• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017"

Copied!
33
0
0

Teks penuh

(1)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. H. Solahuddin

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H. Al Haris, S.Sos, MH Jabatan : Bupati Kabupaten Merangin Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangko, Maret 2017

Pihak Kedua Pihak Pertama

Dr. H. SOLAHUDDIN

NIP : 19650213 199803 1 002

(2)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak

1. Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

3. Angka Kematian Bayi (AKB)

83%

9 Kasus 53 Kasus

PROGRAM ANGGARAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6.051.795.250 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.282.300.000 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 92.825.000 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 328.163.250 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

Capain kinerja dan keuangan Rp. 162.292.500

6. Program Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Rp. 21.312.500 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Rp. 246.786.000 8. Program Penyelenggaraan Aparatur Rp. 66.338.000 9. Program Visualisasi Hasil Pembangunan Rp. 35.310.000 10. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 238.356.325 11. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 3.436.892.725 12. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Rp. 37.362.500 13. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 320.533.000 14. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 223.421.000 15. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 353.385.000 16. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp. 758.232.000 17. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 1.533.133.500 18. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikkan saran dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Rp. 8.525.343.259.07 19. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 1.678.107.000 20. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp. 8.900.000 21. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Rp. 88.000.000 22. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Rp. 128.590.000 23. Program Jaminan Kesehatan Nasional Rp. 7.944.000.000

24. Program Penyakit Tidak Menular Rp. 237.659.000

25. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

- Pelayanan Dasar Rp. 6.230.450.000

26. Program Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Kesehatan – Farmasi Rp. 9.540.300.000

27. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

- Pelayanan Dasar- Non Fisik Rp. 12.913.805.200

Bangko, Maret 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kab. Merangin

dr. H. SOLAHUDIN

Nip : 19650213 199803 1 002

(3)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Penataan Administrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh perangkat Daerah

1. Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

94%

2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien Untuk Melaksanakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan

1. Rata – rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan

2. Rata – rata persentase disiplin aparatur

3. Rata- rata Prestasi Kinerja Tenaga Fungsional

84%

84%

98%

3 Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah

1. Nilai Sakip CC

4 Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

90%

5 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah

1. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

WDP

6 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

1. Indeks Kepuasan Masyarakat IKM 7 Pelayanan dan perlindungan kesehatan

keluarga, Ibu dan Anak

1. Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD

2. Persentase Rumah BerPHBS 3. Persentase Kecamatan yang

memiliki puskesmas sesuai standar

100%

27 % 95%

8 Peningkatan Ketersediaan Peralatan Medis,Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas

1. Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan

2. Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

3. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan

14 PKM 13 PKM

96%

100%

PROGRAM ANGGARAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6.051.795.250 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.282.300.000 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 92.825.000 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

Capaia kinerja dan keuangan Rp. 31.239.500

5. Program Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Rp. 21.312.500 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Rp. 246.786.000

7. Program Penyelenggaraan Aparatur Rp. 32.233.000

8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 1.956.572.375

9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 76.700.000

(4)

10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 29.340.000 11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikkan saran dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Rp 1.126.750.000 12. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

- Pelayanan Dasar Rp. 339.900.000

13. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan -Farmasi Rp. 9.540.300.000 14. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

- Pelayanan Dasar- Non Fisik Rp. 7.915.008.300

Bangko, Maret 2017

Kepala Dinas Kesehatan Sekretaris Dinas Kesehatan

Kab. Merangin Kab. Merangin

dr. H. Solahudin H. Abdaie, SKM. MKM Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19641011198511 1 001

(5)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Keluarga, Ibu dan Anak

1. Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan surveilan Jemaah haji

2. Cakupan penemuan dan penangganan penyakit menular

3. Cakupan Penangganan Penyakit Tidak Menular

100%

95%

95%

2 Peningkatan Ketersediaan Peralatan Medis, Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan Jumlah yang Memadai Untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas

1. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan

2. Persentase ketersediaan biaya operasional bidang

100%

PROGRAM ANGGARAN

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 35.391.000 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp. 758.232.000

3. Program Penyakit Tidak Menular Rp. 237.659.000

4. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

- Non Fisik Rp. 164.460.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang P2P Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Dr. H. Solahudin Zamroni, SKM

Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19661210 199203 1 004

(6)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BIDANG SUMBER DAYA DAN INFORMASI KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien Untuk Melaksanakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan

1. Persentase Peningkatan jabatan fungsional tertentu 2. Rata- rata Prestasi Kinerja

Tenaga Fungsional

36%

98%

2 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

1. Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Persentase Pengawasan dan

pembinaan keamanan Makanan

96%

IKM 65%

3 Pelayanan dan Perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak

1. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan

2. Persentase Kecamatan yang memiliki Puskesmas sesuai standar

86%

95%

4 Peningkatan Ketersediaan Peralatan Medis, Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis deengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas

1. Jumlah Puskesmas rawat inap dan Non rawat inap

2. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan

14 PKM 13 PKM 100%

PROGRAM ANGGARAN

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 328.163.250 2. Program Penyelenggaraan Aparatur Rp. 34.105.000 3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 82.241.000 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 352.975.250 5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 20.866.500 6. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikkan saran dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Rp. 1.947.843.259.07 7. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Rp. 88.000.000 8. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

- Pelayanan Dasar Rp. 840.550.000

9. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

- Pelayanan Dasar- Non Fisik Rp. 126.736.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang SDIK Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Dr. H. Solahudin Bachder Oktaf, SKM Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19661013 199012 1 001

(7)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan sistem pelayanan publik terpadu bebas KKN dan berkinerja baik

1. Jumlah Penyelengaraan Pameran yang diikuti

4 Kali

2 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak

1. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan

2. Cakupan persalinan yang ditolong nakes dengan kompetensi kebidanan

3. Persentase Rumah BerPHBS 4. Persentase Balita Gizi Buruk

yang mendapat Perawatan 5. Persentase bumil mendapat

tablet tambah darah

6. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM 7. Persentase Lansia

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8. Angka Kematian IBu

9. Angka kematian bayi (AKB)

86%

75%

27%

98%

30%

79%

50%

9 Kasus 53 kasus 3 Peningkatan Ketersediaan Peralatan

Medis, Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan Jumlah yang Memadai Untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas

1. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan

100%

PROGRAM ANGGARAN

1. Program Visualisasi Hasil Pembangunan Rp. 35.310.000 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 254.982.000 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 138.767.000 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 223.421.000 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 353.385.000 6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp. 8.900.000 7. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Rp. 128.590.000 8. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

Pelayanan Dasar – Non Fisik Rp. 3.378.264.000

Bangko, Maret 2017

Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Dr. H. Solahudin Syaidina Ali, SKM. M.Kes Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19650623 198603 1 001

(8)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga,ibu dan anak

1. Persentase Puskesmas sebagai Unit Pelayanan Publik

2. Persentase Kecamatan yang Memiliki Puskesmas sesuai Standar

3. Persentase rumah tangga ber PHBS

4. Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

100%

95%

27%

83%

2 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

1. Jumlah puskesmas yang terakreditasi

5 PKM 3 Peningkatan Ketersediaan Peralatan

Medis, Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan Jumlah yang Memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas

1. Persentase Pengembangan Obat Asli Indonesia

2. Jumlah Puskesmas rawat inap dan Non rawat inap

3. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan

90%

14 PKM 13 PKM 100%

PROGRAM ANGGARAN

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 83.115.000 2. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Rp. 37.362.500 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 105.066.000 4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 1.482.927.000 5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan Rp. 5.450.750.000 6. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 1.678.107.000 7. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

- Pelayanan Dasar Rp. 5.050.000.000

8. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

Pelayanan Dasar-Non Fisik Rp. 132.920.000

Bangko, Maret 2017

Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Dr. H. Solahudin Erlangga Syahputra, SKM Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19670930 199202 1 001

(9)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASUBBAG PROGAM DAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Penataan Administrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh perangkat Daerah

I. Persentase penyediaan pelayanan administrasi

1. Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terlunasi pajaknya

3. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 4. Tersedianya alat tulis kantor

93%

12 Bulan

28 Unit

12 Bulan 12 Bulan

2 Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah

I. Nilai Sakip

1. Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun

2. Jumlah laporan tahunan yang disusun

3. Jumlah laporan keuangan yang disusun

CC 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen

3 Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

I. Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD 1. Jumlah Dokumen Rencana

Kerja yang disusun

2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun

3. Terlaksananya Evaluasi Rencana Kerja SKPD

90%

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 3 Peningkatan Kualitas Kesehatan

Masyarakat

I. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1. Adanya Laporan DHA 1 Dokumen 4 Pelayanan dan Perlindungan

Kesehatan Keluarga, Ibu dan Anak

1. Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD

1. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Bangko

2. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pematang Kandis

3. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Rantau Panjang

4. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Delang

5. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sungai Bulian

90%

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

(10)

6. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Siau

7. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pasar Masurai

8. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sungai Manau

9. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Simpang Parit

10. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Madras

11. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Meranti

12. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pamenang

13. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Jernih

14. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sumber Agung

15. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Kibul

16. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Rantau Suli

17. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sekancing

18. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Rantau Limau Manis

19. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sungai Jering

20. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Batang Masumai

21. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pamenang Barat

22. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Nalo Tantan

23. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pasar Baru

II. Persentase kecamatan yang memiliki puskesmas sesuai standar

I. Tersedianya Sarana dan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

90%

1 Unit

(11)

Prasarana Puskesmas 5 Peningkatan ketersediaan Peralatan

Medis, Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan jumlah uang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas

I. Jumlah Puskesmas rawat Inap Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap

1. Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun II. Persentase Ketersediaan Biaya

Operasional Kesehatan

1. Ketersediaan biaya Operasional Kesehatan 2. Terlaksananya Operasional

Puskesmas Bangko

3. Terlaksananya Operasional Puskesmas Kandis

4. Terlaksananya Operasional Puskesmas Rantau Panjang

5. Terlaksananya Operasional Puskesmas Pamenang 6. Terlaksananya Operasional

Puskesmas Muara Delang 7. Terlaksananya Operasional

Puskesmas Sungai Bulian 8. Terlaksananya Operasional

Puskesmas Muara Siau 9. Terlaksananya Operasional

Puskesmas Pasar Masurai 10. Terlaksananya Operasional

Puskesmas Sungai Manau 11. Terlaksananya Operasional

Puskesmas Simpang Parit 12. Terlaksananya Operasional

Puskesmas Muara Madras 13. Terlaksananya Operasional

Puskesmas Meranti

14. Terlaksananya Operasional Puskesmas Muara Jernih 15. Terlaksananya Operasional

Puskesmas Sumber Agung 16. Terlaksananya Operasional

Puskesmas Muara Kibul 17. Terlaksananya Operasional

Puskesmas Sekancing 18. Terlaksananya Operasional

Puskesmas Rt. Limau Manis

19. Terlaksananya Operasional Puskesmas Sungai Jering 20. Terlaksananya Operasional

Puskesmas Batang Masumai

21. Terlaksananya Operasional Puskesmas Pamenang Barat

22. Terlaksananya Operasional Puskesmas Rantau Suli 23. Terlaksananya Operasional

14 PKM 13 PKM 1 Paket

100%

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

(12)

Puskesmas Nalo Tantan 24. Terlaksananya Operasional

Puskesmas Pasar Baru

12 Bulan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik Rp. 241.600.000 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Operasional Rp. 105.000.000

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 302.100.000

4. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 61.204.000

II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD Rp. 8.861.500

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp. 15.975.000

3. Penyusunan Laporan Tahunan Rp. 17.075.000

III. Program Peningkatan Pengembagan Sistem Perencanaan

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Rp. 24.720.000

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rp. 166.845.000

3. Evaluasi rencana kerja perangkat daerah Rp. 62.866.000 IV. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bangko Rp. 87.077.600 2. Penyediaan Operasional Puskesmas Pematang Kandis Rp. 215.605.500 3. Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Panjang Rp. 252.400.000 4. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Delang Rp. 256.700.000 5. Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Bulian Rp. 140.700.000 6. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Siau Rp. 161.450.000 7. Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar Masurai Rp. 151.602.375 8. Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Manau Rp. 190.050.000 9. Penyediaan Operasional Puskesmas Simpang Parit Rp. 26.295.000 10. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Madras Rp. 160.575.000 11. Penyediaan Operasional Puskesmas Meranti Rp. 206.400.000 12. Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang Rp. 187.650.000 13. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Jernih Rp. 137.600.000 14. Penyediaan Operasional Puskesmas Sumber Agung Rp. 35.575.000 15. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Kibul Rp. 28.175.000 16. Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Suli Rp. 24.100.000 17. Penyediaan Operasional Puskesmas Sekancing Rp. 41.850.000 18. Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Limau Manis Rp. 26.850.000 19. Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Jering Rp. 43.500.000 20. Penyediaan Operasional Puskesmas Batang Masumai Rp. 23.255.000 21. Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang Barat Rp. 45.075.000 22. Penyediaan Operasional Puskesmas Nalo Tantan Rp. 29.225.000 23. Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar Baru Rp. 25.225.000 V. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Perhitungan DHA (Districh Health Account) Rp. 29.340.000 VI. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1. Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Rp.1.126.750.000

(13)

VII. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) Rp. 339.900.000 VIII. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan – Non Fisik

1. Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Kabupaten Rp. 438.831.400

2. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bangko Rp. 363.949.000 3. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kandis Rp. 335.006.000 4. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Panjang Rp. 373.596.000 5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Delang Rp. 399.379.000 6. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Bulian Rp. 278.179.000 7. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Siau Rp. 370.550.000 8. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Masurai Rp. 433.397.200 9. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Manau Rp. 331.452.000 10. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Simpang Parit Rp. 355.317.000 11. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Madras Rp. 597.804.700 12. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Meranti Rp. 400.395.000 13. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang Rp. 394.415.000 14. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Jernih Rp. 284.858.000 15. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumber Agung Rp. 316.614.000 16. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Kibul Rp. 398.465.000 17. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Suli Rp. 344.654.000 18. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sekancing Rp. 277.671.000 19. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rt. L. Manis Rp. 262.904.000 20. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Jering Rp. 283.630.900 21. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Batang Masumai Rp. 307.785.000 22. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang Barat Rp. 338.945.000 23. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Nalo Tantan Rp. 272.671.000 24. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Baru Rp. 306.654.000

Bangko, Maret 2017 Sekretaris Dinas Kesehatan Kasubbag Program dan Keuangan Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

H. Abdaie, SKM. MKM Haris N, SKM. MPH Nip : 19641011 198511 1 001 Nip : 19730307 199903 1 003

(14)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBAG UMUM, PERLENGKAPAN DAN ASET DINKES KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Penataan Administrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh perangkat Daerah

I. Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

1. Tersedianya jasa kebersihan kantor

2. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 3. Jumlah jenis komponen

instalasi listrik yang diadakan

4. Jumlah bahan bacaan peraturan perundang- undangan yang diadakan 5. Tersedianya makanan dan

minuman pegawai/tamu 6. Frekuensi rapat/koordinasi

dan konsultasi yang dilaksanakan

7. Frekuensi

koordinasi,konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan

94%

12 Bulan 1 Jenis 20 Unit

10 Media Masa 12 Bulan 290 Kali

200 Kali

2 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan

I. Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung yang disediakan

1. Jumlah unit gedung kantor yang dibangun

2. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan

3. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

4. Jumlah meubeler yang diadakan

5. Jumlah perangkat computer yang disediakan 6. Jumlah gedung kantor

yang dipelihara

7. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

8. Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 9. Jumlah rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor yang direhap

84%

1 Unit 1 Unit

4 Unit

61 Unit 6 Unit 1 Unit 12 Unit

35 unit 2 unit

3 Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah

I. Nilai Sakip

1. Jumlah dokumen aset SKPD yang disusun

CC 1 dokumen 4 Pelayanan dan Perlindungan

kesehatan keluarga, ibu dan anak

I. Persentase rumah tangga ber PHBS

27%

(15)

1. Terselenggaranya kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional

1 Kali

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 17.445.000

2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 8.800.000 3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 83.600.000 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 37.000.000

5. Penyediaan makanan dan minuman Rp. 25.000.000

6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 275.646.250 7. Koordinasi,konsultasi dan kunjungan dalam daerah Rp. 80.000.000 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedung kantor Rp. 54.000.000

2. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Rp. 28.300.000

3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 30.300.000

4. Pengadaan Mebeleur Rp. 117.200.000

5. Pengadaan Komputer Rp. 48.300.000

6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 30.000.000 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 144.900.000 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 10.500.000 9. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp. 818.800.000 III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD Rp. 131.053.000 IV. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Peringatan Hari Kesehatan Nasional Rp. 76.600.000

Bangko, Maret 2017

Sekretaris Dinas Kesehatan Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Aset Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

H. Abdaie, SKM. MKM Afdal, SE

Nip : 19641011 198511 1 001 Nip : 19750424 200501 1 005

(16)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASUBBAG KEPEGAWAIAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Penataan Administrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh perangkat Daerah

I. Persentase Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran

1. Tersedianya tenaga administrasi dan teknisi perkantoran

94%

556 Orang

2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien Untuk Melaksanakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan

I. Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan 1. Jumlah pakaian dinas dan

atributnya yang disediakan II. Rata-rata prestasi kinerja

tenaga fungsional

1. Jumlah laporan analisis jabatan dan beban kerja kepegawaian

84%

188 Stel 98%

2 Dokumen

3 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah

I. Opini BPK

1. Jumlah laporan pelaksanaan SPIP yang disusun

WDP 1 Dokumen

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Rp. 4.814.400.000 II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Rp. 92.825.000 III. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1. Pelaksanaan SPIP Rp. 21.312.500

IV. Program Penyelenggaraan Aparatur

1. Analisis Jabatan Rp. 32.233.000

Bangko, Maret 2017 Sekretaris Dinas Kesehatan Kasubbag Kepegawaian Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

H. Abdaie, SKM. MKM Lailatul Khoiriah, S.Farm.APT Nip : 19641011 198511 1 001 Nip : 19780719 200604 2 004

(17)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Pelayanan dan Perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak

I. Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan surveilan Jemaah haji

1. Terlaksananya revitalisasi program kesehatan jiwa II. Cakupan penangganan

penyakit tidak menular 1. Terlaksananya

pengendalian PTM

100%

12 Bulan 95%

1 Kali

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Revitalisasi program kesehatan jiwa(Keswa) Rp. 17.791.000 II. Program Penyakit Tidak Menular

1. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Rp. 237.659.000

Bangko, Maret 2017

Kepala Bidang P2P Kasubbid. Pencegahan dan Pengendalian PTM Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Zamroni, SKM Rofi Putra, SKM Nip : 19661210 199203 1 001 Nip : 19801128 201001 1 010

(18)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, Ibu dan Anak

I. Cakupan penangganan penyakit menular

1. Persentase POMP Filariasis 2. Terlaksananya kegiatan

penjaringan dan

pemantauan pengobatan TB Paru

3. API (Annual Parasit Incident)

4. RFT Rate 5. RFT Rate 6. Terlaksananya

Penanggulangan DBD

95%

85%

85%

100%

100%

1 % 1 Kegiatan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Pencegahan dan pengobatan filariasis Rp. 172.837.000 2. Pencegahan dan pengobatan TB-Paru Rp. 24.683.000 3. Pencegahan dan pengobatan malaria Rp. 61.527.000

4. Pencegahan dan pengobatan kusta Rp. 55.560.000

5. Pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS Rp. 38.435.000

6. Penaggulangan DBD Rp. 30.860.000

Bangko, Maret 2017

Kepala Bidang P2P Kasubbid P2M

Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Zamroni, SKM Abdul Rahman, S.Pd Nip : 19661210 199203 1 001 Nip : 19640306 198511 1 001

(19)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASUBBID SURVEILANS DAN IMUNISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, Ibu dan anak

I. Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan surveilan Jemaah haji

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan calon Haji

II. Cakupan penanganan penyakit menular

1. Persentase kejadian DBD yang dilaksanakan fogging focus

2. Persentase desa yang mencapai UCI

3. Tersediannya dokumentasi laporan STP, W1 dan laporan investigasi KLB

100%

1 Kali 95%

94%

100%

1 Dokumen 2 Peningkatan ketersediaanya peralatan

medis, Obat-obatan,tenaga medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas

I. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan

1. Terlaksanaya operasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

100%

12 Bulan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyelenggaraan Kesehatan Jamaah Haji Rp. 17.600.000 II. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk Rp. 75.150.000

2. Peningkatan Imunisasi Rp. 146.060.000

3. Peningkatan Surveilan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Rp. 153.120.000 III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

Non Fisik

1. BOK Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) Rp. 164.460.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang P2P Kasubbid Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Zamroni, SKM Ashari, SKM

Nip : 19661210 199203 1 001 Nip : 19661214 198803 1 002

(20)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien Untuk Melaksanakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan

I. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat/Bintek 1. Jumlah pegawai yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan

2. Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek teknis fungsional

II. Rata-rata prestasi kinerja tenaga fungsional

1. Tersusunnya angka kredit pegawai fungsional

36%

9 Orang

9 Orang

98%

415 orang

2 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, Ibu dan anak

I. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan

1. Jumlah lomba medis dan paramedis yang dilombakan

86%

2 kali 3 Peningkatan Ketersediaan Peralatan

Medis,Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas

I. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan

1. Terlaksananya bantuan operasional bidang SDIK

100%

12 Bulan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal Rp. 166.557.250

2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Rp. 161.606.000 II. Program Penyelenggaraan Aparatur

1. Penyusunan dan Penetapan angka kredit Rp. 34.105.000 III. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Lomba medis dan para medis teladan Rp. 90.450.000 IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Non Fisik

1. Bantuan BOK bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan Rp. 126.736.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang SDIK Kasubbid SDM Kesehatan Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Bachder Oktaf, SKM Mas’ud, SKM. M.Kes Nip : 19661013 199012 1 001 Nip : 19690320 198803 1 002

(21)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID FARMASI DAN ALAT KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

I. Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Terlaksananya

pendistribuasian obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas

2. Terlaksananya peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan II. Persentase pengawasan dan

pembinaan keamanan makanan

1. Terselenggarannya

pengawasan makanan dan kesehatan makanan hasil industry

2. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

96%

24 Puskesmas

12 Bulan

65%

25 PKM

25 lokasi 2 Pelayanan dan perlindungan kesehatan

keluarga, ibu dan anak

I. Persentase kecamatan yang memiliki puskesmas sesuai standar

1. Jenis alkes/penunjang yang diadakan

95%

140 jenis 3 Peningkatan Ketersediaan Peralatan

Medis,Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas

I. Jumlah puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap 1. Jumlah peralatan kesehatan

yang disediakan

14 PKM 13 PKM 1 paket

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Rp. 37.176.000 2. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 45.065.000 II. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan

1. Pengadaan alkes/penunjang di PRI dan PNRI Rp.1.947.843.259,07 III. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Rp. 72.350.000

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rp. 15.650.000

(22)

IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar

1. Pengadaan peralatan kesehatan (DAK) Rp. 539.450.000

Bangko, Maret 2017 Kepala SDIK Kasubbid Farmasi dan Alkes Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Bachder Oktaf, SKM Adrian, S. Farm. Apt Nip : 19661013 199012 1 001 Nip : 19761011 198511 1 001

(23)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID SISTEM INFORMASI KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

I. Jumlah puskesmas yang terakreditasi

1. Jumlah dokumen SPM yang disusun

5 PKM 1 Dokumen

2 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak

I. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan

1. Tersusunnya Profil Dinas Kesehatan

2. Terlakananya

pengembangan system informasi kesehatan

86%

1 Dokumen 12 Bulan

3 Peningkatan Ketersediaan Peralatan Medis,Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas

I. Jumlah puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap 1. Tersediannya Peralatan SIK

14 PKM 13 PKM 30 Paket

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyusunan Profil Dinas Kesehatan Rp. 28.998.250 2. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rp. 233.527.000 II. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Standar Pelayanan Minimum Rp. 20.866.500

III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar

1. Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Kesehatan(DAK) Rp. 301.100.000

Bangko, Maret 2017

Kepala Bidang SDIK Kasubbid SIK

Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Bachder Oktaf, SKM Fajar Lestari, SKM Nip : 19661013 199012 1 001 Nip : 19771112 200312 2 003

(24)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak

I. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan

II. Cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan 1. Terlaksananya pertemuan

pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

2. Adanya pertemuan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

3. Jumlah LCT/Dokter kecil yang diadakan

4. Terselengganya

peningkatan kompetensi Nakes mampu tatalaksana KtP/A

III. Persentase balita gizi buruk mendapatkan perawatan

IV. Persentase bumil mendapatkan tablet tambah darah

V. Persentase putri yang mendapatkan tablet tambah darah

1. Peta informasi masyarakat kurang gizi

2. Jumlah posyandu yang diberikan bantuan tambahan makanan

3. Terselenggarannya penanggulangan

KEP,anemia gizi besi, GAKY, kurang vit A dan kekurangan zat mikro lainnya

4. Terlaksannya pelatihan tatalaksana gizi puskesmas 5. Terlaksannya lomba balita

sehat tk. Kab, Kota dan Propinsi

VI. Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

1. Jumlah lansia yang mendapat pelayanan kesehatan

VII. Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) 1. Terselenggaranya pelatihan

tenaga kesehatan dalam

86%

76%

2 kali

2 kali

1 kali 1 kali

98%

30%

10%

1 dokumen 410 posyandu

1 Kali

1 Kali 1 kali

50%

160 lansia

9 Kasus 53 Kasus

1 kali

(25)

penanggulangan hipertensi dalam kehamilan (HDK dan HPP)

2. Terlaksananya peningkatan kapasitas bidan dalam penanganan asfiksia pada BBL dan BBLR

3. Terlaksananya pelatihan tatalaksana MTBM dann MTBS bagi bidan di desa

1 kali

100%

2 Peningkatan Ketersediaan Peralatan Medis,Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas

I. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan

1. Terlaksananya operasional puskesmas

2. Terlaksananya operasional bidang Kesmas

100%

12 Bulan 12 Bulan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Rp. 137.630.000

2. Peningkatan kesehatan masyarakat Rp. 88.375.000

3. Lomba LC /dokter kecil Rp. 19.851.000

4. Sosialissi dan pembentukan jejaring puskesmas mmpu KTP/A Rp. 8.126.000 II. Progran Perbaikan Gizi Mayarakat

1. Penyusunan peta informasi masyarakat kurng gizi Rp. 6.900.000 2. Pemberian tambahan makanan dan vitamin Rp. 147.261.000 3. Penanggulangan kurang protein(KEP),anemia gizi besi, GAKY,

Kurang vitamin A dan kekurangan zat mikro lainnya Rp. 20.500.000 4. Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi puskesmas perawatan dan

Non perawatan Rp. 14.498.000

5. Perlombaan lomba balita Indonesia Rp. 34.262.000

III. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia Rp. 8.900.000 IV. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1. Pelatihan tenaga kesehatan dalam penanggulangan hipertensi

Dalam kehamilan(HDK) Rp. 9.781.000

2. Peningkatan kapasitas bidan dalam penanganan asfiksia pada

BBL dan BBLR Rp. 101.878.000

3. Pelatihan tatalaksana MTBM dan MTBS bagi bidan desa Rp. 16.931.000 V. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Non Fisik

1. Jaminan persalinan Rp.3.189.539.000

2. BOK bidang Kesehatan Masyarakat Rp. 188.725.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang Kesmas Kasubbid Kesga dan Gizi

Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Syaidina Ali, SKM. M.Kes Diece Lajung Sari,S.ST Nip : 19650623 198603 1 001 Nip : 19700212 198912 2 001

(26)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak

I. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM 1. Terlaksananya pengkajian,

pengembangn lingkungan sehat

79%

1 kali

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1. Pengkajian pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 353.385.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang Kesmas Kasubbid Kesling, Kesker dan Olah Raga Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Syaidina Ali, SKM. M.Kes Bustamrin, S.Pd Nip : 19650623 198603 1 001 Nip : 19650504 198503 1 005

(27)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID PROMKES DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan system pelayanan public terpadu bebas KKN dan berkinerja baik

I. Jumlah Penyelenggaraan pameran yang diikuti

1. Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan

4 Kali 1 Kali 2 Pelayanan dan perlindungan kesehatan

keluarga, Ibu dan Anak

I. Persentase rumah tangga berPHBS

1. Jenis promkes melalui media masa

2. Jumlah desa yang bina desa siaga

3. Jumlah posyandu yang dibina

4. Terselenggaranya lomba bersih sehat

27%

4 Jenis 415 Desa 410 posyandu 25 Puskesmas

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Visualisasi Hasil Pembangunan

1. Penyebarluasan informasi hasil pembangunan Rp. 35.310.000 II. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Rp. 83.465.000 2. Pembentukan dan pembinaan desa siaga Rp. 9.993.000

3. Pembinaan posyandu Rp. 14.429.000

4. Lomba bersih sehat Rp. 30.880.000

Bangko, Maret 2017

Kepala Bidang Kesmas Kasubbid Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Syaidina Ali, SKM. M.Kes Amroni, SKM

Nip : 19650623 198603 1 001 Nip : 19670727 198903 1 005

(28)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan Kualitas kesehatan masyarakat

I. Jumlah puskesmas yang terakreditasi

1. Terlaksananya penyusunan akreditasi puskesmas/SPO

5 PKM 5 Dokumen

2 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, Ibu dan anak

I. Persentase Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan

1. Jumlah lomba puskesmas berprestasi yang dilaksanakan

2. Terlaksananya pertemuan revitalisasi program PHN II. Persentase rumah tangga

berPHBS

1. Terlaksananya pelayanan Publik

III. Persentase keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

1. Terlaksananya pengelolaan dana non kapitasi BPJS puskesmas

2. Terlaksananya pertemuan evaluasi pelaksanaan JKN dan KMS

3. Terlaksananya pelaksaan program KMS

86%

2 Kali

1 Kali 27%

5 Orang 83%

4 kali

1 kali

12 Bulan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Lomba puskesmas berprestasi Rp. 19.250.000

2. Revitalisasi program Public Health Nurse (PHN) Rp. 63.865.000 II. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelayanan Public Rp. 105.066.000

III.Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Penyusunan standar pelayanan kesehatan Rp. 251.059.000 IV. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1. Pengelolaan dana non kapitasi BPJS Puskesmas Rp. 850.000.000 2. Pertemuan evaluasi pelaksanaan JKN dan KMS Rp. 10.607.000 3. Pembiayaan program kartu merangin sehat (KMS) Rp. 817.500.000 Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kasubbid Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Erlangga Syahputra, SKM Devi Kartika, AmKep Nip : 19670930 199202 1 001 Nip : 19830215 200501 2 003

(29)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN TRADISIONAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk rumah sakit umum dan puskesmas

I. Persentase pengembangan obat asli indonesia

1. Terlaksananya pembinaan pengobatan tradisional 2. Terlaksanaya pendidikan

dan pelatihan derta peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional

90%

1 kali 1 kali

2 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

I. Jumlah puskesmas yang terakreditasi

1. Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan

2. Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan

5 PKM 25 Kali

1 Kali

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1. Pembinaan dan pengembangan pengobatan tradisional Rp. 20.025.000 2. Pendidikan dan pelatihan serta peningkatan mutu pelayanan

Kesehatan tradisional Rp. 17.337.000

II. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Pemantauan dan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan Rp. 6.839.000 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan Rp. 395.369.000

Bangko, Maret 2017

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kasubbid Pelkes Rujukan dan Tradisional Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Erlangga Syahputra, SKM Mustamin, SKM

Nip : 19670930 199202 1 001 Nip : 19680504 199403 1 011

(30)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KASUBBID FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN MUTU

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

I. Jumlah puskesmas yang terakreditasi

1. Terwujudnya puskesmas yang akan diakreditasi

5 PKM 5 PKM 2 Pelayanan dan perlindungan kesehatan

keluarga, ibu dan anak

I. Persentase kecamatan yang memiliki puskesmas sesuai standar

1. Pembangunan puskesmas baru

2. Pembangunan puskesmas pembantu

3. Jumlah pusling yang disediakan

4. Terselenggaranya rehap pustu

95%

1 Unit 6 unit 3 unit 5 Unit 3 Peningkatan ketersediaan peralatan

medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk rumah sakit umum dan puskesmas

I. Jumlah puskesmas rawat inap Jumlah pskesmas non rawat inap

1. Jumlah Puskesmas yang di bangun

2. Terlaksananya peningkatan puskesmas

3. Jumlah puskesmas yang direhap

4. Jumlah puskesmas yang dilakukan perluasan

5. Tersedianya puskesmas keliling

II. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan

6. Terlaksananya operasional bidang pelayanan kesehatan

14 PKM 13 PKM 1 Unit

2 unit 2 unit 1 unit 3 unit 100%

12 bulan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Akreditasi Puskesmas Rp. 829.660.000

II. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

1. Pembangunan puskesmas Rp. 2.654.050.000

2. Pembangunan puskesmas pembantu Rp. 1.622.000.000

3. Pengadaan puskesmas keliling Rp. 597.300.000

4. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Rp. 577.400.000 III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

Pelayanan Dasar

1. Pembangunan puskesmas (DAK) Rp. 2.203.000.000

2. Peningkatan puskesmas (DAK) Rp. 1.010.950.000

(31)

3. Perbaikan puskesmas (DAK) Rp. 449.600.000

4. Perluasan puskesmas (DAK) Rp. 393.600.000

5. Pengadaan mobil puskesmas keliling (DAK) Rp. 992.850.000 IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

Non Fisik

1.BOK bidang pelayanan kesehatan Rp. 132.920.000

Bangko, Maret 2017

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kasubbid Fasyankes dan Peningkatan Mutu Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin

Erlangga Syahputra, SKM. Hermanto, SKM Nip : 19670930 199202 1 001 Nip : 19651029 199103 1 002

(32)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UPTD FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

I. Ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan

1. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

96%

25 PKM 2 Pelayanan dan perlindungan kesehatan

keluarga, ibu dan anak

I. Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD

1. Terlaksananya penyediaan operasional UPTD Farmasi

100%

12 Bulan

3 Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk rumah sakit umum dan puskesmas

I. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

1. Terlaksananya kebutuhan obat untuk masyarakat merangin

2. Terlaksananya rehab baru instalasi farmasi

3. Terlaksananya pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi

II. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan

4. Terlaksananya operasional UPTD Farmasi

96%

1 paket

1 paket 15 unit

100%

12 Bulan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Rp. 156.115.325 II. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyediaan DOP UPTD Farmasi dan Perbekes Rp. 54.124.000 III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Farmasi

1. Penyediaan obat (DAK) Rp. 8.372.500.000

2. Rehabilitasi baru instalasi farmasi (DAK) Rp. 1.002.600.000 3. Pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi (DAK) Rp. 165.200.000 IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Non Fisik

1. BOK UPTD farmasi Rp. 100.000.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kepala UPTD Farmasi dan Perbekes Kab. Merangin Kab. Merangin

Dr. H. Solahuddin Dede Sulaiman, S.Farm.Apt Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19830318 200904 1 005

(33)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 UPTD LABKESDA

DINKES KAB. MERANGIN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak

I. Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD

1. Terlaksananya penyediaan operasional UPTD labkesda

100%

12 Bulan

2 Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk rumah sakit umum dan puskesmas

I. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan

1. Terlaksananya operasional UPTD Labkesda

100%

12 Bulan

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Penyediaan operasional UPTD Labkesda Rp. 117.400.000 II. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan

Non Fisik

1. BOK UPTD Labkesda Rp. 100.000.000

Bangko, Maret 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kepala UPTD Labkesda Kab. Merangin Kab. Merangin

Dr. H. Solahuddin Fifi Maisari, SKM Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19780516 200604 2 016

Referensi

Dokumen terkait

Agar pelayanan di Puskesmas tetap berjalan dengan lancar meskipun petugas kesehatan yang berwenang tidak ada, maka dilakukan pendelegasian wewenang oleh pemberi wewenang

Jika miselium telah tumbuh pada media PDA selanjutnya akan dipindahkan ke wadah yang berisi jagung, dimana ketika miselia jamur telah banyak pada wadah berisi jagung tersebut, maka

Selanjutnya respon terhadap pemanfaatan teknologi sebagai sumber pembelajaran juga dinilai positif untuk anak- anak, kegiatan memanfaatkan waktu luang dimasa pandemi

Hal ini berarti bahwa seluruh variabel independen yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan pada perusahaan makanan dan minuman yang

Setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada didalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi saudara Muhammad Syarifuddin, NIM 07210024, mahasiswa Jurusan

diberikan tanggung jawab yang cukup besar oleh perusahaan atas tugas masing-masing untuk menjaga dan menjalankan suatu area di perusahaan, tetapi karyawan tidak

Maksud dari penelitian ini adalah untuk perancangan Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk pemetaan dengan menggunakan perangkat berbasis web yang bertujuan untuk

kepuasan pada tamu hotel tersebut. Tamu akan merasa sangat senang dan puas bila memperoleh pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang baik akan tersendiri bagi mereka dan