RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
KODE
NAMA FORMULIR
R i n g k a s a n R e n c a n a K e r j a A n g g a r a n P e r u b a h a n S a t u a n K e r j a
Perangkat Daerah
Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pendapatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n R e n c a n a K e r j a A n g g a r a n P e r u b a h a n B e l a n j a T i d a k
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
R e k a p i t u l a s i R e n c a n a K e r j a A n g g a r a n P e r u b a h a n B e l a n j a
L a n g s u n g m e n u r u t P r o g r a m d a n K e g i a t a n S a t u a n K e r j a
Perangkat Daerah
R i n c i a n R e n c a n a K e r j a A n g g a r a n P e r u b a h a n B e l a n j a L a n g s u n g
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n R e n c a n a K e r j a A n g g a r a n P e r u b a h a n P e n e r i m a a n
Pembiayaan Daerah
R i n c i a n R e n c a n a K e r j a A n g g a r a n P e r u b a h a n P e n g e l u a r a n
Pembiayaan Daerah
RKAP SKPD
RKAP SKPD 1
RKAP SKPD 2.1
RKAP SKPD 2.2
RKAP SKPD 2.2.1
RKAP SKPD 3.1
Formulir
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1 . 17 . 01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
4 PENDAPATAN 2.700.000.000,00 2.835.000.000,00 135.000.000,00 5,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.700.000.000,00 2.835.000.000,00 135.000.000,00 5,00
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.700.000.000,00 2.835.000.000,00 135.000.000,00 5,00
5 BELANJA 95.252.346.000,00 76.671.693.000,00 (18.580.653.000,00) (19,51)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 37.792.346.000,00 32.214.643.000,00 (5.577.703.000,00) (14,76) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 37.792.346.000,00 32.214.643.000,00 (5.577.703.000,00) (14,76)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 57.460.000.000,00 44.457.050.000,00 (13.002.950.000,00) (22,63) 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.718.539.000,00 3.612.234.000,00 (1.106.305.000,00) (23,45)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.750.651.000,00 31.662.432.000,00 (10.088.219.000,00) (24,16)
5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.990.810.000,00 9.182.384.000,00 (1.808.426.000,00) (16,45)
SURPLUS / (DEFISIT) (92.552.346.000,00) (73.836.693.000,00) 18.715.653.000,00 (20,22)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 567.075.000,00 658.300.000,00 757.000.000,00 852.625.000,00 2.835.000.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 8.053.662.000,00 8.053.662.000,00 8.053.662.000,00 8.053.657.000,00 32.214.643.000,00
Belanja Langsung
2.2 4.578.268.550,00 10.867.228.300,00 12.433.437.350,00 16.578.115.800,00 44.457.050.000,00
Penerimaan Pembiayaan