SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN
I II III IV
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah pelayanan administrasi perkantoran
100 0 0 0 0 0 0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang meningkat umur ekonomisnya
100 0 0 0 0 0 0
3 Peningkatan Disipin Aparatur
Jumlah aparatur yang
berkualitas 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan pelayanan ibu
hamil (K4) 99 21.17 21.61 21.49 29.17 93.44 94
Cakupan pelayanan ibu
nifas (KF3) 100 19.29 26.43 22.01 29.19 96.92 97
Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3)
100 19.86 25.99 21.94 28.91 96.7 97
Cakupan pelayanan
kesehatan balita 98 20.51 20.02 22.58 29.6 92.71 95
Cakupan skrining kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)
100 0 0 0 0 0 0
Cakupan kunjungan
bayi 98.8 22.51 24.11 22.59 27.62 96.83 98
Cakupan BBLR 5.02 6.9 6.64 6.1 5.9 5.9 118
Cakupan anemia wanita
usia subur 30 0 0 0
0 0
0 5. Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Akreditasi Puskesmas &
RSUD 77.6 0 0 0 0 0 0
PENGUKURAN KINERJA ESELON III DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020
NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI
CAPAIAN KINERJA TAHUN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN
Upaya Kesehatan
Masyarakat
4.
Rasio Puskesmas per satuan penduduk
0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 100
Rasio Pustu per satuan
penduduk 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 100
I II III IV
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,197,030,970
APBD II
292,981,000
1,066,215,000
502,849,000 1,359,631,000 3,221,676,000 100.77 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
367,450,500
APBD II
-
97,997,000 80,390,000 178,428,000 356,815,000 97.11 3 Peningkatan Disipin
Aparatur
12,150,000 APBD II
- -