Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya pelayanan surat menyurat (perangko dan meterai)
12 bulan Bulan
Perangko & meterai 12 bulan Bulan
3.000.000 4.000.000
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya pelayanan perkantoran
12 bulan Bulan
Jasa langganan telepon, listrik dan air 12 bulan Bulan
60.000.000 60.000.000
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya jasa pajak kendaraan bermotor
1 paket Paket
Jumlah kendaraan yang dibayar pajaknya
1 paket Paket
7.000.000 8.000.000
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya kebersihan kantor 12 bulan Bulan
Jumlah bangunan yang dipelihara 12 bulan Bulan
4.000.000 5.000.000
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya pelayanan perkantoran
12 bulan Jumlah jenis alat tulis kantor 12 bulan 30.000.000 40.000.000
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya pelayanan perkantoran
12 bulan Bulan
Jumlah jenis cetak dan penggandaan 12 bulan Bulan
20.000.000 25.000.000
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya pelayanan perkantoran
12 bulan Bulan
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/bangunan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
12 bulan Bulan
Bahan bacaan 12 bulan 12 bulan Bulan
5.000.000 7.000.000
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makanan dan minuman
12 bulan Bulan
Makanan minuman rapat, tamu dan minum karyawan
12 bulan Bulan
15.000.000 20.000.000
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terpenuhinya perjalanan dinas luar daerah
12 bulan Bulan
Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Bulan
70.000.000 85.000.000
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah
12 bulan Bulan
Perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Bulan
6.000.000 7.500.000
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Terpenuhinya jasa tenaga kerja non PNS
12 bulan Bulan
Jasa tenaga kerja non PNS 12 bulan Bulan Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Urusan Bidang
1
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Indikator Kinerja
426.000.000 493.500.000
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
12 bulan Bulan
Perlengkapan gedung kantor 12 bulan Bulan
50.000.000 40.000.000
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor
12 bulan Bulan
Peralatan gedung kantor 12 bulan Bulan
25.000.000 30.000.000
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
12 bulan Bulan
Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan Bulan
25.000.000 25.000.000
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas
12 bulan Bulan
Pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan Bulan
60.000.000 65.000.000
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
12 bulan Bulan
pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
12 bulan Bulan
8.000.000 9.000.000
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
12 bulan Bulan
Pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan Bulan
15.000.000 16.000.000
00 00 02 031 Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Tanaman Terpenuhinya pemeliharaan hewan, ternak dan tanaman
12 bulan Bulan
Pemeliharaan hewan, ternak dan tanaman
12 bulan Bulan
12.000.000 12.000.000
00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman
Terpenuhinya pemeliharaan halaman/pagar/gapura/taman
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Terpenuhinya data kepegawaian 12 bulan Bulan
Data Kepegawaian 12 bulan
Bulan
2.000.000 2.000.000
00 00 03 020 Peningkatan SDM Terpenuhinya peningkatan SDM 12 bulan Bulan
Peningkatan SDM 12 bulan
Bulan
30.000.000 30.000.000
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan dan Realisasi Kinerja 12 bulan Bulan
Laporan dan Realisasi Kinerja 12 bulan Bulan
5.000.000 5.000.000
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Terpenuhinya Renja SKPD 12 bulan Bulan
Renja SKPD 2017 12 bulan
Bulan
7.000.000 8.000.000
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Terpenuhinya pelaporan dan evaluasi kegiatan
12 bulan Bulan
Laporan dan evaluasi 12 bulan Bulan
15.000.000 20.000.000
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis 12 bulan
Bulan
12 bulan Bulan
0 0
00 00 06 008 Penyusunan DataBase Terpenuhinya penyusunan data base 12 bulan Bulan
Data Base 12 bulan
Bulan
15.000.000 20.000.000
00 00 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan
12 bulan Bulan
Pengelolaan administrasi keuangan 12 bulan Bulan
15.000.000 20.000.000 00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
32.000.000 32.000.000
01 URUSAN WAJIB 01 08 LINGKUNGAN HIDUP
01 08 15 002 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Terfasilitasinya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
1 paket Keg
jumlah jenis sarana dan prasarana pengelolaan sampah
1 paket Keg
300.000.000 390.000.000
01 08 15 011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1 paket Keg
sosialisasi dan pelatihan pengelolaan persampahan
1 paket Keg
27.500.000 34.375.000
01 08 15 023 Sosialisasi dan Publikasi Undang-Undang Persampahan
Terfasilitasinya sosialisasi dan publikasi
1 paket Keg
Sosialisasi dan publikasi 1 paket Keg
62.500.000 78.125.000
01 08 16 009 Program Peringkat Perusahaan (PROPER) Peringkat perusahaan 1 paket Keg
Peringkat Perusahaan ( PROPER ) 1 paket Keg
40.000.000 50.000.000
01 08 16 019 DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Pendampingan
Terpenuhinya DAK Bidang LH 1 paket Keg
DAK Bidang LH 1 paket
Keg
2.300.000.000 2.900.000.000
01 08 16 022 Peningkatan kinerja Tata Praja lingkungan/Adipura
Terfasilitasinya peningkatan kinerja tata praja/Adipura
1 paket Keg
Peningkatan kinerja tata praja/Adipura 1 paket Keg
387.500.000 484.375.000
01 08 16 023 Pengendalian Pencermaran Terfasilitasinya pengendalian pencemaran
1 paket Keg
Terlaksananyasosialisasi dan pembangunan instalasi pengolah air limbah
1 paket Keg
25.000.000 30.000.000
01 08 16 024 Operasional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)
Terfasilitasinya operasional PPLHD 1 paket Keg
Operasional PPLHD 1 paket
Keg
20.000.000 30.000.000
01 08 16 026 Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Terfasilitasinya upaya pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
1 paket Keg
Berkurangnya Emisi Gas Rumah Kaca 1 paket Keg
20.000.000 30.000.000
01 08 16 029 Pengelolaan Limbah B-3 Terfasilitasinya pengolahan limbah B3
1 keg Keg Pengendalian pencemaran lingkungan akibat B3
1 keg Keg 50.000.000 50.000.000
01 08 16 031 Penyusunan Status Kerusakan Lahan Untuk Produksi Biomasa
Terfasilitasinya dokumen status kerusakan tanah
1 keg Keg Dukumen Status kerusakan Lahan Untuk Produksi Biomasa
1 keg Keg 45.000.000 50.000.000
01 08 16 33 Pemantauan Berkala Kualitas Air Sungai/Prokasih
terfasilitasinya pemantauan air sungai
1 paket Keg
Pemantauan berkala kualitas air sungai 1 paket Keg
40.000.000 50.000.000
01 08 16 34 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Terciptanya kepedulian masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
1 keg Keg Jumlah masyarakat peduli lingkungan 1 keg Keg 60.000.000 75.000.000 01 08 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
390.000.000 502.500.000
01 08 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
01 08 17 007 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
Terlaksananya peningkatan kualitas sumber air
1 paket Keg
Peningkatan kualitas sumber air 1 paket Keg
30.000.000 35.000.000
01 08 17 021 Konservasi Lahan Area Tembakau Secara Vegetatif ( DBHCHT )
Terlaksananya peningkatan kualitas lingkungan pada area budidaya tembakau
1 keg Keg Peningkatan kualitas lingkungan pada area budidaya tembakau
1 keg Keg 100.000.000 100.000.000
01 08 17 024 Fasilitasi Seleksi Kalpataru / Sekolah Adi Wiyata
Terlaksananya seleksi Kalpataru dan Sekolah ADIWIYATA
1 keg Keg Seleksi Kalpataru dan Sekolah ADIWIYATA
1 keg Keg 75.000.000 75.000.000
01 08 17 025 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pelestari Sumber Daya Alam
Menggerakkan kelompok
masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya alam
1 keg Keg Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian sumber daya alam/kelestarian lingkungan
1 keg Keg 50.000.000 55.000.000
01 08 17 32 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Terkendalinya kerusakkan hutan dan lahan
1 keg Keg Pencegahan kerusakan hutan dan lahan 1 keg Keg 75.000.000 95.000.000
01 08 17 33 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
0 0 0 0 0 0
01 08 18 012 Pemulihan Kualitas Lingkungan Pada Ekosistem DAS Keduang
Terwujudnya fungsi ekosistem DAS 1 keg Keg Meningkatnya fungsi sub DAS dlm pengendalian erosi dan sedimentasi
1 keg Keg 35.000.000 40.000.000
01 08 18 14 Pelestarian Telaga dan Sumber Air Terpeliharanya pelestarian telaga dan sumber air
1 keg Keg Meningkatnya fungsi telaga dan sumber air
1 keg Keg 35.000.000 40.000.000
01 08 18 17 Penyusunan Pelaporan Pencapaian Standart Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup
Tersusunnya laporan pencapaian SPM LH
1 keg Keg Jumlah laporan 1 keg Keg 10.000.000 10.000.000
01 08 19 006 Penyusunan SILHD Buku SLHD 1 keg Keg Dokumern SLHD 1 keg Keg 45.000.000 75.000.000
01 08 19 007 Fasilitasi forum lingkungan hidup SUBOSUKOWONOSRATEN
Terfasilitasinya kegiatan forum SUBOSUKAWONOSRATEN
1 keg Keg Forum SUBOSUKAWONOSRATEN 1 keg Keg 10.000.000 10.000.000
01 08 19 008 Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup Terselenggaranya Hari LH 1 keg Keg PenyelenggaraanHari Lingkungan Hidup 1 keg Keg 35.000.000 40.000.000 01 08 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
01 08 18 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM
330.000.000 360.000.000
80.000.000 90.000.000
01 08 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
01 08 19 010 Pengujian Kualitas Udara pada Pemukiman Padat dan Lingkungan Trasportasi
Tersedianya data kualitas udara di pemukiman dan lingkungan transportasi dan penanggulangan pencemaran udara
1 keg Keg Terlaksananya pemantauan kualitas udara di pemukiman padat dan lingkungan transportasi
1 keg Keg 30.000.000 40.000.000
01 08 19 11 Temu Lingkungan dan Sarasehan Pelestarian Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
Terselenggaranya temu lingkungan dan sarasehan
1 keg Keg Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang lestari
1 keg Keg 25.000.000 30.000.000
01 08 19 12 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
Tersedianya Data dan informasi Lingkungan
1 keg Keg Data dan Informasi Lingkungan 1 keg Keg 140.000.000 180.000.000
01 08 19 14 Penyusunan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Badan Air
Terpenuhinya data informasi 1 keg Keg Laporan data informasi 1 keg Keg 100.000.000 0
01 08 19 15 Penyusunan Laporan Potensi Keanekaragaman Hayati Kabupaten Wonogiri
Terpenuhinya data informasi potensi keanekaragaman hayati
1 keg Keg Laporan data informasi 1 keg Keg 48.000.000 0
01 08 24 012 Pembangunan Hutan Kota Terbangunnya hutan kota 1 paket Paket
Pembangunan dan fasilitasi hutan kota 1 paket Paket
75.000.000 100.000.000
01 08 24 015 Fasilitasi Pembangunan Taman Hijau Terwujudnya ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai
1 keg Keg Terlaksananya pembangunan taman hijau
1 keg Keg 65.000.000 80.000.000
01 08 24 16 Sosialisasi Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Terlaksananya sosialisasi 1 paket Paket
Jumlah masyarakat paham pentingnya RTH
1 paket Paket
60.000.000 75.000.000
01 08 24 18 Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi dan Analisis/Informasi Pengelolaan RTH Kabupaten Wonogiri
Tersusunnya Data Analisis 1 paket Paket
Buku Data 1 paket
Paket
100.000.000 100.000.000
01 08 25 02 Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan Terpantau kualitas udara dan kebisingan
1 keg Keg Uji kualitas udara dan kebisingan 1 Keg 55.000.000 70.000.000
01 08 25 03 Pemantauan Kualitas Limbah Padat dan Limbah Cair
Teruji kadar polusi limbah padat dan cair
1 keg Keg Uji kadar polusi limbah padat dan cair 1 keg Keg 25.000.000 30.000.000
01 08 25 04 Sosialisasi dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
Terkendalinya polusi dan pencemaran
1 paket Paket
peningkatan kualitas lingkungan 1 paket Paket
75.000.000 100.000.000
5.900.500.000 6.938.375.000 01 08 24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA
HIJAU (RTH)
300.000.000 355.000.000
01 08 25 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI
155.000.000 200.000.000