PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : dr. H. Solahuddin
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Selanjutnya disebut pihak pertama,
Nama : H. Al Haris, S.Sos, MH Jabatan : Bupati Kabupaten Merangin Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bangko, Maret 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
Dr. H. SOLAHUDDIN
NIP : 19650213 199803 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak
1. Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin
2. Angka Kematian Ibu (AKI)
3. Angka Kematian Bayi (AKB)
83%
9 Kasus 53 Kasus
PROGRAM ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6.051.795.250 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.282.300.000 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 92.825.000 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 328.163.250 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
Capain kinerja dan keuangan Rp. 162.292.500
6. Program Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Rp. 21.312.500 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Rp. 246.786.000 8. Program Penyelenggaraan Aparatur Rp. 66.338.000 9. Program Visualisasi Hasil Pembangunan Rp. 35.310.000 10. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 238.356.325 11. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 3.436.892.725 12. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Rp. 37.362.500 13. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 320.533.000 14. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 223.421.000 15. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 353.385.000 16. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp. 758.232.000 17. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 1.533.133.500 18. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikkan saran dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Rp. 8.525.343.259.07 19. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 1.678.107.000 20. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp. 8.900.000 21. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Rp. 88.000.000 22. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Rp. 128.590.000 23. Program Jaminan Kesehatan Nasional Rp. 7.944.000.000
24. Program Penyakit Tidak Menular Rp. 237.659.000
25. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Pelayanan Dasar Rp. 6.230.450.000
26. Program Program Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Kesehatan – Farmasi Rp. 9.540.300.000
27. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Pelayanan Dasar- Non Fisik Rp. 12.913.805.200
Bangko, Maret 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kab. Merangin
dr. H. SOLAHUDIN
Nip : 19650213 199803 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Penataan Administrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh perangkat Daerah
1. Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
94%
2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien Untuk Melaksanakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan
1. Rata – rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang disediakan
2. Rata – rata persentase disiplin aparatur
3. Rata- rata Prestasi Kinerja Tenaga Fungsional
84%
84%
98%
3 Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah
1. Nilai Sakip CC
4 Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD
90%
5 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah
1. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
WDP
6 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
1. Indeks Kepuasan Masyarakat IKM 7 Pelayanan dan perlindungan kesehatan
keluarga, Ibu dan Anak
1. Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD
2. Persentase Rumah BerPHBS 3. Persentase Kecamatan yang
memiliki puskesmas sesuai standar
100%
27 % 95%
8 Peningkatan Ketersediaan Peralatan Medis,Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas
1. Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan
2. Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan
14 PKM 13 PKM
96%
100%
PROGRAM ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6.051.795.250 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.282.300.000 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 92.825.000 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
Capaia kinerja dan keuangan Rp. 31.239.500
5. Program Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah Rp. 21.312.500 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Rp. 246.786.000
7. Program Penyelenggaraan Aparatur Rp. 32.233.000
8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 1.956.572.375
9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 76.700.000
10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 29.340.000 11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikkan saran dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Rp 1.126.750.000 12. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Pelayanan Dasar Rp. 339.900.000
13. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan -Farmasi Rp. 9.540.300.000 14. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Pelayanan Dasar- Non Fisik Rp. 7.915.008.300
Bangko, Maret 2017
Kepala Dinas Kesehatan Sekretaris Dinas Kesehatan
Kab. Merangin Kab. Merangin
dr. H. Solahudin H. Abdaie, SKM. MKM Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19641011198511 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Keluarga, Ibu dan Anak
1. Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan surveilan Jemaah haji
2. Cakupan penemuan dan penangganan penyakit menular
3. Cakupan Penangganan Penyakit Tidak Menular
100%
95%
95%
2 Peningkatan Ketersediaan Peralatan Medis, Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan Jumlah yang Memadai Untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas
1. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan
2. Persentase ketersediaan biaya operasional bidang
100%
PROGRAM ANGGARAN
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 35.391.000 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Rp. 758.232.000
3. Program Penyakit Tidak Menular Rp. 237.659.000
4. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Non Fisik Rp. 164.460.000
Bangko, Maret 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang P2P Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Dr. H. Solahudin Zamroni, SKM
Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19661210 199203 1 004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIDANG SUMBER DAYA DAN INFORMASI KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien Untuk Melaksanakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan
1. Persentase Peningkatan jabatan fungsional tertentu 2. Rata- rata Prestasi Kinerja
Tenaga Fungsional
36%
98%
2 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
1. Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Persentase Pengawasan dan
pembinaan keamanan Makanan
96%
IKM 65%
3 Pelayanan dan Perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak
1. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan
2. Persentase Kecamatan yang memiliki Puskesmas sesuai standar
86%
95%
4 Peningkatan Ketersediaan Peralatan Medis, Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis deengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas
1. Jumlah Puskesmas rawat inap dan Non rawat inap
2. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan
14 PKM 13 PKM 100%
PROGRAM ANGGARAN
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 328.163.250 2. Program Penyelenggaraan Aparatur Rp. 34.105.000 3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 82.241.000 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 352.975.250 5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 20.866.500 6. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikkan saran dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Rp. 1.947.843.259.07 7. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Rp. 88.000.000 8. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Pelayanan Dasar Rp. 840.550.000
9. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Pelayanan Dasar- Non Fisik Rp. 126.736.000
Bangko, Maret 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang SDIK Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Dr. H. Solahudin Bachder Oktaf, SKM Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19661013 199012 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan sistem pelayanan publik terpadu bebas KKN dan berkinerja baik
1. Jumlah Penyelengaraan Pameran yang diikuti
4 Kali
2 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak
1. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan
2. Cakupan persalinan yang ditolong nakes dengan kompetensi kebidanan
3. Persentase Rumah BerPHBS 4. Persentase Balita Gizi Buruk
yang mendapat Perawatan 5. Persentase bumil mendapat
tablet tambah darah
6. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM 7. Persentase Lansia
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8. Angka Kematian IBu
9. Angka kematian bayi (AKB)
86%
75%
27%
98%
30%
79%
50%
9 Kasus 53 kasus 3 Peningkatan Ketersediaan Peralatan
Medis, Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan Jumlah yang Memadai Untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas
1. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan
100%
PROGRAM ANGGARAN
1. Program Visualisasi Hasil Pembangunan Rp. 35.310.000 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 254.982.000 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 138.767.000 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 223.421.000 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 353.385.000 6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp. 8.900.000 7. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Rp. 128.590.000 8. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Pelayanan Dasar – Non Fisik Rp. 3.378.264.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Dr. H. Solahudin Syaidina Ali, SKM. M.Kes Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19650623 198603 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga,ibu dan anak
1. Persentase Puskesmas sebagai Unit Pelayanan Publik
2. Persentase Kecamatan yang Memiliki Puskesmas sesuai Standar
3. Persentase rumah tangga ber PHBS
4. Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan
100%
95%
27%
83%
2 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
1. Jumlah puskesmas yang terakreditasi
5 PKM 3 Peningkatan Ketersediaan Peralatan
Medis, Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan Jumlah yang Memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas
1. Persentase Pengembangan Obat Asli Indonesia
2. Jumlah Puskesmas rawat inap dan Non rawat inap
3. Persentase Ketersediaan Biaya Operasional Kesehatan
90%
14 PKM 13 PKM 100%
PROGRAM ANGGARAN
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 83.115.000 2. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Rp. 37.362.500 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 105.066.000 4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 1.482.927.000 5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan Rp. 5.450.750.000 6. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 1.678.107.000 7. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
- Pelayanan Dasar Rp. 5.050.000.000
8. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Pelayanan Dasar-Non Fisik Rp. 132.920.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Dinas Kesehatan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Dr. H. Solahudin Erlangga Syahputra, SKM Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19670930 199202 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASUBBAG PROGAM DAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Penataan Administrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh perangkat Daerah
I. Persentase penyediaan pelayanan administrasi
1. Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terlunasi pajaknya
3. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 4. Tersedianya alat tulis kantor
93%
12 Bulan
28 Unit
12 Bulan 12 Bulan
2 Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah
I. Nilai Sakip
1. Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun
2. Jumlah laporan tahunan yang disusun
3. Jumlah laporan keuangan yang disusun
CC 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen
3 Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
I. Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD 1. Jumlah Dokumen Rencana
Kerja yang disusun
2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun
3. Terlaksananya Evaluasi Rencana Kerja SKPD
90%
1 Dokumen 1 Dokumen
1 Dokumen 3 Peningkatan Kualitas Kesehatan
Masyarakat
I. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1. Adanya Laporan DHA 1 Dokumen 4 Pelayanan dan Perlindungan
Kesehatan Keluarga, Ibu dan Anak
1. Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD
1. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Bangko
2. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pematang Kandis
3. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Rantau Panjang
4. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Delang
5. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sungai Bulian
90%
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
6. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Siau
7. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pasar Masurai
8. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sungai Manau
9. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Simpang Parit
10. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Madras
11. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Meranti
12. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pamenang
13. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Jernih
14. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sumber Agung
15. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Muara Kibul
16. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Rantau Suli
17. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sekancing
18. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Rantau Limau Manis
19. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Sungai Jering
20. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Batang Masumai
21. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pamenang Barat
22. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Nalo Tantan
23. Terlaksananya penyediaan operasional puskesmas Pasar Baru
II. Persentase kecamatan yang memiliki puskesmas sesuai standar
I. Tersedianya Sarana dan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
90%
1 Unit
Prasarana Puskesmas 5 Peningkatan ketersediaan Peralatan
Medis, Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan jumlah uang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas
I. Jumlah Puskesmas rawat Inap Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap
1. Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun II. Persentase Ketersediaan Biaya
Operasional Kesehatan
1. Ketersediaan biaya Operasional Kesehatan 2. Terlaksananya Operasional
Puskesmas Bangko
3. Terlaksananya Operasional Puskesmas Kandis
4. Terlaksananya Operasional Puskesmas Rantau Panjang
5. Terlaksananya Operasional Puskesmas Pamenang 6. Terlaksananya Operasional
Puskesmas Muara Delang 7. Terlaksananya Operasional
Puskesmas Sungai Bulian 8. Terlaksananya Operasional
Puskesmas Muara Siau 9. Terlaksananya Operasional
Puskesmas Pasar Masurai 10. Terlaksananya Operasional
Puskesmas Sungai Manau 11. Terlaksananya Operasional
Puskesmas Simpang Parit 12. Terlaksananya Operasional
Puskesmas Muara Madras 13. Terlaksananya Operasional
Puskesmas Meranti
14. Terlaksananya Operasional Puskesmas Muara Jernih 15. Terlaksananya Operasional
Puskesmas Sumber Agung 16. Terlaksananya Operasional
Puskesmas Muara Kibul 17. Terlaksananya Operasional
Puskesmas Sekancing 18. Terlaksananya Operasional
Puskesmas Rt. Limau Manis
19. Terlaksananya Operasional Puskesmas Sungai Jering 20. Terlaksananya Operasional
Puskesmas Batang Masumai
21. Terlaksananya Operasional Puskesmas Pamenang Barat
22. Terlaksananya Operasional Puskesmas Rantau Suli 23. Terlaksananya Operasional
14 PKM 13 PKM 1 Paket
100%
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan
Puskesmas Nalo Tantan 24. Terlaksananya Operasional
Puskesmas Pasar Baru
12 Bulan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik Rp. 241.600.000 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
Operasional Rp. 105.000.000
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 302.100.000
4. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 61.204.000
II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD Rp. 8.861.500
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp. 15.975.000
3. Penyusunan Laporan Tahunan Rp. 17.075.000
III. Program Peningkatan Pengembagan Sistem Perencanaan
1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Rp. 24.720.000
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rp. 166.845.000
3. Evaluasi rencana kerja perangkat daerah Rp. 62.866.000 IV. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bangko Rp. 87.077.600 2. Penyediaan Operasional Puskesmas Pematang Kandis Rp. 215.605.500 3. Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Panjang Rp. 252.400.000 4. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Delang Rp. 256.700.000 5. Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Bulian Rp. 140.700.000 6. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Siau Rp. 161.450.000 7. Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar Masurai Rp. 151.602.375 8. Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Manau Rp. 190.050.000 9. Penyediaan Operasional Puskesmas Simpang Parit Rp. 26.295.000 10. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Madras Rp. 160.575.000 11. Penyediaan Operasional Puskesmas Meranti Rp. 206.400.000 12. Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang Rp. 187.650.000 13. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Jernih Rp. 137.600.000 14. Penyediaan Operasional Puskesmas Sumber Agung Rp. 35.575.000 15. Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Kibul Rp. 28.175.000 16. Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Suli Rp. 24.100.000 17. Penyediaan Operasional Puskesmas Sekancing Rp. 41.850.000 18. Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Limau Manis Rp. 26.850.000 19. Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Jering Rp. 43.500.000 20. Penyediaan Operasional Puskesmas Batang Masumai Rp. 23.255.000 21. Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang Barat Rp. 45.075.000 22. Penyediaan Operasional Puskesmas Nalo Tantan Rp. 29.225.000 23. Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar Baru Rp. 25.225.000 V. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Perhitungan DHA (Districh Health Account) Rp. 29.340.000 VI. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1. Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Rp.1.126.750.000
VII. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) Rp. 339.900.000 VIII. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan – Non Fisik
1. Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Kabupaten Rp. 438.831.400
2. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bangko Rp. 363.949.000 3. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kandis Rp. 335.006.000 4. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Panjang Rp. 373.596.000 5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Delang Rp. 399.379.000 6. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Bulian Rp. 278.179.000 7. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Siau Rp. 370.550.000 8. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Masurai Rp. 433.397.200 9. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Manau Rp. 331.452.000 10. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Simpang Parit Rp. 355.317.000 11. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Madras Rp. 597.804.700 12. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Meranti Rp. 400.395.000 13. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang Rp. 394.415.000 14. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Jernih Rp. 284.858.000 15. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumber Agung Rp. 316.614.000 16. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Kibul Rp. 398.465.000 17. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Suli Rp. 344.654.000 18. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sekancing Rp. 277.671.000 19. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rt. L. Manis Rp. 262.904.000 20. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Jering Rp. 283.630.900 21. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Batang Masumai Rp. 307.785.000 22. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang Barat Rp. 338.945.000 23. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Nalo Tantan Rp. 272.671.000 24. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Baru Rp. 306.654.000
Bangko, Maret 2017 Sekretaris Dinas Kesehatan Kasubbag Program dan Keuangan Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
H. Abdaie, SKM. MKM Haris N, SKM. MPH Nip : 19641011 198511 1 001 Nip : 19730307 199903 1 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBAG UMUM, PERLENGKAPAN DAN ASET DINKES KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Penataan Administrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh perangkat Daerah
I. Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
1. Tersedianya jasa kebersihan kantor
2. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 3. Jumlah jenis komponen
instalasi listrik yang diadakan
4. Jumlah bahan bacaan peraturan perundang- undangan yang diadakan 5. Tersedianya makanan dan
minuman pegawai/tamu 6. Frekuensi rapat/koordinasi
dan konsultasi yang dilaksanakan
7. Frekuensi
koordinasi,konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan
94%
12 Bulan 1 Jenis 20 Unit
10 Media Masa 12 Bulan 290 Kali
200 Kali
2 Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan
I. Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung yang disediakan
1. Jumlah unit gedung kantor yang dibangun
2. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
3. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
4. Jumlah meubeler yang diadakan
5. Jumlah perangkat computer yang disediakan 6. Jumlah gedung kantor
yang dipelihara
7. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
8. Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 9. Jumlah rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor yang direhap
84%
1 Unit 1 Unit
4 Unit
61 Unit 6 Unit 1 Unit 12 Unit
35 unit 2 unit
3 Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah
I. Nilai Sakip
1. Jumlah dokumen aset SKPD yang disusun
CC 1 dokumen 4 Pelayanan dan Perlindungan
kesehatan keluarga, ibu dan anak
I. Persentase rumah tangga ber PHBS
27%
1. Terselenggaranya kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional
1 Kali
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 17.445.000
2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 8.800.000 3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 83.600.000 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 37.000.000
5. Penyediaan makanan dan minuman Rp. 25.000.000
6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 275.646.250 7. Koordinasi,konsultasi dan kunjungan dalam daerah Rp. 80.000.000 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pembangunan Gedung kantor Rp. 54.000.000
2. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Rp. 28.300.000
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 30.300.000
4. Pengadaan Mebeleur Rp. 117.200.000
5. Pengadaan Komputer Rp. 48.300.000
6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 30.000.000 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 144.900.000 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 10.500.000 9. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp. 818.800.000 III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD Rp. 131.053.000 IV. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Peringatan Hari Kesehatan Nasional Rp. 76.600.000
Bangko, Maret 2017
Sekretaris Dinas Kesehatan Kasubbag Umum, Perlengkapan dan Aset Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
H. Abdaie, SKM. MKM Afdal, SE
Nip : 19641011 198511 1 001 Nip : 19750424 200501 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASUBBAG KEPEGAWAIAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Penataan Administrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh perangkat Daerah
I. Persentase Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
1. Tersedianya tenaga administrasi dan teknisi perkantoran
94%
556 Orang
2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien Untuk Melaksanakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan
I. Rata-rata persentase sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur yang disediakan 1. Jumlah pakaian dinas dan
atributnya yang disediakan II. Rata-rata prestasi kinerja
tenaga fungsional
1. Jumlah laporan analisis jabatan dan beban kerja kepegawaian
84%
188 Stel 98%
2 Dokumen
3 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah
I. Opini BPK
1. Jumlah laporan pelaksanaan SPIP yang disusun
WDP 1 Dokumen
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Rp. 4.814.400.000 II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Rp. 92.825.000 III. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1. Pelaksanaan SPIP Rp. 21.312.500
IV. Program Penyelenggaraan Aparatur
1. Analisis Jabatan Rp. 32.233.000
Bangko, Maret 2017 Sekretaris Dinas Kesehatan Kasubbag Kepegawaian Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
H. Abdaie, SKM. MKM Lailatul Khoiriah, S.Farm.APT Nip : 19641011 198511 1 001 Nip : 19780719 200604 2 004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Pelayanan dan Perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak
I. Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan surveilan Jemaah haji
1. Terlaksananya revitalisasi program kesehatan jiwa II. Cakupan penangganan
penyakit tidak menular 1. Terlaksananya
pengendalian PTM
100%
12 Bulan 95%
1 Kali
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Revitalisasi program kesehatan jiwa(Keswa) Rp. 17.791.000 II. Program Penyakit Tidak Menular
1. Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Rp. 237.659.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang P2P Kasubbid. Pencegahan dan Pengendalian PTM Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Zamroni, SKM Rofi Putra, SKM Nip : 19661210 199203 1 001 Nip : 19801128 201001 1 010
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, Ibu dan Anak
I. Cakupan penangganan penyakit menular
1. Persentase POMP Filariasis 2. Terlaksananya kegiatan
penjaringan dan
pemantauan pengobatan TB Paru
3. API (Annual Parasit Incident)
4. RFT Rate 5. RFT Rate 6. Terlaksananya
Penanggulangan DBD
95%
85%
85%
100%
100%
1 % 1 Kegiatan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1. Pencegahan dan pengobatan filariasis Rp. 172.837.000 2. Pencegahan dan pengobatan TB-Paru Rp. 24.683.000 3. Pencegahan dan pengobatan malaria Rp. 61.527.000
4. Pencegahan dan pengobatan kusta Rp. 55.560.000
5. Pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS Rp. 38.435.000
6. Penaggulangan DBD Rp. 30.860.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang P2P Kasubbid P2M
Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Zamroni, SKM Abdul Rahman, S.Pd Nip : 19661210 199203 1 001 Nip : 19640306 198511 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASUBBID SURVEILANS DAN IMUNISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, Ibu dan anak
I. Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan surveilan Jemaah haji
1. Terlaksananya pelayanan kesehatan calon Haji
II. Cakupan penanganan penyakit menular
1. Persentase kejadian DBD yang dilaksanakan fogging focus
2. Persentase desa yang mencapai UCI
3. Tersediannya dokumentasi laporan STP, W1 dan laporan investigasi KLB
100%
1 Kali 95%
94%
100%
1 Dokumen 2 Peningkatan ketersediaanya peralatan
medis, Obat-obatan,tenaga medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas
I. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan
1. Terlaksanaya operasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
100%
12 Bulan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Penyelenggaraan Kesehatan Jamaah Haji Rp. 17.600.000 II. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1. Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk Rp. 75.150.000
2. Peningkatan Imunisasi Rp. 146.060.000
3. Peningkatan Surveilan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Rp. 153.120.000 III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Non Fisik
1. BOK Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) Rp. 164.460.000
Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang P2P Kasubbid Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Zamroni, SKM Ashari, SKM
Nip : 19661210 199203 1 001 Nip : 19661214 198803 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien Untuk Melaksanakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan
I. Persentase pegawai yang mengikuti Diklat/Bintek 1. Jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan
2. Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek teknis fungsional
II. Rata-rata prestasi kinerja tenaga fungsional
1. Tersusunnya angka kredit pegawai fungsional
36%
9 Orang
9 Orang
98%
415 orang
2 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, Ibu dan anak
I. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan
1. Jumlah lomba medis dan paramedis yang dilombakan
86%
2 kali 3 Peningkatan Ketersediaan Peralatan
Medis,Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas
I. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan
1. Terlaksananya bantuan operasional bidang SDIK
100%
12 Bulan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal Rp. 166.557.250
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Rp. 161.606.000 II. Program Penyelenggaraan Aparatur
1. Penyusunan dan Penetapan angka kredit Rp. 34.105.000 III. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Lomba medis dan para medis teladan Rp. 90.450.000 IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Non Fisik
1. Bantuan BOK bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan Rp. 126.736.000
Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang SDIK Kasubbid SDM Kesehatan Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Bachder Oktaf, SKM Mas’ud, SKM. M.Kes Nip : 19661013 199012 1 001 Nip : 19690320 198803 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID FARMASI DAN ALAT KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
I. Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Terlaksananya
pendistribuasian obat dan perbekalan kesehatan ke puskesmas
2. Terlaksananya peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan II. Persentase pengawasan dan
pembinaan keamanan makanan
1. Terselenggarannya
pengawasan makanan dan kesehatan makanan hasil industry
2. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
96%
24 Puskesmas
12 Bulan
65%
25 PKM
25 lokasi 2 Pelayanan dan perlindungan kesehatan
keluarga, ibu dan anak
I. Persentase kecamatan yang memiliki puskesmas sesuai standar
1. Jenis alkes/penunjang yang diadakan
95%
140 jenis 3 Peningkatan Ketersediaan Peralatan
Medis,Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas
I. Jumlah puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap 1. Jumlah peralatan kesehatan
yang disediakan
14 PKM 13 PKM 1 paket
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Rp. 37.176.000 2. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 45.065.000 II. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan
1. Pengadaan alkes/penunjang di PRI dan PNRI Rp.1.947.843.259,07 III. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
1. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Rp. 72.350.000
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rp. 15.650.000
IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar
1. Pengadaan peralatan kesehatan (DAK) Rp. 539.450.000
Bangko, Maret 2017 Kepala SDIK Kasubbid Farmasi dan Alkes Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Bachder Oktaf, SKM Adrian, S. Farm. Apt Nip : 19661013 199012 1 001 Nip : 19761011 198511 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID SISTEM INFORMASI KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
I. Jumlah puskesmas yang terakreditasi
1. Jumlah dokumen SPM yang disusun
5 PKM 1 Dokumen
2 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak
I. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan
1. Tersusunnya Profil Dinas Kesehatan
2. Terlakananya
pengembangan system informasi kesehatan
86%
1 Dokumen 12 Bulan
3 Peningkatan Ketersediaan Peralatan Medis,Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas
I. Jumlah puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap 1. Tersediannya Peralatan SIK
14 PKM 13 PKM 30 Paket
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Penyusunan Profil Dinas Kesehatan Rp. 28.998.250 2. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Rp. 233.527.000 II. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Standar Pelayanan Minimum Rp. 20.866.500
III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar
1. Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Kesehatan(DAK) Rp. 301.100.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang SDIK Kasubbid SIK
Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Bachder Oktaf, SKM Fajar Lestari, SKM Nip : 19661013 199012 1 001 Nip : 19771112 200312 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak
I. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan
II. Cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan 1. Terlaksananya pertemuan
pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
2. Adanya pertemuan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
3. Jumlah LCT/Dokter kecil yang diadakan
4. Terselengganya
peningkatan kompetensi Nakes mampu tatalaksana KtP/A
III. Persentase balita gizi buruk mendapatkan perawatan
IV. Persentase bumil mendapatkan tablet tambah darah
V. Persentase putri yang mendapatkan tablet tambah darah
1. Peta informasi masyarakat kurang gizi
2. Jumlah posyandu yang diberikan bantuan tambahan makanan
3. Terselenggarannya penanggulangan
KEP,anemia gizi besi, GAKY, kurang vit A dan kekurangan zat mikro lainnya
4. Terlaksannya pelatihan tatalaksana gizi puskesmas 5. Terlaksannya lomba balita
sehat tk. Kab, Kota dan Propinsi
VI. Persentase lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
1. Jumlah lansia yang mendapat pelayanan kesehatan
VII. Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) 1. Terselenggaranya pelatihan
tenaga kesehatan dalam
86%
76%
2 kali
2 kali
1 kali 1 kali
98%
30%
10%
1 dokumen 410 posyandu
1 Kali
1 Kali 1 kali
50%
160 lansia
9 Kasus 53 Kasus
1 kali
penanggulangan hipertensi dalam kehamilan (HDK dan HPP)
2. Terlaksananya peningkatan kapasitas bidan dalam penanganan asfiksia pada BBL dan BBLR
3. Terlaksananya pelatihan tatalaksana MTBM dann MTBS bagi bidan di desa
1 kali
100%
2 Peningkatan Ketersediaan Peralatan Medis,Obat-obatan, Tenaga Medis, Dokter Umum dan Dokter Spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas
I. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan
1. Terlaksananya operasional puskesmas
2. Terlaksananya operasional bidang Kesmas
100%
12 Bulan 12 Bulan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Rp. 137.630.000
2. Peningkatan kesehatan masyarakat Rp. 88.375.000
3. Lomba LC /dokter kecil Rp. 19.851.000
4. Sosialissi dan pembentukan jejaring puskesmas mmpu KTP/A Rp. 8.126.000 II. Progran Perbaikan Gizi Mayarakat
1. Penyusunan peta informasi masyarakat kurng gizi Rp. 6.900.000 2. Pemberian tambahan makanan dan vitamin Rp. 147.261.000 3. Penanggulangan kurang protein(KEP),anemia gizi besi, GAKY,
Kurang vitamin A dan kekurangan zat mikro lainnya Rp. 20.500.000 4. Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi puskesmas perawatan dan
Non perawatan Rp. 14.498.000
5. Perlombaan lomba balita Indonesia Rp. 34.262.000
III. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia Rp. 8.900.000 IV. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1. Pelatihan tenaga kesehatan dalam penanggulangan hipertensi
Dalam kehamilan(HDK) Rp. 9.781.000
2. Peningkatan kapasitas bidan dalam penanganan asfiksia pada
BBL dan BBLR Rp. 101.878.000
3. Pelatihan tatalaksana MTBM dan MTBS bagi bidan desa Rp. 16.931.000 V. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Non Fisik
1. Jaminan persalinan Rp.3.189.539.000
2. BOK bidang Kesehatan Masyarakat Rp. 188.725.000
Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang Kesmas Kasubbid Kesga dan Gizi
Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Syaidina Ali, SKM. M.Kes Diece Lajung Sari,S.ST Nip : 19650623 198603 1 001 Nip : 19700212 198912 2 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak
I. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM 1. Terlaksananya pengkajian,
pengembangn lingkungan sehat
79%
1 kali
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Pengkajian pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 353.385.000
Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang Kesmas Kasubbid Kesling, Kesker dan Olah Raga Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Syaidina Ali, SKM. M.Kes Bustamrin, S.Pd Nip : 19650623 198603 1 001 Nip : 19650504 198503 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID PROMKES DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan system pelayanan public terpadu bebas KKN dan berkinerja baik
I. Jumlah Penyelenggaraan pameran yang diikuti
1. Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan
4 Kali 1 Kali 2 Pelayanan dan perlindungan kesehatan
keluarga, Ibu dan Anak
I. Persentase rumah tangga berPHBS
1. Jenis promkes melalui media masa
2. Jumlah desa yang bina desa siaga
3. Jumlah posyandu yang dibina
4. Terselenggaranya lomba bersih sehat
27%
4 Jenis 415 Desa 410 posyandu 25 Puskesmas
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Visualisasi Hasil Pembangunan
1. Penyebarluasan informasi hasil pembangunan Rp. 35.310.000 II. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Rp. 83.465.000 2. Pembentukan dan pembinaan desa siaga Rp. 9.993.000
3. Pembinaan posyandu Rp. 14.429.000
4. Lomba bersih sehat Rp. 30.880.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang Kesmas Kasubbid Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Syaidina Ali, SKM. M.Kes Amroni, SKM
Nip : 19650623 198603 1 001 Nip : 19670727 198903 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan Kualitas kesehatan masyarakat
I. Jumlah puskesmas yang terakreditasi
1. Terlaksananya penyusunan akreditasi puskesmas/SPO
5 PKM 5 Dokumen
2 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, Ibu dan anak
I. Persentase Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan
1. Jumlah lomba puskesmas berprestasi yang dilaksanakan
2. Terlaksananya pertemuan revitalisasi program PHN II. Persentase rumah tangga
berPHBS
1. Terlaksananya pelayanan Publik
III. Persentase keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
1. Terlaksananya pengelolaan dana non kapitasi BPJS puskesmas
2. Terlaksananya pertemuan evaluasi pelaksanaan JKN dan KMS
3. Terlaksananya pelaksaan program KMS
86%
2 Kali
1 Kali 27%
5 Orang 83%
4 kali
1 kali
12 Bulan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Lomba puskesmas berprestasi Rp. 19.250.000
2. Revitalisasi program Public Health Nurse (PHN) Rp. 63.865.000 II. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Pelayanan Public Rp. 105.066.000
III.Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Penyusunan standar pelayanan kesehatan Rp. 251.059.000 IV. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. Pengelolaan dana non kapitasi BPJS Puskesmas Rp. 850.000.000 2. Pertemuan evaluasi pelaksanaan JKN dan KMS Rp. 10.607.000 3. Pembiayaan program kartu merangin sehat (KMS) Rp. 817.500.000 Bangko, Maret 2017 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kasubbid Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Erlangga Syahputra, SKM Devi Kartika, AmKep Nip : 19670930 199202 1 001 Nip : 19830215 200501 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN TRADISIONAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk rumah sakit umum dan puskesmas
I. Persentase pengembangan obat asli indonesia
1. Terlaksananya pembinaan pengobatan tradisional 2. Terlaksanaya pendidikan
dan pelatihan derta peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional
90%
1 kali 1 kali
2 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
I. Jumlah puskesmas yang terakreditasi
1. Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan
2. Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan
5 PKM 25 Kali
1 Kali
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1. Pembinaan dan pengembangan pengobatan tradisional Rp. 20.025.000 2. Pendidikan dan pelatihan serta peningkatan mutu pelayanan
Kesehatan tradisional Rp. 17.337.000
II. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Pemantauan dan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan Rp. 6.839.000 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan Rp. 395.369.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kasubbid Pelkes Rujukan dan Tradisional Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Erlangga Syahputra, SKM Mustamin, SKM
Nip : 19670930 199202 1 001 Nip : 19680504 199403 1 011
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASUBBID FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN PENINGKATAN MUTU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
I. Jumlah puskesmas yang terakreditasi
1. Terwujudnya puskesmas yang akan diakreditasi
5 PKM 5 PKM 2 Pelayanan dan perlindungan kesehatan
keluarga, ibu dan anak
I. Persentase kecamatan yang memiliki puskesmas sesuai standar
1. Pembangunan puskesmas baru
2. Pembangunan puskesmas pembantu
3. Jumlah pusling yang disediakan
4. Terselenggaranya rehap pustu
95%
1 Unit 6 unit 3 unit 5 Unit 3 Peningkatan ketersediaan peralatan
medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk rumah sakit umum dan puskesmas
I. Jumlah puskesmas rawat inap Jumlah pskesmas non rawat inap
1. Jumlah Puskesmas yang di bangun
2. Terlaksananya peningkatan puskesmas
3. Jumlah puskesmas yang direhap
4. Jumlah puskesmas yang dilakukan perluasan
5. Tersedianya puskesmas keliling
II. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan
6. Terlaksananya operasional bidang pelayanan kesehatan
14 PKM 13 PKM 1 Unit
2 unit 2 unit 1 unit 3 unit 100%
12 bulan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Akreditasi Puskesmas Rp. 829.660.000
II. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1. Pembangunan puskesmas Rp. 2.654.050.000
2. Pembangunan puskesmas pembantu Rp. 1.622.000.000
3. Pengadaan puskesmas keliling Rp. 597.300.000
4. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Rp. 577.400.000 III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Pelayanan Dasar
1. Pembangunan puskesmas (DAK) Rp. 2.203.000.000
2. Peningkatan puskesmas (DAK) Rp. 1.010.950.000
3. Perbaikan puskesmas (DAK) Rp. 449.600.000
4. Perluasan puskesmas (DAK) Rp. 393.600.000
5. Pengadaan mobil puskesmas keliling (DAK) Rp. 992.850.000 IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Non Fisik
1.BOK bidang pelayanan kesehatan Rp. 132.920.000
Bangko, Maret 2017
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kasubbid Fasyankes dan Peningkatan Mutu Dinkes Kab. Merangin Dinkes Kab. Merangin
Erlangga Syahputra, SKM. Hermanto, SKM Nip : 19670930 199202 1 001 Nip : 19651029 199103 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
UPTD FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
I. Ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan
1. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
96%
25 PKM 2 Pelayanan dan perlindungan kesehatan
keluarga, ibu dan anak
I. Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD
1. Terlaksananya penyediaan operasional UPTD Farmasi
100%
12 Bulan
3 Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk rumah sakit umum dan puskesmas
I. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
1. Terlaksananya kebutuhan obat untuk masyarakat merangin
2. Terlaksananya rehab baru instalasi farmasi
3. Terlaksananya pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi
II. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan
4. Terlaksananya operasional UPTD Farmasi
96%
1 paket
1 paket 15 unit
100%
12 Bulan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Rp. 156.115.325 II. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Penyediaan DOP UPTD Farmasi dan Perbekes Rp. 54.124.000 III. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Farmasi
1. Penyediaan obat (DAK) Rp. 8.372.500.000
2. Rehabilitasi baru instalasi farmasi (DAK) Rp. 1.002.600.000 3. Pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi (DAK) Rp. 165.200.000 IV. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan-Non Fisik
1. BOK UPTD farmasi Rp. 100.000.000
Bangko, Maret 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kepala UPTD Farmasi dan Perbekes Kab. Merangin Kab. Merangin
Dr. H. Solahuddin Dede Sulaiman, S.Farm.Apt Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19830318 200904 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 UPTD LABKESDA
DINKES KAB. MERANGIN
No Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak
I. Persentase ketersediaan biaya operasional UPTD
1. Terlaksananya penyediaan operasional UPTD labkesda
100%
12 Bulan
2 Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk rumah sakit umum dan puskesmas
I. Persentase ketersediaan biaya operasional kesehatan
1. Terlaksananya operasional UPTD Labkesda
100%
12 Bulan
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
I. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Penyediaan operasional UPTD Labkesda Rp. 117.400.000 II. Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan
Non Fisik
1. BOK UPTD Labkesda Rp. 100.000.000
Bangko, Maret 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kepala UPTD Labkesda Kab. Merangin Kab. Merangin
Dr. H. Solahuddin Fifi Maisari, SKM Nip : 19650213 199803 1 002 Nip : 19780516 200604 2 016