• Tidak ada hasil yang ditemukan

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :

NO URAIAN PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGRAN % SISA PAGU ANGGARAN 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan yaitu :

3.055.910.000,- 2.171.778690,- 71,07 884.131.310,-

1 Penyediaan jasa surat

menyurat 254.880.000,- 232.977.000,- 91,41 21.903.000,- 2 Bahan Logistik Kantor 9.000.000,- 9.000.000,- 100 0,00

3

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

25.750.000,- 2.644.000,- 10,27 23.106.000,-

4 Penyediaan jasa kebersihan

kantor 56.530.000,- 56.463.000,- 99,88 67.000,- 5 Penyediaan alat tulis kantor 231.250.000,- 227.568.550,- 98,41 3.681.450,- 6 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan 148.000.000,- 147.618.900,- 99,74 381.100,- 7

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

80.000.000,- 77.995.000,- 97,49 2.005.000,-

8 Penyediaan Makanan dan

Minuman 250.000.000,- 235.697.000,- 94,28 14.303.000,- 9

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah dalam daerah

2.000.500.000,- 1.181.815.240,- 59,08 818.684.760,-

2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 2.334.860.000,- 2.102.578.697,- 90,05 232.281.303,-

1 Pengadaan Kendaraan Dinas 850.000.000,- 662.269.000,- 77,91 187.731.000,-

2 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor 100.000.000,- 99.748.000,- 99,75 252.000,- 3 Pengadaan peralatan gedung

kantor 589.900.000,- 563.597.100,- 95,54 26.302.900,- 4 Pengadaan Mebeleur 419.960.000,- 418.718.300,- 99,70 1.241.700,- 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan dinas/Operasional 240.000.000,- 223.639.297,- 93,18 16.360.703,- 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor 135.000.000,- 134.607.000,- 99,71 393.000,- 3. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 185.730.000,- 185.719.440,- 99,99 10.560,-

1 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta perlengkapannya 185.730.000,- 185.719.440,- 99,99 10.560,- 4. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 329.850.000,- 190.275.000,- 57,69 139.575.000,- 1 Pendidikan dan Pelatihan

Formal 329.850.000,- 190.275.000,- 57,69 139.575.000,- 5. Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 173.500.000,- 173.500.000,- 100 0,00

1 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran 20.000.000,- 20.000.000,- 100 0,00 2 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja 40.000.000,- 40.000.000,- 100 0,00 3 Penyusunan Pelaporan

(2)

4 Penyusunan Renja, RKA dan

Perubahan APBD 70.000.000 70.000.000 100 0,00 6.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

10.531.400.000,- 10.267.298.218,- 97,49 264.101.782,-

1 Penerbitan Warta Papua dan

Poster 555.400.000,- 502.666.560,- 90,51 52.733.440,- 2 Workshop Kelembagaan Pers 200.000.000,- 196.750.000,- 98,38 3.250.000,- 3 Pengumpulan Data dan

Penyebaran Informasi Melalui Website

231.570.000,- 231.570.000,- 100 0,00

4 Ekspos Paket PROSPEK di

Media Massa 3.036.400.000,- 3.036.375.828,- 100 24.172,-5 Publikasi Berbagai Kebijakan

Pemda 439.450.000,- 439.450.000,- 100 0,00 6 Publikasi Media Luar Ruang 1.280.000.000,- 1.150.696.350,- 89,90 129.303.650,- 7 Pengembangan Peran

Pejabat Pengelola Informasi Provinsi Papua

200.000.000,- 200.000.000,- 100 0,00

8 Liputan Kerjasama Luar

Negeri 495.000.000,- 495.000.000,- 100 0,00 9 Raker PPID Kabupeten/Kota

se Provinsi Papua 254.800.000,- 254.800.000,- 100 0,00 10 Penguatan Peran

BAKOHUMAS Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota

313.580.000,- 313.580.000,- 100 0,00

11 Pengembangan Hubungan Kerjasama dengan Unsur Pers

186.400.000,- 180.400.000,- 96,78 6.000.000,-

12 Sosialisasi Program dan Kebijakan Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

3.000.000.000,- 2.927.214.280,- 97,57 72.785.720,-

13 Pengelolaan Analisis

Informasi Melalui Media Cetak dan Online

338.800.000,- 338.795.200,- 100 4.800,-

7. Program Kerjasama Informasi

dengan Mas Media 6.203.750.000,- 6.110.192.100,- 98,49 93.557.900,- 1 Pendokumentasian Sambutan

Gubernur 202.500.000,- 202.500.000,- 100 0,00 2 Iklan, Ucapan, Advetorial dan

Ulasan Berita Provinsi Papua di Media Cetak

848.000.000,- 847.600.000,- 99,95 400.000,-

3 Pekan Informasi Nasional (PIN)

251.550.000,- 246.850.000,- 98,13 4.700.000,-

4

Pengembangan Pengetahuan Jurnalistik dalam Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah

253.050.000,- 253.050.000,- 100 0,00

5 Kerjasama Media Cetak 2.670.000.000,- 2.609.360.000,- 97,73 60.640.000,-

6

Temu Wicara Pimpinan Daerah dengan Publik melalui para-para Publik 252.200.000,- 234.952.500,- 93,16 17.247.500,- 7 Penyusunan Paket-paket Informasi Dokumentasi Daerah 250.000.000,- 250.000.000,- 100 0,00

8 Penyebarluasan Visi Misi Gubernur (Pemprov Papua) Kepada Masyarakat

150.000.000,- 150.000.000,-

(3)

9

Peliputan dan Dokumentasian

Kegiatan Pemprov Papua 202.000.000,- 202.000.000,- 100 0,00 10 Iklan Layanan di Media

Elektronik

471.700.000,- 466.498.250,- 98,87 5.318.650,-

11 Paket Siaran Langsung di Media Elektronik

652.750.000,- 647.498.250,- 99,20 5.318.650,-

8. Program Peningkatan Pelayanan

Protokol dan Perjalanan 600.000.000,- 595.779.600,- 99,30 4.220.400,-

1

Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Provinsi Papua

300.000.000,- 300.000.000,- 100 0,00

2 Rapat Koordinasi Daerah

Protokol Se-Papua 300.000.000,- 295.779.600,- 98,59 4.220.400,- TOTAL 23.415.000.000,- 21.797.121.745,- 93,09 1.617.878.255,-

(4)

Realisasi Kegiatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO URAIAN PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN % SISA PAGU ANGGARAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan yaitu :

2.483.922.000,- 2.416.484.400,- 97,29 67.437.600,-

1 Penyediaan jasa surat

menyurat 48.294.500,- 45.702.500,- 94,63 2.592.000,- 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 35.750.000,- 6.914.200,- 19,34 28.835.800,- 3

Penyedian Jasa Kebersihan

Kantor 82.480.000,- 82.480.000,- 100 0,00 4 Penyediaan alat tulis kantor 367.210.000,- 367.178.500,- 99,99 31.500,- 5 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

163.250.000,- 163.181.700,- 99,96 68.300,-

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

79.380.000,- 79.200.000,- 99,77 180.000,-

7

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor 118.557.500,- 85.697.000,- 72.28 32.860.500,- 8 Penyediaan Makanan dan

Minuman 250.000.000,- 250.000.000,- 100 0,00 9

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah dalam daerah

1.339.000.000,- 1.336.130.500,- 99,79 2.869.500,-

2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 2.293.025.000,- 2.073.231.180,- 90,41 219.793.820,-

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 90.850.000,- 89.191.500,- 98,17 1.658.500,- 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 170.000.000,- 138.160.000,- 81,27 31.840.000,- 3 Pengadaan Mebeleur 57.500.000,- 57.381.500,- 99,79 118.500,- 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional 140.785.000,- 95.680.680,- 67,96 45.104.320,- 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor 144.450.000,- 143.731.000,- 99,50 719.000,- 6 Rehabilitasi Sedang/Berat

Rumah Jabtan 1.689.440.000,- 1.549.086.500,- 91,69 140.353.500,- 3. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 179.400.000,- 179.313.400,- 99,95 86.600,-

1 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta perlengkapannya 179.400.000,- 179.313.400,- 99,95 86.600,- 4. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

70.000.000,- 65.000.000,- 92,86 5.000.000,-

1 Pendidikan dan Pelatihan

Formal 70.000.000,- 65.000.000,- 92,86 5.000.000,- 5. Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 173.500.000,- 173.500.000,- 100 0,00

1 Penyusunan Pelaporan

(5)

2 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja 40.000.000,- 40.000.000,- 100 0,00 3 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun 43.500.000,- 43.500.000,- 100 0,00 4 Penyusunan Renja, RKA

dan Perubahan APBD 70.000.000 70.000.000 100 0,00 6.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

10.412.727.500,- 10.144.898.477,50 97,43 267.829.022,50

1 Penerbitan Kabar Papua

dan Poster 579.880.000,- 577.168.000,- 99,53 2.712.000,- 2 Pengumpulan Data dan

Penyebaran Informasi Melalui Website

231.570.000,- 224.370.000,- 96,89 7.200.000,-

3 Ekspos Paket PROSPEK di

Media Massa 2.325.000.000,- 2.324.978.977,50 100 21.022,50 4 Publikasi Berbagai

Kebijakan Pemda 419.880.000,- 415.880.000,- 99,05 4.000.000,-5 Publikasi Media Luar Ruang 1.160.470.000,- 1.147.615.000,- 98,89 12.855.000,- 6 Raker PPID Kabupaten/Kota

se Provinsi Papua 297.157.500,- 297.157.500,- 100 0,00 7 Penguatan Peran

BAKOHUMAS Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota

265.690.000,- 194.596.000,- 73,24 71.094.000,-

8 Pengembangan Hubungan Kerjasama dengan Unsur Pers dan Lembaga Lainnya

220.880.000,- 206.880.000,- 93,66 14.000.000,-

9 Sosialisasi Program dan Kebijakan Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

4.000.000.000,- 3.850.699.000,- 96,27 149.301.000,-

10 Pengelolaan Analisis Informasi Melalui Media Cetak dan Online

339.000.000,- 337.785.000,- 99,64 1.215.000,-

11 Pengembangan Kesekretariatan PPID Provinsi Papua

416.450.000,- 411.100.000,- 98,72 5.350.000,-

12 Temu Bakohumas Tingkat

Nasional 156.750.000,- 156.669.000,- 99,95 81.000,- 7. Program Kerjasama Informasi

dengan Mas Media 7.156.070.000,- 6.831.988.900,- 95,47 324.081.100,- 1 Pendokumentasian

Sambutan Gubernur 243.750.000,- 243.750.000,- 100 0,00 2 Iklan, Ucapan, Advetorial

dan Ulasan Berita Provinsi Papua di Media Cetak

849.400.000,- 847.780.000,- 99,81 1.620.000,-

3 Pameran Bakohumas dan

Komunitas 294.113.000,- 294.113.000,- 100 0,00 4 Pengembangan Pengetahuan Jurnalistik dalam Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah 290.950.000,- 289.950.000,- 99,66 1.000.000,-

5 Kerjasama Media Cetak 3.416.400.000,- 3.135.315.000,- 91,77 281.085.000,-

6

Temu Wicara Pimpinan Daerah dengan Publik melalui para-para Publik

(6)

7 Penyebarluasan Visi Misi Gubernur (Pemprov Papua) Kepada Masyarakat 388.457.000,- 368.357.000,- 94,83 20.100.000,- 8 Peliputan dan Dokumentasian Kegiatan Pemprov Papua 367.200.000,- 365.050.000,- 99,41 2.150.000,-

9 Iklan Layanan di Media Elektronik

470.950.000,- 470.825.900,- 99,97 124.100,-

10 Paket Siaran Langsung di Media Elektronik

597.500.000,- 597.498.000,- 100 2000,-

8. Program Peningkatan Pelayanan Protokol dan Perjalanan 649.560.000,- 646.382.000,- 99,51 3.178.000,- 1 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Provinsi Papua 325.080.000,- 322.730.000,- 99,28 2.350.000,-

2 Rapat Koordinasi Daerah

Protokol Se-Papua 324.480.000,- 323.652.000,- 99,74 828.000,- TOTAL 23.418.204.500,- 22.530.798.357,50 96,21 887.406.142,50

Referensi

Dokumen terkait

Untuk memudahkan prosesnya, dilakukan dengan merancang sebuah program simulasi, yang dari hasil program telah memberikan keluaran model pengepakan dalam bentuk 3 dimensi yang

Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan model sistem yaitu : “Model m- Government di Pemerintah Kota Yogyakarta” yang dapat memberikan kemudahan komunikasi dari

BERNIAT MENGERJAKAN HAJI DAN UMRAH SERENTAK DALAM PADA BULAN HAJI KEMUDIAN MELAKSANAKAN SEMUA RUKUN DAN WAJIB HAJI.. UMRAH PULA DIKIRA SELESAI SEBAIK SAJA

H01 : Hipotesis ini menyatakan: Perusahaan Manufaktur di Yordania tidak menerapkan persyaratan dalam melaksanakan TC (Persyaratan sebagaimana tercantum dalam

Berdasarkan dari hasil analisis dan juga pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya melalui analisis PLS (Partial Least Square) 3.0 mengenai Pengaruh Suasana

Media pembelajaran menurut Arsyad (2014) adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan anak yang dapat