• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENGUKURAN KINERJA ESELON III DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENGUKURAN KINERJA ESELON III DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

I II III IV

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah pelayanan administrasi perkantoran

100 0 0 0 0 0 0

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang meningkat umur ekonomisnya

100 0 0 0 0 0 0

3 Peningkatan Disipin Aparatur

Jumlah aparatur yang

berkualitas 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan pelayanan ibu

hamil (K4) 99 21.17 21.61 21.49 29.17 93.44 94

Cakupan pelayanan ibu

nifas (KF3) 100 19.29 26.43 22.01 29.19 96.92 97

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3)

100 19.86 25.99 21.94 28.91 96.7 97

Cakupan pelayanan

kesehatan balita 98 20.51 20.02 22.58 29.6 92.71 95

Cakupan skrining kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)

100 0 0 0 0 0 0

Cakupan kunjungan

bayi 98.8 22.51 24.11 22.59 27.62 96.83 98

Cakupan BBLR 5.02 6.9 6.64 6.1 5.9 5.9 118

Cakupan anemia wanita

usia subur 30 0 0 0

0 0

0 5. Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Akreditasi Puskesmas &

RSUD 77.6 0 0 0 0 0 0

PENGUKURAN KINERJA ESELON III DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI

CAPAIAN KINERJA TAHUN

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN

Upaya Kesehatan

Masyarakat

4.

(2)

Rasio Puskesmas per satuan penduduk

0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 100

Rasio Pustu per satuan

penduduk 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 100

I II III IV

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,197,030,970

APBD II

292,981,000

1,066,215,000

502,849,000 1,359,631,000 3,221,676,000 100.77 2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

367,450,500

APBD II

-

97,997,000 80,390,000 178,428,000 356,815,000 97.11 3 Peningkatan Disipin

Aparatur

12,150,000 APBD II

- -

- 11,850,000 11,850,000 97.53 4. Upaya Kesehatan

Masyarakat

93,341,000 APBD II

6,976,000

31,368,000 11,472,000 24,926,000 74,742,000 80.07 5. Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

46,700,000 APBD II

21,927,000 18,985,000 40,912,000 87.61

6. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

9,355,000,000

APBD II, DAK dan DBHCHT

0 106,768,000 1,315,232,000 6,638,209,000 8,060,209,000 86.16

Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

I II III IV

Cakupan pelayanan ibu hamil (K4)

99 21.17 21.61 21.49 29.17 93.44 94.38

Cakupan pelayanan ibu nifas (KF3)

100 19.29 26.43 22.01 29.19 96.92 96.92

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3)

100 19.86 25.99 21.94 28.91 96.7 96.70

Cakupan pelayanan

kesehatan balita 98 20.51 20.02 22.58 29.6 92.71 94.60

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 6. Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

NO. PROGRAM ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI

CAPAIAN KEUANGAN TA.

INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 1. Upaya Kesehatan

Masyarakat

NO. PROGRAM

(3)

Cakupan skrining kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)

100 0 0 0 0 0 0.00

Cakupan kunjungan bayi

98.8 22.51 24.11 22.59 27.62 96.83 98.01

Cakupan BBLR 5.02 6.9 6.64 6.1 5.9 5.9 117.53

Cakupan anemia wanita usia subur

30 0 0 0

0 0 0.00

Cakupan skrining kesehatan sesuai standar pada usia produktif (15-59) thn

90 22 16 9 28.56 75.56 83.96

Cakupan skrining kesehatan sesuai standar pada lansia (>= 60 th)

100 26.24 12.29 9.6 25.01 73.14 73.14

Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TBC

100 15 14.06 8 10.8 47.86 47.86

Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi

100 9 7 10 4 30 30.00

Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetis Mellitus

100 31 34 40 5 110 110.00

Cakupan pelayanan kesehatan penderita Gangguan Jiwa Berat

100 20 5 22 35.08 82.08 82.08

Cakupan pelayanan skrining kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

100 19.8 12.9 55.8 32.2 120.7 120.70

Non Polio AFP Rate 2/100.000 Anak Usia

<15 tahun

100 10 10 46.7 13.3 80 80.00

Verifikasi sinyal KLB

> 75 Alert 100 100 100 100 100 100 100.00

Discharded Campak

> 2/100.000 Penduduk

100 64.6 70 70 69.2 273.8 273.80

1. Upaya Kesehatan Masyarakat

Pencegahan dan Penaggulangan penyakit Menular

2.

(4)

Proporsi KLB PD3I

ditanggulangi < 24 jam 100 0 70 0 30 100 100.00

Respon PIE (Penyakit Infeksi Emerging) < 24 jam

100 100 100 100 100 100 100.00

Persentase Kabupaten yang mencapai 80% IDL

pada bayi 100 25 50 100 100 100 100.00

Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang

mendapat Imunisasi Dasar Lengkap

95 26.2 0 72.7 14.7 113.6 119.58

0 0 0 0 c = 98,0 100.00

0 0 0 0 DT= 94,36 96.29

0 0 0 0 TD = 99,15 101.17

I II III IV

1 Upaya Kesehatan Masyarakat

14,778,173,679

DAK 6,800,000 27,498,000

3,202,324,000

10,991,277,000

14,227,899,000

96.28 2 Pencegahan dan

Penaggulangan penyakit Menular

13,294,596,000

APBD II, DAK Dan DBHCHT

29,325,000

243,023,000

37,109,000 9,910,948,000

10,220,405,000

76.88

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

I II III IV

Cakupan pelayanan ibu hamil (K4)

99 21.17 21.61 21.49 29.17 93.44 94.38

Cakupan pelayanan ibu nifas (KF3)

100 19.29 26.43 22.01 29.19 96.92 96.92

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3)

100

19.86 25.99 21.94 28.91 96.7

96.70

Cakupan pelayanan kesehatan balita

98 20.51 20.02 22.58 29.6 92.71 94.60

Cakupan skrining kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)

100 0 0 0 0 0 0.00

NO. PROGRAM ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI

CAPAIAN KEUANGAN TA.

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH Pencegahan dan

Penaggulangan penyakit Menular

2.

NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI

CAPAIAN KINERJA TAHUN

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 1 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Cakupan Bias C/DT/TD 98

(5)

Cakupan kunjungan bayi

98.8 22.51 24.11 22.59 27.62 96.83 98.01

Cakupan BBLR 5.02 6.9 6.64 6.1 5.9 5.9 117.53

Cakupan anemia wanita usia subur

30 0 0 0

0 0 0.00

Cakupan desa siaga aktif

100 64.09 70.01 70.5 100 100 100.00

Kebijakan yang dibuat 9 10 10 10 3 33 366.67

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

80 90.02 94.35 94.35 6.24 284.96 356.20

Persentase desa yang memanfaatkan CSR untuk kesehatan

24 24 24 24 24 24 100.00

Proporsi posyandu mandiri

51 52.38 52.38 52.38 52.38 52.38 102.71

Persentase desa didampingi SMD MMD

100 100 100 100 100 100 100.00

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100 100 100 100 100 100 100.00

Cakupan bayi yang dapat ASI eksklusif

81 81.7 79.9 81.02 3.3 245.92 303.60

Cakupan balita stunting 26.8 11.21 0 12.08 0.01 23.3 28.77

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3)

100 19.86 25.99 21.94 28.91 96.7 97

Cakupan balita wasting 10 5.12 0 4.8 0.5 10.42 10.42

Cakupan balita underweight

18 6.4 0 10.2 0 16.6 166.00

Cakupan balita gizi lebih (Obes)

22.3 4.47 0 1.5 1.4 7.37 40.94

Partisipasi Posyandu (D/S)

85 64.33 0 6.87 50.93 122.13 547.67

Cakupan desa open defication free (ODF)

100 100 100 100 100 100 100.00

Cakupan tablet tambah darah bagi remaja

40 0 0 0 0 0 0.00

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat 2

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

3

1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

4. Pengembangan

Lingkungan Sehat

(6)

Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis

100 100 100 100 100 100 100.00

Rasio Puskesmas per satuan penduduk

0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 100.00

Rasio Pustu per satuan penduduk

0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 100.00

I II III IV

1 Upaya Kesehatan Masyarakat

2,695,000,000

APBD II

dan DAK

9,587,000

249,875,000

329,310,000

1,560,376,333 2,149,148,333

79.75 2 Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat 143,022,800 APBD II 22,830,000 42,939,000 25,720,000 4,393,000 95,882,000 67.04 3 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

668,381,500 APBD II

239,687,000 201,660,000

5,100,000 157,568,000 604,015,000 90.37 4. Pengembangan

Lingkungan Sehat

505,000,000 APBD II

0 91,438,000 59,944,000

244,218,000

395,600,000

78.34

5. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

1,595,016,000 DAK 0 0 1,309,504,000 256,935,000 1,566,439,000 98.21

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

I II III IV

Cakupan pelayanan ibu hamil (K4)

99 21.17 21.61 21.49 29.17 93.44 94

Cakupan pelayanan ibu nifas (KF3)

100 19.29 26.43 22.01 29.19 96.92 97

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3)

100

19.86 25.99 21.94 28.91 96.7

97

Cakupan pelayanan kesehatan balita

98 20.51 20.02 22.58 29.6 92.71 95

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

5 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN

NO. PROGRAM ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI

CAPAIAN KEUANGAN TA.

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN 4. Pengembangan

Lingkungan Sehat

NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET

(7)

Cakupan skrining kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)

100 0 0 0 0 0 0

Cakupan kunjungan bayi

98.8 22.51 24.11 22.59 27.62 96.83 98

Cakupan BBLR 5.02 6.9 6.64 6.1 5.9 5.9 118

Cakupan anemia wanita usia subur

30 0 0 0

0 0 0

Cakupan apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan

100 10 8.18 20 51.67 89.85 90

Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan

jajanan anak sekolah 100 0 0 0 0 0 0

3.

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Akreditasi Puskesmas &

RSUD

77.6 0 0 0 0 0 0

Rasio Puskesmas per satuan penduduk

0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 100.00

Rasio Pustu per satuan penduduk

0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 100.00

I II III IV

1 Upaya Kesehatan

Masyarakat 121,475,000 APBD II

1,111,000

56,622,000

11,862,000 47,592,000 117,187,000 96.47 2 Program Pengawasan Obat

dan Makanan 292,728,500 APBD II

dan DAK 16,783,000 34,199,000 27,785,000 134,610,000 213,377,000 72.89 3 Standarisasi Pelayanan

Kesehatan 38,007,000 APBD II

0 2,720,000 788,000 33,591,000 37,099,000 97.61

4

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

3,491,090,000

APBD II, DAK dan DBHCHT

117,414,000 556,019,000 969,376,000 1,543,934,000 3,186,743,000 91.28

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

NO. PROGRAM ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI

CAPAIAN KEUANGAN TA.

4. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

Program Pengawasan Obat dan Makanan

2.

TINGKAT

REALISASI

KEUANGAN TH

(8)

I II III IV Cakupan pelayanan ibu

hamil (K4) 99 21.17 21.61 21.49 29.17 93.44 94.38

Cakupan pelayanan ibu

nifas (KF3) 100 19.29 26.43 22.01 29.19 96.92 96.92

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3)

100 19.86 25.99 21.94 28.91 96.7 96.70

Cakupan pelayanan

kesehatan balita 98 20.51 20.02 22.58 29.6 92.71 94.60

Cakupan skrining kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)

100 0 0 0 0 0 0.00

Cakupan kunjungan

bayi 98.8 22.51 24.11 22.59 27.62 96.83 98.01

Cakupan BBLR 5.02 6.9 6.64 6.1 5.9 5.9 117.53

Cakupan anemia wanita

usia subur 30 0 0 0

0 0

0.00 Cakupan apotik, toko

obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan

100 10 8.18 20 51.67 89.85 89.85

Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan

jajanan anak sekolah 100 0 0 0 0 0 0.00

3. Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Akreditasi Puskesmas &

RSUD 77.6 0 0 0 0 0 0.00

4. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

5 0 31.6 75 96.4 203 4060.00

I II III IV

1

Upaya Kesehatan

Masyarakat 5,613,042,750

APBD II, DAK Dan DBHCHT

108,088,000

1,298,194,000

909,280,000 1,703,812,000 4,019,374,000 71.61

2

Program Pengawasan Obat

dan Makanan 0 APBD II 0 0 0 - 0.00

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 1. Upaya Kesehatan

Masyarakat

2. Program Pengawasan Obat dan Makanan

NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI

CAPAIAN KINERJA TAHUN

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH

NO. PROGRAM ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI

CAPAIAN

KEUANGAN TA.

(9)

3

Standarisasi Pelayanan

Kesehatan 5,400,000 APBD II 0 5,400,000 0 0 5,400,000 100.00

4

Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin 34,318,684,000 APBD II

9,088,003,000 6,327,276,000 3,916,441,000 3,543,203,000 22,874,923,000

66.65

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

dr. CAHYONO WIDODO, M.Kes Pembina Tk.I

NIP. 19670210 199603 1 006

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan hasil pengolahan vertikal pada Tabel 3, tujuan utama dalam peningkatan layanan perpustakaan PUSTAKA adalah meningkatkan jumlah pemustaka dari

elektromagnetik, kondisi kesehatan dan interaksi antara frekuensi gelombang elektromagnetik dengan kondisi kesehatan terhadap nilai kadar gula darah tikus putih.selain itu

Seperti pada larutan gula pasir, hasil sintesis C-dots berbahan dasar air jeruk dari kedua metode untuk selanjutnya dilakukan karakterisasi UV-Vis, PL, dan TRPL. Karakterisasi

(Manumpil, 2015), maka dari itu peran orang tua sangatlah penting dalam kegiatan pembelajaran anak yang menggunakan gadget saat ini. Gadget yang pemakaianya terlalu

Secara agregat Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pemda di Maluku sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 masih belum terealisasi atau mengalami penurunan 100% dari

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan administrasi dasar langsung kepada masyarakat

Sedangkan menurut Prayudi Atmosudirjo (1998:107), kepribadian sekretaris yang baik yaitu ’’Bersikap Sumeah’’ (Simpatik, menyenangkan hati, menawan), pandai

Perusahaan menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam nilai Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada