• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANAAKSI KEGIATAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANAAKSI KEGIATAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANAAKSI KEGIATAN

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl.

Brigjen Katamso No.51 Purworej

o,

Telp.

0275

-325401 FAX

0275 - 325401

(2)

·

RAKPERANGKATDAERAH

Sasaran

Uraian lndikator Kinerja Target Program Uraian

1

2

3 4 5

· - -

-Tepenuhinya Terlaksananya kegiatan

- - - -

TWI : 25% I Pelayanan Administras!_ ~nyediaan Jasa pelaksanaan Adum

I ~

25% Perkantoran Komunikasi,sumber daya

-

- - -

-Kegiatan _f.dum ____

-

- - -

TWIii

-

25% air dan listrik TWIV 25%

- - - · -

-

-- -- -- --

- - - -

· - -

- - -

-

---·-- -

- - - -

-- -- -- --

· -

--- -

- - -

---

---

-

-2Penyediaan ATK TWI 34%

- - - - -

- - -

-TWII 22%

-

- - -

- - - · -

- - - - · - - •

- - - -

---

- - ·

-

1 - -

-TWIii 44%

- - - · - - - -

-

- - - -

- -

-TWIV : 0%

- - - - -

- - · - ·-

- - - -

- - - -

- - -

-

--·---·-

- - - ·

- - - --

-- -- -- -- --

- - - f -

- -

-- -- · -- --

-

-·---TWI 29% 3 Penyediaan Barang

--- - -

- - - - · -

- - - - -

-TWII 24% Cetakan dan

----

---

· - -

· - - -

- - -

· - · · TWIii 47% Penggandaan

- · - - - - -

-TWIV 0%

- - - -

- -

- - - · - - - -

-- -- -- -- --

- --- --

- -

--- --- - - - - -

--- -- - - -

- - - -

- - - -

- - - - -

-- · -- -- -- -- -- --

- -

- - -

- - - -

-- --

·

-TWI : 29%

- - - -

4 Penyediaan Komponen . _ _

- - - · - - - -

--

rvvil

:-

71%

-lnstalasi Listrik/

- - - - -

- - - -

-

-

-

- -

rw

-

111

-

:

--0%

--

---· -

- · -

- --

~- _!:enerangan bangunan · _ _

- - - -

--

- - - · - - - -

-TWIV :- 0%

-

- - - -

- - -

kantor

- - - -

-

-

-

-

- - ·

- -

- - -

· · - - - -

-- -- --

-

-

-

- ·

-

- ·

·---

- - -

- -

-

-

- - - -

-

- -

-- --

- - - - -

- - · · ·

- - - -

- - - · -

-

--

-

- - - - -

-

-- --

-- ----

--

-

-

-

-

-

-

----

-T ~--:-- 47%

-

- - - -

-

- - · - -

-

2-.

Penyediaan alat kebersihan _

-

- --- -

-

- -

-

-

- - -

TINII : -- 0% - - ·

- -

--_ dan bahan pembersih _ _

- · - - -

-

- · - - -

-

-TWIii : - 53%

· ·

--

-

-0%

- -

- - - -- -

-

--

-

--- -

-•--TWIV

-

-

-

-

- -

--

-

-

-

--

-

-

-

-TWI 25% 5 Penyediaan Bahan

TWII 25% Bacaan dan Peraturan

TWIii 25% Perundang-undangan

TWIV 25%

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR:

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PERJANJIAN, PENGUKURAN, DAN PELAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KEGIATAN

lndikator Kerja Satuan Target Keterang

6 7 8 9

INPUT:

* dana

- - -

~p 22,800,000

APBD

OUTPUT:

jasa komunikasi sumber dava air dan _ _ _ bulan 12

listrik

- -

-OUTCOME

-Cakuoan layanan administrasi perkantoran % 100

-- -- -- --+-

-INPUT: APBD

-* dana Rp 22,500,000

-OUTPUT:

-Alat Tulis Kantor

- - -

J?ulan 12

OUTCOME

-Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100

-INPUT: c- APBD

* dana

- - -

BP

8,500,000

-OUTPUT:

Tersedianya barang cetakan dan

-bulan

-

12

-penggandaan

OUTCOME ·

-Cakupan layanan admlnistrasi perkantoran

%

- -

- - -- - -

100

INPUT: APBC "dana

- - -

~p_

__

_ _ 1500,000 OUTPUT:

- · - - - - -

·

-~u~n

-Alat listrik/Penerangan 12 OUTCOME

- - - -

-

-Cakupan layanan administrasi perkantoran f-c

%

- - · -- - - -100 - · -

-INPUT: - - - -- - -e--

- -

- -

- APB[ '-dana

- - - -

- - -

fp_

=-=

-

_-8,5:[0_,_QQQ

OUTPUT: -·

·

-Aiat kebersihan dan bahan pembersih

_ - bulan

- - -

- -

-

72

- - -

-~bersj!l _ _ _ -

-

-

---

-OUTCOME

C"akupa!!_ layanan adminTstrasi perRanforan

ru;o

mo

·

-INPUT: *dana 0-UTPUT:

Rp 3,000,000 APB1

Tersedianr:iya bacaan buian

12

OUTCOME

(3)

2 3 4 5

I

6

I

7

I

8

I

9

6 Penyedlaan Makanan INPUT:

--====-=-

.

---

-

··

,

--===

=

~

·

______L_APBD TW II : 15% _ _ _ _ _ _ _ _ _ OUT PUT:

-_-=. __

J

- - ·-

-==

CT

w

1

:

-

42% _ _ _

-=-=

I

dao Mi,om

ao

~

"'iia,

-

a

- - -

=-=---

-==

BP

--

35

,0Q

0

,

Q

_Q

QJ

_

=

!- - - - · - - - - 1

-11

----· ----

e

w

Ill :

=

21 % - - - . - - - . Terpenuhinya minuman harian pega~ b~

j

_______

TWIV : 21% _ _ _ _ _ _ - - - ~1-:Oc-CU:,.:T_C.:..O.:..c:.Mcc:E' - - - -- - - --1-, - - - -+- -- -- -- -- -- -- _· _ _ _ _ _ _ _ __ _ Cakupan layanan administrasi perkantoran % _ _ _ J

_

1

.c..:

o

:..c

o

-1

!

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- · · -- t - - - -- - - -1- - - -+-

-- -- -- -- -- -- -- TW I : -25% - - - - 7 Rapa! Koordinasi dan INPUT :

-- -- -- TW 11 : -·· 25% · - - - Konsultasi ke luar • dana - - -Rp

73

,7

00,000I

APBD

- - - _ _ _ - - -

TWIii :

-

25% . Daerah OUT PUT:

-- -- -- -- -- -- -- -- TW IV . - 25% Koordinasi dan konsultasi bulan

12

- · - - _ _ _ _ - - - - . KeLuarDaerah

~

OUTCOME

~

-

---_-_-_-_

= ___

ICakupan lavanan admlnlstrasi perkantoran %

100

-1

______

-1==

___

- -

J

r

w1 :

33% _ _ _ 8 RapatKoordinasidan INPUT:

~~

- !W II :

=

34% ___ __ _ _ _ Konsultasi kedalam • dana _ _ _ Rp

3

1,5

00,000

_t.PBD TW 111 : 33%

--=====

Daerah OUT PUT :

-

-

w

IV :

0%

- _ _ _

- · _ _ _ _ _ _

Koordinasi dan bulan

-

1

~

2

-+-

-- -- -- -- - OUT COME

-.

E

--- ______

_

__________

_

__________ -

konsultasi Kedalam Daerah - -1--

-__ -__ -___ _

====== ==-====== ===

:

========= ====== ==

:

=== ====== ======

Cakupan layanan administrasi perkantoran

!

%

_ _ _

1 -- -

_

10

'-'

0

-+-

-- -- -- -- -- · - - - 1 -- - - .

- - -

+

- - - -

- ---+- - - · - - --+- - - - -1- - - --t-

-- -- -- -- -- -- · -- -- -- · TW I : 25%

10

Penyediaan Jasa INPUT: - - -

::::J

-

-APBD.

TW II : 25% Keamanan Kantor • dana - - - - Rp 54

0

00000

- ~ TWIii :- 25% - - - OUTPUT: ,_ ,

---_,__

==

I

w

IV : - 25% _ _ _ _ _ honorer oetuaas jaga malam orang 3

OUTCOME

_ _ _ -_-_-_-_-_-_ Cakupan layanan administrasi perkantoran

°/o

_J_QQ_

-Peningkatan kecepat Keceoatan, kenvamanan TW I : 24% II Peningkatan Sarans 1 Pemeliharaan Rutin/Berka- INPUT : APBt an kenyamanan dan dalam melaksanakan T~ : .::_ 19% dan Prasarana Aparatur la Gedung~antor - - • dana _ _ _ - - - -Rp

26

,2

08,512

·

-keamanan aparatur tugas kedinasan ____ ! _ ~ : __ 57% _ _ _ ___ OUT PUT :

- · - - - _ ____ _ _ _ '!_W IV : _

0%

_ _

____

_ _ _

tersedianya pemeliharaan gedung kantor m-2

- - -

902

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- --- - --+- - -

-- -- -- -- - - •- - - -1-

-OUTCOME

Cakupan layanan administrasi perkantoran

1

°/o

100

TWI

- - - ! Pemellharaan Rutin/Berka- INPUT : - - · - - · - .

r

~-

1

=----

',;,500,

000

_ _ _ _ _ - - - - --+- - - -

-1

_ _ _

25

%

- - -

-

la Kendaraan Dinas / _Qpe- • dana - - - - -- - · - ·

-

1

--·

- - - -TWII 25% - - - -rasional

--=--

_ OUT~UT: - .- - - - . - -,. -

-- -- -- -- -- -- -- - - _ _!':"{J!!__ 25% ____ - - -

=- -·· -·

~ eliharan}'? kendaraan dms/_ . - - - -unit

-

I

2 roda empat; _

-,_ - - - TW IV : 25% _ _ _ _ - - - • ~ as,onal _ _ _ _ _ - - -

1

1

roda 2

- --.-

- - -

- -,-- -

- - - · · - - - -

-- --

- -·-

,

- -

- · - - - -

-- -- -- · -- -- -- --t-- ---i--- -

I

APB[

--·- ··--· -

1

--· ·-· -~--·-,

---

---=-r=- - - --·

7

--- -

· - · - - - -~ TCOME · ~ - ·

---

1

-- _ : _ _ - -- · - - - _ - · - _ --~ _ - - - -- - - J~upan laEOan~<!_minis~~si p~rkantoran

_

•1o

---=-=:

i

-:::-=--=-

J..9Q_

I

____

-TWI TWII TWIii TWIV

25

%

25% 25% 25%

3 Pemeliharaan -Rut1n/Berka- INPUT: 1a:~ralafan gedung - ,. dana_ -

-kantor OUT PUT:

Te.rpeliharanya peralatan kantor/ kOJ:!)pU~r

OUTCOME

Rp

unit Cakupan layanan admihistrasi perkantoran

I

%

23

,750,000

6 CPU, 17 laptop 4 jenis

100

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9

-26'l

-

-

31

31 % 26% Ill Peningkatapengembangan sistem n_ _ _ _

1

PePenyusunan laooran _ __ _ _

-

INPITT:

• dana

- - ____ ____ ___ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tRp

__

I

- - - -19,513,800 --j1---[__A_ _ PBD

-

~

- 2( 23% pelaporan capaian _ ~ uangan _ _ _ _ OUT PUT: _ _ _ _ _ _

t

___

I _ _ _ _ _ _ _,_ __ _ _ __,____ _ _ _ _ 20% kinerja dan keuangan _ _ _ _ _ _ _____ Tersedian a la oran keuan an dokumen

l

· ____

--1--- - _ _ _ _ bulanan, triwulan, semesteran, tahun) _ _ _ _ _

- ,- - - · - - - - · - - - -OUT COME - -

E-t-____ -_-_ -_ -_ -_-=

==

======

== ---·-

====== :---- ·-

--

1---

- - - -

Prosentase Sistem Capaian Kinerja_ ~n %

~

=

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,__ _ __ _ _ _ _ Keuangan

28

- - - -

1

--· - - - -

-+-

- - -

- - -

--

-

---

-

-~~----

1

·-

_

--

·

· -

- - -

T

TWI

WII

=

69% 12% _ _ _ _ 2 Penyusunanpdan evaluasi pelaporan erencanaan _ INPUT* dana : Rp 20,000,000

I

APBD

- - - -1-T_W_I_II_ 12% - - - _ _,___ - - - OUT PUT:

I

==---

-

= ___

TWIV --· 7% _ _ _ __ _ _ ,___ _ _ _ DokumenRKA,RKT,LAKIP,DPA - - -~okumen 28 _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ - -1--- _ _ _ _ _ _ _ ---+-- - _____ Prosentase Sistem Capai_an Kinerja dan . __ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - --1--

- ____

- - - --+-- - _________ Keuangan % 100

Peningkatan keters.ed Data dan Laporan

- - -

TWI

=

21 % IV Program Pe_nyusunan _ _ Data Dasar Pembangunan INPUT : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Re : = --~ 5,53 ~0,000

~

PBD

DataPembangunan bidan Pariwisata~ T~ :_ 17% DataDasar______ _ _ _ _ _ _ _ *dana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bidang Paiwisata Kebudayaan TW Ill _ 19% Pembang!!_nan _ _ _ _ _ _ _ OUT PUT : _ _ _ ,__ _ _ _ _ _ dan Kebudayaan ______________ J_W IV : _ 30% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Terlaksanan a data base potensi pariwisata dokumen

dan Kebuda aan

---=-=---

_____

---· ·---____ ----___ -·

OUTCOME

=======---

-<

----

1

---- ___

L

=

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, _ _ _ _ _ _,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Data base potensi pariwisata dan kebudayaa

Jo

____

1 _ _ _ _ 100, _ _

- - - 1 -

- - - -

1-

- -

- -- - 1 -- - -

-

1

- - - -

- -!--- - - -

- - - - · - - -

-t--

- - -

1--

- - -

- ---+-

-- -- -- -- --

_____

_._____

- - - -1- - - -+-- - - -+-- - - --+- - -

- - - -

___

,

_

-- -- -- -- · -- · I -- -- -- -- -- --

- - - -1- - - -+- - - .- 1 - -- - - -

- -

1---

- - - - -

- - - -

- - - l -

- - - -

1-

- - -

- -+- -- -- -- -- -- -- -- ---1-- - - -- - -1- - · - - - - -+- - - _ _,_ _ _ _ _ _ _ - - - -- - - · - - - -- - - -1- - - --+- - - -- --+ -1- - - 1 - -- - - -- - -1-- - - - -1---- - - jf - -- - -

- - - -

r- - - -

1

- - - -

-+-

-- -- --

1

- - - -

1 -

- - - -

t--

- - - -

- r

- - - -

1-

- - -

t--

- -

- --+- ·

-- -- -- -- -- -- -- --

- 1 -

- - - -

1-

- - - - -

1 -

- - - -

-

- - - -

1

-

- - - _ _

___,

_ _ _ _

-

___ - -

-

---·-

1

---•· --

- - - -

1-

---

+-

- - - -

1 - -

- - - -

1

- - - -

1--

- - -

1

- - -

- - + -- -- -- - ,- - - -+-- - - - __ _,__ - - - -

-

-t--

- - - -

- --1--- - - - · - - -- - - -

- - -

1

- - - - -

1

- - - -

- --+-

-- -- -- -- --

- - - - -

-

,

- - -

- - -

- - - -+-- - - -- - -1- - - - -1- - - --+- -- -- -- - - 1- - - -1-- - - -- ! -- - - - · - - - _ , ___ - - - --+- - - -+-- - - - -• -- -- -- · - - - •- - - _ - - - J _ - - - - -+-- -

- - - -

- - - -

- - - -

- - · - 1- - - -• -,

___

- - · -

·-

-

- - ·•-

- - -

- -+-- --· - - - · - - - 1- - - -11 -- -- -- - - 1 - - - · - - · - I-- - - -1--- - - 1 - - - · - - - -i--- - - -1 -- -- -- 1-- - - - 1---- - - · - - 1 - - -- - - · - - _ _ ,__ ____ _

- - - -

1

- - - -

- - -1- -,_ . _ _ - - - -•- - - -1- - - -•- - - --··--

-

---- - - -

-· - - - -

----

- - - -

1-

- - - -

- - -1-

-. ·- ·--

1-

- - - -

- -1-- - -

___,

_ _ _ _ _ - · - - - - -

1

- - - -

1-

- - -

1

- - - -

--1

(5)

-1 2 3 4 5 0 I u

"

Mengembangkan . _ Kineda Penoem - TWI

- -

.

-

22% V Program Pengembangc!!!_ 1 Pembuatan Sarana INPUT:

_B_p_

325,000,000 APBD'

- - - -

-pariwisata unggulan_ ~ g a n_Pariwis~_

- - -

TWII :

-

60% Destinasi, Pemasaran _

- -

Promosi Pariwisata

- -

*

dana

- - -

-dim rangka TWIii 18% Pariwisata dan Ekonomi

- -

..Q!:l.TPUT:

-

I -

- - -

-

--

-

- - -

-menggerakkan

-

I - TWIV 0% Kreatif Sarana oromosi pariwisata titik 20

perekonomian

-

~

---~

OUTCOME

-daerah Kinerja Pengembangan Pariwisata

- - -

%

-

100

TWI 1% 2 Pemllihan bagus roro tinqkat INPUT: Rp 90,000,000 APBD

- - - -

'

-TWII :- 6%

-

kabupaten

*

dana

--

-

-TWIii : 68% OUTPUT:

-

' - - - ·

- - -

'-- -

-TWIV 25% Jumlah oasan11an van!!. dikirim Pasana 1

OUTCOME

-

- - -·

--

I - • Kine9a Pengambangan Pariwisata

%

65

-TWI 1% 3 Pemllihan bagus roro tinakat INPUT: Ro 35,000,000 APBD

-

~

-~ - TWII 6% Propinsi

*

dana

-68% OUTPUT:

-TWIii

-25% Jumlah oasan11an vana dikirim

-TWIV pasang 1

- - - - -

I -

-OUTCOME

-

I -

- - - -

-

-Kineria Pen~bangan Pariwisata

%

65

- -

-4 Purworejo carnival INPUT:

- - - -

- - - -

-*

dana Ro 100,000,000 APBD

- · - - ·

- - - -

- -

-- -- -- -- -- -- -- -- --

Terlaksananva karnaval regu 1

- - - -

•·• -

-OUTCOME

- - - -

- - -

- - - - -

-

-

-Kinerja Pengambangan Pariwisata

%

65

- - - -

-TWI 21% 5 Even Wlsata INPUT: Rp 700,000,000 - APBC

- - - -

-

-

-TWII

-

15%

*

dana

-

- -

-62% OUTPUT: TWIii :

- - -

,_

__

-TWIV 2% Jumlah even vang dilaksanakan paket 7

-OUTCOME

_ , _

____

-Kineria Pemzembangan Pariwisata

%

65

--- - - -

- - - -

-C - - - -

- -

6 Rebranding Kabupaten INPUT:

-

- - -

- - -

-APB[

- 1 -

- - - - -

-

Purworejo

*

dana

- - -

Rp 100,000,000

OUTPUT:

- - - · - - -

-

- -

- - -

- - - - -

-- --

- - · - Jumlah even yang dilaksanakan lPaket 5

- - - -

-OUTCOME

- - - -

- - - - · -

· - - - -

_

,_

-- i -- -- -- -- -- · -- -- -- -- -- · I -

- - - -

Kinerja Pengembangan Parhljsata

%

65

-, _ _

- - - · - ----·

-··

---·

- - --- ----··-

-·-TWI : 34% ?Pelatihan Manajem~Ke~ INPUT: ._Rp 230,000,000 APB!

- - -

-· - · - - ·

-- - - -

- · ·-- - - ·

-

- • - -

--

- - -

,___

-TWII 27% sadar wsata dan • Dana

- - - · -

·

- - - --- - - · -

-28% --···-•

--

~ Pokdarwis - - -

__

,_

-~

:

•--- - - -

OUT PUT:

p~~~an

_

15

- - · - ·

-

- · - · -

- - - - -

---·-

-

-

-

- -

- -

- - -

·

-J_V'!_I~ 11%

-

Meningkatnya pengetahuan tent~_

- · -

---

-

- - · - - -

t - - - -

-

~

- - - - -

·

---

- -

-

-· -

-

-

-

-

-

-

-

- · - pengeloi~ariwisata -

- -

..

o/

o

-

-

- -

-OUTCOME _ 97,5

-

-

-

-

-

--

-Ki_'!_eri!!_f~emban~ Pariwisat~

-

-

--

--

-

-

~

-34% 8 Festifal desa wisata dan INPUT:

-

-

APB

TWI -Rp 100,000,000

TWII 27% jambore Pokdarwis *dana

TWIii 28% OUTPUT:

TWIV 11% M~1ingkatnya-pcngetahuan tentang kelompok 100

pengelolaan pariwisata

OUT COME

(6)

2 3 4 5

I

6 I 7 8

9

1W I

34%

r

Poogelol,ao Obyek w;sata

INPL[G__

_ _ _ _ _ _

B

Q____

_

---

i

--

- - -

TWII

:

25% - ~ - _ _ _ dan Aset Daerah • dana _ _ _ __ _

- - - TWIii : 3% OUTPUT:

§

-,-__

- _-_-_-_-_-_- TWIV : - 38%

--==== ======

====== --=====

Obvek Wisata dan Aset Daerah yang dikelola lokasi

=n=,

___ _

- - - _ _ _,___ _ _ _ _ _ _ ,___ _ _ _ _ _ _ _ _ __ OUTCOME . _ _

====== -_-_-_ -_ -_ _ _ ---- _______

-

- r

- - - _ _ _ --

_ _ _ _ _ _ _

Kinerja Pengembangan Pariwisata __ % _ 66 _ _

1, 120,00_Q,OOO j_j\PBD

_

-

lY'L!_ .

=

10 Rehab fasilitas penunjana INPUT :

I

Rp

I

848,58~000 UPBD

~

- - - - ---1i-'TW II . - -+-- - - ____ wisata • dana

11_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1\IVIII

=-

---+-

- ________

- +-- - - - --- - - OUT PUT: - - - - ~ - = --1-- - - -1--- - - - ---+-

-TW IV __ - -+-- - - -+-- - - _ _ _ _ Menine.katnva oelavanan fasilitas oenuo·an lokasi

I

__

21

- - - --+-=O-=U...:.T....:C:...:O::..:M.:.::E=--- - - . _

- - - Kinerja Pengembangan Pariwisata _ _ _

,____°A

_

o

_ _ _

99

-- - - --11--- - - -- - - -1- - - -+-- - - ---+- - - --

-396,213,800 APBD

_ _____ __ TW I : - ~ 11 Pen adaan sarana fasilitas INPUT: Rp

~

TW II : _ ____ enunjang wisata • dana

·- -TWIii :- OUTPUT: -

I

-

~

---

---- - - -

JWIV :

-

·_---_

--_ -_ -_ -_-_ -_ - - -

=~~~----_

---~-=-=

Kawasan wisata terpadujatimalang-keburuhan lokasi ~ -

-- -- -- -- -- -- OUTCOME ~

- - - _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -1--K~i~ne--Q-=.a-=P~e~ng~e-m-b-an_g_a_n_P_ariwisata

-1--- - - l - - - I - --<-- - - %

99

~

- - - -~ _100% - - -

I" :'"'"'""'"

Pe,.,, T.,,,,

INPUT

-

- - -

__

_ j_

BP

1_

_ _ _ _ __ TW....:...;.__c..;.11_ 0% _ _ _ _ _ _ Daftar Usaha Pariwisata _ _ ,._*_d_an __ ac;__ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ __._TW Ill . - 0% _ _ _ _ _ _ - TDUP) _ _ _ _ OUT PUT: ~~--~~

4

f

___ _

_ _ _ _ _ _ TWIV - 0% _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ Tersedianya perda TDUP - - - ldokumen

- - - OUTCOME - - - Kiner}aPengembangan Pariwisata - - - 1 - - - -- ----+- - - -

-

---+-

- ---- ----

- +-- - - ,% '---75,00~PBC 1

I

-

-- -- -- --

96

--- --- --- --- --- --- --- --- --- - - _ _ _ __,_ _ _ _ _ _ _ ,____ - - - +-,-,...-,,,-- - - - -

- - - - , - - -

+

-c=-

~ - - - -

1

-- -- -- -- -- -- ----l--'TW...:...--I_ - -+-- - - - _ _ _ _ 13 Penvusunan masterolan INPUT: _ _ _ _ _ _ Rp ~- _

- - - - _ _ _ _ TW II

=-

---+-

- ____ ____

Kawasan wisata terpadu • dana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --~ _ _ __

- - _ _ _ TWIii - - ---+--- _ _ _ _ _ _ .,_____ _ _ _ _ _ _ OUTPUT: _ _ _ _ _ _

~

396,213'--80_() __APB[

_ --- ____ ==

]WN

_

_

_ --

____

--+- - _ _ _ _ _ _ _ _ tersedianva dokumen masterplan - - -dokumen 1 _=

- - - OUTCOME

---- -_ -_-_:~-=-= _---- ___ - -

_____

- -+---- _ _ _ _ _ _ _ - - - ~ _ _ _ ____ Kinerja Pengembangan Pariwisata % _ 96 =

___ ----

§

-____

. _

__

"TY'L!_

:

-J ___

-

~,.

P•"'"'""'" DED

INPUT,

_

-

r,

1

_ 255.~o.ooo ePBI

TW II : _ _ _ Kawasan wisata • dana

- - - -

-

- - - -

TWIii

-

- - -

_ _ _

- -+O....:U:..:T::..:.::.P_U_T_:_ _ _ _ - - - -

-____ -=

~

_

--- ___

TW IV : _ _ _ _ _ -·· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ g~~~~~:okumen DED kawasan wis_: _ I-0okumen 1- - _

~

I

__

_ _ _ ___ Kinerja Pet_1_~bangan Pariwisata _

_

!Jo

______

=m=

_

- - - ,- - --- - - - · - -1--- -

---

- ·-

-

- - - -

-I-

-- -- --

r;~ :

-~----

-

---

-

~

-~I ~ : ~ ~ u ~ ; n ~- ~ -I~~~:- - -·_ - - -

-TWIii :

-

1

·-

OUTPUT:

TWIV T~ cdia_!!Ya dokumen D__J;:D Gedung Wnnita

OUTCOME

Kinerja Pengembangan Pariwisata

Rp_____ _

j

_

396,213,800 LJ\PBI l

-dokumen

(7)

2

I

3 4 5 6

I

7

I

8

I

9

- -

-+--~:

16 Pensertifikatan Tanah INPUT:

· - - -

Be

_ 6_0,000,000 - 1 - -

-TWII : Goa Seplawan • dana

TW Ill : OUTPUT:

TWIV : Tersedianya sertifikat tanag Goa seolawan dokumen

I

21

OUTCOME .

Kinerja Pengell!b~ at1 Pariwisata

I%

I

91

I

I

-TWI : 17 Rehab pagar dan linakungan INPUT: 1Rp

I

200,000,000

I

APBD

TWII :

---

kolam renang • dana

TWIii : OUT PUT:

TWIV :

terlaksananya rehab pagar

_ _ l

.ll_aj<et

OUTCOME

Kineria Pengembangan Pariwisata

1:e

I

96

- - - ~

I

I

TWI : 18 Penyusunan Perbub TDUP INPUT:

J_

-

10,000,000

I

APBD

TWII .

---

- - -

• dana

TWIii : OUT PUT:

TWIV . tersedianva oerbuo TDUP ldokumen

OUTCOME

- -

}o/o

- - -

- .

Kinerja Pengem~ an Pariwisata

I

90

~

~--

~

-·--- · -. .

- 1 -

- - - -

- - - ---+-- - - -1- - - -1-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---1- - -- - - ---t - - - ----t- - - -t-- - - _ _ __,__ - - - -1-- - - -1-- - - -l-- -1 - -- -- - ---t- - - - -- - -1-- - -- --+-- - - -- - - -+---- - - -

-

-t-

- - - -

- - -+---- ---1

--+-

- - - -

- -1--- - - -- t - - -- - - -- --L-- - - · - - -1 1- - - -- 1 - - - _ _ _ _ _ ___, - - -- - t -- - - -- + -- - - ----1- - - -I- - - -Ii- - - ---+-

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---1

- - - -

~

---1 - - - -- ----f- - - ---+-- - - _ _ _,___ - - - -- - - -1- - - - -11- - - -- - -1--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- I -- -- -- -- -- -- -- -- --- ---1- - - - _ __,__ - - - - -r-- - - ~,____ _ _ _ _ _ - - · - - - -- - -1- - - - -l1 ---•- --- ---+---- --- --- ----+--- --- --- ___ ,__ --- --- ---1---f---+ -1- - - ---1- - - · - · - - -1- - - - -- --+-- - - -- 1 - -- - - - --- - -1---- - - -- - -i - -- - -1 - ~ -- -- -- -- -- -- -- -- ·1--- - --- - - - -1- --- __ _, _ _ - - - - ---+--- --- --- ---<--- --- --- ---1---11--- ---+- ---- - ,---·- - - · - - - -,- - - ---1--- --- --- - 1 - - --- ---I--- - - - --- - - - - -- - --1- -- -- -- -- -- -- -r-- - - · - - · -

- -

+

---- - - -

- ---1-- - - - l1- - - -- -1- --- - 1- - - --- -

-

----•- --- ---·- - - - -- · · - -1-- · - - - - -,_ _ _ _ _ __ , _ ____ -- - - · - - - --- - - - · -t- _________ ., · - -1- - - 1 - -- - - · - - - · · - - -I---- - - -·-- - - - · -- - ---1---·---1 --· --1---- - - · - --- 1--- - - - ---· 1- - ~ -- - - - --1- - - -- - - - ----l- - --- - --- - - - · --I- - - · - - - - -·- - · - - - -1-- - - -1----

(8)

---2 3 4 5 6 7 8 9

program Pengembangan

t

·

Gelar Seni

~an Pelestarian Senl dan - - - · _ INPUT :

Budaya _ _ _ -- - -- - - • • OUTPUT: dana

~---=-== ·- ---- ---- _

_ _ _ _ _ _ .Rp ~ 81,234,700

I

APBD

-

--- -

I

=======

I

--======

x

---

---- ----

Persiapan danPenyelenggaraan Pementasa kali - - - -

=

----

-

----

-

---- ----

=1=

Sen1 Budaya dalam dan luar daerah k 1·

~

-

---

---.

=i-

---===== --

OUTCOME · - - - ai 5

- ~ u p a n Gelar ~ ~1W__!_ : _ 13%IV1

~

5% TWII : 30%

=

Misl Kesenian 100%

IW

Ill :

=

41%

_ _ _ 1WIV : 16% - - - -'--=-~ - - -Meningkatnya partisipasi pelaku budaya Daerah _ _ _ _ _ _ _ % ______ _ _ 100 • -· - - - - Cakupan Gelar Seni - -1 - - - -+- - - --+- -- -- - - -t-_ _ _ _ ,___ _ _ _ - -+-

-TW I . 39% _ __ _ _ _ 2 Parade Budaya INPUT :

____ -

.._

_

______ - -

-

-

TWII

-

0% _ __ _ _ _ - + - -- _ _ _ _ _ _ _ - -1--•--=d=ac..:n=-a _ ____ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ __ - _ _ _ _ TW 111 1% _ _ _ _ --+- - _ _ _ _ _ _ _ _ OUT PUT:

- _ _ __ _ _ _ J_W IV - 60% _ _ _ _ _ _ _ _ - -+-- - _ _ _ _ _ _ _ _ Festifal seni budaya menyambut hari 'adl even kec

I

~

± 16 ·

-even kab 3 _ _

- - - -

-

-

-1-

- - - -

-t-

- - - -

OUTCOME _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... _ _ _ _ _ - - - ---+-- - - · - - - - Misi Kesenian % · · Rp 965,794,300

I

APBD 100

,

___ _

1-- - - --1-

--

---

t----

-1- - - -- 1

-- -- -- -- '3 Fasilitasi Grup Kesenian IINPUT: - - -

Rp__

-

1

965,794,300

I

APBD

.,..,,..

,.,;--

- ---- ---- --=

:

~---_- ____ ____

dana _ _ _ _ _ _ - - - · .~; I - - - . OUT PUT : _ _ --,- - .- -- ---1

r--:--:-1 Fasilitasi kepada grup kesenian paket

E

.

-

I

--OUT COME _ _ _ - - - o/c 100

··- _ _ _ 1 - - - I _ _ _ IMisiKesenian _ _ _ ______ 0 - -

-- -- -- --

1

- - - -

---

+-r

- ·-

- -+--- ·

-- -- --

,:WI

-4%

_ _

,

TWII

-

96%

-0% TWIii TWIV - 0%

___

[

-

45 - - - 1- - - -- - - -f-- - - -

- -

-t-

-

- - - -

-1--

- - - -

1--

- - - -

-t

-

I-- - - --+- -Meningkatnya pem - 1 Jumlah cagar buda a TW I .

=

7% VII Program Pelestarian 1 Penelusuran Hari Jadi INPUT: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ · · - - -~

I

binaan dan perlin- ang dire i s t r a s ~ T~ : _ 0% Pengelolaan Nilai Sej,_ Kabupaten Purworejo • dana _ _ _ _ _ _ Rp . 299,999,900 APB[ dungan aset budaya 2 Jumlah ca ar buda a TW Ill _ 0% Nilai Budaya, dan _ ,______ _ _ _ _ _ _ __ OUT PUT :

_ _ _ _ -+ - ~a__,ng direvitalisasi 86) TW IV 93% Kepurbakalaan _ ,______ _ _ _ _ _ _ dokumen naskah akademik dokumen - - - · 3 Tersedian a m.useum _ _ _ _ -~>--- _ _ _ _ _ _ _ _ -- I -- - _ _ _ _ _ _ sosialisasi hari jadi _ _ _ _ _

__,__

·====-=--

,

---

- ~ f - - -- ~ g represent~ _ _ _ _ _ _,_ _ _ _ _ _ _ _ _ ,______ _ _ _ _ _ _ OUT COME _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _

--

-1-

1

---2

- - - · - - - 1 -- - - -- - - -t-- - - -- ---+-- - - --+- - - -- - - -- - -t-- - - -~- - - -- --+- ·

-- -- --

T

WI

-

34% ~ Pengelolaan Museum dan INPUT:

- - TINII - 7% _ _ _ - - - - Pelestarian Nilai Tradisi - -• dana _ _ _ - -

f

P 171,622,344

j

- - · - - -

- - -

TWIii

-

54% - - OUT PUT: - - -

-======

======

]

==

~-= _

r

~

..:..=-

5%

====== __ _ - _ _ __ _

___ _

Rek~ning Jasa, pemeliharaan gedun ~ _paket 1

I

=

koleksi, pameran, jamasan dan ruwa~ _ _ _ _

OUTCOME

- - - -

- -

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - ll--- - - -1 - -+-

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-APB[ - · · - - ! -_ , -_ -_ - - - -1- -- --+-- - - 1 · · -- -- 1 -- -- --

-- ---= --

~

--

=- _

--=-

-=--

~TW

I •

=-

1

% - _ _

=--

~

~

f>!mbaog,o,o

Baog,o,o

INPUT,

-=:_

-=

~=

=~

~

====-

-

--- __

__ -=·

= ___________

TW 11 : _ 31% _ _ _ _ _ _ _ _ Ca~ Budaya _ __ _ __ * dana _ _ _ __ _ ____ Rp__ _ _ 2,290,712:2ool APBI

TW 111 : 27% OUT PUT :

- ·- _ _ TW IV : 41 % _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Bangunan Cagar BudaE _ _ _ _ _ __ aket _ _ _ _

-- - OUTCOME

(9)

2 3 4 5 6 7 8 9

TWIii : 15% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OUTPUT:

- - - - _ _ _ T~ : - 6% _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ Worksho dan Monev lap Seni ka_li ___ - 16

-_ -_ -_ - - - -===--- - - --+-- - - _ _ _ _ _ _ _ _ OUTCOME _ _ _

----===

- - - -

1

- - -

- - - -

-!-

- - - -

>--

-___ ---.---.

~

-=

I~:

-

7

~~

Vlll~; :d=~.~~~t~~e~a~~i L P~lestarianS.eni _ _ - - -~N:a~;: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !{p _ _ _ _ 100,700

~,_@__

A.·~

_ _ _ - -+-- -_ _ _ _ ____ Berkembangnya seni budaya daerah _ _. _-_

1 -- - -- - - - _ , _ _ _ - - - - I-- - - --+--- - - -- 1 - - -- - - - _ _ _ _ _ _ ,___ - - - -- - - -- - - -- - -l--- - - -1- - - -__ _,__

---=

1

____

l

.:!

W

I : -. 32% _ _ _ 2 Persemaian Karakter Banasa INPUT: _ _ _

t

.

1

---

-t-

-~ - - -____ _ _ _ _ _ _ _ I _ ~ : _ 22% _ _ _ - - - --1-- _ _ _ _ _ _ _ • dana j!{p 32,SO~ PBD 39% _ _ _ _ _ _ _ ,__ _ _ _ _ _ _ _ - --1i--::OccU:..:T--'P'--U=-T-'--'-: _ _ _ _ _ _ _

1~w111

______

j

- -

---

·====: j.IW IV 7% _ _ _ _ ,___ _ _ __ ____ Pemutaran Film/Bioskoo Keliling

- - --1 - - - - _ _ _ ,__ - - - - _ _ ,___ - - - -- - - - _ _,_ _ _ - - - OUT COME:

---

t

---1

I

·--- ·--- ·--- ·--- ·--- ·--- ·--- ·---+-- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_P_e_ngenalan pendidikan karakter masyarakat _ _ _ _ _ _ - -1 - - -_ _

- ---1kali 24

i

-

--

- - -

--

- -

_______

TWI : - 6%

TWII :

-

0%

-TWIii:

-

94%

- - -

- - -

--

TWIV :-

-

0%

= 31/Vorksho Sejarah Lokal INPUT: _ _ _

---

1

----

1

_ _

_

____,

~

=

_ _ _ _ _,_*_d_ana _ _ _ _ _ _ _ !{p 25,000,000 APBD

_ _ _ 1-Oc..:U=-T:--'P'--U=-T.:__:_: _ _ _ _ _ _ _

- - sosialisasi kesejarahan - - - 1 - -- - --oran_L_J 25

-1 _

OUT COME:

1

_ _ _

==

=

1

==

----==

t

=---=.=!== ______

j

__ ___ ___

lmen.Lngkatnya pengetahuan kesejara.~ f- - -I _

I

=

- - - -

1

=----

=i=

-- _- ______

_______

terhadapguru _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _

- _ _ _ - TW I . - 0% _ _ _ - 4 Pembinaan Kelompok P~ INPUT: _ _ _ _ _ _ - - -~-

-====--- - _ _ _ _ _

~==

T

W

II .

=

58% - - - - _ _ _ - -~ yat Keperc~ _ '-aana - - - · Rp 20,000,000 APBC

- - - TW 111 : 42% _ _ _ - 1 - - - - _ _ _ _ _ _ OUT PUT:

___

_

---===

2WIV :

--

0%

-=.=_ ___

- 1--- _ _ _ . Sarasehan dan Monevlap - - - · orQanisasi - - - _ 9E _

Fasilitasi _

======

=-- ___ ___

~~~~---

-_

- -

1---

- - - ____

=:_ - -

==~

OUT COME: - - - -~

-=

_ _ _ _ _ _ _ _ - + - - -_ _ _ _ _ _ _ _,_ _ _ _ _ - -+--- - -- - - -- +--- - ____ ____

1Terciptanya kerukunan beragama

---

+

- - - - -1- - - -•-

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ~ 1 - - - 1-- - - -- - t- -- - - -

-Meningk.atnya Presta™ .u pan Sumber Daya

T ~

:

=

30% IX P,ooram Pemblo,ao ___

I'

Fes. tival Seni _ _ __ _ INP~ - -~

~

·__ ·

-Seni dan Budaya D~rah Manusia Kesenian TY'L!!_ : _ 50% Prestasi Seni dan _ _ _ _ _ _ _ _ • dana _ _ _ _ _ _ Rp 100,000,000 _

_ _ _ _ _ _ _ --12 Cakupan Organ ~ T~ : _ 20% O_i:g~nisasi ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OUT PUT: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

=c

_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TWIV : 0% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ FeslivalSeniBudaya _ _ _ _ _ _ festival

.--1!-

-- -- -- _ _,__O"--U"--T COME:

- _

,

__ ---==_-: ___

- -~ arngnya prestasi seni buda~ - - -

·-APB[ - 1 - - - _ _ _ _ , - - - - -- -1- - - •

-- -- -- -- -- -- -- -- --

---· -

·--- - --·

+

-- -- -- -- -- -- -- --

- 1 - - - - · - - - - ·- - · - -- -1- - -1 -- - - ~ - - 1- - - ---· I - - - -- - - -

-- --

·----

-

---

-- --==

=

-

f

__

=

-_

--

-

!~

!~

~

:

i

~

-~ -~

~

-= -

r

~

~:

:~

=

~

~

~

~

~

,,

--

-

I~

,

~:,,

P

oo,

1

,

~,,

~

·-13 I ITWI 1

o/o

TWII 1% TWIii 98% I TWIV 0%

-Fasilitasi Dewan Kesenian OUTCOME:

- -

- -

-terfasilitasiny~ komunitas wayang

INPUT

:

• dana

9UTPUT:

Pementasan Dewan Kesenian OUTCOME:

terfasilitasinya dew~n kesenian

· - - __ ,_ _ _ _ _ _ , _ _ - - - 1 -- -- -- I-_ _ _ _ _ ,__ _ _ _ _ - - -•- -- -- -- -- I-_ _ _ _ , _ _ _ _ _ - --;-- -Re_ _ _

J_

_

72,000,000 L APBI

---jkali

-=

--

t

--

--

-Rp 100,000,000

I

APB even 7

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Meningkatnya Tersedianya T e ~ TWI : 29% X Program Pengembangan 1 Pengelolaan dan Pemeliharaa INPUT:

- - -

-

~~-

-

----

-Ketersediaan Wahana pembinaan seni budaya TWII

-

23% WahanaS~niBudaya _ - G~dung Kese~an _ - - ~Rp -- - 100,006,006 --APBD

-Peningkatan Presta~i

- - -

----

- - -

TWIii

-

--

25%

- - - -

- -

OUTPUT:

- -

~-- ~-- ~--

>----

-SeniBud~y_a _ _ _

- - - -

TWIV

- - -

: 23% Rekening Jasa, bulan 12

-

4

--- --- ---

-

- - - ·

- - - -

- · - - - ·

Tenaga Keamanan dan Kebersihan

- -

orang

--

- -

- - -

I-- - -

- - -

Rehab atap Paket -- 1 _:__

-OUTCOME

- - - -

-

- - - -

--

- -

- - - - -

Cakupan tempat

%

-

50

-- --

-

-TWI

-

0% 2 Pembangunan Art Center INPUT:

50% APBD

TWII * dana

.B£._

3,000,000,000

- - - -

- - - -

-TWIii 50% OUT PUT:

- -

- - -

TWIV

-

0%

-

-Art Center _paket 1

- - - -

- - - 1 -

- - -

-OUTCOME

-Cakuoan tempat

%

50 8 Januari 2018 dan Kebudayaan

Referensi

Dokumen terkait

Ketika ia berbicara tentang perhatian Foucault, melainkan sistem kebenaran saintifik, maka bukan status pengetahuan yang menunjukkan kebenaran dari sains itu sendiri

Kolokium ini kemudian menjadi wadah yang signifikan bagi perkembangan pemikiran dan kebijakan mengenai model pendidikan psikologi di Indonesia baik yang berkaitan

Pada saat melakukan proses wawancara di Kecamatan Kepala Seksi Pelayanan Umum disana menerima penulis dengan baik dan ramah, begitu juga dengan petugas yang

Tidak boleh menggunakan identifier (object, class, method) seperti yang tercantum dalam contoh program pada pembahasan di atas. Jika ketentuan pada poin 1 tidak diikuti,

Kontribusi penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah dengan objek penelitian dan tema penelitian yang hampir sama, diharapkan penelitian terdahulu mampu

Hasil analisis terhadap variabel isi pesan, struktur pesan, format pesan dan sumber pesan berpengaruh sebesar 0,496 (R 2 ) atau sebesar 49,6% secara bersama terhadap

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel harga dan strategi promosi terhadap keputusan pembelian

Sekarang, versi 5 second edition -nya dengan segala kemampuan tambahan yang baru, dengan ukuran file yang hanya 1,41MB saja (cukup untuk dimuat pada satu floppy disk ),