PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0306 Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
1.314.119.686.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1.387.151.049.00 (73.031.363.00) (5.26)
0.00
1.314.119.686.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.387.151.049.00 (73.031.363.00) (5.26) 5 2 Belanja Langsung
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 06 21 0002 - Monitoring dan Evaluasi kegiatan Perekonomian Kota Surabaya
214.536.074.00
1 06 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 232.996.000.00 (18.459.926.00) (7.92)
113.510.850.00
1 06 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 115.739.072.00 (2.228.222.00) (1.93)
328.046.924.00
Jumlah Monitoring dan Evaluasi kegiatan Perekonomian Kota Surabaya 348.735.072.00 (20.688.148.00) (5.93) 328.046.924.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 348.735.072.00 (20.688.148.00) (5.93) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0003 - Penyediaan barang dan jasa perkantoran
212.210.770.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 229.684.910.00 (17.474.140.00) (7.61)
212.210.770.00
Jumlah Penyediaan barang dan jasa perkantoran 229.684.910.00 (17.474.140.00) (7.61) 212.210.770.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 229.684.910.00 (17.474.140.00) (7.61) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
13.857.752.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 15.282.000.00 (1.424.248.00) (9.32)
45.126.200.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 50.854.600.00 (5.728.400.00) (11.26)
58.983.952.00
Jumlah Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 66.136.600.00 (7.152.648.00) (10.81) 58.983.952.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.136.600.00 (7.152.648.00) (10.81) 1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0001 - Peningkatan fungsi pembinaan dalam pengembangan BUMD
391.629.618.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 464.908.000.00 (73.278.382.00) (15.76)
464.930.550.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 545.033.174.00 (80.102.624.00) (14.70)
856.560.168.00
Jumlah Peningkatan fungsi pembinaan dalam pengembangan BUMD 1.009.941.174.00 (153.381.006.00) (15.19) 856.560.168.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.009.941.174.00 (153.381.006.00) (15.19) 1.455.801.814.00
Jumlah Belanja Langsung 1.654.497.756.00 (198.695.942.00) (12.01) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (2.769.921.500.00) 271.727.305.00 (8.93) 2.769.921.500.00 (271.727.305.00) (8.93) .00
.00) (3.041.648.805
3.041.648.805