.400,- atau 60.50 %.

Keluarannya adalah terlaksananya sosialisasi, seleksi Adiwiyata, Hari Bumi, serta kegiatan pendukung lainnya. Hasilnya adalah terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, serta pendidikan kesadaran dan kepedulian lingkungan sejak dini.

b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 250.000.000,- dan terealisasi Rp 83.557.500,- atau 33.42 %.

Keluarannya adalah terlaksananya sosialisasi, kemah hijau, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, serta kegiatan pendukung lainnya.

Hasilnya adalah masyarakat akan selalu teringat akan pentingnya pengelolaan lingkungan secara arif dan bijaksana.

c) Pembinaan Desa/Kelurahan Sehat, Bersih dan Hijau

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 250.000.000,- dan terealisasi Rp 81.983.400,- atau 32.79%.

Keluarannya adalah terlaksananya soialisasi dan penentuan Desa/kelurahan yang memenuhi kriteria sehat, bersih dan hijau.

Hasilnya adalah masyarakat termotivasi untuk selalu memelihara kesehatan, kebersihan dan keindahan lingkungannya.

d) Pembinaan Kampung Iklim

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,- dan terealisasi Rp 2.289.000,- atau 2.29 %.

Keluarannya adalah terlaksananya sosialisasi dan penentuan kampung yang memenuhi kriteria sebagai kampung iklim.

(14)

14

Hasilnya adalah masyarakat termotivasi untuk selalu menjaga kerindangan kampungnya sebagai pendukung mengurangi laju dampak global warming.

e) Pembinaan Masyarakat di sekitar Perusahaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi Rp. 63.626.000,- atau 63.63%.

Keluarannya adalah meningkatnya keasrian, kebersihan dan keindahan kota. Hasilnya menigkatnya nilai kota nganjuk. f) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan UPTD

Laboratorium Lingkungan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi Rp. 61.845.386,- atau 30.92 %. Keluarannya adalah operasional UPTD Laboratorium Lingkungan.

13 Program Pengelolaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau a) Pengecatan pot bunga dan elemen keras taman serta

pembuatan dekorasi taman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi Rp.42.510.000,- atau 28.41%

Keluarannya adalah terlaksananya pengecatan pot bunga dan elemen keras taman serta pembuatan dekorasi taman. Hasilnya terwujudnya pengecatan pot bunga dan elemen keras taman serta pembuatan dekorasi taman.

b) Pemeliharaan Alun-alun Berbek

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 130.000.000,- dan terealisasi Rp. 17.550.000,- atau 13.50%.

Keluarannya adalah terlaksananya pemeliharaan alun-alun Berbek secara rutin dan berkala.

Hasilnya terpeliharanya alun-alun nganjuk. c) Penataan taman kota Jl. Panglima Sudirman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan belum terserap sampai tri bulan II. Keluarannya adalah biaya konstruksi penataan Taman kota Jl.Panglima Sudirman

d) Penataan dan Pembangunan Taman di Anjuk Ladang

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan belum terserap sampai tri bulan II. Keluarannya adalah

(15)

15

biaya konstruksi penataan dan pembangunan Taman Jl. Anjuk Ladang.

e) Pemeliharaan Rutin taman kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.666.375.000,- dan terealisasi Rp. 455.923.000 ,- atau 27.36 %. Keluarannya adalah pemeliharaan fasilitas umum seluruh taman kota di Kabupaten Nganjuk

f) Pemeliharaan RTH Begadung Kec.Nganjuk

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi Rp. 51.800.000,- atau 20.72 % Keluarannya adalah perbaikan dan pemeliharaan sarana RTH Begadung di Kecamatan Nganjuk

g) Pemeliharaan Taman Pandan Wilis

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi Rp. 45.550.000 ,- atau 18.22%. Keluarannya adalah perbaikan dan pemeliharaan sarana Taman Pandan Wilis di Kecamatan Nganjuk

h) Pemeliharaan RTH Alun-alun Nganjuk

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 400.000.000,- dan terealisasi Rp. 62.900.000 ,- atau 15.73% Keluarannya adalah pemeliharaan sarana prasarana Alun-alun Nganjuk i) Penataan Taman Jl.Gatot Subroto Depan DPRD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi Rp. 5.000.000 ,- atau 3.33%. Keluarannya adalah pembangunan bangunan tugu pembangunan di taman JL.Gatot Subroto depan DPRD

j) Pemeliharaan Taman Eks Kawedanan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000,- dan terealisasi Rp. 7.550.000 ,- atau 9.44%. Keluarannya adalah pemeliharaan area taman eks kawedanan Warujayeng.

k) Pengembangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi Rp. 8.824.500 ,- atau 8.82%. Keluarannya adalah penyusunan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(16)

16

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000,- dan belum terserap sampai dengan tri bulan II . Keluarannya adalah pengadaan bibit tanaman

m) Pengecatan Pohon Tepi Jalan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi Rp.701.500,- atau 0,70 %. Keluarannya adalah pengecatan pohon tepi jalan.

n) Pemeliharaan dan Meningkatnya Fungsi Hutan Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi Rp.50.530.000,- atau 20.21 %. Keluarannya adalah pemeliharaan rutin dan rehabilitasi hutan kota

o) Penataan Taman Hutan Kota Kelurahan Jatirejo

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan belum terserap sampai dengan tri bulan II. Keluarannya adalah pembangunan pagar keliling hutan kota Jatirejo p) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pohon Tepi jalan

Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 335.283.000,- dan terealisasi Rp. 95.591.302,- atau 28.51 % . Keluarannya belanja prasarana operasional pohon tepi jalan.

q) Pembangunan Taman Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.700.000.000,- dan terealisasi Rp. 90.283.000 ,- atau 1.92%. Keluarannya adalah pembangunan taman kota Kecamatan Nganjuk.

Beberapa Kegiatan yang belum diserap sampai dengan tri bulan II 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 4. Pengadaan mebeleur

5. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6. Pengolahan sampah berbasis masyarakat

7. Pengembangan kampung organik pelestari lingkungan

8. Pengadaan sarana pewadahan limbah bahan berbahaya beracun fasilitas pelayanan kesehatan

9. Inventarisasi mata air

10. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

(17)

17 11. Pengadaan tempat sampah

12. Pengadaan kendaraan pengangkut sampah

13. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan perijinan lingkungan

14. Penyusunan Buku KLHS perindustrian

15. Penataan Taman kota JL.Panglima Sudirman

16. Penataan dan Pembangunan Taman Jl.Anjuk Ladang 17. Penanaman pohon RTH

18. Penataan Taman Hutan Kota Kelurahan Jatirejo

Secara keseluruhan penyerapan sampai dengan tri bulan II pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar 21.33 %

(18)

18 BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO

URAIAN TARGET

KINERJA SUMBER DANA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/BERKURANG

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan DAU 2.300.000 2.300.000 0 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan DAU 173.300.000 60.000.000 (113.300.000)

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan DAU 131.040.000 131.040.000 0 4 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan DAU 49.878.000 49.878.000 0 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun DAU 21.562.000 21.562.000 0 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Tahun DAU 6.865.000 6.865.000 0 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Tahun DAU 5.000.000 5.000.000 0 8 Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun DAU 19.850.000 19.850.000 0 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun DAU 155.725.000 255.725.000 (100.000.000)

10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Tahun DAU 11.880.000 11.880.000 0 11 Pengadaan peralatan dan Bahan Pembersih 1 Tahun DAU 7.865.000 7.865.000 0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(19)

19

1 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 5 unit DAU 130.000.000 130.000.000 0 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun DAU 50.000.000 50.000.000 0 3 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Tahun DAU 70.000.000 54.765.000 15235000 4 Pengadaan mebeleur 1 Tahun DAU 24.635.000 74.635.000 50000000 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun DAU 33.875.000 33.875.000 0 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 Tahun DAU 1.500.343.750 1.500.343.750 0 7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 Tahun DAU 12.867.000 12.867.000 0 8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Tahun DAU 15.675.000 15.675.000 0 9 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1 Tahun DAU 160.000.000 160.000.000 0

Program Peningkatan disiplin aparatur

1 Penyediaan biaya instruktur senam PNS 1 Tahun DAU 6.400.000 6.400.000 0 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Tahun DAU 50.000.000 0 50000000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1

Penyusunan laporan capaian kinerja

(20)

20

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6 Bulan DAU 2.000.000 2.000.000 0 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Tahun DAU 2.000.000 2.000.000 0

Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup 0

1 Pemantauan Kualitas Lingkungan 1 Tahun DAU 100.000.000 100.000.000 0 2 Pembangunan TPS 3R Pasar Loceret 1 Paket DAU 0 200.000.000 (200.000.000)

3 Pengelolaan TPS 2 Lokasi DAU 0 50.000.000 (50.000.000)

4

Pengawasan dan Pengendalian kegiatan potensi pencemar

Lingkungan 1 tahun DAU 200.000.000 200.000.000 0

5

Pengolaan sampah berbasis

masyarakat 1 Paket DAU 50.000.000 50.000.000 0

6 Pemeliharaan kebersihan 1 Paket DAU 2.650.000.000 2.650.000.000 0

7 Pemeliharaan dan Operasional TPST 1 Tahun DAU 200.000.000 200.000.000 0 8

Pemeliharaan dan Operasional TPA

Kedungdowo 1 Paket DAU 750.000.000 819.000.000 (69.000.000) 9

Pemeliharaan dan Operasional TPA

Pandantoyo 1 Paket DAU 400.000.000 450.000.000 (50.000.000) 10

Inventarisasi Sumber Pencemar Gas

Rumah Kaca (GRK) 1 Tahun DAU 100.000.000 100.000.000 0

11

Fasilitasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Fasilitas

Pelayanan Kesehatan 1 Paket DAU 115.000.000 115.000.000 0

12

Pengembangan Kampung Organik

(21)

21 13

Pengadaan sarana pewadahan limbah bahan berbahaya beracun

(B3) fasilitas pelayanan kesehatan 1 Tahun DAU 75.000.000 75.000.000 0

14 Inventarisasi Mata Air 1 Tahun DAU 80.000.000 80.000.000 0

15

Penentuan Daya Tampung Beban

Pencemar Air 1 Tahun DAU 80.000.000 80.000.000 0

16

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya Beracun (B3) 1 Tahun DAU 100.000.000 100.000.000 0

17 Pembersihan Saluran Terbuka 1 Tahun DAU 200.000.000 200.000.000 0 18

Pemeliharaan dan Operasional TPA

Bendil 1 Tahun DAU 125.000.000 125.000.000 0

19

Pembinaan Monitoring dan Evaluasi

Pengelolaan Limbah B3 1 Tahun DAU 50.000.000 50.000.000 0

20 Pengadaan Tempat Sampah 24 Unit DAU 100.000.000 100.000.000 0

21

Pengadaan Kendaraan Pengangkut

Sampah 3 Unit DAU 100.000.000 100.000.000 0

22 Pemeliharaan TPS 1 Tahun DAU 150.000.000 154.000.000 (4.000.000)

23

Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck (DAK Fisik Penugasan

2019) 1 unit DAU 0 420.000.000 (420.000.000)

24

Penyusunan Kebijakan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun

(B3) kabupaten Nganjuk 1 dokumen DAU 0 50.000.000 (50.000.000) 25

Pembangunan pagar keliling Eks TPA

Pandantoyo 4 Bulan DAU 0 200.000.000 (200.000.000)

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

(22)

22 Sungai

2 Pengadaan Stock Tanaman 1 Tahun DAU 50.000.000 50.000.000 0

3

Penegakan Hukum Terpadu dan Penyelesaian Hukum atas Kasus Pelanggaran Hukum Lingkungan dan Perusakan Sumber Alam dan

Lingkungan Hidup 1 Tahun DAU 75.000.000 75.000.000 0

4

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

Lingkungan 1 Tahun DAU 75.000.000 75.000.000 0

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

1

Penyusunan Dokumen Potensi dan

Koneksi Lingkungan 1 Tahun DAU 200.000.000 200.000.000 0

2 Penilaian Dokumen Lingkungan 1 Tahun DAU 100.000.000 100.000.000 0

Program Percepatan Pemulihan Penanganan Sumber Daya Air,

Kawasan Kritis dan Rawan Bencana

1 Fasilitas Perizinan IPLC dan IPAL 1 Tahun DAU 100.000.000 100.000.000 0 2

Penyusunan Buku KLHS

Perindustrian 1 Tahun DAU 75.000.000 75.000.000 0

3

Identifikasi dan Inventarisasi Keg/Usaha Potensi

Pencemar/kerusakan Lingkungan DAU 100.000.000 100.000.000 0

Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya

(23)

23 1

Peningkatan Edukasi dan

Komunikasi Masyarakat di Bidang

Lingkungan 1 Tahun DAU 250.000.000 295.000.000 (45.000.000) 2

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Hidup 1 Tahun DAU 250.000.000 325.000.000 (75.000.000)

3 Pembinaan Kampung Iklim 1 Tahun DAU 100.000.000 100.000.000 0

4

Pembinaan masyarakat di sekitar

Perusahaan 1 Tahun DAU 100.000.000 100.000.000 0

5

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Laboratorium

Lingkungan DAU 200.000.000 200.000.000 0

6

Pembinaan Desa/Kelurahan Sehat,

Bersih dan Lestari (BERSERI) 1 Tahun DAU 250.000.000 297.500.000 (47.500.000)

7 Penataan kota Bersih dan Hijau DAU 150.000.000 150.000.000 0

Program Pengelolaan dan

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

1

Penyusunan DED pembangunan

taman Nyawiji Lanjutan 1 Paket DAU 0 350.000.000 (350.000.000) 2

Penyusunan DED Pembangunan taman di Interchange exit : Tol

Begadung 1 Paket DAU 0 50.000.000 (50.000.000)

3

Penyusunan DED Pembangunan

Taman Alun-Alun Berbek 1 Paket DAU 0 50.000.000 (50.000.000) 4

Pengecatan pot bunga dan elemen keras serta pembuatan dekorasi

taman 1 paket DAU 150.000.000 190.000.000 (40.000.000)

5 Pemeliharaan Alun-Alun Berbek 1 Tahun DAU 130.000.000 130.000.000 0 6 Penataan Taman Kota Jl. Panglima 1 Paket DAU 100.000.000 100.000.000 0

(24)

24 Sudirman

7

Penataan dan Pembangunan Taman

di Jl. Anjuk Ladang 1 Paket DAU 150.000.000 150.000.000 0

8 Pemeliharaan Rutin taman Kota 1 Tahun DAU 1.666.375.000 1.731.375.000 (65.000.000) 9

Pemeliharaan RTH Begadung Kec.

Nganjuk 1 Tahun DAU 250.000.000 275.000.000 (25.000.000) 10

Pemeliharaan Taman Pandan Wilis

Kab. Nganjuk 1 Tahun DAU 250.000.000 275.000.000 (25.000.000) 11

Pemeliharaan RTH Alun-Alun

Nganjuk 1 Tahun DAU 400.000.000 400.000.000 0

12

Penataan Taman Jl. Gatot Subroto

Depan DPR 1 Paket DAU 150.000.000 150.000.000 0

13

Pemeliharaan Taman Eks.

Kawedanan 1 Tahun DAU 80.000.000 80.000.000 0

14

Pengembangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup 1 Tahun DAU 100.000.000 100.000.000 0

15

Penanaman Pohon RTH (Ruang

Terbuka Hijau) 1 Tahun DAU 80.000.000 200.000.000 (120.000.000)

16 Pengecatan Pohon Tepi Jalan 1 Tahun DAU 100.000.000 100.000.000 0 17

Pemeliharaan dan Meningkatnya

Fungsi Hutan Kota 1 Tahun DAU 250.000.000 250.000.000 0

18

Penataan Taman Hutan Kota

Kelurahan Jatirejo 1 Tahun DAU 200.000.000 200.000.000 0

19

Pemeliharaan dan Pengelolaan Pohon

Tepi Jalan 1 Tahun DAU 335.283.000 335.283.000 0

(25)

25 II. FORM KELENGKAPAN

No Aspek Sinkronisasi Penjelasan

1 Sistematika dan substansi Penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Ya telah sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 352 ayat 2 Kepala

Perangkat Daerah

menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah. Pasal 352 ayat 3 Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada Bappeda.

2 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2019 telah dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019

Ya. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 349 ayat 1 bahwa penyusunan perubahan RKPD disajikan dengan sistematika evaluasi hasil tri bulan II tahun berkenaan 3 Prioritas Program /kegiatan dalam

Perubahan Renja PD telah mempedomani prioritas /matriks program/kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 yang telah diverifikasi oleh Bappeda

Ya. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 352 ayat 4 bahwa Bappeda bertugas untuk memverifikasi penjabaran program/kegiatan setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK

TRI WAHJU KUNTJORO,S.Sos,MM

Pembina Tingkat I NIP. 19720525 199201 1 001

(26)

26

BAB IV PENUTUP

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 harus menerapkan prinsip efisien, efektif , transparan dan akuntabel. Agar pelaksanaan pembangunan dapat memperoleh hasil yang maksimal, perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada dengan memperhatikan sinergitas antar seksi dan antar sektor serta rasa dedikasi dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan tupoksi dinas.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat 1 dan 6 bahwa perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah meliputi perubahan : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun perubahan kegiatan- kegiatan yang telah tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019

Nganjuk, Oktober 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGANJUK

TRI WAHJU KUNTJORO,S.Sos.MM

Pembina Tk I

Referensi

Dokumen terkait

organisasi Kementrian, Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik

Instrumen validasi menggunakan validitas isi penilaian modul oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang terdiri dari 4 aspek kelayakan modul dengan 56

dimaksud agar (1) desain pengembangan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan karena melalui analisis secara faktual dan konseptual, (2) adanya langkah uji ahli pada

A.07.c Gambaran perilaku percaya diri yang diamalkan siswa Anda selama masa darurat Covid-19. Tidak mudah putus asa

Menunjukkan bahwa, kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap Kepuasan pengguna Mobile BWS, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 1 tidak didukung. Karena nilai T-statistik

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut berdasarkan hasil kuesioner

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan rencana pembangunan tahunan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mallawa Tahun 2020 merupakan rencana tahunan penjabaran dan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Dokumen