• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENJA PDG 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan " RENJA PDG 2015"

Copied!
33
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH

( RENJA – SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

KECAMATAN PADANG

GANTING

(2)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Padang Ganting Tahun 2015 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 merupakan tahun lanjutan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2010-2015.

Kecamatan Padang Ganting defenitif terbentuk melalui hasil pemekaran wilayah kecamatan Tanjung Emas berdasarkan PP No. 41 Tahun 1995. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Ganting Tahun 2015 berpedoman pada penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Padang Ganting Tahun 2010–2015 dan hasil-hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari se-Kecamatan Padang Ganting. Musrenbang Nagari membahas usulan kegiatan yang diajukan kepada Pemerintah Kecamatan agar diprioritaskan mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2015. Usulan dari setiap Nagari selanjutnya dibawa dalam Musrenbang Kecamatan dengan menghadirkan nara sumber dari seluruh SKPD, perwakilan dari Nagari, kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala Kecamatan dan DPRD dari Daerah Pemilihan setempat dengan maksud agar dapat menyerap aspirasi dari para peserta Musrenbang. Hasil dari Musrenbang Kecamatan selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja setiap SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(3)

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

(4)

12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Baru ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

19. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 7 seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Padang Ganting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Maksud dan Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

(5)

1 Rencana Kerja Kecamatan Padang Ganting 2015 disusun dengan maksud sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Padang Ganting Tahun 2015.

2 Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan

daerah;

3 Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran;

4 Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna

dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Padang Ganting.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padang Ganting Tahun 2013 adalah untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanan Renja SKPD tahun lalau dan capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Tugas dan Fungsi SKPD BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

(6)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Rekap Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2014 Kecamatan Padang Ganting

(7)

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD Nama SKPD : Kantor Camat Padang Ganting

Kode Ganting Th

2015 (akhir

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kantor Camat Padang Ganting Th

2012 capaian target program/ kegiatan Renstra Kantor Camat Padang Ganting

s/d Th 2015

Catatan Target Realisasi

Tingkat

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

1 20 1 20 19 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1 20 19 1 1 Kegiatan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat Masukan : Jumlah dana 100,00% 99,43% 100,00% 99,43% 99,43% 100,00% 99,60% Keluaran : Tersedianya

Perangko, Materai dan benda Pos lainnya Hasil : Terlaksananya penatausahaan surat-menyurat

1 20 1 20 19 1 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Masukan : Jumlah dana 100,00% 57,77% 100,00% 80,55% 80,55% 100,00% 60,09% Keluaran : Rekening

(8)

Hasil : Terlaksananya pelaksanaan tugas 1 20 1 20 19 1 6 Kegiatan Penyediaan

Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Masukan : Jumlah dana 100,00% 100,00% 100,00% Keluaran : Perizinan

kendaraan, pajak kendaraan

Hasil : Terlaksananya layanan pemeliharaan dan perizinan

1 20 1 20 19 1 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Masukan : Jumlah dana,

sumber daya manusia 100,00% - 80,00% 34,56% 43,20% 100,00% 30,07% Keluaran : Tersedianya

Laporan keuangan, DPA Hasil : Terlaksananya jasa administrasi keuangan

1 20 1 20 19 1 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah dana, sumber daya manusia 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Keluaran : Tersedianya

alat kebersihan Hasil : Terpeliharanya kebersihan ruangan kantor 1 20 1 20 19 1 10 Kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana 100,00% 100,00% 100,00% 99,94% 99,94% 100,00% 100,00% Keluaran : Alat tulis kantor

Hasil : Terlaksananya pelaksanaan tugas 1 20 1 20 19 1 11 Kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

Masukan : Jumlah dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Keluaran : Tersedianya

cetak kwitansi, cetak SPPD, fotocopy Hasil : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

1 20 1 20 19 1 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

Masukan : Jumlah dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Keluaran : Tersedianya

komponen listrik Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas 1 20 1 20 19 1 15 Kegiatan Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan

Masukan : Jumlah dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Keluaran : Tersedianya

(9)

Hasil : Meningkatnya pengetahuan aparatur kecamatan

1 20 1 20 19 1 17 Kegiatan Penyediaan

Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah dana 98,60% 99,84% 100,00% 99,17% 99,17% 98,60% 98,47% Keluaran : Tersedianya

makan minum tamu dan rapat

Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas 1 20 1 20 19 1 18 Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

Masukan : Jumlah dana 100,00% 99,93% 100,00% 98,25% 98,25% 100,00% 96,75% Keluaran : Koordinasi ke

instansi terkait, SPPD Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas

1 20 1 20 19 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1 20 19 2 7 Rehab sedang/ berat gedung kantor Masukan : Jumlah dana 99,50% 100,00% 100,00 % Keluaran : Terlaksananya

perluasan aula dan pengantian atap kantor camat

Hasil : Terlaksananya pelaksanaan tugas 1 20 1 20 19 2 9

Pengadaan Kendaraan

Dinas Roda 4 Masukan : Jumlah dana 100,00 % Keluaran : Tersedianya

kendaraan Dinas Roda 4 Kantor Camat Pd Ganting Hasil : Terlaksananya pelaksanaan tugas 1 20 1 20 19 2 9

Pengadaan Kendaraan

Dinas Roda 2 Masukan : Jumlah dana 100,00 % Keluaran : Tersedianya

kendaraan Dinas Roda 2 Kantor Camat Pd Ganting Hasil : Terlaksananya pelaksanaan tugas

(10)

Perlengkapan Gedung Kantor

Keluaran : Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas

Hasil : Terlaksananya pelaksanaan tugas 1 20 1 20 19 2 9 Kegiatan Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana 99,50% 100,00% 100,00% 99,62% 99,62% 99,50% 0 Keluaran : Tersedianya 1

Unit PC Komputer dan 2 unit printer

Hasil : Terlaksananya pelaksanaan tugas 1 20 1 20 19 2 9 Kegiatan Pengadaan

Mebeleur Masukan : Jumlah dana 99,50% 100,00% 100,00% 99,62% 99,62% 99,50% 100,00 % Keluaran : Tersedianya

Meja dan Kursi Kantor Hasil : Terlaksananya pelaksanaan tugas 1 20 1 20 19 2 21 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin / Berkala Rumah Dinas

Masukan : Jumlah dana 99,85% 100,00% 100,00% 99,92% 99,92% 99,85% 99,74% Keluaran : Tersedianya

Pemeliharaan bangunan rumah dinas

Hasil : meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

1 20 1 20 19 2 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Masukan : Jumlah dana 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,75% Keluaran : Tersedianya

Pemeliharaan bangunan gedung kantor

Hasil : meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

1 20 1 20 19 2 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Masukan : Jumlah dana 99,62% 95,96% 100,00% 83,89% 83,89% 99,62% 95,39% Keluaran : Tersedianya

pemeliharaan kendaraan 1 unit kendaraan roda empat dan 2 unit kendaraan roda dua Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas

(11)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan peralatan Hasil : meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

1 20 1 20 19 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1 20 19 5 1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Masukan : Jumlah dana, sumber daya manusia 60,80% 80,00% 80,00% 24,00% 30,00% 60,80% 85,33% Keluaran : Tersedianya

Pegawai yg mengikuti pelatihan

Hasil : Meningkatnya kualitas SDM

1 20 1 20 19 6

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 1 20 19 6 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Masukan : Jumlah dana 100,00% 100,00% 100,00% 98,00% 98,00% 100,00% 100,00% Keluaran : Tersedianya

dokumen RKA, LAKIP, DPA, DPPA, RENJA Kecamatan

Hasil : meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

1 20 1 20 19 17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

(12)

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Keluaran : Tercapainya target PBB, IMB dan pelayanan Perizinan Lainnya

Hasil : meningkatnya pendapatan daerah

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1 10 1 20 19 15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 10 1 20 19 15 9 Kegiatan PengembanganData Base Kependudukan

Masukan : Jumlah dana,

masyrakat 100,00% 100,00% 100,00% 99,00% 99,00% 100,00% 100,00% Keluaran : Tersedianya

E-KTP, data kependudukan Hasil : meningkatnya persentase E-KTP dan data kependudukan

1 19 1 20 19 18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 19 1 20 19 18 3 Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival. Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Masukan : Jumlah dana,

sumber daya manusia 100,00% 100,00% 100,00% 99,00% 99,00% 100,00% 100,00% Keluaran : Kegiatan seni

dan budaya

Hasil : Terlaksananya kegiatan seni dan budaya

1 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 22 1 20 19 15

(13)

1 22 1 20 19 15 1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Masukan : Jumlah dana,

sumber daya manusia 80,00% 80,00% 100,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% Keluaran : Pembinaan

administrasi nagari & organisasi

kemasyarakatan Hasil : Meningkatnya ketertiban administrasi nagari

1 19

Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

1 19 1 20 19 16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1 19 1 20 19 16 5 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( Trantib )

Masukan : Jumlah dana 80,00% 100,00% 100,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% Keluaran : Monitoring

kantrantibmas Hasil : meningkatnya keamanan dan penurunan kasus pekat

1 19 1 20 19 15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1 19 1 20 19 15 5 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Masukan : Jumlah dana, sumber daya manusia 90,00% 80,00% 100,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% Keluaran : Tercapainya

keamanan lingkungan Hasil : meningkatnya keamanan dan penurunan kasus pekat

1 19 1 20 19 17

(14)

1 19 1 20 19 17 1 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Masukan : Jumlah dana 100,00% 100,00% 100,00% 89,00% 89,00% 100,00% 89,00% Keluaran : Kegiatan safari

ramadhan, MTQ Hasil : Meningkatnya kegiatan keagamaan dan meningkatnya jumlah rumah ibadah yang diberikan bantuan

1 18 Kepemudaan dan Olah Raga 1 18 1 20 19 16

program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

1 18 1 20 19 16 1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Masukan : Jumlah dana, sumber daya manusia 60,00% 50,00% 100,00% 60,00% 60,00% 60,00% 80,00% Keluaran : Pembinaan

generasi pemuda, pembinaan paskibra Hasil : Meningkatnya organisasi pemuda yang aktif dan lancarnya kegiatan paskibra kecamatan

1 22 1 20 19 17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1 22 1 20 19 17 1 Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Masukan : Jumlah dana,

sumber daya manusia 80,00% 80,00% 100,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% Keluaran : Kegiatan bulan

bhakti goro, lomba nagari Hasil : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 1 22 1 20 19 1 2 Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan Desa

Masukan : Jumlah dana,

sumber daya manusia 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Keluaran : Kegiatan

(15)

Hasil : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 1 22 1 20 19 1 3 Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan ( Proyek )

Masukan : Jumlah dana 80,00% 80,00% 100,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% Keluaran : Monitoring

proyek di kecamatan Hasil : Terkendalinya dan termonitornya

pelaksanaan proyek yang ada di kecamatan

1 22 1 20 19 18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1 22 1 20 19 18 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( Raskin ) Masukan : Jumlah dana, sumber daya manusia 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Keluaran : Monitoring

raskin

Hasil : Meningkatnya bantuan kepada penduduk miskin

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2

(16)

No Indikator Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Th.2012 Th.2013 Th.2014 Th.2015 Th.2012 Th.2013 Th.2014 Th.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Penyediaan perangko,materai dll 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Pembayaran rekeningTelepon, air dan listrik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Pembayaran Pajak STNK kendaraan Roda

empat dan roda dua 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Terselenggaranya administrasi

keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Pembelian alat-alat Kebersihan Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Pembelian ATK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor

(17)

9 Pembelian Surat Kabar harian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Penyediaan makanan dan minuman 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Terselenggaranya koordinasi dengan

instansi terkait 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12

Terlaksananya perluasan aula dan pengantian atap kantor camat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13

Tersedianya kendaraan Dinas Roda 4 Kantor Camat Pd Ganting

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14

Tersedianya kendaraan Dinas Roda 2 Kantor Camat Pd Ganting

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15

Terselenggaranya Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 Terselenggaranya Pengadaan Peralatan

(18)

17 Terselenggaranya Pengadaan Mebeleur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

19

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20

Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21

Terselenggaranya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22 Terselenggaranya pendidikan dan

pelatihan formal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

23

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(19)

24 Tersedianya Pengembangan Data

Base Kependudukan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25 Terciptanya Keamanan

Lingkungan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 26

Berdayanya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

27 Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28

Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Kepemudaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

29

Terselenggaranya Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30

Terselenggaranya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

(20)

31

Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat

Pembangunan Desa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

32

Terlaksananya Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

33

Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

(21)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Tugas dan Fungsi SKPD Dalam rangka mencapai pelayanan yang optimal menunju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan visi Kecamatan

Padang Ganting adalah ” EFEKTIF DALAM BERKOORDINASI, PRIMA

DALAM PELAYANAN” yang didukung Misi Kecamatan Padang Ganting secara khusus adalah:

1. Menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Umum diwilayah Kecamatan.

2. Memberdayakan Pemerintahan nagari dalam rangka meningkatkan Partisispasi masyarakat.

3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan yang Prima dan Effektif.

4. Menyelenggarakan secara maksimal pembinaan Keagamaan dan SOSBUD.

5. Penyusunan secara terpola Administrasi dan ketatausahaan rumah tangga.

6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Dengan visi misi tersebut maka isu strategis yang dapat dikembangkan di Kecamatan Padang Ganting adalah sebagai berikut :

1. Menambah sarana dan fasilitas dan sarana kerja termasuk pemeliharaan kantor kecamatan Padang Ganting, karena kantor yang sudah tidak layak lagi untuk mendukung Pelayanan masyarakat yang efisien dan efektif

2. Pembinaan kepada masing-masing Aparat Nagari sehingga yang bersangkutan mampu memahami managemen pembangunan.

3. Meningkatkan dan menggali sumber- sumber dana untuk mendukung anggaran operasional kegiatan.

4. Meningkatkan pengawasan melekat terhadap kinerja aparatur.

5. Meningkatkan sistim dan menambah sarana informasi .

(22)

7. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber – sumber pendapatan daerah untuk menunjang keberhasilan program pembangunan, antara lain : Melihat dari Potensi wilayah bahwa Kecamatan Padang Ganting adalah daerah dengan potensi Pariwisata yang cukup besar di Kabupaten Tanah Datar dengan memiliki objek wisata yang sangat potensial seperti Talago di Nagari Atar dan Pemandian Air Panas. Selain itu Kecamatan Padang Ganting juga sebagai penghasil Komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan serta hasil hutan rakyat yang layak untuk terus dibina dan

dikembangkan menjadi sebuah potensi daerah yang TERINTEGRASI,

komoditas sebagaimana dimaksud antara lain :

i. Komoditas Pertanian :

 Padi

 Jagung Manis

ii. Komoditas Perkebunan :

 Jeruk Nipis

 Karet

 Kelapa

 Kakao

ii Komoditas Peternakan :

 Peternakan Sapi

 Peternakan Kambing.

8. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharan dan

pelestarian serta peningkatan pembangunan.

9. Mengadakan pembinaan kamtibmas dengan meningkatkan peran aktif

anggota LINMAS Nagari dalam upaya penangkalan secara dini gangguan kemanan, termasuk kriminal dan teroris.

10. Mengadakan pembinaan kerjasama antar Nagari utamanya antara

Nagari yang maju dengan Nagari tertinggal sehingga satu sama lain ada kerjasama yang saling menguntungkan.

11. Mengadakan pembinaan pada organisasi politik, sehingga para tokoh

(23)

12. Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda sehingga yang bersangkutan dapat mempunyai sikap patriotik dan nasionalisme serta cinta terhadap lingkungannya.

13. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, Ulama’ dan

(24)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan Sasaran Renja Kecamatan

Tujuan yang ditetapkan Kantor Camat Padang Ganting konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin di capai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut.

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka dapat ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum.

2. Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

3. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat, dengan Pendekatan Yang Prima dan Efektif

4. Meningkatnya Pembinaan Agama dan Sosial budaya

5. Meningkatkan Tertib Administrasi

6. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

Sasaran ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, berfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu suatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan oleh Kecamatan Padang Ganting menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 ( satu ) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 ( lima ) tahun mendatang.

(25)

Sasaran-sasaran dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan yakni sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama

2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya

3. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat.

4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Meningkatnya kualitas pelayanan public

(26)

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan Tahun 2015

Kode Urusan/program/ProgramUrusan/Bidang

Indikator Kinerja Program /Kegiatan (outcomes

) dan kegiatan (output)

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi CapaianTarget Kinerja

Pagu

Indikatif SumberDana CapaianTarget Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 20

1 20 16 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1 20 16 1 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan perangko, materai dll KecamatanPadang

Ganting 1 Tahun 1.000.000 3 100% 2.000.000

1 20 16 1 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Pembayaran rekening Telepon, air dan listrik

Kecamatan Padang

Ganting 12 Bulan 14.000.000 3 100% 17.000.000

1 20 16 1 6 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasion al

Pembayaran Pajak STNK kendaraan Roda empat dan roda dua

Kecamatan

2.000.000 3 100% 4.000.000

1 20 16 1 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terselenggaranya administrasi keuangan KecamatanPadang

(27)

1 20 16 1 8 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor Pembelian alat-alat Kebersihan Kantor KecamatanPadang

Ganting 1 Tahun 1.000.000 3 100% 1.500.000

1 20 16 1 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian ATK KecamatanPadang

Ganting 1 Tahun 7.500.000 3 100% 8.000.000

1 20 16 1 11 Kegiatan Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kecamatan Padang

Ganting 1 Tahun 6.000.000 3 100% 8.000.000

1 20 16 1 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan kantor

Kecamatan Padang

Ganting 1 Tahun 1.000.000 3 100% 2.000.000

1 20 16 1 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Pembelian Surat Kabar harian

Kecamatan Padang

Ganting 1 Tahun 1.000.000 3 100% 1.500.000

1 20 16 1 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman KecamatanPadang

Ganting 1 Tahun 13.000.000 3 100% 15.000.000

1 20 16 1 18 Kegiatan Rapat-rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah Terselenggaranya koordinasi dengan instansi terkait

Kecamatan Padang

Ganting 1 Tahun 58.000.000 3 100% 72.500.000 1 20 16 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100%

1 20 16 2 26 Rehab sedang/ berat gedung kantor

Terlaksananya perluasan aula dan pengantian atap kantor camat

Kecamatan Padang

(28)

1 20 16 2 22 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4

Tersedianya kendaraan Dinas Roda 4 Kantor Camat Pd Ganting

Kecamatan Padang Ganting

1 unit kendaraan

dinas roda 4 0 3 100% 220.000.000

1 20 16 2 24 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2

Tersedianya kendaraan Dinas Roda 2 Kantor Camat Pd Ganting

Kecamatan Padang Ganting

2 unit kendaraan

dinas roda 2 0 3 100% 50.000.000

1 20 16 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terselenggaranya Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

Kecamatan Padang

Ganting 1 Paket 20.000.000 3 100% 0

1 20 16 2 22 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terselenggaranya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Unit Scanner 10.000.000 3 100% 0

1 20 16 2 24 Pengadaan Mebeleur Terselenggaranya Pengadaan Mebeleur KecamatanPadang Ganting

20.000.000 3 100% 15.000.000

1 20 16 2 21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kecamatan Padang

(29)

1 20 16 2 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kecamatan Padang

Ganting 1 Tahun 4.000.000 3 100% 6.000.000

1 20 16 2 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

55.000.000 3 100% 65.000.000

1 20 16 2 28 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

Terselenggaranya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Kecamatan Padang

Ganting 1 Tahun 3.500.000 3 100% 8.000.000 1 20 16 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 100% 100%

1 20 16 5 1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal

Kecamatan Padang

Ganting 13 Orang 2.000.000 3 100% 7.000.000 1 20 16 6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100%

1 20 16 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

DPA, Renja 3.000.000 3 100% 5.000.000

(30)

1 20 16 15 9 Pengembangan Data Base Kependudukan Tersedianya Pengembangan Data Base Kependudukan

Kecamatan Padang

Ganting 2 Nagari 5.000.000 3 100% 5.000.000

1 20 16 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan 100& 100%

1 20 16 15 5 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Terciptanya Keamanan Lingkungan KecamatanPadang

Ganting 2 Nagari 5.000.000 3 100% 5.000.000

1 20 16 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan 85% 85%

1 20 16 15 1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Berdayanya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Kecamatan Padang

Ganting 2 Nagari 18.000.000 3 100% 19.000.000 1 20 16 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

pencegahan Tindak kriminal 100% 100%

1 20 16 16 5 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kecamatan Padang

Ganting 12 Kali 9.000.000 3 100% 10.000.000

1 20 16 16 Program Peningkatan Peran Serta kepemudaan 100% 100%

1 20 16 16 1 Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Kecamatan Padang

Ganting 9 Organisasi 40.000.000 3 100% 50.000.000

(31)

1 20 16 17 1 Kegiatan Peningkatan Toleransi danKerukunan dalam Kehidupan beragama

Terselenggaranya Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama

Kecamatan Padang

Ganting 2 Nagari 25.000.000 3 100% 30.000.000

1 20 16 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah 100% 100%

1 20 16 17 19 Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Terselenggaranya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kecamatan Padang

Ganting 2 Nagari 11.000.000 3 100% 15.000.000

1 20 16 17 Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa 100% 100%

1 20 16 17 1 Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat

Pembangunan Desa

Kecamatan Padang

Ganting 2 Nagari 4.000.000 3 100% 5.000.000

1 20 16 17 2 Kegiatan Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Desa

Terlaksananya

Ganting 2 Nagari 7.000.000 3 100% 7.500.000

1 20 16 17 4 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya KegiatanMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kecamatan Padang

(32)

1 20 16 18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan 100% 100%

1 20 16 18 3 Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival dan Lomba Cipta

Kecamatan Padang

Ganting 2 kali 6.000.000 3 100% 6.000.000 1 20 16 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa 100% 100%

1 20 16 18 4 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya KegiatanMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kecamatan Padang Ganting

5400

(33)

BAB IV PENUTUP

Renja ( Rencana Kerja ) SKPD merupakan wujud dari tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kecamatan Padang Ganting yang dituangkan dalam visi, misi disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Padang Ganting berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sebagai SKPD Kecamatan harus dapat melaksanakan kegiatan baik dibidang Pemerintahan,Pembangunan dan Kemasyarakatan, yang selanjutnya akan berfungsi dalam penetapan kinerja serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan Sehingga harapan dalam mencapai kinerja yang Profesional dapat terwujud.

Akhirnya, Rencana Kerja Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Koto Gadang Hilir, 18 Juni 2014 CAMAT PADANG GANTING

Gambar

Tabel 2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Tabel 3.1

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun

Renja Dishubkominfo Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 22 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Perhubungan,. Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tujuan dan sasaran Renja SKPD untuk mewujudkan tercapainya suatu rencana kerja satu tahun kedepan yang telah dituangkan dalam forum SKPD Kabupaten

Pemda menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun.. Renja SKPD

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013–2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Renja 2015 disusun berdasarkan renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum 2014 – 2019 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014- 2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Renja-SKPD Dinas Pekertjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2017 merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lamongan