RENCANAAKSI KEGIATAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jl.
Brigjen Katamso No.51 Purworej
o,
Telp.
0275
-325401 FAX
0275 - 325401
·
RAKPERANGKATDAERAH
SasaranUraian lndikator Kinerja Target Program Uraian
1
2
3 4 5· - -
-Tepenuhinya Terlaksananya kegiatan
- - - -
TWI : 25% I Pelayanan Administras!_ ~nyediaan Jasa pelaksanaan AdumI ~
25% Perkantoran Komunikasi,sumber daya-
- - -
-Kegiatan _f.dum ____
-
- - -
TWIii-
25% air dan listrik TWIV 25%- - - · -
-
-- -- -- --
- - - -
· - -
- - -
-
---·-- -
- - - -
-- -- -- --
· ---- -
- - -
---
---
-
-2Penyediaan ATK TWI 34%
- - - - -
- - -
-TWII 22%-
- - -- - - · -
- - - - · - - •- - - -
---
- - ·-
1 - --TWIii 44%
- - - · - - - -
-
- - - -
- -
-TWIV : 0%
- - - - -
- - · - ·-- - - -
- - - -
- - -
-
--·---·-
- - - ·- - - --
-- -- -- -- --
- - - f -- -
-- -- · -- --
-
-·---TWI 29% 3 Penyediaan Barang
--- - -
- - - - · -- - - - -
-TWII 24% Cetakan dan
----
---
· - -· - - -
- - -
· - · · TWIii 47% Penggandaan- · - - - - -
-TWIV 0%
- - - -
- -
- - - · - - - -
-- -- -- -- --
- --- --
- -
--- --- - - - - -
--- -- - - -
- - - -
- - - -
- - - - -
-- · -- -- -- -- -- --
- -
- - -
- - - -
-- --
·
-TWI : 29%
- - - -
4 Penyediaan Komponen . _ _- - - · - - - -
--
rvvil
:-
71%-lnstalasi Listrik/
- - - - -
- - - -
-
-
-- -
rw
-
111
-
:
--0%--
---· -
- · -- --
~- _!:enerangan bangunan · _ _- - - -
--
- - - · - - - -
-TWIV :- 0%
-
- - - -
- - -
kantor- - - -
-
-
-
-
- - ·- -
- - -
· · - - - --- -- --
-
-
-
- ·-
- ··---
- - -
- -
-
-
- - - -
-- -
-- --
- - - - -
- - · · ·- - - -
- - - · -
-
--
-
- - - - -
--- --
-- ------
-
--
-
-
-
----
-T ~--:-- 47%
-
- - - -
-- - · - -
-
2-.
Penyediaan alat kebersihan _-
- --- -
-
- --
-
- - -
TINII : -- 0% - - ·- -
--_ dan bahan pembersih _ _
- · - - -
-- · - - -
-
-TWIii : - 53%· ·
--
-
-0%- -
- - - -- -
-
--
-
--- -
-•--TWIV-
-
-
-
- -
--
-
-
-
--
-
-
-
-TWI 25% 5 Penyediaan Bahan
TWII 25% Bacaan dan Peraturan
TWIii 25% Perundang-undangan
TWIV 25%
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR:
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERJANJIAN, PENGUKURAN, DAN PELAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KEGIATAN
lndikator Kerja Satuan Target Keterang
6 7 8 9
INPUT:
* dana
- - -
~p 22,800,000APBD
OUTPUT:jasa komunikasi sumber dava air dan _ _ _ bulan 12
listrik
- -
-OUTCOME
-Cakuoan layanan administrasi perkantoran % 100
-- -- -- --+-
-INPUT: APBD
-* dana Rp 22,500,000
-OUTPUT:
-Alat Tulis Kantor
- - -
J?ulan 12OUTCOME
-Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100
-INPUT: c- APBD
* dana
- - -
BP
8,500,000-OUTPUT:
Tersedianya barang cetakan dan
-bulan
-
12
-penggandaan
OUTCOME ·
-Cakupan layanan admlnistrasi perkantoran
%
- -
- - -- - -
100INPUT: APBC "dana
- - -
~p_
__
_ _ 1500,000 OUTPUT:- · - - - - -
·
-~u~n-Alat listrik/Penerangan 12 OUTCOME
- - - -
-
-Cakupan layanan administrasi perkantoran f-c
%
- - · -- - - -100 - · --INPUT: - - - -- - -e--
- -
- -
- APB[ '-dana- - - -
- - -
fp_
=-=
-
_-8,5:[0_,_QQQOUTPUT: -·
·
-Aiat kebersihan dan bahan pembersih
_ - bulan- - -
- -
-
72
- - -
-~bersj!l _ _ _ -
-
----
-OUTCOME
C"akupa!!_ layanan adminTstrasi perRanforan
ru;o
mo
·
-INPUT: *dana 0-UTPUT:
Rp 3,000,000 APB1
Tersedianr:iya bacaan buian
12
OUTCOME2 3 4 5
I
6I
7I
8I
96 Penyedlaan Makanan INPUT:
--====-=-
.
---
-
··
,
--===
=
~
·
______L_APBD TW II : 15% _ _ _ _ _ _ _ _ _ OUT PUT:-_-=. __
J
- - ·-
-==
CT
w
1
:
-
42% _ _ _-=-=
I
dao Mi,om
ao
~
"'iia,
-
a
- - -
=-=---
-==
BP
--
35
,0Q
0
,
Q
_Q
QJ
_
=
!- - - - · - - - - 1
-11
----· ----
e
w
Ill :=
21 % - - - . - - - . Terpenuhinya minuman harian pega~ b~j
_______
TWIV : 21% _ _ _ _ _ _ - - - ~1-:Oc-CU:,.:T_C.:..O.:..c:.Mcc:E' - - - -- - - --1-, - - - -+- -- -- -- -- -- -- _· _ _ _ _ _ _ _ __ _ Cakupan layanan administrasi perkantoran % _ _ _ J_
1
.c..:
o
:..c
o
-1
!
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- · · -- t - - - -- - - -1- - - -+-
-- -- -- -- -- -- -- TW I : -25% - - - - 7 Rapa! Koordinasi dan INPUT :
-- -- -- TW 11 : -·· 25% · - - - Konsultasi ke luar • dana - - -Rp
73
,7
00,000I
APBD- - - _ _ _ - - -
TWIii :
-
25% . Daerah OUT PUT:-- -- -- -- -- -- -- -- TW IV . - 25% Koordinasi dan konsultasi bulan
12
- · - - _ _ _ _ - - - - . KeLuarDaerah
~
OUTCOME
~
-
---_-_-_-_
= ___
ICakupan lavanan admlnlstrasi perkantoran %100
-1
______
-1==
___
- -
J
r
w1 :
33% _ _ _ 8 RapatKoordinasidan INPUT:~~
- !W II :
=
34% ___ __ _ _ _ Konsultasi kedalam • dana _ _ _ Rp3
1,5
00,000
_t.PBD TW 111 : 33%--=====
Daerah OUT PUT :-
•
-
-§
w
IV :0%
- _ _ _
- · _ _ _ _ _ _
Koordinasi dan bulan-
1
~
2
-+-
-- -- -- -- - OUT COME
-.
E
--- ______
_
__________
_
__________ -
konsultasi Kedalam Daerah - -1---__ -__ -___ _
====== ==-====== ===
:
========= ====== ==
:
=== ====== ======
Cakupan layanan administrasi perkantoran!
%
_ _ _
1 -- -_
10
'-'
0
-+-
-- -- -- -- -- · - - - 1 -- - - .
- - -
+
- - - -
- ---+- - - · - - --+- - - - -1- - - --t--- -- -- -- -- -- · -- -- -- · TW I : 25%
10
Penyediaan Jasa INPUT: - - -::::J
-
-APBD.TW II : 25% Keamanan Kantor • dana - - - - Rp 54
0
00000
- ~ TWIii :- 25% - - - OUTPUT: ,_ ,
---_,__
==
I
w
IV : - 25% _ _ _ _ _ honorer oetuaas jaga malam orang 3OUTCOME
_ _ _ -_-_-_-_-_-_ Cakupan layanan administrasi perkantoran
°/o
_J_QQ_
-Peningkatan kecepat Keceoatan, kenvamanan TW I : 24% II Peningkatan Sarans 1 Pemeliharaan Rutin/Berka- INPUT : APBt an kenyamanan dan dalam melaksanakan T~ : .::_ 19% dan Prasarana Aparatur la Gedung~antor - - • dana _ _ _ - - - -Rp
26
,2
08,512
·
-keamanan aparatur tugas kedinasan ____ ! _ ~ : __ 57% _ _ _ ___ OUT PUT :
- · - - - _ ____ _ _ _ '!_W IV : _
0%
_ _
____
_ _ _
tersedianya pemeliharaan gedung kantor m-2- - -
902
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- --- - --+- - -
-- -- -- -- - - •- - - -1-
-OUTCOME
Cakupan layanan administrasi perkantoran
1
°/o
100
TWI
- - - ! Pemellharaan Rutin/Berka- INPUT : - - · - - · - .
r
~-
1
=----
',;,500,
000
_ _ _ _ _ - - - - --+- - - --1
_ _ _
25
%
- - -
-
la Kendaraan Dinas / _Qpe- • dana - - - - -- - · - ·-
1
--·
- - - -TWII 25% - - - -rasional--=--
_ OUT~UT: - .- - - - . - -,. --- -- -- -- -- -- -- - - _ _!':"{J!!__ 25% ____ - - -
=- -·· -·
~ eliharan}'? kendaraan dms/_ . - - - -unit-
I
2 roda empat; _-,_ - - - TW IV : 25% _ _ _ _ - - - • ~ as,onal _ _ _ _ _ - - -
1
1
roda 2- --.-
- - -
- -,-- -- - - · · - - - -
-- --
- -·-,
- -
- · - - - -
-- -- -- · -- -- -- --t-- ---i--- -
I
APB[--·- ··--· -
1
--· ·-· -~--·-,
---
---=-r=- - - --·
7
--- -
· - · - - - -~ TCOME · ~ - ·---
1
-- _ : _ _ - -- · - - - _ - · - _ --~ _ - - - -- - - J~upan laEOan~<!_minis~~si p~rkantoran
_
•1o
---=-=:
i
-:::-=--=-
J..9Q_
I
____
-TWI TWII TWIii TWIV
25
%
25% 25% 25%3 Pemeliharaan -Rut1n/Berka- INPUT: 1a:~ralafan gedung - ,. dana_ -
-kantor OUT PUT:
Te.rpeliharanya peralatan kantor/ kOJ:!)pU~r
OUTCOME
Rp
unit Cakupan layanan admihistrasi perkantoran
I
%
23
,750,000
6 CPU, 17 laptop 4 jenis100
2 3 4 5 6 7 8 9
-26'l
-
-31
31 % 26% Ill Peningkatapengembangan sistem n_ _ _ _1
PePenyusunan laooran _ __ _ _-
INPITT:
• dana- - ____ ____ ___ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tRp__
I
- - - -19,513,800 --j1---[__A_ _ PBD-
~
- 2( 23% pelaporan capaian _ ~ uangan _ _ _ _ OUT PUT: _ _ _ _ _ _
t
___
I _ _ _ _ _ _ _,_ __ _ _ __,____ _ _ _ _ 20% kinerja dan keuangan _ _ _ _ _ _ _____ Tersedian a la oran keuan an dokumenl
· ____
--1--- - _ _ _ _ bulanan, triwulan, semesteran, tahun) _ _ _ _ _- ,- - - · - - - - · - - - -OUT COME - -
E-t-____ -_-_ -_ -_ -_-=
==
======
== ---·-
====== :---- ·-
--
1---
- - - -
Prosentase Sistem Capaian Kinerja_ ~n %~
=
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,__ _ __ _ _ _ _ Keuangan
28
- - - -
1
--· - - - -
-+-
- - -
- - -
--
-
---
-
-~~----
1
·-
_
--
·
· -
- - -
T
TWIWII
•=
69% 12% _ _ _ _ 2 Penyusunanpdan evaluasi pelaporan erencanaan _ INPUT* dana : Rp 20,000,000I
APBD- - - -1-T_W_I_II_ 12% - - - _ _,___ - - - OUT PUT:
I
==---
-
= ___
TWIV --· 7% _ _ _ __ _ _ ,___ _ _ _ DokumenRKA,RKT,LAKIP,DPA - - -~okumen 28 _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ - -1--- _ _ _ _ _ _ _ ---+-- - _____ Prosentase Sistem Capai_an Kinerja dan . __ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - --1--
- ____
- - - --+-- - _________ Keuangan % 100Peningkatan keters.ed Data dan Laporan
- - -
TWI
=
21 % IV Program Pe_nyusunan _ _ Data Dasar Pembangunan INPUT : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Re : = --~ 5,53 ~0,000~
PBD
DataPembangunan bidan Pariwisata~ T~ :_ 17% DataDasar______ _ _ _ _ _ _ _ *dana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bidang Paiwisata Kebudayaan TW Ill _ 19% Pembang!!_nan _ _ _ _ _ _ _ OUT PUT : _ _ _ ,__ _ _ _ _ _ dan Kebudayaan ______________ J_W IV : _ 30% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Terlaksanan a data base potensi pariwisata dokumen
dan Kebuda aan
---=-=---
_____
---· ·---____ ----___ -·
OUTCOME=======---
-<
----
1
---- ___
L
=
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, _ _ _ _ _ _,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Data base potensi pariwisata dan kebudayaa
Jo
____
1 _ _ _ _ 100, _ _- - - 1 -
- - - -
1-
- -
- -- - 1 -- - --
1
- - - -
- -!--- - - -- - - - · - - -
-t--
- - -
1--
- - -
- ---+--- -- -- -- --
_____
_._____
- - - -1- - - -+-- - - -+-- - - --+- - -- - - -
___
,
_
-- -- -- -- · -- · I -- -- -- -- -- --
- - - -1- - - -+- - - .- 1 - -- - - -- -
1---
- - - - -
- - - -
- - - l -- - - -
1-
- - -
- -+- -- -- -- -- -- -- -- ---1-- - - -- - -1- - · - - - - -+- - - _ _,_ _ _ _ _ _ _ - - - -- - - · - - - -- - - -1- - - --+- - - -- --+ -1- - - 1 - -- - - -- - -1-- - - - -1---- - - jf - -- - -- - - -
r- - - -
1
- - - -
-+-
-- -- --
1
- - - -
1 -
- - - -
t--
- - - -
- r
- - - -
1-
- - -
t--
- -
- --+- ·-- -- -- -- -- -- -- --
- 1 -
- - - -
1-
- - - - -
1 -
- - - -
-
- - - -
1
-
- - - _ _
___,
_ _ _ _
-
___ - -
-
---·-
1
---•· --
- - - -
1-
---
+-
- - - -
1 - -
- - - -
1
- - - -
1--
- - -
1
- - -
- - + -- -- -- - ,- - - -+-- - - - __ _,__ - - - --
-t--
- - - -
- --1--- - - - · - - -- - - -- - -
1
- - - - -
1
- - - -
- --+--- -- -- -- --
- - - - -
-
,
- - -
- - -
- - - -+-- - - -- - -1- - - - -1- - - --+- -- -- -- - - 1- - - -1-- - - -- ! -- - - - · - - - _ , ___ - - - --+- - - -+-- - - - -• -- -- -- · - - - •- - - _ - - - J _ - - - - -+-- -- - - -
- - - -
- - - -
•
- - · - 1- - - -• -,___
- - · -
·--
- - ·•-- - -
- -+-- --· - - - · - - - 1- - - -11 -- -- -- - - 1 - - - · - - · - I-- - - -1--- - - 1 - - - · - - - -i--- - - -1 -- -- -- 1-- - - - 1---- - - · - - 1 - - -- - - · - - _ _ ,__ ____ _- - - -
1
- - - -
- - -1- -,_ . _ _ - - - -•- - - -1- - - -•- - - --··---
---- - - -
•
-· - - - -
----
•
- - - -
1-
- - - -
- - -1--. ·- ·--
1-
- - - -
- -1-- - -___,
_ _ _ _ _ - · - - - - -
1
- - - -
1-
- - -
1
- - - -
--1
-1 2 3 4 5 0 I u
"
Mengembangkan . _ Kineda Penoem - TWI
- -
.-
22% V Program Pengembangc!!!_ 1 Pembuatan Sarana INPUT:_B_p_
325,000,000 APBD'- - - -
-pariwisata unggulan_ ~ g a n_Pariwis~_
- - -
TWII :-
60% Destinasi, Pemasaran _- -
Promosi Pariwisata- -
*
dana- - -
-dim rangka TWIii 18% Pariwisata dan Ekonomi
- -
..Q!:l.TPUT:-
I -- - -
-
--
-
- - -
-menggerakkan
-
I - TWIV 0% Kreatif Sarana oromosi pariwisata titik 20perekonomian
-
~---~
OUTCOME-daerah Kinerja Pengembangan Pariwisata
- - -
%
-
100TWI 1% 2 Pemllihan bagus roro tinqkat INPUT: Rp 90,000,000 APBD
- - - -
'-TWII :- 6%
-
kabupaten*
dana--
-
-TWIii : 68% OUTPUT:
-
' - - - ·- - -
'-- --TWIV 25% Jumlah oasan11an van!!. dikirim Pasana 1
OUTCOME
-
- - -·--
I - • Kine9a Pengambangan Pariwisata%
65-TWI 1% 3 Pemllihan bagus roro tinakat INPUT: Ro 35,000,000 APBD
-
~-~ - TWII 6% Propinsi
*
dana-68% OUTPUT:
-TWIii
-25% Jumlah oasan11an vana dikirim
-TWIV pasang 1
- - - - -
I --OUTCOME
-
I -- - - -
--Kineria Pen~bangan Pariwisata
%
65- -
-4 Purworejo carnival INPUT:
- - - -
- - - -
-*
dana Ro 100,000,000 APBD- · - - ·
- - - -
- -
-- -- -- -- -- -- -- -- --
Terlaksananva karnaval regu 1- - - -
•·• --OUTCOME
- - - -
- - -
- - - - -
--
-Kinerja Pengambangan Pariwisata
%
65- - - -
-TWI 21% 5 Even Wlsata INPUT: Rp 700,000,000 - APBC
- - - -
-
-
-TWII
-
15%*
dana-
- --62% OUTPUT: TWIii :
- - -
,_
__
-TWIV 2% Jumlah even vang dilaksanakan paket 7
-OUTCOME
_ , _
____
-Kineria Pemzembangan Pariwisata
%
65--- - - -
- - - -
-C - - - -
- -
6 Rebranding Kabupaten INPUT:-
- - -
- - -
-APB[
- 1 -
- - - - -
-
Purworejo*
dana- - -
Rp 100,000,000OUTPUT:
- - - · - - -
-
- -- - -
- - - - -
-- --
- - · - Jumlah even yang dilaksanakan lPaket 5- - - -
-OUTCOME
- - - -
- - - - · -· - - - -
_
,_
-- i -- -- -- -- -- · -- -- -- -- -- · I -
- - - -
Kinerja Pengembangan Parhljsata -·%
65-, _ _
- - - · - ----·
-··---·
- - --- ----··-
-·-TWI : 34% ?Pelatihan Manajem~Ke~ INPUT: ._Rp 230,000,000 APB!
- - -
-· - · - - ·-- - - -
- · ·-- - - ·-
- • - -
--
- - -
,___
-TWII 27% sadar wsata dan • Dana
- - - · -
·
- - - --- - - · -
-28% --···-•
--
~ Pokdarwis - - -__
,_
-~
:
•--- - - -
OUT PUT:p~~~an
_
15- - · - ·
-
- · - · -- - - - -
---·-
--
-- -
- -
- - -
·-J_V'!_I~ 11%
-
Meningkatnya pengetahuan tent~_- · -
---
-
- - · - - -
t - - - -
-
~
- - - - -
·---
- -
-
-· --
-
-
-
-
-
-
- · - pengeloi~ariwisata -- -
..o/
o
-
-
- -
-OUTCOME _ 97,5
-
-
--
-
--
-Ki_'!_eri!!_f~emban~ Pariwisat~
-
-
----
--
~-34% 8 Festifal desa wisata dan INPUT:
-
-
APBTWI -Rp 100,000,000
TWII 27% jambore Pokdarwis *dana
TWIii 28% OUTPUT:
TWIV 11% M~1ingkatnya-pcngetahuan tentang kelompok 100
pengelolaan pariwisata
OUT COME
2 3 4 5
I
6 I 7 89
1W I
34%
r
Poogelol,ao Obyek w;sata
INPL[G__
_ _ _ _ _ _
B
Q____
_
---
i
--
- - -
TWII
:
25% - ~ - _ _ _ dan Aset Daerah • dana _ _ _ __ _- - - TWIii : 3% OUTPUT:
§
-,-__
- _-_-_-_-_-_- TWIV : - 38%
--==== ======
====== --=====
Obvek Wisata dan Aset Daerah yang dikelola lokasi=n=,
___ _
- - - _ _ _,___ _ _ _ _ _ _ ,___ _ _ _ _ _ _ _ _ __ OUTCOME . _ _
====== -_-_-_ -_ -_ _ _ ---- _______
-
- r
- - - _ _ _ --
_ _ _ _ _ _ _
Kinerja Pengembangan Pariwisata __ % _ 66 _ _1, 120,00_Q,OOO j_j\PBD
_
-
lY'L!_ .
=
10 Rehab fasilitas penunjana INPUT :I
RpI
848,58~000 UPBD~
- - - - ---1i-'TW II . - -+-- - - ____ wisata • dana
11_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1\IVIII
=-
---+-
- ________
- +-- - - - --- - - OUT PUT: - - - - ~ - = --1-- - - -1--- - - - ---+--TW IV __ - -+-- - - -+-- - - _ _ _ _ Menine.katnva oelavanan fasilitas oenuo·an lokasi
I
__
21- - - --+-=O-=U...:.T....:C:...:O::..:M.:.::E=--- - - . _
- - - Kinerja Pengembangan Pariwisata _ _ _
,____°A
_
o
_ _ _
99-- - - --11--- - - -- - - -1- - - -+-- - - ---+- - - --
-396,213,800 APBD
_ _____ __ TW I : - ~ 11 Pen adaan sarana fasilitas INPUT: Rp
~
TW II : _ ____ enunjang wisata • dana·- -TWIii :- OUTPUT: -
I
-
~
---
---- - - -
JWIV :
-
·_---_
--_ -_ -_ -_-_ -_ - - -
=~~~----_
---~-=-=
Kawasan wisata terpadujatimalang-keburuhan lokasi ~ --- -- -- -- -- -- OUTCOME ~
- - - _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -1--K~i~ne--Q-=.a-=P~e~ng~e-m-b-an_g_a_n_P_ariwisata
-1--- - - l - - - I - --<-- - - %
99
~
- - - -~ _100% - - -
I" :'"'"'""'"
Pe,.,, T.,,,,
INPUT
-
- - -
__
_ j_BP
1__ _ _ _ __ TW....:...;.__c..;.11_ 0% _ _ _ _ _ _ Daftar Usaha Pariwisata _ _ ,._*_d_an __ ac;__ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ __._TW Ill . - 0% _ _ _ _ _ _ - TDUP) _ _ _ _ OUT PUT: ~~--~~
4
f
___ _
_ _ _ _ _ _ TWIV - 0% _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ Tersedianya perda TDUP - - - ldokumen
- - - OUTCOME - - - Kiner}aPengembangan Pariwisata - - - 1 - - - -- ----+- - - -
-
---+-
- ---- ----
- +-- - - ,% '---75,00~PBC 1I
-
-- -- -- --
96 --- --- --- --- --- --- --- --- --- - - _ _ _ __,_ _ _ _ _ _ _ ,____ - - - +-,-,...-,,,-- - - - -- - - - , - - -
+
-c=-
~ - - - -
1-- -- -- -- -- -- ----l--'TW...:...--I_ - -+-- - - - _ _ _ _ 13 Penvusunan masterolan INPUT: _ _ _ _ _ _ Rp ~- _
- - - - _ _ _ _ TW II
=-
---+-
- ____ ____
Kawasan wisata terpadu • dana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --~ _ _ __- - _ _ _ TWIii - - ---+--- _ _ _ _ _ _ .,_____ _ _ _ _ _ _ OUTPUT: _ _ _ _ _ _
~
396,213'--80_() __APB[
_ --- ____ ==
]WN
_
_
_ --
____
--+- - _ _ _ _ _ _ _ _ tersedianva dokumen masterplan - - -dokumen 1 _=- - - OUTCOME
---- -_ -_-_:~-=-= _---- ___ - -
_____
- -+---- _ _ _ _ _ _ _ - - - ~ _ _ _ ____ Kinerja Pengembangan Pariwisata % _ 96 =___ ----
§
-____
. _
__
"TY'L!_
:
-J ___
-
~,.
P•"'"'""'" DED
INPUT,
_
-
r,
1
_ 255.~o.ooo ePBI
TW II : _ _ _ Kawasan wisata • dana
- - - -
-
- - - -
TWIii
-
- - -
_ _ _
- -+O....:U:..:T::..:.::.P_U_T_:_ _ _ _ - - - --____ -=
~
_
--- ___
TW IV : _ _ _ _ _ -·· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ g~~~~~:okumen DED kawasan wis_: _ I-0okumen 1- - _~
I
__
_ _ _ ___ Kinerja Pet_1_~bangan Pariwisata _
_
!Jo
______
=m=
_
- - - ,- - --- - - - · - -1--- -
---
- ·--
- - - -
-I-
-- -- --
r;~ :
-~----
-
---
-
~
-~I ~ : ~ ~ u ~ ; n ~- ~ -I~~~:- - -·_ - - --TWIii :
-
1
·-
OUTPUT:TWIV T~ cdia_!!Ya dokumen D__J;:D Gedung Wnnita
OUTCOME
Kinerja Pengembangan Pariwisata
Rp_____ _
j
_
396,213,800 LJ\PBI l-dokumen
2
I
3 4 5 6I
7I
8I
9- -
-+--~:
16 Pensertifikatan Tanah INPUT:· - - -
Be
_ 6_0,000,000 - 1 - --TWII : Goa Seplawan • dana
TW Ill : OUTPUT:
TWIV : Tersedianya sertifikat tanag Goa seolawan dokumen
I
21OUTCOME .
Kinerja Pengell!b~ at1 Pariwisata
I%
I
91I
I
-TWI : 17 Rehab pagar dan linakungan INPUT: 1Rp
I
200,000,000I
APBDTWII :
---
kolam renang • danaTWIii : OUT PUT:
TWIV :
-·
terlaksananya rehab pagar_ _ l
.ll_aj<et
OUTCOME
Kineria Pengembangan Pariwisata
1:e
I
96- - - ~
I
I
TWI : 18 Penyusunan Perbub TDUP INPUT:
J_
-
10,000,000I
APBDTWII .
---
- - -
• danaTWIii : OUT PUT:
TWIV . tersedianva oerbuo TDUP ldokumen
OUTCOME
- -
}o/o
- - -
- .Kinerja Pengem~ an Pariwisata
I
90~
~--
~
-·--- · -. .- 1 -
- - - -
- - - ---+-- - - -1- - - -1-- -- -- -- -- -- -- -- -- ---1- - -- - - ---t - - - ----t- - - -t-- - - _ _ __,__ - - - -1-- - - -1-- - - -l-- -1 - -- -- - ---t- - - - -- - -1-- - -- --+-- - - -- - - -+---- - - --
-t-
- - - -
- - -+---- ---1--+-
- - - -
- -1--- - - -- t - - -- - - -- --L-- - - · - - -1 1- - - -- 1 - - - _ _ _ _ _ ___, - - -- - t -- - - -- + -- - - ----1- - - -I- - - -Ii- - - ---+----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---1
- - - -
~
---1 - - - -- ----f- - - ---+-- - - _ _ _,___ - - - -- - - -1- - - - -11- - - -- - -1--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- I -- -- -- -- -- -- -- -- --- ---1- - - - _ __,__ - - - - -r-- - - ~,____ _ _ _ _ _ - - · - - - -- - -1- - - - -l1 ---•- --- ---+---- --- --- ----+--- --- --- ___ ,__ --- --- ---1---f---+ -1- - - ---1- - - · - · - - -1- - - - -- --+-- - - -- 1 - -- - - - --- - -1---- - - -- - -i - -- - -1 - ~ -- -- -- -- -- -- -- -- ·1--- - --- - - - -1- --- __ _, _ _ - - - - ---+--- --- --- ---<--- --- --- ---1---11--- ---+- ---- - ,---·- - - · - - - -,- - - ---1--- --- --- - 1 - - --- ---I--- - - - --- - - - - -- - --1- -- -- -- -- -- -- -r-- - - · - - · -- -
+
---- - - -
- ---1-- - - - l1- - - -- -1- --- - 1- - - --- --
----•- --- ---·- - - - -- · · - -1-- · - - - - -,_ _ _ _ _ __ , _ ____ -- - - · - - - --- - - - · -t- _________ ., · - -1- - - 1 - -- - - · - - - · · - - -I---- - - -·-- - - - · -- - ---1---·---1 --· --1---- - - · - --- 1--- - - - ---· 1- - ~ -- - - - --1- - - -- - - - ----l- - --- - --- - - - · --I- - - · - - - - -·- - · - - - -1-- - - -1-------2 3 4 5 6 7 8 9
program Pengembangan
t
·
Gelar Seni~an Pelestarian Senl dan - - - · _ INPUT :
Budaya _ _ _ -- - -- - - • • OUTPUT: dana
~---=-== ·- ---- ---- _
_ _ _ _ _ _ .Rp ~ 81,234,700I
APBD-
--- -
I
=======
I
--======
x
---
---- ----
Persiapan danPenyelenggaraan Pementasa kali - - - -=
----
-
----
-
---- ----
=1=
Sen1 Budaya dalam dan luar daerah k 1·~
-
---
---.
=i-
---===== --
OUTCOME · - - - ai 5- ~ u p a n Gelar ~ ~1W__!_ : _ 13%IV1
~
5% TWII : 30%
=
Misl Kesenian 100%IW
Ill :=
41%_ _ _ 1WIV : 16% - - - -'--=-~ - - -Meningkatnya partisipasi pelaku budaya Daerah _ _ _ _ _ _ _ % ______ _ _ 100 • -· - - - - Cakupan Gelar Seni - -1 - - - -+- - - --+- -- -- - - -t-_ _ _ _ ,___ _ _ _ - -+-
-TW I . 39% _ __ _ _ _ 2 Parade Budaya INPUT :
____ -
.._
_
______ - -
-
-
TWII
-
0% _ __ _ _ _ - + - -- _ _ _ _ _ _ _ - -1--•--=d=ac..:n=-a _ ____ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ - _ _ _ _ TW 111 1% _ _ _ _ --+- - _ _ _ _ _ _ _ _ OUT PUT:
- _ _ __ _ _ _ J_W IV - 60% _ _ _ _ _ _ _ _ - -+-- - _ _ _ _ _ _ _ _ Festifal seni budaya menyambut hari 'adl even kec
I
~
± 16 ·-even kab 3 _ _
- - - -
-
-
-1-
- - - -
-t-
- - - -
OUTCOME _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... _ _ _ _ _ - - - ---+-- - - · - - - - Misi Kesenian % · · Rp 965,794,300I
APBD 100,
___ _
1-- - - --1---
---
t----
-1- - - -- 1
-- -- -- -- '3 Fasilitasi Grup Kesenian IINPUT: - - -
Rp__
-
1
965,794,300I
APBD.,..,,..
,.,;--
- ---- ---- --=
:
~---_- ____ ____
•
dana _ _ _ _ _ _ - - - · .~; I - - - . OUT PUT : _ _ --,- - .- -- ---1r--:--:-1 Fasilitasi kepada grup kesenian paket
E
.
-
I
--OUT COME _ _ _ - - - o/c 100··- _ _ _ 1 - - - I _ _ _ IMisiKesenian _ _ _ ______ 0 - -
-- -- -- --
1
- - - -
---
+-r
- ·-
- -+--- ·-- -- --
•
,:WI
-4%_ _
,
TWII
-
96% -0% TWIii TWIV - 0%___
[
-
45 - - - 1- - - -- - - -f-- - - -- -
-t-
-
- - - -
-1--
- - - -
1--
- - - -
-t
-
I-- - - --+- -Meningkatnya pem - 1 Jumlah cagar buda a TW I .=
7% VII Program Pelestarian 1 Penelusuran Hari Jadi INPUT: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ · · - - -~I
binaan dan perlin- ang dire i s t r a s ~ T~ : _ 0% Pengelolaan Nilai Sej,_ Kabupaten Purworejo • dana _ _ _ _ _ _ Rp . 299,999,900 APB[ dungan aset budaya 2 Jumlah ca ar buda a TW Ill _ 0% Nilai Budaya, dan _ ,______ _ _ _ _ _ _ __ OUT PUT :
_ _ _ _ -+ - ~a__,ng direvitalisasi 86) TW IV 93% Kepurbakalaan _ ,______ _ _ _ _ _ _ dokumen naskah akademik dokumen - - - · 3 Tersedian a m.useum _ _ _ _ -~>--- _ _ _ _ _ _ _ _ -- I -- - _ _ _ _ _ _ sosialisasi hari jadi _ _ _ _ _
__,__
·====-=--
,
---
- ~ f - - -- ~ g represent~ _ _ _ _ _ _,_ _ _ _ _ _ _ _ _ ,______ _ _ _ _ _ _ OUT COME _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _--
-1-
1
---2
- - - · - - - 1 -- - - -- - - -t-- - - -- ---+-- - - --+- - - -- - - -- - -t-- - - -~- - - -- --+- ·
-- -- --
T
WI
-
34% ~ Pengelolaan Museum dan INPUT:- - TINII - 7% _ _ _ - - - - Pelestarian Nilai Tradisi - -• dana _ _ _ - -
f
P 171,622,344j
- - · - - -
- - -
TWIii
-
54% - - OUT PUT: - - --======
======
]
==
~-= _
r
~
..:..=-
5%====== __ _ - _ _ __ _
___ _
Rek~ning Jasa, pemeliharaan gedun ~ _paket 1I
=
koleksi, pameran, jamasan dan ruwa~ _ _ _ _OUTCOME
- - - -
- -
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- - ll--- - - -1 - -+-
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
•
-APB[ - · · - - ! -_ , -_ -_ - - - -1- -- --+-- - - 1 · · -- -- 1 -- -- --
-- ---= --
~
--
=- _
--=-
-=--
~TW
I •=-
1
% - _ _=--
~
~
f>!mbaog,o,o
Baog,o,o
INPUT,-=:_
-=
~=
=~
~
====-
-
•
--- __
__ -=·
= ___________
TW 11 : _ 31% _ _ _ _ _ _ _ _ Ca~ Budaya _ __ _ __ * dana _ _ _ __ _ ____ Rp__ _ _ 2,290,712:2ool APBITW 111 : 27% OUT PUT :
- ·- _ _ TW IV : 41 % _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Bangunan Cagar BudaE _ _ _ _ _ __ aket _ _ _ _
-- - OUTCOME
2 3 4 5 6 7 8 9
TWIii : 15% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OUTPUT:
- - - - _ _ _ T~ : - 6% _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ Worksho dan Monev lap Seni ka_li ___ - 16
-_ -_ -_ - - - -===--- - - --+-- - - _ _ _ _ _ _ _ _ OUTCOME _ _ _
----===
- - - -
1
- - -
- - - -
-!-
- - - -
>--
-___ ---.---.
~
-=
I~:
-
7
~~
Vlll~; :d=~.~~~t~~e~a~~i L P~lestarianS.eni _ _ - - -~N:a~;: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !{p _ _ _ _ 100,700~,_@__
A.·~_ _ _ - -+-- -_ _ _ _ ____ Berkembangnya seni budaya daerah _ _. _-_
1 -- - -- - - - _ , _ _ _ - - - - I-- - - --+--- - - -- 1 - - -- - - - _ _ _ _ _ _ ,___ - - - -- - - -- - - -- - -l--- - - -1- - - -__ _,__
---=
1
____
l
.:!
W
I : -. 32% _ _ _ 2 Persemaian Karakter Banasa INPUT: _ _ _t
.
1
---
-t-
-~ - - -____ _ _ _ _ _ _ _ I _ ~ : _ 22% _ _ _ - - - --1-- _ _ _ _ _ _ _ • dana j!{p 32,SO~ PBD 39% _ _ _ _ _ _ _ ,__ _ _ _ _ _ _ _ - --1i--::OccU:..:T--'P'--U=-T-'--'-: _ _ _ _ _ _ _
1~w111
______
j
- -
---
·====: j.IW IV 7% _ _ _ _ ,___ _ _ __ ____ Pemutaran Film/Bioskoo Keliling- - --1 - - - - _ _ _ ,__ - - - - _ _ ,___ - - - -- - - - _ _,_ _ _ - - - OUT COME:
---
t
---1
I
·--- ·--- ·--- ·--- ·--- ·--- ·--- ·---+-- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_P_e_ngenalan pendidikan karakter masyarakat _ _ _ _ _ _ - -1 - - -_ _
- ---1kali 24
i
-
--
- - -
--
- -
_______
TWI : - 6%TWII :
-
0%-TWIii:
-
94%- - -
- - -
--
TWIV :--
0%= 31/Vorksho Sejarah Lokal INPUT: _ _ _
---
1
----
1
_ _
_
____,
~
=
_ _ _ _ _,_*_d_ana _ _ _ _ _ _ _ !{p 25,000,000 APBD
_ _ _ 1-Oc..:U=-T:--'P'--U=-T.:__:_: _ _ _ _ _ _ _
- - sosialisasi kesejarahan - - - 1 - -- - --oran_L_J 25
-1 _
OUT COME:
1
_ _ _
==
=
1
==
----==
t
=---=.=!== ______
j
__ ___ ___
lmen.Lngkatnya pengetahuan kesejara.~ f- - -I _I
=
- - - -
1
=----
=i=
-- _- ______
_______
terhadapguru _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _- _ _ _ - TW I . - 0% _ _ _ - 4 Pembinaan Kelompok P~ INPUT: _ _ _ _ _ _ - - -~-
-====--- - _ _ _ _ _
~==
T
W
II .=
58% - - - - _ _ _ - -~ yat Keperc~ _ '-aana - - - · Rp 20,000,000 APBC- - - TW 111 : 42% _ _ _ - 1 - - - - _ _ _ _ _ _ OUT PUT:
___
_
---===
2WIV :
--
0%-=.=_ ___
- 1--- _ _ _ . Sarasehan dan Monevlap - - - · orQanisasi - - - _ 9E _Fasilitasi _
======
=-- ___ ___
~~~~---
-_
- -
1---
- - - ____
=:_ - -
==~
OUT COME: - - - -~-=
_ _ _ _ _ _ _ _ - + - - -_ _ _ _ _ _ _ _,_ _ _ _ _ - -+--- - -- - - -- +--- - ____ ____
1Terciptanya kerukunan beragama
---
+
- - - - -1- - - -•--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ~ 1 - - - 1-- - - -- - t- -- - - -
-Meningk.atnya Presta™ .u pan Sumber Daya
T ~
:
=
30% IX P,ooram Pemblo,ao ___I'
Fes. tival Seni _ _ __ _ INP~ - -~~
·__ ·-Seni dan Budaya D~rah Manusia Kesenian TY'L!!_ : _ 50% Prestasi Seni dan _ _ _ _ _ _ _ _ • dana _ _ _ _ _ _ Rp 100,000,000 _
_ _ _ _ _ _ _ --12 Cakupan Organ ~ T~ : _ 20% O_i:g~nisasi ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OUT PUT: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
=c
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TWIV : 0% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ FeslivalSeniBudaya _ _ _ _ _ _ festival
.--1!-
-- -- -- _ _,__O"--U"--T COME:
- _
,
__ ---==_-: ___
- -~ arngnya prestasi seni buda~ - - -·-APB[ - 1 - - - _ _ _ _ , - - - - -- -1- - - •
-- -- -- -- -- -- -- -- --
---· -
·--- - --·
+
-- -- -- -- -- -- -- --
- 1 - - - - · - - - - ·- - · - -- -1- - -1 -- - - ~ - - 1- - - ---· I - - - -- - - --- --
·-----
----- --==
=
-
f
__
=
-_
--
-
!~
!~
~
:
i
~
-~ -~
~
-= -
r
~
~:
:~
=
~
~
~
~
~
,,
--
-
I~
,
~:,,
P
oo,
1
,
~,,
~
·-13 I ITWI 1o/o
TWII 1% TWIii 98% I TWIV 0% -Fasilitasi Dewan Kesenian OUTCOME:- -
- -
-terfasilitasiny~ komunitas wayang
INPUT
:
• dana
9UTPUT:
Pementasan Dewan Kesenian OUTCOME:
terfasilitasinya dew~n kesenian
· - - __ ,_ _ _ _ _ _ , _ _ - - - 1 -- -- -- I-_ _ _ _ _ ,__ _ _ _ _ - - -•- -- -- -- -- I-_ _ _ _ , _ _ _ _ _ - --;-- -Re_ _ _
J_
_
72,000,000 L APBI ---jkali-=
--
t
----
-Rp 100,000,000
I
APB even 71 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya Tersedianya T e ~ TWI : 29% X Program Pengembangan 1 Pengelolaan dan Pemeliharaa INPUT:
- - -
-
~~--
-----Ketersediaan Wahana pembinaan seni budaya TWII
-
23% WahanaS~niBudaya _ - G~dung Kese~an _ - - ~Rp -- - 100,006,006 --APBD-Peningkatan Presta~i
- - -
----
- - -
TWIii-
--
25%- - - -
- -
OUTPUT:- -
~-- ~-- ~--
>-----SeniBud~y_a _ _ _
- - - -
TWIV- - -
: 23% Rekening Jasa, bulan 12-
4
--- --- ---
-
- - - ·- - - -
- · - - - ·
Tenaga Keamanan dan Kebersihan- -
orang--
- -- - -
I-- - -- - -
Rehab atap Paket -- 1 _:__-OUTCOME
- - - -
-- - - -
--
- -
- - - - -
Cakupan tempat%
-
50-- --
--TWI
-
0% 2 Pembangunan Art Center INPUT:50% APBD
TWII * dana
.B£._
3,000,000,000- - - -
- - - -
-TWIii 50% OUT PUT:
- -
- - -
TWIV-
0%-
-Art Center _paket 1