• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rencana Kerja (Renja)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Rencana Kerja (Renja)"

Copied!
122
0
0

Teks penuh

(1)

Rencana Kerja

(Renja)

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Kecamatan Candipuro

Tahun 2020

(2)

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut, kepala BAPPEDA mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD menggunakan Rancangan Renja SKPD dengan Kepala SKPD, yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana kinerja yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

(3)

2

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023;

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Candipuro adalah sebagai Dokumen Rencana Kinerja untuk 1 (Satu) Periode Tahun Anggaran. Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Candipuro adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dengan prakiraan maju untuk Tahun Anggaran berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Candipuro disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

(4)

3

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

(5)

4

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Pernyusunan renja tahun 2020 mempunyai banyak tantangan salah satunya adalah adanya renstra yang baru untuk tahun 2018-2023 yang juga baru saja disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah sehingga membutuhkan banyak penyesuaian-penyesuaian baik format maupun data yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pokok-pokok penelahaan renja tahun lalu dan capaian renstra Kecamatan Candipuro dijelaskan secara singkat sebagai berikut

a. Realisasi program kegiatan yang belum memenuhi target kinerja antara lain :

- Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi bidang Pemerintahan

Kegiatan ini mempunyai realisasi kinerja sebanyak 7 desa dengan target 10 desa. Namun terdapat perbedaan nomenklatur dan uraian indikator pada kegiatan tahun 2018 dan 2019 yang dikarenakan adanya perubahan RPJMD/renstra dari periode 2015-2019 menjadi periode 2018-2023.

b. Realisasi program kegiatan yang memenuhi target kinerja antara lain : - Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

- Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD / LAKIP

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

- Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat - Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

- Fasilitasi dan Koordinasi bidang Perekonomian dan Pembangunan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

(6)

5

100% sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Namun seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan nomenklatur dan uraian indikator program dan kegiatan pada tahun 2018 dan 2019 sehingga penyajian data tersebut dalam dokumen ini telah mengalami beberapa penyesuaian.

c. Realisasi program kegiatan yang melebihi target antara lain : - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini mempunyai tingkat capaian kinerja sebesar 111% dengan realisasi sebesar 100% dari target 90%. Hal ini menunjukkan semua kebutuhan layanan operasional dan administrasi perkantoran dapat terpenuhi.

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program ini mempunyai tingkat capaian kinerja sebesar 111% dengan realisasi sebesar 100% dari target 90%. Hal ini menunjukkan semua dokumen perencanaan dan pelaporan sudah tersusun.

d. Faktor – faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya, terpenuhinya dan melebihi target kinerja program kegiatan antara lain :

Penyebab belum tercapainya target kinerja :

- Indikator – indikator program kegiatan masih belum memiliki kriteria SMART sehingga menimbulkan kerancuan dalam mengukur data kinerja - Tahun 2018 s/d 2019 merupakan tahun transisi RPJMD Kabupaten Lumajang dan renstra Kecamatan Candipuro dari periode 2015-2019 ke periode 2018-2023 sehingga memerlukan banyak penyesuaian terhadap nomenklatur dan indikator program kegiatan.

Penyebab tercapainya target kinerja :

- Indikator program kegiatan sudah sesuai dengan kondisi nyata di lapangan

- Pelaksanaan aktivitas dalam rangka mencapai target kinerja sesuai dengan rencana

Penyebab kinerja melebihi target :

- Perumusan indikator kinerja program dalam tahap perencanaan masih belum sepenuhnya valid.

(7)

6

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Kabupaten Lumajang Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Candipuro

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3.05.18 .01 Program Pelayanan Administras i Perkantoran persentas e pemenuh an pelayana n administr 90% N/A 90% 100% 111% 90% 36% 40%

(8)

7

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) asi dan operasion al perkanto ran 3.05.18 .01.021 Pelayanan Administras i dan Operasional Perkantoran jumlah penyedia an administr asi dan operasion al perkanto ran

(9)

8

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3.05.18 .02 Program Peningkata n Sarana Dan Prasarana Aparatur persentas e pemenuh an sarana dan prasaran a aparatur layak pakai 90% N/A 80% 80% 100% 90% 9% 10%

(10)

9

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3.05.18 .02.045 Pembangun an/Pengada an dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur jumlah sarana dan prasaran a aparatur yang disediaka n

5 jenis N/A 9 jenis 9 jenis 100% 5 jenis 0 Jenis 0%

3.05.18 .02.046 Pemeliharaan Rutin/Berk ala Sarana dan Prasarana Aparatur jumlah sarana dan prasaran a aparatur yang

(11)

10

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) dipelihar a 3.05.18 .06 Program Peningkata n Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan persentas e pemenuh an pelapora n capaian kinerja dan keuanga n sesuai 100% N/A 90% 100% 111% 100% 25% 25%

(12)

11

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) dengan ketentua n 3.05.18 .06.001 Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP jumlah dokumen LAKIP

(13)

12

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3.05.18 .06.002 Penyusuna n Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran jumlah dokumen laporan keuanga n semester an dan prognosis realisasi anggaran

1 dokumen N/A 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 0 dokumen 0%

3.05.18 .06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun jumlah dokumen laporan keuanga n akhir tahun

(14)

13

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3.05.18 .06.007 Penyusuna n Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD jumlah dokumen perencan aan kinerja dan anggaran (RKA) SKPD

1 dokumen N/A 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 0 dokumen 0%

3.05.18 .39 Program Penyelengga araan Pemerintah an Kecamatan persentas e desa yang menyusu n dokumen administr 100% N/A 90% 100% 111% 100% 75% 75%

(15)

14

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) asi persentas e laporan koordina si ketentra man dan ketertiba n yang ditindakl anjuti 100% N/A 100% 100% 100% 100% 30% 30%

(16)

15

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) persentas e kelembag aan masyarak at yang difasilitas i 70% N/A 70% 70% 100% 70% 0% 0% persentas e desa yang terpanta u dalam upaya pembang unan 80% N/A 80% 80% 100% 80% 100% 125%

(17)

16

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) persentas e pengadua n masyarak at terhadap pelayana n administr asi kecamata n yang ditangani 100% N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(18)

17

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3.05.18 .39.003 Fasilitasi dan Koordinasi bidang Pemerintah an jumlah desa yang menyusu n dokumen RKPDes

10 desa N/A 10 desa 7 desa 70% 10 desa 0 desa 0%

jumlah desa yang menyusu n dokumen APBDes

(19)

18

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) jumlah desa yang menyusu n dokumen LPPDes

10 desa N/A 10 desa 7 desa 70% 10 desa 10 desa 100%

jumlah desa yang menyusu n dokumen pertangg ungjawab an

(20)

19

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) APBDes 3.05.18 .39.004 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentrama n dan Ketertiban Masyarakat jumlah laporan koordina si terkait ketentra man dan ketertiba n masyarak at 12 laporan koordinasi N/A 12 laporan koordinasi 12 laporan koordinasi 100% 12 laporan koordinasi 3 laporan koordinasi 25%

(21)

20

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) jumlah linmas dan perangka t desa yang dibina tentang ketentra man dan ketertiba n masyarak at

(22)

21

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3.05.18 .39.005 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdaya an Masyarakat jumlah kelompok masyarak at yang terbina tentang pemberd ayaan

94 pokmas N/A 85 pokmas 85 pokmas 100% 94 pokmas 1 pokmas 1%

jumlah masyarak at yang terbina tentang pemberd ayaan

(23)

22

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3.05.18 .39.006 Fasilitasi dan Koordinasi bidang Perekonomi an dan Pembangun an persentas e keterpen uhan unsur lintas sektor dalam musrenb ang 80% N/A 80% 80% 100% 80% 80% 100% jumlah usulan musrenb ang yang difasilitas i 10 usulan

(24)

23

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) jumlah masalah sosial yang difasilitas i

4 masalah N/A 4 masalah 4 masalah 100% 4 masalah 4 masalah 100%

jumlah laporan monev pembang unan yang disusun 12 laporan

(25)

24

Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah dan Program/Ke giatan Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (outout) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2018 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Tingk at Reali sasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019) Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/ 6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3.05.18 .39.007 Peningkata n Kualitas Pelayanan Administras i pada Masyarakat persentas e pelayana n yang diproses tepat waktu 81% N/A 80% 80% 100% 80% 80% 100%

(26)

25

Organisasi Kecamatan belum mempunyai NSPK, SPM dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Target kinerja hanya ditentukan secara mandiri dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. Penentuan indikator kinerja dilakukan secara bersama dengan perangkat daerah terkait.

Berdasarkan renstra Kecamatan Candipuro Tahun 2018-2023 tolok ukur kinerja kecamatan yang digunakan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa. Tolok ukur tersebut mengacu pada tugas pokok dan fungsi kecamatan yaitu meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tolok ukur yang ada disajikan dalam table T-C.30 sebagai berikut.

(27)

26

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

NO Indikator SPM/standar nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Nilai IKM Kecamatan N/A N/A 80,62 82 82,25 82,5 81,75 N/A 84,5 84,5

2

Persentase hasil fasilitasi dan kooordinasi yang

ditindaklanjuti N/A N/A

90% 80% 80% 80% 100% 80% 80% 80% 3

Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

N/A N/A 90% 80% 80% 80% N/A 75% 100% 100%

(28)

27

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Peraturan yang menjadi acuan bagi perangkat daerah kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang adalah Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Rincian tugas kecamatan diuraikan sebagai berikut :

a.

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;

d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;

h. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

i. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi tersebut diatas dapat dijelaskan beberapa hal berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah

Kecamatan Candipuro telah dapat mencapai target kinerja dengan indikator yang ada pada tahun sebelumnya. Namun pencapaian tersebut masih memiliki banyak catatan sehingga membutuhkan strategi-strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

(29)

Catatan-28

catatan tersebut antara lain masih belum terdapat singkronisasi pendefinisian operasional indikator dan adanya perubahan rencana strategis yang berdampak pada perubahan indikator kinerja.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah

- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing – masing bidang

- Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik

- Kurangnya komunikasi antar pegawai ketika terjadi perpindahan/mutasi pegawai baik antar jabatan internal OPD maupun antar OPD

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan capaian program nasional/internasional

Perangkat daerah kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang belum mendapat mandat secara langsung dalam tugas-tugas atau target kinerja pelayanan secara nasional/internasional sehingga hanya berkontribusi secara tidak langsung terhadap pencapaian visi misi nasional/internasional. Kecamatan Candipuro hanya berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian visi misi Bupati Lumajang yaitu dalam hal sasaran RPJMD Meningkatkan Kepuasan Masyarakat. Meskipun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Candipuro tidak mempengaruhi pencapaian target kinerja pada tahun lalu namun permasalahan tersebut tetap harus menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

- Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidub sebagian besar masyarakat

- Jarak tempuh yang relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten - Kondisi geografis yang mengakibatkan Kecamatan Candipuro

menjadi daerah rawan bencana

- Sering terjadinya mutasi pegawai baik antar jabatan dalam instansi amupun antar perangkat daerah

(30)

29

- Sering adanya kebijakan-kebijakan baru baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga berdampak pada perubahan perencanaan strategis perangkat daerah baik dari segi substansi maupun administrasi

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

- Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang yang menjadi kewenangan camat

- Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa melalui peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa

- Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Candipuro melalui pengumpulan/ inventarisir usulan program/ kegiatan pembangunan

- Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya

- Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana alam

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2019 merupakan tahun transisi dari rencana strategis periode 2015-2019 ke periode 2018-2023 sehingga terdapat banyak perubahan nomenklatur program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Namun penyesuaian telah dilakukan pada periode sebelumnya yaitu pada saat penyusunan rencana kinerja Tahun 2019 sehingga rencana kinerja Tahun 2020 hanya menyesuaikan dengan Tahun 2019. Oleh karena itu, rancangan awal RKPD tidak banyak perubahan atau penyesuaian.

(31)

30

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Candipuro

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecama tan Candip uro persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran 90% 390.364.350 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecam atan Candip uro persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran 90% 390.364.350

(32)

31

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Kecama tan Candip uro jumlah penyediaan administrasi dan operasional perkantoran 13 jenis 390.364.350 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Kecam atan Candip uro jumlah penyediaan administrasi dan operasional perkantoran 13 jenis 390.364.350 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kecama tan Candip uro persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur layak pakai 90% 304.327.500 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kecam atan Candip uro persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur layak pakai 90% 304.327.500

(33)

32

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Pembanguna n/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Kecama tan Candip uro jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan 5 jenis 142.758.500 Pembanguna n/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Kecam atan Candip uro jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan 5 jenis 142.758.500 2 Pemeliharaan Rutin/Berkal a Sarana dan Prasarana Aparatur Kecama tan Candip uro jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara 5 jenis 161.569.000 Pemeliharaan Rutin/Berkal a Sarana dan Prasarana Aparatur Kecam atan Candip uro jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara 5 jenis 161.569.000

(34)

33

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kecama tan Candip uro persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan 100% 16.661.000 Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kecam atan Candip uro persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan 100% 16.661.000 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecama tan Candip uro jumlah dokumen LAKIP 1 dokume n 3.847.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kecam atan Candip uro jumlah dokumen LAKIP 1 dokume n 3.847.000

(35)

34

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Kecama tan Candip uro jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran 1 dokume n 3.847.000 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Kecam atan Candip uro jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran 1 dokume n 3.847.000

(36)

35

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecama tan Candip uro jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokume n 3.847.000 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecam atan Candip uro jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokume n 3.847.000 4 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Kecama tan Candip uro jumlah dokumen perencanaan kinerja dan anggaran (RKA) SKPD 1 dokume n 5.120.000 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Kecam atan Candip uro jumlah dokumen perencanaan kinerja dan anggaran (RKA) SKPD 1 dokume n 5.120.000

(37)

36

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Penyelenggaa raan Pemerintaha n Kecamatan Kecama tan Candip uro persentase desa yang menyusun dokumen administrasi 100% 622.051.500 Program Penyelenggaa raan Pemerintaha n Kecamatan Kecam atan Candip uro persentase desa yang menyusun dokumen administrasi 100% 622.051.500 persentase laporan koordinasi ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanju 100% persentase laporan koordinasi ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti 100%

(38)

37

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ti persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi 70% persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi 70% persentase desa yang terpantau dalam upaya 80% persentase desa yang terpantau dalam upaya 80%

(39)

38

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pembanguna n pembangunan persentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang ditangani 100% persentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang ditangani 100%

(40)

39

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Fasilitasi dan Koordinasi bidang Pemerintaha n Kecama tan Candip uro jumlah desa yang menyusun dokumen RKPDes 10 desa 286.300.000 Fasilitasi dan Koordinasi bidang Pemerintaha n Kecam atan Candip uro jumlah desa yang menyusun dokumen RKPDes 10 desa 286.300.000 jumlah desa yang menyusun dokumen APBDes

10 desa jumlah desa

yang menyusun dokumen APBDes 10 desa jumlah desa yang menyusun

10 desa jumlah desa

yang menyusun

(41)

40

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dokumen LPPDes dokumen LPPDes jumlah desa yang menyusun dokumen pertanggungj awaban APBDes

10 desa jumlah desa

yang menyusun dokumen pertanggungja waban APBDes 10 desa 2 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan jumlah laporan koordinasi terkait 12 laporan koordin asi 31.200.000 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Kecam atan Candip uro jumlah laporan koordinasi terkait 12 laporan koordin asi 31.200.000

(42)

41

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ketertiban Masyarakat ketentraman dan ketertiban masyarakat Ketertiban Masyarakat ketentraman dan ketertiban masyarakat jumlah linmas dan perangkat desa yang dibina tentang ketentraman dan ketertiban 50 orang jumlah linmas dan perangkat desa yang dibina tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat 50 orang

(43)

42

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 masyarakat 3 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaa n Masyarakat jumlah kelompok masyarakat yang terbina tentang pemberdayaa n 94 pokmas 188.760.000 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaa n Masyarakat Kecam atan Candip uro jumlah kelompok masyarakat yang terbina tentang pemberdayaan 94 pokmas 188.760.000

(44)

43

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jumlah masyarakat yang terbina tentang pemberdayaa n 243 orang jumlah masyarakat yang terbina tentang pemberdayaan 243 orang 4 Fasilitasi dan Koordinasi bidang Perekonomia n dan Pembanguna n persentase keterpenuha n unsur lintas sektor dalam musrenbang 80% 20.405.500 Fasilitasi dan Koordinasi bidang Perekonomia n dan Pembanguna n Kecam atan Candip uro persentase keterpenuhan unsur lintas sektor dalam musrenbang 80% 20.405.500

(45)

44

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jumlah usulan musrenbang yang difasilitasi 10 usulan desa jumlah usulan musrenbang yang difasilitasi 10 usulan desa jumlah masalah sosial yang difasilitasi 4 masalah jumlah masalah sosial yang difasilitasi 4 masalah jumlah laporan monev pembanguna 12 laporan monev jumlah laporan monev pembangunan yang disusun 12 laporan monev

(46)

45

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n yang disusun 5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat persentase pelayanan yang diproses tepat waktu 81% 95.386.000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat Kecam atan Candip uro persentase pelayanan yang diproses tepat waktu 81% 95.386.000

(47)

46

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tidak ada yang ditujukan kepada perangkat daerah Kecamatan Candipuro tetapi lebih banyak langsung ditujukan kepada Dinas/Instansi terkait di tingkat Kabupaten. Sebagian besar usulan masyarakat berkaitan dengan program kegiatan bersifat teknis yang hanya dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis terkait.

(48)

47

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang pemerintahan umum berdasarkan karakteristik kewilayahan. Tugas dan fungsi kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu, kecamatan lebih banyak berperan dalam hal peningkatan koordinasi dan fasilitasi terhadap kebijakan-kebijakan nasional dengan melaksanakan komunikasi intensif dengan instansi-instansi terkait dalam bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan renstra Kecamatan Candipuro Tahun 2018-2023 maka tujuan Kecamatan Candipuro adalah “Meningkatnya Kepuasan

Masyarakat” dengan sasaran yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan,

Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa”. Tujuan dan sasaran tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah kecamatan sebagai organisasi yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang pemerintahan umum. Selain itu, tujuan dan sasaran tersebut juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 pada Misi “Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi” dan tujuan “Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan” serta sasaran “Meningkatnya kepuasan masyarakat”. 3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Candipuro dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah kecamatan maka dapat disusun program dan kegiatan Kecamatan Candipuro. Terdapat 4 program dan 13 kegiatan yang menjadi landasan

(49)

48

dalam mencapai target tujuan dan sasaran Kecamatan Candipuro. Program dan kegiatan dimaksud beserta kerangka pendanaannya dapat dilihat pada Tabel T-C.33 sebagai berikut.

(50)

49

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

Dan Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2021 Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Candipuro

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (outout) Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.05.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional Kecamatan Candipuro 90% 390.364.350 DAU 90% 410.364.350

(51)

50

3.05.18.01 .021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran jumlah penyediaan administrasi dan operasional perkantoran Kecamatan Candipuro 13 jenis 390.364.350 DAU 13 jenis 410.364.350 3.05.18.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur persentase pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur layak pakai

Kecamatan Candipuro 90% 304.327.500 DAU 90% 404.327.500 3.05.18.02 .045 Pembangunan/Peng adaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan Kecamatan Candipuro 5 jenis 142.758.500 DAU 5 jenis 192.758.500 3.05.18.02 .046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara Kecamatan Candipuro 5 jenis 161.569.000 DAU 5 jenis 211.569.000

(52)

51

3.05.18.06 Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan Kecamatan Candipuro 100% 16.661.000 DAU 100% 24.661.000 3.05.18.06 .001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP jumlah dokumen LAKIP Kecamatan Candipuro 1 dokumen 3.847.000 DAU 1 dokumen 5.847.000 3.05.18.06 .002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran Kecamatan Candipuro 1 dokumen 3.847.000 DAU 1 dokumen 5.847.000

(53)

52

.003 Laporan Keuangan

Akhir Tahun

laporan keuangan akhir tahun

Candipuro dokumen 3.847.000 dokumen 5.847.000 3.05.18.06

.007

Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

jumlah dokumen perencanaan kinerja dan anggaran (RKA) SKPD Kecamatan Candipuro 1 dokumen 5.120.000 DAU 1 dokumen 7.120.000 3.05.18.39 Program Penyelenggaaraan Pemerintahan Kecamatan persentase desa yang menyusun dokumen administrasi Kecamatan Candipuro 100% 622.051.500 DAU 100% 692.051.500 persentase laporan koordinasi ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti 100% 100% persentase kelembagaan masyarakat yang 70% 70%

(54)

53

persentase desa yang terpantau dalam upaya pembangunan 80% 80% persentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang ditangani 100% 100% 3.05.18.39 .003 Fasilitasi dan Koordinasi bidang Pemerintahan

jumlah desa yang menyusun dokumen RKPDes Kecamatan Candipuro 10 desa 286.300.000 DAU 10 desa 306.300.000

jumlah desa yang

menyusun dokumen

(55)

54

jumlah desa yang

menyusun dokumen LPPDes

10 desa 10 desa

jumlah desa yang

menyusun dokumen pertanggungjawaban APBDes 10 desa 10 desa 3.05.18.39 .004 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat jumlah laporan koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Candipuro 12 laporan koordinasi 31.200.000 DAU 12 laporan koordinasi 41.200.000

jumlah linmas dan

perangkat desa yang dibina tentang ketentraman dan ketertiban

(56)

55

3.05.18.39 .005 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat jumlah kelompok masyarakat yang terbina tentang pemberdayaan Kecamatan Candipuro 94 pokmas 188.760.000 DAU 94 pokmas 208.760.000 jumlah masyarakat

yang terbina tentang pemberdayaan 243 orang 243 orang 3.05.18.39 .006 Fasilitasi dan Koordinasi bidang Perekonomian dan Pembangunan persentase keterpenuhan unsur lintas sektor dalam musrenbang Kecamatan Candipuro 80% 20.405.500 DAU 80% 30.405.500 jumlah usulan musrenbang yang difasilitasi 10 usulan desa 10 usulan desa

(57)

56

sosial yang difasilitasi jumlah laporan monev pembangunan yang disusun 12 laporan monev 12 laporan monev 3.05.18.39 .007 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat persentase pelayanan yang diproses tepat waktu

Kecamatan Candipuro 81% 95.386.000 DAU 81% 105.386.000

(58)

57

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 yang mengacu pada renstra Kecamatan Candipuro memiliki 4 (empat) program yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 3 (tiga) program kesekretariatan dan 1 (satu) program teknis. Program kesekretariatan memiliki 7 (tujuh) kegiatan dan program teknis memiliki 5 (lima) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut.

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

 Program Penyelenggaaraan Pemerintahan Kecamatan

 Fasilitasi dan Koordinasi bidang Pemerintahan

 Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

 Fasilitasi dan Koordinasi bidang Perekonomian dan Pembangunan

 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kantor Kecamatan Candipuro Tahun Anggaran 2020 diindikasikan sebesar Rp 1.333.404.350,00.

(59)

58

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Candipuro Tahun 2020 mengacu kepada petunjuk pelaksaan dan ketentuan yang berlaku Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Candipuro ditetapkan agar pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Kantor Kecamatan Candipuro dapat melaksanakan kegiatan dan fungsi pokok dalam proses penyelesaian tugas jabatan, dan petunjuk mekanisme kerja dari setiap lembaga pemerintah yang harus dilaksanakan oleh setiap aparaturnya. Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan produktifitas kerja bagi aparatur pejabat struktural yang dibebankan guna memaksimalkan pencapaian program kerja sesuai spesifikasi secara berkualitas dan memuaskan.

Catatan dalam renja ini adalah bahwa dokumen ini merupakan sebuah perencanaan yang disusun untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang sehingga tetap memerlukan pembaruan data dan informasi untuk dilakukan penyesuian-penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari baik itu dari segi kondisi nyata di lapangan maupun ketersediaan anggaran. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan renja ini sangat diperlukan bagi optimalisasi pencapaian target kinerja baik secara bulanan, tribulan maupun semester.

Dokumen renja ini diharapkan dapat menjadi acuan yang dapat diandalkan pada pelaksanaan pencapaian target kinerja Tahun 2020 seperti dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020 yang disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020 yang akan ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Candipuro, 24 April 2019 CAMAT CANDIPURO

ERIK K.S.Ay. PUTRO, S.STP NIP. 19810923 199912 1 002

(60)

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Nilai IKM Kecamatan 82,25

persentase hasil fasilitasi dan

koordinasi yang ditindaklanjuti 80% 80% 80% 80%

Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen

administrasi pemerintahan desa tepat waktu

60% 60% 80% 80%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

90% 90% 90% 90%

1. monitoring kinerja perangkat kecamatan

2. monitoring pengelolaan arsip dan adminsitrasi surat dan kepegawaian 3. mengatur dan mendisposisi peredaran surat menyurat

4. memverifikasi dokumen-dokumen administrasi umum dan keuangan 5. mengatur jadwal dan kegiatan antar seksi

Sekretaris

Kecamatan 364.465.095 Penanggungja

wab Anggaran (Rp)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi

Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

1. memimpin rapat koordinasi baik internal kecamatan maupun lintas sektor

2. monitoring kewilayahan

3. memantau dan memfasilitasi konflik sosial

4. memantau kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum baik bencana alam maupun sosial 5. mengevaluasi kinerja kecamatan secara berkala maupun insidentil 6. pembinaan terhadap pemerintahan desa

7. monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan PATEN

Camat 1.141.636.095 No. Sasaran Strategis/ Program /

Kegiatan Indikator

(61)

pakai di kantor kecamatan

2. monitoring pengelolaan barang milik daerah di kantor kecamatan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan

25% 50% 75% 100%

1. monitoring pelaksanaan anggaran kantor kecamatan

2. monitoring pelaporan-pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

Sekretaris

Kecamatan 5.152.000

persentase desa yang menyusun

dokumen administrasi 100% 100% 100% 100% persentase laporan koordinasi

ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% persentase kelembagaan

masyarakat yang difasilitasi 11% 11% 70% 70% persentase desa yang terpantau

dalam upaya pembangunan 80% 80% 80% 80% persentase pengaduan

masyarakat terhadap pelayanan administrasi kecamatan yang ditangani

100% 100% 100% 100%

jumlah desa yang menyusun

dokumen RKPDes 10 desa

jumlah desa yang menyusun

dokumen APBDes 10 desa jumlah desa yang menyusun

dokumen LPPDes 10 desa jumlah desa yang menyusun

dokumen pertanggungjawaban APBDes

10 desa Fasilitasi dan Koordinasi bidang

Pemerintahan

1. melaksanakan rapat kordinasi dengan pemerintah desa

2. monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa

3. mendampingi/memfasilitasi pengelolaan keuangan desa 4. verifikasi lapangan terhadap realisasi APBDes/pembangunan desa 5. verifikasi rancangan APBDes bersama Tim Panwas/Verifikator Kecamatan Kasi Pemerintahan 252.900.000 581.161.000 Program Penyelenggaaraan Pemerintahan Kecamatan

(62)

desa yang dibina tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat

50 orang

jumlah kelompok masyarakat yang terbina tentang

pemberdayaan 10 pokmas 10 pokmas 94 pokmas 94 pokmas

jumlah masyarakat yang terbina

tentang pemberdayaan 168 orang 243 orang

persentase keterpenuhan unsur

lintas sektor dalam musrenbang 80% jumlah usulan musrenbang yang

difasilitasi

10 usulan desa jumlah masalah sosial yang

difasilitasi 4 masalah 4 masalah 4 masalah 4 masalah jumlah laporan monev

pembangunan yang disusun

3 laporan monev 6 laporan monev 9 laporan monev 12 laporan monev

Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

persentase pelayanan yang

diproses tepat waktu 81% 81% 81% 81%

1. monitoring kegiatan pelayanan di kecamaatan

2. monitoring pelaksanaan PATEN bersama Tim PATEN Kecamatan

3. berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait pelayanan kependudukan dan perizinan

4. menyusun dan meneliti surat-surat rekomendasi

5. melaksanakan survey lapangan terkait IMB dan IUMK

Kasi Pelayanan Umum 70.930.000 5.940.000 235.191.000

kegiatan fasilitasi konflik sosial 4. koordinasi dan monitoring ketentraman dan ketertiban di desa

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitasi dan Koordinasi bidang Perekonomian dan Pembangunan

1. melaksanakan pembinaan lembaga posyandu

2. bersama TP PKK Kecamatan melaksanakan pembinaan PKK Desa 3. melaksanakan kegiatan-kegiatan kabupaten yang dilaksanakan di tingkat kecamatan

4. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi bersama lintas sektor dalam bidang pemberdayaan masyarakat

Kasi Pemberdayaa n Masyarakat

1. menyusun dan menyiapkan musrenbang tingkat kecamatan 2. melaksanakan koordinasi dengan TKSK, petugas PKH, pengurus Kopwan dalam melaksanakan program

peningkatan perekonomian dan kesejahteraan sosial

3. monitoring pembangunan desa

Kasi Ekbang Masyarakat

(63)

Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

jumlah penyediaan administrasi

dan operasional perkantoran 13 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis

kebutuhan persediaan lainnya 3. menerima dan mengarsip surat masuk dan surat keluar

4. mendistribusikan disposisi surat 5. mengelola berkas kepegawaian 6. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kepegawaian

7. mengarsip dokumen-dokumen administrasi baik produk hukum maupun surat Kasubag Umum dan Kepegawaian 364.465.095 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

jumlah sarana dan prasarana

aparatur yang disediakan 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis

1. bersama pengurus barang

menyusun RKBMD dan DKBMD serta LKBMD kantor kecamatan

2. mengelola dan monitoring

pengelolaan dan penyimpanan barang inventaris

3. monitoring proses pengadaan barang milik daerah

Kasubag Umum dan Kepegawaian 85.900.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

jumlah sarana dan prasarana

aparatur yang dipelihara 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis

1. bersama pengurus barang menyusun RKPBMD, DKPBMD dan LKPBMD

2. mengecek kelayakan barang-barang inventaris kantor

3. melaksanaan

pemeliharaan/perawatan barang inventaris

4. melaksanakan koordinasi dalam pemusnahan dan penghapusan barang-barang inventaris Kasubag Umum dan Kepegawaian 104.958.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

jumlah dokumen LAKIP 1 dokumen

1. mengumpukan bukti-bukti pendukung dokumen SAKIP 2. menyiapkan dokumen-dokumen penyusunan SAKIP

3. menyusun laporan kinerja 4. mengarsip dokumen SAKIP

Kasubag Umum dan Kepegawaian

1.182.000

(64)

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen

pertanggungjawaban anggaran 3. menyusun laporan bulanan pertanggungjawaban fungsional anggaran bersama bendahara pengeluaran

4. menyusun laporan keuangan akhir tahun

Kasubag

Keuangan 1.202.000

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

jumlah dokumen perencanaan kinerja dan anggaran (RKA) SKPD

1 dokumen

1. menyusun bahan-bahan perencanaan anggaran

2. melaksanakan rapat konsolidasi internal kecamatan dalam penyusunan RKA

3. menyusun RKA

4. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam

penyusunan RKA

Kasubag

Keuangan 2.768.000

Candipuro, 31 Januari 2020 CAMAT CANDIPURO

AGNI A. MEGATRAH, S.STP, M.Si NIP. 19830303 200112 1 002

(65)

1. INSTANSI : KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG 2. TUGAS : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;

h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dillimpahkan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. FUNGSI : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. TUJUAN : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat 5. INDIKATOR : Nilai IKM

Referensi

Dokumen terkait

kuat antara lama bekerja dengan waktu transport mukosiliar hidung pada.. pekerja

Segmentasi multi kanal merupakan salah satu metode segmentasi yang menggunakan lebih dari satu kanal warna untuk memunculkan fitur.. Dengan menggunakan metode

Terdapat banyak mata uang yang ada di dunia ini dari berbagai macam negara, namun pada penelitian ini, penulis menggunakan mata uang US dollar.Penulis

Penelitian ini ingin mengetahui mengapa mediasi merupakan pilihan terbaik dalam penyelesaian sengketa medis dan bagaimana implikasi berlakunya PERMA Nomor 01 Tahun

Abdi Desa Ehipassiko di Prigi, Hesti Gayawati, rutin memberikan ceramah kepada umat Buddha, baik anak maupun dewasa.. Dharma yang Hesti bagikan sering kali berkenaan

Masing-masing gerakan periodik yang terlontar biasanya tidak stabil, akibatnya pada suatu nilai parameter tertentu akan sangat banyak gerakan periodik yang tidak stabil

Skala inovasi organisasi menggunakan delapan dimensi yaitu leadership (cara pemimpin dalam mendorong bawahannya untuk berpikir kritis, mengemukakan pendapat, memiliki dan

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat meningkatkan partisipasi aktif dan motivasii berprestasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran kewirausahaan. Penelitian ini menggunakan