KATA PENGANTAR
Segala Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga
Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2017 telah disusun.
Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2017 disusun dalam rangka perencanaan kinerja Badan
Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun 2017.
Rencana Kerja ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang
memerlukan.
Kami menerima masukan, saran dan kritik demi kesempurnaan
Rencana Kerja di masa yang akan datang. Semoga kita semua dalam
lindungan Allah SWT. Aamiin.
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
...i
DAFTAR ISI
...ii
BAB I
PENDAHULUAN
...
1.1.
Latar Belakang ...1
1.2.
Dasar Hukum ...1
1.3.
Hubungan Antar Dokumen ...1
1.4.
Sistematika Penyusunan ...2
1.5.
Maksud dan Tujuan ...3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN 2016
...4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...4
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan ...10
2.3. Isi-isu Penting Pneyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...11
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...
...12
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
...17
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja)
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...17
3.1.1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan ...17
3.1.2. Gambaran Umum Organisasi ...17
3.1.3. Landasan Hukum ...18
3.1.4. Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah
Prov. Kalsel ...19
3.1.5.
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ...19
3.1.6. Struktur Organisasi ...27
3.1.7. Lokasi Kegiatan ...31
3.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 ...32
3.2.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017
Badan Keuangan Daerah Prov. Kalsel ...32
3.2.2. Rencana Program dan Kegaitan Tahun 2017
UPPD se Kalsel ...43
1. UPPD Banjarmasin I ...43
2. UPPD Banjarmasin II ...46
3. UPPD Marabahan ...49
5. UPPD Martapura ...55
6. UPPD Rantau ...58
7. UPPD Kandangan ...61
8. UPPD Barabai ...64
9. UPPD Amuntai ...67
10 UPPD Paringin ...70
11. UPPD Tanjung ...73
12 UPPD Pelaihari ...76
13. UPPDBatulicin ...79
14 UPPD Kotabaru ...82
3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
yang Responsif Gender ...85
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas bidang
pembangunan Tahun 2017, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2017 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh
karena itu perlu perencanaan yang menjabarkan RPJMD untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
1.2.
Dasar Hukum
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Badan Keuangan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang
merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
1.3.
Hubungan Antar Dokumen
Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan merupakan rencana tahunan yang menjabarkan sasaran Rencana
Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Rencana
Kerja Tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
merupakan tahun kedua pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Badan
Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2017 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:
Bab I
Pendahuluan
Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Rencana
Kerja (Renja) Badan Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan
agar subtansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan
baik.
1.1.
Latar Belakang
Memuat latar belakang dari penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2017.
1.2.
Dasar Hukum
Memuat landasan hukum di dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2017.
1.3.
Hubungan Antar Dokumen
Memuat keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) Badan
Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan
Dokumen RKPD dan Renstra Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan.
1.4.
Sistematika Penulisan
Memuat susunan garis besar dan pokok bahasan dalam
penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan
Provinsi Kalimantan Selatan.
1.5.
Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan
Daerah Tahun 2016
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Bab III
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan
Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
3.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017
3.3.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang
Responsif Gender
Bab IV
Penutup
1.5.
Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 disusun agar organisasi
memiliki pedoman yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan
nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara
penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan
evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016
Pada tahun 2016, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan masih terdiri dari 3 SKPD yang terdiri dari Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan dan Bagian Aset pada Biro Perlengkapan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Pelaksanaan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan ditunjang dengan Belanja Langsung dan Belanja
Tidak Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD). Adapun pada tabel berikut menjelaskan realisasi
dari penggunaan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
No Uraian Pagu
Anggaran Realisasi Anggaran %
1. Belanja Langsung 102.763.129.000,00 101.115.061.662,00 98,40 % 2. Belanja Tidak Langsung 32.585.045.796,00 27.314.651.195,00 83,83 %
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyajikan
pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan
selama tahun 2016. Capaian dan Evaluasi dari Program Kegiatan
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016
yang dapat dilihat pada tabel berikut :
•
Capaian dan Evaluasi Kegiatan pada Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tabel Capaian dan Evaluasi Kegiatan pada
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan Pagu Realisasi %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17.400.000 5.746.990 33,03 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.699.634.000 7.341.304.524 84,39
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
220.800.000 219.100.000 99,23 Penyediaan Alat Tulis
Kantor 243.000.000 239.108.000 98,40 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.629.070.000 1.897.889.501 72,19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000 6.640.000 16,60 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 209.880.000 199.496.000 95,05 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 546.370.000 422.968.704 77,41 Penyediaan Makanan danMinuman 272.858.000 190.928.500 69,97 Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.210.445.000 1.204.246.628 99,49
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 385.000.000 247.077.000 71,19 Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi 728.580.000 627.901.449 86,18
•
Capaian dan Evaluasi Kegiatan pada Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tabel Capaian dan Evaluasi Kegiatan pada
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan Pagu Realisasi %
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4.108.875.000 3.613.742.735 87,95 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 40.000.000 32.090.000 80,23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.124.960.000 1.007.091.780 89,52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 423.160.000 377.159.897 89,13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 170.000.000 163.090.708 95,94 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 43.000.000 32.931.000 76,58 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 8.000.000 0 0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 25.000.000 18.615.000 74,46 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 4.711.100.000 4.377.024.000 92,91
•
Capaian dan Evaluasi Kegiatan pada Program Peningkatan
Displin Aparatur
Tabel Capaian dan Evaluasi Kegiatan pada
Program Peningkatan Displin Aparatur
Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan Pagu Realisasi %
Pendidikan dan Pelatihan Formal
506.000.000 306.982.480 60,67
•
Capaian dan Evaluasi Kegiatan pada Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tabel Capaian dan Evaluasi Kegiatan pada
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan Pagu Realisasi %
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Penyusunan Program Kerja 29.600.000 25.400.000 85,81 Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan 213.282.000 170.055.086 79,73
•
Capaian dan Evaluasi Kegiatan pada Program dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel Capaian dan Evaluasi Kegiatan pada
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan Pagu Realisasi %
Penerimaan Bagi Hasil Pajak 196.140.000 123.390.000 62,91 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 1.224.786.00 0 1.015.483.619 82,91 Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi Kalsel 888.480.000 655.174.378 73,74
Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak
573.713.000 487.906.433 85,04 Penerimaan Lain –lain
Pendapatan 158.215.000 124.866.000 78,92 Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah 215.272.796 166.732.796 77,45 Perencanaan Pendapatan Daerah 195.845.000 165.445.500 84,48 Penerimaan Pajak dan
Retribusi Daerah 372.060.000 192.475.708 51,73 Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 614.330.000 539.493.000 87,82 Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang
210.820.000 117.746.225 55,85 Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor
492.020.000 333.965.554 67,88
Dari hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016
adalah
:
1.
Sasaran I
: Terlaksananya kegiatan operasional internal dan
eksternal. Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk
menunjang pencapaian sasaran dapat dilaksanakan
secara baik dan tepat sasaran.
2.
Sasaran II
: Terlaksananya
pemeliharaan
penunjang
kegiatan
administrasi kantor dan pelayanan publik. Semua
kegiatan
yang
dilaksanakan
untuk
menunjang
pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan
tepat sasaran.
3.
Sasaran III
: Terwujudnya komitmen terhadap tugas dan fungsi.
Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang
pencapaian sasaran dapat dilaksanakan secara baik dan
tepat sasaran.
4.
Sasaran IV
: Terwujudnya upaya pengembangan dan pengelolaan
serta peningkatan pendapatan daerah.Semua kegiatan
yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran
dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran.
Hal ini dapat dilihat dari :
a.
Adanya peningkatan sarana dan prasarana di kantor Badan Keuangan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan kantor UPPD (Samsat) se
Kalimantan
Selatan
untuk
meningkatkan
pelayanan
kepada
masyarakat;
b.
Terlaksananya pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang baik dan
sesuai dengan ketentuan yang ada;
c.
Tersedianya Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas dari Badan
keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
d.
Tersedianya SAMSAT Corner, SAMSAT Jemput Antar, SAMSAT
Keliling, SAMSAT Payment Point dan Mobil Layanan Bersama untuk
menunjang pelayanan kepada wajib pajak.
Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2016 adalah :
a.
Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran (Kantor Badan
Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan UPPD / Samsat)
yang perlu dibenahi.
c.
Masih perlunya pengembangan Informasi Teknologi (IT) dalam sistem
kesamsatan.
Adapun solusi dari permasalahan tersebut di atas adalah dengan
cara :
a.
Terus meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
b.
Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan
dan
workshop
yang bersifat spesialisasi.
c.
Terus mengembangkan Informasi Teknologi (IT) agar bisa mandiri.
Sehingga dapat maksimal pelayanan kepada masyarakat
Tabel Rekapitulasi Capaian
Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2016
(Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan)
NO PROGRAM NILAI CAPAIAN (%) KET I. II. III. IV. V.
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
75,26 76,28 60,67 82,18 73,52 Rata-rata capaian 73,582
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata dari capaian
kinerja dapat dilaksanakan secara penuh dengan serapan anggaran
mencapai
73, 582 %
yang bermakna
BAIK
.
2.1.1.
euangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
2.1.2.
Bagian Aset pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan
2.2.
Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan
Capaian dari Program Unggulan yaitu Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dibuktikan dengan :
1.
Telah beroperasinya Mobil SAMSAT Keliling se Kalimantan Selatan.
2.
Telah beroperasinya SAMSAT Jemput Antar untuk wilayah
Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura yang memudahkan Wajib
Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan cukup
menelepon
ke
085101683555
(Wilayah
Banjarmasin)
dan
085101579966 (Wilayah Banjarbaru) 081281143909 (Wilayah
Martapura) maka petugas SAMSAT Jemput Antar akan datang ke
tempat Wajib Pajak dan mengantarkan kembali jika pajak sudah
selesai dibayarkan.
3.
Telah beroperasinya Mobil Layanan Bersama yang beroperasi di
tempat-tempat tertentu (Wilayah Banjarmasin) sesuai jadwal.
4.
Telah beroperasinya pelayanan SAMSAT Corner di Duta Mall
Banjarmasin dan pelayanan SAMSAT Corner depan Q Mall
Banjarbaru mulai hari senin s/d sabtu mulai jam 9 pagi hingga jam 9
malam.
5.
Telah beroperasi Samsat Payment Point pada kantor-kantor Unit
Pembantu Bank Kalsel di Kalimantan Selatan.
6.
Telah dilakukan
soft launching
e-Samsat.
7.
Telah dibangunnya ruangan khusus merokok di Kantor Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (sekarang Kantor
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan) dan Kantor
SAMSAT Banjarbaru
2.3.
Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sering dihadapkan
pada berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut sering kali menjadikan
tugas dan fungsi tidak dapat dijalankan dengan baik. Beberapa
permasalahan yang muncul terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Tabel Permasalahan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Tugas Pokok dan Fungsi
Permasalahan
Tugas
Pokok
Fungsi
Dinas Pendapatan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di
bidang pendapatan sesuai dengan
azas desentralisasi, dekonsentrasi
dan tugas pembantuan.
a.
Perumusan kebijaksanaan
teknis di bidang pendapatan
daerah sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan Gubernur
berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
b.
Penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang pajak dan
retribusi daerah.
c.
Perumusan kebijakan
operasional, pembinaan,
pengaturan dan fasilitasi
penerimaan pendapatan bagi
hasil pajak, bagi hasil bukan
pajak dan lain-lain pendapatan.
d.
Perumusan kebijakan
operasional, pembinaan,
pengaturan, dan fasilitasi
pengembangan pendapatan
daerah.
e.
Perumusan kebijakan
operasional, pengaturan dan
fasilitasi pembinaan dan
pengawasan internal.
f.
Pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian unit pelaksana
teknis dan
1.
Masih terdapat
sarana dan prasarana
perkantoran
UPPD/KPPD
(Samsat) yang perlu
dibenahi untuk
memberikan
kenyamanan kepada
wajib pajak untuk
membayar Pajak
Kendaraan
Bermotor.
2.
Masih terbatasnya
Sumber Daya
Manusia yang
profesional dan
handal.
3.
Belum optimalnya
pemanfaatan
Informasi Teknologi
dalam mekanisme
pengelolaan
Pendapatan Daerah
dan pelayanan
kepada masyarakat.
4.
Pembagian Bagi
Hasil Pajak/Bukan
Pajak kepada Daerah
masih belum
Tugas Pokok dan Fungsi
Permasalahan
g.
Pengelolaan kegiatan
kesekretariatan.
2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Pelimpahan kewenangan anggaran pada Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Kalsel ke UPPD se Kalsel dilaksanakan sejak
tahun 2016. Program/Kegiatan yang dilimpahkan ke UPPD se Kalsel pada
tahun 2016 sebanyak 12 kegiatan.
Review rancangan awal RKPD Badan Keuangan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan dirumuskan 8 Program dengan 83 kegiatan, sedangkan
UPPD se Kalsel dirumuskan 3 Program dengan 17 kegiatan, terdapat
beberapa revisi pada penamaan kegiatan dan penempatan kegiatan pada
program. Rincian dari program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
7.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –Undangan
8.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
9.
Penyediaan Makanan dan Minuman
10.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12.
Penyediaan jasa Dokumentasi dan Publikasi
13.
Pembenahan Kearsipan
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
3.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
4.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
5.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
7.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer
8.
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
9.
Pengadaan Peralatan Kerja/ Kantor
10.
Inventarisasi dan Penilaian Aset/Barang
C
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.
Bintek dan Sosialisasi tentang Pejabat Pengelola Keuangan
SKPD
3.
Peningkatan SDM
D
Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan,
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
2.
Penyusunan Program Kerja
3.
Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan
E
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/kota
1.
Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
2.
Evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota
3.
Evaluasi APBD Kab/Kota dan pembinaaan Keuangan Kab/kota
4.
Pemutakhiran Data APBD, perubahan dan pertanggungjawaban
APBD kab/Kota
5.
Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota
F
Program Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pemerintah Daerah
1.
Penyusunan Standar Harga barang dan Pembuatan RKBMD dan
DKBMD
2.
Inventarisasi Barang Milik Daerah
3.
Penggunaan dan Pendistribusian BMD Pemprov Kalsel
4.
Pengelolaan Administrasi dan Pemanfaatan Barang Milik
Pemprov Kalsel
5.
Penghapusan Barang Milik Pemprov Kalsel
G
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.
Penyusunan APBD
2.
Verifikasi dan Otorisasi Pelaksanaan Pelayanan Permintaan
Pembayaran
3.
Pembinaan Terhadap Perencanaan Penganggaran di Tingkat
SKPD
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
5.
Penyusunan Keputusan Penetapan Pejabat Pengelolaan
Keuangan SKPD
6.
Penyusunan Perubahan APBD
7.
Penyusunan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD
8.
Rapat Konsultasi/pembahasan RKA-SKPD Perubahan APBD
dan APBD Murni
9.
Penyusunan Revisi DPA- SKPD
10.
Penyusunan Besaran Uang Persediaan (UP) SKPD Lingkup Prov
Kalsel
11.
Penyusunan KUPA
12.
Penyusunan Dan Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD
13.
Penyusunan PPAS Perubahan
14.
Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan pada
PPK-SKPD
15.
Penyusunan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan
16.
Penyusunan Revisi Pergub dalam Rangka Pengelolaan Keuangan
Daerah
17.
Penyusunan KUA
18.
Penyusuana PPAS perubahan
19.
Penyusunan data sinkronisasi program/ Kegiatan provinsi dengan
Program/kegiatan Pemerintah
20.
Penyusunan Penyusunan dana transfer
21.
Penyusunan Perencanaan Pajak daerah
22.
Kualitas pelayanan samsat provinsi Kalsel
23.
Penerimaan Perimbangan Keuangan Daerah
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
24.
Supervisi dan monitoring Pengelolaan Pajak Daerah Penerimaan
retribusi dan Pendapatan Lainnya
25.
Penerimaan Retribusi dan pendapatan Lainnya
26.
Penerimaan Pajak Daerah
27.
Perencanaan dan Pengembangan Retribusi, Perimbangan dan
Pendapatan Lainnya
28.
Pengembangan dan pengelolaan Tekhnologi informasi
29.
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD
H
Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuanga
Daerah
1.
Penyusunan Laporan Konsolidasi Keuangan SKPD Pemprov,
Kalsel Berbasis Akrual
2.
Penyusunan Laporan Realisasi APBD
3.
Penyusunan Pengelolaan Administrsi Gaji
4.
Rekonsiliasi da Verivikasi Laporan Keuangan Atas Investasi
Daerah, Investasi Permanen dan Non Permanen
5.
Penyusunan Petanggungjawaban dana transfer Pemerintah Pusat
6.
Kebijakan Penerapan Permendagri 64 Tahun 2013
7.
Verifikasi dan Penelaahan Dokumen Kelengkapan Penyaluran
Hibah dan Bansos
8.
Administrasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Penyaluran BOS dan Dana Hibah Lainnya
9.
Konsolidasi Percetakan Gaji dan tunjangan SKPD Lingkup
Pemprov Kalsel
10.
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum Kas Daerah
11.
Pembuatan Laporan realisasi semester Pertama APBD Kalsel
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
12.
Pembuatan Revisi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
13.
Pembinaan BLUD Pemprov. Kalsel
14.
Penyusunan Pengelolaan Administrasi Pajak
15.
Konfimasi Penyaluran / Transfer Dana Bagi Hasil
Tabel Program dan Kegiatan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah
se Kalimantan Selatan
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
7.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang–undangan
8.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9.
Penyediaan Makanan dan Minuman
10.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
2.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
C
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.
Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel
2.
Penerimaan Pajak Daerah
Dari beberapa kegiatan pada RKPD, ada beberapa kegiatan yang
belum sempat tercantumkan. Adapun kegiatan yang dimaksud pada tabel
berikut :
Tabel Program dan Kegiatan yang belum sempat tercantumkan
pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah
se Kalimantan Selatan
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.
Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
2.
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
C
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan
3.1.1.
Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan
Letak Astronomis Provinsi Kalimantan Selatan antara 114 19' 13'' -
116 33' 28'' BT dan 1 21' 49'' - 4 10' 14'' LS dengan Kota Banjarmasin sebagai
ibukotanya. Provinsi Kalimantan Selatan berada di bagian selatan pulau
Kalimantan dengan batas-batas : sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah,
sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Laut Jawa dan sebelah Utara
Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
sebesar 37.530,52 km², memiliki 11 kabupaten dan 2 kota. Adapun jumlah
penduduk Kalimantan Selatan ialah 3.922.790 orang. Terdiri dari Laki-laki
sebanyak 1.987.127 orang dan Perempuan 1.935.663 orang.
Jumlah Kendaraan Bermotor yang ada di Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2016. Sebanyak 1.913.961
buah kendaraan. Terdiri dari
kendaraan roda 4 sebanyak 197.005 buah, kendaraan roda 3 sebanyak 3.024
buah, dan roda 2 sebanyak 1.713.932 buah.
Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai potensi alam yang banyak
antara lain :
1.
Pertambangan (batubara, bijih besi dll)
2.
Kehutanan
3.
Perkebunan (sawit, karet dll)
4.
Pertanian (padi, jagung dll)
5.
Peternakan (ayam, sapi dll)
3.1.2.
Gambaran
Umum Organisasi
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai
15 (lima belas) UPPD dan 3 (tiga) KPPD yang tersebar di wilayah
Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
sebanyak 480 orang dengan perincian sebagai berikut:
2.
UPPD Banjarmasin I sebanyak 64 orang.
3.
UPPD Banjarmasin II sebanyak 29 orang.
4.
UPPD Marabahan sebanyak 23 orang.
5.
UPPD Banjarbaru sebanyak 33 orang.
6.
UPPD Martapura sebanyak 38 orang.
7.
UPPD Pelaihari sebanyak 20 orang.
8.
UPPD Rantau sebanyak 21 orang.
9.
UPPD Kandangan sebanyak 21 orang.
10.
UPPD Barabai sebanyak 21 orang.
11.
UPPD Amuntai sebanyak 22 orang.
12.
UPPD Paringin sebanyak 10 orang.
13.
UPPD Tanjung sebanyak 12 orang.
14.
UPPD Batulicin sebanyak 13 orang.
15.
UPPD Kotabaru sebanyak 21 orang.
3.1.3.
Landasan
Hukum
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam
melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didasari atas :
1)
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000
tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13).
2)
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2008 Nomor 6).
3)
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas dan
Badan Provinsi Kalimantan Selatan.
4)
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Unsur-unsur Organisasi
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelayanan
Pendapatan Daerah.
3.1.4.
Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Prov. Kalsel
Untuk jangka menengah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Badan
Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ialah Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik. Adapun Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan adalah Meningkatnya pendanaan daerah.
3.1.5.
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan
Pemerintahan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan
Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
a.
Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
b.
Koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
c.
Koordinasi pengelolaan kas daerah.
d.
Koordinasi pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah.
e.
Koordinasi pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah.
f.
Koordinasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
g.
Koordinasi pengembangan pendapatan pajak retribusi dan lainnya; dan.
h.
Pengelolaan kesekretariatan.
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh
1 (satu) orang Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
yang membawahi :
Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan
ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian,
penyusunan program, rencana kerja Badan Keuangan Daerah, pengelolaan
urusan keuangan, dan urusan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
Unsur-unsur organisasi Sekretariat dalam hal ini :
a.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.
Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset;
c.
Sub Bagian Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi
Informasi;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola
surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan
perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, tata
laksana dan perpustakaan, serta administrasi kepegawaian Badan Keuangan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan UPPD se Kalsel.
Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas
menyusun program, rencana kegiatan, rencana anggaran, rencana strategis,
laporan akuntabilitas, mengelola laporan pertanggungjawaban kinerja
keuangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan UPPD
se Kalsel.
Sub Bagian PPTI mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.
Bidang Pendapatan Pajak Daerah
Bidang Pendapatan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan
perumusan
kebijakan,
koordinasi
dan
pembinaan
teknis
pemungutan/pelayanan pajak daerah.
Unsur-unsur organisasi Bidang Pendapatan Pajak Daerah dalam hal
ini :
a.
Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah;
b.
Sub Bidang Pajak Daerah;
c.
Sub Bidang Supervisi dan Monitoring;
Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
mempunyai tugas merencanakan, menganalisa dan merumuskan target
pendapatan pajak daerah, serta pengembangan pajak daerah.
Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan, mengolah
bahan dan merumuskan kebijakan teknis pajak daerah serta mengevaluasi
hasil kebijakan teknis pajak daerah.
Sub Bidang Supervisi dan Monitoring Pengelolaan Pajak Daerah
mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pembinaan serta pengendalian
yang meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang serta
pegawai.
Bidang Pendapatan Retribusi, Perimbangan dan Lainnya
Bidang Pendapatan
Retribusi, Perimbangan dan
Lainnya
mempunyai tugas melakukan administrasi bidang pendapatan retribusi,
perimbangan dan lainnya, pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi,
pembinaan dan pengendalian di bidang pendapatan retribusi daerah, dana
perimbangan dan penerimaan daerah lainnya, pengelolaan data dalam rangka
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan retribusi daerah, dana
perimbangan dan penerimaan lainnya.
Unsur-unsur organisasi Bidang Pendapatan Retribusi, Perimbangan
dan Lainnya dalam hal ini :
a.
Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi,
Perimbangan dan Lainnya;
b.
Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
c.
Sub Bidang Perimbangan Keuangan Daerah;
Sub
Bidang
Perencanaan
dan
Pengembangan
Retribusi,
Perimbangan dan Lainnya mempunyai tugas merencanakan, pengembangan,
menghimpun dan mengolah data informasi pendapatan retribusi, dana
perimbangan dan penerimaan lainnya yang sah, memprediksi target
pendapatan dan penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi, dana
perimbangan dan pendapatan daerah yang sah.
Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya mempunyai
tugas melaksanakan pengumpulan, pemungutan, pemasukan, pembukuan dan
pelaporan pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lainnya.
Sub Bidang Perimbangan Keuangan Daerah mempunyai tugas
menghimpun, mengolah, membukukan dan melaporkan data mengenai
Penerimaan Pendapatan yang bersumber dari dana Bagi Hasi Bukan Pajak
berupa Iuran Hasil Hutan (IHH), Landrent, Iuran Ekplorasi dan Iuran
Eksploitasi (Royalty), Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Bagi Hasil
Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan pasal
21 dan pasal 25/29 WPOPDN (PPh), Sumber Daya Alam termasuk
Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Migas dan Non Migas dari
Perimbangan Keuangan Daerah.
Bidang Akuntansi
Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi
akuntansi keuangan daerah, evaluasi dan pelaporan realisasi keuangan daerah
serta pelaporan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Unsur-unsur organisasi Bidang Akuntansi dalam hal ini :
a.
Sub Bidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian dan
Keuangan;
b.
Sub Bidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan,
Sosial dan Budaya;
c.
Sub Bidang Akuntansi Pertanggungjawaban Infrastruktur,
Prasarana dan Lingkungan Hidup;
Sub Bidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian dan
Keuangan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi/pembukuan dan
perhitungan kekayaan daerah pada OPD terkait Perekonomian dan Keuangan.
Sub Bidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan, Sosial
dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan akuntansi/ pembukuan dan
perhitungan kekayaan daerah pada OPD terkait Pemerintah, Sosial dan
Budaya.
Sub Bidang Akuntansi Pertanggungjawaban Infrastruktur, Prasarana
dan
Lingkungan
Hidup
mempunyai
tugas
melaksanakan
akuntansi/pembukuan dan perhitungan kekayaan daerah pada OPD terkait
Infrastrktur, Prasarana dan Lingkungan Hidup.
Bidang Anggaran
Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan Penyusunan
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS), Rancangan Perubahana APBD sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Unsur-unsur organisasi Bidang Anggaran dalam hal ini :
a.
Sub Bidang Anggaran Pertanggungjawaban Perekonomian dan
Keuangan;
b.
Sub Bidang Anggaran Pertanggungjawaban Pemerintahan, Sosial
dan Budaya;
c.
Sub Bidang Anggaran Pertanggungjawaban Infrastruktur,
Prasarana dan Lingkungan Hidup;
Sub Bidang Anggaran Pertanggungjawaban Perekonomian dan
Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan
penyusunan rancangan anggaran dan perubahan pada OPD terkait bidang
Perekonomian dan Keuangan.
Sub Bidang Anggaran Pertanggungjawaban Pemerintahan, Sosial
dan Budaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melaksanakan
penyusunan rancangan anggaran dan perubahan pada OPD terkait bidang
Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
Sub Bidang Anggaran Pertanggungjawaban Infrastruktur, Prasarana
dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan
melaksanakan penyusunan rancangan anggaran dan perubahan pada OPD
terkait bidang Infrastruktur, Prasarana dan Lingkungan Hidup.
Bidang Perbendaharaan
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan administrasi
umum kas daerah di bidang perbendaharaan, penatausahaan keuangan daerah
dari sisi penerimaan, belanja daerah, rekening kas daerah, rekening koran,
dana transfer, setoran pajak-pajak, dana perimbangan dan lainnya, bantuan
keuangan.
Unsur-unsur organisasi Bidang Perbendaharaan dalam hal ini :
a.
Sub Bidang Perbendaharaan Pertanggungjawaban Perekonomian
dan Keuangan;
b.
Sub Bidang Perbendaharaan Pertanggungjawaban Pemerintahan,
Sosial dan Budaya;
c.
Sub Bidang Perbendaharaan Pertanggungjawaban Infrastruktur,
Prasarana dan Lingkungan Hidup;
Sub Bidang Perbendaharaan Pertanggungjawaban Perekonomian
dan
Keuangan
mempunyai
tugas
melaksanakan,
merencanakan,
pengembangan, menghimpun dan mengolah data informasi penerimaan, dana
perimbangan dan penerimaan lainnya yang sah, memverifikasi SPM dan
kelengkapannya, menerbitkan SP2D, penandatangan SP2D/segi penguji,
laporan realisasi anggaran, rekonsiliasi, konfirmasi penyaluran pada OPD
terkait bidang Perekonomian dan Keuangan.
Sub Bidang Perbendaharaan Pertanggungjawaban Pemerintahan,
Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan,
pengembangan, menghimpun dan mengolah data informasi penerimaan, dana
perimbangan dan penerimaan lainnya yang sah, memverifikasi SPM dan
kelengkapannya, menerbitkan SP2D, penandantangan SP2D/segi penguji,
laporan realisasi anggaran, rekonsiliasi, konfirmasi penyaluran pada OPD
terkait bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
Sub Bidang Perbendaharaan Pertanggungjawaban Infrastruktur,
Prasarana dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan,
merencanakan, pengembangan, menghimpun dan mengolah data informasi
penerimaan, dana perimbangan dan penerimaan lainnya yang sah,
memverifikasi
SPM
dan
kelengkapannya,
menerbitkan
SP2D,
penandantangan SP2D/segi penguji, laporan realisasi anggaran, rekonsiliasi,
konfirmasi penyaluran pada OPD terkait bidang Infrastuktur, Prasarana dan
Lingkungan Hidup.
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas
melaksanakan pengadministrasian pengelolaan, perencanaan kebutuhan,
pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan pemusnahan,
inventarisasi dan penatausahaan serta penghapusan barang milik daerah.
Unsur-unsur organisasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
dalam hal ini yaitu:
b.
Sub Bidang Pendistribusian, Penggunaan dan Pemanfaatan
Barang Milik Daerah
c.
Sub Bidang Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Milik Daerah.
Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data rencana
kabutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah.
Sub Bidang Pendistribusian, Penggunaan dan Pemanfaatan Barang
Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan dan
pengolahan data distribusi, pengunaan dan pemanfaatan Barang Milik
Daerah.
Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan dan
pengolahan data pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang
Milik Daerah.
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)
Badan Keuangan Daerah memiliki 14 (empat belas) Unit Pelayanan
Pendapatan Daerah dan 2 (dua) Kantor Pembantu tersebar di wilayah
Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dan mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, dan pemungutan pajak dan retribusi pendapatan daerah lainnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Badan Daerah
Provinsi dapat dibentuk unit pelaksana teknis Badan Daerah Provinsi untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu yang dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu :
a.
Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas A untuk mewadahi
beban kerja yang besar; dan
b.
Unit pelaksana teknis badan Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi
beban kerja yang kecil.
Hal ini telah pula ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Kalsifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Pembentukan unit
pelaksana teknis badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.
Namun sampai saat ini, pengaturan lebih lanjut tentang Unit
Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai ujung tombak pelayanan
kepada masyarakat masih mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan
Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan
Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan.
Unsur-unsur organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah adalah:
a.
Kepala UPPD.
b.
Sub Bagian Tata Usaha.
c.
Seksi Pelayanan PKB/BBNKB.
d.
Seksi Pendapatan Lainnya.
Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan program dan pelaporan, mengelola penatausahaan keuangan,
surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta
melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
Seksi Pelayanan PKB/BBNKB
Seksi Pelayanan PKB/BBNKB mempunyai tugas melaksanakan
pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak kendaraan bermotor dan
bea balik nama kendaraan bermotor, perhitungan, penetapan, penagihan, dan
penerima pajak terhutang.
Seksi Pendapatan Lainnya
Seksi Pendapatan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan
pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pendapatan lainnya,
perhitungan, penetapan, penagihan dan penerimaan pendapatan daerah lain
terhutang.
3.1.6.
Struktur
Organisasi
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Struktur organisasi
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari :
a.
Kepala Badan
b.
Sekretariat.
c.
Bidang Pendapatan Pajak Daerah
d.
Bidang Pendapatan Retribusi Perimbangan dan Lainnya.
e.
Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban.
f.
Bidang Anggaran.
g.
Bidang Perbendaharaan.
h.
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
i.
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah
j.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Kemudian pengaturan lebih lanjut tentang Unit Pelayanan
Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai ujung tombak pelayanan kepada
masyarakat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Pendapatan dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan dengan
struktur organisasi sebagai berikut:
a.
Kepala UPPD.
b.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
c.
Kepala Seksi Pelayanan PKB/PBNKB.
d.
Kepala Seksi Pendapatan Lainnya.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BERDASARKAN PERGUB NOMOR 072 TAHUN 2016
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAYANAN PELAYANAN DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
3.1.7.
Lokasi Kegiatan
Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Badan
Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai :
1.
Satu kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di
Jalan Raya Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel di
Banjarbaru.
2.
Lima belas kantor UPPD yang ada di seluruh Kabupaten / Kota Provinsi
Kalimantan Selatan.
3.
Enam belas kantor pembantu SAMSAT yang ada di seluruh Kabupaten /
Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
4.
Dua buah SAMSAT Corner yang ada di Banjarmasin dan Banjarbaru.
5.
.... Payment Point yang ada di seluruh Kabupaten / Kota Provinsi
3.2.
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017
3.2.1.
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 Badan Keuangan Daerah Prov. Kalsel
Tabel Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
No
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
Sumber
Dana
Catt
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Banjarbaru Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun 18.300.000,00 APBD 2017 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Banjarbaru Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 Tahun 3.603.824.000,00 APBD 2017 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Banjarbaru Tersedianya jasa administrasi keuangan
38 Orang 321.700.000,00 APBD 2017 Penyediaan Alat Tulis Kantor Banjarbaru Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 178.250.000,00 APBD
2017 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Banjarbaru Tersedianya barang cetakan dan penggadaan
1 Tahun 1.630.630.000,00 APBD 2017 Penyediaan Komponen dan
Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Banjarbaru Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Tahun 10.000.000,00 APBD 2017
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Banjarbaru Tersedianya surat kabar/majalah/buku perundang-undangan
1 Tahun 45.000.000,00 APBD 2017
No
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
Sumber
Dana
Catt
Penyediaaan Bahan Logistik Kantor Banjarbaru Tersedianya biaya untuk belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
1 Tahun 428.583.600,00 APBD 2017 Penyediaan Makanan dan Minuman Banjarbaru Penyediaannya makanan dan
minuman pegawai, rapat dan tamu
1 Tahun 530.000.000,00 APBD 2017 Penyediaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Banjarbaru Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun 1.000.000.000,00 APBD 2017 Penyediaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Banjarbaru Tersediamya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1 Tahun 400.000.000,00 APBD 2017 Pembenahan Kearsipan Banjarbaru Pembenahan Kearsipan 1 Paket 428.742.000,00 APBD
2017 Penyediaan Jasa Dokumentasi dan
Publikasi
Banjarbaru Tersedianya bahan dokumentasi dan publikasi
1 Tahun 912.050.000,00 APBD 2017
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Banjarbaru Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional
8 Unit 457.500.000,00 APBD 2017 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Rumah Dinas
Banjarbaru Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1 Tahun 40.000.000,00 APBD 2017 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor
Banjarbaru Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 Tahun 1.029.848.000 APBD 2017 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
Banjarbaru, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 110 unit kendaraan bermotor 597.474.000,00 APBD 2017
No
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
Sumber
Dana
Catt
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Banjarbaru Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedumg kantor
1 Tahun 100.000.000,00 APBD 2017 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Banjarbaru Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 Tahun 98.350.000,00 APBD 2017 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Komputer
Banjarbaru Pemeliharaan rutin/berkala komputer 1 Tahun 104.500.000,00 APBD 2017 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung
Kantor
Banjarbaru Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
4 LS 2.804.700.000,00 APBD 2017 Pengadaan Peralatan Kerja/ Kantor Banjarbaru Pengadaan Peralatan Kerja/ Kantor 1 Tahun 972.010.000,00 APBD
2017 Inventarisasi dan Penilaian Aset /
Barang
Banjarbaru Inventarisasi dan Penilaian Aset / barang
1 Laporan 135.038.000,00 APBD 2017
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Banjarbaru Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya
75 Orang 801.790.500,00 APBD 2017 Bintek dan Sosialisasi Tentang
Pejabat Pengelolaan Keuangan SKPD
Banjarbaru Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah
112 SKPD 156.000.000,00 APBD 2017
Peningkatan SDM Banjarbaru Peningkatan Kemampuan SDM 3 Peningkata
n
489.500.000,00 APBD 2017
No
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
Sumber
Dana
Catt
Wawasan/ pelatihan D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Banjarbaru LKPJ, LPPD, LAKIP, LAKIP (Semester), Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Capaian Pelaksanaan Kegiatan (Semester)
3 Buah 157.725.000,00 APBD 2017
Penyusunan Program Kerja Banjarbaru Program Kerja,Usulan Anggaran dan Usulan Anggaran (Perubahan)
6 Buah 25.075.000,00 APBD 2017 Pelaksanaan Pengelolaan dan
Penatausahaan Keuangan
Banjarbaru Laporan pendapatan dan belanja SKPD
2 Buah 49.900.000,00 APBD 2017
E Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota
Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
Banjarbaru Tersebarnya Informasi dalam penyusunan APBD Provinsi dan 13 Kabupaten 160.000.000,00 APBD 2017 Evaluasi Perubahan APBD
Kab/Kota
Banjarbaru Perda/Pergub APBD Kab/Kota dan Provins, Pembinaan keuangan
1 tahun 341.900.000,00 APBD 2017 Evaluasi APBD Kab/Kota dan
Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota
Banjarbaru Data Keungan Kab/ kota 1 tahun 347.000.000,00 APBD 2017
No
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
Sumber
Dana
Catt
Pemutakhiran Data APBD, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/kota
Banjarbaru APBD, Perubahan, Pertanggung jawaban APBD Kab/Kota
Kegiatan/ Paket
137.700.000,00 APBD 2017 Evaluasi Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kab/Kota
Banjarbaru Pergub Tentang Hasil Evaluasi Pertanggung Jawaban APBD 13 Kab/kota dan provinsi
1 tahun 307.700.000,00 APBD 2017
F Program Pengadaan dan Pengelolaan Saran dan Prasarana Pemerintah Daerah
Penyusunan Standar Harga barang dan Pembuatan RKBMD dan DKBMD
Banjarbaru Terlaksananya Penyusunan Standar harga Barang jasa dan Pembuatan DKBMD / DKPBMD
5 Dokumen 300.000.000,00 APBD 2017 Inventarisasi Barang Milik Daerah Banjarbaru Terlaksananya Inventarisasi Barang
Milik Daerah
7 Dokumen 839.120.000,00 APBD 2017 Penggunaan dan Pendistribusian
BMD Pemprov Kalsel
Banjarbaru Terlaksananya Penggunaan dan Pendistribusian BMD Prov.Kalsel
1 Tahun 93.144.000,00 APBD 2017
Pengelolaan Administrasi dan Pemanfaatan Barang Milik Pemprov Kalsel
Banjarbaru Terlaksananya Pemanfaatan Barang milik pemerintah
1 Tahun 543.144.000,00 APBD 2017
Penghapusan Barang Milik Pemprov Kalsel
Banjarbaru Terpadunya Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Barang Milik daerah
1 Tahun 2.664.716.000,00 APBD 2017
No
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
Sumber
Dana
Catt
G Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan APBD Banjarbaru Dokumen Perda dan Pergub RAPBD Murni
6 Buku 1.019.870.000,00 APBD 2017 Verifikasi dan Otorisasi
Pelaksanaan Pelayanan Permintaan Pembayaran
Banjarbaru Peningkatan Realisasi SP2D dan Penatausahaan Kas Daerah dan Belanja 100% Realisasi Pengeluaran 268.000.000,00 APBD 2017 Pembinaan terhadap Perencanaan
Penganggaran di Tingkat SKPD
Banjarbaru Terlaksananya Penyamaan Persepsi Tentang Penganggaran APBD
15 kali kunjungan
ke SKPD
75.000.000,00 APBD 2017 Pembinaan Kebendaharawanan Banjarbaru Terlaksananya Persamaan Persepsi
tenyang Tugas- Tugas Bendaharawan
100% Realisasi Pengeluara n 125.780.000,00 APBD 2017
Penyusunan Keputusan Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan SKPD
Banjarbaru Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Penata Usahaan Keuangan
100% Realisasi Pengeluara n 107.100.000,00 APBD 2017
Penyusunan Perubahan APBD Banjarbaru Dokumen Perda dan Pergub RAPBD Perubahan
6 Dokumen 1.085.000.000,00 APBD 2017
Penyusunan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD
Banjarbaru Dasar/ Pedoman dana Yang harus dilaksanakan SKPD 112 SKPD/ UPTD/ Biro-448.000.000,00 APBD 2017
No
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp)
Sumber
Dana
Catt
biro/Kantor /Sekretariat Rapat Konsultasi/PembahasanRKA-SKPD Perubahan APBD dan APBD Murni Banjarbaru RKA-SKPD 112 SKPD/ UPTD/ Biro-biro/Kantor /Sekretariat 249.700.000,00 APBD 2017
Penyusunan revisi DPA- SKPD Banjarbaru DPPA-SKPD 112 SKPD/ UPTD/ Biro-biro/Kantor /Sekretariat 131.500.00,00 APBD 2017
Penyusunan Besaran Uang Persediaan (UP) SKPD lingkup Provinsi Kalsel
Banjarbaru Kelancaran Pelaksanaan Realisasi 100% Realisasi Pengeluara
n
63.000.000,00 APBD 2017
Penyusunan KUPA Banjarbaru Dokumen KUPA 1
(dokumen)
127.340.000,00 APBD 2017 Penyusunan dan Sosialisasi
Peraturan Tentang Penyusunan RKA-SKPD
Banjarbaru Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan Sosialisasi 2 peraturan & 2 kali Sosialisasi 115.000.000,00 APBD 2017 Penyusunan PPAS Perubahan Banjarbaru Dokumen PPAS dan PPA 2 Dokumen 223.000.000,00 APBD