• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2010 Lengkap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2010 Lengkap"

Copied!
508
0
0

Teks penuh

(1)

..W.

i OualitY

Fndorsd

DomPary

P&MSruNTAr{.

KAPIJPATEN

MAI-.ANG

PERATURAN

DAERAFI

KABUPATEN

MALANG

NIOMOR

S

TAHUN

2O1O

TFNTANG

PERUBAHAN

ANGGARAN

PEhIDAPATAN

DAN BETANJA DAERAI-I

TAHUN

ANGGARAN

2010

DENGAN

RAHMAT TUI{AN YANG MAHA E$A

tsUPATI

IIIALANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan

perkembangan

yang tidak sesuai dengan

asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan

dan Belanja

Daerah, keadaan

yang menyebabkan

pergeseran

antar unit

organisasi,

antara

kegiatan

dan antar

jenis belanja,

keadaan

yang

menyebabkan

sisa lebih tahun anggaran

sebelumnya

harus

digunakan

untuk pembiayaan

dalam tahun anggaran

berjalan,

nnaka

perlu dilakukan

Ferubahan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Tahun

Anggaran

2010;

b. bahwa sehubungan

dengan maksud

pada huruf a konsideran

menimbang

ini, maka perlu menetapkan

Perubahan

Anggaran

Pendapatan

dan Belanja

Daerah

Tahun

Anggaran

2010 dengan

PFraturan

Daerah;

Mengingat : 1. Undang-t,lndang

Nomor

12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan

Daerah-daerah

Kabupaten

di Lingkungan

Propinsi

Jawa Timur

(Berita Negara Republik

Indonesia

Tahun 1950 Nornor 41),

sebagaimana'telah

diubah

dengan

Undang-Undang

Nomor 2

Tahun 1965 (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan

Lembaran

Negara Republik

Indonesia

Nomor

2730);

2. Undang-Undang

Nomor

12 Tahun

1985

tentang

Pajak

Bumi

dan

Bangunan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Nlegara Nomor 3312),

sebagaimana

telah diubah

dengan

Undang-undang

Nornor

12

Tahun

1994

(Lembaran

l{egara

Republik

Indonesia

Tahun

1994

Nomor 62, Tambahan

Lembaran

Negara Republik

lndonesia

(2)

-o .

a

Undang-t-fndang

[rlomor

21 Tahun 1997 tentang

Bea Ferolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran

Negara Republik

lndonesia

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

lndonesia

Nomor

44), sebagaimana

telah

diubah

dengan

Undang-Undang

Nomor 2A Tahun 2000 (Lembaran

Negara

Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 190, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

ggSS);

Undang-Undang

Nomor

2S Tahun 1999 tentang

Penyelenggara

Negara yang tsersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

l{epotisme

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 1999

lrlomor

75, Tambahan

Lembaran.

Nelara Republik

lndonesia

Nomor

3851);

Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Nlegara

(t-embaran

Negara Republik

Indonesia

Tahun 2009

lrlomor

47, Tanrbahan

Lennbaran

Negara Republik

lndonesia

Nomor

a286);

Undang-Undang

Nomor

1 Tahun

2004 tentang

Perbendaharaan

Nlegara

(Lembaran

Negara Republik Indonesia

Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia

Nomor

4355);

7. Undang-Undang

Nomoll0 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara Republik

Indonesia

Tahun

2004 Nomor

53, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nornor

4389);

B. Undang-Undang

hlomor

15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan,

Pengelolaan

dan Tanggung

Jawab Keuangan

Negara

(l-emb'aran

hiegara

Republik

Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4a00);

9. Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional (Lernbaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor" 104, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4421);

10.Undang-Undang

Nomor

32 Tahun

2004 tentang

Pemerintahan

Daerah (Lembaran

Negara Republik

Indonesia

Tahun 2004

Nomor 125, Tarnbahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437),

sebagaimana

telah

diubah

kedua

dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik

Indonesia.Tahun

2008 Nomor

59, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4844);

11.

Undang-Undang

Nomor

33 Tahun 2004 tentang

perimbangan

Keuangan

Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan

Daerah

(fembaran

Negara

Republik

lndonesiai-ahun

2004 Nomor

126,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

a4BB);

4.

t

(3)

13.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

109

tahun

?000

tentang

Kedudukan

Keuangan

Kepala

Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2000 Nomor

210, Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor

4028);

14.

Peraturan

Pemerintah

Nornor

24 Tahun

2004

tentang Kedudukan

Prutokoler

dan Keuangen Pimpinan

-

dan Anggota Dewan

Penuakilan

Rakyat

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

lndonesia

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran

Negara Nomor

4416), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah

Nlomor

21 Tahun

2007 (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahtrn

2007 Nomor

47, Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor

4712);

15.

Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan

Kouangan Badan l*ayanan Umum (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tumbahan

Lembaran

Negana

Republik

Indonesia

Nomor

4502);

l6.Peraturan

Pemerintah

Nornor

24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi

Pernerintahan

(Lembaran

Negara

Republik

lndonesia

Tahun 2005 Nomor

49, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

lndonesia

Nomor

4503);

lT.Peraturan

Pemerintah

Nomor

54 Tahun

2005 tentang Pinjarnan

Dberah (Lembaran

Negara Republik Indonesia

Tahun 2005

Nomor

136);

ls.Peraturan

Pemerintah

Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2005

Nomor

137); !

lg.Peraturan

Femerintah

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuanqan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2005 Nomor

138,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

lndonesia

Nomor 4576) sebagaimana

telah diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah

Nomor

65 Tahun 2010 (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2010 Non'ror

110, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

5155);

20. Peraturan

Femerintah

Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(l-embaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2005 Nomor

139,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

l{omor 45771;

21.

kraturan Pemerintah Nomor 58

'

Tahun 2005 tentang

(4)

4

22. Peraturan

Femerintah

Nomor

65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran

hlegara

Republik

Indonesia

Tahun 2005 Nomor

150,

Tambahan

!-embaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4585);

23. Peraturan

Femerlntah

Nornor

79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan

Lembaran

Negnra Republik

lndonesia

Nornor

4593);

24. Peraturan

Femerintah

Nomor

B Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan

dan Kinerja Instansi

Pemerintah

(Lembaran

Negara

Republik

lndoqesia

Tahun

2006 Nomor

25, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

461a);

25.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

38 Tahun

2007

tentang

Fembagian

l-lrusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pernerlntahan

Daerah

Provinsi,

dan Femerintahan

Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara Republik

lndonesia

Tahun 2007 Nomor S2,Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4737);

26. Peraturan Pernerintah fllomor 39 Tahun 2AAT tentang

Pengelolaan

Uang Negara/Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2007 Nomor

83, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

lndonesia

Nomor

4738);

2T,Pbraturan

Pemerintah

Nomor

41 Tahun-2007

tentang

Organisasi

Ferangkat

Daerah,

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2007

l,lomor

89, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4741);

28.

Peraturan

Ferqtorintah

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan

Kepada Padai Politik,

(Lembaran

Negara Republik

lndonesia

Tahun

2009 Nomor 18, Tambahan

Lembaran

Negara

Itepublik

Indonesia

Nomor

4972);

2g.Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13 Tahun

2006 tentang

Pedoman

Fengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

59 Tahun

2047,

30.

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

24 Tahun

2009 tentang

Pedoman

Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran

dalam

APBD,

Pengajuan,

Pengeluaran

dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan

Bantuan

Partai

Politik;

(5)

tentang Kedudukan

Protokoler

dan Keuangan

Pimpinan

dan

Anggota

Dbwan Ferwakilan

Rakyat

Daerah

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Malang

Tahun

2004 Nomor

4/A) sebagaimana

telah

diubah terakhir

dengan Peraturan

Daerah Kabupaten

Malang

Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran

Daerah Kabupaten

Malang

Talrun

2007

Nomor

2/A);

33.

Peraturan

Daerah Kabupaten

Malang Nomor 23 Tahun 2006

tentang

Pokok-pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Malang

Tahun

2006 Nomor

6/4);

34.Feraturan

Eaerah Kabupaten

Malang Nomor 10 Tahun 2007

tentang Kewe'nangan

Pemerintah

Kabupaten Malang dalam

Urusan Pemerintahan

Wajib dan Pilihan (Lembaran

Daerah

Kabupaten

Malang

Tahun

2007 Nomor

?E);

S5.Peraturan

Daerah Kabupaten

Malang Nomor 1 Tahun 2010

tentang Anggaran Fendapatan

dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran

2010 (Lembaran

Daerah Kabupaten

Malang Tahun

2010

Nomor

1/A);

36.P-eraturan

Daerah Kabupaten

Malang Nomor 4 Tahun 2010

tentang

Pertang

gun

gjawa

ban Pelaksa

naan

Ang

gara

n Pendapatan

dan Belanja

Daerah

Tahun Anggaran

2009 (Lembaran

Daerah

Kabupaten

Malang

Tahun

2010

Nomor

2/A);

Dengan

Fersetujuan

Bersama

DEWAN PERWAKITAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN

MALANG

dan

tsUPATI

MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

DAERAH TENTANG PFRUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN

DAN

BELANJA

DAERAH

TAHUN

ANGGARAN

2010.

Pasal 1

Anggaran

Pendapatan

dan Belanja

Daerah

Tahun

Anggaran

2010 semula

berjumlah

Rp. 1.425.050.416.70q,00

bertambah

sejumlah

Rp. 198.121.773.266,00

sehingga

menjadi

Rp. 1 .623.172.1

89.966,00

dengan

rincian

sebagai

berikut:

1. Pendapatan:

a. Semula

b, Bertambah

a

Jumlah

Pendapatan

setelah

perubahan

Rp. 1.425.050,416,700,00

Rp. 1.s8.1.21.223.?6Q,00

(6)

6

2. Belanja

a. $emula

Rp. 1.572.406.765.10CI,00

b. Bertambah

Rp,

?50.Q12.S42.786.0Q

Jumlah

setelah

perubahan

Rp. 1.823.01-9.307,886.Q0

Surplus/(Defisit)

setelah

penubahan

Rp. (199.847.117.920,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1)Semula

Rp. 149.530.348.400,00

2) Bertambah

.ffi

Jumlah

Penerimaan

setelah

perubahan

Rp. 156.082.932.838,60

b. Pengeluaran

1) Semula

Rp.

2.174,400.000,00

2) Bertambah

Rp.

219.315.577.0Q

Jumlah

Pengeluaran

setelah

perubahan

Rn, . 2.393J15.5?.00

Jumlah

Pembiayaan

neto

setelah

perubahan

Rp. 153.689.617.261,60

Sisa

lebih

pembiayaan

anggaran

setelah

perubahan

Rp. (46.157.500.658,40)

Fasal 2

(1) Pendapatan

Daerah

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

1 terdiri

dari:

a. Pendapatan

Asli Daerah

1) Semula

Rp. 124.388.805.700,00

2) Berkurang

Rp. -

(980.33S.3?3,Q0)

Jumlah

Pendapatan

Asli Daerah

setelah

perubahan Rp

123.442.470.377,00

b. Dana

Perimbangan

1) Semula

Rp. 1.157.118.080.000,00

2) Bertambah

R.p.

8.5?9.243.999.00

Jumlah

Dana

Perimbangan

setelah

perubahan

Rp 1.165.647.323.999,00

c. Lain-lain

Fendapatan

Daerah

yang

Sah

1) Semula

Rp. 143.543.531.000,00

2) Bertambah

Rp. 190.57Q.864.590.00

Jumlah

Lain-lain

Pendapatan

Daerah

yang

Sah setelah

perubahan ,u.

Rp. 334.122.395.590,00

(2) Pendapatan

Asli Daerah

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) huruf

a terdiri

dari

jenis

pendapatan:

a. Pajak

daerah

1) Semula

Rp. 30.000.000.000,00

2) Bertambah

fn.

1.275.000.0Q0,00

Jumlah

Fajak

Daerah

setelah

perubahan

Rp.

31.275.000.000,00

(7)

Jumlah

Retribusi

Daerah

setelah

perubahan

Hasil

pengelolaan

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan

1 ) $ e m u l a

2) Beftambah

1) Semula

2) Berkurang

1 ) S e m u l a

$

2) Bertambah

2)Bertambah/berkurang

BB,

Rp.

5.676.893.000,00

Rp.

S37.:l1o.53o,oo

Rp. 54.144.000.000,00

Bp. (662.445.853.0Q)

Rp. 101

,352.031

.000,00

Ru

$ S?.9

?$.3.9e-g-0$

Rp

32.331.912.700,00

6 . 3 1 4 . 0 0 3 . 5 3 0 , 0 0

Jumlah

h'lasil

pengelolaan

keltayaan

daerah

yang

dipisahkan

setelah

perubahan

RP.

d. l-ain-lain

pendapatan

asli daerah

yang

sah

Jumlah

lain-lain

pendapatan

asli daerah

setelah

perubahan

RP'

53.481'554.147'00

(g) Dana perimbangan

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) huruf

b terdiri dari

jenis

pendapatan:

a. Dana

Bagi

Hasil

Pajak/Bagi

Hasil

Bukan

Pajak

Jumlah

Dana bagi hasil setelah

perubahan

b. Dana

Alokasi

Umum

R p . 1 0 9 . 8 8 1 . 2 7 4 . 9 9 9 , 0 0

1 ) $ e m u l a

Rp" 967.

1 07.349.000,00

2) Berlambah/berkurang

Rp.

-

--

0,0Q

Jumlah

Dana

Alokasi

Umum

setelah

perubahan Rp. 967.107.349.000,00

c. Dana

Alokasi

Khusus

1 ) $ e m u l a

Rp. 88.658.700.000,00

2) Bentambah/berkurang

RP- -

0'00

Jumlah

Dana

Alokasi

Khusus

setelah

perubahan Rp. 88.658.700.000,00

(4) Lain-tain

Pendapatan

Daerah

yang $ah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

huruf

c terdiri

darijenis

pendapatan:

a. Hibah

1 ) S e m u l a

#

Rp.

15.000.000,00

2) Bertambah/berkurang

RP.

0'00

Jumlah

Pendapatan

l'{ibah

setelah

perubahan

Rp.

15.000.000'00

b. Dana

Darurat

1) $emula

0,00

0,00

Rp.

(8)

o

o

c. Dana

Bagi

Hasil

Pajak

dari Frovinsi

dan Pemerintah

Daerah

lainnya

1)Semula +

Rp. 79.958.071.000,00

2) Berkurang

Rp.

(821-099.010.00)

Jumlah

Dana

Bagi

Hasil

Pajak

setelah

perubahan Rp.

79.286.971.990,00

d. Dana

Penyesuaian

dan Otononri

khusLrs

1) $emula

RB

0,00

2) Bertarnbah

Rp. 170€30.283.600.00

Junnlah

Dana

Penyesuaian

dan Otonomi

Khusus

setelah

perubahan

Rp. 170.938.28b.000,00

e. Bantuan

keuangan

dari provinsiatau

dari pemerintah

daerah

lainnya

1) $emula

Rp. 63.570.460.000,0CI

2) Berkurang

Rn. _ ?0.3"11,68Q.000,00

Jumlah

Bantuan

keuangan

dari pnovinsi

atau

dari pernerintah

daerah

lainnya

setelah

perubahan Rp.

83.882.140.0CI0,00

,

_

Pasal

3

(1) Belanja

Daerah

sebagaimana

dirnaksud

dalam Pasal

1 terdiridari:

a. Belanja

Tidak

Langsung

1) Semula

Rp. 1

.128.81

1.268.600,00

2) Bertambah

RR. 150,449,067.905,00

Jumlah

Belanja

Tidak

Langsung

setelah

perubahan

Rp. 1.279,260.336.505,00

b. Belanja

Langsung

1) Semula

Rp. 443.595,496.500,00

2) Bertambah

Rp, 10Q:1*63.4.74.981,0Q

Jumlah

Belanja

Langsung

setelah

perubahan

Rp. 543.758.971.38,|,00

(?) Belanja

Tidak Langsung

sebagaimana

din'laksud

pada

ayat (1) huruf

a terdiri

dani

jenis belanja:

a. Belanja

Fegawai

1) $emula

Rp 820.644.266.600,00

2) Bertambah

+

&p. 152-929.869.905.00

Jumlah

belanja

pegawai

setelah

perubahan

Rp. 973.574.136.505,00

b. Belanja

bunga

1) Semula

Rp.

150,000.000,00

2) Bertambah/berkurang

RB.

O,0O

Jumlah

belanja

bunga

setelah

perubahan

Rp.

150.000.000,00

c. Belanja

subsidi

1 ) S e m u l a

R p .

0 , 0 0

2) Bertambah/berkurang

Rp.

"

0,00

(9)

Jumlah

belanja

hibah

setelah'perubahan

R.p.

128'085.835,00

e. Belanja

bantuan

sosial

1) Semula

RP. 69.847.560.000,00

2) Berkurang

RB.

-- (4.501'986'000.00)

Jurnlah

belanja

bantuan

sosial

setelah

perubahan Rp. 65.345.674.000,00

f. Belanja

bagi

hasil

kepada

Pnovinsi/Kabupaten/Kota

dan Pernerintahan

Desa

1) Semula

RP' 1 1.066.200.000,00

?) Bertambah

RP.

2.2S1.499,000.00

Jumlah

belanja

bagi

hasil

setelah

perubahan

Rp' 13'347.699'000,00

g. Belanja

bantuan

keuangan

kepada

ProvinsilKab/Kota

dan Pemerintahan

Desa

1) Semula

RP. 96.531.992.000,00

2) Berkurang

Rp. . (27$'0-00'00Q'O0)

Jumlah

belanja

bantuan

keuangan

setelah

perubahan Rp. 96.256.992.000,00

h. Belanja

tidak

terduga

a

1) Semula

RP' 2.500'000.000,00

2) Bertambah/berkurang

RP.

0'00

Jumlah

belanja

tidak

terduga

setelah

perubahan Rp' 2.500.000.000,00

(3) Belanja langsung

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) huruf

b terdiri

darijenls

belanja:

a. Belanja

Pegawai

1) Semula

RP' 56'854.841'360,00

2) tsertambah

Rp'

3.733,972'800'0-Q

Jumlahbelanja-pegawaisetelahperubahan

Rp. 60.588.714.160,00

b. Belanja

barang

dan jasa

1) $emula

RP' 190.086'546.650,00

2) Bertambah

SP. -a'ozz.0oe.Zg6$

Jumlah

belanja

barang

dan

jasa

setelah

perubahan Rp.198.708.850.386,00

c. Belanja

modal

'

1)Semula

RP. 196.654.108.490,00

2) Bertambah

Rp* g7'8Q7,2

8'345'00

(10)

1 0

Pasal 4

(1) Fembiayaan

Daerah

sebagairnqna

dimaksud

dalam

Pasal

1 terdiri

dari:

a. Penerimaan

Pembiayaan

sejumlah

Jumlah

Penerimaan

Pembiayaan

setelah

perubahan

Rp. 156.082.932.83S,60

b. Pengeluaran

Pembiayaan

sejumlah

1 ) S e m u l a

2) Bertarnbah

1) Semula

2) Bertarnbah

1 ) S e m u l a

2) Betambah

R p . 1 4 9 . 5 3 0 . 3 4 8 . 4 0 0 , 0 0

Rp.

-6$5?.504,438,6Q

Rp. 2.174.000.000,00

Rp,

_ 21-9.?1$.577,0Q

R p . 1 3 4 . 5 3 0 . 3 4 8 . 4 0 0 , 0 0

RB.

4.698*.5e5,.4?-e,60

Jumlah

pengeluaran

setelah

perr"rbahan

Rp. 2.393.315,577,00

(?) Fenerimaan

sebagaimana

dirnaksud

pada ayat (1) huruf a terdirl darl jenis

pembiayaan:

a. SILPA

tahun

ansgaran

sebelumnya

sejumlah

Jumlah

SILPA

tahun

anggaran

sebelumnya

setelah

perubahan

a

Rp. 139"228,943.838,60

b. Pencairan

dana

cadangan

sejumlah

1) Semula

Rp, 15.000.000.000,00

2) Bertambah/berkurang

Rp.

O.OO

Jumlah

Pencairan

dana

sebelumnya

setelah

perubahan

Rp. 15.000.000.000,00

c. Hasil

penjualan

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan

sejumlah

1) Semula

Rp.

CI,00

2) Bertambah/berkurang

RF.

-

0.00

Jumlah

hasil

penjualan

kekayaan

daerah

setelah

perubahan

RP.

d. Penerimaan

pinjaman

daerah

sejumlah

0 , 0 0

1) $emula

Rp.

0,00

2) Bertambahlberkurang

Rp.

0.,00

Jumlah

penerimaan

pinjaman

daerah

setelah

perubahan

,

RP.

e. Penerimaan

kembali

pemberian

pinjaman

sejumlah

0,00

1) Semula

2) Bertambah

Rp.

0 , 0 0

Rp. 1.853.989.000,0Q

Jumlah

pener"imaan

kembali

setelah

perubahan Rp. 1"853.989.000,00

f. Penerimaan

piutang

daerah

sejurnlah

1) Semula

Rp,

CI,00

0 . 0 0

2) Bertambah/berkurang

RA

Rp.

(11)

pembiayaan:

a. Pembentukan

dana

cadangan

sejumlah

1) Semula

RP.

0,00

2) Bertambah/berkurang

RP.

0,00

Jumlah

pembentukan

dana

mdangan

setelah

perubahan

Rp.

0,00

b. Penyertaan

modal

(investasi)

pemerintah

daerah

sejumlah

1) Semula

RP. 2.000.000.000,00

2) Berkurang

Rp. (146-011.Q0Q,0Q)

Jumlah

penyertaan

modal

(investasi)

setelah

perubahan

Rp, 1.853.989.000,00

c. Pembayaran

pokok

utang

sejumlah

1) Semula

-

RP.

174.000,000,00

2) Bertambah

RP.

365.326.577,0Q

Jumlah

pembayaran

pokok

utang

setelah

perubahan

Rp.

539.326.577,00

d. Pemberian

pinjaman

daerah

se.iumlah

1) Semula

ng

0,00

2) Bertambah/berkurang

RP.

0,!0

Jumlah

pemberian

pinjarnan

setelah

perubahan Rp.

0,00

Pasa!

5

Uraian

lebih

lanjut Perubahan

Anggaran

Fendapntan

dan Belanja

Daerah

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 1, tercanturn

dalam Lampiran yans merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan

dari Peraturan

Daenah

ini, terdini

dari:

1.

Lampiran

I

Ringkasan

Perubahan

AFBD;

2.

Lampiran

ll

Ringkasan

Peruhahan

APBD

menurut

Urusan

Pemerintahan

Daerah

dan Organisasi;

g.

Lannpiran

lll

frincian

Perubahan

APBD rnenurut

Urusan

Pemerintahan

Daerah,

Organisasi,

Pendapatan,

Belanja

dan Pembiayaan;

4.

Lampiran

lV

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan

Daerah,

Organisasi

dan Kegiatan;

S.

Lampiran

V

Rekapitulasi

Berubahan

Belanja

daerah

untuk Keselarasan

dan Keterpaduan

Urusan

Pemerintahan

Daerah

dan Fungsi

dalam

Kerangka

Pengelolaan

Keuangan

Negara;

6.

Lampiran

Vl

Daftar

Perubahan

Jumlah

Pegawai

per Golongan

dan per

Jabatan

;

7.

Lampiran

Vll

Daftar

Piutang

Daerah;

8.

Lampiran

Vlll

Daftar

Penyertaan

Modal

(lnvestasi)

Daerah;

g.

Lampiran

lX

Daftar Perkiraan

Penambahan

dan Fengurangan

Aset

Tetap

Daerah;

(12)

11. l-ampiran

Xl

12. Lampiran

Xll

13. Lampiran

Xlll

1 2

Daftar

Kegiatan-kegiatan

tahun anggaran

sebelurnnya

yang

belum

diselesaikan

dan dianggarkan

kembali

dalam tahun

anggaran

ini;

Daftar

Dana

Cadangan

Daerah;

dan

Daftar

Pinjaman

Daerah.

Pasal 6

(1) Bupati menetapkan

Feraturan

tentang

Penjabaran

Perubahan

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

TahUn

Anggaran

2010

sebagai

landasan

operasional

pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan

dan Belanja

Daerah

Tahun

Anggaran

2010.

(2) Apabila dalam pelaksanaan

Perubahan

Anggaran

Pendapatan

dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2010 terdapat kebijakan Pemerintah

dan/atau

Pemerintah

Provinsi

Jawa Timur,

seperti

kebijakan

terkait

dengan

dana transfer

termasuk

bantuan

keuangan

yang petunjuk

teknisnya

telah ditetapkan

secara

khusus, diatur lebih lanjut dalam perubahan

Peraturan

Bupati sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1).

(3) Perubahan

Peraturan

Bupati

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (2) wajib untuk

segera

diberitahukan

kepada

Pimpinan

DPRD,

yang selanjutnya

ditampung

pada

l-aporan Realisasi Anggaran dalam Peratr"rran Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan

dan Belanja

Daerah

Tahun

Anggaran

2010.

(4) Pelaksanaan

Program

dan Kegiatan

khusus

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (2)

diawali

dengan

penyusunan

Rencana

Kerja dan Anggaran

(Rl(A) oleh Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

($KPD)

berkenaan,

Fasal 7

Peraturan

Daerah

ini mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.

Agar setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan

Daerah

ini

dengan

penempatannya

dalam

Lenn-bqran

Daerah

Kabupaten

Malang.

2 0 1 0

di Malang

,- I Otrr-o6eq

201

0

.

r***:

DAERAH

,tr

198209

1 001

Daerah

Kabupaten

Malang

Ditetapkan

di Malang

(13)

RI NGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

Nomor

Uraian

Jumlah ( Rp)

Bertambah/ ( Berkurang)

Urut

Sebelum

Setelah Perubahan

( Rp)

( % )

1.

PENDAPATAN

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

124.388.805.700,00 123.402.470.377,00 (986.335.323,00) (,79)

1.1.1. Pajak Daerah 30.000.000.000,00 31.275.000.000,00 1.275.000.000,00 4,25

1.1.2. Retribusi Daerah 34.567.912.700,00 32.331.912.700,00 (2.236.000.000,00) (6,47)

1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.676.893.000,00 6.314.003.530,00 637.110.530,00 11,22

1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 54.144.000.000,00 53.481.554.147,00 (662.445.853,00) (1,22)

1.2.

Dana Perimbangan

1.157.118.080.000,00 1.165.647.323.999,00 8.529.243.999,00 0,74

1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 101.352.031.000,00 109.881.274.999,00 8.529.243.999,00 8,42

1.2.2. Dana Alokasi Umum 967.107.349.000,00 967.107.349.000,00 0,00 0,00

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 88.658.700.000,00 88.658.700.000,00 0,00 0,00

1.3.

Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah

143.543.531.000,00 334.122.395.590,00 190.578.864.590,00 132,77

1.3.1. Hibah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.3.2. Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 79.958.071.000,00 79.286.971.990,00 (671.099.010,00) (,84)

1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,00 170.938.283.600,00 170.938.283.600,00 100,00

1.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 63.570.460.000,00 83.882.140.000,00 20.311.680.000,00 31,95

(14)

Nomor

Uraian

Jumlah ( Rp)

Bertambah/ ( Berkurang)

Urut

Sebelum

Setelah Perubahan

( Rp)

( % )

2.

BELANJA DAERAH

2.1.

Belanja Tidak Langsung

1.128.811.268.600,00 1.279.260.336.505,00 150.449.067.905,00 13,33

2.1.1. Belanja Pegawai 820.644.266.600,00 973.574.136.505,00 152.929.869.905,00 18,64

2.1.2. Belanja Bunga 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.1.3. Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Belanja Hibah 128.071.250.000,00 128.085.835.000,00 14.585.000,00 0,01

2.1.5. Belanja Bantuan Sosial 69.847.560.000,00 65.345.674.000,00 (4.501.886.000,00) (6,45)

2.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan 11.066.200.000,00 13.347.699.000,00 2.281.499.000,00 20,62

2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa 96.531.992.000,00 96.256.992.000,00 (275.000.000,00) (,28)

2.1.8. Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00

2.2.

Belanja Langsung

443.595.496.500,00 543.758.971.381,00 100.163.474.881,00 22,58

2.2.1. Belanja Pegawai 56.854.841.360,00 60.588.714.160,00 3.733.872.800,00 6,57

2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 190.086.546.650,00 198.708.850.386,00 8.622.303.736,00 4,54

2.2.3. Belanja Modal 196.654.108.490,00 284.461.406.835,00 87.807.298.345,00 44,65

Jumlah Belanja

1.572.406.765.100,00 1.823.019.307.886,00 250.612.542.786,00 15,94
(15)

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 134.530.348.400,00 139.228.943.838,60 4.698.595.438,60 3,49

3.1.2. Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00

3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00 1.853.989.000,00 1.853.989.000,00 100,00

3.1.6. Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

149.530.348.400,00 156.082.932.838,60 6.552.584.438,60 4,38

3.2.

Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2. Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00 1.853.989.000,00 (146.011.000,00) (7,30)

3.2.3. Pembayaran Pokok Utang 174.000.000,00 539.326.577,00 365.326.577,00 209,96

3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

2.174.000.000,00 2.393.315.577,00 219.315.577,00 10,09

Pembiayaan Neto

147.356.348.400,00 153.689.617.261,60 6.333.268.861,60 4,30

3.3.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

0,00 (46.157.500.658,40) (46.157.500.658,40) 100,00

MALANG, tanggal 20 OKTOBER 2010

BUPATI MALANG,

TTD.

SUJUD PRI BADI

Diundangkan di Malang

Pada tanggal 21 OKTOBER 2010

SEKRETARI S DAERAH

(16)

LAMPI RAN I I :

PERATURAN DAERAH

Nomor : 05 TAHUN 2010

Tanggal

: 20 OKTOBER 2010

PEMERI NTAH KABUPATEN MALANG,

RI NGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH DAN ORGANI SASI

TAHUN ANGGARAN2010

KODE URAI AN PENDAPATAN BELANJA

Sebelum Setelah Perubahan Tambah/ ( Kurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Tambah/ ( Kurang)

Perubahan

Rp % Tdk. Langsung Langsung Jumlah Tdk. Langsung Langsung Jumlah ( Rp) ( % )

1. URUSAN WAJI B 1.418.009.942.700 1.616.109.215.966 198.099.273.266 13,97 1.107.943.215.6 416.742.200.400 1.524.685.416.000 1.258.359.783.5 519.829.299.761 1.778.189.083.266 253.503.667.266 16,63

1.01. Pendidikan 0 0 0 0,00 531.016.807.000 14.483.065.000 545.499.872.000 531.016.807.000 16.870.915.440 547.887.722.440 2.387.850.440 0,44

1.01.01. Dinas Pendidikan 0 0 0 0,00 531.016.807.000 14.483.065.000 545.499.872.000 531.016.807.000 16.870.915.440 547.887.722.440 2.387.850.440 0,44

1.02. Kesehatan 48.579.038.700 48.579.038.700 0 0,00 50.447.414.000 59.604.829.000 110.052.243.000 50.181.914.000 89.938.263.650 140.120.177.650 30.067.934.650 27,32

1.02.01. Dinas Kesehatan 14.579.038.700 14.579.038.700 0 0,00 38.112.723.000 30.743.007.000 68.855.730.000 37.747.223.000 42.767.235.650 80.514.458.650 11.658.728.650 16,93 1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah 34.000.000.000 34.000.000.000 0 0,00 12.334.691.000 28.861.822.000 41.196.513.000 12.434.691.000 47.171.028.000 59.605.719.000 18.409.206.000 44,69

1.03. Pekerjaan Umum 849.200.000 849.200.000 0 0,00 26.065.118.000 155.011.080.000 181.076.198.000 26.065.118.000 223.520.080.575 249.585.198.575 68.509.000.575 37,83

1.03.02. Dinas Bina Marga 80.000.000 80.000.000 0 0,00 9.770.426.000 58.939.631.000 68.710.057.000 9.770.426.000 93.395.369.200 103.165.795.200 34.455.738.200 50,15 1.03.03. Dinas Pengairan 275.000.000 275.000.000 0 0,00 7.069.305.000 33.967.821.000 41.037.126.000 7.069.305.000 33.907.523.420 40.976.828.420 (60.297.580) (0,15) 1.03.05. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 494.200.000 494.200.000 0 0,00 9.225.387.000 62.103.628.000 71.329.015.000 9.225.387.000 96.217.187.955 105.442.574.955 34.113.559.955 47,83

1.04. Perumahan 0 0 0 0,00 404.364.000 871.181.000 1.275.545.000 404.364.000 858.176.500 1.262.540.500 (13.004.500) (1,02)

1.04.01. Kantor Perumahan 0 0 0 0,00 404.364.000 871.181.000 1.275.545.000 404.364.000 858.176.500 1.262.540.500 (13.004.500) (1,02)

1.06. Perencanaan Pembangunan 0 0 0 0,00 3.086.251.000 3.963.139.000 7.049.390.000 2.273.936.000 4.259.957.150 6.533.893.150 (515.496.850) (7,31)

1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan 0 0 0 0,00 3.086.251.000 3.963.139.000 7.049.390.000 2.273.936.000 4.259.957.150 6.533.893.150 (515.496.850) (7,31)

1.07. Perhubungan 2.300.000.000 2.345.500.000 45.500.000 1,98 4.587.578.000 2.394.821.000 6.982.399.000 4.667.578.000 2.818.900.700 7.486.478.700 504.079.700 7,22

(17)

1.08. Lingkungan Hidup 0 0 0 0,00 1.317.860.000 3.295.097.000 4.612.957.000 1.317.860.000 3.232.793.900 4.550.653.900 (62.303.100) (1,35) 1.08.01. Badan Lingkungan Hidup 0 0 0 0,00 1.317.860.000 3.295.097.000 4.612.957.000 1.317.860.000 3.232.793.900 4.550.653.900 (62.303.100) (1,35)

1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil 1.223.000.000 1.227.500.000 4.500.000 0,37 2.094.029.500 2.278.597.000 4.372.626.500 2.094.029.500 2.245.809.400 4.339.838.900 (32.787.600) (0,75)

1.10.01. Dinas Kependudukan dan Catatan 1.223.000.000 1.227.500.000 4.500.000 0,37 2.094.029.500 2.278.597.000 4.372.626.500 2.094.029.500 2.245.809.400 4.339.838.900 (32.787.600) (0,75)

1.11. Pemberdayaan Perempuan dan 0 0 0 0,00 748.934.500 1.160.145.000 1.909.079.500 748.934.500 1.142.643.500 1.891.578.000 (17.501.500) (0,92)

Perlindungan Anak

1.11.01. Kantor Pemberdayaan Perempuan 0 0 0 0,00 748.934.500 1.160.145.000 1.909.079.500 748.934.500 1.142.643.500 1.891.578.000 (17.501.500) (0,92) dan Perlindungan Anak

1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga 0 0 0 0,00 8.252.182.000 2.070.149.000 10.322.331.000 8.252.182.000 1.991.348.100 10.243.530.100 (78.800.900) (0,76)

Sejahtera

1.12.01. Badan Keluarga Berencana 0 0 0 0,00 8.252.182.000 2.070.149.000 10.322.331.000 8.252.182.000 1.991.348.100 10.243.530.100 (78.800.900) (0,76)

1.13. Sosial 0 0 0 0,00 1.960.186.000 1.625.000.000 3.585.186.000 1.960.186.000 1.601.707.300 3.561.893.300 (23.292.700) (0,65)

1.13.01. Dinas Sosial 0 0 0 0,00 1.960.186.000 1.625.000.000 3.585.186.000 1.960.186.000 1.601.707.300 3.561.893.300 (23.292.700) (0,65)

1.14. Ketenagakerjaan 66.200.000 66.200.000 0 0,00 2.209.385.000 3.211.568.000 5.420.953.000 2.209.385.000 2.924.355.700 5.133.740.700 (287.212.300) (5,30)

1.14.01. Dinas Tenaga Kerja dan 66.200.000 66.200.000 0 0,00 2.209.385.000 3.211.568.000 5.420.953.000 2.209.385.000 2.924.355.700 5.133.740.700 (287.212.300) (5,30)

1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0 0 0 0,00 1.663.044.000 6.071.759.000 7.734.803.000 1.663.044.000 6.076.361.890 7.739.405.890 4.602.890 0,06

1.15.01. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 0 0 0 0,00 1.663.044.000 6.071.759.000 7.734.803.000 1.663.044.000 6.076.361.890 7.739.405.890 4.602.890 0,06 Kecil dan Menengah

1.16. Penanaman Modal 0 0 0 0,00 509.306.000 983.427.000 1.492.733.000 509.306.000 968.038.800 1.477.344.800 (15.388.200) (1,03)

1.16.01. Kantor Penanaman Modal 0 0 0 0,00 509.306.000 983.427.000 1.492.733.000 509.306.000 968.038.800 1.477.344.800 (15.388.200) (1,03)

1.17. Kebudayaan 6.024.000.000 3.542.000.000 (2.482.000.000) (41,20) 1.417.774.000 3.633.785.000 5.051.559.000 1.417.774.000 3.596.009.980 5.013.783.980 (37.775.020) (0,75)

1.17.01. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6.024.000.000 3.542.000.000 (2.482.000.000) (41,20) 1.417.774.000 3.633.785.000 5.051.559.000 1.417.774.000 3.596.009.980 5.013.783.980 (37.775.020) (0,75)

1.18. Kepemudaan dan Olah Raga 250.000.000 250.000.000 0 0,00 1.811.890.000 2.105.905.000 3.917.795.000 1.811.890.000 2.559.132.900 4.371.022.900 453.227.900 11,57

(18)

KODE URAI AN PENDAPATAN BELANJA

Sebelum Setelah Perubahan Tambah/ ( Kurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Tambah/ ( Kurang)

Perubahan

Rp % Tdk. Langsung Langsung Jumlah Tdk. Langsung Langsung Jumlah ( Rp) ( % )

1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0,00 3.986.471.000 4.967.086.000 8.953.557.000 3.986.471.000 5.030.181.169 9.016.652.169 63.095.169 0,70

Dalam Negeri

1.19.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0,00 1.533.686.000 2.200.000.000 3.733.686.000 1.533.686.000 2.182.675.450 3.716.361.450 (17.324.550) (0,46) 1.19.03. Satuan Polisi Pamong Praja dan 0 0 0 0,00 2.452.785.000 2.767.086.000 5.219.871.000 2.452.785.000 2.847.505.719 5.300.290.719 80.419.719 1,54

Perlindungan Masyarakat

1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan 1.358.718.504.000 1.559.249.777.266 200.531.273.266 14,76 453.962.183.600 142.058.346.500 596.020.530.100 605.376.566.505 143.241.112.067 748.617.678.572 152.597.148.472 25,60 Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegaw aian dan Persandian

1.20.01. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 0 0,00 9.232.929.600 0 9.232.929.600 9.382.929.600 0 9.382.929.600 150.000.000 1,62

1.20.02. Bupati dan Wakil Bupati 0 0 0 0,00 609.975.000 0 609.975.000 679.002.882 0 679.002.882 69.027.882 11,32

1.20.03. Sekretariat Daerah 0 0 0 0,00 11.455.935.000 36.225.684.000 47.681.619.000 11.455.935.000 35.245.348.281 46.701.283.281 (980.335.719) (2,06) 1.20.0301 BAGI AN TATA 0 0 0 0,00 0 2.334.981.000 2.334.981.000 0 2.109.981.000 2.109.981.000 (225.000.000) (9,64)

PEMERI NTAHAN UMUM

1.20.0302 BAGI AN TATA 0 0 0 0,00 0 950.000.000 950.000.000 0 950.000.000 950.000.000 0 0,00

PEMERI NTAHAN DESA

1.20.0303 Bagian Hukum 0 0 0 0,00 0 907.600.000 907.600.000 0 907.600.000 907.600.000 0 0,00

1.20.0304 Bagian Organisasi 0 0 0 0,00 0 1.063.000.000 1.063.000.000 0 1.063.000.000 1.063.000.000 0 0,00

1.20.0305 Bagian Perekonomian 0 0 0 0,00 0 1.001.003.000 1.001.003.000 0 995.667.281 995.667.281 (5.335.719) (0,53)

1.20.0306 Bagian Kerjasama 0 0 0 0,00 0 600.000.000 600.000.000 0 600.000.000 600.000.000 0 0,00

1.20.0307 Bagian Administrasi 0 0 0 0,00 0 950.000.000 950.000.000 0 950.000.000 950.000.000 0 0,00

Pembangunan

1.20.0308 Bagian Pengelola Data 0 0 0 0,00 0 2.303.000.000 2.303.000.000 0 2.403.000.000 2.403.000.000 100.000.000 4,34 Elektronik

1.20.0309 Bagian Umum dan Protokol 0 0 0 0,00 239.000.000 5.480.000.000 5.719.000.000 239.000.000 5.605.000.000 5.844.000.000 125.000.000 2,19 1.20.0310 Bagian Hubungan Masyarakat 0 0 0 0,00 0 2.125.000.000 2.125.000.000 0 2.075.000.000 2.075.000.000 (50.000.000) (2,35) 1.20.0311 Bagian Tata Usaha 0 0 0 0,00 11.216.935.000 2.566.000.000 13.782.935.000 11.216.935.000 2.566.000.000 13.782.935.000 0 0,00

1.20.0312 Bagian Bina Mental dan 0 0 0 0,00 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0,00

(19)

1.20.0313 Bagian Pertanahan 0 0 0 0,00 0 14.445.100.000 14.445.100.000 0 13.520.100.000 13.520.100.000 (925.000.000) (6,40)

1.20.0314 Bagian Kesra 0 0 0 0,00 0 500.000.000 500.000.000 0 500.000.000 500.000.000 0 0,00

1.20.04. Sekretariat DPRD 0 0 0 0,00 2.386.352.000 21.549.034.500 23.935.386.500 2.461.352.000 21.140.846.950 23.602.198.950 (333.187.550) (1,39) 1.20.05. Dinas Pendapatan, Pengelolaan 1.355.248.504.000 1.555.606.277.266 200.357.773.266 14,78 421.767.872.000 65.094.400.000 486.862.272.000 573.442.027.023 66.799.300.946 640.241.327.969 153.379.055.969 31,50

Keuangan dan Asset

1.20.06. Badan Penelitian dan 0 0 0 0,00 1.156.822.000 1.600.000.000 2.756.822.000 1.221.822.000 1.886.073.700 3.107.895.700 351.073.700 12,73 1.20.07. I nspektorat Kabupaten 0 0 0 0,00 2.510.083.000 3.489.158.000 5.999.241.000 1.878.283.000 4.077.314.660 5.955.597.660 (43.643.340) (0,73)

1.20.09. KECAMATAN 0 0 0 0,00 0 5.225.607.000 5.225.607.000 0 5.225.607.000 5.225.607.000 0 0,00

1.20.0901 Kecamatan Pujon 0 0 0 0,00 0 162.123.000 162.123.000 0 162.123.000 162.123.000 0 0,00

1.20.0902 Kecamatan Ngantang 0 0 0 0,00 0 166.750.000 166.750.000 0 166.750.000 166.750.000 0 0,00

1.20.0903 Kecamatan Kasembon 0 0 0 0,00 0 159.145.000 159.145.000 0 159.145.000 159.145.000 0 0,00

1.20.0904 Kecamatan Lawang 0 0 0 0,00 0 154.708.000 154.708.000 0 154.708.000 154.708.000 0 0,00

1.20.0905 Kecamatan Singosari 0 0 0 0,00 0 159.842.000 159.842.000 0 159.842.000 159.842.000 0 0,00

1.20.0906 Kecamatan Karangploso 0 0 0 0,00 0 152.237.000 152.237.000 0 152.237.000 152.237.000 0 0,00

1.20.0907 Kecamatan Dau 0 0 0 0,00 0 150.164.000 150.164.000 0 150.164.000 150.164.000 0 0,00

1.20.0908 Kecamatan Pakis 0 0 0 0,00 0 153.114.000 153.114.000 0 153.114.000 153.114.000 0 0,00

1.20.0909 Kecamatan Jabung 0 0 0 0,00 0 161.653.000 161.653.000 0 161.653.000 161.653.000 0 0,00

1.20.0910 Kecamatan Tumpang 0 0 0 0,00 0 155.204.000 155.204.000 0 155.204.000 155.204.000 0 0,00

1.20.0911 Kecamatan Poncokusumo 0 0 0 0,00 0 160.675.000 160.675.000 0 160.675.000 160.675.000 0 0,00

1.20.0912 Kecamatan Bululawang 0 0 0 0,00 0 150.862.000 150.862.000 0 150.862.000 150.862.000 0 0,00

1.20.0913 Kecamatan Gondanglegi 0 0 0 0,00 0 156.283.000 156.283.000 0 156.283.000 156.283.000 0 0,00

1.20.0914 Kecamatan Pagelaran 0 0 0 0,00 0 153.095.000 153.095.000 0 153.095.000 153.095.000 0 0,00

1.20.0915 Kecamatan Tajinan 0 0 0 0,00 0 150.777.000 150.777.000 0 150.777.000 150.777.000 0 0,00

1.20.0916 Kecamatan Bantur 0 0 0 0,00 0 168.439.000 168.439.000 0 168.439.000 168.439.000 0 0,00

(20)

KODE URAI AN PENDAPATAN BELANJA

Sebelum Setelah Perubahan Tambah/ ( Kurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Tambah/ ( Kurang)

Perubahan

Rp % Tdk. Langsung Langsung Jumlah Tdk. Langsung Langsung Jumlah ( Rp) ( % )

1.20.0918 Kecamatan Wajak 0 0 0 0,00 0 158.238.000 158.238.000 0 158.238.000 158.238.000 0 0,00

1.20.0919 Kecamatan Turen 0 0 0 0,00 0 155.764.000 155.764.000 0 155.764.000 155.764.000 0 0,00

1.20.0920 Kecamatan Dampit 0 0 0 0,00 0 165.128.000 165.128.000 0 165.128.000 165.128.000 0 0,00

1.20.0921 Kecamatan Ampelgading 0 0 0 0,00 0 161.739.000 161.739.000 0 161.739.000 161.739.000 0 0,00

1.20.0922 Kecamatan Tirtoyudo 0 0 0 0,00 0 166.294.000 166.294.000 0 166.294.000 166.294.000 0 0,00

1.20.0923 Kecamatan Sumbermanjing 0 0 0 0,00 0 176.423.000 176.423.000 0 176.423.000 176.423.000 0 0,00

Wetan

1.20.0924 Kecamatan Kepanjen 0 0 0 0,00 0 152.402.000 152.402.000 0 152.402.000 152.402.000 0 0,00

1.20.0925 Kecamatan Pakisaji 0 0 0 0,00 0 150.007.000 150.007.000 0 150.007.000 150.007.000 0 0,00

1.20.0926 Kecamatan Ngajum 0 0 0 0,00 0 154.069.000 154.069.000 0 154.069.000 154.069.000 0 0,00

1.20.0927 Kecamatan Wagir 0 0 0 0,00 0 153.379.000 153.379.000 0 153.379.000 153.379.000 0 0,00

1.20.0928 Kecamatan Sumberpucung 0 0 0 0,00 0 152.301.000 152.301.000 0 152.301.000 152.301.000 0 0,00

1.20.0929 Kecamatan Kromengan 0 0 0 0,00 0 152.403.000 152.403.000 0 152.403.000 152.403.000 0 0,00

1.20.0930 Kecamatan Wonosari 0 0 0 0,00 0 153.921.000 153.921.000 0 153.921.000 153.921.000 0 0,00

1.20.0931 Kecamatan Pagak 0 0 0 0,00 0 158.894.000 158.894.000 0 158.894.000 158.894.000 0 0,00

1.20.0932 Kecamatan Kalipare 0 0 0 0,00 0 161.197.000 161.197.000 0 161.197.000 161.197.000 0 0,00

1.20.0933 Kecamatan Donomulyo 0 0 0 0,00 0 173.145.000 173.145.000 0 173.145.000 173.145.000 0 0,00

1.20.10. KELURAHAN 0 0 0 0,00 0 1.200.000.000 1.200.000.000 0 1.200.000.000 1.200.000.000 0 0,00

1.20.1001 KELURAHAN ARDI REJO 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00

1.20.1002 KELURAHAN CANDI RENGGO 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00

1.20.1003 KELURAHAN CEPOKOMULYO 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00

1.20.1004 KELURAHAN DAMPI T 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00

1.20.1005 KELURAHAN KALI REJO 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00

1.20.1006 KELURAHAN KEPANJEN 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00

(21)

1.20.1008 KELURAHAN LOSARI 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00

1.20.1009 KELURAHAN PAGENTAN 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00

1.20.1010 KELURAHAN PENARUKAN 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00

1.20.1011 KELURAHAN SEDAYU 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00

1.20.1012 KELURAHAN TUREN 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00

1.20.11. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan 3.470.000.000 3.643.500.000 173.500.000 5,00 1.191.410.000 1.251.326.000 2.442.736.000 1.204.410.000 1.286.317.230 2.490.727.230 47.991.230 1,96 1.20.12. Badan Pendidikan dan Pelatihan 0 0 0 0,00 1.286.304.000 3.339.400.000 4.625.704.000 1.286.304.000 3.321.379.700 4.607.683.700 (18.020.300) (0,39) 1.20.13. Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0,00 2.364.501.000 3.083.737.000 5.448.238.000 2.364.501.000 3.058.923.600 5.423.424.600 (24.813.400) (0,46)

1.21. Ketahanan Pangan 0 0 0 0,00 9.836.693.000 2.589.826.900 12.426.519.900 9.836.693.000 2.567.788.880 12.404.481.880 (22.038.020) (0,18)

1.21.01. Badan Ketahanan Pangan dan 0 0 0 0,00 9.836.693.000 2.589.826.900 12.426.519.900 9.836.693.000 2.567.788.880 12.404.481.880 (22.038.020) (0,18) Pelaksana Penyuluh

1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan 0 0 0 0,00 1.459.665.000 3.618.815.000 5.078.480.000 1.459.665.000 3.668.569.710 5.128.234.710 49.754.710 0,98

Desa

1.22.01. Badan Pemberdayaan Masyarakat 0 0 0 0,00 1.459.665.000 3.618.815.000 5.078.480.000 1.459.665.000 3.668.569.710 5.128.234.710 49.754.710 0,98

1.24. Kearsipan 0 0 0 0,00 1.106.080.000 744.579.000 1.850.659.000 1.106.080.000 717.152.450 1.823.232.450 (27.426.550) (1,48)

1.24.01. Badan Perpustakaan, Arsip dan 0 0 0 0,00 1.106.080.000 744.579.000 1.850.659.000 1.106.080.000 717.152.450 1.823.232.450 (27.426.550) (1,48) Dokumentasi

2. URUSAN PI LI HAN 7.040.474.000 7.062.974.000 22.500.000 0,32 20.868.053.000 26.853.296.100 47.721.349.100 20.900.553.000 23.929.671.620 44.830.224.620 (2.891.124.480) (6,06)

2.01. Pertanian 290.474.000 290.474.000 0 0,00 7.219.049.000 11.621.088.100 18.840.137.100 7.251.549.000 10.633.943.540 17.885.492.540 (954.644.560) (5,07)

2.01.01. Dinas Pertanian dan Perkebunan 115.000.000 115.000.000 0 0,00 4.369.059.000 8.256.528.100 12.625.587.100 4.401.559.000 7.277.758.650 11.679.317.650 (946.269.450) (7,49) 2.01.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan 175.474.000 175.474.000 0 0,00 2.849.990.000 3.364.560.000 6.214.550.000 2.849.990.000 3.356.184.890 6.206.174.890 (8.375.110) (0,13)

Hewan

2.02. Kehutanan 0 0 0 0,00 2.046.796.000 3.461.807.000 5.508.603.000 2.046.796.000 2.442.528.300 4.489.324.300 (1.019.278.700) (18,50)

2.02.01. Dinas Kehutanan 0 0 0 0,00 2.046.796.000 3.461.807.000 5.508.603.000 2.046.796.000 2.442.528.300 4.489.324.300 (1.019.278.700) (18,50)

(22)

KODE URAI AN PENDAPATAN BELANJA

Sebelum Setelah Perubahan Tambah/ ( Kurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Tambah/ ( Kurang)

Perubahan

Rp % Tdk. Langsung Langsung Jumlah Tdk. Langsung Langsung Jumlah ( Rp) ( % )

2.03.01. Dinas Energi dan Sumber Daya 1.050.000.000 1.050.000.000 0 0,00 1.732.000.000 3.414.027.000 5.146.027.000 1.732.000.000 2.470.376.380 4.202.376.380 (943.650.620) (18,34) Mineral

2.05. Kelautan dan Perikanan 1.650.000.000 1.650.000.000 0 0,00 2.080.180.000 4.411.263.000 6.491.443.000 2.080.180.000 4.402.009.800 6.482.189.800 (9.253.200) (0,14)

2.05.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 1.650.000.000 1.650.000.000 0 0,00 2.080.180.000 4.411.263.000 6.491.443.000 2.080.180.000 4.402.009.800 6.482.189.800 (9.253.200) (0,14)

2.07. I ndustri 4.050.000.000 4.072.500.000 22.500.000 0,56 7.790.028.000 3.945.111.000 11.735.139.000 7.790.028.000 3.980.813.600 11.770.841.600 35.702.600 0,30

2.07.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan 4.050.000.000 4.072.500.000 22.500.000 0,56 7.790.028.000 3.945.111.000 11.735.139.000 7.790.028.000 3.980.813.600 11.770.841.600 35.702.600 0,30 dan Pasar

1.425.050.416.700 1.623.172.189.966 198.121.773.266 13,90 1.128.811.268.600443.595.496.500 1.572.406.765.100 1.279.260.336.505543.758.971.381 1.823.019.307.886 250.612.542.786 15,94

MALANG, tanggal 20 OKTOBER 2010

BUPATI MALANG,

TTD.

SUJUD PRI BADI

Diundangkan di Malang

Pada tanggal 21 OKTOBER 2010

SEKRETARI S DAERAH

(23)

PEMERI NTAH KABUPATEN MALANG,

RI NCI AN APBD MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN2010

URUSAN

:

1.01.

PENDI DI KAN

ORGANI SASI

:

1.01.01.

DI NAS PENDI DI KAN

KODE REKENI NG Uraian Jumlah ( Rp) Bertambah/ ( Berkurang) PENJELASAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan ( Rp) ( % )

1.01.1.01.0100.00.00.5. BELANJA

1.01.1.01.0100.00.00.5.1. BELANJA TI DAK LANGSUNG 531.016.807.000,00 531.016.807.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 531.016.807.000,00 531.016.807.000,00 0,00 0,00

1.01.0100.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 14.483.065.000,00 16.870.915.440,00 2.387.850.440,00 16,49 1.01.1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.911.032.000,00 1.997.011.040,00 85.979.040,00 4,50 1.01.1.01.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 52.752.000,00 53.952.000,00 1.200.000,00 2,27

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.752.000,00 53.952.000,00 1.200.000,00 2,27

1.01.1.01.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00 0,00 Listrik

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 771.300.000,00 814.159.400,00 42.859.400,00 5,56

1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 771.300.000,00 814.159.400,00 42.859.400,00 5,56

1.01.1.01.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 195.600.000,00 221.315.440,00 25.715.440,00 13,15

(24)

URUSAN

:

1.01.

PENDI DI KAN

ORGANI SASI

:

1.01.01.

DI NAS PENDI DI KAN

KODE REKENI NG Uraian Jumlah ( Rp) Bertambah/ ( Berkurang) PENJELASAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan ( Rp) ( % )

1.01.1.01.01.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan 125.760.000,00 126.364.200,00 604.200,00 0,48 Bangunan Kantor

1.01.1.01.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.760.000,00 126.364.200,00 604.200,00 0,48

1.01.1.01.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 150.120.000,00 165.720.000,00 15.600.000,00 10,39

1.01.1.01.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.120.000,00 165.720.000,00 15.600.000,00 10,39

1.01.1.01.01.01.18. Rapat- Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 232.700.000,00 232.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 232.700.000,00 232.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.023.504.000,00 1.113.040.400,00 89.536.400,00 8,75 1.01.1.01.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor 460.000.000,00 485.000.000,00 25.000.000,00 5,43

1.01.1.01.01.02.03.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00

1.01.1.01.01.02.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00

1.01.1.01.01.02.03.5.2.3. Belanja Modal 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 362.240.000,00 418.916.000,00 56.676.000,00 15,65

1.01.1.01.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 362.240.000,00 418.916.000,00 56.676.000,00 15,65

1.01.1.01.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Dinas/ Operasional

1.01.1.01.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.28. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 111.264.000,00 119.124.400,00 7.860.400,00 7,06

1.01.1.01.01.02.28.5.2.1. Belanja Pegawai 111.264.000,00 119.124.400,00 7.860.400,00 7,06

1.01.1.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 54.430.000,00 54.430.000,00 0,00 0,00 Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.1.01.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar 54.430.000,00 54.430.000,00 0,00 0,00 Realisasi Kinerja SKPD

1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.430.000,00 52.430.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 220.295.000,00 220.295.000,00 0,00 0,00

(25)

1.01.1.01.01.15.58. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 220.295.000,00 220.295.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.15.58.5.2.1. Belanja Pegawai 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.15.58.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 115.895.000,00 115.895.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 6.421.045.000,00 9.309.510.000,00 2.888.465.000,00 44,98 Tahun

1.01.1.01.01.16.01. Pembangunan Gedung Sekolah 150.000.000,00 0,00 ( 150.000.000,00) ( 100,00)

1.01.1.01.01.16.01.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.10. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.10.5.2.3. Belanja Modal 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.12. Pembangunan Perpusatakaan Sekolah 950.000.000,00 0,00 ( 950.000.000,00) ( 100,00)

1.01.1.01.01.16.12.5.2.3. Belanja Modal 950.000.000,00 0,00 (950.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.41. Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah 916.710.000,00 3.518.575.000,00 2.601.865.000,00 283,83

1.01.1.01.01.16.41.5.2.1. Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.41.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 911.710.000,00 891.575.000,00 (20.135.000,00) (2,21)

1.01.1.01.01.16.41.5.2.3. Belanja Modal 0,00 2.622.000.000,00 2.622.000.000,00 100,00

1.01.1.01.01.16.57. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 78.000.000,00 58.000.000,00 ( 20.000.000,00) ( 25,64)

1.01.1.01.01.16.57.5.2.1. Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.57.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 50.000.000,00 (20.000.000,00) (28,57)

1.01.1.01.01.16.63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Jenjang SD/ MI / SDLB dan SMP/ MTS serta Pesantren

Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non- I slam Setara SD dan SMP

1.01.1.01.01.16.63.5.2.1. Belanja Pegawai 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.63.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 129.100.000,00 129.100.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.66. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/ MI 866.700.000,00 2.273.300.000,00 1.406.600.000,00 162,29 dan SMP/ MTS

1.01.1.01.01.16.66.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 866.700.000,00 1.323.300.000,00 456.600.000,00 52,68

(26)

URUSAN

:

1.01.

PENDI DI KAN

ORGANI SASI

:

1.01.01.

DI NAS PENDI DI KAN

KODE REKENI NG Uraian Jumlah ( Rp) Bertambah/ ( Berkurang) PENJELASAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan ( Rp) ( % )

1.01.1.01.01.16.66.5.2.3. Belanja Modal 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 100,00

1.01.1.01.01.16.67. Penyelenggaraan Paket A Setara SD 53.595.000,00 53.595.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.67.5.2.1. Belanja Pegawai 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.67.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.395.000,00 34.395.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.68. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 171.000.000,00 171.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.68.5.2.1. Belanja Pegawai 62.325.000,00 62.325.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.68.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 108.675.000,00 108.675.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.69. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 108.800.000,00 108.800.000,00 0,00 0,00 dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS)

di Satuan Pendidikan Dasar

1.01.1.01.01.16.69.5.2.1. Belanja Pegawai 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.69.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.70. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Sisw a 680.475.000,00 680.475.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.70.5.2.1. Belanja Pegawai 265.200.000,00 265.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.70.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 415.275.000,00 415.275.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.76. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar 87.085.000,00 87.085.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.76.5.2.1. Belanja Pegawai 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.76.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 77.685.000,00 77.685.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.79. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah ( UAS) SD,MI ,SMP 1.966.680.000,00 1.966.680.000,00 0,00 0,00 dan MTs

1.01.1.01.01.16.79.5.2.1. Belanja Pegawai 1.831.535.750,00 1.831.535.750,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.79.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.144.250,00 135.144.250,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17. Program Pendidikan Menengah 3.022.640.000,00 2.529.710.000,00 ( 492.930.000,00) ( 16,31) 1.01.1.01.01.17.01. Pembangunan Gedung Sekolah 1.700.000.000,00 700.000.000,00 ( 1.000.000.000,00) ( 58,82)

1.01.1.01.01.17.01.5.2.3. Belanja Modal 1.700.000.000,00 700.000.000,00 (1.000.000.000,00) (58,82)

1.01.1.01.01.17.20. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 190.000.000,00 300.000.000,00 110.000.000,00 57,89

(27)

1.01.1.01.01.17.20.5.2.3. Belanja Modal 190.000.000,00 300.000.000,00 110.000.000,00 57,89

1.01.1.01.01.17.41. Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah 0,00 772.070.000,00 772.070.000,00 100,00

1.01.1.01.01.17.41.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 52.070.000,00 52.070.000,00 100,00

1.01.1.01.01.17.41.5.2.3. Belanja Modal 0,00 720.000.000,00 720.000.000,00 100,00

1.01.1.01.01.17.63. Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.63.5.2.1. Belanja Pegawai 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.63.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.67. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai I nformasi 375.000.000,00 0,00 ( 375.000.000,00) ( 100,00) Pendidikan Menengah

1.01.1.01.01.17.67.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00 0,00 (375.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.17.69. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.69.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.70. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah ( UAS) SMA,SMK 591.640.000,00 591.640.000,00 0,00 0,00 dan MA

1.01.1.01.01.17.70.5.2.1. Belanja Pegawai 589.244.500,00 589.244.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.70.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.395.500,00 2.395.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 378.000.000,00 278.000.000,00 ( 100.000.000,00) ( 26,46) 1.01.1.01.01.18.04. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 300.000.000,00 200.000.000,00 ( 100.000.000,00) ( 33,33)

1.01.1.01.01.18.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 200.000.000,00 (100.000.000,00) (33,33)

1.01.1.01.01.18.12. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.12.5.2.1. Belanja Pegawai 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 916.320.000,00 877.120.000,00 ( 39.200.000,00) ( 4,28) Kependidikan

1.01.1.01.01.20.01. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 94.120.000,00 94.120.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.120.000,00 94.120.000,00 0,00 0,00

(28)

URUSAN

:

1.01.

PENDI DI KAN

ORGANI SASI

:

1.01.01.

DI NAS PENDI DI KAN

KODE REKENI NG Uraian Jumlah ( Rp) Bertambah/ ( Berkurang) PENJELASAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan ( Rp) ( % )

1.01.1.01.01.20.02. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga 79.200.000,00 40.000.000,00 ( 39.200.000,00) ( 49,49) Kependidikan

1.01.1.01.01.20.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 79.200.000,00 40.000.000,00 (39.200.000,00) (49,49)

1.01.1.01.01.20.03. Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar 142.350.000,00 142.350.000,00 0,00 0,00 Kompetensi

1.01.1.01.01.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 75.100.000,00 75.100.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 67.250.000,00 67.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.04. Pembinaan Kelompok Kerja Guru ( KKG) 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.07. Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi 156.750.000,00 156.750.000,00 0,00 0,00 Standar Kualifikasi

1.01.1.01.01.20.07.5.2.1. Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 154.500.000,00 154.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.08. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan 118.900.000,00 118.900.000,00 0,00 0,00 dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.1.01.01.20.08.5.2.1. Belanja Pegawai 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 104.650.000,00 104.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.21. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 535.799.000,00 366.799.000,00 ( 169.000.000,00) ( 31,54) 1.01.1.01.01.21.01. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 152.080.000,00 52.080.000,00 ( 100.000.000,00) ( 65,75)

1.01.1.01.01.21.01.5.2.1. Belanja Pegawai 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.21.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 151.230.000,00 51.230.000,00 (100.000.000,00) (66,12)

1.01.1.01.01.21.05. Pembinaan Dew an Pendidikan 36.270.000,00 36.270.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.21.05.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.21.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.270.000,00 33.270.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.21.07. Penerapan Sistem dan I nformasi Manajemen 268.449.000,00 268.449.000,00 0,00 0,00 Pendidikan

1.01.1.01.01.21.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00

(29)

1.01.1.01.01.21.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 260.799.000,00 260.799.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.21.08. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya 79.000.000,00 10.000.000,00 ( 69.000.000,00) ( 87,34) serta Diskusi I lmiah tentang Berbagai I su Pendidikan

1.01.1.01.01.21.08.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.21.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 10.000.000,00 (63.000.000,00) (86,30)

2.06.1.01.01.20. Program Pembinaan I ndustri Rokok dan Tembakau 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00 2.06.1.01.01.20.03. Pembinaan Lingkungan Sosial I ndustri dan Tanam 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00

Tembakau

2.06.1.01.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00

(30)

LAMPI RAN I I I :

PERATURAN DAERAH

Nomor : 05 TAHUN 2010 Tanggal : 20 OKTOBER 2010

PEMERI NTAH KABUPATEN MALANG,

RI NCI AN APBD MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN2010

URUSAN

:

1.02.

KESEHATAN

ORGANI SASI

:

1.02.01.

DI NAS KESEHATAN

KODE REKENI NG Urai

Referensi

Dokumen terkait

Calmic Indonesia Cabang Palembang memiliki team service yang siap mengganti dan mengecek alat- alat yang telat dipasang kepada pelanggan setiap bulan, lalu masalah biaya yang

Moeljatno, mennyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menngadakan dasar-dasar aturan untuk (a)

Cara kedua yang dapat dilakukan mengenai pembukaan kerahasian perbanakan mengenai harta bersama berkaitan dengan perkara yang sedang dikaji penulis guna kepastian hukum, perlu

Biaya pelaksanaan Tugas Tim Pelaksana dan Pengembangan Kelurahan Siaga sebagimana dimaksud dalam diktum ketiga dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja

Manfaat dalam penelitian ini selain memberikan informasi maupun pengetahuan adalah sebagai pengetahuan ataupun wawasan untuk perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja

Stok Pengaman : stok yang dipersiapkan untuk mengantisipasi kenaikan kunjungan, kejadian luar biasa, adanya waktu tunggu dan waktu kekosongan. Pada akhir periode distribusi

Sebagai pemberi pelayanan keperawatan, perawat memberikan pelayanan kesehatan kepada semua orang yang memiliki usia dan karakter yang berbeda sehingga dalam

A B C D E F utvrditi mogućnost def iniranja zajedničkih kriterija za rangiranje različitih usluga Srca ispitati koje kriterije voditelji smatraju važnima za Srce