..W.
i OualitY
Fndorsd
DomPary
P&MSruNTAr{.
KAPIJPATEN
MAI-.ANG
PERATURAN
DAERAFI
KABUPATEN
MALANG
NIOMOR
S
TAHUN
2O1O
TFNTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN
PEhIDAPATAN
DAN BETANJA DAERAI-I
TAHUN
ANGGARAN
2010
DENGAN
RAHMAT TUI{AN YANG MAHA E$A
tsUPATI
IIIALANG,
Menimbang : a. bahwa sehubungan
perkembangan
yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Daerah, keadaan
yang menyebabkan
pergeseran
antar unit
organisasi,
antara
kegiatan
dan antar
jenis belanja,
keadaan
yang
menyebabkan
sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya
harus
digunakan
untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran
berjalan,
nnaka
perlu dilakukan
Ferubahan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran
2010;
b. bahwa sehubungan
dengan maksud
pada huruf a konsideran
menimbang
ini, maka perlu menetapkan
Perubahan
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran
2010 dengan
PFraturan
Daerah;
Mengingat : 1. Undang-t,lndang
Nomor
12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
di Lingkungan
Propinsi
Jawa Timur
(Berita Negara Republik
Indonesia
Tahun 1950 Nornor 41),
sebagaimana'telah
diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
2730);
2. Undang-Undang
Nomor
12 Tahun
1985
tentang
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Nlegara Nomor 3312),
sebagaimana
telah diubah
dengan
Undang-undang
Nornor
12
Tahun
1994
(Lembaran
l{egara
Republik
Indonesia
Tahun
1994
Nomor 62, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
lndonesia
-o .
a
Undang-t-fndang
[rlomor
21 Tahun 1997 tentang
Bea Ferolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran
Negara Republik
lndonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Nomor
44), sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor 2A Tahun 2000 (Lembaran
Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 190, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
ggSS);
Undang-Undang
Nomor
2S Tahun 1999 tentang
Penyelenggara
Negara yang tsersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
l{epotisme
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1999
lrlomor
75, Tambahan
Lembaran.
Nelara Republik
lndonesia
Nomor
3851);
Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Nlegara
(t-embaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2009
lrlomor
47, Tanrbahan
Lennbaran
Negara Republik
lndonesia
Nomor
a286);
Undang-Undang
Nomor
1 Tahun
2004 tentang
Perbendaharaan
Nlegara
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
4355);
7. Undang-Undang
Nomoll0 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2004 Nomor
53, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nornor
4389);
B. Undang-Undang
hlomor
15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan,
Pengelolaan
dan Tanggung
Jawab Keuangan
Negara
(l-emb'aran
hiegara
Republik
Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4a00);
9. Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional (Lernbaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor" 104, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4421);
10.Undang-Undang
Nomor
32 Tahun
2004 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2004
Nomor 125, Tarnbahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437),
sebagaimana
telah
diubah
kedua
dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik
Indonesia.Tahun
2008 Nomor
59, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4844);
11.
Undang-Undang
Nomor
33 Tahun 2004 tentang
perimbangan
Keuangan
Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan
Daerah
(fembaran
Negara
Republik
lndonesiai-ahun
2004 Nomor
126,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
a4BB);
4.
t
13.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
109
tahun
?000
tentang
Kedudukan
Keuangan
Kepala
Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2000 Nomor
210, Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
4028);
14.
Peraturan
Pemerintah
Nornor
24 Tahun
2004
tentang Kedudukan
Prutokoler
dan Keuangen Pimpinan
-
dan Anggota Dewan
Penuakilan
Rakyat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran
Negara Nomor
4416), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah
Nlomor
21 Tahun
2007 (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahtrn
2007 Nomor
47, Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor
4712);
15.
Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan
Kouangan Badan l*ayanan Umum (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tumbahan
Lembaran
Negana
Republik
Indonesia
Nomor
4502);
l6.Peraturan
Pemerintah
Nornor
24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi
Pernerintahan
(Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Nomor
4503);
lT.Peraturan
Pemerintah
Nomor
54 Tahun
2005 tentang Pinjarnan
Dberah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2005
Nomor
136);
ls.Peraturan
Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
137); !
lg.Peraturan
Femerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuanqan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2005 Nomor
138,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2010 Non'ror
110, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5155);
20. Peraturan
Femerintah
Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(l-embaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2005 Nomor
139,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
l{omor 45771;
21.
kraturan Pemerintah Nomor 58
'
Tahun 2005 tentang
4
22. Peraturan
Femerintah
Nomor
65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran
hlegara
Republik
Indonesia
Tahun 2005 Nomor
150,
Tambahan
!-embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4585);
23. Peraturan
Femerlntah
Nornor
79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan
Lembaran
Negnra Republik
lndonesia
Nornor
4593);
24. Peraturan
Femerintah
Nomor
B Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan
dan Kinerja Instansi
Pemerintah
(Lembaran
Negara
Republik
lndoqesia
Tahun
2006 Nomor
25, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
461a);
25.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
38 Tahun
2007
tentang
Fembagian
l-lrusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pernerlntahan
Daerah
Provinsi,
dan Femerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara Republik
lndonesia
Tahun 2007 Nomor S2,Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4737);
26. Peraturan Pernerintah fllomor 39 Tahun 2AAT tentang
Pengelolaan
Uang Negara/Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2007 Nomor
83, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
lndonesia
Nomor
4738);
2T,Pbraturan
Pemerintah
Nomor
41 Tahun-2007
tentang
Organisasi
Ferangkat
Daerah,
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2007
l,lomor
89, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4741);
28.
Peraturan
Ferqtorintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan
Kepada Padai Politik,
(Lembaran
Negara Republik
lndonesia
Tahun
2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran
Negara
Itepublik
Indonesia
Nomor
4972);
2g.Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
13 Tahun
2006 tentang
Pedoman
Fengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
59 Tahun
2047,
30.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
24 Tahun
2009 tentang
Pedoman
Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran
dalam
APBD,
Pengajuan,
Pengeluaran
dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan
Bantuan
Partai
Politik;
tentang Kedudukan
Protokoler
dan Keuangan
Pimpinan
dan
Anggota
Dbwan Ferwakilan
Rakyat
Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Malang
Tahun
2004 Nomor
4/A) sebagaimana
telah
diubah terakhir
dengan Peraturan
Daerah Kabupaten
Malang
Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten
Malang
Talrun
2007
Nomor
2/A);
33.
Peraturan
Daerah Kabupaten
Malang Nomor 23 Tahun 2006
tentang
Pokok-pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Malang
Tahun
2006 Nomor
6/4);
34.Feraturan
Eaerah Kabupaten
Malang Nomor 10 Tahun 2007
tentang Kewe'nangan
Pemerintah
Kabupaten Malang dalam
Urusan Pemerintahan
Wajib dan Pilihan (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Malang
Tahun
2007 Nomor
?E);
S5.Peraturan
Daerah Kabupaten
Malang Nomor 1 Tahun 2010
tentang Anggaran Fendapatan
dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran
2010 (Lembaran
Daerah Kabupaten
Malang Tahun
2010
Nomor
1/A);
36.P-eraturan
Daerah Kabupaten
Malang Nomor 4 Tahun 2010
tentang
Pertang
gun
gjawa
ban Pelaksa
naan
Ang
gara
n Pendapatan
dan Belanja
Daerah
Tahun Anggaran
2009 (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Malang
Tahun
2010
Nomor
2/A);
Dengan
Fersetujuan
Bersama
DEWAN PERWAKITAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MALANG
dan
tsUPATI
MALANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH TENTANG PFRUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
BELANJA
DAERAH
TAHUN
ANGGARAN
2010.
Pasal 1
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran
2010 semula
berjumlah
Rp. 1.425.050.416.70q,00
bertambah
sejumlah
Rp. 198.121.773.266,00
sehingga
menjadi
Rp. 1 .623.172.1
89.966,00
dengan
rincian
sebagai
berikut:
1. Pendapatan:
a. Semula
b, Bertambah
a
Jumlah
Pendapatan
setelah
perubahan
Rp. 1.425.050,416,700,00
Rp. 1.s8.1.21.223.?6Q,00
6
2. Belanja
a. $emula
Rp. 1.572.406.765.10CI,00
b. Bertambah
Rp,
?50.Q12.S42.786.0Q
Jumlah
setelah
perubahan
Rp. 1.823.01-9.307,886.Q0
Surplus/(Defisit)
setelah
penubahan
Rp. (199.847.117.920,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1)Semula
Rp. 149.530.348.400,00
2) Bertambah
.ffi
Jumlah
Penerimaan
setelah
perubahan
Rp. 156.082.932.838,60
b. Pengeluaran
1) Semula
Rp.
2.174,400.000,00
2) Bertambah
Rp.
219.315.577.0Q
Jumlah
Pengeluaran
setelah
perubahan
Rn, . 2.393J15.5?.00
Jumlah
Pembiayaan
neto
setelah
perubahan
Rp. 153.689.617.261,60
Sisa
lebih
pembiayaan
anggaran
setelah
perubahan
Rp. (46.157.500.658,40)
Fasal 2
(1) Pendapatan
Daerah
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
1 terdiri
dari:
a. Pendapatan
Asli Daerah
1) Semula
Rp. 124.388.805.700,00
2) Berkurang
Rp. -
(980.33S.3?3,Q0)
Jumlah
Pendapatan
Asli Daerah
setelah
perubahan Rp
123.442.470.377,00
b. Dana
Perimbangan
1) Semula
Rp. 1.157.118.080.000,00
2) Bertambah
R.p.
8.5?9.243.999.00
Jumlah
Dana
Perimbangan
setelah
perubahan
Rp 1.165.647.323.999,00
c. Lain-lain
Fendapatan
Daerah
yang
Sah
1) Semula
Rp. 143.543.531.000,00
2) Bertambah
Rp. 190.57Q.864.590.00
Jumlah
Lain-lain
Pendapatan
Daerah
yang
Sah setelah
perubahan ,u.
Rp. 334.122.395.590,00
(2) Pendapatan
Asli Daerah
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) huruf
a terdiri
dari
jenis
pendapatan:
a. Pajak
daerah
1) Semula
Rp. 30.000.000.000,00
2) Bertambah
fn.
1.275.000.0Q0,00
Jumlah
Fajak
Daerah
setelah
perubahan
Rp.
31.275.000.000,00
Jumlah
Retribusi
Daerah
setelah
perubahan
Hasil
pengelolaan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan
1 ) $ e m u l a
2) Beftambah
1) Semula
2) Berkurang
1 ) S e m u l a
$
2) Bertambah
2)Bertambah/berkurang
BB,
Rp.
5.676.893.000,00
Rp.
S37.:l1o.53o,oo
Rp. 54.144.000.000,00
Bp. (662.445.853.0Q)
Rp. 101
,352.031
.000,00
Ru
$ S?.9
?$.3.9e-g-0$
Rp
32.331.912.700,00
6 . 3 1 4 . 0 0 3 . 5 3 0 , 0 0
Jumlah
h'lasil
pengelolaan
keltayaan
daerah
yang
dipisahkan
setelah
perubahan
RP.
d. l-ain-lain
pendapatan
asli daerah
yang
sah
Jumlah
lain-lain
pendapatan
asli daerah
setelah
perubahan
RP'
53.481'554.147'00
(g) Dana perimbangan
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) huruf
b terdiri dari
jenis
pendapatan:
a. Dana
Bagi
Hasil
Pajak/Bagi
Hasil
Bukan
Pajak
Jumlah
Dana bagi hasil setelah
perubahan
b. Dana
Alokasi
Umum
R p . 1 0 9 . 8 8 1 . 2 7 4 . 9 9 9 , 0 0
1 ) $ e m u l a
Rp" 967.
1 07.349.000,00
2) Berlambah/berkurang
Rp.
-
--
0,0Q
Jumlah
Dana
Alokasi
Umum
setelah
perubahan Rp. 967.107.349.000,00
c. Dana
Alokasi
Khusus
1 ) $ e m u l a
Rp. 88.658.700.000,00
2) Bentambah/berkurang
RP- -
0'00
Jumlah
Dana
Alokasi
Khusus
setelah
perubahan Rp. 88.658.700.000,00
(4) Lain-tain
Pendapatan
Daerah
yang $ah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
huruf
c terdiri
darijenis
pendapatan:
a. Hibah
1 ) S e m u l a
#
Rp.
15.000.000,00
2) Bertambah/berkurang
RP.
0'00
Jumlah
Pendapatan
l'{ibah
setelah
perubahan
Rp.
15.000.000'00
b. Dana
Darurat
1) $emula
0,00
0,00
Rp.
o
o
c. Dana
Bagi
Hasil
Pajak
dari Frovinsi
dan Pemerintah
Daerah
lainnya
1)Semula +
Rp. 79.958.071.000,00
2) Berkurang
Rp.
(821-099.010.00)
Jumlah
Dana
Bagi
Hasil
Pajak
setelah
perubahan Rp.
79.286.971.990,00
d. Dana
Penyesuaian
dan Otononri
khusLrs
1) $emula
RB
0,00
2) Bertarnbah
Rp. 170€30.283.600.00
Junnlah
Dana
Penyesuaian
dan Otonomi
Khusus
setelah
perubahan
Rp. 170.938.28b.000,00
e. Bantuan
keuangan
dari provinsiatau
dari pemerintah
daerah
lainnya
1) $emula
Rp. 63.570.460.000,0CI
2) Berkurang
Rn. _ ?0.3"11,68Q.000,00
Jumlah
Bantuan
keuangan
dari pnovinsi
atau
dari pernerintah
daerah
lainnya
setelah
perubahan Rp.
83.882.140.0CI0,00
,
_
Pasal
3
(1) Belanja
Daerah
sebagaimana
dirnaksud
dalam Pasal
1 terdiridari:
a. Belanja
Tidak
Langsung
1) Semula
Rp. 1
.128.81
1.268.600,00
2) Bertambah
RR. 150,449,067.905,00
Jumlah
Belanja
Tidak
Langsung
setelah
perubahan
Rp. 1.279,260.336.505,00
b. Belanja
Langsung
1) Semula
Rp. 443.595,496.500,00
2) Bertambah
Rp, 10Q:1*63.4.74.981,0Q
Jumlah
Belanja
Langsung
setelah
perubahan
Rp. 543.758.971.38,|,00
(?) Belanja
Tidak Langsung
sebagaimana
din'laksud
pada
ayat (1) huruf
a terdiri
dani
jenis belanja:
a. Belanja
Fegawai
1) $emula
Rp 820.644.266.600,00
2) Bertambah
+
&p. 152-929.869.905.00
Jumlah
belanja
pegawai
setelah
perubahan
Rp. 973.574.136.505,00
b. Belanja
bunga
1) Semula
Rp.
150,000.000,00
2) Bertambah/berkurang
RB.
O,0O
Jumlah
belanja
bunga
setelah
perubahan
Rp.
150.000.000,00
c. Belanja
subsidi
1 ) S e m u l a
R p .
0 , 0 0
2) Bertambah/berkurang
Rp.
"
0,00
Jumlah
belanja
hibah
setelah'perubahan
R.p.
128'085.835,00
e. Belanja
bantuan
sosial
1) Semula
RP. 69.847.560.000,00
2) Berkurang
RB.
-- (4.501'986'000.00)
Jurnlah
belanja
bantuan
sosial
setelah
perubahan Rp. 65.345.674.000,00
f. Belanja
bagi
hasil
kepada
Pnovinsi/Kabupaten/Kota
dan Pernerintahan
Desa
1) Semula
RP' 1 1.066.200.000,00
?) Bertambah
RP.
2.2S1.499,000.00
Jumlah
belanja
bagi
hasil
setelah
perubahan
Rp' 13'347.699'000,00
g. Belanja
bantuan
keuangan
kepada
ProvinsilKab/Kota
dan Pemerintahan
Desa
1) Semula
RP. 96.531.992.000,00
2) Berkurang
Rp. . (27$'0-00'00Q'O0)
Jumlah
belanja
bantuan
keuangan
setelah
perubahan Rp. 96.256.992.000,00
h. Belanja
tidak
terduga
a
1) Semula
RP' 2.500'000.000,00
2) Bertambah/berkurang
RP.
0'00
Jumlah
belanja
tidak
terduga
setelah
perubahan Rp' 2.500.000.000,00
(3) Belanja langsung
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) huruf
b terdiri
darijenls
belanja:
a. Belanja
Pegawai
1) Semula
RP' 56'854.841'360,00
2) tsertambah
Rp'
3.733,972'800'0-Q
Jumlahbelanja-pegawaisetelahperubahan
Rp. 60.588.714.160,00
b. Belanja
barang
dan jasa
1) $emula
RP' 190.086'546.650,00
2) Bertambah
SP. -a'ozz.0oe.Zg6$
Jumlah
belanja
barang
dan
jasa
setelah
perubahan Rp.198.708.850.386,00
c. Belanja
modal
'
1)Semula
RP. 196.654.108.490,00
2) Bertambah
Rp* g7'8Q7,2
8'345'00
1 0
Pasal 4
(1) Fembiayaan
Daerah
sebagairnqna
dimaksud
dalam
Pasal
1 terdiri
dari:
a. Penerimaan
Pembiayaan
sejumlah
Jumlah
Penerimaan
Pembiayaan
setelah
perubahan
Rp. 156.082.932.83S,60
b. Pengeluaran
Pembiayaan
sejumlah
1 ) S e m u l a
2) Bertarnbah
1) Semula
2) Bertarnbah
1 ) S e m u l a
2) Betambah
R p . 1 4 9 . 5 3 0 . 3 4 8 . 4 0 0 , 0 0
Rp.
-6$5?.504,438,6Q
Rp. 2.174.000.000,00
Rp,
_ 21-9.?1$.577,0Q
R p . 1 3 4 . 5 3 0 . 3 4 8 . 4 0 0 , 0 0
RB.
4.698*.5e5,.4?-e,60
Jumlah
pengeluaran
setelah
perr"rbahan
Rp. 2.393.315,577,00
(?) Fenerimaan
sebagaimana
dirnaksud
pada ayat (1) huruf a terdirl darl jenis
pembiayaan:
a. SILPA
tahun
ansgaran
sebelumnya
sejumlah
Jumlah
SILPA
tahun
anggaran
sebelumnya
setelah
perubahan
a
Rp. 139"228,943.838,60
b. Pencairan
dana
cadangan
sejumlah
1) Semula
Rp, 15.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang
Rp.
O.OO
Jumlah
Pencairan
dana
sebelumnya
setelah
perubahan
Rp. 15.000.000.000,00
c. Hasil
penjualan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan
sejumlah
1) Semula
Rp.
CI,00
2) Bertambah/berkurang
RF.
-
0.00
Jumlah
hasil
penjualan
kekayaan
daerah
setelah
perubahan
RP.
d. Penerimaan
pinjaman
daerah
sejumlah
0 , 0 0
1) $emula
Rp.
0,00
2) Bertambahlberkurang
Rp.
0.,00
Jumlah
penerimaan
pinjaman
daerah
setelah
perubahan
,
RP.
e. Penerimaan
kembali
pemberian
pinjaman
sejumlah
0,00
1) Semula
2) Bertambah
Rp.
0 , 0 0
Rp. 1.853.989.000,0Q
Jumlah
pener"imaan
kembali
setelah
perubahan Rp. 1"853.989.000,00
f. Penerimaan
piutang
daerah
sejurnlah
1) Semula
Rp,
CI,00
0 . 0 0
2) Bertambah/berkurang
RA
Rp.
pembiayaan:
a. Pembentukan
dana
cadangan
sejumlah
1) Semula
RP.
0,00
2) Bertambah/berkurang
RP.
0,00
Jumlah
pembentukan
dana
mdangan
setelah
perubahan
Rp.
0,00
b. Penyertaan
modal
(investasi)
pemerintah
daerah
sejumlah
1) Semula
RP. 2.000.000.000,00
2) Berkurang
Rp. (146-011.Q0Q,0Q)
Jumlah
penyertaan
modal
(investasi)
setelah
perubahan
Rp, 1.853.989.000,00
c. Pembayaran
pokok
utang
sejumlah
1) Semula
-
RP.
174.000,000,00
2) Bertambah
RP.
365.326.577,0Q
Jumlah
pembayaran
pokok
utang
setelah
perubahan
Rp.
539.326.577,00
d. Pemberian
pinjaman
daerah
se.iumlah
1) Semula
ng
0,00
2) Bertambah/berkurang
RP.
0,!0
Jumlah
pemberian
pinjarnan
setelah
perubahan Rp.
0,00
Pasa!
5
Uraian
lebih
lanjut Perubahan
Anggaran
Fendapntan
dan Belanja
Daerah
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 1, tercanturn
dalam Lampiran yans merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dari Peraturan
Daenah
ini, terdini
dari:
1.
Lampiran
I
Ringkasan
Perubahan
AFBD;
2.
Lampiran
ll
Ringkasan
Peruhahan
APBD
menurut
Urusan
Pemerintahan
Daerah
dan Organisasi;
g.
Lannpiran
lll
frincian
Perubahan
APBD rnenurut
Urusan
Pemerintahan
Daerah,
Organisasi,
Pendapatan,
Belanja
dan Pembiayaan;
4.
Lampiran
lV
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan
Daerah,
Organisasi
dan Kegiatan;
S.
Lampiran
V
Rekapitulasi
Berubahan
Belanja
daerah
untuk Keselarasan
dan Keterpaduan
Urusan
Pemerintahan
Daerah
dan Fungsi
dalam
Kerangka
Pengelolaan
Keuangan
Negara;
6.
Lampiran
Vl
Daftar
Perubahan
Jumlah
Pegawai
per Golongan
dan per
Jabatan
;
7.
Lampiran
Vll
Daftar
Piutang
Daerah;
8.
Lampiran
Vlll
Daftar
Penyertaan
Modal
(lnvestasi)
Daerah;
g.
Lampiran
lX
Daftar Perkiraan
Penambahan
dan Fengurangan
Aset
Tetap
Daerah;
11. l-ampiran
Xl
12. Lampiran
Xll
13. Lampiran
Xlll
1 2
Daftar
Kegiatan-kegiatan
tahun anggaran
sebelurnnya
yang
belum
diselesaikan
dan dianggarkan
kembali
dalam tahun
anggaran
ini;
Daftar
Dana
Cadangan
Daerah;
dan
Daftar
Pinjaman
Daerah.
Pasal 6
(1) Bupati menetapkan
Feraturan
tentang
Penjabaran
Perubahan
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
TahUn
Anggaran
2010
sebagai
landasan
operasional
pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran
2010.
(2) Apabila dalam pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010 terdapat kebijakan Pemerintah
dan/atau
Pemerintah
Provinsi
Jawa Timur,
seperti
kebijakan
terkait
dengan
dana transfer
termasuk
bantuan
keuangan
yang petunjuk
teknisnya
telah ditetapkan
secara
khusus, diatur lebih lanjut dalam perubahan
Peraturan
Bupati sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1).
(3) Perubahan
Peraturan
Bupati
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2) wajib untuk
segera
diberitahukan
kepada
Pimpinan
DPRD,
yang selanjutnya
ditampung
pada
l-aporan Realisasi Anggaran dalam Peratr"rran Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah
Tahun
Anggaran
2010.
(4) Pelaksanaan
Program
dan Kegiatan
khusus
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (2)
diawali
dengan
penyusunan
Rencana
Kerja dan Anggaran
(Rl(A) oleh Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
($KPD)
berkenaan,
Fasal 7
Peraturan
Daerah
ini mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Daerah
ini
dengan
penempatannya
dalam
Lenn-bqran
Daerah
Kabupaten
Malang.
2 0 1 0
di Malang
,- I Otrr-o6eq
201
0
.
r***:
DAERAH
,tr
198209
1 001
Daerah
Kabupaten
Malang
Ditetapkan
di Malang
RI NGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010
Nomor
Uraian
Jumlah ( Rp)
Bertambah/ ( Berkurang)
Urut
Sebelum
Setelah Perubahan
( Rp)
( % )
1.
PENDAPATAN
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
124.388.805.700,00 123.402.470.377,00 (986.335.323,00) (,79)1.1.1. Pajak Daerah 30.000.000.000,00 31.275.000.000,00 1.275.000.000,00 4,25
1.1.2. Retribusi Daerah 34.567.912.700,00 32.331.912.700,00 (2.236.000.000,00) (6,47)
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.676.893.000,00 6.314.003.530,00 637.110.530,00 11,22
1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 54.144.000.000,00 53.481.554.147,00 (662.445.853,00) (1,22)
1.2.
Dana Perimbangan
1.157.118.080.000,00 1.165.647.323.999,00 8.529.243.999,00 0,741.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 101.352.031.000,00 109.881.274.999,00 8.529.243.999,00 8,42
1.2.2. Dana Alokasi Umum 967.107.349.000,00 967.107.349.000,00 0,00 0,00
1.2.3. Dana Alokasi Khusus 88.658.700.000,00 88.658.700.000,00 0,00 0,00
1.3.
Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah
143.543.531.000,00 334.122.395.590,00 190.578.864.590,00 132,771.3.1. Hibah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.3.2. Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 79.958.071.000,00 79.286.971.990,00 (671.099.010,00) (,84)
1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0,00 170.938.283.600,00 170.938.283.600,00 100,00
1.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 63.570.460.000,00 83.882.140.000,00 20.311.680.000,00 31,95
Nomor
Uraian
Jumlah ( Rp)
Bertambah/ ( Berkurang)
Urut
Sebelum
Setelah Perubahan
( Rp)
( % )
2.
BELANJA DAERAH
2.1.
Belanja Tidak Langsung
1.128.811.268.600,00 1.279.260.336.505,00 150.449.067.905,00 13,332.1.1. Belanja Pegawai 820.644.266.600,00 973.574.136.505,00 152.929.869.905,00 18,64
2.1.2. Belanja Bunga 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
2.1.3. Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4. Belanja Hibah 128.071.250.000,00 128.085.835.000,00 14.585.000,00 0,01
2.1.5. Belanja Bantuan Sosial 69.847.560.000,00 65.345.674.000,00 (4.501.886.000,00) (6,45)
2.1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan 11.066.200.000,00 13.347.699.000,00 2.281.499.000,00 20,62
2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa 96.531.992.000,00 96.256.992.000,00 (275.000.000,00) (,28)
2.1.8. Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00
2.2.
Belanja Langsung
443.595.496.500,00 543.758.971.381,00 100.163.474.881,00 22,582.2.1. Belanja Pegawai 56.854.841.360,00 60.588.714.160,00 3.733.872.800,00 6,57
2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 190.086.546.650,00 198.708.850.386,00 8.622.303.736,00 4,54
2.2.3. Belanja Modal 196.654.108.490,00 284.461.406.835,00 87.807.298.345,00 44,65
Jumlah Belanja
1.572.406.765.100,00 1.823.019.307.886,00 250.612.542.786,00 15,943.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 134.530.348.400,00 139.228.943.838,60 4.698.595.438,60 3,49
3.1.2. Pencairan Dana Cadangan 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00
3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00 1.853.989.000,00 1.853.989.000,00 100,00
3.1.6. Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
149.530.348.400,00 156.082.932.838,60 6.552.584.438,60 4,383.2.
Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2. Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00 1.853.989.000,00 (146.011.000,00) (7,30)
3.2.3. Pembayaran Pokok Utang 174.000.000,00 539.326.577,00 365.326.577,00 209,96
3.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
2.174.000.000,00 2.393.315.577,00 219.315.577,00 10,09Pembiayaan Neto
147.356.348.400,00 153.689.617.261,60 6.333.268.861,60 4,303.3.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
0,00 (46.157.500.658,40) (46.157.500.658,40) 100,00MALANG, tanggal 20 OKTOBER 2010
BUPATI MALANG,
TTD.
SUJUD PRI BADI
Diundangkan di Malang
Pada tanggal 21 OKTOBER 2010
SEKRETARI S DAERAH
LAMPI RAN I I :
PERATURAN DAERAH
Nomor : 05 TAHUN 2010
Tanggal
: 20 OKTOBER 2010
PEMERI NTAH KABUPATEN MALANG,
RI NGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH DAN ORGANI SASI
TAHUN ANGGARAN2010
KODE URAI AN PENDAPATAN BELANJA
Sebelum Setelah Perubahan Tambah/ ( Kurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Tambah/ ( Kurang)
Perubahan
Rp % Tdk. Langsung Langsung Jumlah Tdk. Langsung Langsung Jumlah ( Rp) ( % )
1. URUSAN WAJI B 1.418.009.942.700 1.616.109.215.966 198.099.273.266 13,97 1.107.943.215.6 416.742.200.400 1.524.685.416.000 1.258.359.783.5 519.829.299.761 1.778.189.083.266 253.503.667.266 16,63
1.01. Pendidikan 0 0 0 0,00 531.016.807.000 14.483.065.000 545.499.872.000 531.016.807.000 16.870.915.440 547.887.722.440 2.387.850.440 0,44
1.01.01. Dinas Pendidikan 0 0 0 0,00 531.016.807.000 14.483.065.000 545.499.872.000 531.016.807.000 16.870.915.440 547.887.722.440 2.387.850.440 0,44
1.02. Kesehatan 48.579.038.700 48.579.038.700 0 0,00 50.447.414.000 59.604.829.000 110.052.243.000 50.181.914.000 89.938.263.650 140.120.177.650 30.067.934.650 27,32
1.02.01. Dinas Kesehatan 14.579.038.700 14.579.038.700 0 0,00 38.112.723.000 30.743.007.000 68.855.730.000 37.747.223.000 42.767.235.650 80.514.458.650 11.658.728.650 16,93 1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah 34.000.000.000 34.000.000.000 0 0,00 12.334.691.000 28.861.822.000 41.196.513.000 12.434.691.000 47.171.028.000 59.605.719.000 18.409.206.000 44,69
1.03. Pekerjaan Umum 849.200.000 849.200.000 0 0,00 26.065.118.000 155.011.080.000 181.076.198.000 26.065.118.000 223.520.080.575 249.585.198.575 68.509.000.575 37,83
1.03.02. Dinas Bina Marga 80.000.000 80.000.000 0 0,00 9.770.426.000 58.939.631.000 68.710.057.000 9.770.426.000 93.395.369.200 103.165.795.200 34.455.738.200 50,15 1.03.03. Dinas Pengairan 275.000.000 275.000.000 0 0,00 7.069.305.000 33.967.821.000 41.037.126.000 7.069.305.000 33.907.523.420 40.976.828.420 (60.297.580) (0,15) 1.03.05. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 494.200.000 494.200.000 0 0,00 9.225.387.000 62.103.628.000 71.329.015.000 9.225.387.000 96.217.187.955 105.442.574.955 34.113.559.955 47,83
1.04. Perumahan 0 0 0 0,00 404.364.000 871.181.000 1.275.545.000 404.364.000 858.176.500 1.262.540.500 (13.004.500) (1,02)
1.04.01. Kantor Perumahan 0 0 0 0,00 404.364.000 871.181.000 1.275.545.000 404.364.000 858.176.500 1.262.540.500 (13.004.500) (1,02)
1.06. Perencanaan Pembangunan 0 0 0 0,00 3.086.251.000 3.963.139.000 7.049.390.000 2.273.936.000 4.259.957.150 6.533.893.150 (515.496.850) (7,31)
1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan 0 0 0 0,00 3.086.251.000 3.963.139.000 7.049.390.000 2.273.936.000 4.259.957.150 6.533.893.150 (515.496.850) (7,31)
1.07. Perhubungan 2.300.000.000 2.345.500.000 45.500.000 1,98 4.587.578.000 2.394.821.000 6.982.399.000 4.667.578.000 2.818.900.700 7.486.478.700 504.079.700 7,22
1.08. Lingkungan Hidup 0 0 0 0,00 1.317.860.000 3.295.097.000 4.612.957.000 1.317.860.000 3.232.793.900 4.550.653.900 (62.303.100) (1,35) 1.08.01. Badan Lingkungan Hidup 0 0 0 0,00 1.317.860.000 3.295.097.000 4.612.957.000 1.317.860.000 3.232.793.900 4.550.653.900 (62.303.100) (1,35)
1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil 1.223.000.000 1.227.500.000 4.500.000 0,37 2.094.029.500 2.278.597.000 4.372.626.500 2.094.029.500 2.245.809.400 4.339.838.900 (32.787.600) (0,75)
1.10.01. Dinas Kependudukan dan Catatan 1.223.000.000 1.227.500.000 4.500.000 0,37 2.094.029.500 2.278.597.000 4.372.626.500 2.094.029.500 2.245.809.400 4.339.838.900 (32.787.600) (0,75)
1.11. Pemberdayaan Perempuan dan 0 0 0 0,00 748.934.500 1.160.145.000 1.909.079.500 748.934.500 1.142.643.500 1.891.578.000 (17.501.500) (0,92)
Perlindungan Anak
1.11.01. Kantor Pemberdayaan Perempuan 0 0 0 0,00 748.934.500 1.160.145.000 1.909.079.500 748.934.500 1.142.643.500 1.891.578.000 (17.501.500) (0,92) dan Perlindungan Anak
1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga 0 0 0 0,00 8.252.182.000 2.070.149.000 10.322.331.000 8.252.182.000 1.991.348.100 10.243.530.100 (78.800.900) (0,76)
Sejahtera
1.12.01. Badan Keluarga Berencana 0 0 0 0,00 8.252.182.000 2.070.149.000 10.322.331.000 8.252.182.000 1.991.348.100 10.243.530.100 (78.800.900) (0,76)
1.13. Sosial 0 0 0 0,00 1.960.186.000 1.625.000.000 3.585.186.000 1.960.186.000 1.601.707.300 3.561.893.300 (23.292.700) (0,65)
1.13.01. Dinas Sosial 0 0 0 0,00 1.960.186.000 1.625.000.000 3.585.186.000 1.960.186.000 1.601.707.300 3.561.893.300 (23.292.700) (0,65)
1.14. Ketenagakerjaan 66.200.000 66.200.000 0 0,00 2.209.385.000 3.211.568.000 5.420.953.000 2.209.385.000 2.924.355.700 5.133.740.700 (287.212.300) (5,30)
1.14.01. Dinas Tenaga Kerja dan 66.200.000 66.200.000 0 0,00 2.209.385.000 3.211.568.000 5.420.953.000 2.209.385.000 2.924.355.700 5.133.740.700 (287.212.300) (5,30)
1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0 0 0 0,00 1.663.044.000 6.071.759.000 7.734.803.000 1.663.044.000 6.076.361.890 7.739.405.890 4.602.890 0,06
1.15.01. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 0 0 0 0,00 1.663.044.000 6.071.759.000 7.734.803.000 1.663.044.000 6.076.361.890 7.739.405.890 4.602.890 0,06 Kecil dan Menengah
1.16. Penanaman Modal 0 0 0 0,00 509.306.000 983.427.000 1.492.733.000 509.306.000 968.038.800 1.477.344.800 (15.388.200) (1,03)
1.16.01. Kantor Penanaman Modal 0 0 0 0,00 509.306.000 983.427.000 1.492.733.000 509.306.000 968.038.800 1.477.344.800 (15.388.200) (1,03)
1.17. Kebudayaan 6.024.000.000 3.542.000.000 (2.482.000.000) (41,20) 1.417.774.000 3.633.785.000 5.051.559.000 1.417.774.000 3.596.009.980 5.013.783.980 (37.775.020) (0,75)
1.17.01. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6.024.000.000 3.542.000.000 (2.482.000.000) (41,20) 1.417.774.000 3.633.785.000 5.051.559.000 1.417.774.000 3.596.009.980 5.013.783.980 (37.775.020) (0,75)
1.18. Kepemudaan dan Olah Raga 250.000.000 250.000.000 0 0,00 1.811.890.000 2.105.905.000 3.917.795.000 1.811.890.000 2.559.132.900 4.371.022.900 453.227.900 11,57
KODE URAI AN PENDAPATAN BELANJA
Sebelum Setelah Perubahan Tambah/ ( Kurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Tambah/ ( Kurang)
Perubahan
Rp % Tdk. Langsung Langsung Jumlah Tdk. Langsung Langsung Jumlah ( Rp) ( % )
1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0,00 3.986.471.000 4.967.086.000 8.953.557.000 3.986.471.000 5.030.181.169 9.016.652.169 63.095.169 0,70
Dalam Negeri
1.19.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0,00 1.533.686.000 2.200.000.000 3.733.686.000 1.533.686.000 2.182.675.450 3.716.361.450 (17.324.550) (0,46) 1.19.03. Satuan Polisi Pamong Praja dan 0 0 0 0,00 2.452.785.000 2.767.086.000 5.219.871.000 2.452.785.000 2.847.505.719 5.300.290.719 80.419.719 1,54
Perlindungan Masyarakat
1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan 1.358.718.504.000 1.559.249.777.266 200.531.273.266 14,76 453.962.183.600 142.058.346.500 596.020.530.100 605.376.566.505 143.241.112.067 748.617.678.572 152.597.148.472 25,60 Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegaw aian dan Persandian
1.20.01. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 0 0,00 9.232.929.600 0 9.232.929.600 9.382.929.600 0 9.382.929.600 150.000.000 1,62
1.20.02. Bupati dan Wakil Bupati 0 0 0 0,00 609.975.000 0 609.975.000 679.002.882 0 679.002.882 69.027.882 11,32
1.20.03. Sekretariat Daerah 0 0 0 0,00 11.455.935.000 36.225.684.000 47.681.619.000 11.455.935.000 35.245.348.281 46.701.283.281 (980.335.719) (2,06) 1.20.0301 BAGI AN TATA 0 0 0 0,00 0 2.334.981.000 2.334.981.000 0 2.109.981.000 2.109.981.000 (225.000.000) (9,64)
PEMERI NTAHAN UMUM
1.20.0302 BAGI AN TATA 0 0 0 0,00 0 950.000.000 950.000.000 0 950.000.000 950.000.000 0 0,00
PEMERI NTAHAN DESA
1.20.0303 Bagian Hukum 0 0 0 0,00 0 907.600.000 907.600.000 0 907.600.000 907.600.000 0 0,00
1.20.0304 Bagian Organisasi 0 0 0 0,00 0 1.063.000.000 1.063.000.000 0 1.063.000.000 1.063.000.000 0 0,00
1.20.0305 Bagian Perekonomian 0 0 0 0,00 0 1.001.003.000 1.001.003.000 0 995.667.281 995.667.281 (5.335.719) (0,53)
1.20.0306 Bagian Kerjasama 0 0 0 0,00 0 600.000.000 600.000.000 0 600.000.000 600.000.000 0 0,00
1.20.0307 Bagian Administrasi 0 0 0 0,00 0 950.000.000 950.000.000 0 950.000.000 950.000.000 0 0,00
Pembangunan
1.20.0308 Bagian Pengelola Data 0 0 0 0,00 0 2.303.000.000 2.303.000.000 0 2.403.000.000 2.403.000.000 100.000.000 4,34 Elektronik
1.20.0309 Bagian Umum dan Protokol 0 0 0 0,00 239.000.000 5.480.000.000 5.719.000.000 239.000.000 5.605.000.000 5.844.000.000 125.000.000 2,19 1.20.0310 Bagian Hubungan Masyarakat 0 0 0 0,00 0 2.125.000.000 2.125.000.000 0 2.075.000.000 2.075.000.000 (50.000.000) (2,35) 1.20.0311 Bagian Tata Usaha 0 0 0 0,00 11.216.935.000 2.566.000.000 13.782.935.000 11.216.935.000 2.566.000.000 13.782.935.000 0 0,00
1.20.0312 Bagian Bina Mental dan 0 0 0 0,00 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0,00
1.20.0313 Bagian Pertanahan 0 0 0 0,00 0 14.445.100.000 14.445.100.000 0 13.520.100.000 13.520.100.000 (925.000.000) (6,40)
1.20.0314 Bagian Kesra 0 0 0 0,00 0 500.000.000 500.000.000 0 500.000.000 500.000.000 0 0,00
1.20.04. Sekretariat DPRD 0 0 0 0,00 2.386.352.000 21.549.034.500 23.935.386.500 2.461.352.000 21.140.846.950 23.602.198.950 (333.187.550) (1,39) 1.20.05. Dinas Pendapatan, Pengelolaan 1.355.248.504.000 1.555.606.277.266 200.357.773.266 14,78 421.767.872.000 65.094.400.000 486.862.272.000 573.442.027.023 66.799.300.946 640.241.327.969 153.379.055.969 31,50
Keuangan dan Asset
1.20.06. Badan Penelitian dan 0 0 0 0,00 1.156.822.000 1.600.000.000 2.756.822.000 1.221.822.000 1.886.073.700 3.107.895.700 351.073.700 12,73 1.20.07. I nspektorat Kabupaten 0 0 0 0,00 2.510.083.000 3.489.158.000 5.999.241.000 1.878.283.000 4.077.314.660 5.955.597.660 (43.643.340) (0,73)
1.20.09. KECAMATAN 0 0 0 0,00 0 5.225.607.000 5.225.607.000 0 5.225.607.000 5.225.607.000 0 0,00
1.20.0901 Kecamatan Pujon 0 0 0 0,00 0 162.123.000 162.123.000 0 162.123.000 162.123.000 0 0,00
1.20.0902 Kecamatan Ngantang 0 0 0 0,00 0 166.750.000 166.750.000 0 166.750.000 166.750.000 0 0,00
1.20.0903 Kecamatan Kasembon 0 0 0 0,00 0 159.145.000 159.145.000 0 159.145.000 159.145.000 0 0,00
1.20.0904 Kecamatan Lawang 0 0 0 0,00 0 154.708.000 154.708.000 0 154.708.000 154.708.000 0 0,00
1.20.0905 Kecamatan Singosari 0 0 0 0,00 0 159.842.000 159.842.000 0 159.842.000 159.842.000 0 0,00
1.20.0906 Kecamatan Karangploso 0 0 0 0,00 0 152.237.000 152.237.000 0 152.237.000 152.237.000 0 0,00
1.20.0907 Kecamatan Dau 0 0 0 0,00 0 150.164.000 150.164.000 0 150.164.000 150.164.000 0 0,00
1.20.0908 Kecamatan Pakis 0 0 0 0,00 0 153.114.000 153.114.000 0 153.114.000 153.114.000 0 0,00
1.20.0909 Kecamatan Jabung 0 0 0 0,00 0 161.653.000 161.653.000 0 161.653.000 161.653.000 0 0,00
1.20.0910 Kecamatan Tumpang 0 0 0 0,00 0 155.204.000 155.204.000 0 155.204.000 155.204.000 0 0,00
1.20.0911 Kecamatan Poncokusumo 0 0 0 0,00 0 160.675.000 160.675.000 0 160.675.000 160.675.000 0 0,00
1.20.0912 Kecamatan Bululawang 0 0 0 0,00 0 150.862.000 150.862.000 0 150.862.000 150.862.000 0 0,00
1.20.0913 Kecamatan Gondanglegi 0 0 0 0,00 0 156.283.000 156.283.000 0 156.283.000 156.283.000 0 0,00
1.20.0914 Kecamatan Pagelaran 0 0 0 0,00 0 153.095.000 153.095.000 0 153.095.000 153.095.000 0 0,00
1.20.0915 Kecamatan Tajinan 0 0 0 0,00 0 150.777.000 150.777.000 0 150.777.000 150.777.000 0 0,00
1.20.0916 Kecamatan Bantur 0 0 0 0,00 0 168.439.000 168.439.000 0 168.439.000 168.439.000 0 0,00
KODE URAI AN PENDAPATAN BELANJA
Sebelum Setelah Perubahan Tambah/ ( Kurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Tambah/ ( Kurang)
Perubahan
Rp % Tdk. Langsung Langsung Jumlah Tdk. Langsung Langsung Jumlah ( Rp) ( % )
1.20.0918 Kecamatan Wajak 0 0 0 0,00 0 158.238.000 158.238.000 0 158.238.000 158.238.000 0 0,00
1.20.0919 Kecamatan Turen 0 0 0 0,00 0 155.764.000 155.764.000 0 155.764.000 155.764.000 0 0,00
1.20.0920 Kecamatan Dampit 0 0 0 0,00 0 165.128.000 165.128.000 0 165.128.000 165.128.000 0 0,00
1.20.0921 Kecamatan Ampelgading 0 0 0 0,00 0 161.739.000 161.739.000 0 161.739.000 161.739.000 0 0,00
1.20.0922 Kecamatan Tirtoyudo 0 0 0 0,00 0 166.294.000 166.294.000 0 166.294.000 166.294.000 0 0,00
1.20.0923 Kecamatan Sumbermanjing 0 0 0 0,00 0 176.423.000 176.423.000 0 176.423.000 176.423.000 0 0,00
Wetan
1.20.0924 Kecamatan Kepanjen 0 0 0 0,00 0 152.402.000 152.402.000 0 152.402.000 152.402.000 0 0,00
1.20.0925 Kecamatan Pakisaji 0 0 0 0,00 0 150.007.000 150.007.000 0 150.007.000 150.007.000 0 0,00
1.20.0926 Kecamatan Ngajum 0 0 0 0,00 0 154.069.000 154.069.000 0 154.069.000 154.069.000 0 0,00
1.20.0927 Kecamatan Wagir 0 0 0 0,00 0 153.379.000 153.379.000 0 153.379.000 153.379.000 0 0,00
1.20.0928 Kecamatan Sumberpucung 0 0 0 0,00 0 152.301.000 152.301.000 0 152.301.000 152.301.000 0 0,00
1.20.0929 Kecamatan Kromengan 0 0 0 0,00 0 152.403.000 152.403.000 0 152.403.000 152.403.000 0 0,00
1.20.0930 Kecamatan Wonosari 0 0 0 0,00 0 153.921.000 153.921.000 0 153.921.000 153.921.000 0 0,00
1.20.0931 Kecamatan Pagak 0 0 0 0,00 0 158.894.000 158.894.000 0 158.894.000 158.894.000 0 0,00
1.20.0932 Kecamatan Kalipare 0 0 0 0,00 0 161.197.000 161.197.000 0 161.197.000 161.197.000 0 0,00
1.20.0933 Kecamatan Donomulyo 0 0 0 0,00 0 173.145.000 173.145.000 0 173.145.000 173.145.000 0 0,00
1.20.10. KELURAHAN 0 0 0 0,00 0 1.200.000.000 1.200.000.000 0 1.200.000.000 1.200.000.000 0 0,00
1.20.1001 KELURAHAN ARDI REJO 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00
1.20.1002 KELURAHAN CANDI RENGGO 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00
1.20.1003 KELURAHAN CEPOKOMULYO 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00
1.20.1004 KELURAHAN DAMPI T 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00
1.20.1005 KELURAHAN KALI REJO 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00
1.20.1006 KELURAHAN KEPANJEN 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00
1.20.1008 KELURAHAN LOSARI 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00
1.20.1009 KELURAHAN PAGENTAN 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00
1.20.1010 KELURAHAN PENARUKAN 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00
1.20.1011 KELURAHAN SEDAYU 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00
1.20.1012 KELURAHAN TUREN 0 0 0 0,00 0 100.000.000 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0 0,00
1.20.11. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan 3.470.000.000 3.643.500.000 173.500.000 5,00 1.191.410.000 1.251.326.000 2.442.736.000 1.204.410.000 1.286.317.230 2.490.727.230 47.991.230 1,96 1.20.12. Badan Pendidikan dan Pelatihan 0 0 0 0,00 1.286.304.000 3.339.400.000 4.625.704.000 1.286.304.000 3.321.379.700 4.607.683.700 (18.020.300) (0,39) 1.20.13. Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0,00 2.364.501.000 3.083.737.000 5.448.238.000 2.364.501.000 3.058.923.600 5.423.424.600 (24.813.400) (0,46)
1.21. Ketahanan Pangan 0 0 0 0,00 9.836.693.000 2.589.826.900 12.426.519.900 9.836.693.000 2.567.788.880 12.404.481.880 (22.038.020) (0,18)
1.21.01. Badan Ketahanan Pangan dan 0 0 0 0,00 9.836.693.000 2.589.826.900 12.426.519.900 9.836.693.000 2.567.788.880 12.404.481.880 (22.038.020) (0,18) Pelaksana Penyuluh
1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan 0 0 0 0,00 1.459.665.000 3.618.815.000 5.078.480.000 1.459.665.000 3.668.569.710 5.128.234.710 49.754.710 0,98
Desa
1.22.01. Badan Pemberdayaan Masyarakat 0 0 0 0,00 1.459.665.000 3.618.815.000 5.078.480.000 1.459.665.000 3.668.569.710 5.128.234.710 49.754.710 0,98
1.24. Kearsipan 0 0 0 0,00 1.106.080.000 744.579.000 1.850.659.000 1.106.080.000 717.152.450 1.823.232.450 (27.426.550) (1,48)
1.24.01. Badan Perpustakaan, Arsip dan 0 0 0 0,00 1.106.080.000 744.579.000 1.850.659.000 1.106.080.000 717.152.450 1.823.232.450 (27.426.550) (1,48) Dokumentasi
2. URUSAN PI LI HAN 7.040.474.000 7.062.974.000 22.500.000 0,32 20.868.053.000 26.853.296.100 47.721.349.100 20.900.553.000 23.929.671.620 44.830.224.620 (2.891.124.480) (6,06)
2.01. Pertanian 290.474.000 290.474.000 0 0,00 7.219.049.000 11.621.088.100 18.840.137.100 7.251.549.000 10.633.943.540 17.885.492.540 (954.644.560) (5,07)
2.01.01. Dinas Pertanian dan Perkebunan 115.000.000 115.000.000 0 0,00 4.369.059.000 8.256.528.100 12.625.587.100 4.401.559.000 7.277.758.650 11.679.317.650 (946.269.450) (7,49) 2.01.03. Dinas Peternakan dan Kesehatan 175.474.000 175.474.000 0 0,00 2.849.990.000 3.364.560.000 6.214.550.000 2.849.990.000 3.356.184.890 6.206.174.890 (8.375.110) (0,13)
Hewan
2.02. Kehutanan 0 0 0 0,00 2.046.796.000 3.461.807.000 5.508.603.000 2.046.796.000 2.442.528.300 4.489.324.300 (1.019.278.700) (18,50)
2.02.01. Dinas Kehutanan 0 0 0 0,00 2.046.796.000 3.461.807.000 5.508.603.000 2.046.796.000 2.442.528.300 4.489.324.300 (1.019.278.700) (18,50)
KODE URAI AN PENDAPATAN BELANJA
Sebelum Setelah Perubahan Tambah/ ( Kurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Tambah/ ( Kurang)
Perubahan
Rp % Tdk. Langsung Langsung Jumlah Tdk. Langsung Langsung Jumlah ( Rp) ( % )
2.03.01. Dinas Energi dan Sumber Daya 1.050.000.000 1.050.000.000 0 0,00 1.732.000.000 3.414.027.000 5.146.027.000 1.732.000.000 2.470.376.380 4.202.376.380 (943.650.620) (18,34) Mineral
2.05. Kelautan dan Perikanan 1.650.000.000 1.650.000.000 0 0,00 2.080.180.000 4.411.263.000 6.491.443.000 2.080.180.000 4.402.009.800 6.482.189.800 (9.253.200) (0,14)
2.05.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 1.650.000.000 1.650.000.000 0 0,00 2.080.180.000 4.411.263.000 6.491.443.000 2.080.180.000 4.402.009.800 6.482.189.800 (9.253.200) (0,14)
2.07. I ndustri 4.050.000.000 4.072.500.000 22.500.000 0,56 7.790.028.000 3.945.111.000 11.735.139.000 7.790.028.000 3.980.813.600 11.770.841.600 35.702.600 0,30
2.07.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan 4.050.000.000 4.072.500.000 22.500.000 0,56 7.790.028.000 3.945.111.000 11.735.139.000 7.790.028.000 3.980.813.600 11.770.841.600 35.702.600 0,30 dan Pasar
1.425.050.416.700 1.623.172.189.966 198.121.773.266 13,90 1.128.811.268.600443.595.496.500 1.572.406.765.100 1.279.260.336.505543.758.971.381 1.823.019.307.886 250.612.542.786 15,94
MALANG, tanggal 20 OKTOBER 2010
BUPATI MALANG,
TTD.
SUJUD PRI BADI
Diundangkan di Malang
Pada tanggal 21 OKTOBER 2010
SEKRETARI S DAERAH
PEMERI NTAH KABUPATEN MALANG,
RI NCI AN APBD MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN2010
URUSAN
:
1.01.
PENDI DI KAN
ORGANI SASI
:
1.01.01.
DI NAS PENDI DI KAN
KODE REKENI NG Uraian Jumlah ( Rp) Bertambah/ ( Berkurang) PENJELASAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan ( Rp) ( % )
1.01.1.01.0100.00.00.5. BELANJA
1.01.1.01.0100.00.00.5.1. BELANJA TI DAK LANGSUNG 531.016.807.000,00 531.016.807.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 531.016.807.000,00 531.016.807.000,00 0,00 0,00
1.01.0100.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 14.483.065.000,00 16.870.915.440,00 2.387.850.440,00 16,49 1.01.1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.911.032.000,00 1.997.011.040,00 85.979.040,00 4,50 1.01.1.01.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 52.752.000,00 53.952.000,00 1.200.000,00 2,27
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.752.000,00 53.952.000,00 1.200.000,00 2,27
1.01.1.01.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00 0,00 Listrik
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 771.300.000,00 814.159.400,00 42.859.400,00 5,56
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 771.300.000,00 814.159.400,00 42.859.400,00 5,56
1.01.1.01.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 195.600.000,00 221.315.440,00 25.715.440,00 13,15
URUSAN
:
1.01.
PENDI DI KAN
ORGANI SASI
:
1.01.01.
DI NAS PENDI DI KAN
KODE REKENI NG Uraian Jumlah ( Rp) Bertambah/ ( Berkurang) PENJELASAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan ( Rp) ( % )
1.01.1.01.01.01.12. Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan 125.760.000,00 126.364.200,00 604.200,00 0,48 Bangunan Kantor
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 125.760.000,00 126.364.200,00 604.200,00 0,48
1.01.1.01.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 150.120.000,00 165.720.000,00 15.600.000,00 10,39
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 150.120.000,00 165.720.000,00 15.600.000,00 10,39
1.01.1.01.01.01.18. Rapat- Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 232.700.000,00 232.700.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 232.700.000,00 232.700.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.023.504.000,00 1.113.040.400,00 89.536.400,00 8,75 1.01.1.01.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor 460.000.000,00 485.000.000,00 25.000.000,00 5,43
1.01.1.01.01.02.03.5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00
1.01.1.01.01.02.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3. Belanja Modal 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 362.240.000,00 418.916.000,00 56.676.000,00 15,65
1.01.1.01.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 362.240.000,00 418.916.000,00 56.676.000,00 15,65
1.01.1.01.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Dinas/ Operasional
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.28. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 111.264.000,00 119.124.400,00 7.860.400,00 7,06
1.01.1.01.01.02.28.5.2.1. Belanja Pegawai 111.264.000,00 119.124.400,00 7.860.400,00 7,06
1.01.1.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 54.430.000,00 54.430.000,00 0,00 0,00 Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar 54.430.000,00 54.430.000,00 0,00 0,00 Realisasi Kinerja SKPD
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.430.000,00 52.430.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 220.295.000,00 220.295.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.15.58. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 220.295.000,00 220.295.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.15.58.5.2.1. Belanja Pegawai 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.15.58.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 115.895.000,00 115.895.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 6.421.045.000,00 9.309.510.000,00 2.888.465.000,00 44,98 Tahun
1.01.1.01.01.16.01. Pembangunan Gedung Sekolah 150.000.000,00 0,00 ( 150.000.000,00) ( 100,00)
1.01.1.01.01.16.01.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
1.01.1.01.01.16.10. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.10.5.2.3. Belanja Modal 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.12. Pembangunan Perpusatakaan Sekolah 950.000.000,00 0,00 ( 950.000.000,00) ( 100,00)
1.01.1.01.01.16.12.5.2.3. Belanja Modal 950.000.000,00 0,00 (950.000.000,00) (100,00)
1.01.1.01.01.16.41. Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah 916.710.000,00 3.518.575.000,00 2.601.865.000,00 283,83
1.01.1.01.01.16.41.5.2.1. Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.41.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 911.710.000,00 891.575.000,00 (20.135.000,00) (2,21)
1.01.1.01.01.16.41.5.2.3. Belanja Modal 0,00 2.622.000.000,00 2.622.000.000,00 100,00
1.01.1.01.01.16.57. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 78.000.000,00 58.000.000,00 ( 20.000.000,00) ( 25,64)
1.01.1.01.01.16.57.5.2.1. Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.57.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 50.000.000,00 (20.000.000,00) (28,57)
1.01.1.01.01.16.63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Jenjang SD/ MI / SDLB dan SMP/ MTS serta Pesantren
Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non- I slam Setara SD dan SMP
1.01.1.01.01.16.63.5.2.1. Belanja Pegawai 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 129.100.000,00 129.100.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.66. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/ MI 866.700.000,00 2.273.300.000,00 1.406.600.000,00 162,29 dan SMP/ MTS
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 866.700.000,00 1.323.300.000,00 456.600.000,00 52,68
URUSAN
:
1.01.
PENDI DI KAN
ORGANI SASI
:
1.01.01.
DI NAS PENDI DI KAN
KODE REKENI NG Uraian Jumlah ( Rp) Bertambah/ ( Berkurang) PENJELASAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan ( Rp) ( % )
1.01.1.01.01.16.66.5.2.3. Belanja Modal 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 100,00
1.01.1.01.01.16.67. Penyelenggaraan Paket A Setara SD 53.595.000,00 53.595.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.67.5.2.1. Belanja Pegawai 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.67.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.395.000,00 34.395.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.68. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 171.000.000,00 171.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.1. Belanja Pegawai 62.325.000,00 62.325.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 108.675.000,00 108.675.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.69. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 108.800.000,00 108.800.000,00 0,00 0,00 dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS)
di Satuan Pendidikan Dasar
1.01.1.01.01.16.69.5.2.1. Belanja Pegawai 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.69.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.70. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Sisw a 680.475.000,00 680.475.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1. Belanja Pegawai 265.200.000,00 265.200.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 415.275.000,00 415.275.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.76. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar 87.085.000,00 87.085.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1. Belanja Pegawai 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 77.685.000,00 77.685.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.79. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah ( UAS) SD,MI ,SMP 1.966.680.000,00 1.966.680.000,00 0,00 0,00 dan MTs
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1. Belanja Pegawai 1.831.535.750,00 1.831.535.750,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 135.144.250,00 135.144.250,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17. Program Pendidikan Menengah 3.022.640.000,00 2.529.710.000,00 ( 492.930.000,00) ( 16,31) 1.01.1.01.01.17.01. Pembangunan Gedung Sekolah 1.700.000.000,00 700.000.000,00 ( 1.000.000.000,00) ( 58,82)
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3. Belanja Modal 1.700.000.000,00 700.000.000,00 (1.000.000.000,00) (58,82)
1.01.1.01.01.17.20. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 190.000.000,00 300.000.000,00 110.000.000,00 57,89
1.01.1.01.01.17.20.5.2.3. Belanja Modal 190.000.000,00 300.000.000,00 110.000.000,00 57,89
1.01.1.01.01.17.41. Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah 0,00 772.070.000,00 772.070.000,00 100,00
1.01.1.01.01.17.41.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 52.070.000,00 52.070.000,00 100,00
1.01.1.01.01.17.41.5.2.3. Belanja Modal 0,00 720.000.000,00 720.000.000,00 100,00
1.01.1.01.01.17.63. Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.1. Belanja Pegawai 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.67. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai I nformasi 375.000.000,00 0,00 ( 375.000.000,00) ( 100,00) Pendidikan Menengah
1.01.1.01.01.17.67.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00 0,00 (375.000.000,00) (100,00)
1.01.1.01.01.17.69. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.70. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah ( UAS) SMA,SMK 591.640.000,00 591.640.000,00 0,00 0,00 dan MA
1.01.1.01.01.17.70.5.2.1. Belanja Pegawai 589.244.500,00 589.244.500,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.395.500,00 2.395.500,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 378.000.000,00 278.000.000,00 ( 100.000.000,00) ( 26,46) 1.01.1.01.01.18.04. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 300.000.000,00 200.000.000,00 ( 100.000.000,00) ( 33,33)
1.01.1.01.01.18.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 200.000.000,00 (100.000.000,00) (33,33)
1.01.1.01.01.18.12. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1. Belanja Pegawai 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 916.320.000,00 877.120.000,00 ( 39.200.000,00) ( 4,28) Kependidikan
1.01.1.01.01.20.01. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 94.120.000,00 94.120.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 94.120.000,00 94.120.000,00 0,00 0,00
URUSAN
:
1.01.
PENDI DI KAN
ORGANI SASI
:
1.01.01.
DI NAS PENDI DI KAN
KODE REKENI NG Uraian Jumlah ( Rp) Bertambah/ ( Berkurang) PENJELASAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan ( Rp) ( % )
1.01.1.01.01.20.02. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga 79.200.000,00 40.000.000,00 ( 39.200.000,00) ( 49,49) Kependidikan
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 79.200.000,00 40.000.000,00 (39.200.000,00) (49,49)
1.01.1.01.01.20.03. Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar 142.350.000,00 142.350.000,00 0,00 0,00 Kompetensi
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 75.100.000,00 75.100.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 67.250.000,00 67.250.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.04. Pembinaan Kelompok Kerja Guru ( KKG) 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.07. Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi 156.750.000,00 156.750.000,00 0,00 0,00 Standar Kualifikasi
1.01.1.01.01.20.07.5.2.1. Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 154.500.000,00 154.500.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.08. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan 118.900.000,00 118.900.000,00 0,00 0,00 dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.20.08.5.2.1. Belanja Pegawai 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 104.650.000,00 104.650.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.21. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 535.799.000,00 366.799.000,00 ( 169.000.000,00) ( 31,54) 1.01.1.01.01.21.01. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 152.080.000,00 52.080.000,00 ( 100.000.000,00) ( 65,75)
1.01.1.01.01.21.01.5.2.1. Belanja Pegawai 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.21.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 151.230.000,00 51.230.000,00 (100.000.000,00) (66,12)
1.01.1.01.01.21.05. Pembinaan Dew an Pendidikan 36.270.000,00 36.270.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.21.05.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.21.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.270.000,00 33.270.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.21.07. Penerapan Sistem dan I nformasi Manajemen 268.449.000,00 268.449.000,00 0,00 0,00 Pendidikan
1.01.1.01.01.21.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.21.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 260.799.000,00 260.799.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.21.08. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya 79.000.000,00 10.000.000,00 ( 69.000.000,00) ( 87,34) serta Diskusi I lmiah tentang Berbagai I su Pendidikan
1.01.1.01.01.21.08.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
1.01.1.01.01.21.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 10.000.000,00 (63.000.000,00) (86,30)
2.06.1.01.01.20. Program Pembinaan I ndustri Rokok dan Tembakau 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00 2.06.1.01.01.20.03. Pembinaan Lingkungan Sosial I ndustri dan Tanam 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00
Tembakau
2.06.1.01.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00
LAMPI RAN I I I :
PERATURAN DAERAH
Nomor : 05 TAHUN 2010 Tanggal : 20 OKTOBER 2010
PEMERI NTAH KABUPATEN MALANG,
RI NCI AN APBD MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN2010
URUSAN
:
1.02.
KESEHATAN
ORGANI SASI
:
1.02.01.
DI NAS KESEHATAN