Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Ir. SITI NURIANTY, MM
Jabatan
:
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
:
NURHAYANTI
Jabatan
:
BUPATI BOGOR
,
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
CIBINONG, JANUARI 2016
Pihak Kedua,
Pihak Pertama,
BUPATI BOGOR,
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BOGOR
NURHAYANTI
Ir. SITI NURIANTY, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620821 198603 2006
UNIT PENANGGUNG
JAWAB
PENCIRI
TERMAJU
PRIORITAS DAN
FOKUS
PEMBANGUNAN
A. UTAMA
1 Tercapainya peningkatan 1. Peningkatan Produksi Pertanian
1
Program Peningkatan Produksi 15,354,773,000 produksi tanaman padi, palawija, dan Perkebunan : Pertanian/Perkebunansayuran, buah-buahan, - Padi 565,002 Ton GKG
tanaman hias, tanaman obat - Sayuran 92,027 Ton 1 Pengembangan Tanaman Hias 403,650,000 Seksi Produksi - 3.2
dan tanaman perkebunan - Buah-buahan 59,674 Ton Hortikultura - Tanaman hias bunga 4,109,689 tangkai
- Tanaman hias daun indah 407,307 pohon 2 Pembinaan Usaha Perkebunan 60,850,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 3.2 - Tanaman obat 4,365 Ton Perlindungan Tan. Perkebunan
- Tanaman perkebunan 35,586 Ton
3 Pendukung Kegiatan UPT 153,000,000 UPT Pengembangan - 3.2 2. Kontribusi sektor pertanian 3.87 % Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
(total) terhadap PDRB harga Peredaran Hasil II Wilayah Cigudeg Hasil II Wil Cigudeg berlaku
4 Pendukung Kegiatan UPT 148,845,000 UPT Pengembangan - 3.2 3. Kontribusi sektor pertanian 4.54 % Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
(total) terhadap PDRB harga Peredaran Hasil I Wilayah Parung Hasil I Wil Parung Panjang
konstan Panjang
4. Kontribusi sektor pertanian 2.40 % 5 Pendukung Kegiatan UPT 159,405,000 UPT Pengembangan - 3.2 (palawija/tanaman bahan Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
makanan) terhadap PDRB Peredaran Hasil IV Wilayah Leuwiliang Hasil IV Wil Leuwiliang harga berlaku
6 Pendukung Kegiatan UPT 146,615,000 UPT Pengembangan - 3.2 5. Kontribusi sektor pertanian 2.68 % Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
(palawija/tanaman bahan Peredaran Hasil V Wilayah Hasil V Wil Cibungbulang makanan) terhadap PDRB Cibungbulang
harga konstan
7 Pendukung Kegiatan UPT 171,720,000 UPT Pengembangan - 3.2 6. Kontribusi sektor 0.39 % Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
perkebunan/tanaman keras Peredaran Hasil VII Wilayah Dramaga Hasil VII Wil Dramaga terhadap PDRB berlaku
KETERANGAN
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN
7. Kontribusi sektor 0.46 % 8 Pendukung Kegiatan UPT 163,960,000 UPT Pengembangan - 3.2perkebunan/tanaman keras Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran terhadap PDRB konstan Peredaran Hasil IX Wilayah Ciseeng Hasil IX Wil Ciseeng
8. Kontribusi Produksi kelompok 2.40 % 9 Pendukung Kegiatan UPT 152,878,000 UPT Pengembangan - 3.2 petani (tanaman bahan Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
makanan) terhadap PDRB Peredaran Hasil X Wilayah Ciawi Hasil X Wil Ciawi harga berlaku
10 Pendukung Kegiatan UPT 167,280,000 UPT Pengembangan - 3.2 9. Kontribusi Produksi kelompok 2.68 % Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
petani (tanaman bahan Peredaran Hasil XI Wilayah Caringin Hasil XI Wilayah Caringin makanan) terhadap PDRB
harga konstan 11 Pendukung Kegiatan UPT 166,960,000 UPT Pengembangan - 3.2 Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
Peredaran Hasil XII Wilayah Cibinong Hasil XII Wilayah Cibinong
12 Pendukung Kegiatan UPT 159,215,000 UPT Pengembangan - 3.2 Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
Peredaran Hasil XV Wilayah Jonggol Hasil XV Wilayah Jonggol
13 Pendukung Kegiatan UPT 159,330,000 UPT Pengembangan - 3.2 Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
Peredaran Hasil XVI Wilayah Cariu Hasil XVI Wilayah Cariu
14 Pengendalian Hama Terpadu 369,545,000 Seksi Pelayanan Usaha - 3.2 Hortikultura dan Perlindungan
Tanaman Hortikultura
15 Rehabilitasi Cengkeh Rakyat 258,835,000 Seksi Produksi Perkebunan - 3.2 16 Pengendalian OPT Perkebunan 170,565,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 3.2
Perlindungan Tanaman Perkebunan
17 Pengembangan Komoditas Pala 257,500,000 Seksi Produksi Perkebunan - 3.2 18 Pendukung Sinergi Kegiatan Hortikultura 145,092,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 3.2
Perlindungan Tanaman Hortikultura
PEMBANGUNAN
19 Rehabilitasi Usaha Karet Rakyat 262,032,000 Seksi Produksi Perkebunan - 3.2 20 Pendukung Kegiatan UPT 146,630,000 UPT Pengembangan - 3.2Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran Peredaran Hasil III Wilayah Nanggung Hasil III Wilayah Nanggung
21 Pendukung Kegiatan UPT 158,300,000 UPT Pengembangan - 3.2 Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
Peredaran Hasil VIII Wilayah Kemang Hasil VIII Wilayah Kemang
22 Pendukung Kegiatan UPT 140,696,000 UPT Pengembangan - 3.2 Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
Peredaran Hasil VI Wilayah Pamijahan Hasil VI Wilayah Pamijahan
23 Pendukung Kegiatan UPT 153,680,000 UPT Pengembangan - 3.2 Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
Peredaran Hasil XIII Wilayah Babakan Hasil XIII Wilayah Babakan
Madang Madang
24 Pendukung Kegiatan UPT 159,900,000 UPT Pengembangan - 3.2 Pengembangan Teknologi dan Teknologi dan Peredaran
Peredaran Hasil XIV Wilayah Gunung Hasil XIV Wilayah Gunung
Putri Putri
25 Pengembangan Kawasan Buah 480,000,000 Seksi Produksi Hortikultura - 3.2 26 Pengembangan Sayuran 341,500,000 Seksi Produksi Hortikultura - 3.2 27 Pengembangan Tanaman Obat 328,700,000 UPT Pengembangan - 3.2
Tanaman Obatan
28 Pemanfaatan Pekarangan Untuk 343,250,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan - 3.2 Pengembangan Pangan Pemasaran Hortikultura
29 Pengembangan PTT Padi 856,544,000 Seksi Produksi Tanaman - 3.2 Pangan
PEMBANGUNAN
30 Penyusunan Monografi Pertanian dan 344,284,000 Subag Program dan - 3.2Kehutanan Pelaporan
31 Penyusunan Sasaran Intensifikasi 36,740,000 Subag Program dan - 3.2 Pelaporan
32 Pengendalian Hama Terpadu Padi 507,930,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 3.2 Perlindungan Tanaman Pangan
33 Pendukung Sinergi Kegiatan Tanaman 424,750,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 3.2 Pangan Pemasaran Tanaman Pangan
34 Pemberdayaan Rumah Tangga Sangat 405,025,000 Seksi Produksi Hortikultura - 3.2 Miskin dilokasi PKH (Program Keluarga
Harapan)
35 Pendamping Water Resources and 50,000,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 3.2 Irrigation Sector Management Program Perlindungan Tanaman Pangan
(WISMP)
36 Pemberdayaan GP3A melalui WISMP 186,000,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 3.2 (LOAN) Perlindungan Tanaman Pangan
37 Pengembangan Kopi Rakyat 327,150,000 Seksi Produksi Perkebunan - 3.2 38 Pembibitan Tanaman Perkebunan 296,285,000 Seksi Produksi Perkebunan - 3.2 39 Pengadaan Alat Pra Panen 606,804,000 Seksi Produksi Tanaman - 3.2
Pangan
40 Pengadaan Sarana dan Prasarana 615,298,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 3.2 Pertanian Terhadap Antisipasi Kekeringan Perlindungan Tanaman Pangan
41 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan 652,030,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 3.2 Berkelanjutan (LP2B) Perlindungan Tanaman Pangan
42 Pengembangan Jaringan Irigasi, Dam Parit 4,116,000,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 3.1 dan Embung (DAK) Perlindungan Tanaman Pangan
PEMBANGUNAN
2 Tercapainya peningkatan 1 Tercapainya swasembada 525 ton 2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi 4,606,812,000produksi tanaman padi, palawija, benih padi unggul Pertanian/Perkebunan sayuran, buah-buahan, bersertifikat
tanaman hias, tanaman obat 1 Pemanfaatan Teknologi Lahan Kering 171,943,000 UPT Pengembangan Lahan - 3.2
dan tanaman perkebunan 2 Persentase swasembada 46.45 % Kering Wilayah Tenjo benih padi unggul
bersertifikat 2 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan 202,400,000 UPT Pengembangan Lahan - 3.2 Lahan Kering Wilayah Tenjo Kering Wilayah Tenjo
3 Produktivitas padi dan
pangan utama lainnya: 3 Intensifikasi Tanaman Talas 249,500,000 Seksi Produksi Tanaman - 3.2 - Produktivitas padi sawah 61.61 % Pangan
- Produktivitas padi gogo 34.77 %
- Produktivitas palawija 170.09 % 4 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 609,916,000 UPT Perbenihan II 15 -- Produktivitas sayuran 108.30 % Wilayah Jonggol
5 Pengembangan Penangkar Benih Padi 1,114,800,000 Seksi Produksi Tanaman 15 -Pangan
6 Pendukung Kegiatan UPT Pengembangan 149,523,000 UPT Pengembangan - 3.2 Tanaman Obat Tanaman Obatan
7 Pendukung Kegiatan UPT Perbenihan I 161,805,000 UPT Perbenihan I - 3.2 Wilayah Dramaga Wilayah Dramaga
8 Pendukung Kegiatan UPT Perbenihan II 186,385,000 UPT Perbenihan II - 3.2 Wilayah Jonggol Wilayah Jonggol
9 Pengadaan Alat Pasca Panen Padi 830,640,000 Seksi Pengelolaan Hasil & 15 -Pemasaran Tanaman Pangan
10 Pengembangan Agromedika 352,400,000 UPT Pengembangan - 3.2 Tanaman Obatan
11 Pengembangan Sarana Prasarana 577,500,000 Subag Umum dan Kepegawaian 15 -Perbenihan (DAK)
3 Terwujudnya nilai tambah 1 NTP 111.08 % 3 Program Pengolahan Hasil Pertanian/ 1,804,438,000
produk tanaman pangan, Perkebunan
hortikultura dan perkebunan 2 Persentase peningkatan nilai 0.80 %
tambah dari padi menjadi 1 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil 689,834,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 3.2
PEMBANGUNAN
3 Persentase peningkatan nilai 2.00 % 2 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil 71,369,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 3.2tambah dari ubi kayu Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Talas Pemasaran Tanaman Pangan menjadi tepung
3 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil 364,310,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 3.2 4 Persentase peningkatan nilai 3.00 % Karet Pemasaran Perkebunan
tambah dari ubi jalar
menjadi tepung 4 Pengembangan Pengolahan Dan Mutu Hasil 316,245,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 3.2
Kopi Pemasaran Perkebunan
5 Persentase peningkatan nilai 10.00 %
tambah dari pala 5 Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil 362,680,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 3.2 menjadi minyak atsiri Pala (Atsiri Pala) Pemasaran Perkebunan
6 Persentase peningkatan nilai 5.00 % tambah dari karet mentah
menjadi sheet kering
7 Persentase peningkatan nilai 5.00 % tambah dari kopi gelondongan
basah menjadi berasan
4 Terwujudnya Sentra agribisnis 1 Sentra agribisnis komoditas 4 Program Peningkatan Pemasaran Hasil 3,878,345,000 komoditas unggulan unggulan Produksi Pertanian/Perkebunan
- Jumlah komoditas unggulan 12 komoditas
- Jumlah lokasi sentra agribisnis 2 lokasi 1 Pengembangan Pemasaran Produk 154,050,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 3.2 Pertanian/Kehutanan Pemasaran Tanaman
Hortikultura
2 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian 741,079,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 3.2 Daerah Pemasaran Perkebunan
3 Pengelolaan Informasi Pasar Produk 147,415,000 Seksi Pelayanan Usaha dan - 3.2 Tanaman Hortikultura Perlindungan Tanaman
Hortikultura
4 Pengadaan Alat Pasca Panen Hortikultura 301,850,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 3.2 Pemasaran Tanaman Hortikultura
5 Pembuatan Rumah Penampungan dan 347,806,000 Seksi Pengelolaan Hasil & - 3.2 Pengolahan Hortikultura Pemasaran Tanaman Hortikultura
PEMBANGUNAN
6 DED Sarana Prasarana Pendukung Kebun 273,100,000 UPT Perbenihan I Dramaga - 3.2Koleksi
7 Pembangunan Sarana dan Prasarana 1,913,045,000 Subag Umum dan Kepegawaian - 3.2 Pendukung Kebun Koleksi
5 Terwujudnya penurunan luas 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 6.57 % 5 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1,100,039,000 lahan kritis dan kerusakan
hutan 2 Kerusakan kawasan hutan 10 % 1 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan 63,854,000 Seksi Konservasi dan - 5.4 Rehabilitasi Kehutanan
2 Pendukung One Billion Indonesian Tree 255,745,000 Seksi Konservasi dan - 5.4 (OBIT) Rehabilitasi Kehutanan
3 Pembuatan Sumur Resapan 476,660,000 Seksi Konservasi dan - 5.4 Rehabilitasi Kehutanan
4 Penyusunan Rencana Tahunan RHL 131,950,000 Seksi Konservasi dan - 5.4 Rehabilitasi Kehutanan
5 Penanaman Vegetasi Dalam Rangka 171,830,000 Seksi Konservasi dan - 5.4 Penanganan RHL Rehabilitasi Kehutanan
6 Tertibnya industri kayu rakyat 1 Cakupan legalitas usaha kehutanan 15.00 % 6 Program Pembinaan dan Penertiban Industri 687,615,000 Hasil Hutan
1 Pengawasan dan Pengendalian Usaha 232,188,000 Seksi Pelayanan Usaha - 5.4 Kehutanan Perlindungan Tanaman
kehutanan
2 Pengelolaan Usaha Industri Primer Hasil 455,427,000 Seksi Pelayanan Usaha - 5.4 Hutan Perlindungan Tanaman
kehutanan
7 Berkembangnya usaha kayu 1 Cakupan usaha non kayu 42.00 % 7 Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya 989,955,000
dan non kayu rakyat Hutan
2 Cakupan usaha non kayu
* Usaha jamur 18.00 % 1 Pengembangan Agribisnis Aneka Usaha 235,555,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan - 5.4 * Usaha lebah madu 15.00 % Kehutanan Non Kayu Pemasaran Kehutanan
PEMBANGUNAN
2 Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan Non 189,240,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan - 5.4 3 Kontribusi sektor kehutanan 0.013 % Kayu Pemasaran Kehutananterhadap PDRB harga konstan
3 Pengelolaan Usaha Kayu Rakyat 381,185,000 Seksi Pelayanan Usaha - 5.4 4 Kontribusi sektor kehutanan 0.014 % Perlindungan Tanaman
terhadap PDRB harga berlaku kehutanan
4 Promosi Atas Hasil Produksi Kehutanan 183,975,000 Seksi Pengelolaan Hasil dan - 5.4 Daerah Pemasaran Kehutanan
B. Pendukung
1. Meningkatnya kelancaran 1 Terwujudnya kelancaran 100 % 8 Program Pelayanan 1,934,721,000 pelaksanaan tugas pokok dan pelayanan adminsitrasi 15 kegiatan Administrasi Perkantoran
fungsi masing-masing perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 228,000,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 Sumber Daya Air dan Listrik
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 26,420,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
3 Penyediaan Jasa Kebersihan 147,805,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 Kantor
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50,776,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 5 Penyediaan Barang Cetakan 76,613,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3
dan Penggandaan
6 Penyediaan Komponen 36,545,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
7 Penyediaan Bahan Bacaan 45,416,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 dan Peraturan
Perundang-undangan
8 Penyediaan Bahan Logistik 11,830,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 Kantor
PEMBANGUNAN
9 Penyediaan Makanan dan 77,700,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3Minuman
10 Rapat-rapat Koordinasi dan 566,789,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 Konsultasi Ke Dalam dan Luar
Daerah
11 Penyediaan Jasa Tenaga 111,688,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 Pendukung Administrasi/
Teknis Perkantoran
12 Pelayanan Dokumentasi dan 94,190,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 Arsip SKPD
13 Penyediaan Pelayanan 127,686,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 Administrasi Kepegawaian
14 Penyediaan Pelayanan 68,063,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 Administrasi Barang
15 Penyediaan Pelayanan 265,200,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 Keamanan Kantor
2 Terwujudnya kecepatan, 100 % 9 Program Peningkatan Sarana 3,675,255,000
kenyamanan, dan keamanan 7 kegiatan dan Prasarana Aparatur
kinerja aparatur
1 Pengadaan Mebeleur 256,260,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 309,100,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3
Kantor
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala 199,375,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 Kendaraan Dinas/Operasional
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala 98,875,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 Peralatan Gedung Kantor
PEMBANGUNAN
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala 67,220,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3Perlengkapan Gedung Kantor
6 Rehabilitasi Sedang/Berat 1,635,625,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 Gedung Kantor
7 Pembangunan Rumah Dinas dan Gudang 1,108,800,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 (DAK)
10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 106,700,000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 106,700,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 Perlengkapannya
3 Meningkatnya kapasitas sumber 100 % 11 Program Peningkatan Kapasitas 124,600,000
daya aparatur 2 kegiatan Sumber Daya Aparatur
1 Sosialisasi Peraturan Perundang- 103,600,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 undangan
2 Pembinaan Mental dan Rohani 21,000,000 Subag Umum & Kepegawaian - 6.3 bagi Aparatur
2. Terwujudnya 1. Terwujudnya pertanggung- 1 tahun 12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 1,000,556,000 pertanggungjawaban kinerja dan jawaban kinerja dan keuangan 9 kegiatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
keuangan SKPD SKPD
1 Penyusunan Laporan Capaian 54,161,000 Subag Program & Pelaporan - 6.3 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2 Penyusunan Pelaporan 27,000,000 Subag Keuangan - 6.3 Keuangan Semesteran
3 Penyusunan Pelaporan 29,750,000 Subag Keuangan - 6.3 Keuangan Akhir Tahun
4 Penyusunan Perencanaan 118,180,000 Subag Program & Pelaporan - 6.3 Anggaran
PEMBANGUNAN
5 Penatausahaan Keuangan 240,000,000 Subag Keuangan - 6.3SKPD
6 Monitoring, Evaluasi dan 309,785,000 Subag Program & Pelaporan - 6.3 Pelaporan SKPD
7 Publikasi Kinerja SKPD 100,000,000 Subag Program & Pelaporan - 6.3 8 Penyusunan Renstra SKPD 50,600,000 Subag Program & Pelaporan - 6.3
9 Penyusunan Renja SKPD 71,080,000 Subag Program & Pelaporan - 6.3